中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十二年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0017000000        │              │              │              │                                      
11│  │  │  │財政部主管        │   244,231,822│   215,117,987│    29,113,835│                                      
  │  │  │  │0017010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │財政部            │    50,637,481│    69,646,584│   -19,009,103│                                      
  │  │  │  │4017010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │       768,670│       950,273│      -181,603│                                      
  │  │  │  │4017010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       611,370│       621,551│       -10,181│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費437,204千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費13,871千元,減列加班
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費4,919千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助及薪俸晉級差額等7,284千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減11,506千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費174,166千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列水電費、房屋建築修繕費及國內
  │  │  │  │                  │              │              │              │、外旅費等14,669千元,增列檔案登錄、
  │  │  │  │                  │              │              │              │管理資訊系統維護、建置網路版第二代公
  │  │  │  │                  │              │              │              │文管理等系統及汰換辦公設備等經費15,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │94千元,計淨增1,325千元。           
  │  │  │  │4017011300        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │保險行政與保險業監│        11,661│        11,614│            47│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │理                │              │              │              │1.保險政策與法規、制度之研訂960千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列保險制度規章譯稿、中英文
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險年報及保險法規印製費100千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.保險業及保險輔助人業務監理10,041千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列保險業財務業務檢查追蹤
  │  │  │  │                  │              │              │              │考核系統開發及國內旅費等825千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列建立災害保險制度科技計畫經費922千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增97千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.保險業務檢查與考核660千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國內旅費150千元。               
  │  │  │  │4017011400        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │關務行政規劃督導  │         4,560│         5,167│          -607│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.關稅政策1,322千元,較上年度減列研訂 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與規劃關稅政策所需會議聯繫、物品購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費及國內旅費168千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導通關及查緝業務561千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列督導各關區通關、查緝業務所需資料
  │  │  │  │                  │              │              │              │印刷、會議聯繫與物品購置等經費及國內
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費83千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.提昇保稅功能及簡化退稅業務847千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理保稅業務所需資料印刷
  │  │  │  │                  │              │              │              │、會議聯繫與物品購置等經費及國內旅費
  │  │  │  │                  │              │              │              │132千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國際關務1,830千元,較上年度減列簽訂 
  │  │  │  │                  │              │              │              │通關及關務合作協定所需資料搜集、業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │聯繫、資料印刷與物品購置等經費及國內
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費224千元。                       
  │  │  │  │4017017900        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │土地增值稅稽徵經費│       137,624│       275,248│      -137,624│本年度預算數137,624千元,係分攤地方政 
  │  │  │  │分攤              │              │              │              │府稽徵土地增值稅之經費,較上年度減列13
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,624千元。                           
  │  │  │  │4017019000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │             -│        33,238│       -33,238│                                      
  │  │  │  │4017019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│           600│          -600│上年度檔案庫房整建工程等預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列600千元如數減列。                 
  │  │  │  │4017019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │             -│            80│           -80│上年度汰換公務機車2輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列80千元如數減列。                    
  │  │  │  │4017019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │             -│        32,558│       -32,558│上年度執行公文處理現代化方案,汰購資訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備及汰換中央空調主機暨附屬設備等預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列32,558千元如數減列。    
  │  │  │  │4017019800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │         3,455│         3,455│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │6117010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     9,868,811│    46,775,560│   -36,906,749│                                      
  │  │  │  │6117016000        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │捐助支出          │     2,320,422│       118,014│     2,202,408│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.對亞洲開發銀行亞洲開發基金捐助120,42
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,較上年度增列2,408千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增對中小企業信用保證基金捐助所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,000,000千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增對農業信用保證基金捐助所需經費20
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元。                         
  │  │  │  │6117018100        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │非營業基金        │             -│     5,000,000│    -5,000,000│                                      
  │  │  │  │6117018110        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │行政院公營事業民營│             -│     5,000,000│    -5,000,000│上年度國庫撥充行政院公營事業民營化基金
  │  │  │  │化基金            │              │              │              │預算業已編竣,所列5,000,000千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                  
  │  │  │  │6117018300        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │撥補國家金融安定基│     7,548,389│    41,657,546│   -34,109,157│依國家金融安定基金設置及管理條例第十三
  │  │  │  │金                │              │              │              │條規定,基金年度決算如有虧損,於次一年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度編列預算彌補之。本年度預算數7,548,38
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,係撥補國家金融安定基金90年度決 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算虧損數,其中已實現虧損部分6,514,343 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元由國庫撥補,未實現虧損部分1,034,04
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元,以中央政府所持有臺灣糖業股份有 
  │  │  │  │                  │              │              │              │限公司股票2,119萬3,810股作價彌補。    
  │  │  │  │6617010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會保險支出      │    40,000,000│    21,920,751│    18,079,249│                                      
  │  │  │  │6617015500        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │對公教人員保險養老│    40,000,000│    21,920,751│    18,079,249│本年度預算數40,000,000千元,係撥補公教
  │  │  │  │給付補助          │              │              │              │人員保險法修正後公教人員養老給付實現數
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列18,079,249千元。        
  │  │  │  │0017100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │國庫署            │   163,001,362│   115,541,816│    47,459,546│                                      
  │  │  │  │4017100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │       284,504│       283,357│         1,147│                                      
  │  │  │  │4017100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       219,892│       212,378│         7,514│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費193,706千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費3,695千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費1,944千元,增列工友退職金、員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工參加全民健保保險費補助及薪俸晉級差
  │  │  │  │                  │              │              │              │額等5,140千元,計淨減499千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費26,186千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列建置回溯檔案目錄、第二代公文管
  │  │  │  │                  │              │              │              │理系統及汰換辦公設備等經費8,013千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │4017101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國庫業務          │        64,242│        66,783│        -2,541│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國庫行政管理17,736千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │菸酒資訊管理系統委外服務費等1,585千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.歲入預算作業1,426千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │歲入預算籌編所需印製費及國營事業年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │查核所需國內旅費等198千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國債管理作業10,458千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │公債發行刊登公告費等212千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.會核重大支出法案與地方財政業務2,054 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列重大法案會核等國內
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費及書表印製費等325千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.菸酒管理作業30,728千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │緝私煙酒儲放倉租等1,095千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.地方財政督導及其他公庫管理1,840千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理地方財政輔導所需國
  │  │  │  │                  │              │              │              │內旅費及電話費等1,740千元。         
  │  │  │  │4017109000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│         3,826│        -3,826│                                      
  │  │  │  │4017109011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           260│          -260│上年度購置傳真機4部預算業已編竣,所列2
  │  │  │  │                  │              │              │              │60千元如數減列。                      
  │  │  │  │4017109019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │             -│         3,566│        -3,566│上年度購置公文電子交換系統、管理伺服器
  │  │  │  │                  │              │              │              │及汰換個人電腦等預算業已編竣,所列3,56
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元如數減列。                       
  │  │  │  │4017109800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           370│           370│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │7917100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │債務付息支出      │   150,298,889│   102,952,163│    47,346,726│                                      
  │  │  │  │7917104500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │國債付息          │   150,298,889│   102,952,163│    47,346,726│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公債付息經費103,807,736千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列42,949,236千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.外債付息經費6,171千元,較上年度減列8
  │  │  │  │                  │              │              │              │,664千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國庫券及短期借款付息經費5,421,051千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列1,310,456千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.賒借付息經費13,883,508千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列5,791,308千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.原臺灣省政府債務付息經費22,335,583千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列3,536,658千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.糧食平準基金借款付息經費4,844,840千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列3,461,960千元。     
  │  │  │  │8017100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │還本付息事務支出  │       417,969│       306,296│       111,673│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │8017104600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │國債經理          │       417,969│       306,296│       111,673│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國債發行經理費123,029千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列36,132千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國債還本付息手續費294,667千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列75,692千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.原臺灣省政府債務還本付息手續費273千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列151千元。           
  │  │  │  │8417100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │專案補助支出      │    12,000,000│    12,000,000│             -│                                      
  │  │  │  │8417102000        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │地方政府統籌分配稅│    12,000,000│    12,000,000│             -│本年度預算數12,000,000千元,係金融業營
  │  │  │  │款短少補助        │              │              │              │業稅收入移作金融重建基金財源後,依加值
  │  │  │  │                  │              │              │              │型及非加值型營業稅法第十一條規定,撥補
  │  │  │  │                  │              │              │              │地方政府所短少之中央統籌分配稅款,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                              
  │  │  │  │0017200000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │賦稅署            │     6,593,933│     5,616,390│       977,543│                                      
  │  │  │  │4017200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │     5,206,657│     5,616,390│      -409,733│                                      
  │  │  │  │4017200100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       449,645│       445,360│         4,285│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費406,467千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費17,623千元,減列加班
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費3,087千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助8,787千元及薪俸晉級差額 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等5,293千元,計淨減6,630千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費43,178千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費、國內旅費等581千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列建置回溯檔案目錄及網路版第二代公文
  │  │  │  │                  │              │              │              │管理系統等經費11,496千元,計淨增10,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │15千元。                            
  │  │  │  │4017201000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │賦稅業務          │       133,085│       214,147│       -81,062│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.革新稅制改善稅政經費11,776千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理亞洲稅務行政及研究組織年
  │  │  │  │                  │              │              │              │會等經費9,028千元,增列委託研究電子 
  │  │  │  │                  │              │              │              │發票加值服務中心系統整合等經費1,985 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減7,043千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費3,982千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列稅務資料建檔費等141 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.營業稅、菸酒稅稅務督導及貨物稅完稅價
  │  │  │  │                  │              │              │              │格評定經費1,295千元,與上年度同。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.稅務稽核及稽徵業務經費3,959千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列實地查證重大漏稅案件所需國
  │  │  │  │                  │              │              │              │內旅費980千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.稅務行政管理經費112,073千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列稅務人員輔建住宅貸款利息差額補
  │  │  │  │                  │              │              │              │貼等72,898千元。                    
  │  │  │  │4017205000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │統一發票給獎及推行│     4,620,840│     4,940,739│      -319,899│本年度預算數4,620,840千元,係依加值型 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及非加值型營業稅法第五十八條規定,由營
  │  │  │  │                  │              │              │              │業稅收入總額提撥作為統一發票給獎及推行
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費,較上年度減列如列數。            
  │  │  │  │4017209000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │         2,352│        15,409│       -13,057│                                      
  │  │  │  │4017209001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │            32│             -│            32│本年度預算數32千元,係出借苗栗縣稅捐稽
  │  │  │  │                  │              │              │              │徵處竹南分處使用之房舍基地所需價購私有
  │  │  │  │                  │              │              │              │土地經費。                            
  │  │  │  │4017209002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │             -│         3,500│        -3,500│上年度嘉義縣稅捐稽徵處首長宿舍於精省後
  │  │  │  │                  │              │              │              │收歸國有所需重新整建預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,500千元如數減列。                   
  │  │  │  │4017209011        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │           235│            90│           145│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換傳真機及行動電話等設備經費23
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置傳真機等設備預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列90千元如數減列。                
  │  │  │  │4017209019        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │其他設備          │         2,085│        11,819│        -9,734│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增建立電子化政府所需購置個人電腦、
  │  │  │  │                  │              │              │              │印表機及掃描器等設備經費2,085千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度執行公文處理現代化方案,汰換網
  │  │  │  │                  │              │              │              │路通訊設備及配合建立電子化政府,購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │個人電腦、印表機等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │11,819千元如數減列。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │4017209800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           735│           735│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │8417200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │專案補助支出      │     1,387,276│             -│     1,387,276│                                      
  │  │  │  │8417202000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │地方政府土地增值稅│     1,387,276│             -│     1,387,276│本年度預算數1,387,276千元,係土地增值 
  │  │  │  │款短少補助        │              │              │              │稅減半徵收後,依據土地稅法第三十三條第
  │  │  │  │                  │              │              │              │三項規定,撥補直轄市及縣(市)政府九十
  │  │  │  │                  │              │              │              │一年度稅收之實質損失。                
  │  │  │  │0017300000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │金融局            │       345,610│       331,616│        13,994│                                      
  │  │  │  │4017300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │       345,610│       331,616│        13,994│                                      
  │  │  │  │4017300100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       320,326│       316,233│         4,093│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費264,532千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費3,075千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費2,178千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助4,651千元及薪俸晉級差額 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等5,771千元,計淨增5,169千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費6,236千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列汰換液晶投影機、冷氣機等設備經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 462千元,增列購置辦公用品及退休人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員年終慰問金等 446千元,計淨減 16千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.財務行政管理經費44,382千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列郵電費、公務車輛租金及國內旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │760千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.金融綜合性資訊業務5,176千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列電腦耗材及軟硬體設備維護等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │300千元。                           
  │  │  │  │4017300200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │金融業務          │        10,891│        12,967│        -2,076│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.金融制度與法規規劃及制訂經費2,410千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列金融業務宣導資料印製
  │  │  │  │                  │              │              │              │、郵電費及國內旅費等304千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本國銀行管理經費1,372千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列郵電費及國內旅費等275千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.基層金融業管理經費1,210千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列郵電費及國內旅費等230千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.其他金融業管理經費2,202千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列郵電費及國內旅費等294千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.國際金融業管理經費1,465千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列郵電費及國內旅費等192千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.金融機構之檢查及考核經費2,232千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列郵電費及國內旅費等781千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │4017309000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        13,793│         1,816│        11,977│                                      
  │  │  │  │4017309019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │        13,793│         1,816│        11,977│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換金融監理業務用電腦主機系統及
  │  │  │  │                  │              │              │              │個人電腦等設備經費13,793千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換金融業務用電腦主機及個人電
  │  │  │  │                  │              │              │              │腦等設備預算業已編竣,所列1,816千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                          
  │  │  │  │4017309800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           600│           600│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017350000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │關稅總局及所屬    │     7,092,633│     7,007,129│        85,504│                                      
  │  │  │  │4017350000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │     7,092,633│     7,007,129│        85,504│                                      
  │  │  │  │4017350100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     5,932,005│     5,919,451│        12,554│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費5,723,590千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員額精簡之人事費97,255千元,減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費68,346千元,增列員工參加全民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助34,843千元及薪俸晉級差
  │  │  │  │                  │              │              │              │額等145,189千元,計淨增14,431千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費208,415千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列一般事務費、辦公器具養護費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內旅費等14,055千元,增列交通車租金
  │  │  │  │                  │              │              │              │及支領月退休金人員年終慰問金等12,178
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減1,877千元。             
  │  │  │  │4017350200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │關稅稽徵業務      │       802,565│       736,196│        66,369│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.稽徵業務187,256千元,較上年度減列進 
  │  │  │  │                  │              │              │              │口貨留待鑑定所需倉儲與貨櫃延滯費、工
  │  │  │  │                  │              │              │              │讀生薪資及國內旅費等8,843千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.查緝業務208,115千元,較上年度減列扣 
  │  │  │  │                  │              │              │              │押貨物處分沒入所需倉儲與貨櫃延滯費、
  │  │  │  │                  │              │              │              │私貨倉庫租金、私貨搬運處理費及國內旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等16,675千元,增列泰登鋼纜封條及沒
  │  │  │  │                  │              │              │              │入洋菸酒銷毀處理費等15,582千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │減1,093千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.關稅資料處理407,194千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列電子資料交換訊息傳輸費及電腦軟硬體
  │  │  │  │                  │              │              │              │租金等31,088千元,增列公文檔案光碟管
  │  │  │  │                  │              │              │              │理作業資料建檔費、電腦設備維護費及辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理改善貨物通關、保稅作業環境計畫所需
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦設備購置費等107,393千元,計淨增7
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,305千元。                         
  │  │  │  │4017350300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │海上助航業務      │        20,124│        20,480│          -356│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.燈塔及導航設備管理13,401千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國內旅費342千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.燈塔補給6,723千元,較上年度減列國內 
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費14千元。。                      
  │  │  │  │4017359000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │       325,089│       318,152│         6,937│                                      
  │  │  │  │4017359001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │       159,559│             -│       159,559│本年度預算數159,559千元,係辦理基隆港 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、高雄港設置大型X光貨櫃檢查儀,有償撥
  │  │  │  │                  │              │              │              │用基隆及高雄港務局用地所需經費。      
  │  │  │  │4017359002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │        31,719│             -│        31,719│高雄港設置大型X光貨櫃檢查儀之主附屬建
  │  │  │  │                  │              │              │              │築物總經費180,783千元,分二年辦理,本 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度編列第一年經費31,719千元。        
  │  │  │  │4017359011        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │         3,560│         6,327│        -2,767│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換機車44輛及堆高機3輛經費3,560
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換無線電對講機及擴音系統等設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備預算業已編竣,所列6,327千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │4017359019        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │其他設備          │       130,251│       311,825│      -181,574│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.高雄港及基隆港設置大型X光貨櫃檢查儀
  │  │  │  │                  │              │              │              │各1部,總經費1,650,255千元,除90及91
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度共已編列326,486千元,本年度續編1
  │  │  │  │                  │              │              │              │10,763千元,較上年度減列191,278千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增汰購檢驗旅客行李用X光檢查儀及貨
  │  │  │  │                  │              │              │              │用電梯等經費19,488千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購檢驗旅客行李用X光檢查儀及
  │  │  │  │                  │              │              │              │緝毒犬配備等預算業已編竣,所列9,784 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                      
  │  │  │  │4017359800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │        12,850│        12,850│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017400000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │國有財產局及所屬  │     1,381,276│     1,329,415│        51,861│                                      
  │  │  │  │4017400000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │     1,381,276│     1,329,415│        51,861│                                      
  │  │  │  │4017400100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       675,347│       672,943│         2,404│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費600,311千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費16,147千元,減列加班
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費6,304千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助9,304千元,計淨減13,147 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費75,036千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列建置回溯檔案目錄、辦公室保全與
  │  │  │  │                  │              │              │              │清潔維護費及購置掌上測距儀、求積儀、
  │  │  │  │                  │              │              │              │數位相機等設備經費15,551千元。      
  │  │  │  │4017400200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國有財產業務      │       673,393│       622,022│        51,371│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國有財產接收保管經費74,559千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理接管原省有土地系統內房地
  │  │  │  │                  │              │              │              │資料轉入國有非公用財產管理系統後,相
  │  │  │  │                  │              │              │              │關資料釐整與欄位補登作業費及國內旅費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等4,581千元,增列辦理國土保安計畫之 
  │  │  │  │                  │              │              │              │解決土石流災害具體執行計畫經費4,040 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減541千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國有財產管理及處分經費540,920千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列稅捐及國內旅費等24,338千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列接管國有非公用房地所需管理費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等76,188千元,計淨增51,850千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國有財產改良利用經費7,624千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國內旅費438千元,增列國有非 
  │  │  │  │                  │              │              │              │公用土地設定地上權人之獎補助費500千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增62千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國有財產電腦化業務經費50,290千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │4017409000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        31,436│        33,350│        -1,914│                                      
  │  │  │  │4017409001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │         1,000│         1,000│             -│本年度預算數1,000千元,係購置零星畸零 
  │  │  │  │                  │              │              │              │地所需地價款,與上年度同。            
  │  │  │  │4017409011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         2,320│           660│         1,660│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰購電話總機、擴音設備及機車12輛
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費2,320千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購電話總機、傳真機及機車7輛 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等預算業已編竣,所列660千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │4017409019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        28,116│        31,690│        -3,574│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.租購國有財產管理業務用電腦設備五套經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費136,193千元,分別自88年度、90年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及91年度起以五年租賃方式辦理,除88年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度至91年度共已編列49,642千元外,本年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度分別續編第五年、第三年及第二年經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共25,704千元,較上年度減列1,486千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增汰換電腦主機、個人電腦及印表機等
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備經費2,412千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰換圖形工作站、相關圖檔伺服器
  │  │  │  │                  │              │              │              │及公文系統主機等預算業已編竣,所列4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │500千元如數減列。                   
  │  │  │  │4017409800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,100│         1,100│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017450000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │臺北市國稅局      │     3,062,770│     2,922,622│       140,148│                                      
  │  │  │  │4017450000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │     3,062,770│     2,922,622│       140,148│                                      
  │  │  │  │4017450100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     2,470,893│     2,323,976│       146,917│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費2,235,920千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員額精簡之人事費16,076千元,減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費11,635千元,增列員工參加全民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助45,979千元及薪俸晉級差
  │  │  │  │                  │              │              │              │額等39,539千元,計淨增57,807千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費234,973千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦公廳舍租金及建置回溯檔案目
  │  │  │  │                  │              │              │              │錄經費等89,110千元。                
  │  │  │  │4017450200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國稅稽徵業務      │       585,824│       594,553│        -8,729│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.納稅服務經費24,023千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.直接稅案件審查及複核經費26,755千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.稅款徵收及處理經費101,644千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列欠稅清理參與民事拍賣之分配所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需相關經費246千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.間接稅稽徵經費120,200千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.法務案件處理經費17,537千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國內旅費及配合民事訴訟法修正施行
  │  │  │  │                  │              │              │              │聘用律師等經費2,468千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.稅務資料管理經費59,617千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.電子處理及運用經費236,048千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列自行稽徵營業稅電子作業計畫經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費46,149千元,增列辦理稅務e網通計畫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,000千元及營業稅進銷項憑證建檔 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費等38,134千元,計淨減6,015千元。 
  │  │  │  │4017459000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         2,480│           520│         1,960│                                      
  │  │  │  │4017459011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         2,480│           520│         1,960│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換機車32輛及擴充電話總機語音系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統等設備經費2,480千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置機車13輛預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │520千元如數減列。                   
  │  │  │  │4017459800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         3,573│         3,573│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017460000        │              │              │              │                                      
  │8 │  │  │臺灣省北區國稅局及│     3,445,795│     3,657,067│      -211,272│                                      
  │  │  │  │所屬              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │4017460000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │     3,445,795│     3,657,067│      -211,272│                                      
  │  │  │  │4017460100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     2,553,213│     2,534,691│        18,522│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費2,219,254千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員額精簡之人事費17,919千元,減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費12,672千元,增列員工參加全民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助22,437千元及薪俸晉級差
  │  │  │  │                  │              │              │              │額等15,498千元,計淨增7,344千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費333,959千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國內旅費1,024千元,增列購置 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電動號碼機、冷氣機與撕分表機等設備經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費9,084千元,退休退職人員三節及年終 
  │  │  │  │                  │              │              │              │慰問金等3,118千元,計淨增11,178千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │4017460200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國稅稽徵業務      │       700,469│     1,044,678│      -344,209│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.納稅服務經費29,175千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內旅費202千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.直接稅案件審查及複核經費92,851千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列國內旅費2,311千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.稅款徵收及處理經費111,072千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國內旅費600千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.間接稅稽徵經費209,117千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列營業稅稽徵相關書表印製及設備購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費272,300千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.法務案件處理經費20,210千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國內旅費199千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.電子處理及運用經費238,044千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列自行稽徵營業稅電子作業計畫等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費70,597千元,增列辦理稅務e網通計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費2,000千元,計淨減68,597千元。 
  │  │  │  │4017469000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │       187,921│        73,506│       114,415│                                      
  │  │  │  │4017469001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │         1,836│             -│         1,836│本年度預算數1,836千元,係新增淡水稽徵 
  │  │  │  │                  │              │              │              │所有償撥用基隆港務局土地所需經費。    
  │  │  │  │4017469002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │       180,005│        62,706│       117,299│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.興建區局辦公大樓工程,總經費926,322 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,分四年辦理,截至91年度已編列19
  │  │  │  │                  │              │              │              │,220千元,本年度續編第三年經費19,571
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列11,571千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.興建桃園縣分局辦公大樓工程,總經費38
  │  │  │  │                  │              │              │              │8,536千元,分四年辦理,截至91年度已 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列8,845千元,本年度續編第三年經費8
  │  │  │  │                  │              │              │              │,192千元,較上年度增列4,192千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.興建新竹縣分局辦公大樓工程,總經費23
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,242千元,分三年辦理,截至91年度已 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列80,000千元,本年度續編最後一年經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費152,242千元,較上年度增列102,242千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度淡水稽徵所有償撥用基隆港務局辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │公房舍價款業已編竣,所列706千元如數 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                              
  │  │  │  │4017469011        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │         6,080│        10,800│        -4,720│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置電子自動交換機及郵資機等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,080千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置電子自動交換機及傳真機等預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列10,800千元如數減列。
  │  │  │  │4017469800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         4,192│         4,192│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017470000        │              │              │              │                                      
  │9 │  │  │臺灣省中區國稅局及│     3,049,695│     3,395,585│      -345,890│                                      
  │  │  │  │所屬              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │4017470000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │     3,049,695│     3,395,585│      -345,890│                                      
  │  │  │  │4017470100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     2,195,187│     2,204,510│        -9,323│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,961,345千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員額精簡之人事費29,795千元,減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費13,133千元,增列員工參加全民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助22,421千元及薪俸晉級差
  │  │  │  │                  │              │              │              │額等15,163千元,計淨減5,344千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費233,842千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列購置冷氣機等設備經費5,807千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列退休退職人員三節及年終慰問金
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,828千元,計淨減3,979千元。        
  │  │  │  │4017470200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國稅稽徵業務      │       643,508│     1,051,267│      -407,759│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.納稅服務經費22,490千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.直接稅案件審查及複核經費88,702千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.稅款徵收及處理經費53,136千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.間接稅稽徵經費257,938千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列營業稅稽徵相關書表印製及設備購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費345,948千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.法務案件處理經費16,908千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.電子處理及運用經費204,334千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列自行稽徵營業稅電子作業計畫資
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊服務費及購置設備費等61,811千元。  
  │  │  │  │4017479000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │       210,000│       136,088│        73,912│                                      
  │  │  │  │4017479002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │       210,000│       124,500│        85,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.興建區局辦公大樓工程,總經費1,278,21
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元,分五年辦理,截至91年度已編列1
  │  │  │  │                  │              │              │              │50,639千元,本年度續編第三年經費200,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度增列100,000千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.興建竹山稽徵所辦公大樓工程,總經費75
  │  │  │  │                  │              │              │              │,687千元,分四年辦理,91年度編列12,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,本年度續編第二年經費10,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列2,000千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度興建埔里稽徵所辦公大樓工程預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │,本年度暫緩編列,所列12,500千元如數
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                              
  │  │  │  │4017479011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │             -│        11,588│       -11,588│上年度購置傳真機、電子交換機及機車80輛
  │  │  │  │                  │              │              │              │等預算業已編竣,所列11,588千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │4017479800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,000│         3,720│        -2,720│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0017480000        │              │              │              │                                      
  │10│  │  │臺灣省南區國稅局及│     2,876,861│     3,020,139│      -143,278│                                      
  │  │  │  │所屬              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │4017480000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │     2,876,861│     3,020,139│      -143,278│                                      
  │  │  │  │4017480100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     2,221,365│     2,203,373│        17,992│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,963,484千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員額精簡之人事費15,926千元,減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費8,742千元,增列員工參加全民 
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助32,272千元及薪俸晉級差
  │  │  │  │                  │              │              │              │額等12,290千元,計淨增19,894千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費257,881千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國內旅費1,766千元、車輛養護 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及汰購設備等經費1,266千元,增列退休 
  │  │  │  │                  │              │              │              │退職人員三節及年終慰問金1,130千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減1,902千元。                   
  │  │  │  │4017480200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國稅稽徵業務      │       462,626│       747,813│      -285,187│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.納稅服務經費27,616千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內旅費460千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.直接稅案件審查及複核經費62,448千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列國內旅費2,224千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.稅款徵收及處理經費73,174千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國內旅費338千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.間接稅稽徵經費103,181千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國內旅費、營業稅稽徵相關書表印製
  │  │  │  │                  │              │              │              │及購置設備等經費229,063千元,證券交 
  │  │  │  │                  │              │              │              │易稅代徵人獎勵金1,607千元,合共減列2
  │  │  │  │                  │              │              │              │30,670千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.法務案件處理經費14,085千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國內旅費224千元,增列違章案件舉 
  │  │  │  │                  │              │              │              │發人財務罰鍰獎勵金2,998千元,計淨增2
  │  │  │  │                  │              │              │              │,774千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.電子處理及運用經費182,122千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國內旅費、自行稽徵營業稅電子
  │  │  │  │                  │              │              │              │作業計畫經費等52,769千元及購置伺服器
  │  │  │  │                  │              │              │              │等設備經費3,500千元,增列辦理稅務e網
  │  │  │  │                  │              │              │              │通計畫經費2,000千元,計淨減54,269千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │4017489000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │       188,820│        64,903│       123,917│                                      
  │  │  │  │4017489001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │        37,517│        18,561│        18,956│興建屏東縣分局辦公大樓所需購置土地經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │103,580千元,分三年辦理,截至91年度已 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列66,063千元,本年度續編最後一年經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │37,517千元,較上年度增列18,956千元。  
  │  │  │  │4017489002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │       144,463│        31,000│       113,463│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.興建潮州稽徵所辦公大樓工程,總經費73
  │  │  │  │                  │              │              │              │,003千元,分三年辦理,截至91年度已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列32,530千元,本年度續編最後一年經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │40,473千元,較上年度增列9,473千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增興建屏東縣分局辦公大樓工程,總經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費194,104千元,分二年辦理,本年度編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列第一年經費103,990千元。           
  │  │  │  │4017489011        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │         6,840│        15,342│        -8,502│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰購廣播設備、電話總機、電腦自動
  │  │  │  │                  │              │              │              │叫號機、字幕機及新購公務機車80輛等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費6,840千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購辦公大樓監控系統、擴充電話
  │  │  │  │                  │              │              │              │總機及購置機車60輛等預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列15,342千元如數減列。              
  │  │  │  │4017489800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         4,050│         4,050│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017500000        │              │              │              │                                      
  │11│  │  │高雄市國稅局      │     1,470,164│     1,404,120│        66,044│                                      
  │  │  │  │4017500000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │     1,470,164│     1,404,120│        66,044│                                      
  │  │  │  │4017500100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,244,442│     1,150,326│        94,116│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,061,695千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員額精簡之人事費11,981千元,減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費4,711千元,增列員工參加全民 
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助11,454千元及薪俸晉級差
  │  │  │  │                  │              │              │              │額等45,256千元,計淨增40,018千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費182,747千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列公務車輛租金及建置回溯檔案目
  │  │  │  │                  │              │              │              │錄經費等54,098元。                  
  │  │  │  │4017500200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國稅稽徵業務      │       221,208│       247,955│       -26,747│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.納稅服務經費11,612千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內旅費42千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.直接稅案件審查及複核經費9,760千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列國內旅費550千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.稅款徵收及處理經費27,088千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國內旅費439千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.間接稅稽徵經費45,110千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列國內旅費及證券交易稅代徵人獎勵金等
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,049千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.法務案件處理經費6,173千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國內旅費372千元,增列稅務違章案 
  │  │  │  │                  │              │              │              │件作業經費1,849千元,計淨增1,477千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.稅務資料管理經費16,057千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國內旅費69千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.電子處理及運用經費105,408千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國內旅費及自行稽徵營業稅電子
  │  │  │  │                  │              │              │              │作業計畫經費等28,075千元,增列辦理稅
  │  │  │  │                  │              │              │              │務e網通計畫經費2,000千元,計淨減26,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │75千元。                            
  │  │  │  │4017509000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         2,975│         4,300│        -1,325│                                      
  │  │  │  │4017509011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         2,975│         4,300│        -1,325│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰購機車10輛、行動電話、電話交換
  │  │  │  │                  │              │              │              │機及傳真機等經費975千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增汰購本局及稽徵所中央監控系統等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,000千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購機車32輛、行動電話4具、電 
  │  │  │  │                  │              │              │              │話總機及傳真機等預算業已編竣,所列4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │300千元如數減列。                   
  │  │  │  │4017509800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,539│         1,539│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017550000        │              │              │              │                                      
  │12│  │  │臺北區支付處      │       230,754│       234,398│        -3,644│                                      
  │  │  │  │4017550000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │       230,754│       234,398│        -3,644│                                      
  │  │  │  │4017550100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       167,378│       165,802│         1,576│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費151,649千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費2,198千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費1,394千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助等6,484千元,計淨增2,892
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費15,729千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列發電機專用高溫冷卻水塔及管路整
  │  │  │  │                  │              │              │              │修等經費4,789千元,增列汰換切表機及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │冷氣機等經費3,473千元,計淨減1,316千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │4017551000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │費款支付          │        62,986│        68,166│        -5,180│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.庫款管制及支付經費29,428千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列郵資及電話費等3,968千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │跨行通匯手續費等2,493千元,計淨減1,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │75元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.庫款支付資料處理經費33,558千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列電腦租金、資料庫系統轉換經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等24,653千元,增列建置回溯檔案目錄、
  │  │  │  │                  │              │              │              │不停頓容錯系統伺服器等經費20,948千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減3,705千元。                 
  │  │  │  │4017559000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│            40│           -40│                                      
  │  │  │  │4017559011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│            40│           -40│上年度汰購機車1輛預算業已編竣,所列40 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                        
  │  │  │  │4017559800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           390│           390│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017600000        │              │              │              │                                      
  │13│  │  │財稅資料中心      │       623,828│       630,313│        -6,485│                                      
  │  │  │  │4017600000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │       623,828│       630,313│        -6,485│                                      
  │  │  │  │4017600100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       485,873│       471,508│        14,365│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費458,642千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費4,450千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費4,201千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助3,873千元及薪俸晉級差額 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等13,927千元,計淨增9,149千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費27,231千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列大樓電機房高壓電纜修繕等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │646千元,增列租用辦公大樓用地租金等6
  │  │  │  │                  │              │              │              │,862千元,計淨增5,216千元。         
  │  │  │  │4017601000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │財稅資訊業務      │       121,914│       150,714│       -28,800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國稅核課系統及資料集中處理42,316千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列營業稅稽徵電子作業計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費等22,499千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.地方稅核課系統及資料集中處理15,257千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列電腦設備維護等經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │590千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.徵課管理系統7,453千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.電腦資源管理21,537千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置掃描器等經費413千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.財稅資料管理28,645千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │英文登錄設備租金等1,160千元,增列資 
  │  │  │  │                  │              │              │              │料整理外包經費300千元,計淨減860千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.辦公室自動化及管理資訊6,706千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列擴充公文管理系統主機環境相
  │  │  │  │                  │              │              │              │關設備等經費2,688千元,增列擴充財政 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部第二代公文管理系統網頁版規劃建置相
  │  │  │  │                  │              │              │              │關設備經費2,250千元,計淨減438千元。
  │  │  │  │4017609000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        14,386│         6,436│         7,950│                                      
  │  │  │  │4017609002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         4,101│             -│         4,101│本年度預算數4,101千元,係新增辦公大樓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │屋頂隔熱防水層及地磚翻修所需經費。    
  │  │  │  │4017609011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         4,040│             -│         4,040│本年度預算數4,040千元,係新增汰換電話 
  │  │  │  │                  │              │              │              │交換機及公務機車1 輛所需經費。        
  │  │  │  │4017609019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │         6,245│         6,436│          -191│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換空調冰水主機 2臺經費11,200千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │分別自88年度、88年下半年及89年度起以
  │  │  │  │                  │              │              │              │五年租賃方式辦理,除88年度至91年度共
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編列7,900千元外,本年度分別續編第 
  │  │  │  │                  │              │              │              │五年及第四年經費合共2,200千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列100千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增汰換電機房(高)低壓斷路器、冷卻水
  │  │  │  │                  │              │              │              │塔、電機房低壓輸出無融絲總開關等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,045千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰換大樓電機房高壓電容器6臺及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │變壓器5臺等預算業已編竣,所列4,136千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │4017609800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,655│         1,655│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017700000        │              │              │              │                                      
  │14│  │  │財稅人員訓練所    │        89,379│        73,850│        15,529│                                      
  │  │  │  │4017700000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │        89,379│        73,850│        15,529│                                      
  │  │  │  │4017700100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        39,706│        38,247│         1,459│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費35,827千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費1,055千元,減列加班值 
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費398千元,增列員工參加全民健保保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及薪俸晉級差額等2,490千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增1,037千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,879千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列公文電子交換整合系統及公文檔案
  │  │  │  │                  │              │              │              │影像管理系統經費等643千元,增列退休 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員年終慰問金與汰購路由器、個人電腦
  │  │  │  │                  │              │              │              │及印表機等經費1,065千元,計淨增422千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │4017700200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │財稅人員訓練      │        49,223│        35,153│        14,070│本年度預算數49,223千元,係辦理學員訓練
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費,較上年度增列購置教學設備及廚
  │  │  │  │                  │              │              │              │房修繕等經費14,070千元。              
  │  │  │  │4017709800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           450│           450│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017800000        │              │              │              │                                      
  │15│  │  │證券暨期貨管理委員│       330,281│       306,943│        23,338│                                      
  │  │  │  │會                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │4017800000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │       330,281│       306,943│        23,338│                                      
  │  │  │  │4017800100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       296,225│       273,496│        22,729│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費269,841千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費4,834千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費955千元,增列員工參加全民健保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助4,650千元及薪俸晉級差額等1
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,062千元,計淨增9,923千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費26,384千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列建置回溯檔案目錄及汰購個人電腦
  │  │  │  │                  │              │              │              │、網路設備等經費12,806千元。        
  │  │  │  │4017801000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │證券期貨管理業務  │        33,871│        30,762│         3,109│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.證券暨期貨市場管理經費11,205千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理證券暨期貨管理業務所需
  │  │  │  │                  │              │              │              │數據通訊經費及國內旅費等344千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.證券暨期貨市場調查研究經費6,188千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列出席國際會議及考察等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費58千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.電腦資訊作業經費16,478千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列證券資料電腦處理作業及電腦軟體更
  │  │  │  │                  │              │              │              │新維護等經費3,511千元。             
  │  │  │  │4017809000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│         2,500│        -2,500│                                      
  │  │  │  │4017809002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│         2,500│        -2,500│上年度電腦機房火警消防、空調及緊急發電
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統改善工程預算業已編竣,所列2,500千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                          
  │  │  │  │4017809800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           185│           185│             -│仍照上年度預算數編列。                
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