91C4F07.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十一年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0007000000 │ │ │ │ 7 │ │ │ │監察院主管 │ 1,916,433│ 1,857,798│ 58,635│ │ │ │ │0007010000 │ │ │ │ │1 │ │ │監察院 │ 694,896│ 660,969│ 33,927│ │ │ │ │3707010000 │ │ │ │ │ │ │ │監察支出 │ 694,896│ 660,969│ 33,927│ │ │ │ │3707010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 613,014│ 575,849│ 37,165│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費535,038千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費13,086千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分16 │ │ │ │ │ │ │ │,212千元,核實增列人事費12,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │合共增列42,098千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費64,418千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列大樓油漆及廁所整修工程等經費5, │ │ │ │ │ │ │ │193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理13,558千元,較上年度增列網路 │ │ │ │ │ │ │ │設備維護等經費260千元。 │ │ │ │3707010300 │ │ │ │ │ │2 │ │議事業務 │ 11,430│ 11,341│ 89│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.議事行政7,784千元,較上年度減列水電 │ │ │ │ │ │ │ │費等144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國際監察事務活動3,646千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列國外旅費等233千元。 │ │ │ │3707010900 │ │ │ │ │ │3 │ │調查巡察業務 │ 26,002│ 18,513│ 7,489│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.調查巡察業務22,600千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │專案研究及專業諮詢人員出席、交通、膳 │ │ │ │ │ │ │ │雜等經費7,867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.監察委員國外考察3,402千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列378千元。。 │ │ │ │3707011200 │ │ │ │ │ │4 │ │財產申報業務 │ 11,972│ 16,122│ -4,150│本年度預算數11,972千元,係辦理公職人員 │ │ │ │ │ │ │ │財產申報業務所需經費,較上年度減列辦公 │ │ │ │ │ │ │ │室租金等經費4,150千元。 │ │ │ │3707019000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ 31,556│ 38,120│ -6,564│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3707019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 10,058│ -│ 10,058│本年度預算數10,058千元,係辦公廳舍整建 │ │ │ │ │ │ │ │工程及新增木造樓層消防安全系統等經費。 │ │ │ │3707019011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 7,108│ 27,000│ -19,892│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換副院長、秘書長、副秘書長座車 │ │ │ │ │ │ │ │各1輛及新購調查巡察車1輛,合共4輛所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費7,108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換委員座車27輛預算業已編峻, │ │ │ │ │ │ │ │所列27,000千元如數減列。 │ │ │ │3707019019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 14,390│ 11,120│ 3,270│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置多媒體資料設備、中外圖書、議 │ │ │ │ │ │ │ │事設備、簡報室設備、調查蒐證器材及資 │ │ │ │ │ │ │ │訊設備等經費14,390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置議事、調查、辦公事務設備及 │ │ │ │ │ │ │ │資訊設備等預算業已編竣,所列11,120千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │3707019800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 922│ 1,024│ -102│本年度預算數922千元,較上年度減列如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │0007100000 │ │ │ │ │2 │ │ │審計部 │ 1,098,869│ 1,084,227│ 14,642│ │ │ │ │3707100000 │ │ │ │ │ │ │ │監察支出 │ 1,098,869│ 1,084,227│ 14,642│ │ │ │ │3707100100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 976,375│ 905,987│ 70,388│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費898,890千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費22,815千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分25 │ │ │ │ │ │ │ │,494千元,核實增列人事費15,851千元, │ │ │ │ │ │ │ │合共增列64,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費74,416千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列保險費等6,847千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊系統作業維持費3,069千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列網路通訊費及國內出差旅費等619 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3707101000 │ │ │ │ │ │2 │ │中央政府審計 │ 32,553│ 34,992│ -2,439│本年度預算數32,553千元,係執行審計工作 │ │ │ │ │ │ │ │所需之文具用品及出差旅費等,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列國外出差旅費等2,439千元。 │ │ │ │3707102000 │ │ │ │ │ │3 │ │縣市地方審計 │ 19,991│ 20,648│ -657│本年度預算數19,991千元,係執行縣市地方 │ │ │ │ │ │ │ │審計工作所需之文具用品及出差旅費等,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置一般辦公用品等657千元。 │ │ │ │3707109000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 66,539│ 118,810│ -52,271│ │ │ │ │3707109001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ -│ 18,652│ -18,652│上年度審計部南投縣審計室有償撥用國有土 │ │ │ │ │ │ │ │地預算業已編列完竣,所列18,652千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │3707109002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 62,178│ 93,298│ -31,120│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.審計部苗栗縣審計室興建辦公房屋,總工 │ │ │ │ │ │ │ │程費42,070千元,分兩年辦理,除90年度 │ │ │ │ │ │ │ │已編列12,413千元外,本年度續編第2年 │ │ │ │ │ │ │ │經費29,657千元,較上年度增列17,244千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.審計部南投審計室興建辦公房屋,總工程 │ │ │ │ │ │ │ │費42,917千元,分兩年辦理,除90年度已 │ │ │ │ │ │ │ │編列10,396千元外,本年度續編第2年經 │ │ │ │ │ │ │ │費32,521千元,較上年度增列22,125千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度審計部基隆市審計室與中央選舉委 │ │ │ │ │ │ │ │員會基隆市選委會興建合署辦公大樓預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列37,749千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度審計部桃園縣審計室興建辦公房屋 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列32,740千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3707109019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 4,361│ 6,860│ -2,499│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.審計部桃園縣審計室辦公大樓購置各項辦 │ │ │ │ │ │ │ │公設備與電腦軟、硬體及規劃架設網路、 │ │ │ │ │ │ │ │數據專線等經費1,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰購審計業務用電腦主機等經費1,750千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰購行政業務用之傳真機及冷氣機等辦公 │ │ │ │ │ │ │ │設備經費1,611千元,較上年度減列2,109 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3707109800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 3,411│ 3,790│ -379│本年度預算數3,411千元,較上年度減列如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │0007600000 │ │ │ │ │3 │ │ │審計部台北市審計處│ 64,398│ 59,216│ 5,182│ │ │ │ │3707600000 │ │ │ │ │ │ │ │監察支出 │ 64,398│ 59,216│ 5,182│ │ │ │ │3707600100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 60,893│ 55,044│ 5,849│本年度預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費55,989千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費1,353千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列 │ │ │ │ │ │ │ │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分1,65 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,核實增列人事費2,852千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │增列5,859千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費3,179千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列設施及機械設備養護費等421千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列水電費及車輛養護費等266千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業系統之運轉經費750千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列個人電腦耗材等30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.退休及退職人員三節慰問金等975千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度核實增列175千元。 │ │ │ │3707601000 │ │ │ │ │ │2 │ │審計業務 │ 3,370│ 4,022│ -652│本年度預算數3,370千元,係執行審計工作 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費,較上年度減列總決算審核報告印 │ │ │ │ │ │ │ │刷費及影印機租金等747千元,增列員工健 │ │ │ │ │ │ │ │康檢查補助費及水電費等95千元,計淨減65 │ │ │ │ │ │ │ │2千元。 │ │ │ │3707609800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 135│ 150│ -15│本年度預算數135千元,較上年度減列如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │0007700000 │ │ │ │ │4 │ │ │審計部高雄市審計處│ 58,270│ 53,386│ 4,884│ │ │ │ │3707700000 │ │ │ │ │ │ │ │監察支出 │ 58,270│ 53,386│ 4,884│ │ │ │ │3707700100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 56,797│ 51,786│ 5,011│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費52,589千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費1,279千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列 │ │ │ │ │ │ │ │之員工參加公保、勞保與全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分1,74 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,核實增列人事費2,297千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │增列5,316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費3,915千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列教育訓練費與國內出差旅費等235 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業系統之運轉經費293千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列個人電腦耗材等70千元。 │ │ │ │3707701000 │ │ │ │ │ │2 │ │審計業務 │ 1,373│ 1,482│ -109│本年度預算數1,373千元,係執行審計工作 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費,較上年度減列抽查旅費等109千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3707709800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 100│ 118│ -18│本年度預算數100千元,較上年度減列如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |