91C4F11.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名          稱  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0011000000        │              │              │              │                                      
9 │  │  │  │外交部主管        │    27,044,979│    27,972,215│      -927,236│                                      
  │  │  │  │0011010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │外交部            │    26,436,038│    27,383,677│      -947,639│                                      
  │  │  │  │3911010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │外交支出          │    26,436,038│    27,383,677│      -947,639│                                      
  │  │  │  │3911010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     7,005,001│     6,765,804│       239,197│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費6,814,880千元,較上年度伸 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算增列調整待遇經費150,913千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統
  │  │  │  │                  │              │              │              │籌編列之員工參加公保、勞保、全民健保
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部
  │  │  │  │                  │              │              │              │分42,327千元,增列經濟部、新聞局駐外
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員各 1人及新增設駐外館處所需人事費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等68,656千元,合共增列261,896千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費115,212千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列天母使領館專用區之設施養護費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等11,051千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.本部辦公大樓及台北賓館各項維修及安全
  │  │  │  │                  │              │              │              │設施使用費28,882千元,較上年度減列台
  │  │  │  │                  │              │              │              │北賓館整修經費6,533千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.檔案及資訊處理38,925千元,,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列電腦軟體外包等經費4,325千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.亞東關係協會事務管理3,211千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列基本行政工作維持費357千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.北美事務協調委員會事務管理3,891千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列基本行政工作維持費433 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3911011000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │外交業務          │       453,793│       462,307│        -8,514│                                      
  │  │  │  │3911011020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │外交業務管理      │       100,057│       100,656│          -599│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費45,504千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等959千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.電信傳遞33,660千元,較上年度減列電信
  │  │  │  │                  │              │              │              │傳遞等經費2,940千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.外交使節會議20,893千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │舉行歐洲地區工作會報經費3,300千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3911011021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │外賓訪華接待      │       317,660│       321,232│        -3,572│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.訪賓接待302,678千元,較上年度減列邀 
  │  │  │  │                  │              │              │              │訪外賓業務所需經費2,547千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.禮車用油及養護等6,625千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列禮車養護等經費752千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中正機場接待室租金及清潔等經費8,357 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列貴賓室清潔及保險等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費273千元。                       
  │  │  │  │3911011025        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │外交領事人員訓練  │        36,076│        40,419│        -4,343│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費4,124千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列使用中央百世大樓所需管理及清潔
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費2,358千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.外交領事人員進修23,683千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列外交領事人員進修經費3,070千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.設置外交獎學金950千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.外交領事人員講習3,123千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列外交行政人員講習經費1,322千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.同仁與眷屬外語進修、短期在職及專業訓
  │  │  │  │                  │              │              │              │練4,196千元,較上年度減列同仁及眷屬 
  │  │  │  │                  │              │              │              │專業訓練經費2,309千元。             
  │  │  │  │3911011300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │駐外機構業務      │     2,942,299│     3,079,272│      -136,973│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,162,
  │  │  │  │                  │              │              │              │986千元,較上年度減列駐外單位業務及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │馬其頓大使館經費87,027千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.駐外經濟單位基本行政工作維持費192,78
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,較上年度減列駐外單位業務費15,
  │  │  │  │                  │              │              │              │688千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.駐外文化單位基本行政工作維持費46,550
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列駐外單位業務費6,28
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.駐外新聞單位基本行政工作維持費218,18
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,較上年度減列駐外單位業務費32,
  │  │  │  │                  │              │              │              │205千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.駐外觀光單位基本行政工作維持費26,381
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列駐外單位業務費2,29
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.駐外僑務單位基本行政工作維持費24,856
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列駐外單位業務費4,87
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.駐外科學單位基本行政工作維持費47,751
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列駐外單位業務費4,87
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.增設及擴充駐外機構90,773千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列新增設駐外館處所需經費32,203千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.駐外單位舉辦國慶活動73,131千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國慶活動經費8,823千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.聯絡與蒐集資料58,897千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國際文宣經費7,105千元。         
  │  │  │  │3911011400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │國際會議及交流    │     1,304,236│     1,296,544│         7,692│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.參與國際組織活動399,502千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列補助民間團體及有關人士參與非政
  │  │  │  │                  │              │              │              │府間國際組織活動經費36,608千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.協助各種國際交流724,605千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列補助民間團體及個人參與各項國際
  │  │  │  │                  │              │              │              │交流活動經費36,560千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.出國訪問180,129千元,較上年度增列高 
  │  │  │  │                  │              │              │              │層官員出國訪問經費80,860千元。      
  │  │  │  │3911011500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │國際技術合作      │     8,807,495│     9,267,853│      -460,358│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.駐外技術服務1,001,425千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委託財團法人國際合作發展基金會辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理駐外技術團隊經費42,783千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強與友邦各項技術合作7,806,070千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列協助友邦各項技術合作計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費417,575千元。                 
  │  │  │  │3911016100        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │國際關懷與救助    │       289,923│       385,043│       -95,120│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.對國際之關懷救助281,028千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列對國際友邦之災難援助經費93,700
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.旅外國人急難救助8,895千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列對旅外國人急難救助經費1,420千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3911019000        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │一般建築及設備    │       254,864│        86,475│       168,389│                                      
  │  │  │  │3911019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │       150,000│         6,371│       143,629│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.增購置49戶職務輪調宿舍計畫,總經費32
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元,本年度係第一年,編列購置 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費50,000千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增台北賓館全面整修計畫,總經費300,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,分三年辦理,本年度係第一年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,編列整修工程費30,000千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增外交領事人員講習所就地改建計畫,
  │  │  │  │                  │              │              │              │總經費350,000千元,分二年辦理,本年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度係第一年辦理,編列工程費70,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度辦理第二期職務輪調宿舍規劃設計
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算,業已編竣,所列6,371千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │3911019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │       104,864│        80,104│        24,760│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換本部公務轎車6輛經費13,770千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增汰換駐外單位公務轎車74輛經費82,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │04千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增本部購置安全保密通信等裝備5,549 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增本部及駐外單位購置電話傳真機3,14
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度國內外各單位購置交通運輸設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列80,104千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3911019800        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │第一預備金        │        31,527│        35,030│        -3,503│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │391101A000        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │外交支出極機密計畫│     5,346,900│     6,005,349│      -658,449│                                      
  │  │  │  │0011100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │領事事務局        │       608,941│       588,538│        20,403│                                      
  │  │  │  │3911100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │外交支出          │       608,941│       588,538│        20,403│                                      
  │  │  │  │3911100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       218,185│       213,656│         4,529│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費178,339千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費1,793千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分8,
  │  │  │  │                  │              │              │              │285千元,合共增列10,078千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費39,846千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列因應護照作業購置電腦設備經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │549千元。                           
  │  │  │  │3911101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │領事事務管理      │       368,724│       297,306│        71,418│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費18,356千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列電腦系統設備維護費1,368千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.印刷及製作護照305,617千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列印製護照經費63,554千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.印製申請證照表件及須知4,322千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列印製護照申請書經費2,578千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強領務服務工作7,406千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國外旅費393千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.領務電信傳遞17,175千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦連線通訊及網路等租金555千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.領務分支機構工作維持費4,200千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增簽證防偽貼紙11,648千元。        
  │  │  │  │3911109000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        18,532│        74,076│       -55,544│                                      
  │  │  │  │3911109011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           259│             -│           259│本年度預算數係購置全數位語音電話系統、
  │  │  │  │                  │              │              │              │監視攝影機系統等設備所需經費。        
  │  │  │  │3911109019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │        18,273│        74,076│       -55,803│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置簽證機具、辨識國民身分證與護
  │  │  │  │                  │              │              │              │照真偽器材及提昇護照作業電腦化系統等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費18,273千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置機器可判讀簽證設備、一體成
  │  │  │  │                  │              │              │              │型薄型防偽護照設備及相關週邊配備等預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列74,076千元如數減列。
  │  │  │  │3911109800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         3,500│         3,500│             -│仍照上年度預算數編列。                
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