中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十二年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0004000000        │              │              │              │                                      
4 │  │  │  │立法院主管        │     4,255,516│     4,213,198│        42,318│                                      
  │  │  │  │0004010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │立法院            │     4,255,516│     4,213,198│        42,318│本科目上年度預算數4,190,277千元,連同 
  │  │  │  │                  │              │              │              │由內政部警政署「保安警察業務」科目移入
  │  │  │  │                  │              │              │              │駐衛警33人經費22,921千元,共計如表列上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度預算數。                          
  │  │  │  │3404010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │立法支出          │     4,255,516│     4,213,198│        42,318│                                      
  │  │  │  │3404010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,548,841│     1,461,484│        87,357│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,109,825千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列委員、員工及公費助理之公勞健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助等35,710千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費292,196千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列業務費租金、辦公房舍保險費、
  │  │  │  │                  │              │              │              │院區老舊辦公房舍修繕、水電空調等維護
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及零星設備經費13,438千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.進修訓練經費14,313千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │各項專題講習及研討經費等430千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.檔案、文牘、收發、公共關係等秘書業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費54,832千元,較上年度增列檔案掃瞄
  │  │  │  │                  │              │              │              │建檔、酬酢品外包作業經費等6,082千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.資訊管理經費77,675千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │第二期國會寬頻網路多媒體系統等十三項
  │  │  │  │                  │              │              │              │應用系統維護費31,697千元。          
  │  │  │  │3404010200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │委員問政業務      │     2,249,519│     2,249,234│           285│                                      
  │  │  │  │3404010201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │委員歲費及公費    │       547,289│       547,289│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.委員歲費272,646千元,與上年度同。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.委員公費274,643千元,與上年度同。   
  │  │  │  │3404010203        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │公費助理          │     1,080,000│     1,081,650│        -1,650│本年度預算數1,080,000千元,係立法委員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │公費助理酬金及相關業務經費,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列1,650千元。                         
  │  │  │  │3404010204        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │國會交流事務      │       100,000│       100,000│             -│本年度預算數100,000千元,係立法委員國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │會交流事務相關經費,與上年度同。      
  │  │  │  │3404010205        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │委員會館          │       160,392│       156,235│         4,157│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.委員研究室經費102,217千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列會館、委員研究室等各建築物屋頂漏
  │  │  │  │                  │              │              │              │水修繕等經費4,880千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.委員住宿會館經費58,175千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委員住宿會館空調、水電等各項設施
  │  │  │  │                  │              │              │              │維護等經費723千元。                 
  │  │  │  │3404010206        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │問政相關業務      │       361,838│       364,060│        -2,222│本年度預算數361,838千元,係立法委員問 
  │  │  │  │                  │              │              │              │政相關業務經費,較上年度減列委員行動電
  │  │  │  │                  │              │              │              │話購置費等5,222千元,增列僑選委員選區 
  │  │  │  │                  │              │              │              │往返機票費3,000千元,計淨減2,222千元。
  │  │  │  │3404010300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │議事業務          │        42,493│        67,206│       -24,713│                                      
  │  │  │  │3404010301        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │院會議事          │        25,970│        48,232│       -22,262│本年度預算數25,970千元,係議事行政經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列議事多媒體系統零件耗材等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費23,332千元,增列議事多媒體系統維護
  │  │  │  │                  │              │              │              │費、國內旅費等1,070千元,計淨減22,262 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                                
  │  │  │  │3404010302        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │委員會議事        │        16,523│        18,974│        -2,451│本年度預算數16,523千元,係各委員會議事
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,較上年度減列各委員會各項會議
  │  │  │  │                  │              │              │              │餐點雜支、委員會職員隨同委員國內考察等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,451千元。                       
  │  │  │  │3404010400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │立法諮詢業務      │         8,652│         9,373│          -721│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.法制諮詢業務經費6,180千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列審議法案打印費500千元,增列文具 
  │  │  │  │                  │              │              │              │紙張等經費92千元,計淨減408千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.預算諮詢業務經費2,472千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列舉辦研討會聘請學者專家酬金等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │313千元。                           
  │  │  │  │3404010500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │國會圖書業務      │        40,479│        35,192│         5,287│本年度預算數40,479千元,係國會圖書管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │相關業務經費,較上年度減列圖書編目、剪
  │  │  │  │                  │              │              │              │報等耗材費550千元,購置圖書自助借還書 
  │  │  │  │                  │              │              │              │台2套等設備費2,020千元,增列委員問政專
  │  │  │  │                  │              │              │              │輯光碟及圖書館訊等製作業務費1,422千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,購置圖書各雜項設備費6,435千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增5,287千元。                         
  │  │  │  │3404010600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │公報業務          │        42,121│        40,121│         2,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公報行政經費9,899千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │製作第五屆第三、四會期委員個人問政錄
  │  │  │  │                  │              │              │              │影專輯經費2,000千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文書印刷經費32,222千元,與上年度同。
  │  │  │  │3404010700        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │黨團補助          │        27,000│        27,000│             -│本年度預算數27,000千元,係補助各政黨黨
  │  │  │  │                  │              │              │              │團運作所需經費,與上年度同。          
  │  │  │  │3404019000        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │一般建築及設備    │       293,411│       320,588│       -27,177│                                      
  │  │  │  │3404019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         1,000│        67,900│       -66,900│新店檔案室及圖書貯藏室興建計畫工程總經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費110,722千元,分4年辦理,除90年度至91
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度共已編列85,980千元外,本年度續編第
  │  │  │  │                  │              │              │              │3年經費1,000千元,較上年度減列66,900千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │3404019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │        10,300│         2,800│         7,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換委員公務用15人座車2輛經費3,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │60千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增汰換委員公務用座車1輛經費1,200千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增汰換45人座交通車2輛改購委員公務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │用24人座中型交通車2輛經費5,260千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增汰換機車及新購機車各1輛經費80千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度汰換委員公務用座車2輛經費預算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列2,800千元如數減列。   
  │  │  │  │3404019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │       282,111│       249,888│        32,223│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增選民服務系統PDA版等8項應用系統及
  │  │  │  │                  │              │              │              │國會圖書館資訊業務推動開發經費18,910
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增院區無線網路建置、國會安全監控系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統第二期改善工程及主機系統、週邊設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │擴充等12項資訊設備經費211,703千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增系統建置等軟體購置經費11,990千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增新店檔案室及圖書貯藏室興建工程內
  │  │  │  │                  │              │              │              │部設備經費35,200千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增汰換議場及委員會速記專業用高音質
  │  │  │  │                  │              │              │              │錄音機、投影機及錄放影機等設備經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │720千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.汰購院會議場辦公室冷氣機2部、錄音錄 
  │  │  │  │                  │              │              │              │影室150噸箱型冷氣機、通風空調設備等2
  │  │  │  │                  │              │              │              │,140千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.汰購專業用數位影印機1台448千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.上年度購置各項軟硬體等資訊設備費及新
  │  │  │  │                  │              │              │              │店典藏館內部圖書資料典藏設備及第二檔
  │  │  │  │                  │              │              │              │案庫房移動儲櫃、監視系統等設備費預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列249,888千元如數減列。 
  │  │  │  │3404019800        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │第一預備金        │         3,000│         3,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
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