中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十二年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0011000000        │              │              │              │                                      
9 │  │  │  │外交部主管        │    27,942,072│    27,059,834│       882,238│                                      
  │  │  │  │0011010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │外交部            │    27,229,454│    26,450,893│       778,561│本科目上年度法定預算數26,436,038千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │連同由內政部警政署「保安警察業務」科目
  │  │  │  │                  │              │              │              │移入駐衛警22人經費14,855千元,共計如表
  │  │  │  │                  │              │              │              │列上年度預算數。                      
  │  │  │  │3911010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │外交支出          │    27,229,454│    26,450,893│       778,561│                                      
  │  │  │  │3911010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     7,103,916│     7,020,356│        83,560│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費6,921,106千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員額精簡之人事費40,123千元,減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費9,320千元,增列本部員工及其 
  │  │  │  │                  │              │              │              │他部會駐外人員公保、全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助46,283千元,常駐世界貿易組織代表團
  │  │  │  │                  │              │              │              │26人之人事費94,697千元,計淨增91,537
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費135,027千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列租金、辦公大樓及台北賓館機械
  │  │  │  │                  │              │              │              │設施養護費等31,962千元,增列房屋建築
  │  │  │  │                  │              │              │              │修繕費及設備費等22,229千元,計淨減9,
  │  │  │  │                  │              │              │              │733千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.檔案及資訊處理41,292千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列檔案掃描費等2,367千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.亞東關係協會事務管理2,807千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列一般事務費404千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.北美事務協調委員會事務管理3,684千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列國外旅費及設施養護費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │207千元。                           
  │  │  │  │3911011000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │外交業務          │       438,303│       474,822│       -36,519│                                      
  │  │  │  │3911011020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │外交業務管理      │       107,217│       121,086│       -13,869│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費63,065千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費及通訊費等3,468千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.電信傳遞29,646千元,較上年度減列通訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及國外旅費等4,014千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.外交使節會議14,506千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │各地區工作會報經費6,387千元。       
  │  │  │  │3911011021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │外賓訪華接待      │       300,235│       317,660│       -17,425│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.訪賓接待285,334千元,較上年度減列邀 
  │  │  │  │                  │              │              │              │訪外賓業務經費17,344千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.禮車用油及養護6,764千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列禮車油料等經費139千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中正機場接待室租金及清潔經費8,137千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列貴賓室設施及機械養護
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費220千元。                     
  │  │  │  │3911011025        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │外交領事人員訓練  │        30,851│        36,076│        -5,225│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費3,472千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務等經費652千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.外交領事人員進修19,201千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列外交領事人員出國進修等經費4,482 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.設置外交獎學金900千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │頒獎茶會經費50千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.外交領事人員講習3,127千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列新進外交領事人員實務訓練經費4千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.同仁與眷屬外語進修、短期在職暨專業訓
  │  │  │  │                  │              │              │              │練4,151千元,較上年度減列專業訓練經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費45千元。                          
  │  │  │  │3911011300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │駐外機構業務      │     3,047,791│     2,923,911│       123,880│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,292,
  │  │  │  │                  │              │              │              │548千元,較上年度增列駐外人員醫療保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │險及國慶活動等經費15,922千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.駐外經濟單位基本行政工作維持費194,64
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列駐外單位業務費10,
  │  │  │  │                  │              │              │              │592千元,增列經濟部駐美投資服務處業 
  │  │  │  │                  │              │              │              │務費12,447千元,計淨增1,855千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.駐外文化單位基本行政工作維持費46,232
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列駐外單位業務費318 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.駐外新聞單位基本行政工作維持費184,59
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,較上年度減列文化中心業務費、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │駐外單位合署辦公館舍租金及駐外單位業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務費等33,598千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.駐外觀光單位基本行政工作維持費26,057
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列駐外單位業務費324 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.駐外僑務單位基本行政工作維持費25,758
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列駐外單位業務費902 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.駐外科學單位基本行政工作維持費48,217
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列房屋修繕及勞力外包
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費3,608千元,伸算增列駐俄羅斯科 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技單位業務費4,074千元,計淨增466千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增駐外文化中心基本行政工作維持21,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │32千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.新增常駐世界貿易組織代表團基本行政工
  │  │  │  │                  │              │              │              │作維持費161,546千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.增設及擴充駐外機構47,070千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列新增設駐外館處經費43,703千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3911011400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │國際會議及交流    │     1,395,551│     1,304,236│        91,315│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.參與國際組織活動346,462千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列參與國際組織活動經費53,040千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.協助各種國際交流882,430千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列補助民間參與各項國際交流活動等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費157,825千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.出國訪問166,659千元,較上年度減列高 
  │  │  │  │                  │              │              │              │層官員出國訪問經費13,470千元。      
  │  │  │  │3911011500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │國際技術合作      │     9,869,112│     8,807,495│     1,061,617│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.駐外技術服務1,203,400千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列委託財團法人國際合作發展基金會辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理駐外技術團隊經費201,975千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強與友邦各項技術合作8,665,712千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列協助友邦各項技術合作計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費859,642千元。                 
  │  │  │  │3911016100        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │國際關懷與救助    │       316,659│       289,923│        26,736│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.對國際之關懷救助310,635千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列參與國際組織推動人道關懷、急難
  │  │  │  │                  │              │              │              │救助及醫療計畫等經費29,607千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.旅外國人急難救助6,024千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列對旅外國人急難救助經費2,871千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3911019000        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │一般建築及設備    │       515,313│       251,723│       263,590│                                      
  │  │  │  │3911019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │       420,000│       150,000│       270,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置職務輪調宿舍總經費326,415千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │分三年辦理,91年度已編列50,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │本年度續編列第二年經費120,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列70,000千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.台北賓館整修工程,總經費300,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,分三年辦理,91年度已編列30,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,本年度續編列第二年經費120,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列90,000千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.外交領事人員講習所改建工程,總經費26
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,372千元,分三年辦理,91年度已編列7
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元,本年度續編列第二年經費180
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,較上年度增列110,000千元。 
  │  │  │  │3911019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │        95,313│       101,723│        -6,410│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新購駐杜拜辦事處公務車1輛及汰換各駐
  │  │  │  │                  │              │              │              │外機構公務車71輛經費89,463千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置安全保密通信裝備等經費5,850千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度國內外各單位購置交通運輸設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列101,723千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │3911019800        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │第一預備金        │        31,527│        31,527│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │391101A000        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │外交支出極機密計畫│     4,511,282│     5,346,900│      -835,618│                                      
  │  │  │  │0011100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │領事事務局        │       712,618│       608,941│       103,677│                                      
  │  │  │  │3911100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │外交支出          │       712,618│       608,941│       103,677│                                      
  │  │  │  │3911100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       209,547│       218,185│        -8,638│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費171,263千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費4,085千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費2,991千元,合共減列7,076千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費38,284千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公大樓水電管理等經費8,345千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列購置外館領務作業電腦化硬體設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備等經費6,783千元,計淨減1,562千元。
  │  │  │  │3911101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │領事事務管理      │       490,631│       368,724│       121,907│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費21,424千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列電腦作業耗材等經費3,458千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列電腦系統及護照製發設備維護費6,52
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元,計淨增3,068千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.印刷及製作護照426,504千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列印製護照經費120,887元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.簽證防偽貼紙11,990千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │印製費342千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.印製申請證照表件及須知5,547千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列印製外館文書公證防偽貼紙等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,225千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強領務服務工作7,571千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國外旅費等1,052千元,增列駐外館 
  │  │  │  │                  │              │              │              │處電腦設備遞送費等1,217千元,計淨增1
  │  │  │  │                  │              │              │              │65千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.領務電信傳遞14,095千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦連線通訊及網路租金等3,080千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.領務分支機構工作維持費3,500千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列業務費700千元。           
  │  │  │  │3911109000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        10,940│        18,532│        -7,592│                                      
  │  │  │  │3911109011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,050│           259│           791│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置監視攝影機系統等經費1,050千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置全數位語音電話系統等設備預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列259千元如數減列。   
  │  │  │  │3911109019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         9,890│        18,273│        -8,383│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置簽證機具及提昇護照作業電腦化、護
  │  │  │  │                  │              │              │              │照作業影像管理系統等經費9,890千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置簽證機具、辨識國民身分證與
  │  │  │  │                  │              │              │              │護照真偽器材等設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │18,273千元如數減列。                
  │  │  │  │3911109800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,500│         3,500│        -2,000│本年度預算數較上年度減列如列數。      
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