91C4F71.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名          稱  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0071000000        │              │              │              │                                      
26│  │  │  │省市地方政府      │   106,810,142│    98,832,051│     7,978,091│                                      
  │  │  │  │0071150000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │臺灣省政府及所屬  │     1,028,781│     2,079,003│    -1,050,222│                                      
  │  │  │  │3371150000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       885,195│       915,796│       -30,601│                                      
  │  │  │  │3371150100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       641,042│       633,966│         7,076│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費551,357千元,較上年度核實 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列人事費21,893千元,與增列原由銓敘
  │  │  │  │                  │              │              │              │部、勞工委員會、人事行政局統籌編列之
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加公保、勞保、全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助及約聘僱人員離職儲金公提部分23,618
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,減列職員35人、技工9人、工友5人
  │  │  │  │                  │              │              │              │及約僱5人之人事費等27,912千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增17,599千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費36,443千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列支領月退休金人員年終慰問金等9,
  │  │  │  │                  │              │              │              │491千元,減列員工上下班交通費及一般 
  │  │  │  │                  │              │              │              │事務費等8,045千元,計淨增1,446千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.行政管理53,242千元,較上年度減列水電
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及捐助媒體等經費11,969千元。      
  │  │  │  │3371150200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │施政業務          │        62,151│        70,189│        -8,038│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.民政業務2,963千元,較上年度增列辦理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │各項慶典活動等費用376千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文教業務6,770千元,較上年度減列委辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等1,445千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.經建業務1,639千元,較上年度減列印刷 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等186千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.財務業務682千元,較上年度減列文具紙 
  │  │  │  │                  │              │              │              │張等83千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.社會及衛生業務20,991千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列委辦費及一般事務費等5,314千元,減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列獎補助費等8,151千元,計淨減2,837千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.省政宣導業務22,387千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │消耗品等3,051千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.法規業務4,550千元,較上年度減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及印刷費等652千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.訴願業務2,169千元,較上年度減列文具 
  │  │  │  │                  │              │              │              │紙張及台澎金馬地區旅費等160千元。   
  │  │  │  │3371150300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │公共事務與車輛管理│        46,827│        52,046│        -5,219│本年度預算數46,827千元,係辦理中興新村
  │  │  │  │                  │              │              │              │環境清潔維護及車輛管理經費,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列設施養護費、環境清潔及消耗品等經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │219千元。                             
  │  │  │  │3371150400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │交通行政與管理    │        73,295│        71,361│         1,934│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.車輛事故鑑定業務70,134千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │核實增列人事費及台澎金馬地區旅費等10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,750千元,與增列原由銓敘部、勞工委員
  │  │  │  │                  │              │              │              │會、人事行政局統籌編列之員工參加公保
  │  │  │  │                  │              │              │              │、勞保、全民健保保險費補助及約聘僱人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員離職儲金公提部分1,825千元,減列加 
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費、一般事務費及出席費等10,641千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增1,934千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.車輛事故覆議業務3,161千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │3371150500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │加強地方自治與文化│        51,504│        77,858│       -26,354│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │推展              │              │              │              │1.辦理全省國民中小學教育人員培訓及表揚
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動經費32,758千元,較上年度減列辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │孝行獎活動經費等6,421千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強推動文化活動18,746千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委辦費等4,933千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度辦理全國技能競賽預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列15,000千元如數減列。            
  │  │  │  │3371159000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │一般建築及設備    │         8,376│         8,376│             -│                                      
  │  │  │  │3371159019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │         8,376│         8,376│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換網路伺服器、雷射印表機、個人電腦
  │  │  │  │                  │              │              │              │及購置冷氣機、垃圾子車等設備經費 8,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │76千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換資訊設備及購置圖書等預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列8,376千元如數減列。     
  │  │  │  │3371159800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │         2,000│         2,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5271150000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │        12,954│        12,990│           -36│                                      
  │  │  │  │5271151000        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │典藏日據與光復初期│        12,954│        12,990│           -36│本年度預算數12,954千元,係辦理典藏日據
  │  │  │  │史料數位化計畫    │              │              │              │時期與光復初期史料經費,較上年度增列一
  │  │  │  │                  │              │              │              │般事務費與資訊設備購置費等2,975千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列按日按件計資酬金及委辦費等3,011千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減36千元。                    
  │  │  │  │5371150000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       130,632│       137,610│        -6,978│                                      
  │  │  │  │5371150900        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │文獻行政          │       130,632│       137,610│        -6,978│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費63,774千元,較上年度核實增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費3,573千元,與增列原由銓敘部 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、勞工委員會、人事行政局統籌編列之員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工參加公保、勞保、全民健保保險費補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │及約聘僱人員離職儲金公提部分3,311千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,減列約聘1人之人事費408千元及加班
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等2,837千元,計淨增3,639千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費25,593千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列早期退休人員年終慰問金681千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,減列稅捐、保險及一般事務費等3,732 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減3,051千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.編輯文獻及史蹟源流館營運經費14,647千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列按日按件計資酬金及獎
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助費等2,998千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.採集文獻及民俗文物館營運經費13,618千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列一般事務費與儀器設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │養護費等1,283千元,減列委辦費及獎補 
  │  │  │  │                  │              │              │              │助費等3,182千元,計淨減1,899千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.整理文獻及文獻史料館、影音史料館營運
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費13,000千元,較上年度增列一般事務
  │  │  │  │                  │              │              │              │費與儀器設備養護費等542千元,減列按 
  │  │  │  │                  │              │              │              │日按件計資酬金及委辦費等3,211千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減2,669千元。                   
  │  │  │  │5871150000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │農業支出          │             -│       764,405│      -764,405│                                      
  │  │  │  │5871150600        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │加強區域防洪排水及│             -│       764,405│      -764,405│上年度辦理加強區域防洪排水及均衡城鄉發
  │  │  │  │均衡城鄉發展      │              │              │              │展預算業已編竣,所列764,405千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                  
  │  │  │  │6771150000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會救助支出      │             -│       148,202│      -148,202│                                      
  │  │  │  │6771150700        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │照顧本省服役軍人及│             -│       148,202│      -148,202│上年度辦理照顧本省服役軍人及其眷屬生活
  │  │  │  │其眷屬生活        │              │              │              │扶助預算148,202千元,依據兵役法施行法 
  │  │  │  │                  │              │              │              │第44條規定,改編列內政部「役政業務」科
  │  │  │  │                  │              │              │              │目項下,所列148,202千元如數減列。     
  │  │  │  │7371150000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社區發展支出      │             -│       100,000│      -100,000│                                      
  │  │  │  │7371150800        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │加強社區發展與建設│             -│       100,000│      -100,000│上年度辦理加強社區發展與建設預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列100,000千元如數減列。         
  │  │  │  │0071160000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │台灣省諮議會      │       165,120│       187,052│       -21,932│                                      
  │  │  │  │3371160000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       165,120│       187,052│       -21,932│                                      
  │  │  │  │3371160100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        93,343│        92,754│           589│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費63,740千元,較上年度增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,944千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費25,703千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等3,330千元,增列支 
  │  │  │  │                  │              │              │              │領月退休金離職員工年終慰問金175千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減3,155千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.進修訓練費400千元,較上年度減列教育 
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練費100千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.公共聯繫3,000千元,較上年度減列一般 
  │  │  │  │                  │              │              │              │事務費100千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.園區藝文活動中心500千元,與上年度同 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3371160200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │議員諮詢費用      │        23,366│        24,951│        -1,585│                                      
  │  │  │  │3371160201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │諮議員費用        │        21,746│        23,487│        -1,741│本年度預算數21,746千元,係諮議員人事費
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列人事費1,741千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3371160202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │議會交流事務      │           480│           264│           216│本年度預算數480千元,係出席全美州議會 
  │  │  │  │                  │              │              │              │聯合會及拜訪活動等所需國外旅費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列216千元。                       
  │  │  │  │3371160203        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │諮議員會館        │         1,140│         1,200│           -60│本年度預算數1,140千元,係諮議員會館所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │需業務費,較上年度減列60千元。        
  │  │  │  │3371160300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │議事業務          │        29,536│        30,800│        -1,264│                                      
  │  │  │  │3371160301        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │召開大會          │        27,379│        28,640│        -1,261│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費23,801千元,較上年度減列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員2人及約僱人員1人之人事費2,104千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列原由銓敘部、勞工委員會與人事行
  │  │  │  │                  │              │              │              │政局統籌編列之員工參加公保、勞保、全
  │  │  │  │                  │              │              │              │民健保保險費補助及約聘僱人員離職儲金
  │  │  │  │                  │              │              │              │公提部分1,098千元,計淨減列1,006千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.召開定期及臨時大會3,578千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費255千元。           
  │  │  │  │3371160302        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │法制業務          │           170│           250│           -80│本年度預算數170千元,係法制業務及法規 
  │  │  │  │                  │              │              │              │蒐集整理所需業務費,較上年度減列一般事
  │  │  │  │                  │              │              │              │務費及台澎金馬地區旅費等80千元。      
  │  │  │  │3371160303        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │史料管理          │         1,987│         1,910│            77│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費999千元,較上年度增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞工委員會與人事行政局統籌編列之員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │參加勞保、全民健保保險費補助及約聘僱
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員離職儲金公提部分129千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.史料文物蒐集整理988千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列一般事務費52千元。                
  │  │  │  │3371160400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │研究業務          │        16,460│        35,932│       -19,472│                                      
  │  │  │  │3371160401        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │研究發展及諮詢    │        14,991│        34,269│       -19,278│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費12,989千元,較上年度減列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員3人之人事費1,626千元,增列原由銓敘
  │  │  │  │                  │              │              │              │部、勞工委員會統籌編列之員工參加公保
  │  │  │  │                  │              │              │              │、勞保、全民健保保險費補助551千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減1,075千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.研究發展及諮詢業務2,002千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列按日按件計資酬金及一般事務費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │18,203千元。                        
  │  │  │  │3371160402        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │資訊管理          │         1,469│         1,663│          -194│本年度預算內容與上年度之比較如下:    
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費38千元,與上年度同。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.電子處理資料作業1,431千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列通訊費等194千元。               
  │  │  │  │3371169000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │           815│           815│             -│                                      
  │  │  │  │3371169019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │           815│           815│             -│本年度預算數815千元,係為購置影印機、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │冷氣機及鐵櫃等辦公設備所需經費。      
  │  │  │  │3371169800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │         1,600│         1,800│          -200│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0071180000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │補助台灣省各縣市政│   102,782,463│    94,169,763│     8,612,700│                                      
  │  │  │  │府                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5171180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │    42,565,264│    32,554,644│    10,010,620│                                      
  │  │  │  │5171185100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │台灣省各縣市教育補│    42,565,264│    32,554,644│    10,010,620│本年度預算數42,565,264千元,係補助台灣
  │  │  │  │助                │              │              │              │省各縣市教育人員人事費、學生營養午餐、
  │  │  │  │                  │              │              │              │國中雜費減免及改善教育設施等經費,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列10,010,620千元。              
  │  │  │  │6071180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │交通支出          │     5,850,000│     7,116,228│    -1,266,228│                                      
  │  │  │  │6071186000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │台灣省各縣市交通補│     5,850,000│     7,116,228│    -1,266,228│本年度預算數5,850,000千元,係補助台灣 
  │  │  │  │助                │              │              │              │省各縣市辦理交通設施等經費,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列一次性撥補各縣市交通違規罰鍰收入等1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │266,228千元。                         
  │  │  │  │6171180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │    13,650,000│    14,271,199│      -621,199│                                      
  │  │  │  │6171186100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │台灣省各縣市其他經│    13,650,000│    14,271,199│      -621,199│本年度預算數13,650,000千元,係補助台灣
  │  │  │  │濟服務補助        │              │              │              │省各縣市辦理各項基本設施等經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列考核績效補助款及移由行政院原住民
  │  │  │  │                  │              │              │              │委員會編列之原住民鄉鎮市基本財政收支差
  │  │  │  │                  │              │              │              │短、基本建設經費等621,199千元。       
  │  │  │  │6671180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會保險支出      │     1,210,272│       925,093│       285,179│                                      
  │  │  │  │6671186600        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │台灣省各縣市社會保│     1,210,272│       925,093│       285,179│本年度預算數1,210,272千元,係補助台灣 
  │  │  │  │險補助            │              │              │              │省各縣市依法應負擔之全民健康保險及農民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健康保險保費補助,較上年度增列285,179 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                                
  │  │  │  │6771180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會救助支出      │     4,546,701│     4,447,274│        99,427│                                      
  │  │  │  │6771186700        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │台灣省各縣市社會救│     4,546,701│     4,447,274│        99,427│本年度預算數4,546,701千元,係補助台灣 
  │  │  │  │助補助            │              │              │              │省各縣市中低收入戶老人生活津貼、低收入
  │  │  │  │                  │              │              │              │戶生活補助等經費,較上年度增列低收入戶
  │  │  │  │                  │              │              │              │生活補助等406,214千元,減列依兵役法施 
  │  │  │  │                  │              │              │              │行法第44條規定,移由內政部編列之在營軍
  │  │  │  │                  │              │              │              │人優待扶助金等306,787千元,計淨增99,42
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。                               
  │  │  │  │6871180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │福利服務支出      │     8,839,200│     7,444,465│     1,394,735│                                      
  │  │  │  │6871186800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │台灣省各縣市福利服│     8,839,200│     7,444,465│     1,394,735│本年度預算數8,839,200千元,係補助台灣 
  │  │  │  │務補助            │              │              │              │省各縣市推展身心障礙者、兒童、少年、老
  │  │  │  │                  │              │              │              │人及婦女等福利服務經費,較上年度增列1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │394,735千元。                         
  │  │  │  │8471180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │專案補助支出      │    26,121,026│    27,410,860│    -1,289,834│                                      
  │  │  │  │8471188400        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │台灣省各縣市專案補│    26,121,026│    27,410,860│    -1,289,834│本年度預算數26,121,026千元,係補助台灣
  │  │  │  │助                │              │              │              │省各縣市公務、警察、消防人員人事費及基
  │  │  │  │                  │              │              │              │本辦公費等一般性支出經費,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,289,834千元。                       
  │  │  │  │0071550000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │福建省政府        │     1,923,778│     1,486,233│       437,545│                                      
  │  │  │  │3371550000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │        89,549│        92,004│        -2,455│                                      
  │  │  │  │3371550100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        73,231│        73,348│          -117│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費60,863千元,較上年度核實增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費470千元與增列原由銓敘部統籌 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保及全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助1,217千元,合共增列1,687千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費12,368千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列業務費等1,804千元。           
  │  │  │  │3371550200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │省政服務          │         7,468│         8,656│        -1,188│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人才培育與表揚經費594千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列人才培育經費66千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.接待閩籍僑胞、福建同鄉聯誼與接待鄉親
  │  │  │  │                  │              │              │              │、社會士紳及社團服務經費636千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列70千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.督導金馬地區實施地方自治經費6,238千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列業務費1,052千元。   
  │  │  │  │3371559000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         7,500│         8,500│        -1,000│                                      
  │  │  │  │3371559002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         7,300│         7,000│           300│本年度預算數之內容與上年度比較如下:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增視廳室及會議室整建工程經費7,300 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度辦公大樓頂樓改建工程預算業己編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列7,000千元如數減列。         
  │  │  │  │3371559011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │             -│         1,000│        -1,000│上年度購置秘書長座車1輛預算業已編竣, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列1,000千元如數減列。               
  │  │  │  │3371559019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │           200│           500│          -300│購置傳真機及飲水機等辦公設備200千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列300千元。                 
  │  │  │  │3371559800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,350│         1,500│          -150│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │8471550000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │專案補助支出      │     1,834,229│     1,394,229│       440,000│                                      
  │  │  │  │8471558400        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │金馬地區專案補助  │     1,834,229│     1,394,229│       440,000│本年度預算數1,834,229千元,係補助金門 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及連江縣政府經常性支出、基本設施及警政
  │  │  │  │                  │              │              │              │支出等經費,較上年度增列補助金門及連江
  │  │  │  │                  │              │              │              │縣警政經費440,000千元。               
  │  │  │  │0071700000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │補助高雄市政府    │       910,000│       910,000│             -│                                      
  │  │  │  │5171700000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │       910,000│       910,000│             -│                                      
  │  │  │  │5171705100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │高雄市教育補助    │       910,000│       910,000│             -│本年度編列國民教育經費補助910,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                        
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