中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十二年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0007000000        │              │              │              │                                      
7 │  │  │  │監察院主管        │     1,942,841│     1,933,766│         9,075│                                      
  │  │  │  │0007010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │監察院            │       696,349│       707,551│       -11,202│本科目上年度預算數694,896千元,連同由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │內政部警政署「保安警察業務」科目移入駐
  │  │  │  │                  │              │              │              │衛警20人經費12,655千元,共計如表列上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度預算數。                            
  │  │  │  │3707010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │監察支出          │       696,349│       707,551│       -11,202│                                      
  │  │  │  │3707010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       607,665│       625,669│       -18,004│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費540,957千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費3,021千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費6,126千元,增列員工參加公保、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞保、全民健保保險費補助2,562千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減6,585千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費59,819千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國內旅費等經費4,750千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理6,889千元,較上年度減列應用 
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統設計開發等經費6,669千元。       
  │  │  │  │3707010300        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │議事業務          │        12,781│        11,430│         1,351│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.議事行政9,065千元,較上年度增列專案 
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究報告印刷等經費1,281千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國際監察事務活動3,716千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列邀請國際監察組織有關人士來訪等相
  │  │  │  │                  │              │              │              │關經費70千元。                      
  │  │  │  │3707010900        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │調查巡察業務      │        26,380│        26,002│           378│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.調查巡察業務22,600千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.委員國外考察3,780千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │國外旅費378千元。                   
  │  │  │  │3707011200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │財產申報業務      │         9,611│        11,972│        -2,361│本年度預算數9,611千元,係辦理公職人員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │財產申報業務所需經費,較上年度減列系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │規劃設計等經費2,361千元。             
  │  │  │  │3707019000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │        38,990│        31,556│         7,434│                                      
  │  │  │  │3707019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        15,003│        10,058│         4,945│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增古蹟建物維護工程、圍牆及景觀工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費15,003千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度辦理辦公廳舍整建工程及木造樓層
  │  │  │  │                  │              │              │              │消防安全系統等預算業已編竣,所列10,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │58千元如數減列。                    
  │  │  │  │3707019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         1,950│         7,108│        -5,158│1.新增購置禮賓車1輛1,950千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換副院長、秘書長、副秘書長座
  │  │  │  │                  │              │              │              │車各1輛及新購調查巡察車1輛,合共4輛 
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列7,108千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3707019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        22,037│        14,390│         7,647│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置多媒體資料設備、中外圖書、議
  │  │  │  │                  │              │              │              │事設備、其他雜項設備及應用系統開發、
  │  │  │  │                  │              │              │              │網路申報系統設計等經費22,037千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置議事、簡報室設備、調查蒐證
  │  │  │  │                  │              │              │              │器材及其他雜項設備等預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列14,390千元如數減列。              
  │  │  │  │3707019800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           922│           922│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0007100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │審計部            │     1,122,590│     1,103,547│        19,043│本科目上年度預算數1,098,869千元,連同 
  │  │  │  │                  │              │              │              │由內政部警政署「保安警察業務」科目移入
  │  │  │  │                  │              │              │              │駐衛警7人經費4,678千元,共計如表列上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度預算數。                            
  │  │  │  │3707100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │監察支出          │     1,122,590│     1,103,547│        19,043│                                      
  │  │  │  │3707100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,002,922│       981,053│        21,869│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費931,228千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費14,955千元,減列加班
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費1,360千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助7,000千元,核實增列人事 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費37,028千元,計淨增27,713千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費68,692千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列汰換辦公事務設備等經費5,777千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊系統作業維持費3,002千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置電腦耗材等67千元。        
  │  │  │  │3707101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │中央政府審計      │        29,810│        32,553│        -2,743│本年度預算數29,810千元,係執行審計工作
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需之文具用品及出差旅費等,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置一般辦公用品及出差旅費等2,743千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │3707102000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │縣市地方審計      │        18,791│        19,991│        -1,200│本年度預算數18,791千元,係執行縣市地方
  │  │  │  │                  │              │              │              │審計工作所需之文具用品及出差旅費等,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列出差旅費等1,200千元。       
  │  │  │  │3707109000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │        67,622│        66,539│         1,083│                                      
  │  │  │  │3707109001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │        30,012│             -│        30,012│本年度預算數30,012千元,係宜蘭縣審計室
  │  │  │  │                  │              │              │              │價購新建辦公房舍用地款。              
  │  │  │  │3707109002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │         2,350│        62,178│       -59,828│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增嘉義市及臺南市審計室整修辦公廳所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費2,350千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度苗栗縣及南投縣審計室興建辦公房
  │  │  │  │                  │              │              │              │屋預算業已編竣,所列62,178千元如數減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │3707109019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        35,260│         4,361│        30,899│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.資訊設備經費7,700千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │基礎網路設施及建置視訊會議系統等5,95
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰購辦公設備經費16,630千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列汰換監視系統及不斷電系統等15,019
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增建置檔案掃瞄查詢系統所需經費10,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │30千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度審計部桃園縣審計室辦公大樓購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │各項辦公設備與電腦軟、硬體及規劃架設
  │  │  │  │                  │              │              │              │網路、數據專線等經費預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列1,000千元如數減列。               
  │  │  │  │3707109800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         3,445│         3,411│            34│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0007600000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │審計部臺北市審計處│        64,442│        64,398│            44│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3707600000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │監察支出          │        64,442│        64,398│            44│                                      
  │  │  │  │3707600100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        61,268│        60,893│           375│本年度預算數之內容與上年度比較如下:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費56,575千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費 760千元,增列員工參加全民健
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助 816千元,核實增列人事費
  │  │  │  │                  │              │              │              │530千元,計淨增586千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費2,958千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費及影印機租金等221千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業系統之運轉經費750千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.退休及退職人員三節慰問金等985千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度核實增列10千元 。           
  │  │  │  │3707601000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審計業務          │         3,038│         3,370│          -332│本年度預算數3,038千元,係執行審計工作 
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費,較上年度減列國內旅費及各項印
  │  │  │  │                  │              │              │              │刷費等332千元。                       
  │  │  │  │3707609800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           136│           135│             1│本年度預算數較上年度增列如列數。      
  │  │  │  │0007700000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │審計部高雄市審計處│        59,460│        58,270│         1,190│                                      
  │  │  │  │3707700000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │監察支出          │        59,460│        58,270│         1,190│                                      
  │  │  │  │3707700100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        57,972│        56,797│         1,175│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費53,692千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費366千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助1,160千元,核實增列人事 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費309千元,計淨增1,103千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,139千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列退休人員慰問金等24千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業系統之運轉經費325千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列個人電腦耗材等32千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.零星辦公事務設備汰換購置816千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列資訊設備等16千元。        
  │  │  │  │3707701000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審計業務          │         1,387│         1,373│            14│本年度預算數1,387千元,較上年度增列抽 
  │  │  │  │                  │              │              │              │查旅費等14千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3707709800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           101│           100│             1│本年度預算數較上年度增列如列數。      
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