91C4F29.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名          稱  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0029000000        │              │              │              │                                      
15│  │  │  │交通部主管        │    87,252,599│   133,744,676│   -46,492,077│                                      
  │  │  │  │0029010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │交通部            │    79,450,842│   126,317,124│   -46,866,282│                                      
  │  │  │  │4029010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │             -│     4,721,981│    -4,721,981│                                      
  │  │  │  │4029015100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │投資事業股權移轉  │             -│     4,721,980│    -4,721,980│上年度出售中華電信股份有限公司國庫持股
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需證券交易稅及作業預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,721,980千元如數減列。               
  │  │  │  │4029018200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │投資支出          │             -│             1│            -1│                                      
  │  │  │  │4029018210        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │對中華電信股份有限│             -│             1│            -1│上年度配合中華電信股份有限公司民營化投
  │  │  │  │公司投資          │              │              │              │資該公司特別股二股預算業已編竣,所列1 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                        
  │  │  │  │5229010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │        99,532│        94,731│         4,801│                                      
  │  │  │  │5229011800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │交通科技研究發展  │        99,532│        94,731│         4,801│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.科技計畫管考作業經費9,989千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列科技專案計畫學者專家書面審查
  │  │  │  │                  │              │              │              │費與出席費等3,750千元,增列捐助中國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電機工程學會辦理科技發展研討會經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │470千元,計淨減2,280千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.交通科技研究及應用推動計畫經費88,601
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列委外辦理電信科技與
  │  │  │  │                  │              │              │              │土木工程研發等經費7,309千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.技術標準規範之研訂經費942千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列研訂交通科技標準規範之相關經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費228千元。                         
  │  │  │  │6029010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │交通支出          │    79,351,310│   121,435,844│   -42,084,534│                                      
  │  │  │  │6029010100        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般行政          │       540,201│       536,405│         3,796│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費408,752千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費3,192千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分16
  │  │  │  │                  │              │              │              │,775千元,增列辦理道路交通安全計畫相
  │  │  │  │                  │              │              │              │關人員人事費1,061千元,合共增列21,02
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費63,211千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公大樓水電費、一般事務費及公
  │  │  │  │                  │              │              │              │共安全檢查缺失改善工程經費8,301千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國際事務經費1,609千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置辦公事務用品及傳真機等經費354千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.重大交通建設財務規劃、管理及監督經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,544千元,較上年度減列郵資及電腦網 
  │  │  │  │                  │              │              │              │路通訊經費290千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.資訊管理經費65,085千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦數據網路通訊等經費10,961千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置電腦週邊設備經費及網路工程經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,674千元,計淨減8,287千元。        
  │  │  │  │6029011000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │航政業務規劃及督導│       106,019│       546,830│      -440,811│                                      
  │  │  │  │6029011020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │航政管理          │        21,052│        34,093│       -13,041│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.一般航政行政經費4,883千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理兩岸通航準備工作等經費1,350 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.海上航行安全管理經費16,169千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理海難搜救等作業經費5,415 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列捐助國際衛星輔助搜救組織海
  │  │  │  │                  │              │              │              │難救助經費24千元,計淨減5,391千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度台中水湳及清泉崗機場整體發展計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫預算業已編竣,所列9,000千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │6029011021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │港務管理          │         3,912│         4,637│          -725│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.一般港務行政經費2,525千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列航港管理體制及法規修訂作業經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │492千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國際港口檢查及協調經費1,387千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列檢查與協調國際港口業務人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │兼職交通費767千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6029011022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │現職船員專業訓練  │        35,863│       461,736│      -425,873│本年度預算數35,863千元,係配合航海人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練、發證及當值標準國際公約規定,辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │各項船員專業訓練,較上年度減列委託船員
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練中心辦理船員專業訓練及購置操船模擬
  │  │  │  │                  │              │              │              │機等訓練設備經費425,873千元。         
  │  │  │  │6029011023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │海運通信資訊系統專│        45,192│        46,364│        -1,172│本年度預算數45,192千元,係辦理亞太營運
  │  │  │  │案                │              │              │              │海運轉運中心執行各方案所需各項連線系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │協調與督導經費,較上年度減列一般事務費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,172千元。                           
  │  │  │  │6029011100        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │郵電業務規劃及督導│         2,200│         3,011│          -811│本年度預算數2,200千元,係推動與督導郵 
  │  │  │  │                  │              │              │              │政、電信業務自由化及公司化所需經費,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列一般事務費811千元。         
  │  │  │  │6029011200        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │路政業務規劃及督導│       813,748│       836,084│       -22,336│                                      
  │  │  │  │6029011220        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │路政管理          │        17,511│        21,337│        -3,826│本年度預算數17,511千元,係督導鐵、公路
  │  │  │  │                  │              │              │              │各項建設及觀光業務所需經費,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列委外辦理車輛安全瑕疵調查申訴計畫經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,826千元。                           
  │  │  │  │6029011221        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │公路監理業務管理  │        83,608│        94,031│       -10,423│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.車輛牌照印製經費27,024千元,係委託台
  │  │  │  │                  │              │              │              │北市、高雄市、金門縣及連江縣公路監理
  │  │  │  │                  │              │              │              │單位辦理各型車輛號牌及證照印製所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,較上年度減列408千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.公路監理作業自動化經費21,584千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列委外辦理公路監理作業資訊系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統計畫經費5,015千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.公路監理設備擴充經費35,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列汰購監理及稽察用訓練設備經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,000千元。                         
  │  │  │  │6029011222        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │汽車燃料使用費經徵│        70,112│        67,444│         2,668│1.本年度預算數70,112千元,係辦理汽車燃
  │  │  │  │管理              │              │              │              │料使用費經徵之宣導、督導及管理所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,較上年度減列員工加班值班等經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │199千元,增列加強汽車燃料使用費經徵 
  │  │  │  │                  │              │              │              │法令宣導、補助各縣市政府公路監理單位
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理汽車燃料使用費稽徵及購置個人電腦
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費7,867千元,計淨增2,668千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入
  │  │  │  │                  │              │              │              │分配支應。                          
  │  │  │  │6029011226        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │補貼偏遠路線營運虧│       638,776│       648,640│        -9,864│本年度預算數638,776千元,係辦理偏遠路 
  │  │  │  │損                │              │              │              │線大眾運輸營運虧損補貼所需經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列補貼費用9,864千元。             
  │  │  │  │6029011227        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │車輛工程重機械編用│         3,741│         4,632│          -891│本年度預算數3,741千元,係辦理工程重機 
  │  │  │  │                  │              │              │              │械車輛之編管及訓練所需經費,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列車輛編用研討等經費891千元。         
  │  │  │  │6029011300        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │交通統計業務      │        11,200│        12,900│        -1,700│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.交通調查統計經費7,405千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委外辦理汽車貨運業調查統計計畫經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費999千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.交通公務統計經費3,795千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列交通業務概況等資料印製費701千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6029014800        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │道路交通安全計畫  │       541,284│       522,582│        18,702│1.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │                  │              │              │              │:                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)加強道路交通安全工作督導與查核經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費6,238千元,較上年度增列台澎金馬 
  │  │  │  │                  │              │              │              │地區旅費等213千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)道路交通工程及安全設施改善經費140
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,較上年度減列補助各縣市交
  │  │  │  │                  │              │              │              │通工程及安全設施改善等經費5,440千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)加強公路監理及運輸管理等安全措施 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費35,700千元,較上年度增列補助各
  │  │  │  │                  │              │              │              │縣市與中央政府各機關辦理道路交通安
  │  │  │  │                  │              │              │              │全相關法令編印、運輸從業人員再教育
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練及安全講習等經費11,400千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)加強道路交通秩序整頓及行車管制經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費129,000千元,較上年度減列補助各 
  │  │  │  │                  │              │              │              │縣市辦理道路交通秩序整頓及行車管制
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費21,979千元,增列一般事務費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,計淨減20,979千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)加強道路交通安全教育經費116,720千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列補助各縣市及中央政
  │  │  │  │                  │              │              │              │府各機關辦理道路交通安全教育等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │20,420千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)加強道路交通安全宣導經費109,626千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列補助各縣市及中央政
  │  │  │  │                  │              │              │              │府各機關辦理道路交通安全宣導等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │25,226千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(7)加強執行機動車輛肇事管制工作經費4
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,與上年度同。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(8)上年度由汽車燃料使用費收入支應之 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理道路交通安全計畫相關人員人事費
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算12,138千元,本年度移由「一般行
  │  │  │  │                  │              │              │              │政」科目項下編列,如數減列。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入
  │  │  │  │                  │              │              │              │分配支應。                          
  │  │  │  │6029014900        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │國道興建管理      │       480,486│       467,204│        13,282│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費423,697千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費6,779千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分14
  │  │  │  │                  │              │              │              │,477千元,合共增列21,256千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費31,451千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等6,123千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.管理資訊作業費15,637千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列個人電腦及網路軟體養護費等1,877千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列購置電腦軟硬體設備經費2,140 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增263千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.工程技術研究及管理經費9,701千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理高速公路興建工程各項專
  │  │  │  │                  │              │              │              │業訓練及汰換播音系統設備等經費2,114 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │6029015000        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │公營事業民營化員工│             -│        25,140│       -25,140│上年度配合台灣航業股份有限公司民營化,
  │  │  │  │權益補償給付      │              │              │              │原有從業人員權益補償所需第二年預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列25,140千元如數減列。        
  │  │  │  │6029016000        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │交通事業管理      │       391,615│       641,833│      -250,218│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費103,874千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員2人之人事費及員工不休假加班費4,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │37千元,伸算增列調整待遇經費472千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列原由銓敘部與勞工委員會統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保及全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助4,482千元,計淨增117千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費37,640千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列汰換影印機等經費972千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.交通事業統計及資訊管理8,170千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列汰換個人電腦設備經費3,391 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.鐵路業務管理28,222千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助臺灣鐵路管理局站場改善等經費15,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │76千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.航港業務管理22,268千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │委託各港務局辦理交通船碼頭設施改善等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費5,570千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.公路運輸及監理業務督導89,547千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列補助臺灣汽車客運股份有限公
  │  │  │  │                  │              │              │              │司償還精省前向原省交通建設基金貸款支
  │  │  │  │                  │              │              │              │應精簡人員所需資遣費200,000千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列委託各縣市政府辦理大眾運輸轉運站規
  │  │  │  │                  │              │              │              │劃設計及監造興建等經費55,498千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減144,502千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.道路交通管理46,483千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理交通設施改善及研擬交通改善措施等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費97,370千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.公路工程管理55,411千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理公路橋梁管理及安全維護工作等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │17,446千元。                        
  │  │  │  │6029016100        │              │              │              │                                      
  │  │13│  │公路建設及監理業務│     7,729,334│     7,264,983│       464,351│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │管理              │              │              │              │1.人員維持費3,676,869千元,較上年度伸 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算增列調整待遇經費75,055千元、增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │210,920千元,合共增列285,975千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費217,053千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦公室修繕等經費12,836千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.公路監理業務經費2,916,066千元,其中7
  │  │  │  │                  │              │              │              │56,842千元,係以汽車燃料使用費收入支
  │  │  │  │                  │              │              │              │應,較上年度增列印製臺灣省轄之車輛牌
  │  │  │  │                  │              │              │              │照及興建嘉義區監理所辦公大樓等經費68
  │  │  │  │                  │              │              │              │,648千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.汽車技術訓練141,263千元,其中132,670
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,係以汽車駕駛及修護訓練服務收入
  │  │  │  │                  │              │              │              │支應,較上年度增列北部汽車技術訓練中
  │  │  │  │                  │              │              │              │心鋼構鐵屋工程及考驗場設施更新工程等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費3,359千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.資訊管理166,210千元,其中91,158千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與1,275千元,分別以汽車燃料使用費收 
  │  │  │  │                  │              │              │              │入、汽車駕駛及修護訓練服務收入支應,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列電腦軟、硬體等維護費1,92
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.公路監理等車輛及機械設備管理338,562 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,其中300,444千元與20,294千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │分別以汽車燃料使用費收入、汽車駕駛及
  │  │  │  │                  │              │              │              │修護訓練服務收入支應,較上年度增列汰
  │  │  │  │                  │              │              │              │換養護工程車37輛等經費53,113千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.公路養護行政273,311千元,其中258,161
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,係以汽車燃料使用費收入支應,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列委外辦理確保自然災害下橋梁
  │  │  │  │                  │              │              │              │之安全性研究及岡山監工站有償撥用岡山
  │  │  │  │                  │              │              │              │鎮鎮有土地等經費42,344千元。        
  │  │  │  │6029016500        │              │              │              │                                      
  │  │14│  │軌道工程興建管理  │       103,824│       108,243│        -4,419│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費68,493千元,較上年度增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │等651千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費35,331千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公室租金等經費2,881千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度購置辦公室桌椅等設備預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列2,189千元如數減列。         
  │  │  │  │6029018000        │              │              │              │                                      
  │  │15│  │營業基金          │     6,191,000│     2,177,608│     4,013,392│                                      
  │  │  │  │6029018010        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │台灣汽車客運股份有│     3,000,000│       913,744│     2,086,256│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │限公司            │              │              │              │1.新增彌補台灣汽車客運股份有限公司民營
  │  │  │  │                  │              │              │              │化前累積虧損3,000,000千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度前台灣省政府土地作價投資台灣汽
  │  │  │  │                  │              │              │              │車客運股份有限公司計畫預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列913,744千元如數減列。           
  │  │  │  │6029018020        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │台灣鐵路管理局    │     3,191,000│     1,263,864│     1,927,136│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.台鐵東線購置城際及區間客車計畫先期作
  │  │  │  │                  │              │              │              │業經費5,000 千元,較上年度減列2,500 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.台鐵增設都會區通勤站建設計畫100,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.清償台鐵電氣化工程債務記帳關稅36,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.台灣鐵路更新軌道結構計畫500,082千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列82千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.鐵路行車保安設備改善計畫907,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列607,000千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.鐵路平交道防護設備改善計畫200,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列100,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.台鐵汰換機車及貨車計畫先期作業經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度增列1,400千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增台鐵增添客車後續計畫,總經費3,31
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元,八十七至八十八年度已共編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列1,872,082千元,本年度續編最後一年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,437,918千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.上年度高雄臨港沿線安全改善措施預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列100,000千元如數減列。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.上年度台鐵烏日車站道岔工程預算業已 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列76,764千元如數減列。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.上年度獎勵民間投資車站開發委託顧問 
  │  │  │  │                  │              │              │              │機構規劃預算業已編竣,所列10,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.上年度台鐵兼具都會區捷運功能增設通 
  │  │  │  │                  │              │              │              │勤車站評估規劃預算業已編竣,所列10,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元如數減列。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │13.上年度台中烏日站規劃設計預算業已編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列20,000千元如數減列。        
  │  │  │  │6029018100        │              │              │              │                                      
  │  │16│  │非營業基金        │     6,794,500│     7,123,000│      -328,500│                                      
  │  │  │  │6029018120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通建設基金      │     6,794,500│     7,123,000│      -328,500│本年度預算數6,794,500千元,係國道公路 
  │  │  │  │                  │              │              │              │建設管理基金所辦理各項工程屬於非自償部
  │  │  │  │                  │              │              │              │分由國庫增撥數,包括:                
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.中山高速公路楊梅至新竹段拓寬計畫70,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度減列1,006,540千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.中山高速公路新竹系統交流道至員林交流
  │  │  │  │                  │              │              │              │道拓寬計畫794,600千元,較上年度減列4
  │  │  │  │                  │              │              │              │41,627千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中山高速公路員林至高雄段拓寬計畫184,
  │  │  │  │                  │              │              │              │700千元,較上年度減列405,770千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.北宜高速公路頭城至蘇澳段建設計畫1,16
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,600千元,較上年度減列1,832,400千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.第二高速公路後續建設計畫4,583,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列3,357,837千元。     
  │  │  │  │6029018600        │              │              │              │                                      
  │  │17│  │鐵公路重要交通工程│    55,642,184│   101,165,893│   -45,523,709│                                      
  │  │  │  │6029018610        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │鐵路建設計畫      │     5,705,106│    11,835,833│    -6,130,727│本年度預算數之內容與上年度(含一次性擴
  │  │  │  │                  │              │              │              │大內需追加預算2,313,000千元)之比較如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │下:                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.台北市區鐵路地下化南港專案工程計畫經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,967,099千元,較上年度減列2,545,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │01千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.台中、嘉義及台南市區鐵路地下化工程計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費14,916千元,較上年度減列10,084
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.東部鐵路改善計畫經費2,763,124千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列1,236,876千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.高雄都會區鐵路地下化工程計畫經費959,
  │  │  │  │                  │              │              │              │967千元,較上年度增列479,967千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度台北市區鐵路地下化萬板專案工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫預算業已編竣,所列2,808,833千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度興建與營運屏東大鵬灣至恆春、墾
  │  │  │  │                  │              │              │              │丁地區軌道系統可行性研究預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列9,000千元如數減列。           
  │  │  │  │6029018620        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │公路建設計畫      │    28,886,378│    54,985,381│   -26,099,003│本年度預算數之內容與上年度(含一次性擴
  │  │  │  │                  │              │              │              │大內需追加預算9,457,156千元)之比較如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │下:                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.西部濱海快速公路工程計畫經費4,583,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列2,117,000千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.台灣地區西部走廊東西向快速公路建設計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費6,446,200千元,較上年度減列19,
  │  │  │  │                  │              │              │              │470,956千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.台灣地區砂石運輸道路改善計畫經費60,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度減列40,000千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.公路系統改善經費2,312,900千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列2,691,100千元,包括:       
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)省道改善工程經費2,112,900千元,係
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理台1線鳳山至屏東段、台9線南迴 
  │  │  │  │                  │              │              │              │公路與二城至蘇澳段及台13線道路改善
  │  │  │  │                  │              │              │              │等工程經費,較上年度減列台1線頭前
  │  │  │  │                  │              │              │              │溪橋改建、台2線北宜縣界至龍德大橋
  │  │  │  │                  │              │              │              │段改善、台11線東部濱海公路改善及台
  │  │  │  │                  │              │              │              │19線省道中央公路拓寬改善等工程經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,500,100千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)縣道改善工程經費200,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列120線尖石鄉八五山至北橫公 
  │  │  │  │                  │              │              │              │路高義段新闢路線計畫及178線改善等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程經費141,000千元,增列基隆暖暖 
  │  │  │  │                  │              │              │              │至宜蘭大溪段工程改善經費50,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減91,000千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)上年度台中港港區及聯外道路興建工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │程預算業已編竣,所列100,000千元如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.公路受損橋梁重建及改善工程經費916,60
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列83,400千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.都市計畫公共設施用地使用及建設計畫經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費325,000千元,較上年度減列328,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.台北都會區快速道路系統整體發展計畫經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費505,000千元,較上年度減列90,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.高雄都會區快速道路系統第一期新建工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費100,000千元,較上年度減列400,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.國道東部公路規劃設計150,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列46,000千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.重要公路易肇事及坍方路段改善經費370
  │  │  │  │                  │              │              │              │,700千元,較上年度增列300,700千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.生活圈道路系統建設計畫經費3,681,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列81,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.公路養護經費8,961,778千元,係以汽車
  │  │  │  │                  │              │              │              │燃料使用費收入支應,較上年度增列166,
  │  │  │  │                  │              │              │              │553千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │13.新增國道末端銜接高雄國際機場及國際 
  │  │  │  │                  │              │              │              │海港之瓶頸路段改善經費282,000千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │14.新增高雄港聯外道路系統之高雄市漁港 
  │  │  │  │                  │              │              │              │路改善經費136,000千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │15.新增台北地區防洪第三期實施計畫之橋 
  │  │  │  │                  │              │              │              │樑工程經費56,200千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │16.上年度縣鄉道改善工程預算業已編竣, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列1,500,000千元如數減列。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │17.上年度苗栗縣北橫公路規劃設計預算業 
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列20,000千元如數減列。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │18.上年度屏東二代加工出口區聯外道路工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │程預算業已編竣,所列200,000千元如數 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │19.上年度台南科學園區聯外道路拓寬工程 
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列30,000千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │20.上年度中部橫貫快速公路規劃設計預算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列35,000千元如數減列。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │21.上年度國道五號公路台東太麻里段規劃 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設計預算業已編竣,所列70,000千元如數
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                              
  │  │  │  │6029018630        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │重大建設聯絡道路改│     3,787,700│     1,900,000│     1,887,700│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │善計畫            │              │              │              │1.第二高速公路後續計畫交流道聯絡道路系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統改善計畫經費600,000千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列870,000千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.西濱快速公路交流道連絡道路改善計畫經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費150,000千元,較上年度減列30,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中山高速公路交流道連絡道路系統改善工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程經費1,685,000千元,較上年度增列1,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │85,000千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.桃園航空城客貨運園區聯外道路系統建設
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫經費1,352,700千元,較上年度增列1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,322,700千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度東西向快速公路交流道聯絡道路改
  │  │  │  │                  │              │              │              │善工程規劃設計預算業已編竣,所列10,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元如數減列。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度台9線坪林橋至坪林隧道東端出口
  │  │  │  │                  │              │              │              │改善計畫預算業已編竣,所列10,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                          
  │  │  │  │6029018640        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │大眾捷運系統建設計│    14,963,000│    29,856,179│   -14,893,179│本年度預算數之內容與上年度(含一次性擴
  │  │  │  │畫                │              │              │              │大內需追加預算16,721,000千元)之比較如
  │  │  │  │                  │              │              │              │下:                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.桃園、新竹、台中及台南都會區大眾捷運
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統建設先期作業相關經費20,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列20,000千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.獎勵民間投資中正國際機場至台北捷運建
  │  │  │  │                  │              │              │              │設綜合顧問議約及前置作業相關經費20,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度減列40,179千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.台北都會區大眾捷運系統建設計畫經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │650,000千元,較上年度減列板橋線與土 
  │  │  │  │                  │              │              │              │城線工程經費8,865,000千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.台北都會區大眾捷運系統後續路網新莊蘆
  │  │  │  │                  │              │              │              │洲線經費4,125,000千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │新莊線及蘆洲線購地經費等12,081,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫經費8,700,000千元,較上年度增列5
  │  │  │  │                  │              │              │              │,700,000千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增台北都會區大眾捷運系統後續路網南
  │  │  │  │                  │              │              │              │港線東延段經費448,000千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度辦理台北捷運系統縣側環狀線先期
  │  │  │  │                  │              │              │              │規劃預算業已編竣,所列35,000千元如數
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                              
  │  │  │  │6029018690        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │補助興建示範停車場│     2,300,000│     2,588,500│      -288,500│本年度預算數2,300,000千元,係補助各縣 
  │  │  │  │計畫              │              │              │              │市政府辦理截至八十九年度止已核定興建示
  │  │  │  │                  │              │              │              │範停車場所需經費,較上年度減列288,500 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6029019800        │              │              │              │                                      
  │  │18│  │第一預備金        │         3,715│         4,128│          -413│本年度預算數3,715千元,較上年度減列如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
  │  │  │  │6829010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │福利服務支出      │             -│         2,932│        -2,932│                                      
  │  │  │  │6829015500        │              │              │              │                                      
  │  │19│  │早期退休人員生活困│             -│         2,932│        -2,932│上年度陽明海運股份有限公司及台灣航業股
  │  │  │  │難濟助金          │              │              │              │份有限公司民營化前退休人員之三節慰問金
  │  │  │  │                  │              │              │              │等2,932千元,本年度所需經費改由行政院 
  │  │  │  │                  │              │              │              │公營事業民營化基金編列,如數減列。    
  │  │  │  │7529010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │             -│        61,636│       -61,636│                                      
  │  │  │  │7529015300        │              │              │              │                                      
  │  │20│  │退休撫卹給付      │             -│        61,636│       -61,636│上年度陽明海運股份有限公司及台灣航業股
  │  │  │  │                  │              │              │              │份有限公司民營化前退休人員之月退休金等
  │  │  │  │                  │              │              │              │61,636千元,本年度所需經費改由行政院公
  │  │  │  │                  │              │              │              │營事業民營化基金編列,如數減列。      
  │  │  │  │0029110000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │民用航空局及所屬  │       302,229│       285,241│        16,988│                                      
  │  │  │  │6029110000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │交通支出          │       302,229│       285,241│        16,988│                                      
  │  │  │  │6029110100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       226,730│       208,542│        18,188│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費212,369千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費1,401千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分6,
  │  │  │  │                  │              │              │              │714千元,增列職員19人所需人事費11,70
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,合共增列19,824千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費12,451千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置辦公文具及紙張等經費1,406 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理1,910千元,較上年度減列購置 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦硬體設備費及區域網路維護費等230 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │6029110200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │空運業務          │        16,180│        18,294│        -2,114│                                      
  │  │  │  │6029110201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │空運業務查核      │           240│           446│          -206│本年度預算數240千元,係派員赴國外查驗 
  │  │  │  │                  │              │              │              │航空公司購置航空器及相關設備發證國外旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,較上年度減列新闢航線適航查核發證及
  │  │  │  │                  │              │              │              │出席國際航空時間帶協調會議等國外旅費20
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元。                               
  │  │  │  │6029110202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │航空運輸補貼      │        15,940│        17,848│        -1,908│本年度預算數15,940千元,係依民用航空法
  │  │  │  │                  │              │              │              │第五十五條第二項及離島遍遠地區居民航空
  │  │  │  │                  │              │              │              │票價補貼辦法規定,給予離島偏遠地區居民
  │  │  │  │                  │              │              │              │往返居住地搭乘航空器之票價補貼經費,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列1,908千元。                 
  │  │  │  │6029110300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │拓展航權          │           553│           725│          -172│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.舉辦雙邊航權諮商會議經費112千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列參加國際會議所需文件影印及
  │  │  │  │                  │              │              │              │裝訂等經費8千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.洽商航權及修訂航約經費441千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列赴東南亞修訂空運協定等國外旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費164千元。                         
  │  │  │  │6029110400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │航空隊業務        │        58,646│        57,380│         1,266│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費51,026千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費561千元,增列原由銓敘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部與勞工委員會統籌編列之員工參加公保
  │  │  │  │                  │              │              │              │、勞保及全民健保保險費補助1,698千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,合共增列2,259千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費2,626千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列車輛維護費等176千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.航空救災及重大交通建設空中照相業務4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │994千元,較上年度減列辦公大樓水電費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及修繕費等817千元。                 
  │  │  │  │6029119800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           120│           300│          -180│本年度預算數120千元,較上年度減列如列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │0029210000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │中央氣象局        │     1,273,586│     1,266,265│         7,321│                                      
  │  │  │  │5229210000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       446,665│       513,068│       -66,403│                                      
  │  │  │  │5229212000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │氣象科技研究發展  │       446,665│       513,068│       -66,403│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5229212020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │氣象科技研究      │        73,112│        78,804│        -5,692│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費24,517千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,118千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.氣象科技研究45,535千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │委託辦理天氣預報技術及氣象科技現代化
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究計畫經費等5,924千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.人才培育3,060千元,較上年度減列教育 
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練費  886千元。                   
  │  │  │  │5229212021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │氣象資訊處理研究與│       176,391│       226,740│       -50,349│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │開發              │              │              │              │1.人員維持費58,189千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費2,638千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.氣象資訊處理、研究與開發經費118,202 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列氣象業務全面電腦化
  │  │  │  │                  │              │              │              │第三期計畫經費90,269千元,增列氣候變
  │  │  │  │                  │              │              │              │異與劇烈天氣監測預報系統發展計畫經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │37,550千元,減列國內衛星或地面傳輸資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料專線及撥接線路等使用費268千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減52,987千元。                    
  │  │  │  │5229212022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │應用氣象研究      │        18,426│        18,758│          -332│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費10,963千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費495千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.氣象資料處理3,555千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │氣象資料處理所需電腦及週邊設備維護費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等477千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.水文氣象研究10千元,與上年度同。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.農業氣象研究3,255千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │擴充移動式自動化微氣象觀測系統設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費993千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增氣象資訊服務643千元,係租賃新型 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦辦理提供民眾氣象資訊業務所需經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │5229212023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │地震測報          │       178,736│       188,766│       -10,030│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費40,540千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,783千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.地震測報業務138,196千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列衛星通信備援系統傳輸通信費等11,813
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │6129210000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │       826,921│       753,197│        73,724│                                      
  │  │  │  │6129210100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       513,163│       493,531│        19,632│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費474,090千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費7,745千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分19
  │  │  │  │                  │              │              │              │,305千元,合共增列27,050千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費39,073千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列本局大樓不斷電系統維護費等7,41
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │6129211000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │氣象測報          │       309,322│       246,336│        62,986│                                      
  │  │  │  │6129211020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │氣象觀測          │        97,016│        52,443│        44,573│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.氣象觀測47,016千元,較上年度減列汰換
  │  │  │  │                  │              │              │              │台南站之高空氣象觀測設備及加裝自動遙
  │  │  │  │                  │              │              │              │測站雨量資料記錄器等經費2,851千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.建立金門及馬祖氣象站50,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列興建金門、馬祖氣象站辦公房舍
  │  │  │  │                  │              │              │              │及觀測坪等工程經費47,424千元。      
  │  │  │  │6129211021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │天氣預報及颱風測報│        44,990│        11,955│        33,035│本年度預算數44,990千元,係辦理天氣預報
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務發展及宣導所需經費,較上年度增列建
  │  │  │  │                  │              │              │              │立關聯式資料庫主機伺服系統設備費5,923 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元及高速電腦維護經費27,112千元等,合
  │  │  │  │                  │              │              │              │共增列33,035千元。                    
  │  │  │  │6129211022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │氣象通信及雷達測報│        27,548│        30,859│        -3,311│本年度預算數27,548千元,係辦理國內外氣
  │  │  │  │                  │              │              │              │象通信傳輸所需經費,較上年度減列購置各
  │  │  │  │                  │              │              │              │雷達站作業系統電腦及電台配線器材等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,311千元。                           
  │  │  │  │6129211027        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │衛星資料接收及處理│        13,095│        14,485│        -1,390│本年度預算數13,095千元,係辦理接收氣象
  │  │  │  │                  │              │              │              │衛星資料及即時處理所需經費,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置繞極軌道衛星接收處理系統零件等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,390千元。                         
  │  │  │  │6129211030        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │氣象儀器檢校      │        30,102│        36,396│        -6,294│本年度預算數30,102千元,係維修及校驗各
  │  │  │  │                  │              │              │              │氣象站之氣象儀器所需經費,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │全國自動雨量測量及風速、溫度等氣象遙測
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統電腦軟硬體維護費等6,294千元。     
  │  │  │  │6129211031        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │海象測報          │        21,809│        22,774│          -965│本年度預算數21,809千元,係辦理海象觀測
  │  │  │  │                  │              │              │              │與預報之資料建檔及提供服務所需經費,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列海象觀測儀器保險費965千元。 
  │  │  │  │6129211032        │              │              │              │                                      
  │  │  │7 │氣象服務業務開發與│        74,762│        77,424│        -2,662│本年度預算數74,762千元,係建立台灣南區
  │  │  │  │推展              │              │              │              │氣象中心計畫最後一年經費,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │設置氣象博物館展示設施及古蹟修復等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,662千元。                           
  │  │  │  │6129219000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │         2,106│        11,000│        -8,894│                                      
  │  │  │  │6129219002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         2,106│        11,000│        -8,894│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.本局與氣象站房舍、圍牆整修及地板更新
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費  2,106千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度房舍、圍牆整修及地板更新等預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列11,000千元如數減列。  
  │  │  │  │6129219800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         2,330│         2,330│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0029310000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │觀光局及所屬      │     5,157,735│     4,821,239│       336,496│                                      
  │  │  │  │6129310000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     5,157,735│     4,821,239│       336,496│                                      
  │  │  │  │6129310100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       245,529│       236,809│         8,720│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費219,098千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費6,756千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │104千元,合共增列11,860千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費26,431千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公大樓管理及清潔維護等經費3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │140千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6129311000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │觀光業務          │     1,404,729│     1,126,022│       278,707│                                      
  │  │  │  │6129311020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │觀光宣傳與推廣    │       378,601│       550,039│      -171,438│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理國際觀光媒體宣傳及製發觀光宣傳品
  │  │  │  │                  │              │              │              │230,525千元,較上年度減列製作虛擬之 
  │  │  │  │                  │              │              │              │台灣套裝遊程經費78,604千元,增列國際
  │  │  │  │                  │              │              │              │觀光媒體宣傳經費等36,391千元,計淨減
  │  │  │  │                  │              │              │              │42,213千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推展國際會議市場及聯合民間辦理海外宣
  │  │  │  │                  │              │              │              │傳推廣92,908千元,較上年度減列辦理國
  │  │  │  │                  │              │              │              │際旅展及推廣國際會議來華舉行經費118,
  │  │  │  │                  │              │              │              │227千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.輔導民間團體、地方政府舉辦民俗節慶活
  │  │  │  │                  │              │              │              │動及旅展推廣42,561千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │捐助民間團體按月辦理國際標準民俗活動
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費8,849千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強觀光宣傳籌辦美食節活動5,920千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.參加國際組織及會議4,343千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列參加國際組織會費等2,149千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.中正機場旅客服務中心維持費1,541千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.高雄機場旅客服務中心維持費803千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │6129311021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │觀光業務調查與規劃│        13,990│        15,766│        -1,776│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.觀光資料統計及資訊電腦化6,929千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列購置電腦軟體等經費1,712 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.觀光資料蒐集及出版2,900千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列觀光資料印刷及郵寄等經費1,049 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.觀光潛在市場發展與行銷策略之研究4,16
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,較上年度增列委外辦理國人國內 
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅遊狀況調查計畫經費985千元。       
  │  │  │  │6129311022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │觀光從業人員訓練  │         7,418│         8,382│          -964│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.觀光從業人員訓練4,675千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理在職人員訓練經費692千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.導遊與領隊人員甄選及訓練2,091千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理領隊人員培訓等經費18
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.建教合作培育觀光人才652千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列捐助民間團體經費85千元。      
  │  │  │  │6129311023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │觀光業務管理與服務│        24,613│        27,829│        -3,216│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.旅行業管理及督導4,594千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理旅行業者業務檢查所需資料印刷
  │  │  │  │                  │              │              │              │及裝訂等經費510千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.觀光旅館與從業人員之管理及輔導772千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理觀光旅館業講習經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等86千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.松山旅遊服務中心維持費16,164千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置辦公文具用品及辦公室清
  │  │  │  │                  │              │              │              │潔維護等經費2,277千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.一般旅館與從業人員之管理及輔導3,083 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理在職人員訓練經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等343千元。                       
  │  │  │  │6129311025        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │觀光資源保育與開發│       909,003│       449,615│       459,388│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.改善風景區經營及管理7,580千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列重點風景區環境清潔、招牌更新
  │  │  │  │                  │              │              │              │與賣店形象之改善計畫經費及委託辦理空
  │  │  │  │                  │              │              │              │域遊憩系統研究計畫經費4,058千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.風景區公共建設756,573千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委託辦理台灣地區觀光遊憩系統開發
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫後續執行方案之研究經費354千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列金門地區觀光建設計畫經費67,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,烏來、泰安、谷關、東埔、關子嶺、
  │  │  │  │                  │              │              │              │四重溪、金崙、盧山、清泉、北投、礁溪
  │  │  │  │                  │              │              │              │與知本地區溫泉開發計畫經費132,200千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元及觀光遊憩地區聯外道路改善經費205,
  │  │  │  │                  │              │              │              │200千元,計淨增404,046千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.北海岸風景區管理所85,232千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列白沙灣、金山服務中心用地取得及
  │  │  │  │                  │              │              │              │風景區各據點綠美化工程經費46,600千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.觀音山風景區管理所59,618千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列觀音山聯外道路改善工程等經費12
  │  │  │  │                  │              │              │              │,800千元。                          
  │  │  │  │6129311026        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │國民旅遊事業管理與│        71,104│        74,391│        -3,287│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │推廣              │              │              │              │1.基本行政工作維持費5,244千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列台澎金馬地區旅費及辦公室修繕費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等5,027千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.遊憩事業管理與推廣65,860千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列台灣地區大型地方節慶活動推廣等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,740千元。                     
  │  │  │  │6129311100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │國家風景區開發與管│     3,495,835│     3,445,865│        49,970│                                      
  │  │  │  │理                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6129311120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │東北角海岸國家風景│       153,498│       216,427│       -62,929│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │區開發與管理      │              │              │              │1.人員維持費51,355千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,325千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分1,03
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,合共增列2,356千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費2,143千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列風景區清潔維護費285千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.東北角海岸國家風景區開發計畫100,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列65,000千元,包括:
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)龜山島制式哨所營區工程35,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列25,000千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)龜山島遊客服務中心工程12,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列2,000千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)新增龜山島遊憩設施工程53,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)上年度設置龍洞遊艇港中泊渠浮動碼 
  │  │  │  │                  │              │              │              │頭等預算業已編竣,所列95,000千元如
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                          
  │  │  │  │6129311121        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │東部海岸國家風景區│        86,375│       102,512│       -16,137│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │開發與管理        │              │              │              │1.人員維持費73,906千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費3,690千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分1,70
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,合共增列5,392千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費12,469千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列電話費及辦理觀光活動所需保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,529千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度東部國家風景區開發計畫預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列20,000千元如數減列。      
  │  │  │  │6129311122        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │澎湖國家風景區開發│       339,633│       316,890│        22,743│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與管理            │              │              │              │1.人員維持費34,234千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費956千元,增列原由銓敘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部、勞工委員會與人事行政局統籌編列之
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加公保、勞保、全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助及約聘僱人員離職儲金公提部分950千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,合共增列1,906千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費5,399千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列電話費及辦公室環境佈置經費等1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │163千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.澎湖國家風景區開發計畫300,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列22,000千元,包括:      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)風景區公共設施用地測量及鑽探等作 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業經費20,000千元,與上年度同。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)南海遊客服務中心新建工程35,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列22,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)後寮遊憩區遊憩設施興建工程40,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列35,000千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)桶盤與漁翁島遊憩區及望安綠蠵龜保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │育中心等整建工程205,000千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)上年度北海遊憩設施及海上遊憩基地 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設施工程等預算業已編竣,所列35,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                    
  │  │  │  │6129311123        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │大鵬灣國家風景區開│       908,116│     1,385,417│      -477,301│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │發與管理          │              │              │              │1.人員維持費19,725千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費364千元,增列原由銓敘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部與勞工委員會統籌編列之員工參加公保
  │  │  │  │                  │              │              │              │、勞保及全民健保保險費補助211千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共增列575千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,691千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公室水電費及辦公室環境佈置經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等1,657千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.大鵬灣國家風景區開發計畫 877,700千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列476,219千元,包括:   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)遊客服務中心及週邊遊憩設施工程81,
  │  │  │  │                  │              │              │              │460千元,較上年度減列38,540千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)辦理銜接第二高速公路後續建設計畫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │聯外道路工程土地徵收等經費231,240 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列243,260千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)新增辦理區內獎勵民間參與公共建設 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫、琉球風景特定區土地徵收及地上
  │  │  │  │                  │              │              │              │物拆遷補償等經費565,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)上年度開發大鵬灣國家風景區所需原 
  │  │  │  │                  │              │              │              │駐軍事營區遷建工程等預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列759,419千元如數減列。         
  │  │  │  │6129311124        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │花東縱谷國家風景區│       390,299│       400,596│       -10,297│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │開發與管理        │              │              │              │1.人員維持費22,684千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費362千元,增列原由銓敘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部與勞工委員會統籌編列之員工參加公保
  │  │  │  │                  │              │              │              │、勞保及全民健保保險費補助315千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共增列677千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,615千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理在職人員教育訓練及辦公室清
  │  │  │  │                  │              │              │              │潔維護勞力外包等經費974千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.花東縱谷國家風景區開發計畫360,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列10,000千元,包括:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)辦理風景區內地形測量及花東縱谷國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │家風景區管理處辦公廳舍用地徵收等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費30,000千元,較上年度減列106,550 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)興建花東縱谷國家風景區管理處辦公 
  │  │  │  │                  │              │              │              │廳舍及鹿野管理站經費107,500千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列66,550千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)鯉魚潭、鳳林及光復地區公共設施工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │程等222,500千元,較上年度增列30,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                           
  │  │  │  │6129311125        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │馬祖國家風景區開發│       236,087│       231,774│         4,313│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與管理            │              │              │              │1.人員維持費21,254千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費338千元,增列原由銓敘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部與勞工委員會統籌編列之員工參加公保
  │  │  │  │                  │              │              │              │、勞保及全民健保保險費補助300千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共增列638千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,833千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列委託辦理馬祖地區資源及遊憩活動
  │  │  │  │                  │              │              │              │調查計畫經費等1,325千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.馬祖國家風景區開發計畫205,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列5,000千元,包括:       
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)辦理風景區內公共設施工程用地徵收 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費15,000千元,較上年度減列5,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)遊客服務中心設施工程75,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列40,000千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)南竿北海坑道等遊憩設施工程95,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列30,000千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)新增東引安東坑道服務設施工程20,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                           
  │  │  │  │6129311126        │              │              │              │                                      
  │  │  │7 │日月潭國家風景區開│        72,330│       483,607│      -411,277│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │發與管理          │              │              │              │1.人員維持費28,379千元,較上年度減列人
  │  │  │  │                  │              │              │              │事費3,890千元,增列原由銓敘部與勞工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │委員會統籌編列之員工參加公保、勞保及
  │  │  │  │                  │              │              │              │全民健保保險費補助833千元,計淨減3,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │57千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費43,951千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列委外辦理自然生態資源調查與住宅
  │  │  │  │                  │              │              │              │造型規劃設計等經費6,220千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.減列上年度日月潭國家風景區建設計畫經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費402,000千元。                     
  │  │  │  │6129311127        │              │              │              │                                      
  │  │  │8 │參山國家風景區開發│       496,491│       235,830│       260,661│1.為有效開發中部地區觀光資源及促進旅遊
  │  │  │  │與管理            │              │              │              │事業發展,於九十年二月十五日成立參山
  │  │  │  │                  │              │              │              │國家風景區管理處,本年度預算數496,49
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,係辦理該風景區各項觀光業務之 
  │  │  │  │                  │              │              │              │規劃、建設及經營管理所需經費。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │                  │              │              │              │:                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)人員維持費53,041千元,較上年度伸 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算增列調整待遇經費1,521千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局
  │  │  │  │                  │              │              │              │統籌編列之員工參加公保、勞保、全民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助及約聘僱人員離職儲金
  │  │  │  │                  │              │              │              │公提部分790千元,合共增列2,311千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)基本行政工作維持費33,450千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列1,650千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)參山國家風景區開發計畫410,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列260,000千元,包括: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │<1>獅頭山、梨山及八卦山風景區親水 
  │  │  │  │                  │              │              │              │遊憩設施等先期規劃經費22,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列15,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │<2>獅頭山、梨山及八卦山風景區生態 
  │  │  │  │                  │              │              │              │園區遊憩設施工程等308,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列165,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │<3>新增風景區內公共設施工程用地徵 
  │  │  │  │                  │              │              │              │收及拆遷補償等經費80,000千元。  
  │  │  │  │6129311128        │              │              │              │                                      
  │  │  │9 │阿里山國家風景區開│       466,522│             -│       466,522│為有效開發阿里山地區觀光資源及促進旅遊
  │  │  │  │發與管理          │              │              │              │事業發展,規劃成立阿里山國家風景區管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │處,本年度預算數466,522千元,係辦理該 
  │  │  │  │                  │              │              │              │風景區各項觀光業務之規劃、建設及經營管
  │  │  │  │                  │              │              │              │理所需經費,其內容如下:              
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費28,230千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費18,292千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.阿里山國家風景區開發計畫420,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,包括:                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)風景區內公共設施用地徵收及拆遷補 
  │  │  │  │                  │              │              │              │償經費210,000千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)興建瑞里、瑞豐、豐山、來吉、奮起 
  │  │  │  │                  │              │              │              │湖、由美及茶山等地區公共設施工程21
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元。                       
  │  │  │  │6129311129        │              │              │              │                                      
  │  │  │10│茂林國家風景區開發│       346,484│        72,812│       273,672│1.為有效開發高屏地區觀光資源及促進旅遊
  │  │  │  │與管理            │              │              │              │事業發展,於九十年九月二十一日成立茂
  │  │  │  │                  │              │              │              │林國家風景區管理處,辦理該風景區各項
  │  │  │  │                  │              │              │              │觀光業務之規劃、建設及經營管理所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │                  │              │              │              │:                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)人員維持費19,277千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列職員13人、工友1人及技工1人所需人
  │  │  │  │                  │              │              │              │事費9,619千元,伸算增列調整待遇經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費272千元,增列原由銓敘部與勞工委 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員會統籌編列之員工參加公保、勞保及
  │  │  │  │                  │              │              │              │全民健保保險費補助358千元,合共增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列10,249千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)基本行政工作維持費27,207千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列風景區遊憩據點土地租金、
  │  │  │  │                  │              │              │              │觀光宣傳資料郵資及台澎金馬地區旅費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等19,423千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)茂林風景區開發計畫300,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列244,000千元,包括:     
  │  │  │  │                  │              │              │              │<1>北口與南口遊客服務中心公共設施 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程及用地徵收等經費150,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列130,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │<2>茂林及新威等地區遊憩設施工程105
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,較上年度增列69,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │<3>新增桃源及寶來等地區遊憩設施工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │程45,000千元。                  
  │  │  │  │6129319000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │         9,634│        10,535│          -901│                                      
  │  │  │  │6129319011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           130│          -130│上年度購置公務機車3輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列130千元如數減列。                   
  │  │  │  │6129319019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         9,634│        10,405│          -771│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置電腦硬體、印表機及辦公桌椅等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費9,634千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置電腦硬體與週邊設備及雜項設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備等預算業已編竣,所列10,405千元如數
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                              
  │  │  │  │6129319800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         2,008│         2,008│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0029510000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │運輸研究所        │       357,060│       377,782│       -20,722│                                      
  │  │  │  │5229510000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │        67,947│        86,089│       -18,142│                                      
  │  │  │  │5229512000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │港灣技術研究業務  │        67,947│        86,089│       -18,142│本年度預算數67,947千元,係辦理港灣工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │及海岸開發技術研究業務所需經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列試驗場棚屋頂鋼板更新與研究海域之
  │  │  │  │                  │              │              │              │海象及氣象調查經費等18,142千元。      
  │  │  │  │6029510000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │交通支出          │       289,113│       291,693│        -2,580│                                      
  │  │  │  │6029510100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       150,981│       139,526│        11,455│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費118,386千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費4,092千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘人員離職儲金公提部分3,30
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,合共增列7,392千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費29,095千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公大樓清潔維護費等4,887千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理3,500千元,較上年度減列購置 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦硬體設備經費等824千元。         
  │  │  │  │6029511000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │運輸研究業務      │        50,020│        67,582│       -17,562│                                      
  │  │  │  │6029511020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │運輸系統研究規劃  │        11,994│        13,718│        -1,724│本年度預算數11,994千元,係辦理全國整體
  │  │  │  │                  │              │              │              │運輸系統之研究及規劃所需經費,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委託辦理我國機車持有及使用特性之研
  │  │  │  │                  │              │              │              │究經費等1,724千元。                   
  │  │  │  │6029511021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │運輸工程研究      │         4,295│         7,083│        -2,788│本年度預算數4,295千元,係辦理重大運輸 
  │  │  │  │                  │              │              │              │建設計畫之研究及規劃所需經費,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委託辦理產業結構變遷對港埠規劃影響
  │  │  │  │                  │              │              │              │之研究經費等2,788千元。               
  │  │  │  │6029511022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │運輸安全研究      │         6,699│         9,599│        -2,900│本年度預算數6,699千元,係辦理重要運輸 
  │  │  │  │                  │              │              │              │安全問題之分析及研究所需經費,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委託辦理砂石轉運之可行性研究經費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,900千元。                           
  │  │  │  │6029511023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │運輸經營管理研究  │         9,768│        15,643│        -5,875│本年度預算數9,768千元,係辦理運輸政策 
  │  │  │  │                  │              │              │              │之檢討及研究所需經費,較上年度減列委託
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理公路汽車客運管理決策支援系統維護及
  │  │  │  │                  │              │              │              │擴充發展之研究經費等5,875千元。       
  │  │  │  │6029511024        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │運輸資料蒐集與應用│        11,056│        11,131│           -75│本年度預算數11,056千元,係辦理運輸資訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統之蒐集及建立等所需經費,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列委託辦理交通事故地理資訊系統資料庫建
  │  │  │  │                  │              │              │              │置經費等75千元。                      
  │  │  │  │6029511025        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │綜合技術研究      │         6,208│        10,408│        -4,200│本年度預算數6,208千元,係辦理國外先進 
  │  │  │  │                  │              │              │              │運輸科技引進及研究所需經費,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列委託辦理永續運輸之量化指標研究經費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,200千元。                           
  │  │  │  │6029512100        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │港灣管理業務      │        87,324│        82,997│         4,327│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費81,824千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費827千元,增列原由銓敘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部與勞工委員會統籌編列之員工參加公保
  │  │  │  │                  │              │              │              │、勞保及全民健保保險費補助3,500千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,合共增列4,327千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.港灣管理業務5,500千元,與上年度同。 
  │  │  │  │6029519000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │             -│           800│          -800│                                      
  │  │  │  │6029519011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           800│          -800│上年度汰換首長座車1輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列800千元如數減列。                   
  │  │  │  │6029519800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           788│           788│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0029610000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │電信總局          │       711,147│       677,025│        34,122│                                      
  │  │  │  │6029610000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │交通支出          │       711,147│       677,025│        34,122│                                      
  │  │  │  │6029610100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       519,514│       497,180│        22,334│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費470,520千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費3,408千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │公保、勞保及全民健保保險費補助16,432
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列19,840千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費48,994千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列委外編製公文檔案之電子目錄等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,494千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6029610200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │電信監理          │       130,544│       109,406│        21,138│                                      
  │  │  │  │6029610201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │電信業務規劃      │        22,648│        34,684│       -12,036│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.電信業務規劃13,238千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │捐助台灣網路危機處理小組經費等10,873
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資訊管理9,410千元,較上年度減列網路 
  │  │  │  │                  │              │              │              │專線使用費等1,163千元。             
  │  │  │  │6029610202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │公眾電信監理      │        21,041│        13,182│         7,859│本年度預算數21,041千元,係執行電信事業
  │  │  │  │                  │              │              │              │之設備審驗及電信業務之監督輔導等經費,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列委外辦理電磁波對人體影響研
  │  │  │  │                  │              │              │              │究計畫經費等2,911千元,增列以行政規費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │收入支應,委外審驗電信使用者之電信終端
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備經費10,770千元,計淨增7,859千元。 
  │  │  │  │6029610203        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │專用電信監理      │         2,909│         3,359│          -450│本年度預算數2,909千元,係修訂各項專用 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電信監理法規等經費,較上年度減列電信業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務宣導等經費450千元。                 
  │  │  │  │6029610204        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │廣電技術監理      │         5,598│        10,848│        -5,250│本年度預算數5,598千元,係辦理無線與衛 
  │  │  │  │                  │              │              │              │星廣播及有線電視工程技術監理等經費,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列評鑑小組委員出席費及購置數位
  │  │  │  │                  │              │              │              │測試儀經費等5,250千元。               
  │  │  │  │6029610205        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │電波監理          │        76,912│        45,897│        31,015│本年度預算數76,912千元,係辦理電波監測
  │  │  │  │                  │              │              │              │及頻譜管理等經費,較上年度減列委外辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │射頻電機技術規範經費等3,300千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電波監測能量計畫經費34,315千元,計淨增
  │  │  │  │                  │              │              │              │31,015千元。                          
  │  │  │  │6029610206        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │電信法制業務      │         1,436│         1,436│             -│本年度預算數1,436千元,係辦理電信法及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │相關法規之研修經費,與上年度同。      
  │  │  │  │6029610300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │地區電信監理      │        53,089│        61,539│        -8,450│                                      
  │  │  │  │6029610301        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │北區監理          │        12,879│        13,279│          -400│本年度預算數12,879千元,係辦理北區電信
  │  │  │  │                  │              │              │              │、廣電技術及電波使用監測等經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列監測機房電信使用費等400千元。   
  │  │  │  │6029610302        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │中區監理          │         8,047│         9,147│        -1,100│本年度預算數8,047千元,係辦理中區電信 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、廣電技術及電波使用監測等經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置高增益天線等經費1,100千元。 
  │  │  │  │6029610303        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │南區監理          │        12,690│        16,190│        -3,500│本年度預算數12,690千元,係辦理南區電信
  │  │  │  │                  │              │              │              │、廣電技術及電波使用監測等經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置頻譜分析儀等經費3,500千元。 
  │  │  │  │6029610304        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │電信警察          │        19,473│        22,923│        -3,450│本年度預算數19,473千元,係電信警察協助
  │  │  │  │                  │              │              │              │取締電信違法案件等經費,較上年度減列購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置刑事偵防設備等經費3,450千元。       
  │  │  │  │6029619000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │         3,000│         3,900│          -900│                                      
  │  │  │  │6029619011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           200│           500│          -300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置本局廣播設備經費200千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置各監理站辦公大樓廣播視訊設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備等預算業已編竣,所列500千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │6029619019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         2,800│         3,400│          -600│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置移動式檔案櫃及上、下班刷卡機
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費2,800千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置水電空調設備等預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列3,400千元如數減列。           
  │  │  │  │6029619800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         5,000│         5,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
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