91C4F45.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名          稱  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0045000000        │              │              │              │                                      
19│  │  │  │國家科學委員會主管│    24,975,118│    21,623,543│     3,351,575│                                      
  │  │  │  │0045010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │國家科學委員會    │    21,155,932│    17,978,278│     3,177,654│                                      
  │  │  │  │5245010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │    21,155,932│    17,978,278│     3,177,654│                                      
  │  │  │  │5245010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       285,353│       269,936│        15,417│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費259,915千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費7,924千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分14
  │  │  │  │                  │              │              │              │,776千元,合共增列22,700千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費25,438千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費及辦公大樓管理費等7,283 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5245011100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │同步輻射研究      │       906,773│       898,975│         7,798│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費247,915千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │約僱人員1人之人事費767千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞工委員會與人事行政局統籌編列之約聘
  │  │  │  │                  │              │              │              │僱人員參加勞保、全民健保保險費補助及
  │  │  │  │                  │              │              │              │離職儲金公提部分27,382千元,計淨增26
  │  │  │  │                  │              │              │              │,615千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費228,977千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列土地租金、人才培育及設施保養
  │  │  │  │                  │              │              │              │維護等經費38,198千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.同步輻射加速器維護與功能提升經費177,
  │  │  │  │                  │              │              │              │906千元,較上年度減列超導高頻共振腔 
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究經費27,110千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.光束線維護及建造經費111,679千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列光束線建造經費10,433千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.實驗站建造與科學研究經費84,902千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列購置磁學及費米學能譜等研
  │  │  │  │                  │              │              │              │究計畫設備經費6,372千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.機電土木設施維護與建造經費55,394千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列實驗室擴建及電力系統維
  │  │  │  │                  │              │              │              │修經費13,100千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5245011300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │高速計算與通訊應用│       660,083│       572,626│        87,457│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │研究              │              │              │              │1.人員維持費104,264千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費25,459千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞工委員會與人事行政局統籌編列之約聘
  │  │  │  │                  │              │              │              │僱人員參加勞保、全民健保保險費補助及
  │  │  │  │                  │              │              │              │離職儲金公提部分5,652千元,合共增列3
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,111千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費72,700千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列設施及機械養護費等2,826千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.高速電腦應用之研究與教育經費105,789 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列軟體使用費等10,105
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列委辦計畫及資料庫管理等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,144千元,計淨減15,481千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.高速研究網路之建置與維持運作經費198,
  │  │  │  │                  │              │              │              │586千元,較上年度減列網路通訊費等8,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │67千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.高速計算設施建置與擴充經費127,007千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列購置資訊設備、更換消
  │  │  │  │                  │              │              │              │防器材及改善消防管線經費30,983千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增國家高速電腦中心南科分部之籌建經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費51,737千元。                      
  │  │  │  │5245011400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │太空科技發展      │     1,525,870│     1,732,046│      -206,176│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費208,517千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │約聘8人及約僱8人之人事費2,600千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │伸算增列調整待遇經費2,160千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │原由勞工委員會與人事行政局統籌編列之
  │  │  │  │                  │              │              │              │約聘僱人員參加勞保、全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助及離職儲金公提部份12,910千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │增12,470千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費139,221千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國外旅費、委辦費及法律諮詢等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費17,593千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.衛星發展經費1,062,017千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列中華衛星一、二號相關經費410,715 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元及後續衛星發展經費10,000千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列中華衛星三號計畫相關經費204,884千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減215,831千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.太空科技任務導向研究經費12,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.太空科技研究建築及設備經費104,115千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列天線硬體建置、音震艙
  │  │  │  │                  │              │              │              │升級及購置資訊設備等經費35,122千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列遙傳追蹤指令站建置及購置影像處理
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統等經費49,900千元,計淨增14,778千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5245011500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │培養實驗動物研究  │       140,857│       129,359│        11,498│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費34,242千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費184千元,增列原由勞工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │委員會與人事行政局統籌編列之約聘僱人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員參加勞保、全民健保保險費補助及離職
  │  │  │  │                  │              │              │              │儲金公提部份1,570千元,合共增列1,754
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費37,889千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費與設施及機械設備養護費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,237千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.動物飼養培育及營運管理經費44,029千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦公大樓相關設施改善及
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置實驗動物飼育繁殖設備等經費9,991 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列人才培育及委辦計畫等經費7,
  │  │  │  │                  │              │              │              │238千元,計淨減2,753千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.實驗動物品管及研發經費24,697千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列購置試劑、耗材及病原微生物
  │  │  │  │                  │              │              │              │鑑定系統等經費6,260千元。           
  │  │  │  │5245011600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │科學技術資料中心  │       244,233│       240,927│         3,306│                                      
  │  │  │  │5245011601        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │行政管理          │        62,626│        61,923│           703│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費52,146千元,較上年度增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,205千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,480千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等502千元。         
  │  │  │  │5245011602        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │科技資訊資源之整合│       181,607│       179,004│         2,603│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │處理與服務        │              │              │              │1.科技政策研究經費17,934千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列教育訓練費及印製研究報告等經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,增列科技趨動力與知識經濟之 
  │  │  │  │                  │              │              │              │基礎環境研究等委辦計畫經費8,800千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增3,800千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.建置及整合國內研究文獻資料庫經費31,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │56千元,較上年度增列辦理資通安全計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費3,980千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.引進國外資訊資源經費29,146千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.科技資訊分析與規劃管理經費8,330千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.科技資訊提供服務經費26,643千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列委辦費等經費410千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.科技資訊交流與宣導經費9,178千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.全國科技資訊網路運作與管理經費58,920
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列公文系統改版、機械
  │  │  │  │                  │              │              │              │設施維護費及購置個人電腦設備等經費7,
  │  │  │  │                  │              │              │              │925千元,增列原由勞工委員會與人事行 
  │  │  │  │                  │              │              │              │政局統籌編列之員工參加勞保、全民健保
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助、離職儲金公提部分1,730千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元及伺服器租金等經費1,428千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減4,767千元。                       
  │  │  │  │5245011700        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │精密儀器發展中心  │       248,045│       240,072│         7,973│                                      
  │  │  │  │5245011701        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │行政管理          │       128,492│       118,988│         9,504│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費98,642千元,較上年度減列工
  │  │  │  │                  │              │              │              │友1人及聘用人員1人之人事費2,529千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,伸算增列調整待遇經費3,001千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局
  │  │  │  │                  │              │              │              │統籌編列之員工參加公保、勞保、全民健
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提
  │  │  │  │                  │              │              │              │部分6,333千元,計淨增6,805千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費29,850千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列建置無障礙空間步道等經費3,310 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列土地租金等經費6,009千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增2,699千元。                   
  │  │  │  │5245011702        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │精密儀器發展      │       119,553│       121,084│        -1,531│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.光電遙測技術經費20,919千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列實驗室環境改善等經費3,797千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列購置感測器、定位訊號接收系統及光
  │  │  │  │                  │              │              │              │機設計分析軟體等經費3,954千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增157千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.微系統技術經費26,301千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置電腦軟體等經費835千元,增列實 
  │  │  │  │                  │              │              │              │驗室環境改善及購置電子束控制系統等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費5,701千元,計淨增4,866千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.真空技術經費25,172千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置膜厚監控器、蒸鍍源及助鍍源等設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,824千元,增列人才培育等經費167
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減1,657千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.儀器工程技術經費13,733千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置非球面製作系統等設備經費4,40
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,增列人才培育等經費858千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減3,542千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.儀器系統委製及維修經費11,136千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦公室與實驗室防火建材及環
  │  │  │  │                  │              │              │              │境整建等經費5,320千元,增列購置材料 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費3,180千元,計淨減2,140千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.儀器審查及資訊服務經費11,670千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列購置個人電腦、 伺服器及文 
  │  │  │  │                  │              │              │              │書處理軟體等經費826千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.高科技專業技術人才培訓經費5,211千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理訓練講師鐘點費及購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置教學用投影設備等經費935千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │教室整修經費1,011千元,計淨增76千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.企劃推廣及服務經費5,411千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列儀器設備養護經費127千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置檔案資料處理系統經費10千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │減117千元。                         
  │  │  │  │5245011800        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │國家科學技術發展基│             -│    13,674,780│   -13,674,780│減列上年度補助國家科學技術發展基金13,6
  │  │  │  │金補助            │              │              │              │74,780千元。                          
  │  │  │  │5245018100        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │非營業基金        │    17,143,208│       218,047│    16,925,161│                                      
  │  │  │  │5245018110        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國家科學技術發展基│    17,143,208│       218,047│    16,925,161│本年度預算數17,143,208千元,係國庫增撥
  │  │  │  │金                │              │              │              │國家科學技術發展基金,作為下列用途:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.自然科學與數學研究發展經費2,075,411 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.工程技術研究發展經費3,278,362千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.生物、醫、農科學研究發展經費2,497,15
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.人文及社會科學研究發展經費1,163,415 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.科學教育研究發展經費500,746千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.電信國家型科技發展計畫經費241,450千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.農業生物技術國家型科技發展計畫經費16
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.製藥與生物技術國家型科技發展計畫經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │130,298千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.數位典藏國家型科技發展計畫經費192,63
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.防災國家型科技發展計畫經費130,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.基因體醫學國家型科技發展計畫經費1,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │77,255千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.其他推動整體科技發展計畫經費732,136
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │13.綜合業務與科技人才之培育及延攬經費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,724,963千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │14.改善學術研究環境經費2,339,380千元。
  │  │  │  │5245019800        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │第一預備金        │         1,510│         1,510│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0045100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │科學工業園區管理局│     3,819,186│     3,645,265│       173,921│                                      
  │  │  │  │及所屬            │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5145100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │       318,997│       304,044│        14,953│                                      
  │  │  │  │5145101100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │國立科學工業園區實│       318,997│       304,044│        14,953│                                      
  │  │  │  │驗高級中學        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5145101101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │行政管理          │       282,180│       262,278│        19,902│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費270,444千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費及工友退職金等6,024 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列原由銓敘部與勞工委員會統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保及全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助13,820千元,合共增列19,742千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,736千元,其中99
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元以場地設備管理收入支應,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列污水下水道處理費160千元。     
  │  │  │  │5145101102        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │教學訓輔業務      │        27,297│        26,466│           831│本年度預算數27,297千元係基本教學訓輔工
  │  │  │  │                  │              │              │              │作維持費,較上年度增列教師研習費及退休
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員三節慰問金等831千元。             
  │  │  │  │5145101104        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │教學建築及設備    │         9,520│        15,300│        -5,780│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.校舍改善經費4,570千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │改建車庫等經費5,470千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資訊設備經費2,000千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購買電腦軟體等經費1,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦公及教學設備經費2,950千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列總機系統升級所需經費690千元。 
  │  │  │  │5245100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │     3,500,189│     3,341,221│       158,968│                                      
  │  │  │  │5245100100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       232,302│       214,200│        18,102│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費215,443千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │聘用人員3人之人事費4,050千元,伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,411千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部份17,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │31千元,計淨增15,292千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費16,859千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列行政大樓水電費及電話費等2,810 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5245101000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │園區業務推展      │       534,307│       950,832│      -416,525│                                      
  │  │  │  │5245101020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │綜合企劃          │       399,179│       824,462│      -425,283│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.企劃作業經費3,636千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │竹南基地人文生態環境調查及設置中部科
  │  │  │  │                  │              │              │              │學工業園區可行性研究等委辦計畫經費9,
  │  │  │  │                  │              │              │              │792千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.高科技關鍵性零組件產品研發獎助經費21
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,582千元,較上年度減列補助園區廠商 
  │  │  │  │                  │              │              │              │研發生物技術等產品經費2,073千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.創新技術研發獎助經費110,529千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列補助園區廠商研發創新技術經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費17,588千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.人才培訓經費29,304千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員訓練經費788千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.園區資訊化業務規劃發展經費44,428千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列租用伺服器等經費3,581 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.電腦專業人員訓練經費700千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.減列上年度補助科學工業園區管理局作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │基金借款利息433,799千元。           
  │  │  │  │5245101021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │投資推廣          │        16,504│        14,013│         2,491│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.業務推廣經費12,568千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │更新簡報室設備等經費2,408千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.投資服務經費3,001千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │法律顧問諮詢經費83千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.外貿服務經費935千元,與上年度同。   
  │  │  │  │5245101022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │社會行政          │        39,976│        36,147│         3,829│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.勞工福利經費2,700千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置中西文期刊及書籍等經費623千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.綜合業務經費3,137千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞資關係法令宣導經費137千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.勞工檢查經費3,088千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │國外旅費41千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.環境保護經費28,396千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │園區空氣污染總量監測經費1,619千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增竹南基地環境保護經費2,655千元。 
  │  │  │  │5245101023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │工商行政          │         2,330│         2,692│          -362│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.財稅管理及安全防護經費1,389千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理工商登記及稅捐減免業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費507千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.工商服務經費941千元,較上年度增列工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │商研習活動等經費145千元。           
  │  │  │  │5245101024        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │園區設施管理      │        24,064│        23,109│           955│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公共設施管理經費22,098千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列道路號誌維護等經費116千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.工程事務管理經費895千元,與上年度同 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增竹南基地公共設施維護經費1,071千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5245101026        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │地政及規劃        │        52,254│        50,409│         1,845│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.財產登記與管理經費1,728千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列土地及建築物測量登記規費288千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.土地使用規劃及細部規劃經費50,055千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列更新園區第二期航測資料
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,557千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.建築管理經費471千元,與上年度同。   
  │  │  │  │5245101300        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │台南科學工業園區開│       259,728│       195,818│        63,910│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │發籌備處          │              │              │              │1.人員維持費73,180千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費4,113千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加公
  │  │  │  │                  │              │              │              │保、勞保及全民健保保險費補助5,797千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,合共增列9,910千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費33,016千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公室裝修經費16,119千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.企劃投資業務經費27,885千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列邀請專家參加會議出席費及審查費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,508千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.工商及勞工服務經費42,058千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列第一期基地微震與園區周圍環境、
  │  │  │  │                  │              │              │              │水質及空氣品質監測委辦計畫等經費23,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │70千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.營建及建管業務經費83,589千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列文化遺址搶救經費7,200千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列路竹基地規劃及環境影響評估經費19,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │03千元,計淨增12,303千元。          
  │  │  │  │5245108100        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │非營業基金        │     2,472,000│     1,978,519│       493,481│                                      
  │  │  │  │5245108120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │科學工業園區管理局│     2,472,000│     1,978,519│       493,481│本年度預算數2,472,000千元,係國庫增撥 
  │  │  │  │作業基金          │              │              │              │科學工業園區管理局作業基金,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列補助基金借款利息241,250千元及園區開 
  │  │  │  │                  │              │              │              │發建設經費252,231千元,合共增列493,481
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                                
  │  │  │  │5245109800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │         1,852│         1,852│             -│仍照上年度預算數編列。                
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