中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十二年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0002000000        │              │              │              │                                      
2 │  │  │  │總統府主管        │     9,054,043│     7,229,464│     1,824,579│                                      
  │  │  │  │0002010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │總統府            │     1,413,256│     1,278,943│       134,313│                                      
  │  │  │  │3202010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │國務支出          │     1,413,256│     1,278,943│       134,313│                                      
  │  │  │  │3202010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       919,705│       923,636│        -3,931│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費754,178千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費16,893千元,加班值班
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,513千元,增列資政、顧問人事費30,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元及員工參加全民健保保險費補助 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等6,630千元,計淨增16,224千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費145,373千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列士林官邸古蹟研究調查費、台銀
  │  │  │  │                  │              │              │              │土地租金及國內旅費等48,253千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │聘兼人員酬金、文具耗材、玉山寓所侍警
  │  │  │  │                  │              │              │              │衛營舍修繕及保養工程等25,464千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減22,789千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊行政工作維持費13,633千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列通訊費、資訊系統委外建置經費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦公器具養護費等2,631千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.警衛行政工作維持費6,521千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列訓練費、車輛油料等經費34千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列意外險37千元,計淨增3千元。     
  │  │  │  │3202010200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國務機要          │        50,576│        50,576│             -│本年度預算數50,576千元,係國家元首政經
  │  │  │  │                  │              │              │              │建設訪視、軍事訪視、犒賞及獎助、賓客接
  │  │  │  │                  │              │              │              │待及禮品致贈等經費,與上年度同。      
  │  │  │  │3202010300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │國家慶典          │        12,496│        12,196│           300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.慶典佈置經費4,420千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │慶典裝飾經費300千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.慶典接待經費8,076千元,與上年度同。 
  │  │  │  │3202010400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │研究發展          │        37,468│         6,348│        31,120│                                      
  │  │  │  │3202010401        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國家發展研究及諮詢│        34,468│         6,348│        28,120│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國家統一委員會經費6,172千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國外旅費176千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增國政規劃與諮詢經費10,280千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增國政建言經費10,031千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增國際政務資訊蒐研經費7,985千元。 
  │  │  │  │3202010403        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │政府改造          │         3,000│             -│         3,000│本科目係新增,本年度預算數3,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │係辦理政府改造業務所需經費。          
  │  │  │  │3202010500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │新聞發布          │        17,735│        16,049│         1,686│本年度預算數17,735千元,係辦理新聞聯繫
  │  │  │  │                  │              │              │              │與發布所需經費,較上年度減列國內旅費45
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列全球資訊網委辦費、宣傳活動費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及談話資料印製費等1,731千元,計淨增1,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │86千元。                              
  │  │  │  │3202010600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │卸任禮遇          │        21,536│        20,986│           550│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.卸任總統禮遇經費18,509千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列車輛稅捐、保險、油料及養護費等38
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,增列年終獎金、一般事務費、房 
  │  │  │  │                  │              │              │              │屋建築修繕費等944千元,計淨增564千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.卸任副總統禮遇經費1,551千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列車輛燃料費及養護費等2千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.已逝卸任總統配偶禮遇經費1,476千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列車輛油料、檢驗費等16千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3202010700        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │國家人權紀念館籌備│       199,000│             -│       199,000│本年度預算數199,000千元,係為長期從事 
  │  │  │  │處                │              │              │              │人權、法治與憲政教育之普及化,爰籌設國
  │  │  │  │                  │              │              │              │家人權紀念館,並於91年5月先行成立國家 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人權紀念館籌備處,本年度預算數之內容如
  │  │  │  │                  │              │              │              │下:                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費15,600千元,包括職員12人,
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友1人,合共13人之人事費。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費84,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦公室、主題館及服務空間裝潢設備費68
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.伺服主機、電腦及雜項設備等購置費29,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │10千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.首長座車、小型客貨車及公務機車各一輛
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置費1,790千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3202011000        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │公報編印及機要電訊│         6,002│         5,255│           747│                                      
  │  │  │  │3202011021        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │公報編印          │           800│           655│           145│本年度預算數800千元,係公報通訊及印刷 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費,較上年度增列郵資及印刷等經費145 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                                
  │  │  │  │3202011022        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │機要電訊          │         5,202│         4,600│           602│本年度預算數5,202千元,係電訊發送與設 
  │  │  │  │                  │              │              │              │施維護經費,較上年度增列電訊聯繫費用60
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                               
  │  │  │  │3202011100        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │印信及勳章鑄造    │         8,711│         9,646│          -935│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.印信鑄造頒發經費7,510千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列簡級等印信鑄造經費1,090千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.勳章製造經費1,201千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │製作卿雲勳章等經費155千元。         
  │  │  │  │3202019000        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │一般建築及設備    │       137,845│       232,069│       -94,224│                                      
  │  │  │  │3202019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │       137,845│       232,069│       -94,224│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.府前廣場及周邊地區改善工程35,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.介壽館牆面修復工程84,215千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.公共區域防火區劃及非防火建材改善工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │15,000千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.檔案庫房修繕工程3,630千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度介壽館辦公室整修工程預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列232,069千元如數減列。       
  │  │  │  │3202019800        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │第一預備金        │         2,182│         2,182│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0002100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │國家安全會議      │       146,065│       184,314│       -38,249│                                      
  │  │  │  │3202100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │國務支出          │       146,065│       184,314│       -38,249│                                      
  │  │  │  │3202100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       122,023│       119,640│         2,383│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費100,235千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費3,131千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費1,788千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助1,078千元及技工工友退職 
  │  │  │  │                  │              │              │              │金等1,657千元,計淨減2,184千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費20,629千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列公務車油料、保險費等273千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列信義官舍水電費、管理費、檔案回溯
  │  │  │  │                  │              │              │              │建置、購置電腦軟體及系統開發等經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │690千元,計淨增4,417千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊行政工作維持費1,159千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列電腦軟體系統設備維護費等50千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列檔案系統設置及人員訓練等200千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增150千元。                 
  │  │  │  │3202101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │策進國家安全議事業│         1,716│         1,848│          -132│本年度預算數1,716千元,係國家安全會議 
  │  │  │  │務                │              │              │              │議事業務經費,較上年度減列聘請專業人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │譯稿、撰稿等經費132千元。             
  │  │  │  │3202102000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │策進國家安全諮詢研│        12,648│        13,542│          -894│本年度預算數12,648千元,係國家安全諮詢
  │  │  │  │究業務            │              │              │              │研究業務經費,較上年度減列諮詢研究專題
  │  │  │  │                  │              │              │              │議案印刷、裝訂、蒐集資料、邀請及接待外
  │  │  │  │                  │              │              │              │賓、國內外旅費等894千元。             
  │  │  │  │3202105000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │策進國際安全合作研│         7,268│             -│         7,268│本科目係新增,本年度預算數7,268千元, 
  │  │  │  │究業務            │              │              │              │係提升我國參與國際及區域安全合作,強化
  │  │  │  │                  │              │              │              │國際地位,參加相關國際安全議題所需經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │3202109000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         2,176│        49,050│       -46,874│                                      
  │  │  │  │3202109002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│        44,983│       -44,983│上年度介壽館辦公室整修工程預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列44,983千元如數減列。            
  │  │  │  │3202109011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │             -│         1,600│        -1,600│上年度汰換處長及副處長座車2輛預算業已 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列1,600千元如數減列。         
  │  │  │  │3202109019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │         2,176│         2,467│          -291│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置個人電腦、伺服器、雷射網路列
  │  │  │  │                  │              │              │              │表機等1,250千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增購置圖書資料及國防科技年鑑書籍資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料等217千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增購置圖書資料櫃、除濕機及儀器設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │等709千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度介壽館網路架設佈線及機房工程、
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置圖書資料儀器設備等預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列2,467千元如數減列。             
  │  │  │  │3202109800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           234│           234│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0002300000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │國史館及所屬      │       328,928│       333,277│        -4,349│本科目上年度法定預算數189,691千元,連 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同由臺灣省政府及所屬「典藏日據與光復初
  │  │  │  │                  │              │              │              │期史料數位化計畫」科目移入12,954千元及
  │  │  │  │                  │              │              │              │「文獻行政」科目移入130,632千元,共計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │如表列上年度預算數。                  
  │  │  │  │5202300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │        36,235│        31,701│         4,534│                                      
  │  │  │  │5202303000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │史料數位典藏      │        21,327│        18,747│         2,580│本年度預算數21,327千元,係辦理國家檔案
  │  │  │  │                  │              │              │              │與總統文物數位化典藏與應用所需經費,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列委辦費等2,570千元,增列電腦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備購置等經費5,150千元,計淨增2,580千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │5202305000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │典藏日據與光復初期│        14,908│        12,954│         1,954│本年度預算數14,908千元,係辦理典藏日據
  │  │  │  │史料數位化計畫    │              │              │              │與光復初期史料數位化所需經費,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列資訊設備購置費100千元,增列教育訓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │練費、檔案編目與系統開發等所需經費2,05
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,計淨增1,954千元。              
  │  │  │  │5302300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       292,693│       301,576│        -8,883│                                      
  │  │  │  │5302300100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般行政          │       142,064│       145,078│        -3,014│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費125,516千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費677千元,加班值班費8
  │  │  │  │                  │              │              │              │46千元,增列退休退職及資遣給付629千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元、員工參加全民健保保險費補助768千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元與晉級待遇經費1,264千元,計淨增1,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │38千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費14,265千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列季陸樓冷氣空調系統修繕費8,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列整修館區擋土牆排水工程、機
  │  │  │  │                  │              │              │              │關檔案回溯整理建檔等經費4,468千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減3,532千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊業務2,283千元,較上年度減列軟體 
  │  │  │  │                  │              │              │              │作業系統等購置經費620千元。         
  │  │  │  │5302301000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │史料採集與典藏    │        12,611│        12,180│           431│                                      
  │  │  │  │5302301001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │史料採集          │         3,309│         3,845│          -536│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.中外各類史料採集經費2,532千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國內外旅費及田野調查費等1,13
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,增列複製史料文獻費等經費118千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減1,020千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增圖書文獻整理典藏及閱覽經費777千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度中國近代史與現代史研究論文及書
  │  │  │  │                  │              │              │              │籍目錄整理預算業已編竣,所列293千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                          
  │  │  │  │5302301002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │史料整編典藏閱覽  │         9,302│         8,335│           967│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國家重要史料整理典藏閱覽及展示經費8,
  │  │  │  │                  │              │              │              │093千元,較上年度增列國家重要史料特 
  │  │  │  │                  │              │              │              │展及歷任總統訪談等經費2,031千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.史料微縮閱覽經費899千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列複製陳列史料經費等355千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增重要史料審校編譯出版及蒐集政府機
  │  │  │  │                  │              │              │              │關職名錄史料經費310千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度圖書文獻整理典藏及閱覽預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列1,019千元如數減列。       
  │  │  │  │5302302000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │國史編纂          │        11,267│        12,322│        -1,055│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.史料叢書編撰經費2,295千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列資料蒐集及印刷費等405千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.人物傳記編撰經費2,571千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國內旅費、審查與印刷費等368千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中華民國在臺灣發展史料編撰經費2,648 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列印刷費等1,013千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.專書叢刊編撰經費3,753千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列大型專題討論會等經費731千元。   
  │  │  │  │5302304000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │文獻行政          │       126,387│       130,632│        -4,245│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費62,254千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費2,783千元及加班值班費5
  │  │  │  │                  │              │              │              │34千元,增列退休退職及資遣給付等1,01
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元與員工參加全民健保保險費補助779
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減1,520千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費25,968千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列車輛養護費、國內旅費及早期退休
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員年終慰問金等1,914千元,增列勞務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │外包及聘請人員辦理志工組訓等所需經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,289千元,計淨增375千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.編輯文獻暨史蹟大樓營運14,230千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列兼職人員交通費、國內旅費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理特展捐助費等5,917千元,增列勞務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │外包及典藏檔案庫房修繕費等5,500千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減417千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.採集文獻暨文物大樓營運13,285千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理特展捐助費等1,645千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列文物保險費、儀器設備養護費等1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │312千元,計淨減333千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.整理文獻暨文獻大樓營運10,650千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列光碟製作費、國內旅費等6,97
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元,增列儀器設備養護費等4,623千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減2,350千元。                 
  │  │  │  │5302309000        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │一般建築及設備    │             -│         1,000│        -1,000│                                      
  │  │  │  │5302309011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輪設備    │             -│         1,000│        -1,000│上年度汰換副首長座車1輛預算業已編竣, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列1,000千元如數減列。               
  │  │  │  │5302309800        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │第一預備金        │           364│           364│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0002400000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │中央研究院        │     7,165,794│     5,432,930│     1,732,864│                                      
  │  │  │  │5202400000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │     7,165,794│     5,432,930│     1,732,864│                                      
  │  │  │  │5202400100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       373,800│       370,124│         3,676│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費200,467千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費1,979千元,增列增加職員4人
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費等12,470千元,計淨增10,491千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費57,850千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列郵電費、保全費與租金等3,496千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.電腦及網路服務計畫經費87,088千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列網路租金、臨時資訊助理人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │薪資等5,138千元,增列保險費、設施及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │機械設備養護費2,374千元,計淨減2,764
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.計算技術發展計畫經費11,158千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列軟體租金、臨時資訊助理人員薪
  │  │  │  │                  │              │              │              │資與設備養護費等657千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.資料技術發展計畫3,317千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列臨時資訊助理人員薪資等27千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.行政業務自動化計畫3,247千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列臨時資訊助理人員薪資等27千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.全院圖書館業務自動化計畫7,600千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列建置光碟資料庫及電子期刊
  │  │  │  │                  │              │              │              │資料庫等經費55千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.資訊服務計畫3,073千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │軟體租金等經費7千元。               
  │  │  │  │5202401000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般學術研究及評議│     1,355,187│       861,570│       493,617│                                      
  │  │  │  │5202401020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │學術審議及研究獎助│       257,645│       260,352│        -2,707│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費40,014千元,較上年度減列值
  │  │  │  │                  │              │              │              │班加班費等494千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費48,045千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電、郵電費與臨時助理薪資等8,
  │  │  │  │                  │              │              │              │585千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.舉行評議會及中長程學術發展會議經費7,
  │  │  │  │                  │              │              │              │780千元,較上年度增列郵電費與國外旅 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等242千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國內外學術交流合作經費11,852千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列資料印刷、國外旅費等107千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.參加國際組織經費6,398千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列參加國際科學聯合會等組織會費1,58
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.出席及舉辦國際會議經費9,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列郵電費等35千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.調查研究工作室經費13,029千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費、臨時助理薪資等1,099千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.籌備第廿六次院士會議經費3,732千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列郵資、資料印刷、國內、外
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費等32,234千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.研究資料、工具及條件之改善經費95,785
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列保險費、臨時助理薪
  │  │  │  │                  │              │              │              │資、印刷費等14,602千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.技術移轉及智慧財產權計畫13,145千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列資料印刷費等1,408千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.亞太研究計畫8,865千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │臨時助理薪資、資料印刷費等2,433千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │5202401022        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │研究設備維持      │        39,901│        30,389│         9,512│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費3,312千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列保險費等33千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.學術活動中心及綜合體育館運作維持費24
  │  │  │  │                  │              │              │              │,889千元,以活動中心收入及綜合體育館
  │  │  │  │                  │              │              │              │場地管理費收入支應,較上年度增列1,50
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.院區車輛停放處運作維持經費2,900千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,以汽車停車費及通行費收入支應,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列824千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增幼稚園運作維持經費8,800千元。   
  │  │  │  │5202401023        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │主題研究與人才培育│     1,057,641│       570,829│       486,812│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人才培育計畫266,084千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列文具用品、印刷費、臨時助理薪資及國
  │  │  │  │                  │              │              │              │外旅費等25,088千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.延攬資深學人經費15,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列實驗耗材與國外旅費等3,791千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.跨所(處)新領域之開發及研究環境之改
  │  │  │  │                  │              │              │              │善116,223千元,較上年度增列文具用品 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、實驗耗材、保險費、臨時助理薪資等29
  │  │  │  │                  │              │              │              │,204千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.數理科學跨所(處)主題研究計畫148,41
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,較上年度增列保險費、臨時助理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │薪資等5,951千元,新增「生物資訊的分 
  │  │  │  │                  │              │              │              │析方法與應用」、「語意式內容網路」等
  │  │  │  │                  │              │              │              │各項研究計畫所需經費54,208千元,合共
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列60,159千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.生命科學跨所(處)主題研究計畫40,100
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列臨時助理薪資等498 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,新增「魚類適應水環境之策略」研
  │  │  │  │                  │              │              │              │究計畫經費4,500千元,計淨增4,002千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.人文理科學跨所(處)主題研究計畫30,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │02千元,較上年度增列保險費、臨時助理
  │  │  │  │                  │              │              │              │薪資等270千元,新增「國語語音合成的 
  │  │  │  │                  │              │              │              │新方向︰從韻律結構出發」、「華人家庭
  │  │  │  │                  │              │              │              │動態研究」等研究計畫經費11,066千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共增列11,336千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.農業生物技術國家型科技計畫38,550千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列保險費、臨時助理薪資等
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,000千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增基因體暨蛋白體整合創新型計畫403,
  │  │  │  │                  │              │              │              │270千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.上年度辦理超微小物質結構之物性研究等
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫預算業已編竣,所列55,038千元如數
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                              
  │  │  │  │5202402000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │自然及人文社會科學│     3,936,736│     3,400,616│       536,120│                                      
  │  │  │  │研究              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5202402010        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │數理科學研究      │     1,335,990│     1,170,597│       165,393│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費521,789千元,較上年度核實 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列人事費及員工參加全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助等44,509千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.數學研究51,132千元,較上年度增列文具
  │  │  │  │                  │              │              │              │紙張、電腦軟體及臨時助理薪資等7,514 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.物理研究98,408千元,較上年度增列水電
  │  │  │  │                  │              │              │              │、耗材與軟體等3,370千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.化學研究94,850千元,較上年度增列耗材
  │  │  │  │                  │              │              │              │與消防設備等4,560千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.地球科學研究71,674千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │郵電及保險費等5,474千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.資訊科學研究113,785千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列保險費、耗材及臨時助理薪資等11,798
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.統計科學研究47,949千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │水電費、保險費及臨時助理薪資等3,616 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.原子與分子科學研究111,941千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列臨時助理薪資、消防與空調設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │維護費等3,623千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.天文及天文物理科學研究107,321千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列資料印刷、保險費及天文台
  │  │  │  │                  │              │              │              │運轉費等30,677千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.應用科學及工程研究51,885千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列水電費及耗材等4,009千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.環境變遷研究計畫20,256千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列保險費及印刷費等1,243千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.新增奈米研究計畫45,000千元。       
  │  │  │  │5202402020        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │生命科學研究      │     1,414,572│     1,149,145│       265,427│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費456,624千元,較上年度核實 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列人事費及員工參加全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助等20,246千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.植物研究122,566千元,較上年度增列郵 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電、耗材及臨時助理薪資等10,210千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.動物研究83,132千元,較上年度增列租金
  │  │  │  │                  │              │              │              │、耗材及消防設備等8,283千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.生物化學研究80,253千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │耗材與儀器設備維護費等8,829千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.生物醫學科學研究216,945千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列郵電、耗材及臨時助理薪資等20,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │32千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.分子生物研究141,463千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列耗材與儀器設備維護費等17,905千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.生物農業科學研究78,742千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列水電費與耗材等7,897千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.轉殖植物實驗室1,811千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列保險費與臨時助理薪資等57千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.生命科學圖書館53,794千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列資料庫租金與圖書設備購置費等4,701 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.臨海研究站33,042千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │耗材及臨時助理薪資等20,767千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.新增生物多樣性研究計畫6,200千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.新增基因體研究計畫140,000千元。    
  │  │  │  │5202402030        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │人文及社會科學研究│     1,186,174│     1,080,874│       105,300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費599,053千元,較上年度核實 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列人事費及員工參加全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助等24,870千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.歷史語言研究111,990千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列保險費、臨時助理薪資及消防設備等10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,955千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.民族學研究56,703千元,較上年度增列水
  │  │  │  │                  │              │              │              │電、印刷費及臨時助理薪資等7,371千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.近代史研究及史料蒐集整編63,687千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列水電費、印刷費及臨時助理
  │  │  │  │                  │              │              │              │薪資等6,088千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.經濟研究58,188千元,較上年度增列水電
  │  │  │  │                  │              │              │              │及印刷費等3,251千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.歐美研究56,722千元,較上年度增列水電
  │  │  │  │                  │              │              │              │、保險費及清潔費等7,359千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.中山人文社會科學研究60,874千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列保險費、臨時助理薪資及資料印
  │  │  │  │                  │              │              │              │刷費等6,488千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.中國文哲研究43,111千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │資料印刷費等23千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.台灣史研究32,287千元,較上年度增列臨
  │  │  │  │                  │              │              │              │時助理薪資、資料印刷與影印費等4,040 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.社會學研究43,959千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │水電費及臨時助理薪資等4,709千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.語言學研究33,271千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費、臨時助理薪資及資料印刷費等3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │817千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.新增政治學研究12,124千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │13.新增社會及人文研究計畫14,205千元。 
  │  │  │  │5202409000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │     1,494,661│       795,210│       699,451│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5202409001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │        36,000│             -│        36,000│徵收南港區中南段土地所需購地款經費36,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                              
  │  │  │  │5202409002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │       725,000│       220,333│       504,667│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人文社會科學館總工程費1,301,466千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,分9年辦理,除86年度至91年度預算共 
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編列106,563千元外,本年度續編第7年
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費440,000千元,較上年度增列434,667
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.天文數學館總工程費1,067,000千元,分6
  │  │  │  │                  │              │              │              │年辦理,除90年度至91年度預算共已編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │68,535千元外,本年度續編第3年經費50,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,與上年度同。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.基因體與蛋白體實驗研究大樓新建工程費
  │  │  │  │                  │              │              │              │637,936千元,分3年辦理,除91年度預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編列165,000千元外,本年度續編第2年
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費200,000千元,較上年度增列35,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增學人寄宿舍第二期工程費30,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增托兒所建築工程5,000千元。       
  │  │  │  │5202409011        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │         5,960│             -│         5,960│購置副首長座車1部及汰購野外工作車4部、
  │  │  │  │                  │              │              │              │公務機車3部等所需經費5,960千元。      
  │  │  │  │5202409019        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │其他設備          │       727,701│       574,877│       152,824│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置奈米材料製作及量測儀、輻射真空腔
  │  │  │  │                  │              │              │              │、伺服器及網路設備等經費727,701千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置雷射光源系統等預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列574,877千元如數減列。         
  │  │  │  │5202409800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         5,410│         5,410│             -│仍照上年度預算數編列。                
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