中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十二年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0003000000        │              │              │              │                                      
3 │  │  │  │行政院主管        │    33,451,188│    30,807,998│     2,643,190│                                      
  │  │  │  │0003010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │行政院            │       746,895│       752,649│        -5,754│                                      
  │  │  │  │3303010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       746,895│       752,649│        -5,754│                                      
  │  │  │  │3303010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       501,798│       503,369│        -1,571│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費417,984千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費5,300千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費4,389千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助3,561千元,計淨減6,128千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費82,896千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國內旅費等5,648千元,增列採購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員養成訓練計畫及環境清潔外包等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │10,205千元,計淨增4,557千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.慶典佈置費150千元,較與上年度減列搭 
  │  │  │  │                  │              │              │              │建慶典彩牌費50千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.檔案縮影典藏及維護費688千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列縮影系統養護費50千元。        
  │  │  │  │3303010800        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │議事業務          │         4,185│           580│         3,605│本年度預算數4,185千元,係辦理行政院院 
  │  │  │  │                  │              │              │              │會、治安會報及其他重要會議,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列會議室簡報系統維護費等605千元及推動 
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政院組織改造業務等經費3,000千元,合 
  │  │  │  │                  │              │              │              │共增列3,605千元。                     
  │  │  │  │3303011000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │法制業務          │         6,280│         9,814│        -3,534│                                      
  │  │  │  │3303011020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │法規審議及編譯    │         2,951│         6,029│        -3,078│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.法規審議費596千元,較上年度增列購置 
  │  │  │  │                  │              │              │              │法學圖書等經費90千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.更新法規彙編費2,355千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列印製中華民國現行法規彙編等經費3,16
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │3303011021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │訴願審議及督導    │         3,329│         3,785│          -456│本年度預算數3,329千元,辦理訴願案件審 
  │  │  │  │                  │              │              │              │查及處理經費,較上年度減列國內旅費等45
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元。                               
  │  │  │  │3303011100        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │行政機要          │        11,696│        11,696│             -│本年度預算數11,696千元,係行政院長前往
  │  │  │  │                  │              │              │              │各基層單位巡視所需慰問金及致贈禮品等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,與上年度同。                      
  │  │  │  │3303011300        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │施政業務          │        11,449│        13,409│        -1,960│                                      
  │  │  │  │3303011301        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國會聯絡          │         2,827│         3,638│          -811│本年度預算數2,827千元,係加強辦理與國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │會聯繫業務,較上年度減列國內旅費等811 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                                
  │  │  │  │3303011302        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │政策審議及督導    │         8,622│         9,771│        -1,149│本年度預算數之內容,與上年度比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.施政報告編印及資料蒐集陳列等經費4,41
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,較上年度減列購置圖書資料等經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,943千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.政策及法案之研審計畫等經費900千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列委託研究當前重大經濟及金
  │  │  │  │                  │              │              │              │融改革政策等經費400千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.派員出國考察等經費1,050千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列262千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增政策與新聞發佈及媒體聯絡計畫2,26
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度教育改革審議計畫預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列604千元,如數減列。             
  │  │  │  │3303011500        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │科技發展研究諮詢  │        51,698│        55,135│        -3,437│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費14,803千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置電腦軟硬體資訊設備等經費71
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.科技研究發展企劃費19,980千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列加班值班費等118千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.重點科技發展推動計畫經費4,600千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列推動生物技術方案經費等2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │845千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.舉行科技顧問會議經費5,510千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列加班值班費等990千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.舉行產業策略會議經費4,989千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國外旅費等2,011千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增行政院科技會報計畫816千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增生物技術發展推動計畫1,000千元。 
  │  │  │  │3303011600        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │聯合服務業務      │        15,854│        16,750│          -896│本年度預算數15,854千元,係行政院為加強
  │  │  │  │                  │              │              │              │服務南部地區民眾,促進區域均衡發展,於
  │  │  │  │                  │              │              │              │高雄市設置南部聯合服務中心所需經費,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列加班值班費等896千元。       
  │  │  │  │3303011700        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │飛航安全業務      │        79,722│        83,153│        -3,431│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費35,527千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費等171千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費21,699千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列圖書購置費等777千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.飛機失事調查能量建立業務14,233千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列國外旅費等2,209千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置失事調查設備420千元,計淨減1,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │89千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.飛航安全研發及企劃8,263千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列飛安資訊軟體設備等1,692千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理飛安研發計畫業務費等998千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減694千元。                   
  │  │  │  │3303011900        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │災害防救協同指揮業│         5,927│         6,658│          -731│本年度預算數之內容,與上年度之比較如下
  │  │  │  │務                │              │              │              │:                                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費913千元,較上年度減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費等770千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本工作維持3,482千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │車輛與辦公器具維護費及購置電腦軟體等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費507千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.聯合搜救演習1,532千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內旅費等468千元。                 
  │  │  │  │3303019000        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │一般建築及設備    │        55,286│        49,085│         6,201│                                      
  │  │  │  │3303019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        22,980│        28,677│        -5,697│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.中央大樓國定古蹟修護第三期工程3,660 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.中央大樓中央空調箱更新及增設變風量系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統10,630千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.民眾請願接待室前地坪防水工程等整建工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程8,690千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度院區發電機、保警接替院區安全任
  │  │  │  │                  │              │              │              │務房舍整備工程、貴賓室空調箱及管路更
  │  │  │  │                  │              │              │              │新等工程預算業已完竣,所列28,677千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                          
  │  │  │  │3303019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │        11,470│         3,820│         7,650│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換副首長級座車5輛4,500千元與院長隨
  │  │  │  │                  │              │              │              │扈車2輛4,980千元及貨車1輛700千元,合
  │  │  │  │                  │              │              │              │共10,180千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置傳真機5台及行動電話機10具經費300
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.購置安全監控系統經費990千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度汰換首長座車2輛及通信器材等預 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列3,820千元如數減列。 
  │  │  │  │3303019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        20,836│        16,588│         4,248│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置個人電腦軟硬體設備與雷射印表機及
  │  │  │  │                  │              │              │              │掃描器週邊設備等18,617千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置冷氣機及辦公室設備等經費2,219千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度購置各項資訊設備及辦公器具等預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列16,588千元如數減列。
  │  │  │  │3303019800        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │第一預備金        │         3,000│         3,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │主計處            │       894,915│     1,073,205│      -178,290│本科目上年度法定預算數1,067,372千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │連同由內政部警政署「保安警察業務」科目
  │  │  │  │                  │              │              │              │移入駐衛警10人經費5,833千元,共計如表 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列上年度預算數。                      
  │  │  │  │3303100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       894,915│     1,073,205│      -178,290│                                      
  │  │  │  │3303100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       680,533│       678,498│         2,035│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費630,072千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費9,708千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費等7,092千元,增列員工參加全民 
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助8,312千元,計淨減8,488
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費50,461千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列改善電力設施等業務費10,523千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3303101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │公務機關歲計會計業│        15,101│        16,369│        -1,268│                                      
  │  │  │  │務                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3303101020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │中央總預算核編及執│         7,006│         7,006│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │行                │              │              │              │1.中央總預算之核編與執行經費6,586千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.中央各機關預算執行查核經費420千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │3303101021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │中央總會計事務處理│         8,095│         9,363│        -1,268│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │及總決算核編      │              │              │              │1.中央總會計總決算之處理與核編經費2,58
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.政府會計理論與實務之研究經費1,087千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.地方政府主計業務之督導與查核經費4,42
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,較上年度減列印製總決算表件等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,268千元。                     
  │  │  │  │3303101100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │特種基金歲計會計業│         7,555│         7,555│             -│                                      
  │  │  │  │務                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3303101120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │特種基金預算核編及│         4,477│         4,477│             -│本年度預算數4,477千元,係辦理特種基金 
  │  │  │  │執行              │              │              │              │預算之籌劃編印與執行經費,與上年度同。
  │  │  │  │3303101121        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │特種基金會計事務處│         3,078│         3,078│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │理及決算核編      │              │              │              │1.國營事業決算實地查核與審編經費1,203 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.非營業基金決算之彙編與查核經費1,875 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │3303101200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │統計業務          │        37,308│        47,597│       -10,289│                                      
  │  │  │  │3303101231        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │統計行政與統計標準│         5,911│         8,242│        -2,331│本年度預算數係辦理統計行政與統計標準經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費5,911千元,較上年度減列印製統計資料 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費2,331千元。                     
  │  │  │  │3303101232        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │辦理綜合統計      │        31,397│        39,355│        -7,958│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理綜合統計經費12,070千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委託辦理調查等業務費4,074千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理調查統計經費16,925千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理家庭收支調查等業務費3,945千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理綠色國民所得統計經費2,402千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列聘請學者專家兼職酬金等61
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3303101300        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │普查及抽樣調查業務│       109,228│       284,286│      -175,058│                                      
  │  │  │  │3303101320        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │基本國勢調查      │        47,069│       223,371│      -176,302│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理農林漁牧業普查經費2,260千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列印製普查報告書等經費7,440 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理工商及服務業普查經費15,900千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理九十年普查作業經費14
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,800千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理戶口及住宅普查經費14,444千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理戶宅普查補充專案調查等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費23,062千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.普查資料供應及管理經費14,465千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │3303101321        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │專案抽樣調查      │        48,460│        47,216│         1,244│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國富及社會調查經費6,317千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列印製報告等經費526千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理人力資源及專案調查經費32,669千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.受雇員工薪資調查及生產力統計經費8,97
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,較上年度增列辦理調查新增樣本 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,770千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.各機關統計調查之審議與管理經費495千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │3303101322        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │基層統計調查網管理│        13,699│        13,699│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.台灣省基層統計資料調查管理經費12,185
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.台北市基層統計資料調查管理經費879千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.高雄市基層統計資料調查管理經費635千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │3303101500        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │主計業務視導與訓練│        21,894│        22,028│          -134│本年度預算數21,894千元,係辦理主計人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練及主計業務研究視導經費,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列教育訓練經費134千元。               
  │  │  │  │3303109000        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │一般建築及設備    │        21,946│        15,522│         6,424│                                      
  │  │  │  │3303109002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│         3,624│        -3,624│上年度辦理原外借之辦公房舍收回局部翻修
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列3,624千元如數減列。 
  │  │  │  │3303109011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         3,170│           405│         2,765│本年度預算數之內容與上年度之比較下:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置傳真機等設備170千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰換首長座車1輛1,200千元及副首長座車
  │  │  │  │                  │              │              │              │2輛1,800千元,合共3,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰換傳真機等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │405千元如數減列。                   
  │  │  │  │3303109019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        18,776│        11,493│         7,283│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置電子掃瞄等資訊設備經費2,701千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置個人電腦、印表機及磁碟機等週邊設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備經費11,884千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.購置電腦套裝與應用軟體及建置縣市政府
  │  │  │  │                  │              │              │              │統計資訊服務網應用系統等經費3,700千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.購置冷氣機等辦公設備491千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度購置業務用資訊設備及辦公設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列11,493千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3303109800        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │第一預備金        │         1,350│         1,350│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003110000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │主計處電子處理資料│       244,870│       237,149│         7,721│                                      
  │  │  │  │中心              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3303110000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       244,870│       237,149│         7,721│                                      
  │  │  │  │3303110100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       145,938│       144,658│         1,280│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 142,754千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費540千元,減列加班值 
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費1,285千元,增列員工參加全民健保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助3,445千元,計淨增1,620千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 3,184千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公室清潔維護費 340千元。    
  │  │  │  │3303111000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │各機關應用電子計算│        40,784│        26,411│        14,373│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │機作業之審查輔導  │              │              │              │1.各機關申請設置及應用電腦之審核227千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列國內旅費84千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.政府機關運用電腦之輔導40,557千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列國內旅費等1,024千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │提昇縣市行政資訊作業管理系統功能計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費15,481千元,計淨增14,457千元。  
  │  │  │  │3303111100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │電子計算機作業系統│         9,195│         8,186│         1,009│本年度預算數 9,195千元,係加強政府歲計
  │  │  │  │之分析設計        │              │              │              │會計電腦作業系統等功能開發經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列提昇政府歲計會計等電腦管理系統功
  │  │  │  │                  │              │              │              │能及維護經費 1,009千元。              
  │  │  │  │3303111200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │電子計算機技術之研│        17,770│        19,546│        -1,776│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │究與訓練          │              │              │              │1.行政管理資訊網路之建置 2,032千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列建置行政資訊網經費 412千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.電腦應用概況調查及通報發行 1,426千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列舉辦研討會經費等 439千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.電腦中文應用環境之建置10,263千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列建置中文環境系統等經費 263
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.政府機關電子計算機從業人員資訊訓練 4
  │  │  │  │                  │              │              │              │,049千元,較上年度減列網路教育訓練經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等 2,012千元。                    
  │  │  │  │3303111300        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │電子計算機之管理與│        21,082│        26,110│        -5,028│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │資料處理          │              │              │              │1.系統管理經費 6,906千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置伺服器設備等70千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資料管理經費 670千元,與上年度同。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.機器操作經費13,506千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦主機及整體網路安全控管設備維護費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 5,098千元。                        
  │  │  │  │3303111400        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │資訊系統推廣服務  │         7,896│        10,406│        -2,510│本年度預算數 7,896千元,係辦理資訊系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │推廣服務經費,較上年度減列電腦主機等維
  │  │  │  │                  │              │              │              │護費 2,510千元。                      
  │  │  │  │3303119000        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │一般建築及設備    │         1,705│         1,332│           373│                                      
  │  │  │  │3303119019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │         1,705│         1,332│           373│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置訓練教室個人電腦設備等經費 1,705
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置資訊設備等預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列 1,332千元如數減列。              
  │  │  │  │3303119800        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │第一預備金        │           500│           500│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003200000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │新聞局            │     4,115,027│     3,323,211│       791,816│                                      
  │  │  │  │3903200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │外交支出          │       283,688│       309,458│       -25,770│                                      
  │  │  │  │3903201100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │國際新聞業務      │       283,688│       309,458│       -25,770│                                      
  │  │  │  │3903201120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國際新聞規劃及研究│        77,668│        86,464│        -8,796│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.督導駐外單位加強對外新聞工作經費25,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │71千元,較上年度減列國外宣傳經費5,65
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國際新聞傳播工作之交流與合作經費3,78
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,較上年度減列國外旅費及補助學 
  │  │  │  │                  │              │              │              │者撰寫評論及報告等經費3,073千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動提升國家形象之國際文宣工作經費26
  │  │  │  │                  │              │              │              │,016千元,與上年度同。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.維護及提升國際文宣網際網路資訊站之功
  │  │  │  │                  │              │              │              │能經費13,162千元,與上年度同。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.人員培訓經費5,416千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.配合執行加強對歐盟工作專案經費3,421 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列邀請歐盟人士來訪經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費69千元。                          
  │  │  │  │3903201121        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │國情資料編印供應  │       136,849│       149,718│       -12,869│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.編印中外文定期書刊95,040千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列發行書刊經費1,608千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.編印中外文不定期書刊10,983千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列編印書刊經費4,407千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.發行光華雜誌30,826千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │刊物分發郵寄、印製裝疊等經費6,854千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3903201122        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │新聞影片及圖片攝製│        34,124│        34,190│           -66│本年度預算數34,124千元,係製作國際文宣
  │  │  │  │                  │              │              │              │紀錄片、錄影帶、圖片及照片等視聽資料經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,較上年度減列66千元。              
  │  │  │  │3903201123        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │外賓訪華接待      │        35,047│        39,086│        -4,039│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.全費邀訪外賓31,289千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,476千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.外賓半自費來訪3,240千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列360千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.駐華外籍記者參訪及政策說明會經費518 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列203千元。         
  │  │  │  │5303200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │     3,831,339│     3,013,753│       817,586│                                      
  │  │  │  │5303200100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       593,045│       594,580│        -1,535│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費543,923千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費6,413千元、加班值班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費6,137千元及駐外機構人員公保、全民 
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助2,375千元,增列員工參 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加全民健保保險費補助6,000千元、員工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │晉級差額5,131千元,計淨減3,794千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費49,122千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列機關檔案回溯建檔所需經費2,259 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5303201000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │國內新聞業務      │       138,377│       156,251│       -17,874│                                      
  │  │  │  │5303201025        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │新聞發布與新聞聯繫│        13,164│        14,035│          -871│本年度預算數13,164千元,係傳播政府施政
  │  │  │  │工作              │              │              │              │措施及成果,較上年度減列邀集新聞傳播界
  │  │  │  │                  │              │              │              │參訪國家基層建設暨辦理新聞採訪報導學術
  │  │  │  │                  │              │              │              │研討會等經費871千元。                 
  │  │  │  │5303201026        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │辦理法令政策溝通宣│       125,213│       142,216│       -17,003│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │導                │              │              │              │1.運用媒體及舉辦活動辦理公共服務宣導經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費78,444千元,較上年度減列價購播放時
  │  │  │  │                  │              │              │              │段暨辦理政策傳播及籌辦國慶晚會等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │14,801千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.製播法令及政策溝通電視節目經費46,769
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列製播電視宣導節目費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,202千元。                         
  │  │  │  │5303201200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │大眾傳播事業輔導  │     1,108,533│       341,414│       767,119│                                      
  │  │  │  │5303201220        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │廣播電視事業輔導  │       759,373│        97,163│       662,210│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.籌辦廣播電視委員會與法令蒐集整理及研
  │  │  │  │                  │              │              │              │發經費3,600千元,較上年度減列籌辦傳 
  │  │  │  │                  │              │              │              │播委員會、法令蒐集及委託辦理廣播電視
  │  │  │  │                  │              │              │              │相關研究調查經費1,100千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.廣播電視事業與其團體之輔導經費23,626
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列推動廣播電視數位化
  │  │  │  │                  │              │              │              │、定址解碼器之推動及有線電視分級付費
  │  │  │  │                  │              │              │              │制度之實施等經費7,107千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.廣播電視事業與其團體之營運管理經費20
  │  │  │  │                  │              │              │              │,093千元,較上年度減列建立並維護有線
  │  │  │  │                  │              │              │              │廣播電視系統業者會計制度、廣播電視事
  │  │  │  │                  │              │              │              │業之營運評鑑及審議委員考察等經費4,88
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.廣播電視節目及廣告之管理經費34,745千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列審查、監看電視節目及
  │  │  │  │                  │              │              │              │廣告、查察違法廣電節目、錄影節目帶及
  │  │  │  │                  │              │              │              │有線播送系統等提撥罰鍰獎勵金2,006千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增網站內容管理經費2,309千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增推動廣播電視數位娛樂經費484,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增輔導發展創意影音-推動優質廣播電
  │  │  │  │                  │              │              │              │視節目經費191,000千元。             
  │  │  │  │5303201221        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │電影事業輔導      │       280,149│       180,774│        99,375│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.電影事業從業人員與團體之輔導及獎助經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費228,475千元,較上年度減列輔導及獎 
  │  │  │  │                  │              │              │              │勵電影事業、國片製作輔導金與電影人才
  │  │  │  │                  │              │              │              │之培訓及電影事業之振興等經費43,902千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列推動電影數位娛樂、創意影音發
  │  │  │  │                  │              │              │              │展數位及動畫電影經費142,000千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔導電影業者參加國際影展暨國際市場展
  │  │  │  │                  │              │              │              │18,815千元,較上年度增列輔導電影業者
  │  │  │  │                  │              │              │              │參加國際電影市場展經費1,895千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.捐助電影資料館經費29,561千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列影片維護及設備購置經費1,067千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理電影片審議工作及分級制宣導經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │376千元,較上年度減列電影片運輸費及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電影放映機等設備之維修耗材等經費834 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.執行違映取締工作及參加國際會議經費92
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,較上年度減列臨場查驗電影片映 
  │  │  │  │                  │              │              │              │演場所及取締違映提撥罰鍰獎勵金851千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5303201222        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │出版事業輔導      │        69,011│        63,477│         5,534│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.創意出版產業45,747千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理國際書展經費4,432千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.創意影音產業13,172千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │金曲獎及有聲出版品數位化等經費3,872 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.出版事業之管理495千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │舉辦查處業務座談會經費95千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.大陸地區出版品之管理726千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列核處違法出版品提撥罰鍰獎勵金及
  │  │  │  │                  │              │              │              │汰換設備經費149千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.廣告聯合處理小組2,771千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列學者專家會議出席費等250千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增扶植本土漫畫工業經費6,100千元。 
  │  │  │  │5303201300        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │綜合計畫業務      │       118,276│       132,781│       -14,505│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.推動香港新聞文化中心業務經費67,422千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列香港新聞中心辦公室租
  │  │  │  │                  │              │              │              │金及業務費9,162千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.整體性新聞行政資訊系統計畫經費29,937
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列公文檔案管理系統及
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦等設備維護經費3,056千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強對香港傳播我國最新國情資訊業務10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,470千元,較上年度減列播放我國衛星新
  │  │  │  │                  │              │              │              │聞及提供國情資訊服務經費630千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理兩岸傳播及新聞交流經費3,883千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列補助辦理兩岸交流活動經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費715千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.媒體發展興革研究及媒體節目開發人才培
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓經費3,354千元,較上年度減列辦理媒 
  │  │  │  │                  │              │              │              │體事業人才培訓經費212千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.提升新聞從業人員素質及研究發展業務經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,210千元,較上年度減列補助新聞從 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業人員進修及考察經費730千元。       
  │  │  │  │5303201600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │對財團法人中央通訊│       348,938│       360,048│       -11,110│本年度編列對財團法人中央通訊社捐助經費
  │  │  │  │社捐助            │              │              │              │348,938千元,較上年度減列11,110千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5303201800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │對財團法人中央廣播│       573,357│       591,607│       -18,250│本年度編列對財團法人中央廣播電台捐助經
  │  │  │  │電台捐助          │              │              │              │費573,357千元,較上年度減列18,250千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │5303201900        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │對財團法人公視基金│       900,000│       780,000│       120,000│依公共電視法第二十八條規定,公共電視基
  │  │  │  │會捐助            │              │              │              │金會之經費來源之一係由政府編列預算捐贈
  │  │  │  │                  │              │              │              │,本年度並依該法第二條第三款規定編列90
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元,較上年度增列120,000千元。  
  │  │  │  │5303202100        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │地方新聞業務      │        44,097│        45,404│        -1,307│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費12,511千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電、瓦斯、郵資等相關事務經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │730千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理地方政府新聞聯繫及研習進修經費11
  │  │  │  │                  │              │              │              │,650千元,較上年度增列辦理政策傳播活
  │  │  │  │                  │              │              │              │動經費2,295千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.地方施政宣導經費17,310千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列編印「今日台灣」圖片經費781千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.地方輿情分析經費2,626千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列地方輿情收集所需報章雜誌郵電印刷
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費2,091千元。                   
  │  │  │  │5303209000        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │一般建築及設備    │         2,456│         7,408│        -4,952│                                      
  │  │  │  │5303209011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,100│             -│         1,100│新增汰換首長座車1輛所需經費1,100千元。
  │  │  │  │5303209019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         1,356│         7,408│        -6,052│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換傳真機、冷氣機、辦公設備及茶
  │  │  │  │                  │              │              │              │水間設備等經費1,356千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購影印機、會議室及洗手間設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │等預算業已編竣,所列7,408千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │5303209800        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │第一預備金        │         4,260│         4,260│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003300000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │人事行政局        │     3,875,307│     4,076,934│      -201,627│                                      
  │  │  │  │3303300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       685,754│       701,453│       -15,699│                                      
  │  │  │  │3303300100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       354,314│       352,547│         1,767│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費314,152千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費4,803千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費3,328千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助2,262千元,計淨減5,869千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費26,053千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列公務用空調、視聽、通訊及監視器
  │  │  │  │                  │              │              │              │等設備經費1,378千元,增列舊檔案清理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、文書管理及建置檔案資訊化作業等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │8,846千元,計淨增7,468千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.人事行政資訊工作經費12,344千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列個人電腦主機及印表機租賃費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │600千元,增列電腦媒體用品、印表機伺 
  │  │  │  │                  │              │              │              │服器、防毒軟體等1,759千元,計淨增159
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.人事資料登記管理經費840千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.人事行政研究發展經費925千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列研究發展獎金9千元。           
  │  │  │  │3303302100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │人事業務之策進執行│       329,460│       347,826│       -18,366│                                      
  │  │  │  │及人員之考訓      │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3303302120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │人事行政電子化政府│        25,700│        26,950│        -1,250│本年度預算25,700千元,係辦理人事行政數
  │  │  │  │                  │              │              │              │位神經系統經費,較上年度減列如列數。  
  │  │  │  │3303302121        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │人事綜合規劃      │         4,607│         4,461│           146│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.研議增修訂人事法規2,230千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列考銓研究及辦理強化公務人員核心
  │  │  │  │                  │              │              │              │職能、建立公務人力資本評估制度等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │726千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強人事機構組織與功能1,469千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列人事機構年度績效考核等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │286千元,增列專業諮商輔導人員指導及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │表揚績優人事人員等經費575千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增289千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.人事人員出國考察計劃908千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列194千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度辦理建立優質行政文化計畫預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列450千元如數減列。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度辦理研究生撰寫研究論文獎助金預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列225千元如數減列。   
  │  │  │  │3303302122        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │給與制度規劃      │         2,358│         1,896│           462│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.規劃給與結構及標準經費903千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列會議用品等經費19千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.規劃退休資遣撫卹經費455千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列公務人員待遇及退撫制度考察經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │123千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.規劃實施公務員績效獎金制度經費1,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列研議改進績效獎金制
  │  │  │  │                  │              │              │              │度作業經費320千元。                 
  │  │  │  │3303302125        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │加強公務人力運用  │         6,564│         5,209│         1,355│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.審議編制員額及控管公務人力經費2,623 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列員額評鑑作業、組織
  │  │  │  │                  │              │              │              │調整及員額移撥等經費554千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理公務人員任免升遷及人才儲備經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │186千元,較上年度增列加強各機關進用 
  │  │  │  │                  │              │              │              │原住民、申辦身心障礙特考及外語人才之
  │  │  │  │                  │              │              │              │甄補及考察高級文官遴選陞遷作業等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │856千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研提考試用人計畫分發考試及格人員業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費133千元,與上年度同。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.志願服務業務經費526千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列辦理志工表揚及聯誼等經費377千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增建立政府與民間夥伴關係等經費2,09
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度辦理推動政府業務委託民間或地方
  │  │  │  │                  │              │              │              │政府辦理預算業已編竣,所列1,774千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                          
  │  │  │  │3303302126        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │考核與訓練        │        54,277│        51,249│         3,028│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理公務人員考核及獎懲業務經費466千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列郵資及電話費等5千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.製頒文職獎章經費11,578千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列功績獎章及楷模獎章製作費115千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.表揚模範公務人員經費5,207千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列模範公務人員國內旅遊經費52千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.深化參與與建議制度及考核獎勵業務經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,190千元,與上年度同。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.規劃訓練進修經費1,278千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列文具紙張等51千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.公務人員出國進修研究經費27,070千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.友好國家公務人員交換訪問經費3,632千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列考察旅費51千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增規劃行政院組織改造人員專長轉換訓
  │  │  │  │                  │              │              │              │練計畫2,856千元。                   
  │  │  │  │3303302127        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │地方人事行政業務  │        29,771│        40,325│       -10,554│本年度預算數29,771千元,係地方人事行政
  │  │  │  │                  │              │              │              │作業及管理經費,較上年度減列辦理專業學
  │  │  │  │                  │              │              │              │分進修班及減縮各項訓練研討會之經費等11
  │  │  │  │                  │              │              │              │,382千元,增列電腦教室交換設備及伺服器
  │  │  │  │                  │              │              │              │、公文前置處理器設備810千元、支領月退 
  │  │  │  │                  │              │              │              │休金人員年終慰問金18千元,計淨減10,554
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                                
  │  │  │  │3303302128        │              │              │              │                                      
  │  │  │7 │地方公務人員訓練  │       206,183│       217,736│       -11,553│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費123,790千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費12,999千元,減列加班
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費1,163千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助882千元,計淨減13,280千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本工作維持費28,043千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列雜項設備費及領月退休金人員年終慰問
  │  │  │  │                  │              │              │              │金等2,730千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究推廣8,663千元,較上年度減列訓練 
  │  │  │  │                  │              │              │              │叢書、國內及國外旅費等2,682千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.教務管理15,638千元,較上年度減列鐘點
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,226千元,增列教材費等2,478千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增1,252千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.學員服務費2,442千元,較上年度增列洗 
  │  │  │  │                  │              │              │              │滌費、兼職醫師交通費等479千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.圖書資訊管理4,178千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │教學文具用品、設施及設備養護費等472 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.學員事務管理23,429千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │水電費420千元。                     
  │  │  │  │3303309000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           900│             -│           900│                                      
  │  │  │  │3303309011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           900│             -│           900│新增汰換副首長座車1輛 900千元。       
  │  │  │  │3303309800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,080│         1,080│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │7503300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │       497,218│       683,146│      -185,928│                                      
  │  │  │  │7503303400        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一屆資深中央民代│       178,300│       178,300│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │自願退職給付      │              │              │              │1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付15
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,579千元,較上年度增列優惠存款利息 
  │  │  │  │                  │              │              │              │差額補助費524千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.第一屆資深立法委員自願退職給付22,837
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.第一屆資深監察委員自願退職給付3,884 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列優惠存款利息差額補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助費524千元。                       
  │  │  │  │7503303600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │因公受傷殘廢死亡慰│        36,728│        37,478│          -750│本年度預算數36,728千元,係辦理公教員工
  │  │  │  │問給付            │              │              │              │因公受傷、殘廢或死亡發給慰問金經費,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列如列數。                    
  │  │  │  │7503304300        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │公教員工資遣退職給│       282,190│       467,368│      -185,178│本年度預算數282,190千元,係辦理各機關 
  │  │  │  │付                │              │              │              │學校員工退職資遣及遣離給付,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列如列數。                            
  │  │  │  │8903300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他支出          │     2,692,335│     2,692,335│             -│                                      
  │  │  │  │8903304500        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │公教人員婚喪生育及│     2,692,335│     2,692,335│             -│本年度預算數2,692,335千元,係辦理公教 
  │  │  │  │子女教育補助      │              │              │              │人員婚喪生育子女教育補助費,與上年度同
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │0003310000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │公務人力發展中心  │       193,737│       193,651│            86│本科目上年度法定預算數192,403千元,連 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同由內政部警政署「保安警察業務」科目移
  │  │  │  │                  │              │              │              │入駐衛警2人經費1,248千元,共計如表列上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度預算數。                          
  │  │  │  │3303310000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       193,737│       193,651│            86│                                      
  │  │  │  │3303310100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        72,100│        68,637│         3,463│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費54,100千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費1,065千元,減列加班值 
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費882千元,增列員工參加全民健保保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助575千元,計淨減1,372千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費18,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列訓練行政支援資訊系統開發費用等
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,835千元。                         
  │  │  │  │3303311000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │訓練輔導及研究    │       112,037│       114,414│        -2,377│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.在職訓練研習課程經費76,804千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列講座鐘點交通費、學員講義教材
  │  │  │  │                  │              │              │              │、文具紙張等2,995千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.游於藝講堂5,439千元,較上年度增列講 
  │  │  │  │                  │              │              │              │座鐘點交通費、學員講義教材、文具紙張
  │  │  │  │                  │              │              │              │等730千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.訓練輔導及研究行政維持費10,663千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列處理訓練輔導業務及辦理各
  │  │  │  │                  │              │              │              │項研習班所需之各項物品等100千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.在職進修專業課程6,575千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委託公私立大學院校辦理研究所課程
  │  │  │  │                  │              │              │              │及學分選修班等經費4,973千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.人力資源研究發展經費12,556千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列研究發展及資訊、網路、視聽設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備養護費等1,029千元。               
  │  │  │  │3303319000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         9,000│        10,000│        -1,000│                                      
  │  │  │  │3303319019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │         9,000│        10,000│        -1,000│本年度預算數9,000千元,係建構網路教學 
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統與研究發展網路教學課程所需系統及軟
  │  │  │  │                  │              │              │              │硬體建置等經費,較上年度減列1,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │3303319800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           600│           600│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003320000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │公務人員住宅及福利│     1,532,763│     2,076,173│      -543,410│                                      
  │  │  │  │委員會            │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3303320000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │        64,886│        66,439│        -1,553│                                      
  │  │  │  │3303320100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        57,398│        57,718│          -320│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費51,072千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費 858千元、加班值班費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │獎金等 1,112千元,增列員工參加全民健
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助 556千元,計淨減 1,414千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 6,326千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列檔案掃瞄及製作光碟費用 249千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │、電腦維護費 685千元、音響設備維護費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等 151千元及退休退職人員三節慰問金 9
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列 1,094千元。          
  │  │  │  │3303321000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │住宅輔購及福利互助│         6,575│         7,748│        -1,173│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.綜合規劃 185千元,較上年度減列業務座
  │  │  │  │                  │              │              │              │談會等經費93千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔購住宅 616千元,較上年度減列輔購貸
  │  │  │  │                  │              │              │              │款戶基本資料建檔及自動化系統資料輸入
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費 400千元,增列印製住福簡訊經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 144千元,計淨減 256千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.宿舍管理 1,035千元,較上年度減列宿舍
  │  │  │  │                  │              │              │              │修繕及公共區域維護等費用 117千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.福利互助及急難貸款 690千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列業務有關會議之召開及法令宣導手冊
  │  │  │  │                  │              │              │              │印製等經費 248千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.員工文康活動經費 4,049千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理中央機關員工各項文康活動等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 459千元。                        
  │  │  │  │3303329000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           486│           476│            10│                                      
  │  │  │  │3303329019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │           486│           476│            10│本年度預算數 486千元,係汰換通信設備、
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊網路設備及辦公設備等經費,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列10千元。                          
  │  │  │  │3303329800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           427│           497│           -70│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │7303320000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社區發展支出      │     1,186,955│     1,728,812│      -541,857│                                      
  │  │  │  │7303328100        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │非營業基金        │     1,186,955│     1,728,812│      -541,857│                                      
  │  │  │  │7303328120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │中央公務人員購置住│     1,186,955│     1,728,812│      -541,857│本年度預算數 1,186,955千元,係撥充中央
  │  │  │  │宅貸款基金        │              │              │              │公務人員購置住宅貸款基金,其中 20,155 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,係以前年度出售國有眷舍房地收入撥
  │  │  │  │                  │              │              │              │充基金,其餘 1,166,800千元,係作為貼補
  │  │  │  │                  │              │              │              │中央公務人員購置住宅貸款利息之用。    
  │  │  │  │8903320000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他支出          │       280,922│       280,922│             -│                                      
  │  │  │  │8903322000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │公教人員福利互助補│       280,922│       280,922│             -│本年度預算數 280,922千元,係中央公教人
  │  │  │  │助                │              │              │              │員福利互助經費,仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0003400000        │              │              │              │                                      
  │8 │  │  │國立故宮博物院    │     1,380,380│       812,292│       568,088│本科目上年度預算數769,982千元,連同由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │內政部警政署「保安警察業務」科目移入駐
  │  │  │  │                  │              │              │              │衛警64人經費42,310千元,共計如表列上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度預算數。                            
  │  │  │  │5303400000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │     1,380,380│       812,292│       568,088│                                      
  │  │  │  │5303400100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       416,120│       422,054│        -5,934│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費386,208千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費6,291千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費2,458千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助4,248千元,計淨減4,501千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費29,912千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列數位電子總機租金及院區各大樓空
  │  │  │  │                  │              │              │              │調設施維護費等1,433千元。           
  │  │  │  │5303400200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │文物管理          │        33,487│        38,858│        -5,371│                                      
  │  │  │  │5303400201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │器物管理          │         5,104│         7,087│        -1,983│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.器物存放管理及維護經費4,592千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列鐵箱製作及水電費等753千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.器物研究經費435千元,較上年度減列辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理學術研討會經費1,207千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.出席國際會議經費77千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │國外旅費23千元。                    
  │  │  │  │5303400202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │書畫管理          │         7,056│         8,690│        -1,634│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.書畫存放管理及維護經費6,956千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列書畫裱補用品及水電費等182 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.書畫研究經費100千元,較上年度減列學 
  │  │  │  │                  │              │              │              │術研討及演講經費1,352千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度出席國際會議經費業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │100千元如數減列。                   
  │  │  │  │5303400203        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │圖書文獻管理      │        21,327│        23,081│        -1,754│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.圖書文獻存放管理及維護經費17,344千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列善本古物裱補用錦緞及水
  │  │  │  │                  │              │              │              │電費等1,910千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文獻檔案光碟製作經費2,985千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列光碟製作經費232千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.圖書文獻研究經費900千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列古籍善本研究等經費400千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.出席國際會議經費98千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │國外旅費12千元。                    
  │  │  │  │5303400300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │文物展覽          │        39,360│        43,514│        -4,154│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.文物展出經費19,244千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │近代藝術品借展製作及雇用工讀生協助展
  │  │  │  │                  │              │              │              │場秩序維持等經費3,525千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.社教與推廣經費4,641千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列多媒體影帶製作轉錄等經費1,943千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國內外巡展經費1,176千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列複製品巡展經費740千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.開放研究用專業圖書館經費7,079千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列清代史料微捲等購置經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │523千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.本院周圍環境美化與維持經費5,199千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列至善園、至德園清潔外包
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費788千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.第二展覽館管理與維護經費1,944千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列水電及維護費等234千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.出席國際會議77千元,較上年度減列國外
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費23千元。                        
  │  │  │  │5303400400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │文物徵集及資料管理│       265,971│        93,803│       172,168│                                      
  │  │  │  │5303400401        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │文物登錄及徵集    │         1,617│         1,677│           -60│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藏品分類整理與文物資料蒐集整理經費25
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元,較上年度減列文物清冊印製及購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置文物資料等經費39千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.藏品徵集與借展經費1,361千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國內外借展等經費21千元。      
  │  │  │  │5303400402        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │資訊管理          │       264,354│        92,126│       172,228│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.電腦用品消耗經費779千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列磁帶資料表單等經費22千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資料建檔與教育推廣經費4,213千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列網頁更新等經費327千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.軟硬體及機房維護經費6,596千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列軟硬體維護等經費736千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.軟體增置經費3,422千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦化行政系統更新及檔案管理系統、套
  │  │  │  │                  │              │              │              │裝應用軟體等經費1,619千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.硬體設備經費5,700千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │不斷電系統、院區網路系統擴充及網路安
  │  │  │  │                  │              │              │              │全系統等經費3,250千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.出席國際會議經費90千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │國外旅費10千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.故宮文物數位典藏系統之研製經費36,254
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列應用系統開發相關軟
  │  │  │  │                  │              │              │              │體等經費5,080千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.故宮文物數位博物館經費207,300千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列委外研發各項主題內容及建
  │  │  │  │                  │              │              │              │置設備購置等經費169,830千元。       
  │  │  │  │5303400500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │文物攝影出版      │         9,814│        13,626│        -3,812│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.出版品編印經費5,580千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列簡介印製等經費2,140千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文物攝照經費2,684千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │專業攝影用數位相機及週邊設備經費1,89
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.出版品推廣經費1,550千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列促銷廣告經費227千元。             
  │  │  │  │5303400600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │文物科技研析維護  │         4,131│         4,458│          -327│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.維護院藏文物經費396千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列實驗材料等經費44千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文物保存及相關研究經費940千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國內外文物資料蒐集等經費57千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.文物仿製及教育推廣經費918千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列仿製及教育推廣等經費114千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.出席國際會議經費70千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │國外旅費50千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.購置科技檢驗儀器及燻蒸庫汰換經費1,80
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,較上年度減列62千元。         
  │  │  │  │5303400700        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │安全系統管理維護  │        19,198│        22,133│        -2,935│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.安全系統設備測試及維修經費15,753千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列安全系統升級及更新經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,196千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.安全管制管理及教育訓練經費2,036千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列替代役各項訓練等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │374千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.警衛守護及消防經費1,409千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列消防用品及警犬飼料等經費113千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5303408100        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │非營業基金        │        30,000│        41,000│       -11,000│本年度預算數30,000千元,係由國庫增撥故
  │  │  │  │                  │              │              │              │宮文物藝術發展基金,較上年度減列如列數
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │5303408101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │故宮文物藝術發展基│        30,000│        41,000│       -11,000│                                      
  │  │  │  │金                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5303409000        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │一般建築及設備    │       561,210│       131,757│       429,453│                                      
  │  │  │  │5303409002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │       542,660│       117,620│       425,040│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.老舊建築更新經費2,760千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列2,760千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.正館後山危石處理經費2,000千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.正館公共空間、展覽動線調整與周邊環境
  │  │  │  │                  │              │              │              │改善工程暨正館耐震補強工程總經費746,
  │  │  │  │                  │              │              │              │815千元,分三年辦理,除上年度已編列1
  │  │  │  │                  │              │              │              │00,000千元,本年度續列第二年經費534,
  │  │  │  │                  │              │              │              │900千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增籌建中南部新館評估費3,000千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度第二辦公大樓等房舍整修預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列10,100千元如數減列。      
  │  │  │  │5303409019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │        18,550│        14,137│         4,413│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.展覽製作設備經費12,700千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列展覽製作經費3,663千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.院區老舊複印機、防潮櫃、辦公桌椅等辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │公設備汰換及票務自動化系統建置經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │850千元,較上年度增列750千元。      
  │  │  │  │5303409800        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │第一預備金        │         1,089│         1,089│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003500000        │              │              │              │                                      
  │9 │  │  │經濟建設委員會    │       536,700│       549,070│       -12,370│                                      
  │  │  │  │6103500000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │       536,700│       549,070│       -12,370│                                      
  │  │  │  │6103500100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       454,643│       453,832│           811│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費423,478千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費2,371千元,增列員工參加全 
  │  │  │  │                  │              │              │              │民健保保險費補助等6,331千元,計淨增3
  │  │  │  │                  │              │              │              │,960千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費30,365千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列學者專家兼職交通費及保險費等4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │108千元,增列一般事務費、退休退職員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工慰問金等1,159千元,計淨減2,949千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.經建計畫宣導經費800千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列宣傳品印刷費等200千元。           
  │  │  │  │6103501000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │經建計畫之設計、研│        61,224│        71,941│       -10,717│                                      
  │  │  │  │審及協調          │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6103501020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國家建設計畫之研擬│         8,094│         9,453│        -1,359│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國家建設計畫之研擬、彙編及執行檢討經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,102千元,較上年度減列委辦費等768
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列一般事務費等309千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減459千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.外在經濟環境之檢討及分析經費1,759千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列國外旅費等352千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列委辦費等35千元,計淨減317千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.總體經濟之規劃經費1,283千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等356千元,增列委辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等622千元,計淨增266千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.經濟資料之編報經費3,376千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等776千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.書刊採購及管理經費574千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列資料整理費等73千元。            
  │  │  │  │6103501021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │進行經濟研究      │        14,390│        16,864│        -2,474│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.重要經濟政策之研擬、審議及協調經費58
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,較上年度增列教育訓練費等6千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國內經濟情勢之分析報導經費3,206千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列一般事務費等917千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列大陸地區旅費等164千元,計淨減753
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國際經濟情勢之分析報導經費9,321千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列一般事務費等857千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列委辦費等125千元,計淨減732千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.景氣動向之分析報導經費1,278千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度國際經貿組織與活動之參與及協調
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫預算業已編竣,所列995千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │6103501022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │促進產業發展      │         5,731│         6,826│        -1,095│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.推動公營事業民營化經費2,119千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列學者專家兼職交通費等523千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列蒐集、整理資料等經費448千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減75千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.協調推動產業、科技及能源發展經費1,80
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,較上年度減列學者專家兼職交通 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等522千元,增列出席費等265千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減257千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.活化地方特色產業經費1,803千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列委辦費等890千元,增列文具用 
  │  │  │  │                  │              │              │              │品等127千元,計淨減763千元。        
  │  │  │  │6103501023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │人力發展          │         3,609│         4,247│          -638│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人力發展計畫之研審、推動及檢討經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │512千元,較上年度減列一般事務費等295
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.勞動市場分析及重要方案之研審經費549 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列委辦費等573千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.教育、文化建設政策及計畫之研審經費99
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,較上年度減列一般事務費等117千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列委託研究費等457千元,計淨增3
  │  │  │  │                  │              │              │              │40千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.社會福利政策及計畫之研審經費549千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列一般事務費等110千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6103501024        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │國土綜合規劃及推動│        14,160│        16,778│        -2,618│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國土綜合開發計畫研審及協調推動經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │501千元,較上年度減列一般事務費等1,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │66千元,增列委託研究費等1,645千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增479千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.都市與土地政策研審及協調推動經費2,93
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元,較上年度減列一般事務費等1,027
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列委託研究費等980千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減47千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.住宅與建築政策研審及協調推動經費2,48
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,較上年度減列一般事務費等922千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.環保與資源政策研審及協調推動經費2,13
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,較上年度減列委託研究費等1,465
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列學者專家兼職交通費84千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減1,381千元。。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.交通政策研審及協調推動經費2,111千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列一般事務費等843千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列蒐集、整理資料等經費96千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │減747千元。                         
  │  │  │  │6103501025        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │全面推動知識經濟發│        15,240│        17,773│        -2,533│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │展方案            │              │              │              │1.全球運籌發展計畫之協調及推動經費9,59
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,較上年度減列蒐集、整理資料等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,267千元,增列一般事務費1,665千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減602千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.知識經濟發展方案具體執行措施之協調、
  │  │  │  │                  │              │              │              │推動及宣導經費4,237千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列一般事務費4,042千元,增列蒐集、整 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理資料等經費2,310千元,計淨減1,732千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.法制再造相關措施之研擬及推動經費1,40
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,較上年度減列文具用品等344千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列委託研究及一般事務費145千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減199千元。                     
  │  │  │  │6103501100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │經建計畫之評估及考│        15,638│        18,186│        -2,548│                                      
  │  │  │  │核                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6103501120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │有效運用中長期資金│         2,890│         3,396│          -506│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.重要經建計畫之財務審議及協調經費802 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列委辦費等493千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列通訊費等19千元,計淨減474千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.重要經建計畫財務問題之檢討經費1,156 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列一般事務費等81千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列國外旅費等200千元,計淨增119千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中長期資金運用策劃及推動經費932千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列國外旅費等191千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列其他設備租金等40千元,計淨減151千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6103501121        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │協調推動政府重大建│        12,748│        14,790│        -2,042│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │設計畫及方案      │              │              │              │1.辦理政府公共建設計畫先期作業經費1,04
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,較上年度減列國內旅費等202千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列電腦租金等32千元,計淨減170千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.追蹤管考重要經建計畫及方案經費2,038 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列學者專家兼職交通費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等403千元,增列電腦租金等37千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減366千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理經費9,668千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦租金及設施維護費等1,936千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列軟體晉級費等430千元,計淨減1,506千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6103509000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │         4,295│         4,211│            84│                                      
  │  │  │  │6103509011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           735│           100│           635│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換傳真機八台、麥克風迴授器二套
  │  │  │  │                  │              │              │              │及汰換行動電話十台等經費735千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換數位傳輸傳真機一套預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列100千元如數減列。         
  │  │  │  │6103509019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         3,560│         4,111│          -551│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置網路伺服主機五部經費2,550千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增汰換冷氣機、飲水機及辦公用事務機
  │  │  │  │                  │              │              │              │具等經費1,010千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度購置網路伺服主機五部、汰換碎紙
  │  │  │  │                  │              │              │              │機、飲水機及辦公用事務機具等預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列4,111千元如數減列。       
  │  │  │  │6103509800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           900│           900│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003600000        │              │              │              │                                      
  │10│  │  │中央選舉委員會及所│     1,006,758│       892,425│       114,333│                                      
  │  │  │  │屬                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3803600000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │民政支出          │     1,006,758│       892,425│       114,333│                                      
  │  │  │  │3803600100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        60,330│        60,033│           297│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費48,781千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費58千元,增列員工晉級所需人事
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,436千元及退休退職人員慰問金73千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增1,451千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,934千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國內旅費及一般事務費等1,082千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.召開委員會議495千元,較上年度減列一 
  │  │  │  │                  │              │              │              │般事務費57千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動政風工作120千元,較上年度減列一 
  │  │  │  │                  │              │              │              │般事務費15千元。                    
  │  │  │  │3803601000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │選舉業務          │       117,466│        43,847│        73,619│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.選務策進工作經費4,018千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列物品及一般事務費等1,284千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置電腦設備經費360千元,計淨減924
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增第十一任總統、副總統選舉先期作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │費41,000千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增各種公職人員選舉及計票作業電腦化
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫經費72,056千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增投開票所工作人員訓儲及選舉宣導計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費392千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度督導辦理地方公職人員選舉預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列38,905千元如數減列。    
  │  │  │  │3803601100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │地方選舉委員會行政│       336,399│       340,996│        -4,597│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │業務              │              │              │              │1.人員維持費304,007千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費2,630千元及加班值班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費813千元,增列員工晉級所需人事費3,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │19千元及退休退職人員慰問金900千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增776千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費32,225千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費及一般事務費等5,373千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.選舉監察人員慰問金167千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │3803601300        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │政黨競選經費補助  │       455,826│       426,000│        29,826│本年度預算數455,826千元,係依公職人員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │選舉罷免法第四十五條之五規定編列政黨競
  │  │  │  │                  │              │              │              │選費用補助金,較上年度增列29,826千元。
  │  │  │  │3803609000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │        35,837│        20,549│        15,288│                                      
  │  │  │  │3803609001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │             -│         7,444│        -7,444│上年度統一規劃中央選舉委員會所屬各級選
  │  │  │  │                  │              │              │              │舉委員會辦公廳舍籌設第二期計畫購置土地
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費預算業已編竣,所列7,444千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                  
  │  │  │  │3803609002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │        27,193│        12,811│        14,382│統一規劃中央選舉委員會所屬各級選舉委員
  │  │  │  │                  │              │              │              │會辦公廳舍籌設第二期計畫,房屋建築總經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費212,988千元,除90年度已編列84,453千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元、91年度已編列12,811千元外,本年度續
  │  │  │  │                  │              │              │              │編第三年經費27,193千元,較上年度增列14
  │  │  │  │                  │              │              │              │,382千元。                            
  │  │  │  │3803609011        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │         1,200│             -│         1,200│新增汰換首長座車1輛經費如列數。       
  │  │  │  │3803609019        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │其他設備          │         7,444│           294│         7,150│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.統一規劃中央選舉委員會所屬各級選舉委
  │  │  │  │                  │              │              │              │員會辦公廳舍籌設第二期計畫第三年購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │各項辦公設備經費7,150千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置辦理選舉業務所需圖書及辦公設備經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費294千元,與上年度同。             
  │  │  │  │3803609800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           900│         1,000│          -100│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0003700000        │              │              │              │                                      
  │11│  │  │文化建設委員會及所│     5,505,665│     5,265,663│       240,002│                                      
  │  │  │  │屬                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5303700000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │     5,505,665│     5,265,663│       240,002│                                      
  │  │  │  │5303700100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       284,781│       294,269│        -9,488│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費169,738千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費532千元、加班值班費2
  │  │  │  │                  │              │              │              │,287千元及獎金等人事費4,018千元,合 
  │  │  │  │                  │              │              │              │共減列6,837千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費115,043千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列物品及一般事務費等2,651千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │5303701000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │文化發展業務      │     1,115,266│       950,659│       164,607│                                      
  │  │  │  │5303701020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │改善文化環境      │       237,191│       293,884│       -56,693│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.文化法人之輔導經費164,685千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列捐助財團法人國家藝術基金等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費43,465千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文化資訊之建立及推展經費8,178千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列按日按件計資酬金等859千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.文化人力資源培育經費23,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列人力資源培訓業務經費1,271千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.文化政策之評估及推動經費10,978千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列補助民間團體辦理文化相關
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務等經費110千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.藝文活動資訊調查與統計經費30,350千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度弱勢族群文化發展整體規劃預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列13,750千元如數減列。    
  │  │  │  │5303701023        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │均衡城鄉文化發展  │       878,075│       656,775│       221,300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.文化設施之規劃與設置經費458,475千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列補助地方政府興建文化設
  │  │  │  │                  │              │              │              │施等經費447,300千元,增列安平港國家 
  │  │  │  │                  │              │              │              │歷史風景區計畫經費400,000千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減47,300千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.網路文化建設發展計畫經費400,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列文史資料蒐集建檔及資料
  │  │  │  │                  │              │              │              │數位化經費264,000千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增文化藝術數位學習計畫經費19,600千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度文化藝術數位博物館計畫預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列15,000千元如數減列。      
  │  │  │  │5303701100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │人文及文化傳播業務│       625,245│       628,145│        -2,900│                                      
  │  │  │  │5303701101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │文學歷史及語文    │        58,278│        51,763│         6,515│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.推展文學及語文工作經費43,458千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列文學推廣等經費6,515千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.績優文化人士獎助經費14,820千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │5303701102        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │台灣文學研究發展  │        48,134│        37,225│        10,909│本年度預算數48,134千元,係辦理台灣文學
  │  │  │  │                  │              │              │              │史料充實發展等經費,較上年度增列購置陳
  │  │  │  │                  │              │              │              │列館展示設備等經費10,909千元。        
  │  │  │  │5303701103        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │博物館業務        │       132,789│       140,767│        -7,978│本年度預算數132,789千元,係國立台灣博 
  │  │  │  │                  │              │              │              │物館辦理研究、典藏、展示及教育文化活動
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費,較上年度減列員額精簡之人事費1,18
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元、加班值班費545千元與獎金等人事費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,305千元及辦理各項展覽教育推廣等活動 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費4,944千元,合共減列7,978千元。    
  │  │  │  │5303701104        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │圖書館業務        │       194,694│       129,811│        64,883│本年度預算數194,694千元,係國立台中圖 
  │  │  │  │                  │              │              │              │書館辦理圖書館資訊之典藏、維護及閱讀流
  │  │  │  │                  │              │              │              │通工作等經費,較上年度減列員額精簡之人
  │  │  │  │                  │              │              │              │事費592千元、加班值班費580千元與獎金等
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費345千元及辦理讀者資訊利用教育等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費3,600千元,增列中興堂建築物整修及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │相關設備改善等經費70,000千元,計淨增64
  │  │  │  │                  │              │              │              │,883千元。                            
  │  │  │  │5303701105        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │台灣歷史博物館業務│        75,517│       136,964│       -61,447│本年度預算數75,517千元,係辦理國立台灣
  │  │  │  │                  │              │              │              │歷史博物館籌建規劃業務經費,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員額精簡之人事費337千元、加班值班費8
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元、辦理展覽文宣及籌建工程經費61,02
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,合共減列61,447千元。           
  │  │  │  │5303701106        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │文化傳播工作      │       115,833│       131,615│       -15,782│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.文化傳播工作之研究與推廣經費93,114千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理第三屆台灣國際紀
  │  │  │  │                  │              │              │              │錄片雙年展等經費8,586千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.閱讀植根推廣工作經費22,719千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理世界書香日等活動經費7,19
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元。                             
  │  │  │  │5303701400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │新故鄉社區總體營造│       787,000│     1,046,048│      -259,048│                                      
  │  │  │  │計畫              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5303701401        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │社區總體營造      │       287,000│       230,048│        56,952│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.社區總體營造工作經費252,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列社區總體營造人才培育及開發
  │  │  │  │                  │              │              │              │利用文化資產與文化環境經費21,952千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增文化服務替代役計畫經費35,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │5303701402        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │地方文化館        │       500,000│       816,000│      -316,000│本年度預算數500,000千元,係辦理地方文 
  │  │  │  │                  │              │              │              │化館與周圍環境改造、輔導民間藝文設施經
  │  │  │  │                  │              │              │              │營管理及充實區域性文化設施所需經費,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列推動文化館館藏內容研究整理展
  │  │  │  │                  │              │              │              │示等計畫經費316,000千元。             
  │  │  │  │5303701500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │表演及視覺藝術業務│       714,956│       713,754│         1,202│                                      
  │  │  │  │5303701521        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │視覺藝術之策劃與推│       140,489│       134,490│         5,999│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │動                │              │              │              │1.藝術村資源中心經費9,802千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列補助地方政府辦理藝術村經費12,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元及出版專輯等經費3,677千元,合 
  │  │  │  │                  │              │              │              │共減列15,677千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.美術評論與史料之蒐集及出版經費14,800
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列地方美術發展史料之
  │  │  │  │                  │              │              │              │蒐集及調查等經費2,955千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.視覺藝術之輔導與推廣經費100,550千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列辦理兒童生活及飲食文化
  │  │  │  │                  │              │              │              │展示等活動經費20,481千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.公共藝術設置之輔導與推廣經費15,337千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列辦理公共藝術國際研討
  │  │  │  │                  │              │              │              │會等經費4,150千元。                 
  │  │  │  │5303701522        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │美術館業務        │       213,909│       225,855│       -11,946│本年度預算數213,909千元,係國立台灣美 
  │  │  │  │                  │              │              │              │術館辦理美術展覽、典藏教育及研究等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列員額精簡之人事費1,379千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元、加班值班費1,366千元與獎金等人事費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,650千元及辦理威尼斯雙年展等經費7,551 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共減列11,946千元。            
  │  │  │  │5303701523        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │表演藝術之策劃與推│       152,243│       135,300│        16,943│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │動                │              │              │              │1.表演藝術活動之推展經費92,700千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理夏令營活動等經費7,050 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.表演藝術創作之鼓勵與人才培育經費51,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │93千元,較上年度增列策劃音樂、舞蹈、
  │  │  │  │                  │              │              │              │戲劇推廣及研習系列活動經費23,993千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.表演藝術之研究出版與推廣經費8,250千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │5303701524        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │具時效性藝文活動之│        56,914│        57,472│          -558│本年度預算數56,914千元,係策劃或輔助民
  │  │  │  │策劃與推動        │              │              │              │間團體辦理藝文活動經費,較上年度減列對
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內團體及個人之捐助經費558千元。     
  │  │  │  │5303701525        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │交響樂團業務      │       151,401│       160,637│        -9,236│本年度預算數151,401千元,係國立台灣交 
  │  │  │  │                  │              │              │              │響樂團辦理音樂巡迴演奏、研究發展、輔導
  │  │  │  │                  │              │              │              │推廣與研習、音樂資料蒐集保存及音樂資訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │建置規劃等經費,較上年度減列員額精簡之
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費3,231千元、加班值班費276千元及辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理音樂巡迴演奏、推廣活動等經費5,729千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,合共減列9,236千元。               
  │  │  │  │5303701600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │國際文化交流業務  │       325,885│       373,828│       -47,943│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫經費111,20
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列傑出演藝團隊扶植 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費5,000千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國際文化交流推廣計畫經費190,109千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列輔導藝文團體國外交流展
  │  │  │  │                  │              │              │              │演等經費29,631千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.兩岸文化交流推展經費24,576千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列加強兩岸藝文活動交流經費13,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │12千元。                            
  │  │  │  │5303701700        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │文化資產業務      │       937,172│     1,243,960│      -306,788│                                      
  │  │  │  │5303701710        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │文化資產綜合業務  │       311,742│       249,197│        62,545│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.文化資產行政工作經費20,108千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列物品等經費2,361千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文化資產保存、利用及地方文化輔導經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │71,115千元,較上年度增列再利用之閒置
  │  │  │  │                  │              │              │              │空間結構補強及環境整理等經費29,515千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.文化資產維護之策劃與推動經費61,200千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列辦理文化資產博覽會等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費33,372千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.歷史建築保存再利用之策劃與推動經費26
  │  │  │  │                  │              │              │              │,400千元,較上年度增列辦理歷史建築活
  │  │  │  │                  │              │              │              │化再利用相關經費100千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.文化資產保存維護再利用之輔導計畫132,
  │  │  │  │                  │              │              │              │919千元,較上年度增列輔導辦理世界遺 
  │  │  │  │                  │              │              │              │產倡導活動經費6,919千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度發展地方鄉土文化特色計畫預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列5,000千元如數減列。     
  │  │  │  │5303701713        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │文化資產保存及研究│       100,465│       294,322│      -193,857│本年度預算數100,465千元,係國立文化資 
  │  │  │  │                  │              │              │              │產保存研究中心辦理籌建工程及古蹟保存、
  │  │  │  │                  │              │              │              │文物保存科學技術研究發展等經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列加班值班費282千元、退休退職及資 
  │  │  │  │                  │              │              │              │遣給付等人事費153千元與研究中心籌建工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │程經費196,190千元,增列購置相關研究設 
  │  │  │  │                  │              │              │              │備經費2,768千元,計淨減193,857千元。  
  │  │  │  │5303701714        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │工藝研究發展      │       127,948│       133,263│        -5,315│本年度預算數127,948千元,係國立臺灣工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │藝研究所辦理工藝研究發展及展示經費,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列員額精簡之人事費1,582千元、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費759千元及一般事務費等3,914千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列員工參加全民健保保險費補助940 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元等,計淨減5,315千元。             
  │  │  │  │5303701715        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │民俗戲曲及民族音樂│       397,017│       567,178│      -170,161│本年度預算數397,017千元,係國立傳統藝 
  │  │  │  │                  │              │              │              │術中心辦理傳統藝術及民族音樂之保存研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │發展經費,較上年度減列加班值班費243千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元、獎金等人事費395千元、籌建工程經費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │77,400千元、開園營運與舉辦各項展覽場地
  │  │  │  │                  │              │              │              │佈置及購置相關設備經費6,081千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員19人、技工1人及工友1人之人事費13,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │58千元,計淨減170,161千元。           
  │  │  │  │5303701800        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │文化創意產業發展計│       700,000│             -│       700,000│本科目係新增,本年度預算數700,00千元,
  │  │  │  │畫                │              │              │              │係規劃設置創意文化園區、文化創意產業人
  │  │  │  │                  │              │              │              │才培育與進修交流、推動數位藝術創作、發
  │  │  │  │                  │              │              │              │展創意藝術產業、協助文化藝術工作者創業
  │  │  │  │                  │              │              │              │及推動傳統工藝技術等計畫經費。        
  │  │  │  │5303709800        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │第一預備金        │        15,360│        15,000│           360│本年度預算數較上年度增列如列數。      
  │  │  │  │0003750000        │              │              │              │                                      
  │12│  │  │青年輔導委員會及所│       463,959│       545,868│       -81,909│                                      
  │  │  │  │屬                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6903750000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │國民就業支出      │       463,959│       545,868│       -81,909│                                      
  │  │  │  │6903750100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       116,249│       127,214│       -10,965│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費101,096千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費9,319千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費2,648千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助1,000千元,計淨減10,967 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費15,153千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國內旅費及辦公器具養護費130千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列車輛養護費及退休退職人員慰問
  │  │  │  │                  │              │              │              │金132千元,計淨增2千元。            
  │  │  │  │6903751000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │青年輔導工作      │       269,988│       335,566│       -65,578│                                      
  │  │  │  │6903751020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │青少年及婦女創業理│        41,918│        50,566│        -8,648│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │念之開發與培育    │              │              │              │1.新增辦理青少年創業教育計畫8,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增辦理婦女創業輔導計畫11,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增強化青年創業輔導網之角色功能計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,918千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.補貼銀行辦理青年創業貸款利息差額18,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度減列利息補貼8,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度辦理青年創業輔導計畫預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列24,566千元如數減列。        
  │  │  │  │6903751021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │青年就業及技能培養│        96,261│       108,880│       -12,619│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理青年生涯輔導工作35,695千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理生涯輔導工作人員知能研習
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動等經費188千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理專上畢業青年專長培訓41,400千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列培訓企業管理及產業科技人
  │  │  │  │                  │              │              │              │才等經費8,475千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理專上畢業青年就業服務19,166千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列輔導大專院校辦理校園就業
  │  │  │  │                  │              │              │              │服務活動等經費3,956千元。           
  │  │  │  │6903751022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │促進第三部門發展  │        46,744│        70,961│       -24,217│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理第三部門專業培力活動16,600千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理待業青年從事志工服務
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費17,261千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.促進第三部門的社會公益功能13,444千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理「2002年青年與社會
  │  │  │  │                  │              │              │              │力博覽會」暨相關研討活動等經費2,106 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強推動青年暨非營利組織與國際接軌16
  │  │  │  │                  │              │              │              │,700千元,較上年度減列捐助民間團體辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理促進海內外文教科技交流活動等經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │850千元。                           
  │  │  │  │6903751023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │推動青少年參與服務│        72,384│        86,050│       -13,666│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │學習              │              │              │              │1.促進服務學習整體研究發展12,364千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列辦理服務學習發展等經費6,
  │  │  │  │                  │              │              │              │279千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動服務學習專業人力培訓及教材方案研
  │  │  │  │                  │              │              │              │發17,200千元,較上年度減列培訓服務學
  │  │  │  │                  │              │              │              │習師資等經費11,200千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強服務學習推展及獎勵42,820千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列推動全球青年服務日活動等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費11,255千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度辦理推展青少年休閒活動及輔導計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫預算業已編竣,所列20,000千元如數減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │6903751024        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │青年輔導資料處理  │        12,681│        19,109│        -6,428│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.資訊管理8,857千元,較上年度減列購置 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦資料庫主機11,346千元,增列辦理資
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊課程訓練等經費4,202千元,計淨減7,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │44千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.專上求才求職資料庫及資訊網路3,824千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列通訊設備及線路維護經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費716千元。                         
  │  │  │  │6903751200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │職業訓練          │        75,982│        81,348│        -5,366│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費51,217千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費2,156千元,減列加班值 
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費963千元,增列員工參加全民健保保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助500千元,計淨減2,619千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費4,565千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國內旅費及辦公器具養護費500千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.培育青年專業技能訓練業務經費20,200千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理網路課程訓練等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,247千元。。                     
  │  │  │  │6903759000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │           400│           400│             -│                                      
  │  │  │  │6903759019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │           400│           400│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置傳真機及影印機等辦公設備經費400 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置辦公設備等預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列400千元如數減列。                 
  │  │  │  │6903759800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         1,340│         1,340│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003800000        │              │              │              │                                      
  │13│  │  │研究發展考核委員會│     1,781,493│       989,841│       791,652│                                      
  │  │  │  │及所屬            │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3303800000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │     1,781,493│       939,841│       841,652│                                      
  │  │  │  │3303800100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       289,313│       300,131│       -10,818│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 267,781千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費10,840千元,減列加班
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費 2,990千元,增列員工參加全民健
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助2,313千元,計淨減11,517 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費21,532千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列文書檔案整理及退休人員三節慰問
  │  │  │  │                  │              │              │              │金等 699千元。                      
  │  │  │  │3303801000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │研究發展          │        33,047│        31,965│         1,082│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理各類專案研究經費15,260千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列委託辦理專案研究計畫經費 620
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.民意與國情調查分析經費 3,545千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理一般民眾對施政反應民意
  │  │  │  │                  │              │              │              │調查及國內旅費等75千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動研究發展工作經費 6,760千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理學術性期刊等經費 1,739千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動為民服務工作經費 7,482千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理行政院服務品質獎等經費38
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3303801100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │綜合計畫          │        14,723│        16,064│        -1,341│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.研擬行政院年度施政方針經費60千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動綜合計畫作業經費 5,350千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理中央與地方協調業務費及國
  │  │  │  │                  │              │              │              │外旅費等 1,097千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強施政計畫作業經費 4,878千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理推動人權專案計畫及執行組
  │  │  │  │                  │              │              │              │織研析知識化等經費 3,843千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動中長程計畫作業經費 2,935千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列研擬社會發展趨勢與策略分析
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費 3,215千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推動政府再造工作經費 1,500千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理獎勵提升機關組織績效計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費 872千元。                    
  │  │  │  │3303801200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │管制考核          │         9,305│         8,560│           745│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.重要專案追蹤管制經費 1,276千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列追蹤監察院調查案件辦理情形等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 637千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.施政計畫管制經費 4,438千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國外旅費 310千元,增列政府施政計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫管理資訊系統功能維護等經費 638千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增 328千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.行政機關考成經費 2,031千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國內旅費 100千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國營事業考成經費  537千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國內旅費83千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.增進管考功能經費 1,023千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國內旅費37千元。                
  │  │  │  │3303801300        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │資訊管理          │       287,415│       317,284│       -29,869│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.統籌規劃行政資訊系統經費12,636千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列推動政府電子閘門業務費13
  │  │  │  │                  │              │              │              │,002千元,增列辦理電子化觀摩研習及國
  │  │  │  │                  │              │              │              │外旅費等11,439千元,計淨減 1,563千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.協調各機關推動行政資訊作業經費 223,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │54千元,較上年度減列辦理政府電子憑證
  │  │  │  │                  │              │              │              │管理計畫等經費19,518千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.規劃協調及推動政府機關辦公室自動化經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費35,963千元,較上年度減列推動人民申
  │  │  │  │                  │              │              │              │請陳情案件公文電子交換計畫等經費 8,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │88千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.發展研考資訊系統經費 8,970千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.規劃及管理電腦系統經費 6,192千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │3303801400        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │政府出版品管理    │        17,048│        16,867│           181│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.研考刊物資料編印經費 3,619千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列印製出版品流通目錄經費 100千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.政府機關出版品管理經費 6,780千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列出版品印製及國內旅費等 1,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │79千元,增列辦理各項出版品展覽等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 1,660千元,計淨增81千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研考資料蒐集管理經費 6,649千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │3303801600        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │地方發展          │        23,032│        19,741│         3,291│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費11,610千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國內旅費 330千元,增列大樓管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等 136千元,計淨減 194千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.地方發展綜合規劃經費 3,428千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列協調地方建設案件經費 168千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列辦理公共論壇經費及國外旅費等 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,528千元,計淨增 1,360千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.輔導城鄉發展經費 4,684千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國外旅費 164千元,增列輔導縣市建
  │  │  │  │                  │              │              │              │立知識系統等經費 3,466千元,計淨增 3
  │  │  │  │                  │              │              │              │,302千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理府際合作經費 1,633千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理縣市績效管理等經費 265千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.公共服務經費 1,677千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │推動地方政府研考業務等經費 348千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度推動基層機關電子化輔導及訓練經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費預算業已編竣,所列 1,790千元如數減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │3303801700        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │網路服務平台      │       605,000│             -│       605,000│本科目係新增,本年度預算數 605,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,主要內容如下:                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.政府整合服務共通平台計畫 350,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.政府文件交換共通平台(G2B2C) 計畫 200
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.偏遠地區政府服務普及計畫20,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.政府機關視訊會議聯網計畫35,000千元。
  │  │  │  │3303801800        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │營造英語生活環境  │        95,000│             -│        95,000│本科目係新增,本年度預算數95,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │係建置英語生活環境數位化知識庫及辦理政
  │  │  │  │                  │              │              │              │府網站雙語普及等所需經費。            
  │  │  │  │3303802000        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │國家檔案管理與應用│       402,730│       224,429│       178,301│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費97,336千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費 798千元,增列職員20人之人事
  │  │  │  │                  │              │              │              │費18,244千元及員工參加全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助 1,300千元,計淨增18,746千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費15,063千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳舍水電費及電話費等 6,168
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國家檔案管理與應用作業15,617千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理國家檔案編目建檔等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 2,558千元,增列辦理全國檔案管理評鑑
  │  │  │  │                  │              │              │              │作業等經費 4,731千元,計淨增 2,173千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.檔案資訊作業10,484千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │全國檔案資訊系統軟硬體設備維護等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 1,484千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增推動及建置全國檔案資訊系統 159,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.一般建築及設備 105,230千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列購置伺服器電腦及國家檔案典藏設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費 5,230千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度購置全國檔案資訊系統第二階段硬
  │  │  │  │                  │              │              │              │體擴充設備及辦公設備預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列14,500千元如數減列。              
  │  │  │  │3303809000        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │一般建築及設備    │         4,080│         4,000│            80│                                      
  │  │  │  │3303809019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │         4,080│         4,000│            80│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置擴充資訊儲存與傳輸設備及辦公設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費4,080千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購電腦數位相機與擴充網路教學
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備、施政管理系統伺服主機等設備預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列4,000千元如數減列。   
  │  │  │  │3303809800        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │第一預備金        │           800│           800│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │5203800000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │             -│        50,000│       -50,000│                                      
  │  │  │  │5203801500        │              │              │              │                                      
  │  │13│  │政府資訊建設      │             -│        50,000│       -50,000│上年度推動電子化政府整合型入口網站服務
  │  │  │  │                  │              │              │              │等預算業已編竣,所列50,000千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │0003900000        │              │              │              │                                      
  │14│  │  │大陸委員會        │       675,833│       660,235│        15,598│本科目上年度法定預算數655,735千元,連 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同由僑務委員會「僑民及僑團聯繫服務與接
  │  │  │  │                  │              │              │              │待」科目移入4,500千元,共計如表列上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度預算數。                            
  │  │  │  │3303900000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       617,085│       601,773│        15,312│                                      
  │  │  │  │3303900100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       272,461│       274,917│        -2,456│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費243,467千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費1,084千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費1,000千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助500千元及約聘僱人員離職 
  │  │  │  │                  │              │              │              │儲金公提部分等1,688千元,計淨增104千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費22,731千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列大樓管理費等2,377千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理6,263千元,較上年度減列購置 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦軟硬體設備經費183千元。         
  │  │  │  │3303901000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │企劃業務          │        34,355│        37,780│        -3,425│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.調查研究及人才培訓經費7,843千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列舉辦大陸工作研討會等經費78
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.大陸情勢研判經費9,093千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列舉辦情勢研判國際研討會等經費912 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.政策規劃經費5,470千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │舉辦大陸政策及兩岸情勢相關座談會等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費549千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動資訊及研究中心業務經費8,511千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理資研中心自動化及資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料庫軟硬體維護等經費832千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.兩岸協商規劃經費3,438千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理談判幕僚團隊研習等經費345千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3303901200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │經濟業務          │        42,514│        39,781│         2,733│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │756千元,較上年度減列蒐集及研析大陸 
  │  │  │  │                  │              │              │              │動態經濟資訊等經費444千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.兩岸經濟政策規劃經費10,845千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理研擬經濟政策等經費888千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.協助經貿團體辦理兩岸交流活動暨政策宣
  │  │  │  │                  │              │              │              │導經費5,086千元,較上年度減列捐助民 
  │  │  │  │                  │              │              │              │間團體辦理兩岸交流活動等經費452千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強對台商之輔導、聯繫及服務工作21,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │27千元,較上年度增列捐助民間團體辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │台商聯繫服務工作經費4,517千元。     
  │  │  │  │3303901300        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │法政業務          │        13,038│        11,038│         2,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.兩岸法政交流事項之研擬、協調及審議經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,850千元,較上年度增列捐助辦理民 
  │  │  │  │                  │              │              │              │間團體推動兩岸司法協助效能及加強人身
  │  │  │  │                  │              │              │              │安全緊急協助服務等經費1,635千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導及協調中介團體經費4,397千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列捐助學術團體辦理兩岸民間交
  │  │  │  │                  │              │              │              │流活動等經費365千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.兩岸交流法規之研擬、協調及審議經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │521千元,與上年度同。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.大陸事務之其他法政業務經費3,270千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │3303901400        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │港澳業務          │       224,979│       204,652│        20,327│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.港澳政策之研究及規劃經費2,819千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列法規編印等經費235千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.港澳情勢之蒐集及研究經費1,782千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列建置港澳情勢資料系統等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,053千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.港澳交流事務之協調與執行經費19,549千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列辦理港澳團體及來台人
  │  │  │  │                  │              │              │              │士參訪交流活動經費199千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.台港澳交流及香港澳門地區服務工作經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │200,829千元,較上年度減列捐助民間團 
  │  │  │  │                  │              │              │              │體辦理港澳交流活動等經費11,157千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列香港機場辦事處運作經費32,573千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增21,416千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3303901500        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │聯絡業務          │        27,738│        31,605│        -3,867│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.大陸政策之教育宣導經費16,532千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列國外旅費等449千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新聞發佈與聯繫經費3,475千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理海外智庫聯繫活動等經費1,14
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.聯繫旅居國外大陸人士及團體經費4,153 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列捐助旅外大陸人士舉
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦研討會等經費2,069千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.提供諮詢及服務經費3,578千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列印製中、英文文宣資料及出版品等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費200千元。                       
  │  │  │  │3303909800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │         2,000│         2,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │5303900000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │        58,748│        58,462│           286│                                      
  │  │  │  │5303901100        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │文教業務          │        23,354│        23,762│          -408│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.兩岸文教交流策略之規劃、協調、審議及
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究經費1,008千元,較上年度減列辦理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │兩岸文教交流協調會等經費392千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.兩岸文教交流業務聯繫經費2,185千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列派員赴海外地區考察及研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費266千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.文教類民間團體交流活動之輔導經費1,24
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,較上年度減列辦理兩岸文教交流 
  │  │  │  │                  │              │              │              │宣導及績優團體選拔等經費952千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.輔導台商子女教育7,000千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列捐助辦理大陸台商子弟學校學生與國
  │  │  │  │                  │              │              │              │內學生交流活動等經費1,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.文教業務其他事項經費11,913千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列加強對大陸地區宣導等經費330 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5303908100        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │非營業基金        │        35,394│        34,700│           694│                                      
  │  │  │  │5303908101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │中華發展基金      │        35,394│        34,700│           694│本年度預算數35,394千元,係國庫增撥中華
  │  │  │  │                  │              │              │              │發展基金,作為推動兩岸交流活動,建立兩
  │  │  │  │                  │              │              │              │岸良性互動關係之用,較上年度增列694千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │0003920000        │              │              │              │                                      
  │15│  │  │公平交易委員會    │       356,722│       360,973│        -4,251│                                      
  │  │  │  │6103920000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │       356,722│       360,973│        -4,251│                                      
  │  │  │  │6103920100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       264,859│       266,930│        -2,071│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 242,268千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費 1,474千元,減列加班
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費 2,696千元,增列員工參加全民健
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助 3,892千元,計淨減 278千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費20,441千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列大樓管理費、郵電費及國內旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 1,926千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.車輛管理維護費 2,150千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列車輛養護費及保險費等133千元。     
  │  │  │  │6103921000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │公平交易業務      │        89,863│        91,543│        -1,680│                                      
  │  │  │  │6103921010        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │限制競爭行為調查處│        20,105│        21,122│        -1,017│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │理                │              │              │              │1.第一、三級產業獨占、結合及聯合行為之
  │  │  │  │                  │              │              │              │調查處理經費11,621千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理獨占、結合、聯合、不公平競爭行為
  │  │  │  │                  │              │              │              │及四C產業等業務宣導經費等  195千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.第二級產業獨占、結合及聯合行為之調查
  │  │  │  │                  │              │              │              │處理經費 8,484千元,較上年度減列協助
  │  │  │  │                  │              │              │              │地方政府辦理公平交易法宣導活動等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 1,212千元。                        
  │  │  │  │6103921020        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │不公平競爭行為調查│         9,885│         9,312│           573│本年度預算數 9,885千元,係辦理仿冒、不
  │  │  │  │處理              │              │              │              │實廣告及非法多層次傳銷等不公平競爭行為
  │  │  │  │                  │              │              │              │之調查處理經費,較上年度增列辦理宣導多
  │  │  │  │                  │              │              │              │層次傳銷管理及不公平競爭行為活動等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 573千元。                            
  │  │  │  │6103921030        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │法務及行政救濟業務│         6,979│         6,976│             3│本年度預算數 6,979千元,係辦理法律資料
  │  │  │  │                  │              │              │              │之蒐集整理及行政救濟經費,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理強制執行違規廠商等經費 3千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6103921040        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │政策擬訂及宣導業務│        14,700│        14,014│           686│本年度預算數14,700千元,係辦理公平交易
  │  │  │  │                  │              │              │              │政策之擬訂及法規宣導等工作經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理第三屆公平交易法國際學術研討
  │  │  │  │                  │              │              │              │會等經費 686千元。                    
  │  │  │  │6103921050        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │綜合企劃及國際交流│         9,580│        11,087│        -1,507│本年度預算數 9,580千元,係辦理公平交易
  │  │  │  │業務              │              │              │              │行政暨管制考核、推動國際執法經驗交流及
  │  │  │  │                  │              │              │              │人才培訓等業務經費,較上年度減列國外旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 2,341千元,增列捐助經濟合作暨發展組
  │  │  │  │                  │              │              │              │織等經費 834千元,計淨減 1,507千元。  
  │  │  │  │6103921060        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │競爭政策資料建置及│        14,746│        15,035│          -289│本年度預算數14,746千元,係充實競爭政策
  │  │  │  │研究              │              │              │              │資料庫、加強多元資訊網路及辦理競爭政策
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究活動經費,較上年度減列各項設備保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等 289千元。                        
  │  │  │  │6103921070        │              │              │              │                                      
  │  │  │7 │產業調查統計及資訊│        13,868│        13,997│          -129│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │管理              │              │              │              │1.市場結構調查與經濟活動調查統計經費 2
  │  │  │  │                  │              │              │              │,460千元,較上年度減列印製統計表件及
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內旅費等 480千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資訊管理經費11,408千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置軟硬體設備等經費 351千元。      
  │  │  │  │6103929000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         1,000│         1,000│             -│                                      
  │  │  │  │6103929019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │         1,000│         1,000│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置投影機及公文櫃等辦公設備經費 1,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置錄放影機及攝影機等辦公設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列1,000千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6103929800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,000│         1,500│          -500│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0003930000        │              │              │              │                                      
  │16│  │  │消費者保護委員會  │        54,666│        57,477│        -2,811│                                      
  │  │  │  │6103930000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │        54,666│        57,477│        -2,811│                                      
  │  │  │  │6103930100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        39,451│        40,680│        -1,229│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費31,609千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費等1,867千元,增列員工參加全 
  │  │  │  │                  │              │              │              │民健保保險費補助1,188千元,計淨減679
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,842千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公器具養護及短程車資等經費55
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                          
  │  │  │  │6103930200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │綜合企劃業務      │         5,816│         6,137│          -321│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.研擬消費者保護施政方針及政策103千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.研擬及審查消費者保護計畫166千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.宣導消費者保護教育及人才培訓經費4,27
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元,較上年度減列委託辦理消費者教 
  │  │  │  │                  │              │              │              │育宣導等經費237千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動國際消費者事務合作與交流經費26千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.蒐集與建立消費者保護資料之出版經費51
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,較上年度增列辦理蒐集消費者保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │護相關資料等經費16千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.消費者保護議題專案研究調查經費380千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列委託辦理消費者意識研
  │  │  │  │                  │              │              │              │究調查等經費100千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.推展志願服務工作經費353千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                            
  │  │  │  │6103930300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │督導業務          │         4,603│         4,786│          -183│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.消費者保護行政工作督導協調及推動經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │551千元,較上年度增列辦理消費者保護 
  │  │  │  │                  │              │              │              │考評等業務費170千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.健全消費者服務中心功能經費644千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理消費者保護研討會等業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務費209千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.協調督導保護消費者權益或申訴事項經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │390千元,較上年度增列捐助消費者保護 
  │  │  │  │                  │              │              │              │團體辦理教育宣導經費20千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.消費者保護團體之輔導與評定經費912千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度與同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.執行消費者保護及相關資料定期公告經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,106千元,較上年度減列印製消費者手 
  │  │  │  │                  │              │              │              │冊等經費164千元。                   
  │  │  │  │6103930400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │法制業務          │         2,221│         2,229│            -8│本年度預算數2,221千元,係辦理法制業務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │法規研修、疑義釋答、重要案例及資料蒐集
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費,較上年度減列法規印製經費8千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │6103930500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │消費者保護官業務  │         1,312│         1,228│            84│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.消費者保護官之培訓273千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列郵電費等151千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強消費者保護官之行使職權經費410千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.消費者保護官之協調及聯繫經費429千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列舉辦消保官聯繫會報等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費23千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.消費爭議調解委員會之推動與輔導經費20
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度市售商品品質安全衛生標示之調查
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費業已編竣,所列90千元如數減列。  
  │  │  │  │6103939000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │一般建築及設備    │           800│         1,986│        -1,186│                                      
  │  │  │  │6103939011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│         1,060│        -1,060│上年度購置副首長座車1輛及傳真機等預算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列1,060千元如數減列。     
  │  │  │  │6103939019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           800│           926│          -126│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置個人電腦軟硬體與週邊設備及冷氣機
  │  │  │  │                  │              │              │              │等辦公設備經費800千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置電腦及公文檔案櫃等預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列926千元如數減列。         
  │  │  │  │6103939800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │           463│           431│            32│本年度預算數較上年度增列如列數。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │0003950000        │              │              │              │                                      
  │17│  │  │公共工程委員會    │       566,488│       554,543│        11,945│                                      
  │  │  │  │3303950000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       566,488│       554,543│        11,945│                                      
  │  │  │  │3303950100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       321,736│       344,153│       -22,417│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 233,980千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費 2,733千元,增列員工參加全
  │  │  │  │                  │              │              │              │民健保保險費補助 3,796千元,核實增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費21,688千元,計淨增22,751千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費87,756千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列印刷及文具紙張購置等經費 5,866
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,改租辦公室所需搬遷、裝修及辦公
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備費35,598千元,辦公室設施設備之維
  │  │  │  │                  │              │              │              │護管理保全經費 3,704千元,合共減列45
  │  │  │  │                  │              │              │              │,168千元。                          
  │  │  │  │3303951000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │公共工程企劃及法規│        82,932│        64,591│        18,341│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │業務              │              │              │              │1.研訂及推動公共工程暨政府採購制度與政
  │  │  │  │                  │              │              │              │策經費 5,025千元,較上年度增列辦理國
  │  │  │  │                  │              │              │              │際性政府採購相關議題之研究等經費 1,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │60千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.研訂技師管理法規及輔導技師專業服務之
  │  │  │  │                  │              │              │              │發展經費 9,193千元,較上年度減列技師
  │  │  │  │                  │              │              │              │及技術顧問機構管理資訊系統開發建置等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 6,546千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動政府採購法之施行與落實經費 6,285
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列辦理推廣訓練及宣導
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費 157千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.輔導營造及相關產業經費 1,870千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列研訂公共工程相關法規及制度
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費 110千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.建立政府採購資訊體系經費57,936千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列推動公共工程資訊系統等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費23,703千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.公共工程法制業務經費 907千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列法令彙編印製費 139千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.中央採購稽核小組業務經費1,716千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理採購稽核訓練經費 284
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3303952000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │公共工程技術業務  │       116,054│       109,259│         6,795│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公共工程計畫之審議經費11,454千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理公共工程計畫審議經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │481千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.公共工程經費估算系統之建立及推廣經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │17,372千元,較上年度增列建構公共工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │工料價格調查等經費 7,879千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.整合公共工程技術資料庫體系經費11,606
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列公共工程施工綱要規
  │  │  │  │                  │              │              │              │範整編等經費 941千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.公共工程技術之提昇計畫經費32,017千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列辦理民間參與公共建設規
  │  │  │  │                  │              │              │              │劃甄審策略及投資契約範本等經費 3,096
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.公共工程研究發展業務經費41,173千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理公共建設永續發展等科
  │  │  │  │                  │              │              │              │技計畫經費 8,317千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.公共工程技術鑑定業務經費 2,432千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理公共工程常見司法爭議
  │  │  │  │                  │              │              │              │類型講習會等經費 403千元。          
  │  │  │  │3303953000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │公共工程管理業務  │        44,266│        35,040│         9,226│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公共工程計畫執行之協調及考核經費 2,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │21千元,較上年度減列建置公共工程施工
  │  │  │  │                  │              │              │              │績效評估機制等經費 3,167千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.工程品質管理計畫經費13,728千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列工程評鑑及推動全民監督公共工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程等經費 2,578千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.建立公共工程管理資訊體系經費 3,680千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列電腦設備維護費 150千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.採購申訴審議業務經費24,237千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列處理採購爭議、促進民間參與公
  │  │  │  │                  │              │              │              │共建設申請及審核爭議案件經費 9,965千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3303959800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         1,500│         1,500│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003970000        │              │              │              │                                      
  │18│  │  │原住民族委員會及所│     5,734,581│     5,143,466│       591,115│                                      
  │  │  │  │屬                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3803970000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │民政支出          │     3,700,588│     3,898,411│      -197,823│                                      
  │  │  │  │3803970100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       223,271│       209,534│        13,737│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 160,514千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友 1人、聘用人員 1人之人事費及員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費等 4,507千元,增列增加職員
  │  │  │  │                  │              │              │              │14人之人事費 9,872千元及員工參加全民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助 1,128千元,計淨增 6,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │93千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費62,757千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列檔案委外掃瞄等經費 7,244千元。
  │  │  │  │3803970200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │綜合規劃發展      │        44,574│        46,398│        -1,824│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.政策制度與督導經費22,987千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列推展原住民族政策及法規宣導等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 772千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.行政資訊化經費12,190千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列補助地方原住民行政單位辦理電子化教
  │  │  │  │                  │              │              │              │育推廣等經費 3,663千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動國際交流經費 9,397千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理原住民國際性會議等經費 2,611
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3803970500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │經濟及公共建設業務│     1,950,321│     1,912,595│        37,726│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輔導原住民經濟金融經費33,943千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列東埔活動中心所需資料印刷等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 1,585千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.規劃輔導原住民經濟及產業發展經費 407
  │  │  │  │                  │              │              │              │,994千元,較上年度增列辦理南島文化節
  │  │  │  │                  │              │              │              │特產及工藝品展售活動等經費 466千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.原住民技藝研習中心營運管理經費14,326
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列研習班僱用雜務短工
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費等 1,479千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.原住民住宅輔導經費 294,396千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列住宅改善計畫等經費 30,540千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.聯絡道路及飲用水設施改善 410,244千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列改善原住民地區部落飲水
  │  │  │  │                  │              │              │              │設施計畫等經費2,204千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.部落環境規劃與整建經費 789,418千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列辦理原住民部落基礎環境設
  │  │  │  │                  │              │              │              │施改善計畫等經費 11,988千元。       
  │  │  │  │3803970600        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │土地規劃管理利用業│        95,085│        93,210│         1,875│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │務                │              │              │              │1.原住民保留地規劃開發經費36,154千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列購置原住民保留地地籍電腦
  │  │  │  │                  │              │              │              │化作業設備等經費 763千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.原住民保留地管理輔導經費40,146千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列補助原住民保留地各項業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │登記作業經費 886千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.原住民保留地土地利用經費18,785千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列辦理土石流災害防治方案等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 226千元。                      
  │  │  │  │3803970700        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │文化園區建設及管理│       112,277│        88,236│        24,041│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費29,644千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費 2,141千元,減列加班值
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費 1,108千元,增列員工參加全民健保
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助 174千元,計淨減 3,075千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費82,633千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列文化園區遊客中心內部裝潢等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │27,116千元。                        
  │  │  │  │3803970800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │補助原住民鄉鎮市  │       546,000│       546,000│             -│本年度預算數 546,000千元,係補助原住民
  │  │  │  │                  │              │              │              │鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住民
  │  │  │  │                  │              │              │              │地區基本建設等經費,與上年度同。      
  │  │  │  │3803978100        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │非營業基金        │       720,000│     1,000,000│      -280,000│                                      
  │  │  │  │3803978101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │原住民族綜合發展基│       720,000│     1,000,000│      -280,000│本年度預算數 720,000千元,係國庫增撥原
  │  │  │  │金                │              │              │              │住民族綜合發展基金作為加強辦理原住民經
  │  │  │  │                  │              │              │              │濟事業貸款及信用保證計畫之用,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列 280,000千元。                    
  │  │  │  │3803979000        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │一般建築及設備    │         7,000│           378│         6,622│                                      
  │  │  │  │3803979019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │         7,000│           378│         6,622│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置文化產業推展中心內部設備等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 7,000千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置檔案掃瞄設備等預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列 378千元如數減列。            
  │  │  │  │3803979800        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │第一預備金        │         2,060│         2,060│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │5103970000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │       899,856│       620,248│       279,608│                                      
  │  │  │  │5103970300        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │原住民教育推展    │       899,856│       620,248│       279,608│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.原住民教育協調與發展經費  835,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,係依原住民族教育法第九條規定編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之辦理原住民民族教育經費,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列辦理知識經濟發展方案等經費32,259千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列補助原住民傳播媒體事業等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 321,080千元,計淨增 288,821千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.原住民文化維護與發展經費64,856千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列補助地方政府辦理原住民傳
  │  │  │  │                  │              │              │              │統手工藝研習等經費 9,213千元。      
  │  │  │  │6703970000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會救助支出      │     1,134,137│       624,807│       509,330│                                      
  │  │  │  │6703970400        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │社會服務推展      │     1,134,137│       624,807│       509,330│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.加強原住民醫療衛生保健服務經費 413,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │86千元,較上年度減列部落醫療照護模式
  │  │  │  │                  │              │              │              │與落實機制規劃等經費 5,062千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動原住民社會福利服務經費 649,648千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列發放原住民敬老福利生
  │  │  │  │                  │              │              │              │活津貼等經費 529,823千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.原住民人民團體輔導經費10,517千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理促進原住民社會發展有功
  │  │  │  │                  │              │              │              │團體及人士表揚活動等經費 3,240千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.原住民就業服務經費60,786千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列促進原住民部落就業經費12,191千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │0003980000        │              │              │              │                                      
  │19│  │  │體育委員會        │     2,825,049│     2,821,700│         3,349│                                      
  │  │  │  │5303980000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │     2,825,049│     2,821,700│         3,349│                                      
  │  │  │  │5303980100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       144,740│       142,254│         2,486│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費117,614千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費1,163千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費850千元,增列員工參加全民健保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助2,120千元,計淨增107千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費27,126千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列房屋建築修繕費、體育聯合辦公大
  │  │  │  │                  │              │              │              │樓稅捐等經費2,379千元。             
  │  │  │  │5303981000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │體育行政業務      │        96,918│       110,091│       -13,173│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.體育行政及督導經費22,913千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列電子化政府資訊系統開發與維護等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費10,343千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.整合國家體育資源經費46,405千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列蒐整保存展示體育文物及充實其
  │  │  │  │                  │              │              │              │內涵等經費25,500千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強國民體育宣導經費15,500千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列全國性運動會及運動場館文化內
  │  │  │  │                  │              │              │              │涵等經費10,000千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強體育人才培育經費12,100千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列舉辦運動休閒產業博覽會等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │18,330千元。                        
  │  │  │  │5303982000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │國家體育建設      │     2,574,937│     2,561,445│        13,492│                                      
  │  │  │  │5303982020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │推展全民運動      │       245,191│       333,155│       -87,964│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.提昇國民體質與生活品質經費176,191千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列提升國民體能與休閒運
  │  │  │  │                  │              │              │              │動計畫等經費64,164千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.保存發揚固有體育經費11,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列輔導國術團體、教育研究機構等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費5,000千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強特殊體育推展經費40,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列推展身心障礙運動競賽與活動等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費16,800千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強原住民體育推展經費18,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列蒐集研發保存推廣原住民傳統
  │  │  │  │                  │              │              │              │體育經費2,000千元。                 
  │  │  │  │5303982021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │推展競技運動      │       785,342│       640,335│       145,007│本年度預算數785,342千元,係辦理提昇國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │民運動競爭力與培訓奧運及世大運選手等業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務,較上年度減列加強優秀運動教練培育與
  │  │  │  │                  │              │              │              │輔導等經費24,993千元,增列推展2008菁英
  │  │  │  │                  │              │              │              │奪牌計畫170,000千元,計淨增145,007千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │5303982022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │推展國際體育      │       212,152│       219,200│        -7,048│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.拓展國際體育活動空間經費197,977千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列參與國際比賽及相關會議
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動等經費21,775千元,增列促進中小學
  │  │  │  │                  │              │              │              │國際文化體育交流20,000千元,計淨減1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │775千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強兩岸體育交流經費14,175千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列兩岸選手、教練及體育學術交流
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費5,273千元。                   
  │  │  │  │5303982023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │整建運動設施      │     1,302,927│     1,345,523│       -42,596│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.改善國民運動環境設施480,775千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列142,670千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增全國自行車道系統計畫408,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國家運動訓練專責機構設置計畫100,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列100,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增建構國家體育園區118,000千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增運動人口倍增相關設施興設計畫150,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.辦理公民營運動設施管理輔導業務所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費46,152千元,較上年度增列一般事務費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及委辦經費28,474千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度補助台北縣新莊體育館新建計畫、
  │  │  │  │                  │              │              │              │台東縣立棒球村新建計畫、台南市綜合體
  │  │  │  │                  │              │              │              │育館及建構區域運動設施網、輔導公民營
  │  │  │  │                  │              │              │              │運動設施改善營運管理等預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列504,400千元如數減列。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5303982024        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │台中體育場場務管理│        29,325│        23,232│         6,093│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及建設            │              │              │              │1.人員維持費13,070千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工參加全民健保保險費補助336千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費16,255千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置汰換電腦及事務設備等5,757 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5303989000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │         5,254│         4,710│           544│                                      
  │  │  │  │5303989011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通運輸設備      │             -│            40│           -40│上年度購置公務機車乙輛預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列40千元如數減列。                    
  │  │  │  │5303989019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         5,254│         4,670│           584│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增體育聯合辦公大樓空間調整、管線更
  │  │  │  │                  │              │              │              │換及汰換辦公事務設備3,254千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增購置掃瞄器、伺服器等資訊設備經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,000千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度購置辦公、資訊設備及辦公場所整
  │  │  │  │                  │              │              │              │修等預算業已編竣,所列4,670千元如數 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                              
  │  │  │  │5303989800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         3,200│         3,200│             -│本年度預算數與上年度同。              
  │  │  │  │0003990000        │              │              │              │                                      
  │20│  │  │客家委員會        │       959,380│       421,473│       537,907│                                      
  │  │  │  │3803990000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │民政支出          │       308,873│       209,113│        99,760│                                      
  │  │  │  │3803990100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       132,110│       113,582│        18,528│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費73,010千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工參加全民健保保險費補助 127千元及新
  │  │  │  │                  │              │              │              │增職員24人之人事費21,288千元,合共增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列21,415千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費59,100千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置電腦主機等設備經費 2,887千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3803991000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │綜合規劃發展      │       127,867│        61,020│        66,847│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理綜合規劃客家政策及法規經費23,106
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列辦理客家基礎資料調
  │  │  │  │                  │              │              │              │查、客家族群遷徙及客家文化振興條例研
  │  │  │  │                  │              │              │              │究等經費 2,106千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理客家文化資產之規劃與協調經費38,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度增列辦理客家傳統建築
  │  │  │  │                  │              │              │              │調查研究、輔助籌劃推動客家大學及購藏
  │  │  │  │                  │              │              │              │客家研究圖書資料等經費24,000千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.規劃輔導推動客家社會經濟發展經費66,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │61千元,較上年度增列辦理推動新客家運
  │  │  │  │                  │              │              │              │動-特色文化加值產業發展計畫、社團發
  │  │  │  │                  │              │              │              │展與人才培育計畫等經費40,741千元。  
  │  │  │  │3803992000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │海外合作交流      │        46,896│        33,011│        13,885│本年度預算數46,896千元,係推動海外合作
  │  │  │  │                  │              │              │              │交流工作經費,較上年度增列辦理世界客家
  │  │  │  │                  │              │              │              │文化藝術節及海外客家社會經濟基本資料調
  │  │  │  │                  │              │              │              │查等經費13,885千元。                  
  │  │  │  │3803999800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         2,000│         1,500│           500│本年度預算數較上年度增列如列數。      
  │  │  │  │5303990000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       650,507│       212,360│       438,147│                                      
  │  │  │  │5303993000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │文化教育推展      │       650,507│       212,360│       438,147│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.客家學術、文藝發展之推動與輔助經費71
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,較上年度增列辦理推廣客家文
  │  │  │  │                  │              │              │              │化活動、編印文化教材及文學作品等22,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │20千元,辦理新客家運動-客家文化振興
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫14,000千元,合共增列36,620千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推展客家語言教育業務經費34,887千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理製作客家特殊民俗文化
  │  │  │  │                  │              │              │              │及技藝人士實錄等經費 6,593千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推展及輔助客語傳播媒體業務經費 330,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │20千元,較上年度增列辦理新客家運動-
  │  │  │  │                  │              │              │              │語言復甦及傳播計畫經費 324,620千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.協助興(修)建客家文化設施經費 214,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度增列補助屏東縣、苗栗
  │  │  │  │                  │              │              │              │縣、台東縣、桃園縣、台北縣、花蓮縣及
  │  │  │  │                  │              │              │              │新竹縣政府辦理規劃興建客家文化園區及
  │  │  │  │                  │              │              │              │客家文化會館等經費83,500千元。      
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