91C4F07.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名          稱  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0007000000        │              │              │              │                                      
7 │  │  │  │監察院主管        │     1,916,433│     1,857,798│        58,635│                                      
  │  │  │  │0007010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │監察院            │       694,896│       660,969│        33,927│                                      
  │  │  │  │3707010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │監察支出          │       694,896│       660,969│        33,927│                                      
  │  │  │  │3707010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       613,014│       575,849│        37,165│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費535,038千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費13,086千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分16
  │  │  │  │                  │              │              │              │,212千元,核實增列人事費12,800千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共增列42,098千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費64,418千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列大樓油漆及廁所整修工程等經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │193千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理13,558千元,較上年度增列網路
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備維護等經費260千元。             
  │  │  │  │3707010300        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │議事業務          │        11,430│        11,341│            89│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.議事行政7,784千元,較上年度減列水電 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等144千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國際監察事務活動3,646千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列國外旅費等233千元。             
  │  │  │  │3707010900        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │調查巡察業務      │        26,002│        18,513│         7,489│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.調查巡察業務22,600千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │專案研究及專業諮詢人員出席、交通、膳
  │  │  │  │                  │              │              │              │雜等經費7,867千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.監察委員國外考察3,402千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列378千元。。                     
  │  │  │  │3707011200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │財產申報業務      │        11,972│        16,122│        -4,150│本年度預算數11,972千元,係辦理公職人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │財產申報業務所需經費,較上年度減列辦公
  │  │  │  │                  │              │              │              │室租金等經費4,150千元。               
  │  │  │  │3707019000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │        31,556│        38,120│        -6,564│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3707019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        10,058│             -│        10,058│本年度預算數10,058千元,係辦公廳舍整建
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程及新增木造樓層消防安全系統等經費。
  │  │  │  │3707019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         7,108│        27,000│       -19,892│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換副院長、秘書長、副秘書長座車
  │  │  │  │                  │              │              │              │各1輛及新購調查巡察車1輛,合共4輛所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費7,108千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換委員座車27輛預算業已編峻,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列27,000千元如數減列。            
  │  │  │  │3707019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        14,390│        11,120│         3,270│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置多媒體資料設備、中外圖書、議
  │  │  │  │                  │              │              │              │事設備、簡報室設備、調查蒐證器材及資
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊設備等經費14,390千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置議事、調查、辦公事務設備及
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊設備等預算業已編竣,所列11,120千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                        
  │  │  │  │3707019800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           922│         1,024│          -102│本年度預算數922千元,較上年度減列如列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │0007100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │審計部            │     1,098,869│     1,084,227│        14,642│                                      
  │  │  │  │3707100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │監察支出          │     1,098,869│     1,084,227│        14,642│                                      
  │  │  │  │3707100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       976,375│       905,987│        70,388│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費898,890千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費22,815千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分25
  │  │  │  │                  │              │              │              │,494千元,核實增列人事費15,851千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共增列64,160千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費74,416千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列保險費等6,847千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊系統作業維持費3,069千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列網路通訊費及國內出差旅費等619 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3707101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │中央政府審計      │        32,553│        34,992│        -2,439│本年度預算數32,553千元,係執行審計工作
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需之文具用品及出差旅費等,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列國外出差旅費等2,439千元。           
  │  │  │  │3707102000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │縣市地方審計      │        19,991│        20,648│          -657│本年度預算數19,991千元,係執行縣市地方
  │  │  │  │                  │              │              │              │審計工作所需之文具用品及出差旅費等,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置一般辦公用品等657千元。 
  │  │  │  │3707109000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │        66,539│       118,810│       -52,271│                                      
  │  │  │  │3707109001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │             -│        18,652│       -18,652│上年度審計部南投縣審計室有償撥用國有土
  │  │  │  │                  │              │              │              │地預算業已編列完竣,所列18,652千元如數
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                                
  │  │  │  │3707109002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │        62,178│        93,298│       -31,120│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.審計部苗栗縣審計室興建辦公房屋,總工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程費42,070千元,分兩年辦理,除90年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編列12,413千元外,本年度續編第2年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費29,657千元,較上年度增列17,244千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.審計部南投審計室興建辦公房屋,總工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │費42,917千元,分兩年辦理,除90年度已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列10,396千元外,本年度續編第2年經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費32,521千元,較上年度增列22,125千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度審計部基隆市審計室與中央選舉委
  │  │  │  │                  │              │              │              │員會基隆市選委會興建合署辦公大樓預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列37,749千元如數減列。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度審計部桃園縣審計室興建辦公房屋
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列32,740千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3707109019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │         4,361│         6,860│        -2,499│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.審計部桃園縣審計室辦公大樓購置各項辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │公設備與電腦軟、硬體及規劃架設網路、
  │  │  │  │                  │              │              │              │數據專線等經費1,000千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列500千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰購審計業務用電腦主機等經費1,750千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列890千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.汰購行政業務用之傳真機及冷氣機等辦公
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備經費1,611千元,較上年度減列2,109
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3707109800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         3,411│         3,790│          -379│本年度預算數3,411千元,較上年度減列如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
  │  │  │  │0007600000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │審計部台北市審計處│        64,398│        59,216│         5,182│                                      
  │  │  │  │3707600000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │監察支出          │        64,398│        59,216│         5,182│                                      
  │  │  │  │3707600100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        60,893│        55,044│         5,849│本年度預算數之內容與上年度比較如下:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費55,989千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,353千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分1,65
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,核實增列人事費2,852千元,合共
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列5,859千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,179千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列設施及機械設備養護費等421千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列水電費及車輛養護費等266千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減155千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業系統之運轉經費750千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列個人電腦耗材等30千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.退休及退職人員三節慰問金等975千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度核實增列175千元。           
  │  │  │  │3707601000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審計業務          │         3,370│         4,022│          -652│本年度預算數3,370千元,係執行審計工作 
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費,較上年度減列總決算審核報告印
  │  │  │  │                  │              │              │              │刷費及影印機租金等747千元,增列員工健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │康檢查補助費及水電費等95千元,計淨減65
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                               
  │  │  │  │3707609800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           135│           150│           -15│本年度預算數135千元,較上年度減列如列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │0007700000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │審計部高雄市審計處│        58,270│        53,386│         4,884│                                      
  │  │  │  │3707700000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │監察支出          │        58,270│        53,386│         4,884│                                      
  │  │  │  │3707700100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        56,797│        51,786│         5,011│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費52,589千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,279千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保與全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分1,74
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,核實增列人事費2,297千元,合共 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列5,316千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,915千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列教育訓練費與國內出差旅費等235 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業系統之運轉經費293千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列個人電腦耗材等70千元。      
  │  │  │  │3707701000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審計業務          │         1,373│         1,482│          -109│本年度預算數1,373千元,係執行審計工作 
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費,較上年度減列抽查旅費等109千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │3707709800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           100│           118│           -18│本年度預算數100千元,較上年度減列如列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────