91C4F26.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名          稱  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0026000000        │              │              │              │                                      
14│  │  │  │經濟部主管        │    55,766,416│    60,430,374│    -4,663,958│                                      
  │  │  │  │0026010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │經濟部            │    19,349,509│    19,424,407│       -74,898│                                      
  │  │  │  │4026010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │             -│       412,795│      -412,795│                                      
  │  │  │  │4026015000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │投資事業股權移轉  │             -│       412,795│      -412,795│上年度出售中國鋼鐵公司與中國造船公司等
  │  │  │  │                  │              │              │              │國庫持股所需承銷費、證券交易稅及簽證手
  │  │  │  │                  │              │              │              │續費預算業已編竣,所列412,795千元如數 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                                
  │  │  │  │5226010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │    16,517,790│    15,850,987│       666,803│                                      
  │  │  │  │5226011300        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │推動商業科技發展  │       322,743│       342,691│       -19,948│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.商業自動化經費152,214千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理商業自動化人才培育計畫等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,000千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.商業資訊化經費170,529千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理商業電子化體系輔導計畫等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │18,948千元。                        
  │  │  │  │5226014000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │科技專案          │    16,195,047│    15,508,296│       686,751│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.一般性科技專案計畫經費12,545,047千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列65,254千元,包括:    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)通訊與光電專案計畫3,903,162千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列202,826千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)機械與航太專案計畫3,101,897千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列35,903千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)材料與化工專案計畫2,373,918千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列112,594千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)生物技術與藥品專案計畫1,505,784千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列146,789千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)共通性專案計畫1,660,286千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列44,600千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.業界參與科技專案計畫經費1,900,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列補助業界產業技術研發
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費144,000千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.創新前瞻計畫經費1,600,000千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列擴大創新前瞻產業技術研發範圍
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費327,497千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增學界開發產業技術計畫經費150,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5926010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │工業支出          │       101,652│       156,787│       -55,135│                                      
  │  │  │  │5926012000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │礦務行政與管理    │        46,676│        36,786│         9,890│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.礦業土石行政、保安及輔導33,884千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列委託學術研究經費等2,902 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增推動砂石管理經費12,792千元。    
  │  │  │  │5926015100        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │鼓勵海運業在國內造│        54,976│       120,000│       -65,024│83年度以前承攬之船舶依照「中國造船公司
  │  │  │  │船補貼利息        │              │              │              │造船融資實施要點」規定,辦理造船八成融
  │  │  │  │                  │              │              │              │資利息補息,船東負擔之融資利息以銀行實
  │  │  │  │                  │              │              │              │貸利率之七成二為原則,政府補貼二成八,
  │  │  │  │                  │              │              │              │由經濟部編列預算補貼。惟船東負擔之年利
  │  │  │  │                  │              │              │              │率國輪以7.5%為上限,以5.5%為下限,外輪
  │  │  │  │                  │              │              │              │以8%為上限,以6%為下限,超出上限部分,
  │  │  │  │                  │              │              │              │全額由政府補貼,低於下限部分,政府不予
  │  │  │  │                  │              │              │              │補貼。本年度預算數54,976千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列65,024千元。                      
  │  │  │  │5926015200        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │公營事業民營化員工│             -│             1│            -1│上年度辦理漢翔航空工業公司等國營事業民
  │  │  │  │權益補償給付      │              │              │              │營化,原有從業人員權益補償預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列1千元如數減列。                 
  │  │  │  │6126010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     2,699,922│     2,936,597│      -236,675│                                      
  │  │  │  │6126010100        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │一般行政          │     1,629,590│     1,681,468│       -51,878│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,169,397千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列職員57人、技工1人、工友5人、約聘2 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人及約僱3人之人事費47,376千元,伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費25,697千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助費及約聘僱人員離職儲金公提部份44
  │  │  │  │                  │              │              │              │,060千元,計淨增22,381千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費246,615千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列勞力外包等經費69,608千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置辦公室電腦化、公文自動化處理系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統及刷卡機等設備經費9,792千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減59,816千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理經費81,227千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦軟體外包等經費10,296千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.經濟統計調查經費37,834千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委外調查相關經費1,846千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.研究發展規劃管理經費22,153千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列委託辦理產業發展諮詢研究計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,110千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.經濟人員行政訓練經費19,130千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理專題研修班及專業語文進修
  │  │  │  │                  │              │              │              │班等經費2,549千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.專業人員研究訓練經費53,234千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列購置電腦及投影機等教學設備經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,358千元。                       
  │  │  │  │6126011200        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │推動商業現代化    │       599,408│       738,997│      -139,589│                                      
  │  │  │  │6126011201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │促進商業發展      │       225,534│       333,378│      -107,844│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.建設工商綜合區經費10,980千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理工商綜合區等整體商業用地制
  │  │  │  │                  │              │              │              │度檢討推動計畫等經費4,020千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.擴展經營空間改善商業環境經費98,878千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理商圈更新再造計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費17,052千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.提升商業服務品質經費35,345千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列配合國家品質獎商業服務參與活
  │  │  │  │                  │              │              │              │動之宣導計畫等經費29,436千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.健全商業會計制度經費12,285千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列捐助中華民國會計研究發展基金
  │  │  │  │                  │              │              │              │會等經費1,668千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.傳統市場更新與管理經費40,196千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列補助地方政府辦理傳統市場之
  │  │  │  │                  │              │              │              │賣場改善及傳統市場經營軟體輔導等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │17,218千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.推動優良商店認證經費27,850千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列顧客滿意提升計畫等經費3,450 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.減列上年度商業重建計畫經費35,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6126011202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │商業管理與輔導    │       373,874│       405,619│       -31,745│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.工商管理資訊系統維護經費93,168千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列資訊展推廣捐助經費及語音
  │  │  │  │                  │              │              │              │傳真回覆作業系統電話費等7,556千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.電子工商及電子閘門計畫經費60,869千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列電子工商等經費3,482千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列電子閘門計畫等經費2,710千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減772千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.健全營運主體維護商業秩序經費129,670 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列商業管理相關業務等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,825千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.攤販管理與輔導經費79,600千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列宣導消費觀念及現代化經營理念等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費21,839千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.強化商業團體及財團法人之經濟功能經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,674千元,較上年度減列印製服務業經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │營活動報告等經費586千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.落實消費者權益之保護經費4,893千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列研訂商品標示基準等經費83
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。                             
  │  │  │  │6126011500        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │經濟行政與管理    │        88,813│       270,944│      -182,131│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.工商企業輔導與管理經費 58,979千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列補助各縣市辦理示範性興修
  │  │  │  │                  │              │              │              │建零售市場計畫及公司登記業務文書作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │處理費等185,802千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.技術行業行政與管理經費29,834千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列電匠考試及檢驗等經費 3,671
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │6126012400        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │國際經濟合作與促進│       228,429│       240,729│       -12,300│                                      
  │  │  │  │投資              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6126012410        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國際經濟合作      │        72,380│        74,649│        -2,269│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.參加國際組織及活動經費21,238千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列參加國際組織繳納會費等1,94
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.促進國際經濟合作經費15,849千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列一般事務費、國外旅費及捐助中
  │  │  │  │                  │              │              │              │沙經濟合作策進會等經費4,874千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動國際技術合作經費32,389千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列捐助中德及中日技術合作研究會
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,359千元,增列中日技術合作計畫等經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費131千元,計淨減1,228千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.接待外賓及製作簡報經費2,904千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列宣導我國經濟發展歷程與前景
  │  │  │  │                  │              │              │              │影片製作等經費1,884千元。           
  │  │  │  │6126012420        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │促進投資          │       156,049│       166,080│       -10,031│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費39,684千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列房屋建築修繕費及短程車資等3,77
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.改善投資環境經費32,294千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理投資輔導工作等經費697千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.引進產業技術服務經費35,578千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列委託辦理產業技術媒合及引進等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費3,122千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.對赴外投資台商之服務經費12,872千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列委託辦理東南亞國家產業經
  │  │  │  │                  │              │              │              │貿研究計畫經費、國外旅費、捐助各地華
  │  │  │  │                  │              │              │              │商組織與民間團體研擬對外投資政策及輔
  │  │  │  │                  │              │              │              │導措施經費等3,133千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.對大陸地區台商之服務經費8,500千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列舉辦大陸經貿講座及聯誼會
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費165千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.對僑外商在華或來華投資之服務經費20,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │15千元,較上年度增列一般事務費等741 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.駐外投資服務工作經費7,006千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列購置傳真機及冷氣機等經費1,27
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                             
  │  │  │  │6126018100        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │非營業基金        │       149,669│             -│       149,669│                                      
  │  │  │  │6126018125        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │經濟發展基金      │       149,669│             -│       149,669│本科目係新增,本年度預算數149,669千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,係國庫增撥加工出口區管理處作業基金。
  │  │  │  │6126019800        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │第一預備金        │         4,013│         4,459│          -446│本年度預算數4,013千元,較上年度減列如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
  │  │  │  │6826010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │福利服務支出      │        15,558│        48,328│       -32,770│                                      
  │  │  │  │6826016200        │              │              │              │                                      
  │  │13│  │早期退休人員生活困│        15,558│        48,328│       -32,770│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │難濟助金          │              │              │              │1.台灣鋁業公司等裁撤單位早期退休人員生
  │  │  │  │                  │              │              │              │活困難之年節濟助金15,558千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列2,295千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度已民營化公司退休人員濟助及慰問
  │  │  │  │                  │              │              │              │金30,475千元,本年度所需經費改由行政
  │  │  │  │                  │              │              │              │院公營事業民營化基金編列,如數減列。
  │  │  │  │7526010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │        14,587│        18,913│        -4,326│                                      
  │  │  │  │7526016000        │              │              │              │                                      
  │  │14│  │退休撫卹給付      │        14,587│        18,913│        -4,326│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.台灣鋁業公司退休人員月退休金1,400千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列232千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.鹽務人員退休撫卹13,187千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列137千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度已民營化公司退休人員月退休金3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │957千元,本年度所需經費改由行政院公 
  │  │  │  │                  │              │              │              │營事業民營化基金編列,如數減列。    
  │  │  │  │0026100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │工業局            │     4,014,902│     3,929,232│        85,670│                                      
  │  │  │  │5226100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │     3,571,865│     3,518,694│        53,171│                                      
  │  │  │  │5226102200        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │工業技術升級輔導  │     3,571,865│     3,518,694│        53,171│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.總體產業技術升級輔導經費2,020,733千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列提升傳統工業產品競爭
  │  │  │  │                  │              │              │              │力計畫等經費152,847千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.個別產業技術輔導經費1,143,999千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列日用品工業技術輔導與推廣
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫等經費95,786千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動產業永續發展經費407,133千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列工業安全與環保輔導推廣計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費3,890千元。                   
  │  │  │  │5926100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │工業支出          │       443,037│       410,538│        32,499│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5926100100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       328,704│       321,626│         7,078│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費266,541千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工1人之人事費482千元,伸算增列調整
  │  │  │  │                  │              │              │              │待遇經費5,231千元,增列原由銓敘部、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞工委員會與人事行政局統籌編列之員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │參加公保、勞保、全民健保保險費補助及
  │  │  │  │                  │              │              │              │約聘僱人員離職儲金公提部分6,478千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增11,227千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費30,927千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等3,728千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.工業行政及管理資訊業務經費31,236千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列購置磁帶及碳粉匣等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │421千元。                           
  │  │  │  │5926102000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │工業管理          │       109,687│        83,750│        25,937│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.金屬機電工業發展經費440千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列台澎金馬地區旅費等9千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.電子資訊工業發展經費713千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列台澎金馬地區旅費等15千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.民生化工工業發展經費36,100千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列彌補行政院開發基金配合傳統工
  │  │  │  │                  │              │              │              │業技術升級輔導計畫提供廠商貸款專戶虧
  │  │  │  │                  │              │              │              │損經費等35,308千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.知識服務產業之規劃及發展經費507千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列台澎金馬地區旅費等224 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.工業區開發管理經費912千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列台澎金馬地區旅費等19千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.產業政策企劃經費9,113千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列促進投資聯合協調中心之郵資與電話
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及一般事務費等3,471千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.產業永續發展與管理經費61,902千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列委託台北市、高雄市及各縣市
  │  │  │  │                  │              │              │              │政府代辦工廠設立登記經費等5,633元。 
  │  │  │  │5926109800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         4,646│         5,162│          -516│本年度預算數4,646千元,較上年度減列如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
  │  │  │  │0026200000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │國際貿易局        │       811,847│       829,351│       -17,504│                                      
  │  │  │  │6126200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │       811,847│       829,351│       -17,504│                                      
  │  │  │  │6126200100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       492,590│       484,256│         8,334│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費420,262千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員2人及技工4人之人事費3,618千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │伸算增列調整待遇經費8,243千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統
  │  │  │  │                  │              │              │              │籌編列之員工參加公保、勞保、全民健保
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部
  │  │  │  │                  │              │              │              │分15,392千元,計淨增20,017千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費43,623千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費11,683千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國貿行政人員訓練經費2,075千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.資訊系統開發及維護經費26,630千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │6126201000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國際貿易          │       318,365│       344,083│       -25,718│                                      
  │  │  │  │6126201020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │輸出入貿易        │       111,802│       114,879│        -3,077│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輸入貿易管理經費1,356千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輸出貿易管理經費1,803千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.紡織品出口配額管理經費108,643千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理紡織品出口配額管理工
  │  │  │  │                  │              │              │              │作經費3,077千元。                   
  │  │  │  │6126201021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │國際貿易發展      │        53,046│        55,749│        -2,703│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國際經貿活動經費4,636千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理國際經貿活動經費650千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.地區貿易拓展經費4,217千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理地區貿易拓展業務經費718千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.貿易企劃經費13,529千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理貿易企劃業務及捐助中華民國工商協
  │  │  │  │                  │              │              │              │進會拓展對外貿易工作等經費1,371千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.召開駐外商務會議經費2,910千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.貨品分類工作經費1,142千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列編印進出口貨品分類表經費600千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.全球貿易拓銷經費26,612千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理中日商務交流相關經費360千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與對團體及個人捐助經費326千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列舉辦研討會所需經費122千元,計淨減5
  │  │  │  │                  │              │              │              │64千元。                            
  │  │  │  │6126201023        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │全面提升產品形象  │       153,517│       173,455│       -19,938│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.提升產品形象策略規劃及管理工作經費37
  │  │  │  │                  │              │              │              │,167千元,較上年度減列提升產品形象策
  │  │  │  │                  │              │              │              │略規劃等經費2,181千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.台灣精品標誌評審作業及輔導管理經費10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,547千元,較上年度減列辦理台灣精品標
  │  │  │  │                  │              │              │              │誌評審作業等經費6,099千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.整合行銷傳播方案96,443千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理整合行銷傳播業務相關經費9,85
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.補助自創品牌協會推展工作經費2,160千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.獎勵創新價值優良企業經費7,200千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列獎勵金1,800千元。       
  │  │  │  │6126209000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│           120│          -120│                                      
  │  │  │  │6126209011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           120│          -120│上年度汰渙公務機車3輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列120千元如數減列。                   
  │  │  │  │6126209800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           892│           892│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026310000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │標準檢驗局及所屬  │     2,196,407│     2,219,574│       -23,167│                                      
  │  │  │  │5226310000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       377,748│       383,215│        -5,467│                                      
  │  │  │  │5226310400        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │建立及維持國家度量│       377,748│       383,215│        -5,467│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │衡標準            │              │              │              │                                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國家度量衡標準實驗室運作經費315,552 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列國家度量衡標準實驗
  │  │  │  │                  │              │              │              │室運作經費2,431千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.建立及維持國家游離輻射標準經費22,953
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列國家游離輻射標準實
  │  │  │  │                  │              │              │              │驗室維修經費2,703千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.建立與維持國家時間及頻率標準經費39,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │43千元,較上年度減列國家時間及頻率標
  │  │  │  │                  │              │              │              │準經費333千元。                     
  │  │  │  │6126310000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     1,818,659│     1,836,359│       -17,700│                                      
  │  │  │  │6126310100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │     1,358,502│     1,331,869│        26,633│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,125,396千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列職員3人、技工16人及工友6人之人事費
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,230千元,伸算增列調整待遇經費11,55
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元,增列原由銓敘部、勞工委員會與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事行政局統籌編列之員工參加公保、勞
  │  │  │  │                  │              │              │              │保、全民健保保險費補助及約聘僱人員離
  │  │  │  │                  │              │              │              │職儲金公提部分49,413千元,計淨增54,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │36千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費161,724千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列房屋建築修繕費等22,790千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列汰換影印機等經費1,534千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減21,256千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業環境之設置與維護經費71,382千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列電腦硬體設備租金等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費16,165千元,新增購置個人電腦設備費
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,318千元,計淨減6,847千元。        
  │  │  │  │6126310200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │商品檢驗          │       245,723│       271,205│       -25,482│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.農業、食品與化工類產品檢驗技術及行政
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費25,813千元,較上年度減列臺澎金馬
  │  │  │  │                  │              │              │              │地區旅費等168千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.機電類產品檢驗技術及行政經費37,263千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列提升國產機械商品驗證
  │  │  │  │                  │              │              │              │能力經費等4,327千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.企劃檢驗驗證及國際事務經費37,440千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列國產商品品質驗證國際化
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費等6,781千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.檢驗及試驗業務經費127,709千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列一般事務費及汰換檢驗儀器設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費等8,691千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.執行商品認證體系經費3,637千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理商品認證訓練等經費288千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新進及技術人員訓練經費1,205千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理教育訓練講師鐘點費等13
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.檢驗行政及服務經費12,656千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等5,091千元。       
  │  │  │  │6126310300        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │標準及度政管理推行│       209,574│       220,624│       -11,050│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.標準制定及正字標記管理經費39,659千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列國家標準審查會議人員出
  │  │  │  │                  │              │              │              │席費等3,152千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.標準資料建立與服務經費6,890千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列標準資料權利使用費等890千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.度量衡管理及代施檢定經費134,799千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列度量衡委員會議人員出席
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等2,259千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.度量衡器檢定及檢查事務經費28,226千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列部分縣市度政業務收回自
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦等經費4,749千元。                 
  │  │  │  │6126319000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │             -│         7,261│        -7,261│                                      
  │  │  │  │6126319002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│         5,320│        -5,320│上年度新建燃氣自動遮斷裝置量測場所預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列5,320千元如數減列。     
  │  │  │  │6126319011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │             -│           601│          -601│上年度購置及汰換傳真機設備預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列601千元如數減列。               
  │  │  │  │6126319019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │             -│         1,340│        -1,340│上年度汰換雜項辦公設備、污水處理設備及
  │  │  │  │                  │              │              │              │新購中央空調系統等預算業已編竣,所列1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │340千元如數減列。                     
  │  │  │  │6126319800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │         4,860│         5,400│          -540│本年度預算數4,860千元,較上年度減列如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
  │  │  │  │0026410000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │智慧財產局        │     1,297,770│     1,241,877│        55,893│                                      
  │  │  │  │5226410000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │        68,240│        65,596│         2,644│                                      
  │  │  │  │5226412000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │生物技術專利保護  │        68,240│        65,596│         2,644│本年度預算數68,240千元,係辦理生物技術
  │  │  │  │                  │              │              │              │專利保護計畫,較上年度增列派員赴國外參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加專業訓練經費等2,644千元。           
  │  │  │  │6126410000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     1,229,530│     1,176,281│        53,249│                                      
  │  │  │  │6126410100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       757,706│       712,608│        45,098│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費538,750千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費6,885千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分24
  │  │  │  │                  │              │              │              │,702千元,合共增列31,587千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費60,250千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列文具紙張等消耗品341千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理94,569千元,較上年度減列專利
  │  │  │  │                  │              │              │              │商標行政管理系統設備租金等經費5,387 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列商標圖文檢索系統建置經費20
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,計淨增14,613千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.文書及檔案管理經費64,137千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列專利商標行政資料建檔等經費1,09
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,增列深坑檔案室租金329千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減761千元。                       
  │  │  │  │6126411000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │推動保護智慧財產權│       409,500│       394,186│        15,314│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.企劃訓練宣導及國際合作56,375千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列教育訓練費等7,576千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.專利行政及審查173,362千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │新增辦理研究所畢業役男志願服務計畫15
  │  │  │  │                  │              │              │              │,262千元,增列辦理以前專利案例檢索工
  │  │  │  │                  │              │              │              │作等經費1,928千元,合共增列17,190千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.商標行政及審查18,963千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列建立完整註冊簿資料等經費1,292千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.著作權營業秘密管理及推廣27,353千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列法令宣導等經費2,811千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.智慧財產權資料建立與服務84,882千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列專利公報印製費等18,031千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.查禁仿冒工作48,565千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │委託辦理與電腦程式有關之產品出口管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │作業等經費8,228千元。               
  │  │  │  │6126419000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │        60,159│        67,322│        -7,163│                                      
  │  │  │  │6126419002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        60,119│        66,131│        -6,012│購置「中央百世大樓」辦公房屋價款連同貸
  │  │  │  │                  │              │              │              │款利息總經費1,088,612千元,分18年編列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,本年度預算數60,119千元,係第14年本息
  │  │  │  │                  │              │              │              │款,較上年度減列6,012千元。           
  │  │  │  │6126419011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │            40│           150│          -110│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換公務機車1輛40千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換傳真機及行動電話等設備預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列150千元如數減列。     
  │  │  │  │6126419019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │             -│         1,041│        -1,041│上年度購置會議室多媒體設備及其他辦公設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備等預算業已編竣,所列1,041千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                  
  │  │  │  │6126419800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         2,165│         2,165│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026550000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │水資源局及所屬    │    26,423,254│    31,131,768│    -4,708,514│                                      
  │  │  │  │5226550000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       164,962│       142,081│        22,881│                                      
  │  │  │  │5226551100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │水資源科技發展    │       164,962│       142,081│        22,881│本年度預算數164,962千元,係辦理建立颱 
  │  │  │  │                  │              │              │              │洪防災體系第二期計畫、水資源保育與管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │科技研發及水資源防災新科技研發等所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,較上年度增列22,881千元。          
  │  │  │  │5826550000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │農業支出          │    26,258,292│    30,989,687│    -4,731,395│                                      
  │  │  │  │5826550100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │     1,915,262│     1,794,862│       120,400│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,742,325千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列技工12人及工友9人之人事費9,204千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,伸算增列調整待遇經費55,026千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局
  │  │  │  │                  │              │              │              │統籌編列之員工參加公保、勞保、全民健
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提
  │  │  │  │                  │              │              │              │部分68,181千元,增列辦理建民水庫工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │約僱人員2人所需人事費1,056千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │增115,059千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費36,106千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列退休人員年終慰問金及一般事務費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,322千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊業務之規劃與推展經費3,786千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列通訊費及物品等經費56千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.水利行政管理 126,731千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置電腦軟硬體設備費及臺澎金馬地區
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費等23,869千元,新增建立符合國家標
  │  │  │  │                  │              │              │              │準檢驗機制經費 8,450千元以及台北防洪
  │  │  │  │                  │              │              │              │初期治理工程三重堤防拆遷戶自行購屋輔
  │  │  │  │                  │              │              │              │助貸款利息補貼經費 18,760千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增 3,341千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.水源特定區行政管理6,314千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費及特別費等95千元,增列購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置印表機等設備及汰換首長座車1輛經費8
  │  │  │  │                  │              │              │              │29千元,計淨增734千元。             
  │  │  │  │5826550200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │水源特定區管理    │        44,047│        44,519│          -472│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.臺北水源特定區維護40,072千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列通訊費及物品等經費3,062千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列污水廠土地租金經費130千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減2,932千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.臺北水源特定區建設3,975千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列操作系統歲修經費152千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │垃圾車及實驗室設備等購置經費2,612千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增2,460千元。               
  │  │  │  │5826551000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │水資源企劃、保育及│       792,723│     1,040,970│      -248,247│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │管理              │              │              │              │1.水資源規劃與管理經費50,024千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列水利業務管理與政策企劃經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │576千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.水資源政策及永續發展經費32,992千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理水資源永續發展計畫等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費5,184千元,增列輔導知識型產業發 
  │  │  │  │                  │              │              │              │展所需經費9,200千元,計淨增4,016千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.節約用水與水資源教育宣導經費90,115千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理節約用水宣導活動
  │  │  │  │                  │              │              │              │及水權管理推動等經費16,527千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強河川管理25,092千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │愛河護川教育宣導等經費34,908千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.水資源基本資料與地層下陷防治經費213,
  │  │  │  │                  │              │              │              │049千元,較上年度減列地層下陷防治執 
  │  │  │  │                  │              │              │              │行方案第二期計畫經費17,446千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.水庫安全及集水區治理保育經費381,451 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列水庫緊急處理改善工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程等經費178,806千元。               
  │  │  │  │5826552000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │水利事業建設及經營│    23,505,910│    28,108,986│    -4,603,076│                                      
  │  │  │  │管理              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5826552001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │水資源及河川管理經│       821,261│       837,728│       -16,467│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │營                │              │              │              │1.水利工程規劃 6,947千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞力外包經費及臺澎金馬地區旅費等 1,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │15千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.水資源經營管理 107,405千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列水文測驗、水質檢測及建立即時水文
  │  │  │  │                  │              │              │              │資料傳輸系統等經費 21,583千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.河川管理及防災保育計畫706,909千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列捐助臺灣省各農田水利會人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員參加全民健保保險費及河川管理業務經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費15,040千元,新增高屏溪流域管理委員
  │  │  │  │                  │              │              │              │會執行計畫經費 21,971千元,計淨增6,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │31千元。                            
  │  │  │  │5826552002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │水資源建設及維護  │     8,530,532│     9,536,823│    -1,006,291│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.水資源維護管理與規劃 148,721千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列水資源開發保育、防洪排水規
  │  │  │  │                  │              │              │              │劃、蓄水庫安全檢查評估及更新改善等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 19,164千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.水資源建設工程5,377,048千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列1,982,717千元,包括:         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)寶山第二水庫工程 1,374,862千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列 1,025,138千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管路計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫916,908千元,較上年度減列 583,09
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)建民水庫工程計畫 49,960千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列 50,040千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)鯉魚潭水庫舊灌區苑裡、日南及九張 
  │  │  │  │                  │              │              │              │犁圳輸水渠道復舊工程計畫 98,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列2,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)阿公店水庫更新工程計畫  1,832,920
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列 532,920千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)集集共同引水工程後續計畫 199,970 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列 149,970千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(7)宜蘭羅東溪攔河堰工程 200,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列 170,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(8)新增湖山水庫工程計畫 699,920千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(9)新增美濃水庫工程先期規劃經費 4,50
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,係辦理大壩地震監測、通達道 
  │  │  │  │                  │              │              │              │路調查及安全評估等工作所需經費。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(10)上年度辦理集集共同引水工程計畫預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列 1,879,765千元如數
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.自來水工程建設 3,004,763千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列 995,590千元,包括:          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)離島地區用水差價補貼 64,973千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列 54,200千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)大高雄地區自來水後續改善工程計畫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │896,700千元,較上年度增列 396,700 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)柑子林取水口下游供水計畫 1,100,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度增列 300,000千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)台北板橋新莊地區供水改善工程計畫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │443,500千元,較上年度增列 143,500 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)集集攔河堰下游自來水工程計畫 300,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度增列 10,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)新增偏遠地區飲水改善計畫 199,590 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │5826552003        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │河海堤及排水治理計│    14,154,117│    17,734,435│    -3,580,318│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │畫                │              │              │              │1.河海堤整建工程計畫 8,047,376千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列752,059千元,包括:       
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)辦理河川治理經費4,577,376千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列2,432,059千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)海堤整建及養護經費1,000,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列50,000千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)河川管理維護經費1,170,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列430,000千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)新增辦理河川景觀復育經費1,300,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.區域排水工程計畫 3,552,728千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列 863,728千元,包括:        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)全省區域排水改善工程計畫2,995,328
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,係辦理跨縣市排水系統改善規劃
  │  │  │  │                  │              │              │              │與調查、區域排水改善與維護工程及跨
  │  │  │  │                  │              │              │              │縣市區域排水私有地調查等工作所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,較上年度增列 635,328千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)台南科學園區排水改善後續工程計畫5
  │  │  │  │                  │              │              │              │57,400千元,較上年度增列 228,400千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.防洪專案計畫 2,554,013千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列3,691,987千元,包括:           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)基隆河治理工程初期實施計畫 1,322,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度減列 4,329,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)基隆河治理工程〈含員山子分洪〉第 
  │  │  │  │                  │              │              │              │二期實施計畫235,013千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列 140,013千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)大里溪治理第二期實施計畫 917,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列 417,000千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)新增鹽水溪治理實施計畫50,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)新增高屏溪流域整建治理計畫30,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │5826559000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │一般建築及設備    │            40│            40│             -│                                      
  │  │  │  │5826559011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │            40│            40│             -│本年度預算數40千元,係汰換公務機車1輛 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費。                                
  │  │  │  │5826559800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │           310│           310│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026600000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │投資審議委員會    │        76,006│        72,976│         3,030│                                      
  │  │  │  │6126600000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │        76,006│        72,976│         3,030│                                      
  │  │  │  │6126600100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        64,124│        61,111│         3,013│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費58,561千元,較上年度減列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員1人之人事費593千元,伸算增列調整待
  │  │  │  │                  │              │              │              │遇經費1,356千元,增列原由銓敘部、勞 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工委員會與人事行政局統籌編列之員工參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加公保、勞保、全民健保保險費補助及約
  │  │  │  │                  │              │              │              │聘僱人員離職儲金公提部分2,374千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增3,137千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費5,563千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等168千元,增列支領 
  │  │  │  │                  │              │              │              │月退休金員工年終慰問金44千元,計淨減
  │  │  │  │                  │              │              │              │124千元。                           
  │  │  │  │6126601000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │投資審議          │        10,898│        11,559│          -661│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.僑外投資之審核與管理經費1,822千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列僑外投資事業營運狀況調查
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費等136千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.對外投資與技術合作之審核及管理經費36
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,較上年度增列一般事務費18千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.對大陸地區投資與技術合作之審核及管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,953千元,較上年度增列一般事務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等47千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.投資案件電腦處理作業經費5,761千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列電腦租金及系統維護經費86
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                             
  │  │  │  │6126609000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           800│           122│           678│                                      
  │  │  │  │6126609011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           800│            40│           760│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換首長座車1輛經費800千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換公務機車1輛預算業已編竣, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列40千元如數減列。                
  │  │  │  │6126609019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │             -│            82│           -82│上年度購置開水機、蒸飯箱及碎紙機等預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列82千元如數減列。        
  │  │  │  │6126609800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           184│           184│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026700000        │              │              │              │                                      
  │8 │  │  │國營事業委員會    │       223,451│       223,085│           366│                                      
  │  │  │  │6126700000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │       223,451│       223,085│           366│                                      
  │  │  │  │6126700100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       211,821│       210,210│         1,611│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 168,036千元,較上年度伸算
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費 1,815千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 37,016千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列一般事務費等 127千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理經費 6,769千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊作業評審出席費等77千元。        
  │  │  │  │6126701000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國營事業管理      │        11,110│        12,355│        -1,245│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.工業安全及環保管理經費 1,024千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理災害防救業務所需經費 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.事業發展企劃經費 3,281千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列舉辦研討會所需講師鐘點費及稿費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │300千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.重機事業管理經費 3,160千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列學者專家查核所需出席費及審查費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 445千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.化工事業管理經費 1,540千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列汙染防治業務經費51千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.國營事業民營化之推動經費 2,105千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列評價委員會人員出席費等56
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元。                             
  │  │  │  │6126709800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           520│           520│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026750000        │              │              │              │                                      
  │9 │  │  │中小企業處        │       541,489│       505,336│        36,153│                                      
  │  │  │  │5226750000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       105,165│             -│       105,165│                                      
  │  │  │  │5226752000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │中小企業科技發展  │       105,165│             -│       105,165│本科目係新增,本年度預算數105,165千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,係辦理促進中小企業電子化計畫所需經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │6126750000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │       436,324│       505,336│       -69,012│                                      
  │  │  │  │6126750100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       142,483│       134,772│         7,711│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費102,722千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費6,377千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │580千元,合共增列11,957千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費17,989千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列影印機及傳真機租金等經費1,605 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列支領月退休金員工三節慰問金
  │  │  │  │                  │              │              │              │650千元,計淨減955千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.行政資訊系統開發建檔及上線經費12,035
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列委託外包開發資訊系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統經費等1,939千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.租用電腦機組及相關配備經費9,737千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列電腦設備租金等1,352千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6126751000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │輔導中小企業發展  │       291,871│       369,097│       -77,226│                                      
  │  │  │  │6126751020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │健全中小企業經營環│       104,762│       133,009│       -28,247│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │境                │              │              │              │1.中小企業投融資協助計畫經費26,443千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列中小企業融資診斷輔導等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費6,724千元                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.中小企業參與政府採購計畫經費5,997千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理政府採購法種子營
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,503千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中小企業法規調適及輔導計畫經費7,988 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列中小企業法規調適專
  │  │  │  │                  │              │              │              │案研究等經費2,012千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.中小企業經濟活動研析計畫經費14,024千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列研究中小企業輔導措施
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費3,616千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.中小企業推廣服務計畫經費24,647千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列推廣中小企業創新轉型等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費6,223千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.中小企業團體聯繫獎勵及媒體宣導計畫經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費25,663千元,較上年度減列辦理中小企
  │  │  │  │                  │              │              │              │業工商團體研討、講習、觀摩及發表會等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費8,169千元。                     
  │  │  │  │6126751021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │中小企業輔導      │       187,109│       236,088│       -48,979│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.中小企業相互合作輔導計畫經費15,624千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列聘請外籍專家來台指導
  │  │  │  │                  │              │              │              │相互合作計畫等經費4,045千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.中小企業經營能力提升輔導計畫經費99,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │71千元,較上年度減列中小企業經營管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │診斷及輔導經費等25,684千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中小企業國際化促進計畫經費7,468千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列促進中小企業國際合作經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等10,171千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.中小企業資訊管理應用計畫經費36,292千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列5,091千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.中小企業人才培訓綜合計畫經費28,254千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理中小企業各類專業
  │  │  │  │                  │              │              │              │幹部人才培訓經費等3,988千元。       
  │  │  │  │6126759000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │           870│           367│           503│                                      
  │  │  │  │6126759019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │           870│           367│           503│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置擴音及辦公設備等經費870千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置辦公設備等預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列367千元如數減列。                 
  │  │  │  │6126759800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         1,100│         1,100│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026800000        │              │              │              │                                      
  │10│  │  │加工出口區管理處及│       366,981│       505,577│      -138,596│                                      
  │  │  │  │所屬              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5926800000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │工業支出          │       366,981│       505,577│      -138,596│                                      
  │  │  │  │5926800100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       340,276│       325,247│        15,029│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費305,144千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工3人與工友2人之人事費800千元,及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │退休人員三節慰問金4,416千元,伸算增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費5,553千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分13,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │54千元,計淨增14,091千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費26,055千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公房舍及車輛租金等經費2,080 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列退休人員三節慰問金4,416千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增2,336千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理經費9,077千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊網路作業租金等經費1,398千元。   
  │  │  │  │5926801000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │加工出口區業務    │        26,605│       178,854│      -152,249│                                      
  │  │  │  │5926801020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │加工出口區管理    │        16,032│       166,263│      -150,231│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.綜合規劃經費1,273千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加工出口區內公司員工住宿生活座談經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等142千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.投資貿易業務經費7,965千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列投資審查委員兼職交通費等577千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.勞工行政、環境保護及景觀綠化經費5,39
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,較上年度減列辦理勞資關係研討 
  │  │  │  │                  │              │              │              │會經費等501千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.土地開發規劃及管理經費1,402千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列土地開發業務觀摩旅費等156 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度撥補保安警察第二總隊派駐加工出
  │  │  │  │                  │              │              │              │口區員警預算,本年度起改以由國庫增撥
  │  │  │  │                  │              │              │              │加工出口區作業基金方式辦理,所列148,
  │  │  │  │                  │              │              │              │855千元如數減列。                   
  │  │  │  │5926801021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │推動倉儲轉運專區計│        10,573│        12,591│        -2,018│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │畫                │              │              │              │1.招商行銷經費6,481千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │招商廣告經費533千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.行政管理經費1,290千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理倉儲轉運專區行政業務經費985千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.擴展倉儲轉運專區業務經費2,802千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列投資業務聯繫及觀摩經費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │500千元。                           
  │  │  │  │5926809000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│           800│          -800│                                      
  │  │  │  │5926809011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           800│          -800│上年度汰換首長座車1輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列800千元如數減列。                   
  │  │  │  │5926809800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           100│           676│          -576│本年度預算數100千元,較上年度減列如列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │0026900000        │              │              │              │                                      
  │11│  │  │中央地質調查所    │       375,630│       272,693│       102,937│                                      
  │  │  │  │5226900000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       154,585│        49,898│       104,687│                                      
  │  │  │  │5226902000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │地質災害調查研究  │       154,585│        49,898│       104,687│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.山崩調查與危險度評估經費8,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列地震山崩之調查業務經費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,166千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.斷層活動性調查經費38,753千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列環境地球化學檢測點之觀察研究等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費4,311千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增地震地質調查與活動斷層資料庫建置
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費58,832千元                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增都會區周緣整合性環境地質資料庫經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費49,000千元。                      
  │  │  │  │5926900000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │工業支出          │       221,045│       222,795│        -1,750│                                      
  │  │  │  │5926900100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       106,943│        97,438│         9,505│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費95,341千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,718千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分4,27
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,增列職員3人所需人事費1,630千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,合共增列7,622千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,602千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列房屋修繕及電話機汰換等經費1,67
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,增列一般事務費及購置電腦軟硬 
  │  │  │  │                  │              │              │              │體設備費等3,555千元,計淨增1,883千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │5926901000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │地質調查研究      │       113,890│       124,071│       -10,181│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本地質調查經費16,380千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列地質調查勞力外包及購置實驗室儀器
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等經費5,385千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.地下水觀測網水文地質調查研究經費62,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │50千元,較上年度減列按日按件計資酬金
  │  │  │  │                  │              │              │              │等550千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.都會區地下地質與工程地質調查經費21,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │32千元,較上年度減列按日按件計資酬金
  │  │  │  │                  │              │              │              │等5,708千元,增列辦理地動分析所需經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費4,371千元,計淨減1,337千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.地質資料管理供應系統經費5,151千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列按日按件計資酬金等370千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.礦產資源調查研究經費8,377千元,與較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理地質鑽探等相關經費2,53
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │5926909000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │             -│         1,050│        -1,050│                                      
  │  │  │  │5926909019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │             -│         1,050│        -1,050│上年度汰換行政大樓電梯等預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列1,050千元如數減列。               
  │  │  │  │5926909800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           212│           236│           -24│本年度預算數212千元,較上年度減列如列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │0026950000        │              │              │              │                                      
  │12│  │  │貿易調查委員會    │        89,170│        74,498│        14,672│                                      
  │  │  │  │6126950000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │        89,170│        74,498│        14,672│                                      
  │  │  │  │6126950100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        53,347│        48,491│         4,856│本年度預算數之內容與上次之比較如下:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費28,800千元,較上年度減列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員1人之人事費625千元,伸算增列調整待
  │  │  │  │                  │              │              │              │遇經費677千元,增列原由銓敘部、勞工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │委員會統籌編列之員工參加公保、勞保及
  │  │  │  │                  │              │              │              │全民健保保險費補助1,277千元,計淨增1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,329千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費24,547千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列一般事務費與購置伺服主機、會議
  │  │  │  │                  │              │              │              │室視訊設備等經費3,527千元。         
  │  │  │  │6126951000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │貿易調查業務      │        35,123│        24,707│        10,416│本年度預算數之內容與上次之比較如下:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.進口救濟與不公平貿易調查經費4,077千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列產業損害調查案例及制
  │  │  │  │                  │              │              │              │度之研究等經費2,556千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國際事務協調與合作經費1,987千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列貿易調查資料之譯稿及審稿經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費59千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.貿易救濟諮詢服務與推廣經費9,909千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列購置電腦軟硬體設備等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,523千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.貿易調查資訊網路系統之建置與開發經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,558千元,較上年度增列電腦軟硬體維 
  │  │  │  │                  │              │              │              │護等經費381千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.進口救濟制度法令蒐集及研究經費4,592 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列進口救濟相關資料審
  │  │  │  │                  │              │              │              │查、校稿及彙編等經費1,991千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增貿易救濟防火牆經費12,000千元。  
  │  │  │  │6126959000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│           600│          -600│                                      
  │  │  │  │6126959019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │             -│           600│          -600│上年度購置電腦系統週邊設備及汰換辦公設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備、機車等預算業已編竣,所列 600千元如
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                              
  │  │  │  │6126959800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           700│           700│             -│仍照上年度預算編列。                  
─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────