91C4F42.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名          稱  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0042000000        │              │              │              │                                      
18│  │  │  │國軍退除役官兵輔導│   146,672,848│   150,132,001│    -3,459,153│                                      
  │  │  │  │委員會主管        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │0042010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │國軍退除役官兵輔導│   146,672,848│   150,132,001│    -3,459,153│                                      
  │  │  │  │委員會            │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5142010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │     1,588,719│     1,752,370│      -163,651│                                      
  │  │  │  │5142010500        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │醫學臨床教學研究與│     1,438,193│     1,660,000│      -221,807│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │支援              │              │              │              │1.各榮民總醫院臨床教學與研究經費1,391,
  │  │  │  │                  │              │              │              │269千元,較上年度減列對台北、台中及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │高雄榮民總醫院之補助經費164,670千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.各榮民總醫院支援群體醫療經費46,924千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列台北、台中及高雄榮民
  │  │  │  │                  │              │              │              │總醫院之補助經費4,871千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度辦理台中及高雄榮民總醫院醫療大
  │  │  │  │                  │              │              │              │樓工程62,008千元,本年度改列於「一般
  │  │  │  │                  │              │              │              │建築及設備-營建工程」科目,所列62,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元如數減列。                     
  │  │  │  │5142010700        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │退除役官兵就學、職│       150,526│        92,370│        58,156│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │訓                │              │              │              │1.退除役官兵就學獎助經費103,315千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列榮民就學補助經費33,430千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元及就學訪問、甄試等經費485千元,合 
  │  │  │  │                  │              │              │              │共淨增33,915千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.榮民職業技術訓練經費47,211千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列職技訓練中心房屋建築修繕14,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │40千元,勞力外包4,002千元,達汰換年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │限改以租賃方式之租金、水電、通信及保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險等經費5,499千元,合共增列24,241千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6642010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會保險支出      │    11,094,416│     9,883,448│     1,210,968│                                      
  │  │  │  │6642010400        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │榮民及眷屬保險補助│    11,094,416│     9,883,448│     1,210,968│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.榮民疾病保險補助經費5,530,424千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列榮民補助保險費188,873千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列89年度積欠中央健康保險局全民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健康保險保費差額581,507千元,計淨增3
  │  │  │  │                  │              │              │              │92,634千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.榮眷疾病保險補助經費1,942,204千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列榮民眷屬參加全民健康保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │之保險費補助269,823千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.榮民就醫部分負擔補助經費3,621,788千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列全民健康保險不給付之
  │  │  │  │                  │              │              │              │醫療費及病房差額補助經費132,843千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列89年度積欠中央健康保險局醫療費
  │  │  │  │                  │              │              │              │用差額1,221,000千元,計淨增1,088,157
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │6742010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會救助支出      │       660,917│       637,330│        23,587│                                      
  │  │  │  │6742010900        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │退除役官兵服務救助│       660,917│       637,330│        23,587│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與照顧            │              │              │              │1.基本行政工作維持費53,211千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列教育訓練費及水電通訊等費2,332 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列一般事務費等5,341千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增3,009千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.清寒榮民子女就學補助經費85,708千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列清寒榮民子女就學補助經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │8,578千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.服務人員交通補助及生活互助小組長春節
  │  │  │  │                  │              │              │              │慰問129,558千元,與上年度同。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度「清寒榮民殘障遺孤養護」科目簡
  │  │  │  │                  │              │              │              │併「榮民義士榮胞公費安養」之「榮民急
  │  │  │  │                  │              │              │              │難救助慰問及遺眷慰問」,更名為「榮民
  │  │  │  │                  │              │              │              │、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤補助」科
  │  │  │  │                  │              │              │              │目,本年度經費392,440千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列清寒榮民之子女、殘障子女與遺孤生
  │  │  │  │                  │              │              │              │活補助11,300千元及榮民、榮民遺眷急難
  │  │  │  │                  │              │              │              │慰問經費700千元,合共增列12,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6842010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │福利服務支出      │    29,041,179│    29,957,051│      -915,872│                                      
  │  │  │  │6842010100        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般行政          │     3,271,638│     2,914,380│       357,258│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持3,066,587千元,較上年度申算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費81,058千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費134,396千元,增列森林保育管理事業 
  │  │  │  │                  │              │              │              │處、職業技術訓練中心及醫療等特種基金
  │  │  │  │                  │              │              │              │單位已退休人員月退俸及優息差額補助62
  │  │  │  │                  │              │              │              │,212千元,員工健康檢查補助費7,928千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,退休人員年節慰問金57,059千元,合
  │  │  │  │                  │              │              │              │共增列342,653千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持102,010千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列汰換車輛租車費1,700千元與設施 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及機械設備養護費等1,131千元,合共增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列2,831千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.災害防救及採購作業費900千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.幹部在職及役男替代役訓練經費2,804千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列役男替代役訓練及幹部
  │  │  │  │                  │              │              │              │在職訓練鐘點費88千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理統計與資訊管理作業經費56,737千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列電腦軟體工具租金1,309 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,一般事務費3,295千元,設施及機 
  │  │  │  │                  │              │              │              │械設備養護費1,343千元,設備及投資4,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │67千元,合共減列10,914千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新世紀健康照護計畫-榮民醫院醫療網資
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊網系統總經費62,600千元,分二年辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │,除90年度已編列20,000千元外,本年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │續編第二年經費42,600千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列22,600千元。                      
  │  │  │  │6842010200        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │退除役官兵輔導業務│       136,325│       136,544│          -219│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輔導與管理31,972千元,較上年度減列臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │澎金馬地區旅費1,100千元,增列通訊費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,549千元,計淨增449千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.政令宣導與溝通58,295千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列榮光周刊印製及發行費1,621千元,榮 
  │  │  │  │                  │              │              │              │民懇談及舉行分區座談經費682千元,合 
  │  │  │  │                  │              │              │              │共減列2,303千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.文教宣慰與榮民節活動9,180千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列慶祝榮民節活動及文教宣導經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │153千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度「榮民聯誼自強活動」更名為「榮
  │  │  │  │                  │              │              │              │民、榮眷志願服務與輔教活動」科目,本
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度經費15,268千元,較上年度減列臺澎
  │  │  │  │                  │              │              │              │金馬地區旅費2,014千元,增列志工投保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │意外險保費與按日按件計資酬金等經費3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │642千元,計淨增1,628千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.滯留大陸前國軍人員與眷屬返台定居及榮
  │  │  │  │                  │              │              │              │民之大陸親屬來台探病、奔喪慰問經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │860千元,與上年度同。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.亡故榮民遺物發還大陸遺屬作業3,446千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列遺產管理等經費618千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.就養榮民大陸定居作業4,601千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列臺澎金馬地區旅費等358千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列赴大陸定居榮民就養給付匯兌等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │235千元,計淨減123千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.海外退伍軍人聯繫11,703千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列補助海外榮光會及海外榮民代表團回
  │  │  │  │                  │              │              │              │國出席節慶活動等經費1,322千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │國外旅費987千元,計淨減335千元。    
  │  │  │  │6842010300        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │退除役官兵就醫    │     3,387,354│     3,681,853│      -294,499│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.對各級榮民醫院之補助3,057,716千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列對各榮民醫院補助費335,11
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.照顧癱瘓榮民及病患被服作業165,758千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列被服及床墊經費1,137 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列外包護工按日按件計資酬金11
  │  │  │  │                  │              │              │              │,520千元,計淨增10,383千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增偏遠地區巡迴醫療作業經費900千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.環境保護與醫院管理作業督導經費63,332
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列委辦費49千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │醫院管理督導業務經費8,107千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增8,058千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理殘障復健醫療作業及材料經費64,946
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列醫療殘障器材及用具
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費31,613千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.辦理退除役醫務人員訓練及各榮民醫院醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │師技術輔導經費3,870千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列各榮民醫院醫事人員在職進修訓練經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │430千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.委託國內公私立大學醫學院代訓學生經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │30,832千元,較上年度減列補助各醫學院
  │  │  │  │                  │              │              │              │公費生經費9,910千元。               
  │  │  │  │6842010600        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │森保處林區永續經營│        46,975│             -│        46,975│新增因應森林保育管理事業處棲蘭山林區森
  │  │  │  │計畫              │              │              │              │林資源永續經營,辦理相關保育及管理作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費46,975千元。                  
  │  │  │  │6842010800        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │榮民安養及養護    │    21,494,462│    21,427,167│        67,295│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持經費345,158千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列員工教育訓練費等1,115千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,各榮民之家文具及清潔用品、房屋建築
  │  │  │  │                  │              │              │              │修繕、車輛與辦公器具養護等經費27,927
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,以及台澎金馬地區旅費等4,662千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列各榮民之家水電費等37,777千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,達汰換年限車輛改以租賃方式之租金9,
  │  │  │  │                  │              │              │              │244千元、勞力外包按日按件計資酬金33,
  │  │  │  │                  │              │              │              │946千元,設施及機械設備養護費4,500千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增51,763千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.榮民義士榮胞生活費、死亡喪葬補助費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │追補因公傷殘支領贍養金榮民兼領就養給
  │  │  │  │                  │              │              │              │與等經費20,977,024千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │榮民義士榮胞生活費等15,199千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.康復(護理)之家榮民及義士榮胞醫療藥品
  │  │  │  │                  │              │              │              │材料費87,300千元,較上年度減列藥品材
  │  │  │  │                  │              │              │              │料費9,700千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.各榮家照顧癱瘓榮民經費6,579千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列癱瘓榮民被服及床墊等物品經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費730千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理訪問榮民、文康活動等經費14,151千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列一般事務費1,089千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增「八二三參戰義務役官兵及就養榮民
  │  │  │  │                  │              │              │              │住院年節慰問」科目經費64,250千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列八二三參戰義務役官兵及就養
  │  │  │  │                  │              │              │              │榮民住院年節慰問費42,250千元。      
  │  │  │  │6842018000        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │營業基金          │             -│       712,390│      -712,390│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6842018001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │榮民工程公司      │             -│       712,390│      -712,390│上年度本會所屬榮民工程管理事業處改制為
  │  │  │  │                  │              │              │              │為公營公司,其原有土地及營運所需機械設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備變更為非公用財產作價投資預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列712,390千元如數減列。           
  │  │  │  │6842018100        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │非營業基金        │             -│       173,685│      -173,685│                                      
  │  │  │  │6842018101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國軍退除役官兵安置│             -│       173,685│      -173,685│上年度辦理以前年度處理大甲溪林區枯立倒
  │  │  │  │基金              │              │              │              │木代金撥充國軍退除役官兵安置基金預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列173,685千元如數減列。     
  │  │  │  │6842019000        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │一般建築及設備    │       624,425│       831,032│      -206,607│                                      
  │  │  │  │6842019001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │             -│        12,000│       -12,000│上年度辦理加強蘇澳榮民醫院院區整體發展
  │  │  │  │                  │              │              │              │,有償撥用蘇澳鎮公所土地之價款12,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,預算業已編竣,所列12,000千元如數減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                  
  │  │  │  │6842019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │       617,135│       819,032│      -201,897│1.本科目上年度法定預算數620,369千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │因配合擴大公共投資提振景氣方案追加「
  │  │  │  │                  │              │              │              │榮民安養養護設施改善及污水處理改善計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫工程」54,723千元,「新世紀健康照護
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫工程」143,940千元,淨計如列數。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │                  │              │              │              │:                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)榮民安養養護設施改善及污水處理改 
  │  │  │  │                  │              │              │              │善計畫工程,總經費 2,457,212千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │分五年辦理,除88年度至90年度已編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,145,555千元外,本年度續編274,978
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列168,864千元,包 
  │  │  │  │                  │              │              │              │括:                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │<1>台北榮民之家癱瘓榮民保健設施、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │興建污水處理廠及衛生下水道等10項
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程,總經費 172,116千元,分四年
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理,除88年度至90年度已編列149,
  │  │  │  │                  │              │              │              │009千元外,本年度續編第四年經費3
  │  │  │  │                  │              │              │              │,850千元,較上年度減列51,437千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │<2>板橋榮民之家更新安養養護榮舍生 
  │  │  │  │                  │              │              │              │活設施、興建污水處理廠及衛生下水
  │  │  │  │                  │              │              │              │道等12項工程,總經費 163,279千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,分四年辦理,除88年度至90年度已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列86,874千元外,本年度續編第四
  │  │  │  │                  │              │              │              │年經費48,000千元,較上年度增列35
  │  │  │  │                  │              │              │              │,566千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │<3>桃園榮民之家失智榮民病房整建、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │興建污水處理廠及衛生下水道等16項
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程,總經費224,343千元,分四年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理,除88年度至90年度已編列210,
  │  │  │  │                  │              │              │              │875千元外,本年度續編第四年經費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,468千元,較上年度增列968千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │<4>新竹榮民之家長青堂、博愛堂整修 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程、興建污水處理廠及衛生下水道
  │  │  │  │                  │              │              │              │等11項工程,總經費 153,296千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │分四年辦理,除88年度至90年度已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列138,479千元外,本年度續編第四 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年經費14,817千元,較上年度減列64
  │  │  │  │                  │              │              │              │,282千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │<5>彰化榮民之家失智榮民病房整建及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │改善污水處理廠等12項工程,總經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │145,012千元,分四年辦理,除88年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度至90年度已編列132,330千元外, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │本年度續編第四年經費12,682千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上次增列4,652千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │<6>佳里榮民之家更新消防設施、興建 
  │  │  │  │                  │              │              │              │污水處理廠及衛生下水道等11項工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │,總經費 103,536千元,分四年辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │,除88年度至90年度已編列91,866千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元外,本年度續編第四年經費11,670
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列4,635千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │<7>白河榮民之家新建安養大樓、興建 
  │  │  │  │                  │              │              │              │污水處理廠及衛生下水道等11項工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │,總經費 489,169千元,分五年辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │,除88年度至90年度已編列436,984 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元外,本年度續編第四年經費11,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │43千元,較上年度減列113,828千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │<8>台南榮民之家新建長春堂房舍整建 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、興建污水處理廠及衛生下水道等9 
  │  │  │  │                  │              │              │              │項工程,總經費 129,421千元,分三
  │  │  │  │                  │              │              │              │年辦理,除88年度至90年度已編列85
  │  │  │  │                  │              │              │              │,380千元外,本年度續編第三年經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │44,041千元,較上年度減列18,959千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │<9>岡山榮民之家整建失智榮舍病房及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │廚房殘渣油水分離設施等10項工程,
  │  │  │  │                  │              │              │              │總經費103,908千元,分三年辦理, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │除88年度至90年度已編列59,207千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │外,本年度續編第三年經費44,701千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列40,498千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │<10>屏東榮民之家新建癱瘓榮民養護區
  │  │  │  │                  │              │              │              │及廚房殘渣油水分離設施等13項工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │,總經費124,664千元,分三年辦理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,除88年度至90年度義編列97,618千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元外,本年度續編第三年經費24,846
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列2,886千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │<11>花蓮榮民之家修建殘障癱瘓養護區
  │  │  │  │                  │              │              │              │、廚房殘渣油水分離設施及污水處理
  │  │  │  │                  │              │              │              │廠等7項工程,總經費139,127千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │分三年辦理,除88年度至90年度已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列71,643千元外,本年度續編第三年
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費45,160千元,較上年度增列45,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │60千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<12>上年度台北、板橋、桃園、彰化、
  │  │  │  │                  │              │              │              │雲林、岡山、屏東、太平與花蓮等9 
  │  │  │  │                  │              │              │              │所榮民之家及花蓮自費安養中心等辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理之各項工程預算業已編竣,所列54
  │  │  │  │                  │              │              │              │,723千元如數減列。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)增建台北榮民之家癱瘓榮舍、文康中 
  │  │  │  │                  │              │              │              │心及復健中心工程 1萬 0,315平方公尺
  │  │  │  │                  │              │              │              │,總經費 355,789千元,分三年辦理,
  │  │  │  │                  │              │              │              │除86年度與90年度已編列288,050千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │外,本年度續編第三年經費2,853千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列77,147千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)新世紀健康照護計畫--12所榮民醫院 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程及設備,總經費 2,584,129千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │分五年辦理,除90年度已編列261,940 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元外,本年度續編第二年經費128,30
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列133,640千元,包
  │  │  │  │                  │              │              │              │括:                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │<1>桃園榮民醫院開刀房、加護病房及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │放射科攝影室整修擴建工程,總經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │168,387千元,分四年辦理,除90年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度已編列16,000千元外,本年度續編
  │  │  │  │                  │              │              │              │第二年經費7,786千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列8,214千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │<2>嘉義榮民醫院急診醫療綜合大樓增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │建第四、五層樓工程,總經費265,49
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,分四年辦理,除90年度已編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列50,000千元外,本年度續編第二年
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費80,498千元,較上年度增列30,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │98千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │<3>員山榮民醫院市區門診部大樓工程 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,總經費304,960千元,分五年辦理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,除90年度已編列44,400千元外,本
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度續編第二年經費40,016千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列4,384千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │<4>上年度員山、嘉義、灣橋、竹東、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │埔里、永康、龍泉、蘇澳、鳳林及台
  │  │  │  │                  │              │              │              │東等10所榮民醫院辦理各項整修等工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程預算業已編竣,所列151,540千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)新增整治有勝溪流域所需拆遷補償費2
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,854千元,場墾員農地放領地籍整理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,200千元,公共設施用地收回爭議 
  │  │  │  │                  │              │              │              │訴訟費2,000千元及作業執行費600千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,合共30,654千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)台中及高雄榮民總醫院醫療大樓工程 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,上年度係編列於「醫學臨床教學研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │與支援」科目,總經費1,648,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,由公務預算與醫療作業基金各負擔50
  │  │  │  │                  │              │              │              │%,公務預算部分824,000千元,分三 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年辦理,除88下半年及89年度與90年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編列155,021千元外,本年度續編第 
  │  │  │  │                  │              │              │              │三年經費171,625千元,較上年度增編1
  │  │  │  │                  │              │              │              │09,617千元,包括:                
  │  │  │  │                  │              │              │              │<1>台中榮民總醫院第二門診醫療大樓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程,總經費848,000千元,分三年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理,除88下半年及89年度與90年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編列79,017千元外,本年度續編第
  │  │  │  │                  │              │              │              │三年經費85,815千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │54,811千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │<2>高雄榮民總醫院急診醫療大樓工程 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,總經費800,000千元,分三年辦理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,除88下半年及89年度與90年度已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列76,004千元外,本年度續編第三年
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費85,810千元,較上年度增列54,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │06千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)新增板橋、新竹與台南榮家等3所榮民
  │  │  │  │                  │              │              │              │之家安養機構耐震能力評估及補強工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費3,825千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(7)新增本會榮光大樓辦公室空調改善工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │程經費4,400千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(8)新增花蓮榮服處興建辦公房舍規劃工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │程經費500千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(9)上年度興建楠梓自費安養中心榮舍八 
  │  │  │  │                  │              │              │              │棟、行政大樓、中山堂工程及附屬設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │等工程預算已編竣,所列33,250千元如
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                          
  │  │  │  │6842019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │         7,290│             -│         7,290│本年度預算數之內容如下:              
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換桃園榮民之家救護車購置經費85
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增各榮民服務處汰換機車161輛經費6,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │40千元。                            
  │  │  │  │6842019800        │              │              │              │                                      
  │  │13│  │第一預備金        │        80,000│        80,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │7542010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │   104,239,916│   107,850,961│    -3,611,045│                                      
  │  │  │  │7542019600        │              │              │              │                                      
  │  │14│  │退除役官兵退休給付│   104,239,916│   107,850,961│    -3,611,045│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.官兵一次退除役給付4,244,651千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列一次退伍金等經費1,873,608 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.大陸已退來台軍官給付半俸123,631千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列經費16,258千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.退休及贍養金官兵薪給79,524,631千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列退休俸及生活補助費1,558,
  │  │  │  │                  │              │              │              │018千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.退休及贍養金官兵主副食實物代金2,116,
  │  │  │  │                  │              │              │              │405千元,較上年度減列主副食實物代金2
  │  │  │  │                  │              │              │              │84,476千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.退休及贍養金官兵眷屬各項補助16,995,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │33千元,較上年度減列眷屬實物代金、子
  │  │  │  │                  │              │              │              │女教育補助費及眷屬生活補助費227,168 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列水、電、優惠存款利息差額補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助經費3,148,630千元,計淨增2,921,462
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.單身退除役官兵三節加菜金3,243千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列164千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.國軍單身退除役官兵宿舍管理聘僱臨時員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工酬金18,132千元,較上年度增列73千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員慰
  │  │  │  │                  │              │              │              │問金15,000千元,較上年度增列經費854 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.軍職人員退伍金其他現金給與補償金,編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列1,199,090千元,較上年度減列補助金 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,800,910千元。                 
  │  │  │  │7642010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹業務支出  │        47,701│        50,841│        -3,140│                                      
  │  │  │  │7642019700        │              │              │              │                                      
  │  │15│  │退除役官兵退休業務│        47,701│        50,841│        -3,140│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理退除役業務聘雇24人酬金14,988千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持15,474千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦公器具及設施養護費600千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.退除役官兵俸金支領憑証暨身份校正作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │費690千元,較上年度減列業務費63千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理退除役官兵身份清查及退除勤務經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,720千元,較上年度減列業務費237千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.單身退除役官兵宿舍管理作業費7,659千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.軍職人員退休補償金作業費7,170千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列加班值班費300千元,業務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,940千元,計淨減2,240千元。      
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