中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十二年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0017000000 │ │ │ │ 11│ │ │ │財政部主管 │ 244,231,822│ 215,117,987│ 29,113,835│ │ │ │ │0017010000 │ │ │ │ │1 │ │ │財政部 │ 50,637,481│ 69,646,584│ -19,009,103│ │ │ │ │4017010000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 768,670│ 950,273│ -181,603│ │ │ │ │4017010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 611,370│ 621,551│ -10,181│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費437,204千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費13,871千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費4,919千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助及薪俸晉級差額等7,284千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減11,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費174,166千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列水電費、房屋建築修繕費及國內 │ │ │ │ │ │ │ │、外旅費等14,669千元,增列檔案登錄、 │ │ │ │ │ │ │ │管理資訊系統維護、建置網路版第二代公 │ │ │ │ │ │ │ │文管理等系統及汰換辦公設備等經費15,9 │ │ │ │ │ │ │ │94千元,計淨增1,325千元。 │ │ │ │4017011300 │ │ │ │ │ │2 │ │保險行政與保險業監│ 11,661│ 11,614│ 47│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理 │ │ │ │1.保險政策與法規、制度之研訂960千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列保險制度規章譯稿、中英文 │ │ │ │ │ │ │ │保險年報及保險法規印製費100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.保險業及保險輔助人業務監理10,041千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列保險業財務業務檢查追蹤 │ │ │ │ │ │ │ │考核系統開發及國內旅費等825千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列建立災害保險制度科技計畫經費922千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.保險業務檢查與考核660千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國內旅費150千元。 │ │ │ │4017011400 │ │ │ │ │ │3 │ │關務行政規劃督導 │ 4,560│ 5,167│ -607│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.關稅政策1,322千元,較上年度減列研訂 │ │ │ │ │ │ │ │與規劃關稅政策所需會議聯繫、物品購置 │ │ │ │ │ │ │ │等經費及國內旅費168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導通關及查緝業務561千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列督導各關區通關、查緝業務所需資料 │ │ │ │ │ │ │ │印刷、會議聯繫與物品購置等經費及國內 │ │ │ │ │ │ │ │旅費83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.提昇保稅功能及簡化退稅業務847千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理保稅業務所需資料印刷 │ │ │ │ │ │ │ │、會議聯繫與物品購置等經費及國內旅費 │ │ │ │ │ │ │ │132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國際關務1,830千元,較上年度減列簽訂 │ │ │ │ │ │ │ │通關及關務合作協定所需資料搜集、業務 │ │ │ │ │ │ │ │聯繫、資料印刷與物品購置等經費及國內 │ │ │ │ │ │ │ │旅費224千元。 │ │ │ │4017017900 │ │ │ │ │ │4 │ │土地增值稅稽徵經費│ 137,624│ 275,248│ -137,624│本年度預算數137,624千元,係分攤地方政 │ │ │ │分攤 │ │ │ │府稽徵土地增值稅之經費,較上年度減列13 │ │ │ │ │ │ │ │7,624千元。 │ │ │ │4017019000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ -│ 33,238│ -33,238│ │ │ │ │4017019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ -│ 600│ -600│上年度檔案庫房整建工程等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列600千元如數減列。 │ │ │ │4017019011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ -│ 80│ -80│上年度汰換公務機車2輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列80千元如數減列。 │ │ │ │4017019019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ -│ 32,558│ -32,558│上年度執行公文處理現代化方案,汰購資訊 │ │ │ │ │ │ │ │設備及汰換中央空調主機暨附屬設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列32,558千元如數減列。 │ │ │ │4017019800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 3,455│ 3,455│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │6117010000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 9,868,811│ 46,775,560│ -36,906,749│ │ │ │ │6117016000 │ │ │ │ │ │7 │ │捐助支出 │ 2,320,422│ 118,014│ 2,202,408│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.對亞洲開發銀行亞洲開發基金捐助120,42 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,較上年度增列2,408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增對中小企業信用保證基金捐助所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,000,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增對農業信用保證基金捐助所需經費20 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元。 │ │ │ │6117018100 │ │ │ │ │ │8 │ │非營業基金 │ -│ 5,000,000│ -5,000,000│ │ │ │ │6117018110 │ │ │ │ │ │ │1 │行政院公營事業民營│ -│ 5,000,000│ -5,000,000│上年度國庫撥充行政院公營事業民營化基金 │ │ │ │化基金 │ │ │ │預算業已編竣,所列5,000,000千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │6117018300 │ │ │ │ │ │9 │ │撥補國家金融安定基│ 7,548,389│ 41,657,546│ -34,109,157│依國家金融安定基金設置及管理條例第十三 │ │ │ │金 │ │ │ │條規定,基金年度決算如有虧損,於次一年 │ │ │ │ │ │ │ │度編列預算彌補之。本年度預算數7,548,38 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,係撥補國家金融安定基金90年度決 │ │ │ │ │ │ │ │算虧損數,其中已實現虧損部分6,514,343 │ │ │ │ │ │ │ │千元由國庫撥補,未實現虧損部分1,034,04 │ │ │ │ │ │ │ │6千元,以中央政府所持有臺灣糖業股份有 │ │ │ │ │ │ │ │限公司股票2,119萬3,810股作價彌補。 │ │ │ │6617010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 40,000,000│ 21,920,751│ 18,079,249│ │ │ │ │6617015500 │ │ │ │ │ │10│ │對公教人員保險養老│ 40,000,000│ 21,920,751│ 18,079,249│本年度預算數40,000,000千元,係撥補公教 │ │ │ │給付補助 │ │ │ │人員保險法修正後公教人員養老給付實現數 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列18,079,249千元。 │ │ │ │0017100000 │ │ │ │ │2 │ │ │國庫署 │ 163,001,362│ 115,541,816│ 47,459,546│ │ │ │ │4017100000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 284,504│ 283,357│ 1,147│ │ │ │ │4017100100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 219,892│ 212,378│ 7,514│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費193,706千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費3,695千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費1,944千元,增列工友退職金、員 │ │ │ │ │ │ │ │工參加全民健保保險費補助及薪俸晉級差 │ │ │ │ │ │ │ │額等5,140千元,計淨減499千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費26,186千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列建置回溯檔案目錄、第二代公文管 │ │ │ │ │ │ │ │理系統及汰換辦公設備等經費8,013千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │4017101000 │ │ │ │ │ │2 │ │國庫業務 │ 64,242│ 66,783│ -2,541│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國庫行政管理17,736千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │菸酒資訊管理系統委外服務費等1,585千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.歲入預算作業1,426千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │歲入預算籌編所需印製費及國營事業年度 │ │ │ │ │ │ │ │查核所需國內旅費等198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國債管理作業10,458千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │公債發行刊登公告費等212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.會核重大支出法案與地方財政業務2,054 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列重大法案會核等國內 │ │ │ │ │ │ │ │旅費及書表印製費等325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.菸酒管理作業30,728千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │緝私煙酒儲放倉租等1,095千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.地方財政督導及其他公庫管理1,840千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦理地方財政輔導所需國 │ │ │ │ │ │ │ │內旅費及電話費等1,740千元。 │ │ │ │4017109000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 3,826│ -3,826│ │ │ │ │4017109011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 260│ -260│上年度購置傳真機4部預算業已編竣,所列2 │ │ │ │ │ │ │ │60千元如數減列。 │ │ │ │4017109019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ -│ 3,566│ -3,566│上年度購置公文電子交換系統、管理伺服器 │ │ │ │ │ │ │ │及汰換個人電腦等預算業已編竣,所列3,56 │ │ │ │ │ │ │ │6千元如數減列。 │ │ │ │4017109800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 370│ 370│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │7917100000 │ │ │ │ │ │ │ │債務付息支出 │ 150,298,889│ 102,952,163│ 47,346,726│ │ │ │ │7917104500 │ │ │ │ │ │5 │ │國債付息 │ 150,298,889│ 102,952,163│ 47,346,726│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公債付息經費103,807,736千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列42,949,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.外債付息經費6,171千元,較上年度減列8 │ │ │ │ │ │ │ │,664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國庫券及短期借款付息經費5,421,051千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列1,310,456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.賒借付息經費13,883,508千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列5,791,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.原臺灣省政府債務付息經費22,335,583千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列3,536,658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.糧食平準基金借款付息經費4,844,840千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列3,461,960千元。 │ │ │ │8017100000 │ │ │ │ │ │ │ │還本付息事務支出 │ 417,969│ 306,296│ 111,673│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8017104600 │ │ │ │ │ │6 │ │國債經理 │ 417,969│ 306,296│ 111,673│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國債發行經理費123,029千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列36,132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國債還本付息手續費294,667千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列75,692千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.原臺灣省政府債務還本付息手續費273千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列151千元。 │ │ │ │8417100000 │ │ │ │ │ │ │ │專案補助支出 │ 12,000,000│ 12,000,000│ -│ │ │ │ │8417102000 │ │ │ │ │ │7 │ │地方政府統籌分配稅│ 12,000,000│ 12,000,000│ -│本年度預算數12,000,000千元,係金融業營 │ │ │ │款短少補助 │ │ │ │業稅收入移作金融重建基金財源後,依加值 │ │ │ │ │ │ │ │型及非加值型營業稅法第十一條規定,撥補 │ │ │ │ │ │ │ │地方政府所短少之中央統籌分配稅款,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │0017200000 │ │ │ │ │3 │ │ │賦稅署 │ 6,593,933│ 5,616,390│ 977,543│ │ │ │ │4017200000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 5,206,657│ 5,616,390│ -409,733│ │ │ │ │4017200100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 449,645│ 445,360│ 4,285│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費406,467千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費17,623千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費3,087千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助8,787千元及薪俸晉級差額 │ │ │ │ │ │ │ │等5,293千元,計淨減6,630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費43,178千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費、國內旅費等581千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列建置回溯檔案目錄及網路版第二代公文 │ │ │ │ │ │ │ │管理系統等經費11,496千元,計淨增10,9 │ │ │ │ │ │ │ │15千元。 │ │ │ │4017201000 │ │ │ │ │ │2 │ │賦稅業務 │ 133,085│ 214,147│ -81,062│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.革新稅制改善稅政經費11,776千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理亞洲稅務行政及研究組織年 │ │ │ │ │ │ │ │會等經費9,028千元,增列委託研究電子 │ │ │ │ │ │ │ │發票加值服務中心系統整合等經費1,985 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減7,043千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費3,982千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列稅務資料建檔費等141 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.營業稅、菸酒稅稅務督導及貨物稅完稅價 │ │ │ │ │ │ │ │格評定經費1,295千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.稅務稽核及稽徵業務經費3,959千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列實地查證重大漏稅案件所需國 │ │ │ │ │ │ │ │內旅費980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.稅務行政管理經費112,073千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列稅務人員輔建住宅貸款利息差額補 │ │ │ │ │ │ │ │貼等72,898千元。 │ │ │ │4017205000 │ │ │ │ │ │3 │ │統一發票給獎及推行│ 4,620,840│ 4,940,739│ -319,899│本年度預算數4,620,840千元,係依加值型 │ │ │ │ │ │ │ │及非加值型營業稅法第五十八條規定,由營 │ │ │ │ │ │ │ │業稅收入總額提撥作為統一發票給獎及推行 │ │ │ │ │ │ │ │經費,較上年度減列如列數。 │ │ │ │4017209000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 2,352│ 15,409│ -13,057│ │ │ │ │4017209001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 32│ -│ 32│本年度預算數32千元,係出借苗栗縣稅捐稽 │ │ │ │ │ │ │ │徵處竹南分處使用之房舍基地所需價購私有 │ │ │ │ │ │ │ │土地經費。 │ │ │ │4017209002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ -│ 3,500│ -3,500│上年度嘉義縣稅捐稽徵處首長宿舍於精省後 │ │ │ │ │ │ │ │收歸國有所需重新整建預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │3,500千元如數減列。 │ │ │ │4017209011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 235│ 90│ 145│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換傳真機及行動電話等設備經費23 │ │ │ │ │ │ │ │5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置傳真機等設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列90千元如數減列。 │ │ │ │4017209019 │ │ │ │ │ │ │4 │其他設備 │ 2,085│ 11,819│ -9,734│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增建立電子化政府所需購置個人電腦、 │ │ │ │ │ │ │ │印表機及掃描器等設備經費2,085千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度執行公文處理現代化方案,汰換網 │ │ │ │ │ │ │ │路通訊設備及配合建立電子化政府,購置 │ │ │ │ │ │ │ │個人電腦、印表機等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │11,819千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4017209800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 735│ 735│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │8417200000 │ │ │ │ │ │ │ │專案補助支出 │ 1,387,276│ -│ 1,387,276│ │ │ │ │8417202000 │ │ │ │ │ │6 │ │地方政府土地增值稅│ 1,387,276│ -│ 1,387,276│本年度預算數1,387,276千元,係土地增值 │ │ │ │款短少補助 │ │ │ │稅減半徵收後,依據土地稅法第三十三條第 │ │ │ │ │ │ │ │三項規定,撥補直轄市及縣(市)政府九十 │ │ │ │ │ │ │ │一年度稅收之實質損失。 │ │ │ │0017300000 │ │ │ │ │4 │ │ │金融局 │ 345,610│ 331,616│ 13,994│ │ │ │ │4017300000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 345,610│ 331,616│ 13,994│ │ │ │ │4017300100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 320,326│ 316,233│ 4,093│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費264,532千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費3,075千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費2,178千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助4,651千元及薪俸晉級差額 │ │ │ │ │ │ │ │等5,771千元,計淨增5,169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費6,236千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列汰換液晶投影機、冷氣機等設備經 │ │ │ │ │ │ │ │費 462千元,增列購置辦公用品及退休人 │ │ │ │ │ │ │ │員年終慰問金等 446千元,計淨減 16千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.財務行政管理經費44,382千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列郵電費、公務車輛租金及國內旅費等 │ │ │ │ │ │ │ │760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.金融綜合性資訊業務5,176千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列電腦耗材及軟硬體設備維護等經費 │ │ │ │ │ │ │ │300千元。 │ │ │ │4017300200 │ │ │ │ │ │2 │ │金融業務 │ 10,891│ 12,967│ -2,076│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.金融制度與法規規劃及制訂經費2,410千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列金融業務宣導資料印製 │ │ │ │ │ │ │ │、郵電費及國內旅費等304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本國銀行管理經費1,372千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列郵電費及國內旅費等275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.基層金融業管理經費1,210千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列郵電費及國內旅費等230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.其他金融業管理經費2,202千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列郵電費及國內旅費等294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國際金融業管理經費1,465千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列郵電費及國內旅費等192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.金融機構之檢查及考核經費2,232千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列郵電費及國內旅費等781千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │4017309000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 13,793│ 1,816│ 11,977│ │ │ │ │4017309019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 13,793│ 1,816│ 11,977│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換金融監理業務用電腦主機系統及 │ │ │ │ │ │ │ │個人電腦等設備經費13,793千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換金融業務用電腦主機及個人電 │ │ │ │ │ │ │ │腦等設備預算業已編竣,所列1,816千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │4017309800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 600│ 600│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017350000 │ │ │ │ │5 │ │ │關稅總局及所屬 │ 7,092,633│ 7,007,129│ 85,504│ │ │ │ │4017350000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 7,092,633│ 7,007,129│ 85,504│ │ │ │ │4017350100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 5,932,005│ 5,919,451│ 12,554│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費5,723,590千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列員額精簡之人事費97,255千元,減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費68,346千元,增列員工參加全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助34,843千元及薪俸晉級差 │ │ │ │ │ │ │ │額等145,189千元,計淨增14,431千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費208,415千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列一般事務費、辦公器具養護費及 │ │ │ │ │ │ │ │國內旅費等14,055千元,增列交通車租金 │ │ │ │ │ │ │ │及支領月退休金人員年終慰問金等12,178 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減1,877千元。 │ │ │ │4017350200 │ │ │ │ │ │2 │ │關稅稽徵業務 │ 802,565│ 736,196│ 66,369│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.稽徵業務187,256千元,較上年度減列進 │ │ │ │ │ │ │ │口貨留待鑑定所需倉儲與貨櫃延滯費、工 │ │ │ │ │ │ │ │讀生薪資及國內旅費等8,843千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.查緝業務208,115千元,較上年度減列扣 │ │ │ │ │ │ │ │押貨物處分沒入所需倉儲與貨櫃延滯費、 │ │ │ │ │ │ │ │私貨倉庫租金、私貨搬運處理費及國內旅 │ │ │ │ │ │ │ │費等16,675千元,增列泰登鋼纜封條及沒 │ │ │ │ │ │ │ │入洋菸酒銷毀處理費等15,582千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減1,093千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.關稅資料處理407,194千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列電子資料交換訊息傳輸費及電腦軟硬體 │ │ │ │ │ │ │ │租金等31,088千元,增列公文檔案光碟管 │ │ │ │ │ │ │ │理作業資料建檔費、電腦設備維護費及辦 │ │ │ │ │ │ │ │理改善貨物通關、保稅作業環境計畫所需 │ │ │ │ │ │ │ │電腦設備購置費等107,393千元,計淨增7 │ │ │ │ │ │ │ │6,305千元。 │ │ │ │4017350300 │ │ │ │ │ │3 │ │海上助航業務 │ 20,124│ 20,480│ -356│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.燈塔及導航設備管理13,401千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國內旅費342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.燈塔補給6,723千元,較上年度減列國內 │ │ │ │ │ │ │ │旅費14千元。。 │ │ │ │4017359000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 325,089│ 318,152│ 6,937│ │ │ │ │4017359001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 159,559│ -│ 159,559│本年度預算數159,559千元,係辦理基隆港 │ │ │ │ │ │ │ │、高雄港設置大型X光貨櫃檢查儀,有償撥 │ │ │ │ │ │ │ │用基隆及高雄港務局用地所需經費。 │ │ │ │4017359002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 31,719│ -│ 31,719│高雄港設置大型X光貨櫃檢查儀之主附屬建 │ │ │ │ │ │ │ │築物總經費180,783千元,分二年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度編列第一年經費31,719千元。 │ │ │ │4017359011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 3,560│ 6,327│ -2,767│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換機車44輛及堆高機3輛經費3,560 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換無線電對講機及擴音系統等設 │ │ │ │ │ │ │ │備預算業已編竣,所列6,327千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │4017359019 │ │ │ │ │ │ │4 │其他設備 │ 130,251│ 311,825│ -181,574│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.高雄港及基隆港設置大型X光貨櫃檢查儀 │ │ │ │ │ │ │ │各1部,總經費1,650,255千元,除90及91 │ │ │ │ │ │ │ │年度共已編列326,486千元,本年度續編1 │ │ │ │ │ │ │ │10,763千元,較上年度減列191,278千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增汰購檢驗旅客行李用X光檢查儀及貨 │ │ │ │ │ │ │ │用電梯等經費19,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰購檢驗旅客行李用X光檢查儀及 │ │ │ │ │ │ │ │緝毒犬配備等預算業已編竣,所列9,784 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │4017359800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 12,850│ 12,850│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017400000 │ │ │ │ │6 │ │ │國有財產局及所屬 │ 1,381,276│ 1,329,415│ 51,861│ │ │ │ │4017400000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 1,381,276│ 1,329,415│ 51,861│ │ │ │ │4017400100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 675,347│ 672,943│ 2,404│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費600,311千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費16,147千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費6,304千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助9,304千元,計淨減13,147 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費75,036千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列建置回溯檔案目錄、辦公室保全與 │ │ │ │ │ │ │ │清潔維護費及購置掌上測距儀、求積儀、 │ │ │ │ │ │ │ │數位相機等設備經費15,551千元。 │ │ │ │4017400200 │ │ │ │ │ │2 │ │國有財產業務 │ 673,393│ 622,022│ 51,371│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國有財產接收保管經費74,559千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理接管原省有土地系統內房地 │ │ │ │ │ │ │ │資料轉入國有非公用財產管理系統後,相 │ │ │ │ │ │ │ │關資料釐整與欄位補登作業費及國內旅費 │ │ │ │ │ │ │ │等4,581千元,增列辦理國土保安計畫之 │ │ │ │ │ │ │ │解決土石流災害具體執行計畫經費4,040 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國有財產管理及處分經費540,920千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列稅捐及國內旅費等24,338千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列接管國有非公用房地所需管理費 │ │ │ │ │ │ │ │等76,188千元,計淨增51,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國有財產改良利用經費7,624千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國內旅費438千元,增列國有非 │ │ │ │ │ │ │ │公用土地設定地上權人之獎補助費500千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國有財產電腦化業務經費50,290千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │4017409000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 31,436│ 33,350│ -1,914│ │ │ │ │4017409001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 1,000│ 1,000│ -│本年度預算數1,000千元,係購置零星畸零 │ │ │ │ │ │ │ │地所需地價款,與上年度同。 │ │ │ │4017409011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 2,320│ 660│ 1,660│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰購電話總機、擴音設備及機車12輛 │ │ │ │ │ │ │ │等經費2,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購電話總機、傳真機及機車7輛 │ │ │ │ │ │ │ │等預算業已編竣,所列660千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │4017409019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 28,116│ 31,690│ -3,574│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.租購國有財產管理業務用電腦設備五套經 │ │ │ │ │ │ │ │費136,193千元,分別自88年度、90年度 │ │ │ │ │ │ │ │及91年度起以五年租賃方式辦理,除88年 │ │ │ │ │ │ │ │度至91年度共已編列49,642千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度分別續編第五年、第三年及第二年經費 │ │ │ │ │ │ │ │合共25,704千元,較上年度減列1,486千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增汰換電腦主機、個人電腦及印表機等 │ │ │ │ │ │ │ │設備經費2,412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換圖形工作站、相關圖檔伺服器 │ │ │ │ │ │ │ │及公文系統主機等預算業已編竣,所列4, │ │ │ │ │ │ │ │500千元如數減列。 │ │ │ │4017409800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,100│ 1,100│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017450000 │ │ │ │ │7 │ │ │臺北市國稅局 │ 3,062,770│ 2,922,622│ 140,148│ │ │ │ │4017450000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 3,062,770│ 2,922,622│ 140,148│ │ │ │ │4017450100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 2,470,893│ 2,323,976│ 146,917│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費2,235,920千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列員額精簡之人事費16,076千元,減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費11,635千元,增列員工參加全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助45,979千元及薪俸晉級差 │ │ │ │ │ │ │ │額等39,539千元,計淨增57,807千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費234,973千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦公廳舍租金及建置回溯檔案目 │ │ │ │ │ │ │ │錄經費等89,110千元。 │ │ │ │4017450200 │ │ │ │ │ │2 │ │國稅稽徵業務 │ 585,824│ 594,553│ -8,729│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.納稅服務經費24,023千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.直接稅案件審查及複核經費26,755千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.稅款徵收及處理經費101,644千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列欠稅清理參與民事拍賣之分配所 │ │ │ │ │ │ │ │需相關經費246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.間接稅稽徵經費120,200千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.法務案件處理經費17,537千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國內旅費及配合民事訴訟法修正施行 │ │ │ │ │ │ │ │聘用律師等經費2,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.稅務資料管理經費59,617千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.電子處理及運用經費236,048千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列自行稽徵營業稅電子作業計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費46,149千元,增列辦理稅務e網通計畫 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,000千元及營業稅進銷項憑證建檔 │ │ │ │ │ │ │ │經費等38,134千元,計淨減6,015千元。 │ │ │ │4017459000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 2,480│ 520│ 1,960│ │ │ │ │4017459011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 2,480│ 520│ 1,960│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換機車32輛及擴充電話總機語音系 │ │ │ │ │ │ │ │統等設備經費2,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置機車13輛預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │520千元如數減列。 │ │ │ │4017459800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 3,573│ 3,573│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017460000 │ │ │ │ │8 │ │ │臺灣省北區國稅局及│ 3,445,795│ 3,657,067│ -211,272│ │ │ │ │所屬 │ │ │ │ │ │ │ │4017460000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 3,445,795│ 3,657,067│ -211,272│ │ │ │ │4017460100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 2,553,213│ 2,534,691│ 18,522│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費2,219,254千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列員額精簡之人事費17,919千元,減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費12,672千元,增列員工參加全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助22,437千元及薪俸晉級差 │ │ │ │ │ │ │ │額等15,498千元,計淨增7,344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費333,959千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國內旅費1,024千元,增列購置 │ │ │ │ │ │ │ │電動號碼機、冷氣機與撕分表機等設備經 │ │ │ │ │ │ │ │費9,084千元,退休退職人員三節及年終 │ │ │ │ │ │ │ │慰問金等3,118千元,計淨增11,178千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │4017460200 │ │ │ │ │ │2 │ │國稅稽徵業務 │ 700,469│ 1,044,678│ -344,209│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.納稅服務經費29,175千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │國內旅費202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.直接稅案件審查及複核經費92,851千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列國內旅費2,311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.稅款徵收及處理經費111,072千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國內旅費600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.間接稅稽徵經費209,117千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列營業稅稽徵相關書表印製及設備購置 │ │ │ │ │ │ │ │等經費272,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.法務案件處理經費20,210千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國內旅費199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.電子處理及運用經費238,044千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列自行稽徵營業稅電子作業計畫等 │ │ │ │ │ │ │ │經費70,597千元,增列辦理稅務e網通計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費2,000千元,計淨減68,597千元。 │ │ │ │4017469000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 187,921│ 73,506│ 114,415│ │ │ │ │4017469001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 1,836│ -│ 1,836│本年度預算數1,836千元,係新增淡水稽徵 │ │ │ │ │ │ │ │所有償撥用基隆港務局土地所需經費。 │ │ │ │4017469002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 180,005│ 62,706│ 117,299│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建區局辦公大樓工程,總經費926,322 │ │ │ │ │ │ │ │千元,分四年辦理,截至91年度已編列19 │ │ │ │ │ │ │ │,220千元,本年度續編第三年經費19,571 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列11,571千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建桃園縣分局辦公大樓工程,總經費38 │ │ │ │ │ │ │ │8,536千元,分四年辦理,截至91年度已 │ │ │ │ │ │ │ │編列8,845千元,本年度續編第三年經費8 │ │ │ │ │ │ │ │,192千元,較上年度增列4,192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建新竹縣分局辦公大樓工程,總經費23 │ │ │ │ │ │ │ │2,242千元,分三年辦理,截至91年度已 │ │ │ │ │ │ │ │編列80,000千元,本年度續編最後一年經 │ │ │ │ │ │ │ │費152,242千元,較上年度增列102,242千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度淡水稽徵所有償撥用基隆港務局辦 │ │ │ │ │ │ │ │公房舍價款業已編竣,所列706千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │4017469011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 6,080│ 10,800│ -4,720│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置電子自動交換機及郵資機等經費 │ │ │ │ │ │ │ │6,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電子自動交換機及傳真機等預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列10,800千元如數減列。 │ │ │ │4017469800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 4,192│ 4,192│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017470000 │ │ │ │ │9 │ │ │臺灣省中區國稅局及│ 3,049,695│ 3,395,585│ -345,890│ │ │ │ │所屬 │ │ │ │ │ │ │ │4017470000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 3,049,695│ 3,395,585│ -345,890│ │ │ │ │4017470100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 2,195,187│ 2,204,510│ -9,323│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,961,345千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列員額精簡之人事費29,795千元,減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費13,133千元,增列員工參加全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助22,421千元及薪俸晉級差 │ │ │ │ │ │ │ │額等15,163千元,計淨減5,344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費233,842千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列購置冷氣機等設備經費5,807千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列退休退職人員三節及年終慰問金 │ │ │ │ │ │ │ │1,828千元,計淨減3,979千元。 │ │ │ │4017470200 │ │ │ │ │ │2 │ │國稅稽徵業務 │ 643,508│ 1,051,267│ -407,759│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.納稅服務經費22,490千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.直接稅案件審查及複核經費88,702千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.稅款徵收及處理經費53,136千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.間接稅稽徵經費257,938千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列營業稅稽徵相關書表印製及設備購置 │ │ │ │ │ │ │ │等經費345,948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.法務案件處理經費16,908千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.電子處理及運用經費204,334千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列自行稽徵營業稅電子作業計畫資 │ │ │ │ │ │ │ │訊服務費及購置設備費等61,811千元。 │ │ │ │4017479000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 210,000│ 136,088│ 73,912│ │ │ │ │4017479002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 210,000│ 124,500│ 85,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建區局辦公大樓工程,總經費1,278,21 │ │ │ │ │ │ │ │3千元,分五年辦理,截至91年度已編列1 │ │ │ │ │ │ │ │50,639千元,本年度續編第三年經費200, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,較上年度增列100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建竹山稽徵所辦公大樓工程,總經費75 │ │ │ │ │ │ │ │,687千元,分四年辦理,91年度編列12,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,本年度續編第二年經費10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度興建埔里稽徵所辦公大樓工程預算 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度暫緩編列,所列12,500千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │4017479011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ -│ 11,588│ -11,588│上年度購置傳真機、電子交換機及機車80輛 │ │ │ │ │ │ │ │等預算業已編竣,所列11,588千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │4017479800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,000│ 3,720│ -2,720│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0017480000 │ │ │ │ │10│ │ │臺灣省南區國稅局及│ 2,876,861│ 3,020,139│ -143,278│ │ │ │ │所屬 │ │ │ │ │ │ │ │4017480000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 2,876,861│ 3,020,139│ -143,278│ │ │ │ │4017480100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 2,221,365│ 2,203,373│ 17,992│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,963,484千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列員額精簡之人事費15,926千元,減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費8,742千元,增列員工參加全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助32,272千元及薪俸晉級差 │ │ │ │ │ │ │ │額等12,290千元,計淨增19,894千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費257,881千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國內旅費1,766千元、車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │及汰購設備等經費1,266千元,增列退休 │ │ │ │ │ │ │ │退職人員三節及年終慰問金1,130千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減1,902千元。 │ │ │ │4017480200 │ │ │ │ │ │2 │ │國稅稽徵業務 │ 462,626│ 747,813│ -285,187│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.納稅服務經費27,616千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │國內旅費460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.直接稅案件審查及複核經費62,448千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列國內旅費2,224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.稅款徵收及處理經費73,174千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國內旅費338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.間接稅稽徵經費103,181千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國內旅費、營業稅稽徵相關書表印製 │ │ │ │ │ │ │ │及購置設備等經費229,063千元,證券交 │ │ │ │ │ │ │ │易稅代徵人獎勵金1,607千元,合共減列2 │ │ │ │ │ │ │ │30,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.法務案件處理經費14,085千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國內旅費224千元,增列違章案件舉 │ │ │ │ │ │ │ │發人財務罰鍰獎勵金2,998千元,計淨增2 │ │ │ │ │ │ │ │,774千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.電子處理及運用經費182,122千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國內旅費、自行稽徵營業稅電子 │ │ │ │ │ │ │ │作業計畫經費等52,769千元及購置伺服器 │ │ │ │ │ │ │ │等設備經費3,500千元,增列辦理稅務e網 │ │ │ │ │ │ │ │通計畫經費2,000千元,計淨減54,269千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │4017489000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 188,820│ 64,903│ 123,917│ │ │ │ │4017489001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 37,517│ 18,561│ 18,956│興建屏東縣分局辦公大樓所需購置土地經費 │ │ │ │ │ │ │ │103,580千元,分三年辦理,截至91年度已 │ │ │ │ │ │ │ │編列66,063千元,本年度續編最後一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │37,517千元,較上年度增列18,956千元。 │ │ │ │4017489002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 144,463│ 31,000│ 113,463│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建潮州稽徵所辦公大樓工程,總經費73 │ │ │ │ │ │ │ │,003千元,分三年辦理,截至91年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │列32,530千元,本年度續編最後一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │40,473千元,較上年度增列9,473千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增興建屏東縣分局辦公大樓工程,總經 │ │ │ │ │ │ │ │費194,104千元,分二年辦理,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │列第一年經費103,990千元。 │ │ │ │4017489011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 6,840│ 15,342│ -8,502│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰購廣播設備、電話總機、電腦自動 │ │ │ │ │ │ │ │叫號機、字幕機及新購公務機車80輛等經 │ │ │ │ │ │ │ │費6,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購辦公大樓監控系統、擴充電話 │ │ │ │ │ │ │ │總機及購置機車60輛等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列15,342千元如數減列。 │ │ │ │4017489800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 4,050│ 4,050│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017500000 │ │ │ │ │11│ │ │高雄市國稅局 │ 1,470,164│ 1,404,120│ 66,044│ │ │ │ │4017500000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 1,470,164│ 1,404,120│ 66,044│ │ │ │ │4017500100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 1,244,442│ 1,150,326│ 94,116│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,061,695千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列員額精簡之人事費11,981千元,減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費4,711千元,增列員工參加全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助11,454千元及薪俸晉級差 │ │ │ │ │ │ │ │額等45,256千元,計淨增40,018千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費182,747千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列公務車輛租金及建置回溯檔案目 │ │ │ │ │ │ │ │錄經費等54,098元。 │ │ │ │4017500200 │ │ │ │ │ │2 │ │國稅稽徵業務 │ 221,208│ 247,955│ -26,747│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.納稅服務經費11,612千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │國內旅費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.直接稅案件審查及複核經費9,760千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列國內旅費550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.稅款徵收及處理經費27,088千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國內旅費439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.間接稅稽徵經費45,110千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列國內旅費及證券交易稅代徵人獎勵金等 │ │ │ │ │ │ │ │1,049千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.法務案件處理經費6,173千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國內旅費372千元,增列稅務違章案 │ │ │ │ │ │ │ │件作業經費1,849千元,計淨增1,477千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │6.稅務資料管理經費16,057千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國內旅費69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.電子處理及運用經費105,408千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國內旅費及自行稽徵營業稅電子 │ │ │ │ │ │ │ │作業計畫經費等28,075千元,增列辦理稅 │ │ │ │ │ │ │ │務e網通計畫經費2,000千元,計淨減26,0 │ │ │ │ │ │ │ │75千元。 │ │ │ │4017509000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 2,975│ 4,300│ -1,325│ │ │ │ │4017509011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 2,975│ 4,300│ -1,325│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰購機車10輛、行動電話、電話交換 │ │ │ │ │ │ │ │機及傳真機等經費975千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增汰購本局及稽徵所中央監控系統等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰購機車32輛、行動電話4具、電 │ │ │ │ │ │ │ │話總機及傳真機等預算業已編竣,所列4, │ │ │ │ │ │ │ │300千元如數減列。 │ │ │ │4017509800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,539│ 1,539│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017550000 │ │ │ │ │12│ │ │臺北區支付處 │ 230,754│ 234,398│ -3,644│ │ │ │ │4017550000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 230,754│ 234,398│ -3,644│ │ │ │ │4017550100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 167,378│ 165,802│ 1,576│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費151,649千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費2,198千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費1,394千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助等6,484千元,計淨增2,892 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費15,729千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列發電機專用高溫冷卻水塔及管路整 │ │ │ │ │ │ │ │修等經費4,789千元,增列汰換切表機及 │ │ │ │ │ │ │ │冷氣機等經費3,473千元,計淨減1,316千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │4017551000 │ │ │ │ │ │2 │ │費款支付 │ 62,986│ 68,166│ -5,180│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.庫款管制及支付經費29,428千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列郵資及電話費等3,968千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │跨行通匯手續費等2,493千元,計淨減1,4 │ │ │ │ │ │ │ │75元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.庫款支付資料處理經費33,558千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列電腦租金、資料庫系統轉換經費 │ │ │ │ │ │ │ │等24,653千元,增列建置回溯檔案目錄、 │ │ │ │ │ │ │ │不停頓容錯系統伺服器等經費20,948千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減3,705千元。 │ │ │ │4017559000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 40│ -40│ │ │ │ │4017559011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 40│ -40│上年度汰購機車1輛預算業已編竣,所列40 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │4017559800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 390│ 390│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017600000 │ │ │ │ │13│ │ │財稅資料中心 │ 623,828│ 630,313│ -6,485│ │ │ │ │4017600000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 623,828│ 630,313│ -6,485│ │ │ │ │4017600100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 485,873│ 471,508│ 14,365│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費458,642千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費4,450千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費4,201千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助3,873千元及薪俸晉級差額 │ │ │ │ │ │ │ │等13,927千元,計淨增9,149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費27,231千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列大樓電機房高壓電纜修繕等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │646千元,增列租用辦公大樓用地租金等6 │ │ │ │ │ │ │ │,862千元,計淨增5,216千元。 │ │ │ │4017601000 │ │ │ │ │ │2 │ │財稅資訊業務 │ 121,914│ 150,714│ -28,800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國稅核課系統及資料集中處理42,316千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列營業稅稽徵電子作業計畫 │ │ │ │ │ │ │ │經費等22,499千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地方稅核課系統及資料集中處理15,257千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列電腦設備維護等經費4, │ │ │ │ │ │ │ │590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.徵課管理系統7,453千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.電腦資源管理21,537千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │購置掃描器等經費413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.財稅資料管理28,645千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │英文登錄設備租金等1,160千元,增列資 │ │ │ │ │ │ │ │料整理外包經費300千元,計淨減860千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │6.辦公室自動化及管理資訊6,706千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列擴充公文管理系統主機環境相 │ │ │ │ │ │ │ │關設備等經費2,688千元,增列擴充財政 │ │ │ │ │ │ │ │部第二代公文管理系統網頁版規劃建置相 │ │ │ │ │ │ │ │關設備經費2,250千元,計淨減438千元。 │ │ │ │4017609000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 14,386│ 6,436│ 7,950│ │ │ │ │4017609002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 4,101│ -│ 4,101│本年度預算數4,101千元,係新增辦公大樓 │ │ │ │ │ │ │ │屋頂隔熱防水層及地磚翻修所需經費。 │ │ │ │4017609011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 4,040│ -│ 4,040│本年度預算數4,040千元,係新增汰換電話 │ │ │ │ │ │ │ │交換機及公務機車1 輛所需經費。 │ │ │ │4017609019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 6,245│ 6,436│ -191│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換空調冰水主機 2臺經費11,200千元, │ │ │ │ │ │ │ │分別自88年度、88年下半年及89年度起以 │ │ │ │ │ │ │ │五年租賃方式辦理,除88年度至91年度共 │ │ │ │ │ │ │ │已編列7,900千元外,本年度分別續編第 │ │ │ │ │ │ │ │五年及第四年經費合共2,200千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增汰換電機房(高)低壓斷路器、冷卻水 │ │ │ │ │ │ │ │塔、電機房低壓輸出無融絲總開關等經費 │ │ │ │ │ │ │ │4,045千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換大樓電機房高壓電容器6臺及 │ │ │ │ │ │ │ │變壓器5臺等預算業已編竣,所列4,136千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4017609800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,655│ 1,655│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017700000 │ │ │ │ │14│ │ │財稅人員訓練所 │ 89,379│ 73,850│ 15,529│ │ │ │ │4017700000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 89,379│ 73,850│ 15,529│ │ │ │ │4017700100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 39,706│ 38,247│ 1,459│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費35,827千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費1,055千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費398千元,增列員工參加全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助及薪俸晉級差額等2,490千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增1,037千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費3,879千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列公文電子交換整合系統及公文檔案 │ │ │ │ │ │ │ │影像管理系統經費等643千元,增列退休 │ │ │ │ │ │ │ │人員年終慰問金與汰購路由器、個人電腦 │ │ │ │ │ │ │ │及印表機等經費1,065千元,計淨增422千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │4017700200 │ │ │ │ │ │2 │ │財稅人員訓練 │ 49,223│ 35,153│ 14,070│本年度預算數49,223千元,係辦理學員訓練 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費,較上年度增列購置教學設備及廚 │ │ │ │ │ │ │ │房修繕等經費14,070千元。 │ │ │ │4017709800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 450│ 450│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017800000 │ │ │ │ │15│ │ │證券暨期貨管理委員│ 330,281│ 306,943│ 23,338│ │ │ │ │會 │ │ │ │ │ │ │ │4017800000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 330,281│ 306,943│ 23,338│ │ │ │ │4017800100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 296,225│ 273,496│ 22,729│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費269,841千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費4,834千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費955千元,增列員工參加全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助4,650千元及薪俸晉級差額等1 │ │ │ │ │ │ │ │1,062千元,計淨增9,923千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費26,384千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列建置回溯檔案目錄及汰購個人電腦 │ │ │ │ │ │ │ │、網路設備等經費12,806千元。 │ │ │ │4017801000 │ │ │ │ │ │2 │ │證券期貨管理業務 │ 33,871│ 30,762│ 3,109│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.證券暨期貨市場管理經費11,205千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理證券暨期貨管理業務所需 │ │ │ │ │ │ │ │數據通訊經費及國內旅費等344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.證券暨期貨市場調查研究經費6,188千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列出席國際會議及考察等經 │ │ │ │ │ │ │ │費58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.電腦資訊作業經費16,478千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列證券資料電腦處理作業及電腦軟體更 │ │ │ │ │ │ │ │新維護等經費3,511千元。 │ │ │ │4017809000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 2,500│ -2,500│ │ │ │ │4017809002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ -│ 2,500│ -2,500│上年度電腦機房火警消防、空調及緊急發電 │ │ │ │ │ │ │ │系統改善工程預算業已編竣,所列2,500千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │4017809800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 185│ 185│ -│仍照上年度預算數編列。 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