91C4F20.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名          稱  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0020000000        │              │              │              │                                      
12│  │  │  │教育部主管        │   153,074,565│   150,951,688│     2,122,877│                                      
  │  │  │  │0020010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │教育部            │   148,399,527│   144,987,370│     3,412,157│                                      
  │  │  │  │5120010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │   139,156,108│   136,379,231│     2,776,877│                                      
  │  │  │  │5120010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       654,675│       630,458│        24,217│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費569,748千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費12,602千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分25
  │  │  │  │                  │              │              │              │,025千元,合共增列37,627千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費82,427千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列本部第二辦公室租金、辦公室搬遷
  │  │  │  │                  │              │              │              │費、原有財產所有權移轉及管理機關變更
  │  │  │  │                  │              │              │              │登記規費等20,208千元,增列影印機租金
  │  │  │  │                  │              │              │              │、法律事務費及檔案影像委外掃描作業等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費8,270千元,計淨減11,938千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.購置事務機具經費2,500千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置遠距監視系統設備及辦公室自動
  │  │  │  │                  │              │              │              │化事務機具等經費1,472千元。         
  │  │  │  │5120010200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │高等教育          │    61,950,897│    58,288,796│     3,662,101│                                      
  │  │  │  │5120010201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │高等教育行政及督導│     4,509,852│     1,941,541│     2,568,311│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.高等教育行政工作維持費5,569千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列一般事務費等619千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.學術審議著作審查及設置國家講座經費46
  │  │  │  │                  │              │              │              │,318千元,較上年度增列邀請學者專家審
  │  │  │  │                  │              │              │              │查學術獎金之發給及大專以上學校教師資
  │  │  │  │                  │              │              │              │格升等著作審查費3,477千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動大學校務發展提昇大學品質經費18,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │31千元,較上年度減列提昇大學校院水準
  │  │  │  │                  │              │              │              │及辦理大學校長、院長、教務長及總務長
  │  │  │  │                  │              │              │              │等各行政主管業務座談等經費8,793千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.改進教學及加強學術研究經費543,644千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列推動國立大學研究所教
  │  │  │  │                  │              │              │              │育重點改善計畫及改進大學教學研究環境
  │  │  │  │                  │              │              │              │、鼓勵發展特色等經費276,544千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.改進大學評鑑機制經費30,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列大學校院建立自我評鑑制度及審
  │  │  │  │                  │              │              │              │核大學校院校務發展計畫等經費10,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.推動大學學術追求卓越發展計畫經費1,85
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,692千元,較上年度增列辦理大學學術 
  │  │  │  │                  │              │              │              │追求卓越發展計畫與提昇大學基礎教育計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫之審查及管考等經費854,692千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.建立大學多元彈性入學制度經費19,800千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列發展大學多元入學制度
  │  │  │  │                  │              │              │              │、輔導測驗工具與措施、推動招生考試技
  │  │  │  │                  │              │              │              │術相關研究及新方案宣導等經費5,400千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增提昇大學國際競爭力計畫經費391,49
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.新增輔導新設大學健全發展計畫經費600,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.新增大學科技系所人才培育經費200,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.新增大學整併及跨校性大學研究中心計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費800,000千元。                 
  │  │  │  │5120010202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │技術職業教育行政及│       596,430│       114,461│       481,969│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │督導              │              │              │              │1.技術職業教育行政工作維持費4,604千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列郵資及電信費等512千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔導改進技專校院之管理發展與評鑑經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │43,883千元,較上年度減列編印技職百科
  │  │  │  │                  │              │              │              │全書、技專校院校地會勘審查費及差旅費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等2,455千元,增列辦理技專校院評鑑及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編印宣導資料等經費32,823千元,計淨增
  │  │  │  │                  │              │              │              │30,368千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強辦理建教合作及學生實習經費2,092 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理建教合作督導、
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究、改進及檢討相關業務經費5,738千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.技職教師進修研習及論文發表經費25,846
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列遴選高職教師赴法國
  │  │  │  │                  │              │              │              │航太學院進修、辦理技專校院教師進修研
  │  │  │  │                  │              │              │              │習、補助技術職業教育論文發表及研討會
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費3,054千元,增列辦理專業教師甄 
  │  │  │  │                  │              │              │              │審及升等經費800千元,計淨減2,254千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.技職教育行政革新及國際交流經費84,131
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列技職課程教學輔助器
  │  │  │  │                  │              │              │              │材之改進與發展及改進技職校院學籍管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │制度等經費8,700千元,增列推動行政資 
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊化與促進國際交流及推動亞太地區技職
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育聯盟計畫等經費48,931千元,計淨增
  │  │  │  │                  │              │              │              │40,231千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.高職學生校外生活輔導經費11,200千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列補助各縣市高職生校外生活
  │  │  │  │                  │              │              │              │輔導委員會工作經費4,800千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增技職校院產學合作經費424,674千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │5120010203        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │國立學校教學與研究│    35,247,270│    34,467,513│       779,757│1.本年度預算數35,247,270千元,全數為獎
  │  │  │  │輔助              │              │              │              │補助及損失,係補助已納入「國立大學校
  │  │  │  │                  │              │              │              │院校務基金」運作之52所國立大專院校所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需一般教學與研究經費及其附設醫院之醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │療教學與研究經費。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │                  │              │              │              │:                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)高等教育教學與研究輔助經費33,801,
  │  │  │  │                  │              │              │              │060千元,較上年度增列340,447千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │包括:                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │<1>國立台灣大學4,036,113千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列145,427千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │<2>國立政治大學1,398,910千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列10,545千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │<3>國立清華大學1,276,827千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列587千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │<4>國立中興大學1,444,595千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列30,485千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │<5>國立成功大學1,909,011千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列10,426千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │<6>國立交通大學1,235,092千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列28,071千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │<7>國立中央大學865,228千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列135,573千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │<8>國立中山大學905,838千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列61,749千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │<9>國立中正大學890,689千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列104,925千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │<10>國立台灣海洋大學775,817千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列79,946千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<11>國立陽明大學632,330千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列23,002千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │<12>國立東華大學506,330千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列72,860千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │<13>國立暨南國際大學501,730千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列73,325千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<14>國立台北大學567,463千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列112,024千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │<15>國立嘉義大學1,002,632千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列84,921千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │<16>國立高雄大學220,828千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列99,540千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │<17>國立台灣師範大學1,451,069千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列6,014千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │<18>國立彰化師範大學582,790千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列13,838千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<19>國立高雄師範大學569,645千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列63,674千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<20>國立空中大學117,167千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列36,268千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │<21>國立台灣科技大學673,644千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列51,310千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<22>國立台北科技大學767,499千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列54,013千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<23>國立雲林科技大學523,125千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列60,992千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<24>國立高雄第一科技大學393,273千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列18,151千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │<25>國立高雄應用科技大學600,540千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列21,020千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │<26>國立屏東科技大學516,205千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列57,700千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<27>國立台北藝術大學317,734千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列35,947千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<28>國立台灣藝術大學369,770千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列31,880千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<29>國立台南藝術學院283,324千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列65,892千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<30>國立體育學院239,862千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列264千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │<31>國立台灣體育學院289,883千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列6,014千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │<32>國立宜蘭技術學院475,506千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列47,189千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<33>國立台北護理學院278,724千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列1,371千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │<34>國立聯合技術學院321,557千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列56,577千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<35>國立台中技術學院607,508千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列43,639千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<36>國立勤益技術學院379,027千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列35,897千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<37>國立虎尾技術學院524,692千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列44,064千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<38>國立高雄海洋技術學院414,918千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列69,372千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │<39>國立屏東商業技術學院248,202千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列35,150千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │<40>國立台北師範學院449,260千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列42,643千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<41>國立新竹師範學院373,710千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列30,917千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<42>國立台中師範學院387,394千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列20,673千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<43>國立台南師範學院421,450千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列44,967千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<44>國立屏東師範學院425,375千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列88,316千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<45>國立花蓮師範學院363,651千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列23,731千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<46>國立台東師範學院319,737千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列31,078千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<47>國立台北商業技術學院504,627千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列5,293千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │<48>國立高雄餐旅學院199,380千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列41,622千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<49>國立澎湖技術學院193,695千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列20,210千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<50>國立台中護理專科學校110,997千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列3,821千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │<51>國立台南護理專科學校95,431千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列7,450千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │<52>國立台灣戲曲專科學校394,936千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列6,899千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │<53>九十一學年度各大學校院新增班及
  │  │  │  │                  │              │              │              │自然增班經費446,320千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列119,675千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │<54>上年度調整待遇準備預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列950,000千元如數減列。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)醫學臨床教學研究與輔助1,446,210千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列439,310千元,包括 
  │  │  │  │                  │              │              │              │:                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │<1>國立臺灣大學醫學院附設醫院1,120
  │  │  │  │                  │              │              │              │,748千元,較上年度增列475,473千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │<2>國立成功大學醫學院附設醫院267,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │20千元,較上年度減列29,725千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │<3>國立臺北護理學院附設醫院57,942 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列6,438千元。   
  │  │  │  │5120010204        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │私立學校教學獎助  │    17,795,384│    17,090,240│       705,144│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輔導私立大專校院整體發展獎助經費9,96
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,210千元,較上年度減列補助預計98所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │私立大專校院整體發展經費373,389千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.私立大專校院學生團體保險費88,190千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.補助私立大專校院建築貸款利息經費473,
  │  │  │  │                  │              │              │              │850千元,較上年度增列補助私立大學校 
  │  │  │  │                  │              │              │              │院興建學生宿舍等貸款利息經費34,275千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.學雜費減免及工讀助學金補助1,657,218 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,配合學生人數增加,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │工讀助學金等經費13,802千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.補助私立大專校院就學貸款利息經費1,85
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,714千元,配合貸款人數增加,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列學生就學貸款利息補助經費897,21
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.補助私立學校興學基金會運作經費6,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列補助私立學校興學基
  │  │  │  │                  │              │              │              │金會創設基金16,000千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.輔導私立大專校院訓輔工作經費243,322 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列獎助各校訓育輔導工
  │  │  │  │                  │              │              │              │作及私校辦理訓育輔導工作情形訪視等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費14,437千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.補助私立大專校院教職員退撫、健保、保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費經費720,446千元,配合費率調整, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列72,401千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.輔導私立大專校院財務行政經費72,378千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列查核簽證大專校院財務
  │  │  │  │                  │              │              │              │報表、帳冊憑證、內部控制及資金管理等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費40,548千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.私立學校軍訓教官及護理教師待遇經費2
  │  │  │  │                  │              │              │              │,721,056千元,較上年度增列軍訓教官加
  │  │  │  │                  │              │              │              │入全民健康保險政府應負擔保險費部分50
  │  │  │  │                  │              │              │              │,730千元。                          
  │  │  │  │5120010205        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │促進技職教育多元化│     2,022,962│     2,603,048│      -580,086│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及精緻化          │              │              │              │1.建立技職教育一貫體系及彈性學制經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │146,249千元,較上年度減列辦理高職及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │國中技藝教育、補助改制技專校院轉型發
  │  │  │  │                  │              │              │              │展提昇辦學水準等經費237,351千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列新設系科規劃與增調系科總量管制之審
  │  │  │  │                  │              │              │              │核、推動海事及餐旅教育改進方案等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │16,400千元,計淨減220,951千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動綜合高中及高中職社區化方案經費48
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,156千元,較上年度減列擴大推動綜合 
  │  │  │  │                  │              │              │              │高中促進學生適性發展相關業務、就近入
  │  │  │  │                  │              │              │              │學獎學金及補助社區化學校改善教學設施
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費174,179千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動課程革新提升教學品質經費231,444 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列推動技專校院與校外
  │  │  │  │                  │              │              │              │學習型組織建立夥伴關係及高職新課程配
  │  │  │  │                  │              │              │              │合措施62,383千元,增列推動提昇技專校
  │  │  │  │                  │              │              │              │院教育品質實施方案、加強學生通識與外
  │  │  │  │                  │              │              │              │語能力及推動人權教育等經費21,679千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減40,704千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.落實職業證照制度經費11,393千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理職業證照與技職教育配合機
  │  │  │  │                  │              │              │              │制之檢討及改進經費607千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推動高職及技專校院多元入學方案經費15
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,720千元,較上年度減列成立技專校院 
  │  │  │  │                  │              │              │              │入學測驗中心及推動高職多元入學方案等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費143,645千元。                   
  │  │  │  │5120010206        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │師資培育          │     1,778,999│     2,071,993│      -292,994│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.師資培育行政工作維持費4,176千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列郵資、電信費及一般事務費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │464千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.教師資格檢定輔導經費11,784千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理中等學校教師資格檢定及核
  │  │  │  │                  │              │              │              │發教師證書等經費9,132千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.健全師資培育與教師進修制度經費1,748,
  │  │  │  │                  │              │              │              │387千元,較上年度減列健全師資培育機 
  │  │  │  │                  │              │              │              │構評鑑與落實教育實習制度及功能等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │133,995千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.九年一貫課程師資職前教育經費14,652千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理師資職前研習及研
  │  │  │  │                  │              │              │              │討會等經費15,348千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度培育國小英語教學師資預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列134,055千元如數減列。       
  │  │  │  │5120010300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │中等教育          │    42,905,243│    42,001,987│       903,256│                                      
  │  │  │  │5120010301        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │中等教育督導      │       771,999│       759,085│        12,914│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.中等教育行政工作維持費2,519千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列兼職交通費、按日按件計資酬
  │  │  │  │                  │              │              │              │金及一般事務費等411千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理數理及資訊奧林匹亞競賽經費32,975
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列主辦2001年亞洲物理
  │  │  │  │                  │              │              │              │奧林匹亞競賽等經費1,908千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.實施高級中學多元入學方案經費638,370 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列推動臺北、高雄二市
  │  │  │  │                  │              │              │              │及完全中學高中教育發展等經費48,718千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動中小學科學教育經費26,350千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列中小學辦理科學教育研究、推
  │  │  │  │                  │              │              │              │廣、研習及輔導工作等經費11,650千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增推動高中社區化經費71,785千元。  
  │  │  │  │5120010302        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │中等教育管理      │     7,807,334│     8,488,720│      -681,386│1.本科目上年度預算數5,988,081千元,由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │「中等教育督導」科目移入652,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,由「技術職業教育行政與督導」科目移
  │  │  │  │                  │              │              │              │入202,571千元,「促進技職教育多元化 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及精緻化」科目移入572,375千元,「師 
  │  │  │  │                  │              │              │              │資培育」科目移入71,000千元,由「國民
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育行政及督導」科目移入83,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │由「學生事務與輔導」科目移入344,693 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,由「原住民教育推展」科目移入75
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。另追加預算辦理擴大內需所需
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費500,000千元,共計如列數。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │                  │              │              │              │:                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)人員維持費247,513千元,較上年度伸
  │  │  │  │                  │              │              │              │算增列調整待遇經費4,479千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局
  │  │  │  │                  │              │              │              │統籌編列之員工參加公保、勞保、全民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助及約聘僱人員離職儲金
  │  │  │  │                  │              │              │              │公提部分6,041千元,合共增列10,520 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)基本行政工作維持費1,578,695千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列稅捐及規費、編印教育通
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊、委託辦理採購實務等研習經費、文
  │  │  │  │                  │              │              │              │具紙張等辦公用品及一般事務費等61,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │05千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)特殊教育與教師進修及登記504,238千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,係辦理特殊教育、教師進修及登記
  │  │  │  │                  │              │              │              │等業務,較上年度減列教育訓練費、委
  │  │  │  │                  │              │              │              │託辦理教師登記法令研習、文具紙張等
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦公用品、對高中及高職身心障礙學生
  │  │  │  │                  │              │              │              │獎助金等81,917千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)高級中學管理3,465,285千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列發放私立高中職學生教育代金918,
  │  │  │  │                  │              │              │              │201千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)高級職業學校管理1,146,674千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列電話費等通訊費、文具紙張
  │  │  │  │                  │              │              │              │等辦公用品、國外旅費、台澎金馬地區
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費及運費等77,799千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)地方及進修教育管理693,807千元,係
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理地方教育、高中與高職進修教育及
  │  │  │  │                  │              │              │              │成人教育等業務,較上年度減列補助進
  │  │  │  │                  │              │              │              │修學校充實學校媒體教學經費等151,14
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(7)建校、修建及充實設備171,122千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │係辦理籌設新學校及災害修建、補充設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備等,較上年度減列已核定正式成立之
  │  │  │  │                  │              │              │              │國立大里高級中學、國立苑裡高級中學
  │  │  │  │                  │              │              │              │、國立雲林特殊教育學校、國立苗栗特
  │  │  │  │                  │              │              │              │殊教育學校及國立台中特殊教育學校等
  │  │  │  │                  │              │              │              │建校工程經費1,237,845千元。       
  │  │  │  │5120010303        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │各國立中等教育學校│    34,325,910│    32,754,182│     1,571,728│本年度預算數之內容與上年度比較如下:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費28,841,741千元,較上年度伸
  │  │  │  │                  │              │              │              │算增列調整待遇經費811,563千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統
  │  │  │  │                  │              │              │              │籌編列之員工參加公保、勞保、全民健保
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部
  │  │  │  │                  │              │              │              │分978,062千元,合共增列1,789,625千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費1,374,013千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列稅捐及規費、文具紙張等辦公
  │  │  │  │                  │              │              │              │用品費用、車輛及辦公器具養護費、運費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及購置影印機等辦公用設備等152,925千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.教學訓育輔導業務經費3,017,075千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │係176所國立高級中等學校及教育部台灣 
  │  │  │  │                  │              │              │              │省中等學校教師研習會、教育部台灣省國
  │  │  │  │                  │              │              │              │民學校教師研習會等全年度教學訓育輔導
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費、較上年度減列辦公器具及機械
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備養護費、國外旅費、購置電腦教學等
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊設備、幼教實習設備、圖書設備、學
  │  │  │  │                  │              │              │              │生宿舍餐廳設備及各科教學設備等579,29
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.校舍興修建經費1,093,081千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列興建國立大里高級中學、國立苑裡
  │  │  │  │                  │              │              │              │高級中學、國立雲林特殊教育學校、國立
  │  │  │  │                  │              │              │              │苗栗特殊教育學校及國立台中特殊教育學
  │  │  │  │                  │              │              │              │校等教室、學生宿舍、體育館、音樂館及
  │  │  │  │                  │              │              │              │游泳池等延續性工程經費514,318千元。 
  │  │  │  │5120010400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │國民教育          │    13,081,317│    14,594,026│    -1,512,709│                                      
  │  │  │  │5120010401        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國民教育行政及督導│    12,311,075│    13,934,827│    -1,623,752│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國民中小學基本需求經費2,312,531千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列補助代用國中經費、補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │鄉鎮市區強迫入學委員會辦理國民中小學
  │  │  │  │                  │              │              │              │學生強迫入學運作、城鄉交流及教科書審
  │  │  │  │                  │              │              │              │查等經費459,942千元,增列傳統藝術教 
  │  │  │  │                  │              │              │              │育、九年一貫教科書審查、教育改革研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │實驗經費、獎勵優秀學生獎助學金及推展
  │  │  │  │                  │              │              │              │人權教育等經費86,797千元,計淨減373,
  │  │  │  │                  │              │              │              │145千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.降低國中小班級學生人數經費7,564,191 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列補助降低國民中小學
  │  │  │  │                  │              │              │              │班級學生人數所需增班教師人事費1,428,
  │  │  │  │                  │              │              │              │519千元,增列提高教師員額編制及增建 
  │  │  │  │                  │              │              │              │國民中小學教室經費1,300,000千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減128,519千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.健全國民教育經費367,140千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列小班教學精神示範計畫及辦理補救
  │  │  │  │                  │              │              │              │教學等400,000千元,增列革新國民中小 
  │  │  │  │                  │              │              │              │學九年一貫課程與教材研究等經費49,640
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減350,360千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.發展並健全幼稚教育經費1,350,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列發放幼兒教育券、改善幼
  │  │  │  │                  │              │              │              │兒教育環境及提昇幼教師資等經費356,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推動教育優先區計畫經費717,213千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列推展親職教育、補助文化不
  │  │  │  │                  │              │              │              │利地區學校發展教育特色及學習輔導等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費182,787千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度辦理普及幼稚教育配合教育改革行
  │  │  │  │                  │              │              │              │動方案及南科國中建校工程預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列232,941千元如數減列。         
  │  │  │  │5120010402        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │北師附小國民教育及│       101,115│        94,924│         6,191│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費87,731千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費2,233千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助等3,811千元,合共增列6,044千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費13,384千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列教學設施及機械設備養護費
  │  │  │  │                  │              │              │              │147千元。                           
  │  │  │  │5120010403        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │竹師附小國民教育及│       150,343│        92,125│        58,218│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費87,378千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,925千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助等3,661千元,合共增列5,586千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費12,965千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列購置行政電腦設備費等2,63
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.特殊教育融合班第二校區興建工程總經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │154,192千元,分三年辦理,除90年度預 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算已編列50,000千元,本年度續編第2年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費50,000千元,與上年度同。        
  │  │  │  │5120010404        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │中師附小國民教育及│        84,162│        77,712│         6,450│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費72,604千元,較上年度減列工
  │  │  │  │                  │              │              │              │友退職金1,200千元,伸算增列調整待遇 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,412千元,增列原由銓敘部、勞工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │委員會與人事行政局統籌編列之員工參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │公保、勞保、全民健保保險費補助等3,26
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,計淨增4,473千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費11,558千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列原省有財產移轉國有辦理移
  │  │  │  │                  │              │              │              │轉登記之地政規費946千元,增列購置教 
  │  │  │  │                  │              │              │              │學圖書儀器設備經費2,923千元,計淨增1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,977千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5120010405        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │嘉大附小國民教育及│        84,493│        76,607│         7,886│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費74,960千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,771千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助等3,423千元及自然增班經費1,528千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,合共增列6,722千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費9,533千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列購置圖書儀器設備經費等1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │164千元。                           
  │  │  │  │5120010406        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │南師附小國民教育及│        95,044│        86,252│         8,792│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費83,802千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費2,076千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分4,37
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,合共增列6,447千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費11,242千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列購置教學儀器設備經費等2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │345千元。                           
  │  │  │  │5120010407        │              │              │              │                                      
  │  │  │7 │屏師附小國民教育及│        65,813│        58,632│         7,181│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費55,718千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,435千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分2,40
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,合共增列3,835千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費10,095千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列班級教室櫥櫃經費2,500千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元及圖書儀器設備費846千元,合共增列3
  │  │  │  │                  │              │              │              │,346千元。                          
  │  │  │  │5120010408        │              │              │              │                                      
  │  │  │8 │花師附小國民教育及│        84,160│        76,136│         8,024│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費74,135千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,741千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助等4,332千元,合共增列6,073千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費10,025千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列汰換幼稚園老舊遊具經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │951千元。                           
  │  │  │  │5120010409        │              │              │              │                                      
  │  │  │9 │東師附小國民教育及│       105,112│        96,811│         8,301│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費92,617千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費3,331千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助等3,636千元,合共增列6,967千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費12,495千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列購置教學儀器設備經費1,33
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │5120010500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │社會教育          │     1,419,132│     1,728,398│      -309,266│                                      
  │  │  │  │5120010501        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │社會教育行政及督導│     1,186,664│     1,498,552│      -311,888│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.社會教育行政工作維持費5,117千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列郵資、電信費及一般事務費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │568千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動終身教育及資訊網路教育經費754,32
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,較上年度增列加強辦理鄉鎮及偏 
  │  │  │  │                  │              │              │              │遠地區終身學習經費19,142千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強輔導成人教育活動經費28,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列補助國民中小學補校增班及
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置教學設備、不識字人口宣導、舉行學
  │  │  │  │                  │              │              │              │術研討會、發展一對一配對教學方案計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │及普設縣民教室等經費12,000千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動家庭教育經費153,422千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列推動各類學習型家庭活動、推廣家
  │  │  │  │                  │              │              │              │庭教育宣導活動、各級補校實施家庭教育
  │  │  │  │                  │              │              │              │課程及婚前研習課程等經費19,078千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強輔導社教活動經費186,700千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列公共圖書館建設五年計畫經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及親子共讀、老人教育與婦女教育、交通
  │  │  │  │                  │              │              │              │安全教育、童軍活動、視聽教育、輔導社
  │  │  │  │                  │              │              │              │教工作站發展與社教團體及個人推動社會
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育活動等經費118,853千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.輔導文教基金會及相關團體業務經費9,10
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列編印業務手冊及補 
  │  │  │  │                  │              │              │              │助文教基金會辦理學習列車等社會教育相
  │  │  │  │                  │              │              │              │關活動等經費3,900千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.推行語文教育經費50,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理國家語文資料庫建置工作33,369
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.上年度辦理圖書館資訊建設計畫預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列210,000千元如數減列。     
  │  │  │  │5120010502        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │新竹社會教育館行政│        56,175│        55,252│           923│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及推展            │              │              │              │1.人員維持費15,676千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費190千元,增列原由銓敘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部、勞工委員會與人事行政局統籌編列之
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加公保、勞保、全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助等624千元,合共增列814千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,555千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置沙發、影印機及傳真機等設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,684千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究業務費6,187千元,較上年度減列車 
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛、辦公器具、設施及機械設備養護費14
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推廣業務費13,176千元,較上年度減列對
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內團體及個人及獎勵金154千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導業務9,831千元,較上年度減列對國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │內團體及個人及獎勵金229千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.藝文業務費3,750千元,均以報名費收入 
  │  │  │  │                  │              │              │              │支應,較上年度減列辦理研習活動經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │050千元。                           
  │  │  │  │5120010503        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │彰化社會教育館行政│        51,447│        48,762│         2,685│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及推展            │              │              │              │1.人員維持費15,186千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費391千元,增列原由銓敘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部、勞工委員會與人事行政局統籌編列之
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加公保、勞保、全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助等597千元,合共增列988千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費4,443千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列業務費48千元,增列汰換老舊機車
  │  │  │  │                  │              │              │              │二輛經費80千元,計淨增32千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究業務費4,554千元,較上年度減列223
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推廣業務費10,381千元,較上年度增列辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理舞蹈比賽經費640千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導業務費13,283千元,較上年度增列新
  │  │  │  │                  │              │              │              │設立社會教育工作站辦理社會教育活動等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,248千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.藝文業務費3,600千元,均以報名費收入 
  │  │  │  │                  │              │              │              │支應,與上年度同。                  
  │  │  │  │5120010504        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │台南社會教育館行政│        76,333│        77,439│        -1,106│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及推展            │              │              │              │1.人員維持費14,328千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費361千元,增列原由銓敘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部、勞工委員會與人事行政局統籌編列之
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加公保、勞保、全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助640千元,減列考績獎金100千元,合共
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列901千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費27,145千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列設施及儀器設備養護費3,598千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │;其中2,764千元以出借行政大樓及演藝 
  │  │  │  │                  │              │              │              │廳場地管理費收入支應。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究業務費3,571千元,較上年度減列辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理成人終身學習活動經費2,588千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推廣業務費7,700千元,較上年度減列辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理音樂、美術等藝術教育與各種比賽、展
  │  │  │  │                  │              │              │              │覽及休閒活動經費266千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導業務費18,753千元,較上年度增列新
  │  │  │  │                  │              │              │              │設社會教育工作站辦理社會教育活動等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費4,845千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.藝文業務費4,836千元,均以報名費收支 
  │  │  │  │                  │              │              │              │應,較上年度減列辦理藝文研習班教學活
  │  │  │  │                  │              │              │              │動相關經費400千元。                 
  │  │  │  │5120010505        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │台東社會教育館行政│        48,513│        48,393│           120│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及推展            │              │              │              │1.人員維持費15,136千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇差額 175千元,增列原由銓敘
  │  │  │  │                  │              │              │              │部、勞工委員會與人事行政局統籌編列之
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加公保、勞保及全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助等 676千元,合共增列 851千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 7,673千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列汰換研習班個人電腦、全館防火窗
  │  │  │  │                  │              │              │              │簾及舞台布幕等經費 294千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究業務費 6,343千元,較上年度增列辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理老人社會大學增班經費 343千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推廣業務費 7,910千元,較上年度減列補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助個人及社團辦理社會教育活動經費1,17
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導業務費 8,365千元,較上年度減列社
  │  │  │  │                  │              │              │              │區學習站辦理社教文化活動經費 102千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.藝文業務費 3,086千元,均以報名費收入
  │  │  │  │                  │              │              │              │支應,較上年度增列辦理研習活動經費 4
  │  │  │  │                  │              │              │              │94千元。                            
  │  │  │  │5120010600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │學校體育與衛生教育│       786,768│       945,261│      -158,493│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.學校體育衛生行政工作維持費3,300千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列郵資及電信費等400千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.學校體育經費434,294千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列提升學生體適能、推展校際運動競賽與
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動、加強學校體育與學術活動及補助學
  │  │  │  │                  │              │              │              │校充實體育設備器材等經費140,146千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列輔導辦理大專運動會與中等學校運
  │  │  │  │                  │              │              │              │動會、發掘培育優秀青少年及青年學生選
  │  │  │  │                  │              │              │              │手150,000千元,計淨增9,854千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.學童視力保健計畫經費153,630千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列更新國民小學學生課桌椅及視
  │  │  │  │                  │              │              │              │力保健考核等經費147,059千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.學校健康促進計畫經費195,544千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列補助各級學校購置急救器材及
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理口腔衛生研習等經費20,888千元。  
  │  │  │  │5120010700        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │訓育與輔導        │     2,269,275│     2,853,946│      -584,671│                                      
  │  │  │  │5120010701        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │學生事務與輔導    │     2,215,906│     2,585,152│      -369,246│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.學生事務與輔導行政工作維持費2,615千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列郵資、電信費及一般事
  │  │  │  │                  │              │              │              │務費等290千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.強化學校學務工作功能經費81,723千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理學校法治教育經費10,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │49千元,增列推動人權教育等經費21,218
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增10,869千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.青少年輔導計畫經費151,812千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列推動青少年輔導認輔制度、提升
  │  │  │  │                  │              │              │              │教師輔導知能、推動親職教育、推動生涯
  │  │  │  │                  │              │              │              │輔導、建立輔導資訊及諮詢服務網絡等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費71,491千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.兩性平等教育經費53,144千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理兩性平等諮詢與服務、教育課程
  │  │  │  │                  │              │              │              │及教材編製、師資培訓與研究發展及獎勵
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費30,204千元,增列兩性平等教育宣
  │  │  │  │                  │              │              │              │導經費4,000千元,計淨減26,204千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.學生公費及獎學金經費1,090,086千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列補助公立大學、技專校院學
  │  │  │  │                  │              │              │              │生就學貸款利息、師資培育機構學生公費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及獎學金等經費297,760千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.建立學生輔導新體制經費208,376千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列建立學生輔導新體制及輔導
  │  │  │  │                  │              │              │              │國民中小學中途輟學學生補助經費30,156
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列建立訓輔工作諮詢服務網絡經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費10,846千元,計淨減19,310千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.多元型態中途學校與中輟學生輔導經費48
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,183千元,較上年度減列補助原臺灣省 
  │  │  │  │                  │              │              │              │政府教育廳辦理跨縣市國民中學慈輝班、
  │  │  │  │                  │              │              │              │資源式、獨立式、合作式及學園式中途學
  │  │  │  │                  │              │              │              │校、籌設專收不幸少女學校校舍興建工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │及於國中設置專業輔導人員等經費303,72
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,增列全國中輟學生輔導行政運作 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、通報、輔導人員培訓、課程研發及諮詢
  │  │  │  │                  │              │              │              │、與民間團體合作協尋及安置中輟學生23
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,503千元,計淨減72,217千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增九二一震災災後學校教學及學生輔導
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫經費138,967千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.上年度國立大專校院學生團體保險預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列31,810千元如數減列。    
  │  │  │  │5120010702        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │留學生輔導        │             -│       222,882│      -222,882│本科目上年度預算數222,882千元,併入本 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度新增設之「國際學術教育交流」科目編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                  
  │  │  │  │5120010703        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │軍訓教育行政及督導│        53,369│        45,912│         7,457│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.軍訓教育行政工作維持費1,714千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列郵資及電信費等850千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列一般事務費660千元,計淨減190千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.軍訓教育工作推展經費21,929千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列學生生活輔導及校園安全維護研
  │  │  │  │                  │              │              │              │習與軍訓教官軍服製作等經費8,007千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列軍訓教官心肺復甦術師資培訓5,92
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,計淨減2,079千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.兵役替代役經費29,726千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列資料印製費及督導人員差旅費等6,274 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列役男專業訓練及建立各縣市替
  │  │  │  │                  │              │              │              │代役役男管理體系經費16,000千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │增9,726千元。                       
  │  │  │  │5120010900        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │各項教育推展      │     6,234,898│     5,172,238│     1,062,660│                                      
  │  │  │  │5120010901        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │一般教育推展      │       867,446│       311,334│       556,112│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.一般教育推展行政工作維持費1,798千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列郵資、電信費及一般事務
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等200千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文教書刊編印經費17,440千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列建置國民中小學教育統計網路報送系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統及本部多媒體簡報更新製作等經費7,60
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.教育計畫發展經費18,619千元,係辦理教
  │  │  │  │                  │              │              │              │育改革相關議題之研討(習)會、各項教育
  │  │  │  │                  │              │              │              │專題研究、引進歐美主要國家教育發展動
  │  │  │  │                  │              │              │              │態譯成中文之教育計畫叢書與邀集學者專
  │  │  │  │                  │              │              │              │家撰譯各項教育論著及發行教育研究資訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │雙月刊等、推動全國性教育研究資料庫之
  │  │  │  │                  │              │              │              │建立及辦理教師申訴業務等,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列辦理教育專題研討會及台灣教育長期追
  │  │  │  │                  │              │              │              │蹤資料庫等經費7,120千元,增列委託台 
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣省政府辦理教師申訴相關經費2,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減5,120千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.學校行政人員研習與財務輔導15,545千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列為增進人事業務意見交流
  │  │  │  │                  │              │              │              │,加強本部所屬機關人事法規,辦理人事
  │  │  │  │                  │              │              │              │主管會報及人事人員業務講習會等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │811千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.優良教師獎勵及選送教師出國進修研究經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費49,857千元,較上年度增列表揚優秀公
  │  │  │  │                  │              │              │              │教人員及獎勵資深優良教師等經費3,932 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.成立學校及館所實驗廢污共同管理中心經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費138,810千元,配合工程進度,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列工程費59,490千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.專案規劃及中小學課程研究發展經費14,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │48千元,較上年度減列辦理人文及社會學
  │  │  │  │                  │              │              │              │科教學通訊雙月刊、教師法與各級教師會
  │  │  │  │                  │              │              │              │相關業務研討及活動、舉行藝術教育及鄉
  │  │  │  │                  │              │              │              │土教育專題研究等經費3,352千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增校園安全衛生設施改善及永續發展人
  │  │  │  │                  │              │              │              │才培訓計畫經費610,929千元。         
  │  │  │  │5120010902        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │特殊教育推展      │     1,338,335│     1,503,002│      -164,667│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.發展與改進特殊教育相關工作經費62,018
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列補助國立新竹師範學
  │  │  │  │                  │              │              │              │院附設實驗國民小學興建特殊教育大樓工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程款50,000千元,增列補助身心障礙樂團
  │  │  │  │                  │              │              │              │、教學觀摩、教師進修及特殊教育研究等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費23,347千元,計淨減26,653千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強推展資優教育經費16,614千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理高中藝術類資優生保送甄試
  │  │  │  │                  │              │              │              │及高中數理資優生獎助經費等8,342千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強身心障礙學生教育經費1,259,703千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列特殊教育多元安置措施
  │  │  │  │                  │              │              │              │、強化特殊教育專業輔導功能及提供身心
  │  │  │  │                  │              │              │              │障礙學生特殊教育輔助支援等經費130,67
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,增列加強發現身心障礙學生經費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,計淨減129,672千元。       
  │  │  │  │5120010903        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │原住民教育推展    │       425,596│       487,999│       -62,403│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.強化原住民學生教育計畫經費220,940千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列原住民鄉土教材研編、
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理原住民生活輔導知能、學前教育課程
  │  │  │  │                  │              │              │              │、辦理原住民各項體育活動及充實設備器
  │  │  │  │                  │              │              │              │材等經費62,983千元,增列補助高中以下
  │  │  │  │                  │              │              │              │各級學校辦理原住民教育教學行政研討會
  │  │  │  │                  │              │              │              │、編印原住民教育季刊、辦理原住民終身
  │  │  │  │                  │              │              │              │學習活動及原住民語言研究整理工作等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費9,340千元,計淨減53,643千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理原住民教育經費204,656千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國民中小學原住民合唱團教材編
  │  │  │  │                  │              │              │              │印及教師研習、高職設立原住民藝能班及
  │  │  │  │                  │              │              │              │培育田徑人才專案計畫等經費39,025千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列原住民公費留學經費、輔導各縣市
  │  │  │  │                  │              │              │              │所屬部落社區大學等弱勢族群及相關團體
  │  │  │  │                  │              │              │              │推展社會教育經費、辦理原住民教師之資
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊培訓、改善原住民學校電腦教學設備及
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理原住民資訊教育相關推廣宣導活動等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費30,265千元,計淨減8,760千元。   
  │  │  │  │5120010904        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │教育及學術資訊管理│     1,739,852│     1,462,663│       277,189│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與發展            │              │              │              │1.教育及學術資訊管理與發展行政工作維持
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,341千元,較上年度減列一般事務費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等576千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.網路學習發展計畫經費107,322千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列國家資訊通信基本建設人才培
  │  │  │  │                  │              │              │              │育發展計畫、遠距教學教材開發及遠距教
  │  │  │  │                  │              │              │              │學整體環境建置教學發展等計畫經費33,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │19千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.全國學術電腦資訊服務及大學電腦網路經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費414,611千元,較上年度減列臺灣學術 
  │  │  │  │                  │              │              │              │網路國際與國內骨幹電信電路費用及網路
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備更新經費196,105千元,增列色情網 
  │  │  │  │                  │              │              │              │路防制與防毒網路體系之持續建構及宣導
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,568千元,計淨減190,537千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.電子計算機中心業務經費70,397千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列配合電子化政府推動公文電子
  │  │  │  │                  │              │              │              │交換作業及建構教育管理資訊環境經費28
  │  │  │  │                  │              │              │              │,484千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.資訊教育基礎建設經費1,146,181千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列依據中小學資訊教育總藍圖
  │  │  │  │                  │              │              │              │建置國民中小學種子學校、培訓種子教師
  │  │  │  │                  │              │              │              │、補助偏遠地區學校設備維護費、充實網
  │  │  │  │                  │              │              │              │路教學素材資源等經費473,137千元。   
  │  │  │  │5120010905        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │科技教育          │       899,840│     1,036,285│      -136,445│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費9,752千元,較上年度核實增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費791千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.科技教育行政工作維持費9,732千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列按日按件計資酬金及兼任顧問
  │  │  │  │                  │              │              │              │交通費等570千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.補助辦理目標導向全國性學術活動40,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列補助各大專校院與學
  │  │  │  │                  │              │              │              │術團體辦理各項研討會及講習會等經費8,
  │  │  │  │                  │              │              │              │632千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.專項科技與人文社會科學及創造力教學改
  │  │  │  │                  │              │              │              │進計畫經費750,511千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │醫學工程、材料、化工及農學等教育改進
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫經費132,485千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強推動學校環境教育及校園環境管理計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費89,845千元,較上年度增列建立多
  │  │  │  │                  │              │              │              │元化環境學習中心、大專校院環境管理基
  │  │  │  │                  │              │              │              │線資料調查等經費18,426千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度科學教育推動預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │13,975千元如數減列。                
  │  │  │  │5120010906        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │僑民教育          │       131,988│       149,494│       -17,506│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.僑民教育行政工作維持費1,685千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列郵資及電信費等312千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.僑生及海外台北學校輔導經費130,303千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列僑生基本學科課業輔導
  │  │  │  │                  │              │              │              │、辦理全國大專校院僑生研習會及海外青
  │  │  │  │                  │              │              │              │年講習會、專案補助海外台北學校等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │36,094千元,增列僑生中華文化獎學金、
  │  │  │  │                  │              │              │              │成績優良僑生獎學金、僑民教育研究專案
  │  │  │  │                  │              │              │              │及海外台北學校電腦網路化等經費18,900
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減17,194千元。            
  │  │  │  │5120010907        │              │              │              │                                      
  │  │  │7 │僑大先修班行政及管│       229,105│       221,461│         7,644│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │理                │              │              │              │1.人員維持費193,723千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費4,249千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分等
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,940千元,工友退職金1,200千元,減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │約聘僱人員待遇等計1,957千元,合計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增11,432千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費8,988千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列一般事務費等932千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.教學訓育輔導業務19,394千元,較上年減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列期刊印刷及購置圖書所需經費等6,540 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.校區環境整建7,000千元,較上年度增列5
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,包括:                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)新增各樓館電線、燈具更換延續工程 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與校區校舍環境整建及粉刷工程等3,05
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)新增購置電腦、印表機、教學、文書 
  │  │  │  │                  │              │              │              │軟體及網路佈建經費1,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)新增全校飲水、電話線路、油管及鍋 
  │  │  │  │                  │              │              │              │爐等設備經費2,950千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)上年度校區停車場、宿舍圍牆與教學 
  │  │  │  │                  │              │              │              │大樓等工程及各樓館電線、燈具更換工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程預算業已編竣,所列2,000千元如數 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度汰換中型交通車及小型客貨車各一
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛預算業已編竣,所列3,180千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │5120010908        │              │              │              │                                      
  │  │  │8 │國際學術教育交流  │       602,736│             -│       602,736│本科目係由原「留學生輔導」及「國際文化
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育」兩科目合併改設。本年度預算數602,
  │  │  │  │                  │              │              │              │736千元,係辦理國際學術教育交流活動、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │聯繫海外學人及留學生、編印海外學人月刊
  │  │  │  │                  │              │              │              │、邀請國際學術教育人士來華訪問及講學、
  │  │  │  │                  │              │              │              │輔導民間學術教育團體、個人及私立學校於
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內外舉辦國際學術藝術教育活動、學生國
  │  │  │  │                  │              │              │              │際教育交流計畫、辦理及參加國際學術教育
  │  │  │  │                  │              │              │              │會議等業務。                          
  │  │  │  │5120011000        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │籌設及強化國立教育│       736,175│       882,890│      -146,715│本年度預算數736,175千元,係籌建新設之 
  │  │  │  │機構              │              │              │              │國立臺灣大學醫學院附設兒童醫療大樓、國
  │  │  │  │                  │              │              │              │立教育研究院、國立海洋科技博物館、國立
  │  │  │  │                  │              │              │              │台東大學等籌設規劃、建築工程及開館,配
  │  │  │  │                  │              │              │              │合教育部所屬新設或改制、轉型與整併之學
  │  │  │  │                  │              │              │              │校、館所所需之規劃、建築工程及特殊亟需
  │  │  │  │                  │              │              │              │之相關經費,較上年度減列146,715千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5120018100        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │非營業基金        │     8,651,567│     8,767,018│      -115,451│                                      
  │  │  │  │5120018110        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國立大學校院校務基│     8,651,567│     8,767,018│      -115,451│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │金                │              │              │              │1.國立台灣大學486,912千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列興建綜合體育館工程及購置圖書儀器設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備所需經費194,490千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國立政治大學248,701千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備所需經費14,209千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列購置土地及地上物補償費24,501千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增10,292千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國立清華大學125,000千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置土地及圖書儀器設備所需經費202,
  │  │  │  │                  │              │              │              │525千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國立中興大學286,027千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備所需經費45,686千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.國立成功大學552,292千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列延續性工程及購置圖書儀器設備所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費394,885千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.國立交通大學348,548千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列工學院工程六館工程及購置圖書儀器設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備所需經費275,135千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.國立中央大學269,420千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列延續性工程及購置圖書儀器設備所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費209,597千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.國立中山大學193,717千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備所需經費30,635千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列海洋科學學院第五期工程70,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增39,365千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.國立中正大學108,876千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備所需經費15,316千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.國立台灣海洋大學117,406千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列延續性工程及購置圖書儀器設備所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費31,667千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.國立陽明大學132,659千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列延續性工程及購置圖書儀器設備所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費65,048千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.國立東華大學344,372千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列延續性工程及購置圖書儀器設備所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費341,551千元,增列工學院大樓新建工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │程、第三期宿舍與餐廳新建工程及原住民
  │  │  │  │                  │              │              │              │民族學院工程205,040千元,計淨減136,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │11千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │13.國立暨南國際大學213,410元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列圖書資訊大樓、人文學院新建工程及
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置圖書儀器設備所需經費132,420千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │14.國立台北大學491,578千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列延續性工程及購置圖書儀器設備所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費666,569千元,增列第二、三棟教學大 
  │  │  │  │                  │              │              │              │樓及第一期學生宿舍工程437,950千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減228,619千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │15.國立嘉義大學296,155千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備所需經費63,732千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列圖書資訊大樓、管理學院大樓新建
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程、禮堂及週邊整體景觀第二期工程17
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,000千元,計淨增111,268千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │16.國立高雄大學385,000千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列延續性工程及購置圖書儀器設備所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費774,543千元,增列理工第二實驗大樓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、圖書資訊大樓及校園全區公共設施後續
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程354,000千元,計淨減420,543千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │17.國立台灣師範大學282,237千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列延續性工程及購置圖書儀器設備所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費109,781千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │18.國立彰化師範大學107,500千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列延續性工程及購置圖書儀器設備所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費53,900千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │19.國立高雄師範大學48,100千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列延續性工程及購置圖書儀器設備所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費9,600千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │20.國立空中大學32,330千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備所需經費27,335千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │21.國立台灣科技大學167,030千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列延續性工程及購置圖書儀器設備所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費107,030千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │22.國立台北科技大學349,140千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費144,77
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,增列購置第二校區土地及地上物 
  │  │  │  │                  │              │              │              │補償費171,185千元,計淨增26,408千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │23.國立雲林科技大學151,281千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費11,719
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │24.國立高雄第一科技大學394,937千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置圖書儀器設備所需經費27
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,678千元,增列外語學院教學大樓、綜 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合教學大樓及新建游泳池工程325,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增45,322千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │25.國立高雄應用科技大學250,428千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列延續性工程及購置圖書儀器設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備經費196,548千元,增列燕巢校區商學 
  │  │  │  │                  │              │              │              │群教學大樓54,538千元,計淨減142,010 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │26.國立屏東科技大學239,135千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列延續性工程及購置圖書儀器設備所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費106,866千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │27.國立台北藝術大學314,475千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費102,11
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,增列音樂廳特殊教室大樓內裝工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │程及美術館內裝工程281,950千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增179,836千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │28.國立台灣藝術大學54,298千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列延續性工程及購置圖書儀器設備所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費26,023千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │29.國立台南藝術學院91,437千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費39,168
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列第二期音樂系館新建工程45,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,計淨增5,832千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │30.國立體育學院25,000千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備所需經費3,120千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │31.國立台灣體育學院14,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列延續性工程及購置圖書儀器設備所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費114,089千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │32.國立宜蘭技術學院130,396千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列延續性工程及購置圖書儀器設備經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費129,851千元,增列圖書資訊大樓工程7
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,000千元,計淨減56,851千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │33.國立台北護理學院132,665千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費33,192
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列共同教學大樓興建工程48,572
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增15,380千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │34.國立聯合技術學院104,200千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置圖書儀器設備所需經費18,200
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │35.國立台中技術學院46,201千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費14,606
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │36.國立勤益技術學院120,895千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費51,545
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │37.國立虎尾技術學院74,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費10,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │38.國立高雄海洋技術學院242,011千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置圖書儀器設備經費168,89
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,增列旗津校區教學綜合實驗大樓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程200,000千元,計淨增31,102千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │39.國立屏東商業技術學院26,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置圖書儀器設備所需經費6,
  │  │  │  │                  │              │              │              │345千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │40.國立台北師範學院38,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列延續性工程及購置設備所需經費10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,400千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │41.國立新竹師範學院36,038千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費1,162 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │42.國立台中師範學院36,401千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費13,599
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │43.國立台南師範學院26,205千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費28,795
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │44.國立屏東師範學院25,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費33,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │45.國立花蓮師範學院58,730千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置圖書儀器設備所需經費15,242
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │46.國立台東師範學院38,300千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費4,797 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │47.國立台北商業技術學院53,124千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列購置圖書儀器設備所需經費9,
  │  │  │  │                  │              │              │              │702千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │48.國立高雄餐旅學院130,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費122,03
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元,增列興建第二棟學生宿舍大樓及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │第二棟商業實習大樓工程110,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減12,036千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │49.國立澎湖技術學院130,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費98,570
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列興建體育館及學生活動中心工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程100,000千元,計淨增1,430千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │50.國立台中護理專科學校經費35,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列購置圖書儀器設備所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費11,700千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │51.國立台南護理專科學校經費35,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列購置圖書儀器設備所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費17,500千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │52.國立台灣戲曲專科學校經費12,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列購置圖書儀器設備所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費7,795千元。                       
  │  │  │  │5120019800        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │第一預備金        │       466,161│       514,213│       -48,052│本年度預算數466,161千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │如列數。                              
  │  │  │  │5320010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       759,465│       841,402│       -81,937│                                      
  │  │  │  │5320010800        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │國際文化教育      │             -│       289,602│      -289,602│本科目上年度預算數289,602千元,併入本 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度新增設之「國際學術教育交流」科目編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                  
  │  │  │  │5320011100        │              │              │              │                                      
  │  │13│  │加強文化與育樂活動│       759,465│       551,800│       207,665│                                      
  │  │  │  │5320011101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │加強社會藝術與文化│       676,682│       465,525│       211,157│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │活動              │              │              │              │1.推展社會藝術與文化教育經費21,126千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列推展社會藝術教學與優質
  │  │  │  │                  │              │              │              │文化教育活動、社區美化生活教育、社區
  │  │  │  │                  │              │              │              │鄉土藝文教育及辦理古物保存維護等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │11,433千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔導國內演藝團體及國家級演藝團體經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │129,356千元,較上年度減列補助國家音 
  │  │  │  │                  │              │              │              │樂廳交響樂團、實驗國樂團及實驗合唱團
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費33,610千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.補助中正文化中心表演藝術活動經費300,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度增列彌補國立中正文 
  │  │  │  │                  │              │              │              │化中心作業基金短絀60,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.輔導社教機構發展經費126,200千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列建構社教機構數位化發展、改
  │  │  │  │                  │              │              │              │善社教機構之設施與設備、充實社教機構
  │  │  │  │                  │              │              │              │體制及功能等經費96,200千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增圖書館事業發展三年計畫經費100,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │5320011102        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │鳳凰谷鳥園行政及推│        82,783│        86,275│        -3,492│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │展                │              │              │              │1.人員維持費31,028千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費392千元,增列原由銓敘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部、勞工委員會與人事行政局統籌編列之
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加公保、勞保及全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助等529千元,增列駕駛1人退職金1,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列1,921千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費19,487千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列公共設施養護費等2,640千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.自然教育推廣經費16,671千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列一般事務費與動物展示及保育管理經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費18,370千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增動物展示與保育管理經費15,597千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │7520010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │     8,483,954│     7,766,737│       717,217│                                      
  │  │  │  │7520012100        │              │              │              │                                      
  │  │14│  │學校教職員暨社教學│     8,483,954│     7,766,737│       717,217│本年度預算數8,483,954千元,係辦理學校 
  │  │  │  │術研究機構聘任人員│              │              │              │教職員與社教、學術研究機構聘任人員退休
  │  │  │  │退休撫卹給付      │              │              │              │撫卹給付經費,較上年度增列717,217千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │0021710000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │國立中國醫藥研究所│       174,040│       177,779│        -3,739│                                      
  │  │  │  │7121710000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │醫療保健支出      │       174,040│       177,779│        -3,739│                                      
  │  │  │  │7121710100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        81,293│        82,130│          -837│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費51,797千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費 1,205千元,增列原由銓
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分 2,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │21千元及減列人員加班費等 541元,合共
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列 2,885千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費27,196千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列押金、預決算書印刷費及餐點費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 1,722千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費 2,300千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列資訊作業耗材及設備養護等經費 2,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                             
  │  │  │  │7121711000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │研究及實驗        │        72,597│        75,499│        -2,902│                                      
  │  │  │  │7121711020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │藥物研究與實驗與中│        67,622│        63,508│         4,114│本年度預算數之內容與上年度比較如下:  
  │  │  │  │藥養護植栽        │              │              │              │1.藥物研究與實驗業務經費63,098千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置研究用之紫外光雷射系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │等設備經費5,000千元,增列購買化學藥 
  │  │  │  │                  │              │              │              │品及中藥藥材供實驗之用等經費 5,090  
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,淨增列90千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.藥物鑑定業務費 500千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.增列中藥植栽及養護經費4,024千元。   
  │  │  │  │7121711021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │專著及提要編印    │         3,752│         4,018│          -266│本年度預算數 3,752千元,係整理中醫藥典
  │  │  │  │                  │              │              │              │籍、重新編譯解釋中國醫藥名著、編印中國
  │  │  │  │                  │              │              │              │醫藥雜誌及發表實驗報告等所需經費,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列購置中醫藥雜誌、書籍,審稿及校
  │  │  │  │                  │              │              │              │對等經費 266千元。                    
  │  │  │  │7121711022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │中醫學研究        │         1,223│         7,973│        -6,750│本年度預算數 1,223千元,係委託學者專家
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究中醫針灸療效,中醫現況調查及中醫實
  │  │  │  │                  │              │              │              │驗等業務經費,較上年度減列委託公私立機
  │  │  │  │                  │              │              │              │構辦理兩岸中醫藥學術交流經費 6,750千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │7121719000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        20,000│        20,000│             -│                                      
  │  │  │  │7121719002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        20,000│        20,000│             -│成立國家藥園,總工程費 115,000千元,分
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 6年辦理,除87年度至90年度預算已編列70
  │  │  │  │                  │              │              │              │,700千元外,本年度續編第 5年經費20,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                                
  │  │  │  │7121719800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           150│           150│             -│仍照上年度預算數編列。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │                         
  │  │  │  │0021720000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │國立編譯館        │       167,562│       369,908│      -202,346│                                      
  │  │  │  │5121720000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │       167,562│       369,908│      -202,346│                                      
  │  │  │  │5121720100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       111,512│        95,449│        16,063│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費72,316千元,較上年度減列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員1人、技工1人與工友1人之人事費2,230
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,及員工不休假加班費等1,402千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,伸算增列調整待遇經費1,452千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局
  │  │  │  │                  │              │              │              │統籌編列之員工參加公保、勞保、全民健
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提
  │  │  │  │                  │              │              │              │部分3,108千元,計淨增928千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費36,761千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列因搬遷新館所需增加之水電費10,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元及一般事務經費等3,837千元,合 
  │  │  │  │                  │              │              │              │共增列13,837千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理及維持費1,235千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列架設會計系統工作站等所需購置電腦
  │  │  │  │                  │              │              │              │軟體及硬體設備經費98千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增停車場開放維持費1,200千元,係停 
  │  │  │  │                  │              │              │              │車場出租所需之水電、管理及維護等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │5121721000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        55,371│        67,980│       -12,609│                                      
  │  │  │  │5121721035        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │教科用書編審及印行│        33,877│        40,513│        -6,636│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │督導              │              │              │              │1.高中教科書審查及修訂經費13,115千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列高中教科書審查 經費379千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國中教科書編輯修訂及審查經費500千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列國中教科書編輯經費4,45
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國小教科書編輯及修訂經費200千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列國小教科書編輯經費5,100千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.高職教科書審查經費12,629千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列高職教科書審查經費2,829千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.重編中國語文教材經費1,493千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列書稿印製等經費398千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.教科書印行督導經費5,940千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列出版品電子化等經費66千元。    
  │  │  │  │5121721036        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │學術著作編譯印行  │        17,750│        21,197│        -3,447│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.大學用書編輯經費2,929千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列編輯經費725千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.世界學術著作編譯經費1,646千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列編譯經費4,357千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.人文社會科學書籍編印經費1,432千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列編印經費2,445千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.中華叢書編印經費8,828千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列書稿印製等經費3,452千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.編印優良連環圖畫經費2,915千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列書稿印製等經費628千元。     
  │  │  │  │5121721037        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │工具用書編印      │         3,744│         6,270│        -2,526│本年度預算數3,744千元,係物理學、化學 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及海洋名詞等科學名詞編訂經費,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列編訂經費2,526千元。               
  │  │  │  │5121729000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│       205,800│      -205,800│                                      
  │  │  │  │5121729002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│       205,800│      -205,800│上年度興建學術辦公大樓工程及新館辦公大
  │  │  │  │                  │              │              │              │樓購置傢俱、電話及保全設備等預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列205,800千元如數減列。         
  │  │  │  │5121729800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           679│           679│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │0021730000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │國家圖書館        │       378,997│       398,743│       -19,746│                                      
  │  │  │  │5321730000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       378,997│       398,743│       -19,746│                                      
  │  │  │  │5321730100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       258,165│       263,822│        -5,657│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費135,680千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費1,887千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分6,
  │  │  │  │                  │              │              │              │636千元,合共增列8,523千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費46,624千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列郵資、設施及機械設備維護費等6,
  │  │  │  │                  │              │              │              │667千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費57,288千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列委外辦理圖書館自動化軟體設計、設施
  │  │  │  │                  │              │              │              │及機械維護費等13,175千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國家典藏數位化計畫18,573千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列委外辦理期刊資料建檔及掃瞄等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費5,662千元。                       
  │  │  │  │5321731000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │       109,487│       123,576│       -14,089│                                      
  │  │  │  │5321731020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │書刊採訪          │        51,533│        58,490│        -6,957│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.書刊採訪經費34,268千元,係辦理圖書資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料之徵集、選購及登錄等事項,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列印刷費及購書費等4,822千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.圖書館事業輔導經費2,937千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列印刷費等363千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國際書號業務5,785千元,係辦理全國出 
  │  │  │  │                  │              │              │              │版品標準書號、預行編目業務及書目網路
  │  │  │  │                  │              │              │              │合作事宜,較上年度減列印刷費等715千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.期刊管理服務5,865千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │印刷費等725千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.官書管理服務2,678千元,係辦理政府出 
  │  │  │  │                  │              │              │              │版品、公報之典藏及閱覽查詢服務,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列印刷費等332千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5321731021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │書刊編目          │         8,188│         9,200│        -1,012│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.書刊編目經費5,135千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │書目建檔費等635千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.研究發展經費2,163千元,係辦理全國圖 
  │  │  │  │                  │              │              │              │書館事業與各項規範標準之規劃、研訂及
  │  │  │  │                  │              │              │              │推廣事項,較上年度減列印刷費等267千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.書目資訊中心業務890千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列印刷費110千元。                   
  │  │  │  │5321731022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │書刊閱覽及典藏    │        25,773│        28,960│        -3,187│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.書刊閱覽經費13,136千元,係辦理圖書資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料之典藏、閱覽及推廣服務等事項,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列印刷費1,624千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.書刊典藏經費6,800千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │印刷費等840千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊服務經費1,726千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │印刷費214千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.一般業務經費26千元,較上年度減列國內
  │  │  │  │                  │              │              │              │出差旅費4千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.參考諮詢服務業務經費4,085千元,係辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理參考諮詢及專題目錄索引編製等事項,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列一般事務費等505千元。   
  │  │  │  │5321731023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │出版品交換        │        13,483│        15,121│        -1,638│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.出版品交換經費11,720千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列郵資及圖書交換等經費1,490千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國際會議及書展經費1,763千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列運費及短程車資等148千元。     
  │  │  │  │5321731024        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │漢學研究          │        10,510│        11,805│        -1,295│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.漢學研究經費10,477千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │印刷費等1,295千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.參加漢學書展經費33千元,與上年度同。
  │  │  │  │5321739000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        10,500│        10,500│             -│                                      
  │  │  │  │5321739019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │        10,500│        10,500│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置圖書館自動化主機、周邊設備、磁碟
  │  │  │  │                  │              │              │              │陣列及網路設備等經費500千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰換老舊書架及監視器等設備經費2,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.更新自動滅火系統8,000千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度汰換老舊機具及寄物櫃、伺服器、
  │  │  │  │                  │              │              │              │個人電腦、印表機、磁碟陣列及其他相關
  │  │  │  │                  │              │              │              │週邊設備等預算業已編竣,所列10,500千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                        
  │  │  │  │5321739800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           845│           845│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021740000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │國立歷史博物館    │       186,357│       200,741│       -14,384│                                      
  │  │  │  │5321740000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       186,357│       200,741│       -14,384│                                      
  │  │  │  │5321740100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        92,800│        90,459│         2,341│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費80,766千元,較上年度減列工
  │  │  │  │                  │              │              │              │友1人之人事費359千元,伸算增列調整待
  │  │  │  │                  │              │              │              │遇經費1,767千元,增列原由銓敘部、勞 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工委員會與人事行政局統籌編列之員工參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加公保、勞保、全民健保保險費補助及約
  │  │  │  │                  │              │              │              │聘僱人員離職儲金公提部分3,696千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增5,104千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,534千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列印刷、辦理終身學習活動費等2,76
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理作業維持費1,500千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │5321740200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        93,457│       108,899│       -15,442│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.文物之研究與推廣8,218千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列印刷、光碟製作費等1,453千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文物之展覽與推廣25,593千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列印刷、文物包裝運輸費等3,960千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.文物保存與修復23,060千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列古物購置費等897千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.文物教育與推廣7,850千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列印刷費等382千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.館務業務共同作業維持費17,240千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.國家歷史文物數位典藏計畫7,996千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列購置備份主機及共通性資料
  │  │  │  │                  │              │              │              │庫建置4,750千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增歷史考古之研究與推廣計畫3,500千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.上年度文化資產研究保存與推展預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列17,000千元如數減列。      
  │  │  │  │5321749000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│         1,000│        -1,000│                                      
  │  │  │  │5321749019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │             -│         1,000│        -1,000│上年度本館更新隔間與天花板材料及增添避
  │  │  │  │                  │              │              │              │難設施等預算業已編竣,所列1,000千元如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                              
  │  │  │  │5321749800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           100│           383│          -283│本年度預算數100千元,較上年度減列如列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │0021750000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │國立臺灣科學教育館│     1,009,493│     1,399,507│      -390,014│                                      
  │  │  │  │5321750000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │     1,009,493│     1,399,507│      -390,014│                                      
  │  │  │  │5321750100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        52,135│        46,947│         5,188│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費47,059千元,較上年度減列約
  │  │  │  │                  │              │              │              │僱人員 1人人事費 432千元,伸算增列調
  │  │  │  │                  │              │              │              │整待遇經費1,014千元,增列原由銓敘部 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、勞工委員會與人事行政局統籌編列之員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工參加公保、勞保、全民健保保險費補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │及約聘僱人員離職儲金公提部分2,346千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列退休技工 2人退職金 2,807千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │及核實增列人事費 525千元,計淨增 6,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │60千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,808千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費1,268千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列汰換行政作業用電腦設備1,072千元。 
  │  │  │  │5321751000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        40,498│        51,640│       -11,142│                                      
  │  │  │  │5321751020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │儀具模型研究及實驗│        10,229│        13,455│        -3,226│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.科學模具研製經費1,304千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列業務費及模具製作費 2,855千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.科學實驗及教學經費1,780千元,係提供 
  │  │  │  │                  │              │              │              │各國中、高中實驗器材及設施並安排實驗
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.科學研習活動經費2,414千元,係於暑假 
  │  │  │  │                  │              │              │              │期間辦理國民中小學學生及老師,實際動
  │  │  │  │                  │              │              │              │手操作或實驗觀察各項儀器模具之研習活
  │  │  │  │                  │              │              │              │動,較上年度減列舉行各縣市種子教師研
  │  │  │  │                  │              │              │              │習活動經費 1,423千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.科學演示教學經費379千元,係辦理星象 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及顯微放映教學,利用顯微鏡、顯微投影
  │  │  │  │                  │              │              │              │機及幻燈片等,講解說明生物之生命現象
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.國際科技展覽經費 3,152千元,係選拔國
  │  │  │  │                  │              │              │              │中三年級至高中三年級學生,前往美國等
  │  │  │  │                  │              │              │              │國家參加國際科學展覽活動,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列國外旅費 148千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增舉辦九年一貫課程教師研習營經費 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,200千元。                          
  │  │  │  │5321751021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │科學展覽及演示    │        19,709│        25,696│        -5,987│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.舉辦全國中小學科學展覽會經費10,608千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列舉辦中等學校學生及教
  │  │  │  │                  │              │              │              │師研習活動經費 500千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.專題展覽經費 4,313千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │展覽場解說及導覽經費563千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.多功能科學巡迴展經費 1,400千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列展品導覽及維護經費 200千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.科學育樂展經費 990千元,係於每年寒暑
  │  │  │  │                  │              │              │              │假,辦理科學園遊會等活動,與上年度同
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.科學之旅經費 470千元,係聘請專家學者
  │  │  │  │                  │              │              │              │帶領民眾戶外探索自然科學世界之奧祕,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.科學影片放映經費 128千元,與上年度同
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增研製九年一貫科學教育輔助教材經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 800千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增舉辦生活科學環境教育活動經費 1,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.上年度補助縣市國民中小學辦理科學觀覽
  │  │  │  │                  │              │              │              │會及全國科學教育週活動計畫預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列 9,050千元如數減列。        
  │  │  │  │5321751022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │科學教育推廣      │        10,560│        12,489│        -1,929│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.發行科學研習月刊及館訊經費 5,114千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列研習月刊印製費及稿費20
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資訊展示及軟體製作經費 537千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列軟體更新及設計經費 379千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理科學推廣經費 2,409千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.科學攝影及玩具展覽經費2,050千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.舉行全國中小學科學想像畫展經費 450千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度製作科學教育錄影帶專輯預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列 1,750千元如數減列。      
  │  │  │  │5321759000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │       916,600│     1,300,660│      -384,060│                                      
  │  │  │  │5321759002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │       916,600│     1,300,000│      -383,400│遷建新館工程,屬特殊建築,總工程費4,86
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,380千元,分9年辦理,除85年度至90年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算已編列2,150,553千元外,本年度續編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │第7年經費916,600千元,較上年度減列383,
  │  │  │  │                  │              │              │              │400千元。                             
  │  │  │  │5321759019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │             -│           660│          -660│上年度購置電腦益智教室設備預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列660千元如數減列。               
  │  │  │  │5321759800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           260│           260│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021760000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │國立教育資料館    │        87,841│        90,402│        -2,561│                                      
  │  │  │  │5321760000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │        87,841│        90,402│        -2,561│                                      
  │  │  │  │5321760100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        43,236│        40,276│         2,960│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費31,847千元,較上年度減列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員1人之人事費516千元,伸算增列調整待
  │  │  │  │                  │              │              │              │遇經費724千元,增列原由銓敘部、勞工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │委員會與人事行政局統籌編列之員工參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │公保、勞保、全民健保保險費補助及約聘
  │  │  │  │                  │              │              │              │僱人員離職儲金公提部分1,424千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人員考績晉級差額等所需人事費238千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增1,870千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費5,147千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列退休人員三節慰問金、購置電話語
  │  │  │  │                  │              │              │              │音系統及錄放影機等視聽器材設備經費69
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費6,242千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列網路通訊、硬體設備維護及推展終身學
  │  │  │  │                  │              │              │              │習等相關經費400千元。               
  │  │  │  │5321760200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        42,902│        46,923│        -4,021│本年度預算數之內容與上年度比較如下:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.教育資料蒐集與研究經費16,570千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列各項教育資料蒐集、購買、編
  │  │  │  │                  │              │              │              │印各類教育書刊及推展終身學習等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │654千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.教育政策之宣導與推廣經費8,064千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列推展終身學習講師鐘點費、
  │  │  │  │                  │              │              │              │宣導活動及充實教育資料展示中心書籍刊
  │  │  │  │                  │              │              │              │物等經費500千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.視聽教育經費18,268千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │製作、購置及複製各類教學媒體等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │867千元。                           
  │  │  │  │5321769000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         1,200│         2,700│        -1,500│                                      
  │  │  │  │5321769002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         1,200│         2,700│        -1,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增館舍整建及修繕等工程經費1,200千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度館舍用電及防火安全工程等預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列2,700千元如數減列。     
  │  │  │  │5321769800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           503│           503│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021770000        │              │              │              │                                      
  │8 │  │  │國立臺灣藝術教育館│       109,192│       116,857│        -7,665│                                      
  │  │  │  │5321770000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       109,192│       116,857│        -7,665│                                      
  │  │  │  │5321770100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        44,537│        43,259│         1,278│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費34,137千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費339千元,增列原由銓敘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部、勞工委員會與人事行政局統籌編列之
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加公保、勞保、全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助及約聘僱人員離職儲金公提部分1,530 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列1,869千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,760千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列物品、清潔費、園藝及盆栽等業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │費252千元,購置冷氣機及數位式攝影機 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等設備費110千元,合共減列362千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費640千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊教育訓練、購置電腦軟體及硬體設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費229千元。                     
  │  │  │  │5321771000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        60,074│        72,967│       -12,893│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藝術教育研究與推廣經費37,474千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列年度主題展、藝教圖書與購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │有聲教材資料、舉辦兒童夏令營等相關經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費13,613千元,增列辦理藝術與人文教育
  │  │  │  │                  │              │              │              │教材之研編、出版及相關研習活動3,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減10,613千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.藝術教育展覽及演出經費22,600千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列編印研討會實錄及國樂教師研
  │  │  │  │                  │              │              │              │習活動等經費2,280千元。             
  │  │  │  │5321779000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         4,450│           500│         3,950│                                      
  │  │  │  │5321779019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │         4,450│           500│         3,950│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換中正藝廊與演藝廳藝術教育資源數位
  │  │  │  │                  │              │              │              │資料庫硬體設備及戶外舞台音響設備、舞
  │  │  │  │                  │              │              │              │台燈光系統設備等經費4,450千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換中正藝廊及演藝廳設備預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列500千元如數減列。       
  │  │  │  │5321779800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           131│           131│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021780000        │              │              │              │                                      
  │9 │  │  │國立國父紀念館    │       263,079│       275,111│       -12,032│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5321780000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       263,079│       275,111│       -12,032│                                      
  │  │  │  │5321780100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       216,914│       211,111│         5,803│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費182,902千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員1人、技工1人與工友4人之人事費2,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,伸算增列調整待遇經費4,002千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列原由銓敘部、勞工委員會與人事
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政局統籌編列員工參加公保、勞保、全
  │  │  │  │                  │              │              │              │民健保保險費補助及約聘僱人員離職儲金
  │  │  │  │                  │              │              │              │公提部分10,620千元,計淨增12,622千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費20,512千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列消防防盜設施維護費及一般事務費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等2,919千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.機電設施保養經費7,200千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列冰水管路設施改善等經費3,500千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.中山公園設施及景觀維護經費4,900千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列清潔外包經費200千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.館務資訊及諮詢服務經費1,400千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置電腦網路系統軟體及硬體
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等經費600千元。                 
  │  │  │  │5321781000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        21,034│        29,672│        -8,638│                                      
  │  │  │  │5321781020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │接待服務          │         1,757│         2,376│          -619│本年度預算數1,757千元,係接待服務工作 
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費,較上年度減列一般事務費619千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │5321781021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │館務活動          │        19,277│        27,296│        -8,019│本年度預算數之內容與上年度比較如下:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藝文活動費11,538千元,較上年度減列錄
  │  │  │  │                  │              │              │              │影帶製作及一般事務費等5,304千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.展覽活動費7,739千元,較上年度減列畫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │冊印製及一般事務費等2,715千元。     
  │  │  │  │5321782000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │中山樓樓務管理    │        12,231│        12,428│          -197│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費4,743千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.機電設施維持經費1,407千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.接待工作維持費416千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.大樓環境與警衛工作維持費5,665千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列一般事務費等197千元。   
  │  │  │  │5321789000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │        12,000│        21,000│        -9,000│                                      
  │  │  │  │5321789002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        12,000│        20,350│        -8,350│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.分期改善公共安全、空間設施、中山樓汰
  │  │  │  │                  │              │              │              │換窗簾及窗紗等經費12,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度分期改善公共安全設施、人行步道
  │  │  │  │                  │              │              │              │更新、書畫庫、展場整修、噴水池改善工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程、空調改善、汰換小便斗感應器及大會
  │  │  │  │                  │              │              │              │堂設施修換等預算業已編竣,所列20,350
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                      
  │  │  │  │5321789011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │             -│           650│          -650│上年度汰換公務轎車1輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列650千元如數減列。                   
  │  │  │  │5321789800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           900│           900│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021790000        │              │              │              │                                      
  │10│  │  │國立中正紀念堂管理│       212,635│       200,921│        11,714│                                      
  │  │  │  │處                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5321790000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       212,635│       200,921│        11,714│                                      
  │  │  │  │5321790100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       195,449│       188,389│         7,060│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費165,338千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工5人人事費3,272千元,伸算增列調整
  │  │  │  │                  │              │              │              │待遇經費4,389千元,增列原由銓敘部、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞工委員會與人事行政局統籌編列之員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │參加公保、勞保、全民健保保險費補助及
  │  │  │  │                  │              │              │              │約聘僱人員離職儲金公提部分9,149千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增10,266千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費28,167千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列房屋建築修繕費、設施及機械設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │養護費等2,788千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊業務經費1,944千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設施及機械設備養護費等418千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5321790200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │處務業務          │         7,436│         9,062│        -1,626│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.文教服務經費3,286千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │按日按件計資酬金及一般事務費等734千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.展覽活動經費2,021千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │一般事務費與設施及機械設備養護費434 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.圖書館管理經費2,129千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列影印機租金及一般事務費等458千元。 
  │  │  │  │5321799000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         9,000│         2,720│         6,280│                                      
  │  │  │  │5321799002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         6,000│             -│         6,000│本年度預算數6,000千元,係新增中正紀念 
  │  │  │  │                  │              │              │              │堂內、三層平台排水系統及伸縮縫整修等所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費。                              
  │  │  │  │5321799011        │              │              │              │
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │             -│           120│          -120│上年度購置警員勤務機車二輛預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列120千元如數減列。               
  │  │  │  │5321799019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │         3,000│         2,600│           400│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換掃地車、座騎式割草機及辦公等
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備經費1,600千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰換中正紀念堂內公園南北側廁所電源管
  │  │  │  │                  │              │              │              │線及環境學習中心購置視聽硬體設備等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,400千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰換電梯一部預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,600千元如數減列。                 
  │  │  │  │5321799800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           750│           750│             -│仍照上年度預算數編列.                
  │  │  │  │0021800000        │              │              │              │                                      
  │11│  │  │國立自然科學博物館│       575,643│       564,251│        11,392│                                      
  │  │  │  │5321800000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       575,643│       564,251│        11,392│                                      
  │  │  │  │5321800100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       386,886│       371,045│        15,841│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費277,450千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工一人人事費395千元,伸算增列調整 
  │  │  │  │                  │              │              │              │待遇經費6,920千元,增列原由銓敘部、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞工委員會及人事行政局統籌編列之員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │參加公保、勞保、全民健保保險費補助及
  │  │  │  │                  │              │              │              │約聘僱人員離職儲金公提部分15,696千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,核實增列所需人事費4,185千元,合共 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列26,406千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持經費10,218千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列員工文康活動經費及購置影印機
  │  │  │  │                  │              │              │              │、辦公桌椅等經費1,666千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.觀眾服務經費99,218千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │全館方位指示系統、觀眾休憩椅等設施經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費11,399千元,增列空調儲冰槽更新等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,500千元,計淨減8,899千元。      
  │  │  │  │5321801000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │       187,757│       192,206│        -4,449│                                      
  │  │  │  │5321801020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │自然物蒐集研究    │        34,604│        43,985│        -9,381│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.動物學組經費9,626千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │標本委外製作等經費2,754千元,增列購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置光學儀器、冷凍櫃及標本箱等實驗儀器
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,125千元,計淨減1,629千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.植物學組經費7,313千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │標本委外製作及實驗耗材等經費956千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.地質學組經費10,299千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │岩石研磨耗材等經費1,477千元,增列購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置化石標本等經費227千元,計淨減1,250
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.人類學組經費4,975千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │製作錄影帶及購置標本等經費5,639千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.典藏管理組經費2,391千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列光碟數位化委外製作及會議室放映設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費93千元。                      
  │  │  │  │5321801021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │科學教育推廣      │        60,239│        67,489│        -7,250│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.科學教育推廣經費20,764千元,係辦理科
  │  │  │  │                  │              │              │              │學教育活動與推廣、義工人力運用及出版
  │  │  │  │                  │              │              │              │品編印所需經費,其中500千元以演講廳 
  │  │  │  │                  │              │              │              │場地出借之收入支應,較上年度減列出版
  │  │  │  │                  │              │              │              │品編印及購置演示教具等經費2,252千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列演講廳出借所需管理及維護經費50
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,計淨減1,752千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.植物公園營運經費39,475千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置投影機、放影機與多媒體電腦等
  │  │  │  │                  │              │              │              │教學及視聽設備經費5,498千元。       
  │  │  │  │5321801022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │資訊展示及資料處理│        27,858│        22,895│         4,963│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.圖書管理經費1,944千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │整理圖書、期刊之裝訂及編目之耗材等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費216千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.電腦管理經費9,164千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置軟體、電腦耗材及個人電腦等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │263千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國家典藏數位化計畫經費16,750千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列購置多媒體編輯工具及伺服器
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費6,442千元。                   
  │  │  │  │5321801023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │自然科學展示研究及│        65,056│        57,837│         7,219│本年度預算數65,056千元,係自然科學展示
  │  │  │  │企劃              │              │              │              │業務及劇場營運經費,其中14,000千元以舉
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦大型特展所收門票收入支應,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列展示更新耗材等經費6,781千元,增列舉 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦漢代陽陵陶俑等特展所需經費14,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增7,219千元。                   
  │  │  │  │5321809800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │         1,000│         1,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021810000        │              │              │              │                                      
  │12│  │  │國立科學工藝博物館│       305,703│       320,804│       -15,101│                                      
  │  │  │  │5321810000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       305,703│       320,804│       -15,101│                                      
  │  │  │  │5321810100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       208,742│       210,601│        -1,859│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 117,060千元,較上年度伸算
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費 2,787千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分 6
  │  │  │  │                  │              │              │              │,252千元,核實增列人事費 4,646千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共增列13,685千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費91,682千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費等 9,544千元及一次性建物
  │  │  │  │                  │              │              │              │外露鋼樑塗裝費 6,000千元,合共減列15
  │  │  │  │                  │              │              │              │,544千元。                          
  │  │  │  │5321811000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        96,461│       108,903│       -12,442│                                      
  │  │  │  │5321811001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │展示企劃與研究    │        36,679│        40,997│        -4,318│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.展示企劃研究經費12,382千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置展示設備及器材經費 2,200千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.展示維護更新經費 5,265千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置維修及儀器設備 500千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.立體電影院及多媒體劇場經費19,032千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列影片租金等經費 1,618千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5321811002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │公共事務及導覽業務│        18,415│        20,736│        -2,321│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公共事務經費13,523千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │敦親睦鄰活動、庭園維護及文宣、公關事
  │  │  │  │                  │              │              │              │務經費 2,743千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.導覽業務經費 4,892千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │印製參觀指引學習讀本手冊等經費 678千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列戶外科技展示冷光工程 1,100千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增 422千元。                
  │  │  │  │5321811003        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │圖書視聽推廣及資訊│        12,567│        14,891│        -2,324│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │展示處理          │              │              │              │1.圖書視聽管理及推廣經費 2,330千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列圖書資料編目、期刊裝訂管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │及購置錄影帶、圖書等經費 453千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資訊管理及系統建置經費10,237千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列系統開發設計及購置網路設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 1,871千元。                    
  │  │  │  │5321811004        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │科技教育之推廣    │        19,817│        22,237│        -2,420│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.科技教育活動之推廣經費 4,902千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列舉辦學術研討會等經費 2,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.教材教具研製開發經費 6,480千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列館刊印製費 298千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.教室實驗室設備經費 5,300千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.義工與工讀生訓練及管理經費 3,135千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列舉辦義工表揚及聯誼活動
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 122千元。                      
  │  │  │  │5321811005        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │科技文物蒐藏研究  │         8,983│        10,042│        -1,059│本年度預算數 8,983千元,係蒐藏制度之規
  │  │  │  │                  │              │              │              │劃及研擬,蒐藏品之利用、借貸與保管維護
  │  │  │  │                  │              │              │              │,建置蒐藏庫、儲放櫃及環境監控設備,蒐
  │  │  │  │                  │              │              │              │集與購置蒐藏文物及舉辦學術研討會等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列購置蒐藏品及研討會經費 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,059千元。                            
  │  │  │  │5321819000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│           800│          -800│                                      
  │  │  │  │5321819011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           800│          -800│上年度購置首長座車 1輛預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列 800千元如數減列。                  
  │  │  │  │5321819800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           500│           500│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021830000        │              │              │              │                                      
  │13│  │  │國立海洋生物博物館│       216,546│       244,612│       -28,066│                                      
  │  │  │  │5321830000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       216,546│       244,612│       -28,066│                                      
  │  │  │  │5321830100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        99,849│        98,714│         1,135│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費76,650千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費649千元,增列原由銓敘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部、勞工委員會與人事行政局統籌編列之
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加公保、勞保、全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助及約聘僱人員離職儲金公提部分2,013 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列2,662千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費23,199千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等1,527千元。       
  │  │  │  │5321831000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │       116,573│       144,898│       -28,325│                                      
  │  │  │  │5321831001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │博物館企劃及研究  │        30,084│        41,182│       -11,098│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.主題研究與高級人材培育計畫經費13,851
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列縮小培育高級研究人
  │  │  │  │                  │              │              │              │才計畫規模等經費8,749千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.2002年世界橈足類學術研究1,450千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列舉行學術研討會經費1,050 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.生物科技研究14,783千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │生物技術新科技研發經費等3,399千元。 
  │  │  │  │5321831002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │展示企劃與研究    │         6,973│         8,235│        -1,262│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.典藏及標本製作經費3,720千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列製作標本藥品耗材經費等950千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.臨時展示廳企劃經費3,253千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費312千元。           
  │  │  │  │5321831003        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │生物馴養及研究    │         8,557│         9,983│        -1,426│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.水族生物馴養5,403千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │水族生物用餌料等經費880千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.魚病及檢疫研究3,154千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列檢疫用藥品等經費546千元。         
  │  │  │  │5321831004        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │科教企劃與研究    │        11,299│        19,234│        -7,935│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.海洋教育活動之推廣4,305千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列活動經費1,812千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.社區及社會服務業務1,854千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列補助弱勢團體到館參觀等經費554 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.海洋生物本土化教材企劃2,130千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列編印解說教材經費2,807千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.教材教具研發3,010千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │宣傳教育活動及製作教具等經費3,870千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5321831005        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │工務機電維護      │         7,454│        10,184│        -2,730│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.營運監測經費4,610千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │監測環境變化對生態影響等經費1,774千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.委託民間經營專案管理2,844千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列對館內業務委託民間經營之研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費956千元。                     
  │  │  │  │5321831006        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │圖書視聽推廣及資訊│        52,206│        56,080│        -3,874│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │業務              │              │              │              │1.資訊業務49,446千元,較上年度減列建置
  │  │  │  │                  │              │              │              │全館票務及導覽等資訊系統經費3,464千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.圖書視聽業務2,760千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置期刊等經費410千元。             
  │  │  │  │5321839800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           124│         1,000│          -876│本年度預算數124千元,較上年度減列如列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │0021840000        │              │              │              │                                      
  │14│  │  │國立臺灣史前文化博│       148,688│       935,482│      -786,794│                                      
  │  │  │  │物館              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5321840000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       148,688│       935,482│      -786,794│                                      
  │  │  │  │5321840100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        95,392│        96,344│          -952│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費46,098千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,500千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保及全民建保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助2,824千元,配合開館增加職員四人 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費3,200千元及員工考績晉級所需人 
  │  │  │  │                  │              │              │              │事費1,939千元,合共增列9,463千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費49,294千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電及電話等一般事務費19,987千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列配合開館所需機電消防安檢及水
  │  │  │  │                  │              │              │              │電費等9,572千元,計淨減10,415千元。 
  │  │  │  │5321842000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        53,296│        34,691│        18,605│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.資訊管理業務526千元,較上年度減列推 
  │  │  │  │                  │              │              │              │動資訊系統規劃與設計之教育訓練鐘點費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及維護等經費1,161千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.研究典藏及規劃業務5,004千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費179千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.卑南文化公園園區管理業務15,717千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列推廣文化古蹟保存教育之義
  │  │  │  │                  │              │              │              │工導覽教育訓練鐘點費及水電費等7,353 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增開館所需展示教育活動之教具、教材
  │  │  │  │                  │              │              │              │與文宣印製費及公共服務活動之義工解說
  │  │  │  │                  │              │              │              │導覽訓練費、參觀手冊、簡介之印製費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,569千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增開館營運所需工務機電管理經費25,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │80千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度辦理開館前各項教育訓練鐘點費、
  │  │  │  │                  │              │              │              │觀摩旅費預算業已編竣,所列4,751千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,如數減列。                        
  │  │  │  │5321849000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│       804,447│      -804,447│                                      
  │  │  │  │5321849002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│       804,447│      -804,447│上年度編列國立臺灣史前文化博物館(含卑
  │  │  │  │                  │              │              │              │南文化公園)興建工程預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │804,447千元如數減列。                 
  │  │  │  │0021850000        │              │              │              │                                      
  │15│  │  │國立中央圖書館臺灣│       505,268│       332,444│       172,824│                                      
  │  │  │  │分館              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5321850000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       505,268│       332,444│       172,824│                                      
  │  │  │  │5321850100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        70,624│        67,125│         3,499│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費58,256千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,631千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分2,76
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,合共增列4,399千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,691千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等700千元           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.圖書館自動化2,677千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置防毒軟體經費200千元             
  │  │  │  │5321851000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        34,436│        38,111│        -3,675│                                      
  │  │  │  │5321851020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │書刊採編及閱覽    │        21,428│        23,163│        -1,735│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.書刊採編及交換12,585千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列編目製卡相關經費745千元           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.書刊閱覽及典藏8,843千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列裱褙工作等經費990千元             
  │  │  │  │5321851021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │資料研究及推廣    │        13,008│        14,948│        -1,940│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.參考服務2,520千元,係辦理館藏資料之 
  │  │  │  │                  │              │              │              │參考諮詢及各種專題目錄編製等事項,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置影印、複製館藏資料所需
  │  │  │  │                  │              │              │              │碳粉、紙張等經費280千元             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.社教推廣輔導10,488千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │舉辦研討會、演講及展覽等社教活動經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,660千元                           
  │  │  │  │5321859000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │       400,000│       227,000│       173,000│                                      
  │  │  │  │5321859002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │       400,000│       227,000│       173,000│國立中央圖書館臺灣分館遷建新館工程,屬
  │  │  │  │                  │              │              │              │特殊建築,總經費2,188,000千元,除81年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度至90年度預算已編列457,300千元外,本 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度續編第9年經費400,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列173,000千元                       
  │  │  │  │5321859800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           208│           208│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021860000        │              │              │              │                                      
  │16│  │  │國立國光劇團      │       172,410│       163,844│         8,566│                                      
  │  │  │  │5321860000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       172,410│       163,844│         8,566│                                      
  │  │  │  │5321860100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       145,100│       131,782│        13,318│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費135,493千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費3,500千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分8,
  │  │  │  │                  │              │              │              │916千元,合共增列12,416千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,607千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列租用國立戲曲專科學校演藝中心作
  │  │  │  │                  │              │              │              │為排練場地所需租金902千元。         
  │  │  │  │5321861000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │團務活動          │        24,710│        27,462│        -2,752│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.演出節目之規劃與演練經費7,370千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列電話、郵資通訊費及於外地
  │  │  │  │                  │              │              │              │演出所需保險費等766千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.演出節目之設計與製作經費9,411千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列租借場地演出所需燈光及佈
  │  │  │  │                  │              │              │              │景器材等經費952千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究推廣業務之策劃與推動經費7,929千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列電話費、郵資、紙張及
  │  │  │  │                  │              │              │              │一般事務費等1,034千元。             
  │  │  │  │5321869000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         2,500│         4,500│        -2,000│                                      
  │  │  │  │5321869019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │         2,500│         4,500│        -2,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置行政用所需電腦及網路相關設備等80
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元                               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置演出所需音效、燈光、舞台、道具、
  │  │  │  │                  │              │              │              │戲服、存放櫃、多媒體影音設備、樂器及
  │  │  │  │                  │              │              │              │其他雜項設備等1,700千。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度購置行政用電腦設備及演出所需道
  │  │  │  │                  │              │              │              │具、音效及其他雜項設備等預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列4,500千元如數減列。           
  │  │  │  │5321869800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           100│           100│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021870000        │              │              │              │                                      
  │17│  │  │國立教育廣播電臺  │       161,584│       172,912│       -11,328│                                      
  │  │  │  │5321870000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       161,584│       172,912│       -11,328│                                      
  │  │  │  │5321870100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       127,645│       118,512│         9,133│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費118,339千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費2,816千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保及全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助4,437千元,員工考績晉級差額等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需人事費2,270千元,合共增列9,523千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,044千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列物品及一般事務費等90千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費2,262千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置個人電腦等設備500千元,增列租 
  │  │  │  │                  │              │              │              │用電腦數據專線等經費200千元,計淨減3
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │5321870200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │臺務業務活動      │        32,494│        39,486│        -6,992│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.節目製作經費8,546千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電話費、國外旅費及獎勵金等1,153千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.機務維修管理經費10,347千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列水電費、設施及機械設備養護費等2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │206千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.彰化分臺節目製作及機務管理經費3,848 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列水電費、電話費、設
  │  │  │  │                  │              │              │              │施及機械設備養護費等458千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.高雄分臺節目製作及機務管理經費3,453 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列水電費、電話費及按
  │  │  │  │                  │              │              │              │日按件計資酬金等826千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費1,937 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列水電費、電話費、設
  │  │  │  │                  │              │              │              │施及機械設備養護費等836千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.台東分臺節目製作及機務管理經費1,616 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列水電費、電話費及物
  │  │  │  │                  │              │              │              │品等602千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.節目推廣調查研究計畫經費2,747千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列按日按件計資酬金等911千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5321879000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         1,200│        14,600│       -13,400│                                      
  │  │  │  │5321879002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         1,200│             -│         1,200│本年度預算數1,200千元,係增建花蓮分臺 
  │  │  │  │                  │              │              │              │多功能活動中心工程經費。              
  │  │  │  │5321879011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │             -│           800│          -800│上年度購置首長座車1輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列800千元如數減列。                   
  │  │  │  │5321879019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │             -│        13,800│       -13,800│上年度購置節目數位化播放系統及九二一震
  │  │  │  │                  │              │              │              │災受損設備更新預算業已編竣,所列13,800
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                        
  │  │  │  │5321879800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           245│           314│           -69│本年度預算數245千元,較上年度減列如列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
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