91C4F39.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十一年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0039000000 │ │ │ │ 17│ │ │ │僑務委員會主管 │ 1,614,357│ 1,848,624│ -234,267│ │ │ │ │0039010000 │ │ │ │ │1 │ │ │僑務委員會 │ 1,614,357│ 1,848,624│ -234,267│ │ │ │ │4239010000 │ │ │ │ │ │ │ │僑務支出 │ 1,305,016│ 1,493,453│ -188,437│ │ │ │ │4239010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 363,085│ 356,895│ 6,190│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費319,078千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統 │ │ │ │ │ │ │ │籌編列之員工參加公保、勞保、全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部 │ │ │ │ │ │ │ │分,核實增列人事費6,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費40,136千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列選送員工出國進修及辦理檔案資訊 │ │ │ │ │ │ │ │化等經費1,407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理與維護經費2,521千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列建置單一窗口網站作業等經費1,45 │ │ │ │ │ │ │ │7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.編印會、統資料及僑務書刊經費1,350千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │4239011000 │ │ │ │ │ │2 │ │僑民及僑團聯繫服務│ 163,834│ 231,149│ -67,315│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │與接待 │ │ │ │1.加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費35,6 │ │ │ │ │ │ │ │59千元,較上年度減列協助辦理僑團年會 │ │ │ │ │ │ │ │及輔助海外僑社改善辦公環境等經費1,83 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.召開全體委員會議經費17,192千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理全球僑務委員會議等經費28 │ │ │ │ │ │ │ │,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.舉辦僑務工作研討會及邀訪活動經費18,7 │ │ │ │ │ │ │ │10千元,較上年度減列辦理各項研討會及 │ │ │ │ │ │ │ │邀訪活動等經費7,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.落實僑務工作增進溝通服務經費31,115千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列辦理訪視僑社及協助辦 │ │ │ │ │ │ │ │理華人社區活動等經費1,723千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.僑胞參與國家節慶與接待服務經費61,158 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列僑胞參與十月慶典及 │ │ │ │ │ │ │ │輔助海外舉辦慶祝活動等經費31,093千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │4239012400 │ │ │ │ │ │3 │ │僑民社教業務 │ 356,082│ 422,457│ -66,375│ │ │ │ │4239012420 │ │ │ │ │ │ │1 │華僑文化社教及海外│ 165,942│ 195,270│ -29,328│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │青年活動 │ │ │ │1.輔助海外華文新聞傳播事業經費12,913千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列補助海外華文報刊等經 │ │ │ │ │ │ │ │費3,513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.提供書報、節慶文宣及結合文教人力資源 │ │ │ │ │ │ │ │經費11,541千元,較上年度減列訂購國內 │ │ │ │ │ │ │ │報紙及刊物贈予海外僑團等經費3,135千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.輔導僑界舉辦海華文藝季及體育季等活動 │ │ │ │ │ │ │ │經費14,402千元,較上年度增列輔助海外 │ │ │ │ │ │ │ │學術聯誼會舉辦文藝活動等經費1,363千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.輔助僑團舉辦社教活動經費14,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列輔助海內外藝文及社教團體 │ │ │ │ │ │ │ │互訪或比賽等經費4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.輔導海外各地夏令營暨遴派文化教師巡迴 │ │ │ │ │ │ │ │教學經費16,722千元,較上年度增列輔助 │ │ │ │ │ │ │ │海外地區舉辦夏令營活動及文化教師巡迴 │ │ │ │ │ │ │ │教學等經費3,587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.輔導海外青年研習及聯誼活動經費75,095 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列輔導海外青年回國研 │ │ │ │ │ │ │ │習語文、技藝及參訪活動等經費7,425千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.組派演藝團體前往海外巡迴訪演經費20,4 │ │ │ │ │ │ │ │69千元,較上年度減列組派演藝團體出國 │ │ │ │ │ │ │ │訪演等經費15,705千元。 │ │ │ │4239012421 │ │ │ │ │ │ │2 │華僑文教中心服務工│ 190,140│ 227,187│ -37,047│本年度預算數190,140千元,包括業務費119 │ │ │ │作 │ │ │ │,494千元,設備及投資70,646千元,均係海 │ │ │ │ │ │ │ │外華僑文教服務中心設置及維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦理志工培訓及設置美國華府華僑文 │ │ │ │ │ │ │ │教服務中心等經費37,047千元。 │ │ │ │4239012500 │ │ │ │ │ │4 │ │回國升學僑生服務 │ 68,382│ 68,944│ -562│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.輔助及鼓勵海外僑生回國升學經費7,221 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理赴海外宣導僑生 │ │ │ │ │ │ │ │回國升學等經費680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.在學僑生輔導與照顧經費56,574千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列僑生大學先修班清寒優秀結業 │ │ │ │ │ │ │ │學生獎助金等經費118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.畢業僑生聯繫與輔導經費4,587千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │4239012600 │ │ │ │ │ │5 │ │華僑通訊業務 │ 273,165│ 331,261│ -58,096│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.發行宏觀周報經費21,961千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理新聞媒體聯繫及邀訪等經費2,14 │ │ │ │ │ │ │ │2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.發行宏觀電子報及海內外通訊經費1,889 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列外聘編輯及採訪記者 │ │ │ │ │ │ │ │等經費3,569千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推展宏觀電視頻道經費249,315千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列衛星傳輸及購買節目等經費52 │ │ │ │ │ │ │ │,385千元。 │ │ │ │4239012700 │ │ │ │ │ │6 │ │僑民經濟業務 │ 68,859│ 70,825│ -1,966│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.海外華人經濟資訊蒐集與鼓勵華僑回國投 │ │ │ │ │ │ │ │資經費17,115千元,較上年度增列辦理海 │ │ │ │ │ │ │ │外高科技人士返國投資考察及參訪等經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,885千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.培訓華商經貿人才協助僑營企業發展經費 │ │ │ │ │ │ │ │26,123千元,較上年度減列輔導巴拉圭僑 │ │ │ │ │ │ │ │營事業轉型及辦理青年華商創業研討活動 │ │ │ │ │ │ │ │等經費10,605千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費25 │ │ │ │ │ │ │ │,621千元,較上年度增列協助召開世界華 │ │ │ │ │ │ │ │商經貿會議等經費5,754千元。 │ │ │ │4239012800 │ │ │ │ │ │7 │ │華僑證照業務 │ 1,152│ 1,465│ -313│本年度預算數1,152千元,較上年度減列辦 │ │ │ │ │ │ │ │理華僑身分證明及歸國華僑兵役證明等經費 │ │ │ │ │ │ │ │313千元。 │ │ │ │4239019800 │ │ │ │ │ │8 │ │第一預備金 │ 10,457│ 10,457│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │5139010000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 309,341│ 355,171│ -45,830│ │ │ │ │5139012300 │ │ │ │ │ │9 │ │僑民文教業務 │ 309,341│ 355,171│ -45,830│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5139012320 │ │ │ │ │ │ │1 │僑校發展與輔助 │ 259,388│ 297,086│ -37,698│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.編印華語教材經費9,114千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列印製華語教材等經費980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.輔助及獎勵僑校經費29,974千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列獎助優良僑校及出國考察等經費6, │ │ │ │ │ │ │ │628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.供應僑校教科書經費40,050千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列訂購優良圖書贈予僑校等經費2,75 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.充實及培訓僑校師資經費43,445千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理聘派華文教師等經費4,70 │ │ │ │ │ │ │ │4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理全球華文網路教育中心及建構通訊基 │ │ │ │ │ │ │ │礎經費136,805千元,較上年度減列規劃 │ │ │ │ │ │ │ │建置對映站等經費22,636千元。 │ │ │ │5139012321 │ │ │ │ │ │ │2 │海外青年回國技術訓│ 33,662│ 37,578│ -3,916│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │練 │ │ │ │1.招收海外青年回國技術訓練經費8,810千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列辦理經辦海外青年技術 │ │ │ │ │ │ │ │訓練班學校科系主管訪視僑生等經費445 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.生產技術訓練經費20,632千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理海外青年技術訓練等經費4,416 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理生涯規劃及輔導課業研習活動經費4, │ │ │ │ │ │ │ │220千元,較上年度增列辦理海外青年技 │ │ │ │ │ │ │ │術訓練班聯合畢業典禮成果展活動等經費 │ │ │ │ │ │ │ │945千元。 │ │ │ │5139012322 │ │ │ │ │ │ │3 │僑民函授教育及空中│ 16,291│ 20,507│ -4,216│本年度預算數16,291千元,與上年度之比較 │ │ │ │教學 │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.僑民空中教學經費3,941千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列製播華語教學節目等經費1,072千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推展海外華文函授教育經費12,350千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列製作網路教材及教學錄影( │ │ │ │ │ │ │ │音)帶拷貝等經費3,144千元。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |