中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十二年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0002000000 │ │ │ │ 2 │ │ │ │總統府主管 │ 9,054,043│ 7,229,464│ 1,824,579│ │ │ │ │0002010000 │ │ │ │ │1 │ │ │總統府 │ 1,413,256│ 1,278,943│ 134,313│ │ │ │ │3202010000 │ │ │ │ │ │ │ │國務支出 │ 1,413,256│ 1,278,943│ 134,313│ │ │ │ │3202010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 919,705│ 923,636│ -3,931│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費754,178千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費16,893千元,加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │費3,513千元,增列資政、顧問人事費30, │ │ │ │ │ │ │ │000千元及員工參加全民健保保險費補助 │ │ │ │ │ │ │ │等6,630千元,計淨增16,224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費145,373千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列士林官邸古蹟研究調查費、台銀 │ │ │ │ │ │ │ │土地租金及國內旅費等48,253千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │聘兼人員酬金、文具耗材、玉山寓所侍警 │ │ │ │ │ │ │ │衛營舍修繕及保養工程等25,464千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減22,789千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊行政工作維持費13,633千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列通訊費、資訊系統委外建置經費及 │ │ │ │ │ │ │ │辦公器具養護費等2,631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.警衛行政工作維持費6,521千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列訓練費、車輛油料等經費34千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列意外險37千元,計淨增3千元。 │ │ │ │3202010200 │ │ │ │ │ │2 │ │國務機要 │ 50,576│ 50,576│ -│本年度預算數50,576千元,係國家元首政經 │ │ │ │ │ │ │ │建設訪視、軍事訪視、犒賞及獎助、賓客接 │ │ │ │ │ │ │ │待及禮品致贈等經費,與上年度同。 │ │ │ │3202010300 │ │ │ │ │ │3 │ │國家慶典 │ 12,496│ 12,196│ 300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.慶典佈置經費4,420千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │慶典裝飾經費300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.慶典接待經費8,076千元,與上年度同。 │ │ │ │3202010400 │ │ │ │ │ │4 │ │研究發展 │ 37,468│ 6,348│ 31,120│ │ │ │ │3202010401 │ │ │ │ │ │ │1 │國家發展研究及諮詢│ 34,468│ 6,348│ 28,120│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國家統一委員會經費6,172千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國外旅費176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增國政規劃與諮詢經費10,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增國政建言經費10,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增國際政務資訊蒐研經費7,985千元。 │ │ │ │3202010403 │ │ │ │ │ │ │2 │政府改造 │ 3,000│ -│ 3,000│本科目係新增,本年度預算數3,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │係辦理政府改造業務所需經費。 │ │ │ │3202010500 │ │ │ │ │ │5 │ │新聞發布 │ 17,735│ 16,049│ 1,686│本年度預算數17,735千元,係辦理新聞聯繫 │ │ │ │ │ │ │ │與發布所需經費,較上年度減列國內旅費45 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列全球資訊網委辦費、宣傳活動費 │ │ │ │ │ │ │ │及談話資料印製費等1,731千元,計淨增1,6 │ │ │ │ │ │ │ │86千元。 │ │ │ │3202010600 │ │ │ │ │ │6 │ │卸任禮遇 │ 21,536│ 20,986│ 550│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.卸任總統禮遇經費18,509千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列車輛稅捐、保險、油料及養護費等38 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,增列年終獎金、一般事務費、房 │ │ │ │ │ │ │ │屋建築修繕費等944千元,計淨增564千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.卸任副總統禮遇經費1,551千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列車輛燃料費及養護費等2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.已逝卸任總統配偶禮遇經費1,476千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列車輛油料、檢驗費等16千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3202010700 │ │ │ │ │ │7 │ │國家人權紀念館籌備│ 199,000│ -│ 199,000│本年度預算數199,000千元,係為長期從事 │ │ │ │處 │ │ │ │人權、法治與憲政教育之普及化,爰籌設國 │ │ │ │ │ │ │ │家人權紀念館,並於91年5月先行成立國家 │ │ │ │ │ │ │ │人權紀念館籌備處,本年度預算數之內容如 │ │ │ │ │ │ │ │下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費15,600千元,包括職員12人, │ │ │ │ │ │ │ │工友1人,合共13人之人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費84,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦公室、主題館及服務空間裝潢設備費68 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.伺服主機、電腦及雜項設備等購置費29,6 │ │ │ │ │ │ │ │10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.首長座車、小型客貨車及公務機車各一輛 │ │ │ │ │ │ │ │購置費1,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3202011000 │ │ │ │ │ │8 │ │公報編印及機要電訊│ 6,002│ 5,255│ 747│ │ │ │ │3202011021 │ │ │ │ │ │ │1 │公報編印 │ 800│ 655│ 145│本年度預算數800千元,係公報通訊及印刷 │ │ │ │ │ │ │ │經費,較上年度增列郵資及印刷等經費145 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3202011022 │ │ │ │ │ │ │2 │機要電訊 │ 5,202│ 4,600│ 602│本年度預算數5,202千元,係電訊發送與設 │ │ │ │ │ │ │ │施維護經費,較上年度增列電訊聯繫費用60 │ │ │ │ │ │ │ │2千元。 │ │ │ │3202011100 │ │ │ │ │ │9 │ │印信及勳章鑄造 │ 8,711│ 9,646│ -935│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.印信鑄造頒發經費7,510千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列簡級等印信鑄造經費1,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.勳章製造經費1,201千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │製作卿雲勳章等經費155千元。 │ │ │ │3202019000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備 │ 137,845│ 232,069│ -94,224│ │ │ │ │3202019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 137,845│ 232,069│ -94,224│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.府前廣場及周邊地區改善工程35,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.介壽館牆面修復工程84,215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.公共區域防火區劃及非防火建材改善工程 │ │ │ │ │ │ │ │15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.檔案庫房修繕工程3,630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度介壽館辦公室整修工程預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列232,069千元如數減列。 │ │ │ │3202019800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 2,182│ 2,182│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0002100000 │ │ │ │ │2 │ │ │國家安全會議 │ 146,065│ 184,314│ -38,249│ │ │ │ │3202100000 │ │ │ │ │ │ │ │國務支出 │ 146,065│ 184,314│ -38,249│ │ │ │ │3202100100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 122,023│ 119,640│ 2,383│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費100,235千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費3,131千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費1,788千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助1,078千元及技工工友退職 │ │ │ │ │ │ │ │金等1,657千元,計淨減2,184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費20,629千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列公務車油料、保險費等273千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列信義官舍水電費、管理費、檔案回溯 │ │ │ │ │ │ │ │建置、購置電腦軟體及系統開發等經費4, │ │ │ │ │ │ │ │690千元,計淨增4,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊行政工作維持費1,159千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列電腦軟體系統設備維護費等50千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列檔案系統設置及人員訓練等200千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增150千元。 │ │ │ │3202101000 │ │ │ │ │ │2 │ │策進國家安全議事業│ 1,716│ 1,848│ -132│本年度預算數1,716千元,係國家安全會議 │ │ │ │務 │ │ │ │議事業務經費,較上年度減列聘請專業人員 │ │ │ │ │ │ │ │譯稿、撰稿等經費132千元。 │ │ │ │3202102000 │ │ │ │ │ │3 │ │策進國家安全諮詢研│ 12,648│ 13,542│ -894│本年度預算數12,648千元,係國家安全諮詢 │ │ │ │究業務 │ │ │ │研究業務經費,較上年度減列諮詢研究專題 │ │ │ │ │ │ │ │議案印刷、裝訂、蒐集資料、邀請及接待外 │ │ │ │ │ │ │ │賓、國內外旅費等894千元。 │ │ │ │3202105000 │ │ │ │ │ │4 │ │策進國際安全合作研│ 7,268│ -│ 7,268│本科目係新增,本年度預算數7,268千元, │ │ │ │究業務 │ │ │ │係提升我國參與國際及區域安全合作,強化 │ │ │ │ │ │ │ │國際地位,參加相關國際安全議題所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3202109000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ 2,176│ 49,050│ -46,874│ │ │ │ │3202109002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ -│ 44,983│ -44,983│上年度介壽館辦公室整修工程預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列44,983千元如數減列。 │ │ │ │3202109011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ -│ 1,600│ -1,600│上年度汰換處長及副處長座車2輛預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列1,600千元如數減列。 │ │ │ │3202109019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 2,176│ 2,467│ -291│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置個人電腦、伺服器、雷射網路列 │ │ │ │ │ │ │ │表機等1,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增購置圖書資料及國防科技年鑑書籍資 │ │ │ │ │ │ │ │料等217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增購置圖書資料櫃、除濕機及儀器設備 │ │ │ │ │ │ │ │等709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度介壽館網路架設佈線及機房工程、 │ │ │ │ │ │ │ │購置圖書資料儀器設備等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列2,467千元如數減列。 │ │ │ │3202109800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 234│ 234│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0002300000 │ │ │ │ │3 │ │ │國史館及所屬 │ 328,928│ 333,277│ -4,349│本科目上年度法定預算數189,691千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │同由臺灣省政府及所屬「典藏日據與光復初 │ │ │ │ │ │ │ │期史料數位化計畫」科目移入12,954千元及 │ │ │ │ │ │ │ │「文獻行政」科目移入130,632千元,共計 │ │ │ │ │ │ │ │如表列上年度預算數。 │ │ │ │5202300000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 36,235│ 31,701│ 4,534│ │ │ │ │5202303000 │ │ │ │ │ │1 │ │史料數位典藏 │ 21,327│ 18,747│ 2,580│本年度預算數21,327千元,係辦理國家檔案 │ │ │ │ │ │ │ │與總統文物數位化典藏與應用所需經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列委辦費等2,570千元,增列電腦 │ │ │ │ │ │ │ │設備購置等經費5,150千元,計淨增2,580千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5202305000 │ │ │ │ │ │2 │ │典藏日據與光復初期│ 14,908│ 12,954│ 1,954│本年度預算數14,908千元,係辦理典藏日據 │ │ │ │史料數位化計畫 │ │ │ │與光復初期史料數位化所需經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列資訊設備購置費100千元,增列教育訓 │ │ │ │ │ │ │ │練費、檔案編目與系統開發等所需經費2,05 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,計淨增1,954千元。 │ │ │ │5302300000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 292,693│ 301,576│ -8,883│ │ │ │ │5302300100 │ │ │ │ │ │3 │ │一般行政 │ 142,064│ 145,078│ -3,014│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費125,516千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費677千元,加班值班費8 │ │ │ │ │ │ │ │46千元,增列退休退職及資遣給付629千 │ │ │ │ │ │ │ │元、員工參加全民健保保險費補助768千 │ │ │ │ │ │ │ │元與晉級待遇經費1,264千元,計淨增1,1 │ │ │ │ │ │ │ │38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費14,265千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列季陸樓冷氣空調系統修繕費8,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列整修館區擋土牆排水工程、機 │ │ │ │ │ │ │ │關檔案回溯整理建檔等經費4,468千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減3,532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊業務2,283千元,較上年度減列軟體 │ │ │ │ │ │ │ │作業系統等購置經費620千元。 │ │ │ │5302301000 │ │ │ │ │ │4 │ │史料採集與典藏 │ 12,611│ 12,180│ 431│ │ │ │ │5302301001 │ │ │ │ │ │ │1 │史料採集 │ 3,309│ 3,845│ -536│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.中外各類史料採集經費2,532千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國內外旅費及田野調查費等1,13 │ │ │ │ │ │ │ │8千元,增列複製史料文獻費等經費118千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減1,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增圖書文獻整理典藏及閱覽經費777千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度中國近代史與現代史研究論文及書 │ │ │ │ │ │ │ │籍目錄整理預算業已編竣,所列293千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │5302301002 │ │ │ │ │ │ │2 │史料整編典藏閱覽 │ 9,302│ 8,335│ 967│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國家重要史料整理典藏閱覽及展示經費8, │ │ │ │ │ │ │ │093千元,較上年度增列國家重要史料特 │ │ │ │ │ │ │ │展及歷任總統訪談等經費2,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.史料微縮閱覽經費899千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列複製陳列史料經費等355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增重要史料審校編譯出版及蒐集政府機 │ │ │ │ │ │ │ │關職名錄史料經費310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度圖書文獻整理典藏及閱覽預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列1,019千元如數減列。 │ │ │ │5302302000 │ │ │ │ │ │5 │ │國史編纂 │ 11,267│ 12,322│ -1,055│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.史料叢書編撰經費2,295千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列資料蒐集及印刷費等405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人物傳記編撰經費2,571千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國內旅費、審查與印刷費等368千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中華民國在臺灣發展史料編撰經費2,648 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列印刷費等1,013千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.專書叢刊編撰經費3,753千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列大型專題討論會等經費731千元。 │ │ │ │5302304000 │ │ │ │ │ │6 │ │文獻行政 │ 126,387│ 130,632│ -4,245│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費62,254千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費2,783千元及加班值班費5 │ │ │ │ │ │ │ │34千元,增列退休退職及資遣給付等1,01 │ │ │ │ │ │ │ │8千元與員工參加全民健保保險費補助779 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減1,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費25,968千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列車輛養護費、國內旅費及早期退休 │ │ │ │ │ │ │ │人員年終慰問金等1,914千元,增列勞務 │ │ │ │ │ │ │ │外包及聘請人員辦理志工組訓等所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,289千元,計淨增375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.編輯文獻暨史蹟大樓營運14,230千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列兼職人員交通費、國內旅費及 │ │ │ │ │ │ │ │辦理特展捐助費等5,917千元,增列勞務 │ │ │ │ │ │ │ │外包及典藏檔案庫房修繕費等5,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.採集文獻暨文物大樓營運13,285千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理特展捐助費等1,645千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列文物保險費、儀器設備養護費等1, │ │ │ │ │ │ │ │312千元,計淨減333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.整理文獻暨文獻大樓營運10,650千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列光碟製作費、國內旅費等6,97 │ │ │ │ │ │ │ │3千元,增列儀器設備養護費等4,623千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減2,350千元。 │ │ │ │5302309000 │ │ │ │ │ │7 │ │一般建築及設備 │ -│ 1,000│ -1,000│ │ │ │ │5302309011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輪設備 │ -│ 1,000│ -1,000│上年度汰換副首長座車1輛預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列1,000千元如數減列。 │ │ │ │5302309800 │ │ │ │ │ │8 │ │第一預備金 │ 364│ 364│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0002400000 │ │ │ │ │4 │ │ │中央研究院 │ 7,165,794│ 5,432,930│ 1,732,864│ │ │ │ │5202400000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 7,165,794│ 5,432,930│ 1,732,864│ │ │ │ │5202400100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 373,800│ 370,124│ 3,676│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費200,467千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費1,979千元,增列增加職員4人 │ │ │ │ │ │ │ │之人事費等12,470千元,計淨增10,491千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費57,850千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列郵電費、保全費與租金等3,496千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.電腦及網路服務計畫經費87,088千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列網路租金、臨時資訊助理人員 │ │ │ │ │ │ │ │薪資等5,138千元,增列保險費、設施及 │ │ │ │ │ │ │ │機械設備養護費2,374千元,計淨減2,764 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.計算技術發展計畫經費11,158千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列軟體租金、臨時資訊助理人員薪 │ │ │ │ │ │ │ │資與設備養護費等657千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.資料技術發展計畫3,317千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列臨時資訊助理人員薪資等27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.行政業務自動化計畫3,247千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列臨時資訊助理人員薪資等27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.全院圖書館業務自動化計畫7,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列建置光碟資料庫及電子期刊 │ │ │ │ │ │ │ │資料庫等經費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.資訊服務計畫3,073千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │軟體租金等經費7千元。 │ │ │ │5202401000 │ │ │ │ │ │2 │ │一般學術研究及評議│ 1,355,187│ 861,570│ 493,617│ │ │ │ │5202401020 │ │ │ │ │ │ │1 │學術審議及研究獎助│ 257,645│ 260,352│ -2,707│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費40,014千元,較上年度減列值 │ │ │ │ │ │ │ │班加班費等494千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費48,045千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列水電、郵電費與臨時助理薪資等8, │ │ │ │ │ │ │ │585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.舉行評議會及中長程學術發展會議經費7, │ │ │ │ │ │ │ │780千元,較上年度增列郵電費與國外旅 │ │ │ │ │ │ │ │費等242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國內外學術交流合作經費11,852千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列資料印刷、國外旅費等107千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.參加國際組織經費6,398千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列參加國際科學聯合會等組織會費1,58 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.出席及舉辦國際會議經費9,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列郵電費等35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.調查研究工作室經費13,029千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列水電費、臨時助理薪資等1,099千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.籌備第廿六次院士會議經費3,732千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列郵資、資料印刷、國內、外 │ │ │ │ │ │ │ │旅費等32,234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.研究資料、工具及條件之改善經費95,785 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列保險費、臨時助理薪 │ │ │ │ │ │ │ │資、印刷費等14,602千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.技術移轉及智慧財產權計畫13,145千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列資料印刷費等1,408千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │11.亞太研究計畫8,865千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │臨時助理薪資、資料印刷費等2,433千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5202401022 │ │ │ │ │ │ │2 │研究設備維持 │ 39,901│ 30,389│ 9,512│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費3,312千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列保險費等33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.學術活動中心及綜合體育館運作維持費24 │ │ │ │ │ │ │ │,889千元,以活動中心收入及綜合體育館 │ │ │ │ │ │ │ │場地管理費收入支應,較上年度增列1,50 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.院區車輛停放處運作維持經費2,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │,以汽車停車費及通行費收入支應,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增幼稚園運作維持經費8,800千元。 │ │ │ │5202401023 │ │ │ │ │ │ │3 │主題研究與人才培育│ 1,057,641│ 570,829│ 486,812│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人才培育計畫266,084千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列文具用品、印刷費、臨時助理薪資及國 │ │ │ │ │ │ │ │外旅費等25,088千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.延攬資深學人經費15,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列實驗耗材與國外旅費等3,791千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.跨所(處)新領域之開發及研究環境之改 │ │ │ │ │ │ │ │善116,223千元,較上年度增列文具用品 │ │ │ │ │ │ │ │、實驗耗材、保險費、臨時助理薪資等29 │ │ │ │ │ │ │ │,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.數理科學跨所(處)主題研究計畫148,41 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,較上年度增列保險費、臨時助理 │ │ │ │ │ │ │ │薪資等5,951千元,新增「生物資訊的分 │ │ │ │ │ │ │ │析方法與應用」、「語意式內容網路」等 │ │ │ │ │ │ │ │各項研究計畫所需經費54,208千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │增列60,159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.生命科學跨所(處)主題研究計畫40,100 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列臨時助理薪資等498 │ │ │ │ │ │ │ │千元,新增「魚類適應水環境之策略」研 │ │ │ │ │ │ │ │究計畫經費4,500千元,計淨增4,002千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │6.人文理科學跨所(處)主題研究計畫30,0 │ │ │ │ │ │ │ │02千元,較上年度增列保險費、臨時助理 │ │ │ │ │ │ │ │薪資等270千元,新增「國語語音合成的 │ │ │ │ │ │ │ │新方向︰從韻律結構出發」、「華人家庭 │ │ │ │ │ │ │ │動態研究」等研究計畫經費11,066千元, │ │ │ │ │ │ │ │合共增列11,336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.農業生物技術國家型科技計畫38,550千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列保險費、臨時助理薪資等 │ │ │ │ │ │ │ │5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增基因體暨蛋白體整合創新型計畫403, │ │ │ │ │ │ │ │270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.上年度辦理超微小物質結構之物性研究等 │ │ │ │ │ │ │ │計畫預算業已編竣,所列55,038千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │5202402000 │ │ │ │ │ │3 │ │自然及人文社會科學│ 3,936,736│ 3,400,616│ 536,120│ │ │ │ │研究 │ │ │ │ │ │ │ │5202402010 │ │ │ │ │ │ │1 │數理科學研究 │ 1,335,990│ 1,170,597│ 165,393│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費521,789千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │增列人事費及員工參加全民健保保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助等44,509千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.數學研究51,132千元,較上年度增列文具 │ │ │ │ │ │ │ │紙張、電腦軟體及臨時助理薪資等7,514 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.物理研究98,408千元,較上年度增列水電 │ │ │ │ │ │ │ │、耗材與軟體等3,370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.化學研究94,850千元,較上年度增列耗材 │ │ │ │ │ │ │ │與消防設備等4,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.地球科學研究71,674千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │郵電及保險費等5,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.資訊科學研究113,785千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列保險費、耗材及臨時助理薪資等11,798 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.統計科學研究47,949千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │水電費、保險費及臨時助理薪資等3,616 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.原子與分子科學研究111,941千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列臨時助理薪資、消防與空調設備 │ │ │ │ │ │ │ │維護費等3,623千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.天文及天文物理科學研究107,321千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列資料印刷、保險費及天文台 │ │ │ │ │ │ │ │運轉費等30,677千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.應用科學及工程研究51,885千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列水電費及耗材等4,009千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.環境變遷研究計畫20,256千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列保險費及印刷費等1,243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.新增奈米研究計畫45,000千元。 │ │ │ │5202402020 │ │ │ │ │ │ │2 │生命科學研究 │ 1,414,572│ 1,149,145│ 265,427│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費456,624千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │增列人事費及員工參加全民健保保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助等20,246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.植物研究122,566千元,較上年度增列郵 │ │ │ │ │ │ │ │電、耗材及臨時助理薪資等10,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.動物研究83,132千元,較上年度增列租金 │ │ │ │ │ │ │ │、耗材及消防設備等8,283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.生物化學研究80,253千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │耗材與儀器設備維護費等8,829千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.生物醫學科學研究216,945千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列郵電、耗材及臨時助理薪資等20,3 │ │ │ │ │ │ │ │32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.分子生物研究141,463千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列耗材與儀器設備維護費等17,905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.生物農業科學研究78,742千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列水電費與耗材等7,897千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.轉殖植物實驗室1,811千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列保險費與臨時助理薪資等57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.生命科學圖書館53,794千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列資料庫租金與圖書設備購置費等4,701 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.臨海研究站33,042千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │耗材及臨時助理薪資等20,767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.新增生物多樣性研究計畫6,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.新增基因體研究計畫140,000千元。 │ │ │ │5202402030 │ │ │ │ │ │ │3 │人文及社會科學研究│ 1,186,174│ 1,080,874│ 105,300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費599,053千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │增列人事費及員工參加全民健保保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助等24,870千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.歷史語言研究111,990千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列保險費、臨時助理薪資及消防設備等10 │ │ │ │ │ │ │ │,955千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.民族學研究56,703千元,較上年度增列水 │ │ │ │ │ │ │ │電、印刷費及臨時助理薪資等7,371千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.近代史研究及史料蒐集整編63,687千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列水電費、印刷費及臨時助理 │ │ │ │ │ │ │ │薪資等6,088千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.經濟研究58,188千元,較上年度增列水電 │ │ │ │ │ │ │ │及印刷費等3,251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.歐美研究56,722千元,較上年度增列水電 │ │ │ │ │ │ │ │、保險費及清潔費等7,359千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.中山人文社會科學研究60,874千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列保險費、臨時助理薪資及資料印 │ │ │ │ │ │ │ │刷費等6,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.中國文哲研究43,111千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │資料印刷費等23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.台灣史研究32,287千元,較上年度增列臨 │ │ │ │ │ │ │ │時助理薪資、資料印刷與影印費等4,040 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.社會學研究43,959千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │水電費及臨時助理薪資等4,709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.語言學研究33,271千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │保險費、臨時助理薪資及資料印刷費等3, │ │ │ │ │ │ │ │817千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.新增政治學研究12,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │13.新增社會及人文研究計畫14,205千元。 │ │ │ │5202409000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 1,494,661│ 795,210│ 699,451│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5202409001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 36,000│ -│ 36,000│徵收南港區中南段土地所需購地款經費36,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │5202409002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 725,000│ 220,333│ 504,667│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人文社會科學館總工程費1,301,466千元 │ │ │ │ │ │ │ │,分9年辦理,除86年度至91年度預算共 │ │ │ │ │ │ │ │已編列106,563千元外,本年度續編第7年 │ │ │ │ │ │ │ │經費440,000千元,較上年度增列434,667 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.天文數學館總工程費1,067,000千元,分6 │ │ │ │ │ │ │ │年辦理,除90年度至91年度預算共已編列 │ │ │ │ │ │ │ │68,535千元外,本年度續編第3年經費50, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.基因體與蛋白體實驗研究大樓新建工程費 │ │ │ │ │ │ │ │637,936千元,分3年辦理,除91年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │已編列165,000千元外,本年度續編第2年 │ │ │ │ │ │ │ │經費200,000千元,較上年度增列35,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增學人寄宿舍第二期工程費30,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增托兒所建築工程5,000千元。 │ │ │ │5202409011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 5,960│ -│ 5,960│購置副首長座車1部及汰購野外工作車4部、 │ │ │ │ │ │ │ │公務機車3部等所需經費5,960千元。 │ │ │ │5202409019 │ │ │ │ │ │ │4 │其他設備 │ 727,701│ 574,877│ 152,824│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.購置奈米材料製作及量測儀、輻射真空腔 │ │ │ │ │ │ │ │、伺服器及網路設備等經費727,701千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置雷射光源系統等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列574,877千元如數減列。 │ │ │ │5202409800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 5,410│ 5,410│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |