91C4F11.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十一年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0011000000 │ │ │ │ 9 │ │ │ │外交部主管 │ 27,044,979│ 27,972,215│ -927,236│ │ │ │ │0011010000 │ │ │ │ │1 │ │ │外交部 │ 26,436,038│ 27,383,677│ -947,639│ │ │ │ │3911010000 │ │ │ │ │ │ │ │外交支出 │ 26,436,038│ 27,383,677│ -947,639│ │ │ │ │3911010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 7,005,001│ 6,765,804│ 239,197│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費6,814,880千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │算增列調整待遇經費150,913千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統 │ │ │ │ │ │ │ │籌編列之員工參加公保、勞保、全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部 │ │ │ │ │ │ │ │分42,327千元,增列經濟部、新聞局駐外 │ │ │ │ │ │ │ │人員各 1人及新增設駐外館處所需人事費 │ │ │ │ │ │ │ │等68,656千元,合共增列261,896千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費115,212千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列天母使領館專用區之設施養護費 │ │ │ │ │ │ │ │等11,051千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本部辦公大樓及台北賓館各項維修及安全 │ │ │ │ │ │ │ │設施使用費28,882千元,較上年度減列台 │ │ │ │ │ │ │ │北賓館整修經費6,533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.檔案及資訊處理38,925千元,,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列電腦軟體外包等經費4,325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.亞東關係協會事務管理3,211千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列基本行政工作維持費357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.北美事務協調委員會事務管理3,891千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列基本行政工作維持費433 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3911011000 │ │ │ │ │ │2 │ │外交業務 │ 453,793│ 462,307│ -8,514│ │ │ │ │3911011020 │ │ │ │ │ │ │1 │外交業務管理 │ 100,057│ 100,656│ -599│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費45,504千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費等959千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電信傳遞33,660千元,較上年度減列電信 │ │ │ │ │ │ │ │傳遞等經費2,940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.外交使節會議20,893千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │舉行歐洲地區工作會報經費3,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3911011021 │ │ │ │ │ │ │2 │外賓訪華接待 │ 317,660│ 321,232│ -3,572│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.訪賓接待302,678千元,較上年度減列邀 │ │ │ │ │ │ │ │訪外賓業務所需經費2,547千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.禮車用油及養護等6,625千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列禮車養護等經費752千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中正機場接待室租金及清潔等經費8,357 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列貴賓室清潔及保險等 │ │ │ │ │ │ │ │經費273千元。 │ │ │ │3911011025 │ │ │ │ │ │ │3 │外交領事人員訓練 │ 36,076│ 40,419│ -4,343│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費4,124千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列使用中央百世大樓所需管理及清潔 │ │ │ │ │ │ │ │等經費2,358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.外交領事人員進修23,683千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列外交領事人員進修經費3,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.設置外交獎學金950千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.外交領事人員講習3,123千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列外交行政人員講習經費1,322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.同仁與眷屬外語進修、短期在職及專業訓 │ │ │ │ │ │ │ │練4,196千元,較上年度減列同仁及眷屬 │ │ │ │ │ │ │ │專業訓練經費2,309千元。 │ │ │ │3911011300 │ │ │ │ │ │3 │ │駐外機構業務 │ 2,942,299│ 3,079,272│ -136,973│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,162, │ │ │ │ │ │ │ │986千元,較上年度減列駐外單位業務及 │ │ │ │ │ │ │ │馬其頓大使館經費87,027千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.駐外經濟單位基本行政工作維持費192,78 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,較上年度減列駐外單位業務費15, │ │ │ │ │ │ │ │688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.駐外文化單位基本行政工作維持費46,550 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列駐外單位業務費6,28 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.駐外新聞單位基本行政工作維持費218,18 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,較上年度減列駐外單位業務費32, │ │ │ │ │ │ │ │205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.駐外觀光單位基本行政工作維持費26,381 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列駐外單位業務費2,29 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.駐外僑務單位基本行政工作維持費24,856 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列駐外單位業務費4,87 │ │ │ │ │ │ │ │6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.駐外科學單位基本行政工作維持費47,751 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列駐外單位業務費4,87 │ │ │ │ │ │ │ │1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.增設及擴充駐外機構90,773千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列新增設駐外館處所需經費32,203千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.駐外單位舉辦國慶活動73,131千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國慶活動經費8,823千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.聯絡與蒐集資料58,897千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國際文宣經費7,105千元。 │ │ │ │3911011400 │ │ │ │ │ │4 │ │國際會議及交流 │ 1,304,236│ 1,296,544│ 7,692│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.參與國際組織活動399,502千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列補助民間團體及有關人士參與非政 │ │ │ │ │ │ │ │府間國際組織活動經費36,608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.協助各種國際交流724,605千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列補助民間團體及個人參與各項國際 │ │ │ │ │ │ │ │交流活動經費36,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.出國訪問180,129千元,較上年度增列高 │ │ │ │ │ │ │ │層官員出國訪問經費80,860千元。 │ │ │ │3911011500 │ │ │ │ │ │5 │ │國際技術合作 │ 8,807,495│ 9,267,853│ -460,358│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.駐外技術服務1,001,425千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委託財團法人國際合作發展基金會辦 │ │ │ │ │ │ │ │理駐外技術團隊經費42,783千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強與友邦各項技術合作7,806,070千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列協助友邦各項技術合作計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費417,575千元。 │ │ │ │3911016100 │ │ │ │ │ │6 │ │國際關懷與救助 │ 289,923│ 385,043│ -95,120│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.對國際之關懷救助281,028千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列對國際友邦之災難援助經費93,700 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.旅外國人急難救助8,895千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列對旅外國人急難救助經費1,420千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3911019000 │ │ │ │ │ │7 │ │一般建築及設備 │ 254,864│ 86,475│ 168,389│ │ │ │ │3911019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 150,000│ 6,371│ 143,629│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增購置49戶職務輪調宿舍計畫,總經費32 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元,本年度係第一年,編列購置 │ │ │ │ │ │ │ │費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增台北賓館全面整修計畫,總經費300, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,分三年辦理,本年度係第一年 │ │ │ │ │ │ │ │,編列整修工程費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增外交領事人員講習所就地改建計畫, │ │ │ │ │ │ │ │總經費350,000千元,分二年辦理,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度係第一年辦理,編列工程費70,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度辦理第二期職務輪調宿舍規劃設計 │ │ │ │ │ │ │ │預算,業已編竣,所列6,371千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │3911019011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 104,864│ 80,104│ 24,760│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換本部公務轎車6輛經費13,770千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增汰換駐外單位公務轎車74輛經費82,4 │ │ │ │ │ │ │ │04千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增本部購置安全保密通信等裝備5,549 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增本部及駐外單位購置電話傳真機3,14 │ │ │ │ │ │ │ │1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度國內外各單位購置交通運輸設備等 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列80,104千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3911019800 │ │ │ │ │ │8 │ │第一預備金 │ 31,527│ 35,030│ -3,503│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │391101A000 │ │ │ │ │ │9 │ │外交支出極機密計畫│ 5,346,900│ 6,005,349│ -658,449│ │ │ │ │0011100000 │ │ │ │ │2 │ │ │領事事務局 │ 608,941│ 588,538│ 20,403│ │ │ │ │3911100000 │ │ │ │ │ │ │ │外交支出 │ 608,941│ 588,538│ 20,403│ │ │ │ │3911100100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 218,185│ 213,656│ 4,529│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費178,339千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費1,793千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分8, │ │ │ │ │ │ │ │285千元,合共增列10,078千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費39,846千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列因應護照作業購置電腦設備經費5, │ │ │ │ │ │ │ │549千元。 │ │ │ │3911101000 │ │ │ │ │ │2 │ │領事事務管理 │ 368,724│ 297,306│ 71,418│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費18,356千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列電腦系統設備維護費1,368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.印刷及製作護照305,617千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列印製護照經費63,554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.印製申請證照表件及須知4,322千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列印製護照申請書經費2,578千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強領務服務工作7,406千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國外旅費393千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.領務電信傳遞17,175千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │電腦連線通訊及網路等租金555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.領務分支機構工作維持費4,200千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增簽證防偽貼紙11,648千元。 │ │ │ │3911109000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 18,532│ 74,076│ -55,544│ │ │ │ │3911109011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 259│ -│ 259│本年度預算數係購置全數位語音電話系統、 │ │ │ │ │ │ │ │監視攝影機系統等設備所需經費。 │ │ │ │3911109019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 18,273│ 74,076│ -55,803│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置簽證機具、辨識國民身分證與護 │ │ │ │ │ │ │ │照真偽器材及提昇護照作業電腦化系統等 │ │ │ │ │ │ │ │經費18,273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置機器可判讀簽證設備、一體成 │ │ │ │ │ │ │ │型薄型防偽護照設備及相關週邊配備等預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列74,076千元如數減列。 │ │ │ │3911109800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 3,500│ 3,500│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |