91C4F42.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十一年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0042000000 │ │ │ │ 18│ │ │ │國軍退除役官兵輔導│ 146,672,848│ 150,132,001│ -3,459,153│ │ │ │ │委員會主管 │ │ │ │ │ │ │ │0042010000 │ │ │ │ │1 │ │ │國軍退除役官兵輔導│ 146,672,848│ 150,132,001│ -3,459,153│ │ │ │ │委員會 │ │ │ │ │ │ │ │5142010000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 1,588,719│ 1,752,370│ -163,651│ │ │ │ │5142010500 │ │ │ │ │ │1 │ │醫學臨床教學研究與│ 1,438,193│ 1,660,000│ -221,807│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │支援 │ │ │ │1.各榮民總醫院臨床教學與研究經費1,391, │ │ │ │ │ │ │ │269千元,較上年度減列對台北、台中及 │ │ │ │ │ │ │ │高雄榮民總醫院之補助經費164,670千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.各榮民總醫院支援群體醫療經費46,924千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列台北、台中及高雄榮民 │ │ │ │ │ │ │ │總醫院之補助經費4,871千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度辦理台中及高雄榮民總醫院醫療大 │ │ │ │ │ │ │ │樓工程62,008千元,本年度改列於「一般 │ │ │ │ │ │ │ │建築及設備-營建工程」科目,所列62,00 │ │ │ │ │ │ │ │8千元如數減列。 │ │ │ │5142010700 │ │ │ │ │ │2 │ │退除役官兵就學、職│ 150,526│ 92,370│ 58,156│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │訓 │ │ │ │1.退除役官兵就學獎助經費103,315千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列榮民就學補助經費33,430千 │ │ │ │ │ │ │ │元及就學訪問、甄試等經費485千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共淨增33,915千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.榮民職業技術訓練經費47,211千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列職技訓練中心房屋建築修繕14,7 │ │ │ │ │ │ │ │40千元,勞力外包4,002千元,達汰換年 │ │ │ │ │ │ │ │限改以租賃方式之租金、水電、通信及保 │ │ │ │ │ │ │ │險等經費5,499千元,合共增列24,241千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6642010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 11,094,416│ 9,883,448│ 1,210,968│ │ │ │ │6642010400 │ │ │ │ │ │3 │ │榮民及眷屬保險補助│ 11,094,416│ 9,883,448│ 1,210,968│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.榮民疾病保險補助經費5,530,424千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列榮民補助保險費188,873千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列89年度積欠中央健康保險局全民 │ │ │ │ │ │ │ │健康保險保費差額581,507千元,計淨增3 │ │ │ │ │ │ │ │92,634千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.榮眷疾病保險補助經費1,942,204千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列榮民眷屬參加全民健康保險 │ │ │ │ │ │ │ │之保險費補助269,823千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.榮民就醫部分負擔補助經費3,621,788千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列全民健康保險不給付之 │ │ │ │ │ │ │ │醫療費及病房差額補助經費132,843千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列89年度積欠中央健康保險局醫療費 │ │ │ │ │ │ │ │用差額1,221,000千元,計淨增1,088,157 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6742010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 660,917│ 637,330│ 23,587│ │ │ │ │6742010900 │ │ │ │ │ │4 │ │退除役官兵服務救助│ 660,917│ 637,330│ 23,587│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │與照顧 │ │ │ │1.基本行政工作維持費53,211千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列教育訓練費及水電通訊等費2,332 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列一般事務費等5,341千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增3,009千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.清寒榮民子女就學補助經費85,708千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列清寒榮民子女就學補助經費 │ │ │ │ │ │ │ │8,578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.服務人員交通補助及生活互助小組長春節 │ │ │ │ │ │ │ │慰問129,558千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度「清寒榮民殘障遺孤養護」科目簡 │ │ │ │ │ │ │ │併「榮民義士榮胞公費安養」之「榮民急 │ │ │ │ │ │ │ │難救助慰問及遺眷慰問」,更名為「榮民 │ │ │ │ │ │ │ │、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤補助」科 │ │ │ │ │ │ │ │目,本年度經費392,440千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列清寒榮民之子女、殘障子女與遺孤生 │ │ │ │ │ │ │ │活補助11,300千元及榮民、榮民遺眷急難 │ │ │ │ │ │ │ │慰問經費700千元,合共增列12,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6842010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 29,041,179│ 29,957,051│ -915,872│ │ │ │ │6842010100 │ │ │ │ │ │5 │ │一般行政 │ 3,271,638│ 2,914,380│ 357,258│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持3,066,587千元,較上年度申算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費81,058千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分經 │ │ │ │ │ │ │ │費134,396千元,增列森林保育管理事業 │ │ │ │ │ │ │ │處、職業技術訓練中心及醫療等特種基金 │ │ │ │ │ │ │ │單位已退休人員月退俸及優息差額補助62 │ │ │ │ │ │ │ │,212千元,員工健康檢查補助費7,928千 │ │ │ │ │ │ │ │元,退休人員年節慰問金57,059千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共增列342,653千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持102,010千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列汰換車輛租車費1,700千元與設施 │ │ │ │ │ │ │ │及機械設備養護費等1,131千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │列2,831千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.災害防救及採購作業費900千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.幹部在職及役男替代役訓練經費2,804千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列役男替代役訓練及幹部 │ │ │ │ │ │ │ │在職訓練鐘點費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理統計與資訊管理作業經費56,737千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列電腦軟體工具租金1,309 │ │ │ │ │ │ │ │千元,一般事務費3,295千元,設施及機 │ │ │ │ │ │ │ │械設備養護費1,343千元,設備及投資4,9 │ │ │ │ │ │ │ │67千元,合共減列10,914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新世紀健康照護計畫-榮民醫院醫療網資 │ │ │ │ │ │ │ │訊網系統總經費62,600千元,分二年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │,除90年度已編列20,000千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │續編第二年經費42,600千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列22,600千元。 │ │ │ │6842010200 │ │ │ │ │ │6 │ │退除役官兵輔導業務│ 136,325│ 136,544│ -219│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.輔導與管理31,972千元,較上年度減列臺 │ │ │ │ │ │ │ │澎金馬地區旅費1,100千元,增列通訊費 │ │ │ │ │ │ │ │等1,549千元,計淨增449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政令宣導與溝通58,295千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列榮光周刊印製及發行費1,621千元,榮 │ │ │ │ │ │ │ │民懇談及舉行分區座談經費682千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共減列2,303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文教宣慰與榮民節活動9,180千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列慶祝榮民節活動及文教宣導經費 │ │ │ │ │ │ │ │153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度「榮民聯誼自強活動」更名為「榮 │ │ │ │ │ │ │ │民、榮眷志願服務與輔教活動」科目,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度經費15,268千元,較上年度減列臺澎 │ │ │ │ │ │ │ │金馬地區旅費2,014千元,增列志工投保 │ │ │ │ │ │ │ │意外險保費與按日按件計資酬金等經費3, │ │ │ │ │ │ │ │642千元,計淨增1,628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.滯留大陸前國軍人員與眷屬返台定居及榮 │ │ │ │ │ │ │ │民之大陸親屬來台探病、奔喪慰問經費1, │ │ │ │ │ │ │ │860千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.亡故榮民遺物發還大陸遺屬作業3,446千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列遺產管理等經費618千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.就養榮民大陸定居作業4,601千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列臺澎金馬地區旅費等358千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列赴大陸定居榮民就養給付匯兌等經費 │ │ │ │ │ │ │ │235千元,計淨減123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.海外退伍軍人聯繫11,703千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列補助海外榮光會及海外榮民代表團回 │ │ │ │ │ │ │ │國出席節慶活動等經費1,322千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │國外旅費987千元,計淨減335千元。 │ │ │ │6842010300 │ │ │ │ │ │7 │ │退除役官兵就醫 │ 3,387,354│ 3,681,853│ -294,499│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.對各級榮民醫院之補助3,057,716千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列對各榮民醫院補助費335,11 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.照顧癱瘓榮民及病患被服作業165,758千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列被服及床墊經費1,137 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列外包護工按日按件計資酬金11 │ │ │ │ │ │ │ │,520千元,計淨增10,383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增偏遠地區巡迴醫療作業經費900千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.環境保護與醫院管理作業督導經費63,332 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列委辦費49千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │醫院管理督導業務經費8,107千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增8,058千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理殘障復健醫療作業及材料經費64,946 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列醫療殘障器材及用具 │ │ │ │ │ │ │ │等經費31,613千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.辦理退除役醫務人員訓練及各榮民醫院醫 │ │ │ │ │ │ │ │師技術輔導經費3,870千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列各榮民醫院醫事人員在職進修訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.委託國內公私立大學醫學院代訓學生經費 │ │ │ │ │ │ │ │30,832千元,較上年度減列補助各醫學院 │ │ │ │ │ │ │ │公費生經費9,910千元。 │ │ │ │6842010600 │ │ │ │ │ │8 │ │森保處林區永續經營│ 46,975│ -│ 46,975│新增因應森林保育管理事業處棲蘭山林區森 │ │ │ │計畫 │ │ │ │林資源永續經營,辦理相關保育及管理作業 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費46,975千元。 │ │ │ │6842010800 │ │ │ │ │ │9 │ │榮民安養及養護 │ 21,494,462│ 21,427,167│ 67,295│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持經費345,158千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列員工教育訓練費等1,115千元 │ │ │ │ │ │ │ │,各榮民之家文具及清潔用品、房屋建築 │ │ │ │ │ │ │ │修繕、車輛與辦公器具養護等經費27,927 │ │ │ │ │ │ │ │千元,以及台澎金馬地區旅費等4,662千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列各榮民之家水電費等37,777千元 │ │ │ │ │ │ │ │,達汰換年限車輛改以租賃方式之租金9, │ │ │ │ │ │ │ │244千元、勞力外包按日按件計資酬金33, │ │ │ │ │ │ │ │946千元,設施及機械設備養護費4,500千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增51,763千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.榮民義士榮胞生活費、死亡喪葬補助費及 │ │ │ │ │ │ │ │追補因公傷殘支領贍養金榮民兼領就養給 │ │ │ │ │ │ │ │與等經費20,977,024千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │榮民義士榮胞生活費等15,199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.康復(護理)之家榮民及義士榮胞醫療藥品 │ │ │ │ │ │ │ │材料費87,300千元,較上年度減列藥品材 │ │ │ │ │ │ │ │料費9,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.各榮家照顧癱瘓榮民經費6,579千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列癱瘓榮民被服及床墊等物品經 │ │ │ │ │ │ │ │費730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理訪問榮民、文康活動等經費14,151千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列一般事務費1,089千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增「八二三參戰義務役官兵及就養榮民 │ │ │ │ │ │ │ │住院年節慰問」科目經費64,250千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列八二三參戰義務役官兵及就養 │ │ │ │ │ │ │ │榮民住院年節慰問費42,250千元。 │ │ │ │6842018000 │ │ │ │ │ │10│ │營業基金 │ -│ 712,390│ -712,390│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6842018001 │ │ │ │ │ │ │1 │榮民工程公司 │ -│ 712,390│ -712,390│上年度本會所屬榮民工程管理事業處改制為 │ │ │ │ │ │ │ │為公營公司,其原有土地及營運所需機械設 │ │ │ │ │ │ │ │備變更為非公用財產作價投資預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列712,390千元如數減列。 │ │ │ │6842018100 │ │ │ │ │ │11│ │非營業基金 │ -│ 173,685│ -173,685│ │ │ │ │6842018101 │ │ │ │ │ │ │1 │國軍退除役官兵安置│ -│ 173,685│ -173,685│上年度辦理以前年度處理大甲溪林區枯立倒 │ │ │ │基金 │ │ │ │木代金撥充國軍退除役官兵安置基金預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列173,685千元如數減列。 │ │ │ │6842019000 │ │ │ │ │ │12│ │一般建築及設備 │ 624,425│ 831,032│ -206,607│ │ │ │ │6842019001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ -│ 12,000│ -12,000│上年度辦理加強蘇澳榮民醫院院區整體發展 │ │ │ │ │ │ │ │,有償撥用蘇澳鎮公所土地之價款12,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,預算業已編竣,所列12,000千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │6842019002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 617,135│ 819,032│ -201,897│1.本科目上年度法定預算數620,369千元, │ │ │ │ │ │ │ │因配合擴大公共投資提振景氣方案追加「 │ │ │ │ │ │ │ │榮民安養養護設施改善及污水處理改善計 │ │ │ │ │ │ │ │畫工程」54,723千元,「新世紀健康照護 │ │ │ │ │ │ │ │計畫工程」143,940千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │: │ │ │ │ │ │ │ │(1)榮民安養養護設施改善及污水處理改 │ │ │ │ │ │ │ │善計畫工程,總經費 2,457,212千元, │ │ │ │ │ │ │ │分五年辦理,除88年度至90年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │2,145,555千元外,本年度續編274,978 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列168,864千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │括: │ │ │ │ │ │ │ │<1>台北榮民之家癱瘓榮民保健設施、 │ │ │ │ │ │ │ │興建污水處理廠及衛生下水道等10項 │ │ │ │ │ │ │ │工程,總經費 172,116千元,分四年 │ │ │ │ │ │ │ │辦理,除88年度至90年度已編列149, │ │ │ │ │ │ │ │009千元外,本年度續編第四年經費3 │ │ │ │ │ │ │ │,850千元,較上年度減列51,437千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │<2>板橋榮民之家更新安養養護榮舍生 │ │ │ │ │ │ │ │活設施、興建污水處理廠及衛生下水 │ │ │ │ │ │ │ │道等12項工程,總經費 163,279千元 │ │ │ │ │ │ │ │,分四年辦理,除88年度至90年度已 │ │ │ │ │ │ │ │編列86,874千元外,本年度續編第四 │ │ │ │ │ │ │ │年經費48,000千元,較上年度增列35 │ │ │ │ │ │ │ │,566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │<3>桃園榮民之家失智榮民病房整建、 │ │ │ │ │ │ │ │興建污水處理廠及衛生下水道等16項 │ │ │ │ │ │ │ │工程,總經費224,343千元,分四年 │ │ │ │ │ │ │ │辦理,除88年度至90年度已編列210, │ │ │ │ │ │ │ │875千元外,本年度續編第四年經費1 │ │ │ │ │ │ │ │3,468千元,較上年度增列968千元。 │ │ │ │ │ │ │ │<4>新竹榮民之家長青堂、博愛堂整修 │ │ │ │ │ │ │ │工程、興建污水處理廠及衛生下水道 │ │ │ │ │ │ │ │等11項工程,總經費 153,296千元, │ │ │ │ │ │ │ │分四年辦理,除88年度至90年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │列138,479千元外,本年度續編第四 │ │ │ │ │ │ │ │年經費14,817千元,較上年度減列64 │ │ │ │ │ │ │ │,282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │<5>彰化榮民之家失智榮民病房整建及 │ │ │ │ │ │ │ │改善污水處理廠等12項工程,總經費 │ │ │ │ │ │ │ │145,012千元,分四年辦理,除88年 │ │ │ │ │ │ │ │度至90年度已編列132,330千元外, │ │ │ │ │ │ │ │本年度續編第四年經費12,682千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上次增列4,652千元。 │ │ │ │ │ │ │ │<6>佳里榮民之家更新消防設施、興建 │ │ │ │ │ │ │ │污水處理廠及衛生下水道等11項工程 │ │ │ │ │ │ │ │,總經費 103,536千元,分四年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │,除88年度至90年度已編列91,866千 │ │ │ │ │ │ │ │元外,本年度續編第四年經費11,670 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列4,635千元。 │ │ │ │ │ │ │ │<7>白河榮民之家新建安養大樓、興建 │ │ │ │ │ │ │ │污水處理廠及衛生下水道等11項工程 │ │ │ │ │ │ │ │,總經費 489,169千元,分五年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │,除88年度至90年度已編列436,984 │ │ │ │ │ │ │ │千元外,本年度續編第四年經費11,7 │ │ │ │ │ │ │ │43千元,較上年度減列113,828千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │<8>台南榮民之家新建長春堂房舍整建 │ │ │ │ │ │ │ │、興建污水處理廠及衛生下水道等9 │ │ │ │ │ │ │ │項工程,總經費 129,421千元,分三 │ │ │ │ │ │ │ │年辦理,除88年度至90年度已編列85 │ │ │ │ │ │ │ │,380千元外,本年度續編第三年經費 │ │ │ │ │ │ │ │44,041千元,較上年度減列18,959千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │<9>岡山榮民之家整建失智榮舍病房及 │ │ │ │ │ │ │ │廚房殘渣油水分離設施等10項工程, │ │ │ │ │ │ │ │總經費103,908千元,分三年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │除88年度至90年度已編列59,207千元 │ │ │ │ │ │ │ │外,本年度續編第三年經費44,701千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列40,498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │<10>屏東榮民之家新建癱瘓榮民養護區 │ │ │ │ │ │ │ │及廚房殘渣油水分離設施等13項工程 │ │ │ │ │ │ │ │,總經費124,664千元,分三年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │,除88年度至90年度義編列97,618千 │ │ │ │ │ │ │ │元外,本年度續編第三年經費24,846 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列2,886千元。 │ │ │ │ │ │ │ │<11>花蓮榮民之家修建殘障癱瘓養護區 │ │ │ │ │ │ │ │、廚房殘渣油水分離設施及污水處理 │ │ │ │ │ │ │ │廠等7項工程,總經費139,127千元, │ │ │ │ │ │ │ │分三年辦理,除88年度至90年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │列71,643千元外,本年度續編第三年 │ │ │ │ │ │ │ │經費45,160千元,較上年度增列45,1 │ │ │ │ │ │ │ │60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │<12>上年度台北、板橋、桃園、彰化、 │ │ │ │ │ │ │ │雲林、岡山、屏東、太平與花蓮等9 │ │ │ │ │ │ │ │所榮民之家及花蓮自費安養中心等辦 │ │ │ │ │ │ │ │理之各項工程預算業已編竣,所列54 │ │ │ │ │ │ │ │,723千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)增建台北榮民之家癱瘓榮舍、文康中 │ │ │ │ │ │ │ │心及復健中心工程 1萬 0,315平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │,總經費 355,789千元,分三年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │除86年度與90年度已編列288,050千元 │ │ │ │ │ │ │ │外,本年度續編第三年經費2,853千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列77,147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)新世紀健康照護計畫--12所榮民醫院 │ │ │ │ │ │ │ │工程及設備,總經費 2,584,129千元, │ │ │ │ │ │ │ │分五年辦理,除90年度已編列261,940 │ │ │ │ │ │ │ │千元外,本年度續編第二年經費128,30 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列133,640千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │括: │ │ │ │ │ │ │ │<1>桃園榮民醫院開刀房、加護病房及 │ │ │ │ │ │ │ │放射科攝影室整修擴建工程,總經費 │ │ │ │ │ │ │ │168,387千元,分四年辦理,除90年 │ │ │ │ │ │ │ │度已編列16,000千元外,本年度續編 │ │ │ │ │ │ │ │第二年經費7,786千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列8,214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │<2>嘉義榮民醫院急診醫療綜合大樓增 │ │ │ │ │ │ │ │建第四、五層樓工程,總經費265,49 │ │ │ │ │ │ │ │8千元,分四年辦理,除90年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │列50,000千元外,本年度續編第二年 │ │ │ │ │ │ │ │經費80,498千元,較上年度增列30,4 │ │ │ │ │ │ │ │98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │<3>員山榮民醫院市區門診部大樓工程 │ │ │ │ │ │ │ │,總經費304,960千元,分五年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │,除90年度已編列44,400千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度續編第二年經費40,016千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列4,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │<4>上年度員山、嘉義、灣橋、竹東、 │ │ │ │ │ │ │ │埔里、永康、龍泉、蘇澳、鳳林及台 │ │ │ │ │ │ │ │東等10所榮民醫院辦理各項整修等工 │ │ │ │ │ │ │ │程預算業已編竣,所列151,540千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)新增整治有勝溪流域所需拆遷補償費2 │ │ │ │ │ │ │ │6,854千元,場墾員農地放領地籍整理 │ │ │ │ │ │ │ │費1,200千元,公共設施用地收回爭議 │ │ │ │ │ │ │ │訴訟費2,000千元及作業執行費600千元 │ │ │ │ │ │ │ │,合共30,654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)台中及高雄榮民總醫院醫療大樓工程 │ │ │ │ │ │ │ │,上年度係編列於「醫學臨床教學研究 │ │ │ │ │ │ │ │與支援」科目,總經費1,648,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,由公務預算與醫療作業基金各負擔50 │ │ │ │ │ │ │ │%,公務預算部分824,000千元,分三 │ │ │ │ │ │ │ │年辦理,除88下半年及89年度與90年度 │ │ │ │ │ │ │ │已編列155,021千元外,本年度續編第 │ │ │ │ │ │ │ │三年經費171,625千元,較上年度增編1 │ │ │ │ │ │ │ │09,617千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │<1>台中榮民總醫院第二門診醫療大樓 │ │ │ │ │ │ │ │工程,總經費848,000千元,分三年 │ │ │ │ │ │ │ │辦理,除88下半年及89年度與90年度 │ │ │ │ │ │ │ │已編列79,017千元外,本年度續編第 │ │ │ │ │ │ │ │三年經費85,815千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │54,811千元。 │ │ │ │ │ │ │ │<2>高雄榮民總醫院急診醫療大樓工程 │ │ │ │ │ │ │ │,總經費800,000千元,分三年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │,除88下半年及89年度與90年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │列76,004千元外,本年度續編第三年 │ │ │ │ │ │ │ │經費85,810千元,較上年度增列54,8 │ │ │ │ │ │ │ │06千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)新增板橋、新竹與台南榮家等3所榮民 │ │ │ │ │ │ │ │之家安養機構耐震能力評估及補強工程 │ │ │ │ │ │ │ │經費3,825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)新增本會榮光大樓辦公室空調改善工 │ │ │ │ │ │ │ │程經費4,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(8)新增花蓮榮服處興建辦公房舍規劃工 │ │ │ │ │ │ │ │程經費500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(9)上年度興建楠梓自費安養中心榮舍八 │ │ │ │ │ │ │ │棟、行政大樓、中山堂工程及附屬設備 │ │ │ │ │ │ │ │等工程預算已編竣,所列33,250千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │6842019011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 7,290│ -│ 7,290│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換桃園榮民之家救護車購置經費85 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增各榮民服務處汰換機車161輛經費6,4 │ │ │ │ │ │ │ │40千元。 │ │ │ │6842019800 │ │ │ │ │ │13│ │第一預備金 │ 80,000│ 80,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │7542010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支出 │ 104,239,916│ 107,850,961│ -3,611,045│ │ │ │ │7542019600 │ │ │ │ │ │14│ │退除役官兵退休給付│ 104,239,916│ 107,850,961│ -3,611,045│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.官兵一次退除役給付4,244,651千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列一次退伍金等經費1,873,608 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.大陸已退來台軍官給付半俸123,631千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列經費16,258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.退休及贍養金官兵薪給79,524,631千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列退休俸及生活補助費1,558, │ │ │ │ │ │ │ │018千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.退休及贍養金官兵主副食實物代金2,116, │ │ │ │ │ │ │ │405千元,較上年度減列主副食實物代金2 │ │ │ │ │ │ │ │84,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.退休及贍養金官兵眷屬各項補助16,995,1 │ │ │ │ │ │ │ │33千元,較上年度減列眷屬實物代金、子 │ │ │ │ │ │ │ │女教育補助費及眷屬生活補助費227,168 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列水、電、優惠存款利息差額補 │ │ │ │ │ │ │ │助經費3,148,630千元,計淨增2,921,462 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.單身退除役官兵三節加菜金3,243千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.國軍單身退除役官兵宿舍管理聘僱臨時員 │ │ │ │ │ │ │ │工酬金18,132千元,較上年度增列73千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │8.國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員慰 │ │ │ │ │ │ │ │問金15,000千元,較上年度增列經費854 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.軍職人員退伍金其他現金給與補償金,編 │ │ │ │ │ │ │ │列1,199,090千元,較上年度減列補助金 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,800,910千元。 │ │ │ │7642010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹業務支出 │ 47,701│ 50,841│ -3,140│ │ │ │ │7642019700 │ │ │ │ │ │15│ │退除役官兵退休業務│ 47,701│ 50,841│ -3,140│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理退除役業務聘雇24人酬金14,988千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持15,474千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦公器具及設施養護費600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.退除役官兵俸金支領憑証暨身份校正作業 │ │ │ │ │ │ │ │費690千元,較上年度減列業務費63千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理退除役官兵身份清查及退除勤務經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,720千元,較上年度減列業務費237千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.單身退除役官兵宿舍管理作業費7,659千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.軍職人員退休補償金作業費7,170千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列加班值班費300千元,業務 │ │ │ │ │ │ │ │費1,940千元,計淨減2,240千元。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |