中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十二年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0020000000        │              │              │              │                                      
12│  │  │  │教育部主管        │   146,145,733│   153,074,565│    -6,928,832│                                      
  │  │  │  │0020010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │教育部            │   141,306,979│   148,399,527│    -7,092,548│                                      
  │  │  │  │5120010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │   132,296,466│   139,156,108│    -6,859,642│                                      
  │  │  │  │5120010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       665,437│       654,675│        10,762│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費568,670千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費8,078千元,增列員工參加全 
  │  │  │  │                  │              │              │              │民健保保險費補助7,000千元,計淨減1,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │78千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費94,267千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費、電話網路通訊聯繫費、本
  │  │  │  │                  │              │              │              │部人員文康活動費、訪視地方教育機關與
  │  │  │  │                  │              │              │              │學校經費及一般事務費等11,840千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.購置事務機具經費2,500千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │5120010200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │高等教育          │    61,731,862│    61,991,297│      -259,435│                                      
  │  │  │  │5120010201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │高等教育行政及督導│     3,860,085│     4,509,852│      -649,767│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.高等教育行政工作維持費5,569千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.學術審議著作審查及設置國家講座經費46
  │  │  │  │                  │              │              │              │,246千元,較上年度減列學術著作審查費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等72千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動大學校務發展提昇大學品質經費18,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │41千元,較上年度減列審核大學校院增設
  │  │  │  │                  │              │              │              │與調整系所及設置分校分部經費290千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.改進教學及加強學術研究經費92,816千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列大學課程修訂與教學改進
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費828千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.改進大學評鑑機制經費29,400千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列評鑑制度之規劃及研擬成立專責
  │  │  │  │                  │              │              │              │評鑑中心之研究經費600千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.推動大學學術追求卓越發展計畫經費1,60
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,813千元,較上年度減列補助各大學推 
  │  │  │  │                  │              │              │              │動辦理卓越發展計畫經費249,879千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.大學入學制度研究改善經費28,200千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列發展大學多元入學制度、推
  │  │  │  │                  │              │              │              │動招生考試技術相關研究及宣導新方案等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費8,400千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.提昇大學國際競爭力計畫經費120,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列補助國內大學與國外大
  │  │  │  │                  │              │              │              │學交換教授、研究人員及學生、博士生及
  │  │  │  │                  │              │              │              │博士後出國研究等計畫經費271,498千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.輔導新設國立大學及改制轉型大學健全發
  │  │  │  │                  │              │              │              │展計畫經費240,000千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助學校購置儀器設備等經費360,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.大學科技系所人才培育計畫經費120,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列補助學校購置儀器設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備經費80,000千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.大學整併及跨校性大學研究中心計畫經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費900,000千元,較上年度減列推動大學 
  │  │  │  │                  │              │              │              │整併經費395,000千元,增列辦理大學整 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合計畫所需購置軟硬體設備經費165,037 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,延聘國內外優秀人才經費329,963 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增100,000千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.國立大學研究所教育重點改善計畫經費6
  │  │  │  │                  │              │              │              │00,000千元,較上年度增列150,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │13.新增藝術與設計領域國際師資延攬計畫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費50,000千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │14.新增大專院校藝術與設計人才養成計畫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費5,000千元。                     
  │  │  │  │5120010202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │技術職業教育行政及│       427,337│       580,660│      -153,323│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │督導              │              │              │              │1.技術職業教育行政工作維持費4,604千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔導改進技專校院之管理發展與評鑑經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │30,718千元,較上年度減列辦理各項技專
  │  │  │  │                  │              │              │              │校院評鑑業務、技專校院校地會勘審查費
  │  │  │  │                  │              │              │              │與國內旅費及辦理分區技職博覽會等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │13,165千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.技職教師進修及研習經費49,092千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理技專校院教師進修與研習
  │  │  │  │                  │              │              │              │、專業教師甄審及升等審查等經費3,184 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列加強技職教師外語教學能力等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費31,000千元,計淨增27,816千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.技職教育行政革新及國際交流經費67,892
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列編印技職期刊、發展
  │  │  │  │                  │              │              │              │與管理技職學校部分課程資訊系統等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │16,239千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.技職校院產學合作經費275,031千元,係 
  │  │  │  │                  │              │              │              │由原「技職校院產學合作經費」與「加強
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理建教合作及學生實習經費」兩分支計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫合併設置,較上年度淨減151,735千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,包括:                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)減列設置區域性產學合作共同研究中 
  │  │  │  │                  │              │              │              │心及推動跨校整合性產學合作等經費23
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,027千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)減列上年度加強辦理建教合作及學生 
  │  │  │  │                  │              │              │              │實習經費1,600千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)增列擴大技職學校與產業界研究、合 
  │  │  │  │                  │              │              │              │作及交流措施等經費81,892千元。    
  │  │  │  │5120010203        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │國立學校教學與研究│    35,122,060│    35,247,270│      -125,210│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │輔助              │              │              │              │1.高等教育教學與研究輔助經費34,110,850
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列309,790千元,包括 
  │  │  │  │                  │              │              │              │:                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)國立台灣大學4,050,977千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列14,864千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)國立政治大學1,405,334千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列6,424千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)國立清華大學1,270,258千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列6,569千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)國立中興大學1,424,438千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列20,157千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)國立成功大學1,981,980千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列72,969千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)國立交通大學1,281,752千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列46,660千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(7)國立中央大學982,645千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列117,417千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(8)國立中山大學915,937千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列10,099千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(9)國立中正大學876,155千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列14,534千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(10)國立台灣海洋大學790,184千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列14,367千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(11)國立陽明大學633,427千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列1,097千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(12)國立東華大學501,023千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列5,307千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(13)國立暨南國際大學501,476千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列254千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │(14)國立台北大學555,430千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列12,033千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(15)國立嘉義大學995,504千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列7,128千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(16)國立高雄大學221,212千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列384千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(17)國立台灣師範大學1,421,816千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列29,253千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(18)國立彰化師範大學602,974千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列20,184千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(19)國立高雄師範大學583,001千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列13,356千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(20)國立空中大學121,875千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列4,708千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(21)國立台灣科技大學733,091千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列59,447千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(22)國立台北科技大學735,687千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列31,812千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(23)國立雲林科技大學550,578千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列27,453千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(24)國立高雄第一科技大學390,610千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列2,663千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(25)國立高雄應用科技大學615,734千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列15,194千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(26)國立屏東科技大學633,195千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列116,990千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(27)國立台北藝術大學318,528千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列794千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │(28)國立台灣藝術大學369,442千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列328千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │(29)國立台南藝術學院294,869千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列11,545千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(30)國立體育學院240,002千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列140千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(31)國立台灣體育學院287,352千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列2,531千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(32)國立宜蘭技術學院454,986千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列20,520千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(33)國立台北護理學院275,021千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列3,703千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(34)國立聯合技術學院352,804千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列31,247千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(35)國立台中技術學院584,078千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列23,430千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(36)國立勤益技術學院428,102千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列49,075千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(37)國立虎尾技術學院526,012千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列1,320千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(38)國立高雄海洋技術學院409,561千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列5,357千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(39)國立屏東商業技術學院261,098千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列12,896千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(40)國立台北師範學院446,517千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列2,743千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(41)國立新竹師範學院370,402千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列3,308千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(42)國立台中師範學院387,437千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列43千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(43)國立台南師範學院405,284千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列16,166千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(44)國立屏東師範學院406,849千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列18,526千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(45)國立花蓮師範學院357,956千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列5,695千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(46)國立台東師範學院314,425千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列5,312千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(47)國立台北商業技術學院496,353千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列8,274千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(48)國立高雄餐旅學院191,677千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列7,703千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(49)國立澎湖技術學院212,551千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列18,856千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(50)國立台中護理專科學校102,817千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列8,180千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(51)國立台南護理專科學校97,058千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列1,627千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(52)國立台灣戲曲專科學校343,376千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列51,560千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(53)九十一學年度各大學校院新增班及自
  │  │  │  │                  │              │              │              │然增班經費400,000千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列46,320千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.醫學臨床教學研究與輔助經費1,011,210 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列435,000千元,包括 
  │  │  │  │                  │              │              │              │:                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)國立臺灣大學醫學院附設醫院685,748
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列會議中心及醫學研
  │  │  │  │                  │              │              │              │究大樓工程經費435,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)國立成功大學醫學院附設醫院267,520
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)國立臺北護理學院附設醫院57,942千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                  
  │  │  │  │5120010204        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │私立學校教學獎助  │    18,722,273│    17,846,984│       875,289│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輔導私立大專校院整體發展獎助經費9,61
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,902千元,較上年度減列補助私立大學 
  │  │  │  │                  │              │              │              │校院整體校務發展經費231,856千元,及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助私立技專校院整體發展經費113,452 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共減列345,308千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.私立大專校院學生團體保險費100,676千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列因學生人數增加所需保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費12,486千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.補助私立大專校院建築貸款利息經費418,
  │  │  │  │                  │              │              │              │015千元,較上年度減列55,835千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.學雜費減免及工讀助學金補助2,048,521 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列因學生人數增加所需
  │  │  │  │                  │              │              │              │學雜費減免優待及工讀助學金等經費391,
  │  │  │  │                  │              │              │              │303千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.補助私立大專校院就學貸款利息經費2,31
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,714千元,較上年度增列因學生辦理就 
  │  │  │  │                  │              │              │              │學貸款人數增加所需之利息補助經費467,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.補助私立學校興學基金會運作經費4,200 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列補助私立學校興學基
  │  │  │  │                  │              │              │              │金會業務費1,800千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.輔導私立大專校院訓育及輔導工作經費19
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,518千元,較上年度減列獎助各校推動 
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓育輔導工作及私校辦理訓育輔導工作情
  │  │  │  │                  │              │              │              │形訪視等經費51,804千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.補助私立大專校院教職員退撫、健保及公
  │  │  │  │                  │              │              │              │教人員保險費1,220,446千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列補助私立學校教職員及眷屬參加全民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費500,000千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.輔導私立大專校院財務行政經費80,950千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列委託會計師查核簽證大
  │  │  │  │                  │              │              │              │專校院帳冊憑證、內部控制及資金管理等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費8,572千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.私立學校軍訓教官及護理教師待遇經費2
  │  │  │  │                  │              │              │              │,671,731千元,較上年度核實減列私立學
  │  │  │  │                  │              │              │              │校護理教師實施退撫新制補助款等53,325
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列私立學校軍訓教官及護理教師
  │  │  │  │                  │              │              │              │參加進修補助4,000千元,計淨減49,325 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.輔導海外台北學校整體發展經費51,600 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │5120010205        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │促進技職教育多元化│     1,680,340│     2,027,532│      -347,192│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及精緻化          │              │              │              │1.建立技職教育一貫體系及彈性學制經費72
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,758千元,較上年度淨減420,491千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │包括:                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)減列辦理高職及國中技藝教育、輔導 
  │  │  │  │                  │              │              │              │改制技專校院轉型發展提昇辦學水準等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費190,491千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)減列辦理國中技藝教育經費350,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)增列辦理技專校院校際聯盟合作及整 
  │  │  │  │                  │              │              │              │併事宜經費120,000千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動綜合高中及高中職社區化方案經費49
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,795千元,較上年度減列推動綜合高中 
  │  │  │  │                  │              │              │              │促進學生適性發展相關業務經費14,900千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列推動社區化學校提高辦學品質、
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理區域合作及提供入學獎學金32,539千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增17,639千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動課程革新及提升教學品質經費290,39
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,較上年度減列提昇技專校院教育 
  │  │  │  │                  │              │              │              │品質實施方案及推動海事教育改進計畫等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費38,922千元,增列為加強學生英文基
  │  │  │  │                  │              │              │              │本能力,辦理技專校院大一外語學習校園
  │  │  │  │                  │              │              │              │與專業英語學習園區方案及補助各類技職
  │  │  │  │                  │              │              │              │課程發展中心年度運作經費等93,302千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增54,380千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.落實職業證照制度經費31,393千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列推動學校職業訓練計畫及培育產
  │  │  │  │                  │              │              │              │業人才等經費20,000千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推動高職及技專校院多元入學方案經費93
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,較上年度減列推動高職多元入
  │  │  │  │                  │              │              │              │學方案經費28,751千元及推動技專多元入
  │  │  │  │                  │              │              │              │學方案經費29,969千元,合共減列58,720
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增藝術及設計人才培育計畫經費15,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增縮短高職數位化網路學習落差經費25
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │5120010206        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │師資培育          │     1,919,767│     1,778,999│       140,768│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.師資培育行政工作維持費3,058千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理師資培育經常性行政業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │及推廣經費1,118千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.教師資格檢定及輔導經費1,500千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合師資資格檢定之新制規劃延後執行,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理中等學校教師資格檢定等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費10,284千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.健全師資培育與教師進修制度經費1,880,
  │  │  │  │                  │              │              │              │209千元,較上年度增列教師實習津貼、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │協助師範校院轉型發展、健全師資培育機
  │  │  │  │                  │              │              │              │構組織及功能等經費131,822千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.九年一貫課程師資職前教育經費10,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列補助師資培育機構辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │師資職前研習會經費4,652千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增加強中小學英文教師在職進修經費25
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │5120010300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │中等教育          │    40,684,779│    42,772,254│    -2,087,475│                                      
  │  │  │  │5120010301        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │中等教育督導      │       741,910│       771,999│       -30,089│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.中等教育行政工作維持費2,260千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列國內旅費259千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理數理及資訊奧林匹亞競賽經費43,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列規劃及辦理奧林匹亞
  │  │  │  │                  │              │              │              │競賽活動等經費10,025千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.實施高級中學多元入學方案經費605,998 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列輔導台北與高雄兩市
  │  │  │  │                  │              │              │              │各高中及完全中學建立特色等經費32,372
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動中小學科學教育經費32,287千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列實施中小學科學教育六年計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │有關高中科學教育推動事項經費5,937千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推動高中社區化經費47,165千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列補助台北、高雄兩市及各縣市完全
  │  │  │  │                  │              │              │              │中學等推動社區型高中經費24,620千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增建構數位化學習系統及縮短城鄉英語
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育差距計畫經費11,200千元。        
  │  │  │  │5120010302        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │中等教育管理      │     7,342,293│     7,807,334│      -465,041│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費198,894千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費41,714千元,減列加班
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費6,664千元,減列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助241千元,合共減列48,619 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費1,578,819千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列加班值班費、國內旅費、文具
  │  │  │  │                  │              │              │              │紙張等辦公用品及一般事務費等212,537 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列補助私立學校教職員及眷屬參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加全民健保保險費212,000千元,計淨增1
  │  │  │  │                  │              │              │              │24千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.特殊教育與教師進修及登記經費414,546 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列89,692千元,包括:
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)減列中等教育學校辦理身心障礙學生 
  │  │  │  │                  │              │              │              │就學安置與加班值班費、國內旅費及文
  │  │  │  │                  │              │              │              │具紙張等84,692千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)減列補助各地方政府辦理特殊教育與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │教師進修及登記等經常性經費5,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.高級中學管理經費2,886,702千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理教育視導經費4,500千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內旅費1,537千元,教育代金150,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元及實施高級中學多元入學方案有關推動
  │  │  │  │                  │              │              │              │均衡城鄉高中教育發展及輔導各高中建立
  │  │  │  │                  │              │              │              │特色等經費305,009千元,補助高中職學 
  │  │  │  │                  │              │              │              │生就學貸款利息補貼、九二一震災後私立
  │  │  │  │                  │              │              │              │高中重建教學設施專案貸款利息差額及手
  │  │  │  │                  │              │              │              │續費補貼等117,537千元,合共減列578,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │83千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.高級職業學校管理經費924,280千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列學生校外生活輔導委員會相關
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費、加班值班費、國內旅費、電話費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │通訊費、推動綜合高中方案相關行政措施
  │  │  │  │                  │              │              │              │與充實教學設備及舉辦技能競賽經費222,
  │  │  │  │                  │              │              │              │394千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.地方教育及進修教育管理經費663,267千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,係辦理地方教育、高中與高職進修教
  │  │  │  │                  │              │              │              │育及成人教育等業務,較上年度減列加班
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費、國內旅費、辦理學校尿液篩檢經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及高級中等學校人權教育經費30,540千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.建校與校舍修建及充實設備經費675,785 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,係辦理籌設屏北高級中學、政治大
  │  │  │  │                  │              │              │              │學附設高級中學籌備處、澎湖特殊教育學
  │  │  │  │                  │              │              │              │校等設校與各校災害復建及急需經費等,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列504,663千元。           
  │  │  │  │5120010303        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │各國立中等教育學校│    32,600,576│    34,192,921│    -1,592,345│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費28,064,062千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列因上年度教師退休人數大幅增加,其與
  │  │  │  │                  │              │              │              │新進教師之薪給差額等人事費689,300千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,減列加班值班費101,177千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加全民健保保險費補助83,641千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減706,836千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費1,239,260千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列加班值班費、國內旅費與文具
  │  │  │  │                  │              │              │              │紙張等辦公用品費用、車輛及辦公器具養
  │  │  │  │                  │              │              │              │護費、運費等127,891千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.教學及訓育輔導業務經費2,635,738千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,係國立高級中等學校與教育部台灣省中
  │  │  │  │                  │              │              │              │等學校教師研習會所需教學及訓育輔導業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務經費,較上年度減列加班值班費、國內
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費、辦公器具與機械設備養護費、購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦教學等資訊設備、圖書設備及各科教
  │  │  │  │                  │              │              │              │學設備等經費326,053千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.校舍興修建經費661,516千元,較上次減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列部分已興建完工工程經費431,565千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │5120010400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │國民教育          │    10,465,562│    13,065,317│    -2,599,755│                                      
  │  │  │  │5120010401        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國民教育行政及督導│     9,630,734│    12,295,075│    -2,664,341│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國民中小學基本需求經費2,085,678千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度淨減210,853千元,包括:   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)減列辦理九年一貫課程教科書審查、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │國民中小學教育改革相關研究或研習及
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育實驗計畫等經費200,703千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)減列補助縣市政府代用國中人事費及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦公費200,000千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)減列補助直轄市及鄉鎮市區強迫入學 
  │  │  │  │                  │              │              │              │委員會辦理國民中小學強迫入學運作經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費12,600千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)減列補助地方政府辦理國民中小學城 
  │  │  │  │                  │              │              │              │鄉教育交流活動經費20,000千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)減列補助地方政府辦理國民中小學鄉 
  │  │  │  │                  │              │              │              │土及傳統藝術經費70,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)減列補助地方政府辦理國民中小學童 
  │  │  │  │                  │              │              │              │軍及生活教育經費10,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(7)減列補助台北市及高雄市教育建設計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費312,600千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │(8)增列辦理國民中小學校舍耐力補強及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備充實計畫經費500,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(9)增列國民中小學鄉土教育計畫等經費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │15,050千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.降低國民中小學班級學生人數經費5,246,
  │  │  │  │                  │              │              │              │916千元,較上年度淨減2,317,275千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │包括:                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)減列補助地方政府辦理降低國民中小 
  │  │  │  │                  │              │              │              │學班級學生人數計畫人事等經費2,600,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)增列補助直轄市與縣市政府降低班級 
  │  │  │  │                  │              │              │              │學生數所需增班教師及提高教師員額編
  │  │  │  │                  │              │              │              │制人事費、整體規劃增建新校及教室等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費282,725千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.健全國民教育經費67,140千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理國民中學補救教學計畫經費300,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.發展並健全幼稚教育經費1,515,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,係配合規劃國民教育向下延伸一年,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列健全並改善幼稚教育環境生態
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫等經費165,000千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推動教育優先區計畫經費700,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列推展親職教育、補助文化不
  │  │  │  │                  │              │              │              │利地區學校發展教育特色及學習輔導等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費17,213千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增平衡城鄉國民中小學英語教育資源計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫及一人一樂器計畫經費16,000千元。  
  │  │  │  │5120010402        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │北師附小國民教育及│       110,563│       101,115│         9,448│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費90,476千元,較上年度增列教
  │  │  │  │                  │              │              │              │師3人之人事費與參加公保、全民健保保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及退休撫卹基金公提部分等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,745千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費15,287千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列教室修繕費429千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置教學資訊設備等經費2,000千元及退 
  │  │  │  │                  │              │              │              │休人員年終慰問金332千元,計淨增1,903
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增向台北市塯公農田水利會價購土地經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費4,800千元。                       
  │  │  │  │5120010403        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │竹師附小國民教育及│       159,660│       150,343│         9,317│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費89,100千元,較上年度增列教
  │  │  │  │                  │              │              │              │師1人之人事費與參加公保、全民健保保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及退休撫卹基金公提部分等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,722千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費16,368千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列更新電腦設備、購置教學觀
  │  │  │  │                  │              │              │              │察室內部設備及操場廣播設備等經費3,40
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.特殊教育融合班第二校區興建工程總經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │154,192千元,分3年辦理,除90至91年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算已編列100,000千元外,本年度續編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │第3年經費54,192千元,較上年度增列4,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │92千元。                            
  │  │  │  │5120010404        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │中師附小國民教育及│        90,004│        84,162│         5,842│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費74,830千元,較上年度增列教
  │  │  │  │                  │              │              │              │師2人之人事費與參加公保、全民健保保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及退休撫卹基金公提部分等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,226千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費15,174千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列購置電腦設備及圖書儀器設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備等經費3,616千元。                 
  │  │  │  │5120010405        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │嘉大附小國民教育及│        90,393│        84,493│         5,900│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費75,765千元,較上年度增列公
  │  │  │  │                  │              │              │              │保、全民健保保險費補助及退休撫卹基金
  │  │  │  │                  │              │              │              │公提部分等經費805千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費14,628千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列購置圖書儀器設備等經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │095千元。                           
  │  │  │  │5120010406        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │南師附小國民教育及│       105,177│        95,044│        10,133│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費89,150千元,較上年度增列教
  │  │  │  │                  │              │              │              │師3人之人事費與參加公保、全民健保保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及退休撫卹基金公提部分等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,348千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費16,027千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列購置視聽設備等經費4,785 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5120010407        │              │              │              │                                      
  │  │  │7 │屏師附小國民教育及│        70,471│        65,813│         4,658│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費56,975千元,較上年度增列教
  │  │  │  │                  │              │              │              │師1人之人事費與參加公保、全民健保保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │險補助901千元及退休撫卹基金公提部分 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,257千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費13,496千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列至誠樓隔熱防漏採光罩等工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程2,600千元及游泳池電動防晒網等工程8
  │  │  │  │                  │              │              │              │01千元,合共增列3,401千元。         
  │  │  │  │5120010408        │              │              │              │                                      
  │  │  │8 │花師附小國民教育及│        97,439│        84,160│        13,279│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費74,876千元,較上年度增列教
  │  │  │  │                  │              │              │              │師1名之人事費700千元與參加公保、全民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助及退休撫卹基金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費41千元,合共增列741千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費22,563千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列興建教學大樓第二期工程5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元、100公尺直線跑道工程860千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及教室教學設備更新等經費6,678千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共增列12,538千元。                
  │  │  │  │5120010409        │              │              │              │                                      
  │  │  │9 │東師附小國民教育及│       111,121│       105,112│         6,009│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費94,513 千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │教師3人之人事費與參加公保、全民健保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助及退休撫卹基金公提部分等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,896千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費16,608千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列新建大樓內部設備購置費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │213千元,修建游泳池男女廁所及更衣室1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,900千元,合共增列4,113千元。       
  │  │  │  │5120010500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │社會教育          │     1,290,772│     1,419,132│      -128,360│                                      
  │  │  │  │5120010501        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │社會教育行政及督導│     1,060,160│     1,186,664│      -126,504│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.社會教育行政工作維持費5,117千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動終身教育及資訊網路教育經費537,59
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,較上年度減列建立回流教育制度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、補助社會教育機構及民間團體推展終身
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育功能等經費216,726千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強輔導成人教育活動經費27,700千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列建立全國失學名冊及辦理訪
  │  │  │  │                  │              │              │              │視工作經費300千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推行家庭教育經費113,259千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列推動單親、雙薪、隔代教養、身心
  │  │  │  │                  │              │              │              │障礙者、原住民與一般家庭等各類學習型
  │  │  │  │                  │              │              │              │家庭活動經費15,163千元,以及減列補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │地方政府所成立家庭教育中心人員人事費
  │  │  │  │                  │              │              │              │25,000千元,合共減列40,163千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強輔導社教活動經費157,175千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列推行親子共學計畫及輔導社區
  │  │  │  │                  │              │              │              │大學等經費29,525千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.輔導文教基金會及相關團體業務經費9,10
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.推行語文教育經費50,000千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增推動英語與國際文化學習經費100,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.新增建立終身學習推動組織經費20,210千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.新增建立終身學習網路平台經費40,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5120010502        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │新竹社會教育館行政│        54,998│        56,175│        -1,177│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及推展            │              │              │              │1.人員維持費16,240千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級之薪資差額等人事費564千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費4,708千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置資訊、雜項設備費等2,847千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究業務費5,714千元,較上年度減列車 
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛、辦公器具、設施及機械設備養護費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │473千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推廣業務費12,479千元,較上年度減列展
  │  │  │  │                  │              │              │              │演、講習活動等697千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導業務11,196千元,較上年度增列社教
  │  │  │  │                  │              │              │              │站資訊設備等1,365千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.藝文業務費4,661千元,均以報名費收入 
  │  │  │  │                  │              │              │              │支應,較上年度增列辦理研習活動經費91
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。                             
  │  │  │  │5120010503        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │彰化社會教育館行政│        52,589│        51,447│         1,142│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及推展            │              │              │              │1.人員維持費15,893千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費126千元,增列員工考績晉級之 
  │  │  │  │                  │              │              │              │薪資差額等人事費833千元,計淨增707千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費4,044千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置運輸、資訊及雜項設備費880 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,加班值班費、一般事務費219千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列駕駛勞力外包300千元及康樂廳修 
  │  │  │  │                  │              │              │              │繕工程經費400千元,計淨減399千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究業務費4,219千元,較上年度減列加 
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費、補助個人及社團辦理社教文化
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動經費335千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推廣業務費8,264千元,較上年度減列購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置資訊及雜項設備費1,800千元,與加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費及展演、講習活動等317千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減2,117千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導業務費16,569千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費、補助個人及社團辦理社區學習
  │  │  │  │                  │              │              │              │站社教文化活動215千元,增列配合新設 
  │  │  │  │                  │              │              │              │立社會教育工作站辦理社會教育活動等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,501千元,計淨增3,286千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.藝文業務費3,600千元,均以報名費收入 
  │  │  │  │                  │              │              │              │支應,與上年度同。                  
  │  │  │  │5120010504        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │台南社會教育館行政│        74,737│        76,333│        -1,596│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及推展            │              │              │              │1.人員維持費14,975千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級之薪資差額583千元,及參加 
  │  │  │  │                  │              │              │              │公保、全民健保保險費補助64千元,合共
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列647千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費21,286千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置資訊、雜項設備費2,260千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及水電、通訊費3,599千元,合共減列5,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │59千元;其中4,000千元以出借行政大樓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及演藝廳之管理費收入支應。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究業務費3,123千元,較上年度減列雜 
  │  │  │  │                  │              │              │              │項設備費310千元、補助個人及社團辦理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │社教文化活動經費138千元,合共減列448
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推廣業務費7,720千元,較上年度增列一 
  │  │  │  │                  │              │              │              │般事務費20千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導業務費22,433千元,較上年度增列配
  │  │  │  │                  │              │              │              │合新設社會教育工作站辦理社會教育活動
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費3,680千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.藝文業務費5,200千元,均以報名費收入 
  │  │  │  │                  │              │              │              │支應,較上年度增列辦理藝文研習班教學
  │  │  │  │                  │              │              │              │教師鐘點費364千元。                 
  │  │  │  │5120010505        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │臺東社會教育館行政│        48,288│        48,513│          -225│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及推展            │              │              │              │1.人員維持費15,587千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級之薪資差額與參加公保、全民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助等 451千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,758千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列行政電腦化所需增購電腦、汰換教
  │  │  │  │                  │              │              │              │學設備及數據通訊等經費 2,085千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究業務費 5,966千元,較上年度減列補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助個人及社團辦理社教文化活動經費377 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推廣業務費 6,903千元,較上年度減列補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助個人及社團辦理社教文化活動經費 1,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │07千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導業務費 7,446千元,較上年度減列補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助個人及社團辦理社區學習站社教文化活
  │  │  │  │                  │              │              │              │動經費 919千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.藝文業務費 2,628千元,均以報名費收入
  │  │  │  │                  │              │              │              │支應,較上年度減列辦理研習活動經費 4
  │  │  │  │                  │              │              │              │58千元。                            
  │  │  │  │5120010600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │學校體育與衛生教育│       463,070│       786,768│      -323,698│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.學校體育衛生行政工作維持費3,300千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強學校體育活動及教學發展經費274,38
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,較上年度減列補助國民中小學辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理體育活動,整修建體育場館與購置體育
  │  │  │  │                  │              │              │              │器材設備等經費159,905元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.學童視力保健計畫經費43,500千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列110,130千元,包括:         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)減列推動學童視力保健等經費50,130 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)減列更新國民小學學生課桌椅經費60,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.促進學校學生健康計畫經費71,881千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列123,663千元,包括:     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)減列建立學生健康檢查及健康管理系 
  │  │  │  │                  │              │              │              │統等經費43,663千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)減列補助國民中小學改善飲用水設備 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費80,000千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增一人一運動及一校一團隊經費70,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5120010700        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │訓育與輔導        │     1,969,524│     2,296,475│      -326,951│                                      
  │  │  │  │5120010701        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │學生事務與輔導    │     1,841,757│     2,194,006│      -352,249│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.學生事務與輔導行政工作維持費2,615千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.強化學校學務工作功能經費56,370千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列推動學校生活倫理教育及學
  │  │  │  │                  │              │              │              │生社會服務工作、強化各級學校學務工作
  │  │  │  │                  │              │              │              │功能、辦理學校人權教育等經費25,353千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.青少年輔導計畫經費148,522千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列推動青少年認輔制度以及補助民
  │  │  │  │                  │              │              │              │間團體推動生命教育經費18,610千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.兩性平等教育經費34,906千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列兩性平等教育委員會運作及辦理兩性
  │  │  │  │                  │              │              │              │平等教育宣導活動等經費18,238千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.學生公費及獎學金經費1,055,438千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列師資培育機構核發學生公費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及獎學生等經費34,648千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.建立學生輔導新體制經費252,820千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列補助地方政府輔導國民中小
  │  │  │  │                  │              │              │              │學中途輟學學生等經費86,154千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │建立學生輔導新體制及訓育輔導工作諮詢
  │  │  │  │                  │              │              │              │服務網絡等經費130,598千元,計淨增44,
  │  │  │  │                  │              │              │              │444千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.多元型態中途學校與中輟學生輔導經費29
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,086千元,較上年度減列辦理跨縣市國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │民中學慈輝班、與民間團體合作協尋及安
  │  │  │  │                  │              │              │              │置中輟學生計畫、辦理全國中輟學生輔導
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政運作、通報及輔導人員培訓等經費27
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,330千元,增列補助地方政府辦理資源 
  │  │  │  │                  │              │              │              │式、獨立式、合作式及學園式中途學校等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費79,233千元,計淨減198,097千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.上年度九二一震災災後學校教學及學生輔
  │  │  │  │                  │              │              │              │導計畫,自九十二年度起回歸由各業務單
  │  │  │  │                  │              │              │              │位於相關計畫中編列預算常態辦理,本年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度不再編列,所列138,967千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │5120010703        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │學生國防教育與安全│       127,767│       102,469│        25,298│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │維護              │              │              │              │1.學生國防教育行政工作維持費1,535千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列國內旅費179千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.學生國防教育推展與校園安全維護經費12
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,232千元,較上年度減列辦理學生國防 
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育評鑑及教育服務役專業訓練等經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │972千元,增列推展全民防衛精神動員準 
  │  │  │  │                  │              │              │              │備工作、學生國防教育督導與學生校園生
  │  │  │  │                  │              │              │              │活輔導及安全研習等經費107,275千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增104,303千元。                 
  │  │  │  │5120010900        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │各項教育推展      │     4,990,743│     6,183,298│    -1,192,555│                                      
  │  │  │  │5120010901        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │一般教育推展      │       579,365│       867,446│      -288,081│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.一般教育推展行政工作維持費1,798千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文教書刊編印經費14,126千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列3,314千元,包括:               
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)減列教育統計資料蒐集及編印經費2,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │65千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)減列編印本部公報及法令彙編經費155
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)減列補助各縣市政府辦理國民中小學 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及幼稚園公務統計報表研習會等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │144千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)增列本部概算、預算及決算等編印費7
  │  │  │  │                  │              │              │              │50千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.教育改革及計畫發展經費20,568千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理教育專題研究、教育專題
  │  │  │  │                  │              │              │              │研討會及推動全國性教育研究資料庫之建
  │  │  │  │                  │              │              │              │立等經費4,011千元,增列辦理台灣教育 
  │  │  │  │                  │              │              │              │長期追蹤資料庫經費5,960千元,計淨增1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,949千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.學校行政人員研習與財務輔導經費10,895
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理教育部人員業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │研習及學校行政人員訓練、私立學校人事
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員業務研習會等經費4,650千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.獎勵優良公務人員及選送教師出國進修研
  │  │  │  │                  │              │              │              │究經費81,447千元,較上年度增列表揚優
  │  │  │  │                  │              │              │              │秀公教人員、獎勵資深優良教師及舉辦教
  │  │  │  │                  │              │              │              │學卓越獎之評選等經費31,590千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.設立學校及館所實驗室廢棄物共同管理中
  │  │  │  │                  │              │              │              │心經費109,630千元,本工程總經費446,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │40千元,分3年編列,除90至91年度預算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │已共編列337,110千元外,本年度續編最 
  │  │  │  │                  │              │              │              │後1年經費,較上年度減列29,180千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.人文與藝術教育及中小學課程研究發展經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費10,879千元,較上年度減列發行人文及
  │  │  │  │                  │              │              │              │社會學科教學通訊雙月刊、教師法與各級
  │  │  │  │                  │              │              │              │教師會相關業務研討及活動、舉行藝術教
  │  │  │  │                  │              │              │              │育與鄉土教育及科學教育專題研究等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,569千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.校園安全衛生設施改善及永續發展人才培
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓計畫經費150,022千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理校園安全衛生改善及教育訓練經費46
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,907千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.新增綠校園計畫經費180,000千元。     
  │  │  │  │5120010902        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │特殊教育推展      │     1,303,469│     1,338,335│       -34,866│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.發展與改進特殊教育相關工作經費46,395
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理各項國際研討會
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費15,623千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強推展資優教育經費16,614千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強身心障礙學生教育經費1,240,460千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列補助民間團體辦理特殊
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育相關活動經費19,243千元。        
  │  │  │  │5120010903        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │原住民教育推展    │       430,596│       425,596│         5,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.強化原住民學生教育計畫經費209,940千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理建立原住民教育體
  │  │  │  │                  │              │              │              │系、提昇原住民學校教育設施水準與原住
  │  │  │  │                  │              │              │              │民親職教育及社會教育等經費12,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列建立原住民學生生活與教育輔導體
  │  │  │  │                  │              │              │              │系經費1,000千元,計淨減11,000千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理原住民教育經費220,656千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列原住民地區國民中小學成立原住
  │  │  │  │                  │              │              │              │民合唱團計畫經費9,391千元,增列培育 
  │  │  │  │                  │              │              │              │原住民田徑人才及原住民學生優秀運動人
  │  │  │  │                  │              │              │              │才計畫等經費25,391千元,計淨增16,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5120010904        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │教育及學術資訊管理│     1,001,570│     1,739,852│      -738,282│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與發展            │              │              │              │1.教育與學術資訊管理及發展行政工作維持
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,341千元,與上年度同。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.網路學習發展計畫經費50,588千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列配合網路學習,建構本部所屬館
  │  │  │  │                  │              │              │              │所具特色學習資源,開發多元化網路學習
  │  │  │  │                  │              │              │              │知識教材暨資料庫等經費76,734千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.全國學術電腦資訊服務及建構大學電腦網
  │  │  │  │                  │              │              │              │路經費264,190千元,較上年度減列台灣 
  │  │  │  │                  │              │              │              │學術網路國際與國內骨幹電信電路費用、
  │  │  │  │                  │              │              │              │網路設備更新、色情網路防制與防毒網路
  │  │  │  │                  │              │              │              │體系之建構及宣導等經費150,421千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.電子計算機中心業務經費65,467千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列教育行政資訊管理作業經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │930千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.資訊教育基礎建設經費279,984千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列1,186,197千元,包括:     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)減列推動中小學資訊教育總藍圖業務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、教師資訊培訓與辦理宣導、推廣活動
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,004,957千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)減列建置資訊種子學校等經費181,240
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增建構數位化網路學習系統經費140,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增縮短城鄉數位化網路學習落差計畫經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費200,000千元。                     
  │  │  │  │5120010905        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │科技教育          │       747,248│       899,840│      -152,592│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費9,076千元,較上年度核實減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列約聘僱人員人事費676千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.科技教育行政工作維持費9,732千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.專項科技與人文社會科學及創造力教育改
  │  │  │  │                  │              │              │              │進計畫經費640,392千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │移由國家科學技術發展基金編列之國家型
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫經費150,119千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強推動學校環境教育及校園環境管理計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費88,048千元,較上年度減列推動永
  │  │  │  │                  │              │              │              │續發展的綠色學校等經費1,797千元。   
  │  │  │  │5120010906        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │僑民教育          │        51,297│        80,388│       -29,091│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.僑民教育行政工作維持費1,685千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.僑生及海外台北學校輔導經費49,612千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列補助學校辦理僑生輔導與
  │  │  │  │                  │              │              │              │舉辦海外台北學校及正規僑校校長聯席會
  │  │  │  │                  │              │              │              │議經費等29,091千元。                
  │  │  │  │5120010907        │              │              │              │                                      
  │  │  │7 │僑大先修班行政及管│       223,890│       229,105│        -5,215│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │理                │              │              │              │1.人員維持費194,390千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費等4,586千元,增列員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工參加公保與全民健保保險費補助2,164 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列員工退休退職及資遣給付等3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │089千元,計淨增667千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,045千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列保險費、一般事務費及退休退職人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員年終慰問金等1,143千元,增列按日按 
  │  │  │  │                  │              │              │              │件計資酬金等1,200千元,計淨增57千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.教學及訓育輔導業務16,955千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列水電費、按日按件計資酬金及國外旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等4,342千元,增列學生平安保險費、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │大陸地區旅費、資訊設備及雜項設備購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等1,903千元,計淨減2,439千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.校區環境整建3,500千元,較上年度減列3
  │  │  │  │                  │              │              │              │,500千元,包括:                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)新增各樓館電線、燈具更換防漏及校 
  │  │  │  │                  │              │              │              │舍整修等工程經費2,500千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)新增前校門景觀美化等工程1,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)上年度校區各樓館電線、燈具更換與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │校區校舍環境整建工程及粉刷等預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列7,000千元如數減列。   
  │  │  │  │5120010908        │              │              │              │                                      
  │  │  │8 │國際學術教育交流  │       653,308│       602,736│        50,572│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國際學術教育行政工作維持費1,541千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列一般事務費91千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理國際學術教育活動業務經費37,378千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列駐外機構與國內學術教
  │  │  │  │                  │              │              │              │育團體、學人辦理國際學術教育交流活動
  │  │  │  │                  │              │              │              │、編印海外學人月刊等經費28,867千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列委託國內大專校院辦理國際高等教育
  │  │  │  │                  │              │              │              │會議、補助國內學校與駐華機構辦理文教
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動等經費2,940千元,計淨減25,927千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動大專院校教學國際化經費66,724千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列邀請國際知名教育人士來
  │  │  │  │                  │              │              │              │華訪問及講學經費48,527千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國際學術及藝術教育活動經費26,697千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列補助民間學術教育團體邀
  │  │  │  │                  │              │              │              │請國外知名人士來華從事短期台灣學術研
  │  │  │  │                  │              │              │              │究,輔導民間學術教育團體、個人及私立
  │  │  │  │                  │              │              │              │學校於國內外舉辦國際學術及藝術教育活
  │  │  │  │                  │              │              │              │動等經費9,623千元,增列辦理國際藝術 
  │  │  │  │                  │              │              │              │家於大專校院駐校計畫等經費4,520千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減5,103千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.學生國際教育交流計畫266,040千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列220,372千元,包括:       
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)減列國際青年學生交流計畫與公費留 
  │  │  │  │                  │              │              │              │學生出國留學等經費220,172千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)減列輔導國內高中職學校與國外大學 
  │  │  │  │                  │              │              │              │進行語文進修合作計畫經費200千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.履行國際學術教育合作協約計畫經費44,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │20千元,較上年度減列辦理東南亞學術聯
  │  │  │  │                  │              │              │              │盟計畫等經費21,012千元,增列與美國共
  │  │  │  │                  │              │              │              │同推動傅爾布萊特中美文教合作計畫等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費438千元,計淨減20,574千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.辦理及參加國際學術教育會議經費22,058
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列審查申請出席國際會
  │  │  │  │                  │              │              │              │議案件等經費28,310千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.辦理兩岸學術教育交流活動經費35,950千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列1,578千元,包括:   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)減列派員前往大陸瞭解兩岸學術教育 
  │  │  │  │                  │              │              │              │交流實際運作情形之旅費678千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)減列補助學校與文教團體辦理兩岸教 
  │  │  │  │                  │              │              │              │育及學術交流等經費900千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.新增吸引外國學生來華留學經費118,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.新增鼓勵高科技及基礎科學人才赴國外 
  │  │  │  │                  │              │              │              │留學經費34,000千元。                
  │  │  │  │5120011000        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │籌設及強化國立教育│       927,089│       869,164│        57,925│本年度預算數927,089千元,係籌建新設之 
  │  │  │  │機構              │              │              │              │國立臺灣大學醫學院附設兒童醫院、國立教
  │  │  │  │                  │              │              │              │育研究院、國立海洋科技博物館、國立台東
  │  │  │  │                  │              │              │              │大學、地震教育園區等籌設規劃、建築工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │及開館,配合教育部所屬新設或改制、轉型
  │  │  │  │                  │              │              │              │與整併之學校、館所所需之規劃、建築工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │及特殊急需之相關經費,較上年度增列57,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │25千元。                              
  │  │  │  │5120018100        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │非營業基金        │     8,641,467│     8,651,567│       -10,100│                                      
  │  │  │  │5120018110        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國立大學校院校務基│     8,641,467│     8,651,567│       -10,100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │金                │              │              │              │1.國立台灣大學594,755千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列興建公共衛生學院大樓、化學新研究大
  │  │  │  │                  │              │              │              │樓及購置圖書儀器設備經費107,843千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國立政治大學356,000千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備經費107,299千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國立清華大學270,000千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備經費40,000千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置土地及科技管理學院─台積館新建
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程等經費185,000千元,計淨增145,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國立中興大學290,480千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備經費4,453千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.國立成功大學453,036千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列敬業校區研究生宿舍工程、校園人行道
  │  │  │  │                  │              │              │              │與球場等修築工程及全校停車場、通訊水
  │  │  │  │                  │              │              │              │電及殘障坡道等公共設施整建工程143,08
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,增列購置圖書儀器設備經費43,82
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,計淨減99,256千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.國立交通大學187,691千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列工學院工程六館新建工程及購置圖書儀
  │  │  │  │                  │              │              │              │器設備經費160,857千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.國立中央大學145,532千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列科學五館與工程五館新建工程及購置圖
  │  │  │  │                  │              │              │              │書儀器設備經費123,888千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.國立中山大學177,717千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備經費88,000千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列海洋科學院第五期新建工程經費72,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減16,000千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.國立中正大學121,946千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備經費13,070千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.國立台灣海洋大學92,079千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備經費25,327千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.國立陽明大學240,159千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列圖書資訊與研究發展大樓新建工程及購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置圖書儀器設備經費107,500千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.國立東華大學324,332千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列第三期宿舍與餐廳新建工程及購置圖書
  │  │  │  │                  │              │              │              │儀器設備經費190,040千元,增列高壓變 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電站、工學院大樓及原住民民族學院大樓
  │  │  │  │                  │              │              │              │新建工程經費170,000千元,計淨減20,04
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │13.國立暨南國際大學396,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備經費123,410千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列管理學院大樓、圖書資訊大樓及
  │  │  │  │                  │              │              │              │人文學院新建工程經費306,000千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增182,590千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │14.國立台北大學288,628千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列第二棟教學大樓與第一期學生宿舍新建
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程及購置圖書儀器設備經費432,950千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列第三棟教學大樓、行政大樓、社
  │  │  │  │                  │              │              │              │會科學大樓與地下停車場及運動場新建工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程經費230,000千元,計淨減202,950千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │15.國立嘉義大學657,710千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備經費178,445千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列綜合教學大樓、圖書資訊大樓與管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │學院大樓新建工程與禮堂及週邊整體景觀
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程經費540,000千元,計淨增361,555千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │16.國立高雄大學400,349千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列圖書資訊大樓、體育健康休閒多功能教
  │  │  │  │                  │              │              │              │學大樓新建工程與校園全區公共設施後續
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程及購置圖書儀器設備經費325,896千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列法學院大樓與公共設施停車場新
  │  │  │  │                  │              │              │              │建工程經費341,245千元,計淨增15,349 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │17.國立台灣師範大學214,215千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列校區宿舍整修工程與青田街、雲和
  │  │  │  │                  │              │              │              │街教室新建工程及購置圖書儀器設備經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │68,022千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │18.國立彰化師範大學79,620千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備經費27,880千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │19.國立高雄師範大學63,700千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置圖書儀器設備經費15,600千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │20.國立台灣科技大學373,977千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列校區、校舍、辦公廳舍等整修工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │及購置圖書儀器設備經費62,030千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列第五綜合實習工廠新建工程經費268,97
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,計淨增206,947千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │21.國立台北科技大學333,440千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列運動設施、教學空間、建築物屋頂
  │  │  │  │                  │              │              │              │整建工程與校區電力設備、空調系統改善
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程及購置圖書儀器設備經費156,885千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列購置第二校區土地及發放地上物
  │  │  │  │                  │              │              │              │補償費141,185千元,計淨減15,700千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │22.國立雲林科技大學182,783千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備經費18,281千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列技術及職業教育研究大樓新建工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費49,783千元,計淨增31,502千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │23.國立高雄第一科技大學247,674千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列外語學院教學大樓及綜合教學
  │  │  │  │                  │              │              │              │大樓新建工程323,790千元,增列購置圖 
  │  │  │  │                  │              │              │              │書儀器設備經費176,527千元,計淨減147
  │  │  │  │                  │              │              │              │,263千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │24.國立高雄應用科技大學371,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置圖書儀器設備經費99,428
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列燕巢校區開發經費及商學院教
  │  │  │  │                  │              │              │              │學大樓新建工程經費220,000千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增120,572千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │25.國立屏東科技大學117,541千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列管理學院大樓、女生宿舍、受訓學
  │  │  │  │                  │              │              │              │員宿舍新建工程與校園設施、校區變電站
  │  │  │  │                  │              │              │              │整修工程及購置圖書儀器設備經費121,59
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │26.國立台北藝術大學32,525千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列音樂廳特殊教室大樓內裝工程與美
  │  │  │  │                  │              │              │              │術館內裝工程及購置圖書儀器設備經費28
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,950千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │27.國立台灣藝術大學54,334千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置圖書儀器設備經費36千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │28.國立台南藝術學院124,360千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備經費51,437千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列第二期音樂系館及學生宿舍新建工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程經費84,360千元,計淨增32,923千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │29.國立體育學院132,000千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備經費5,000千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列學生宿舍新建工程經費112,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增107,000千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │30.國立台灣體育學院85,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列嘉義校區教學大樓新建工程及購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │圖書儀器設備經費71,000千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │31.國立宜蘭技術學院177,749千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列實驗室與實驗場所整修工程及購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │圖書儀器設備經費72,647千元,增列圖書
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊大樓新建工程經費120,000千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增47,353千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │32.國立台北護理學院50,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列共同教學大樓新建工程及購置圖書
  │  │  │  │                  │              │              │              │儀器設備經費82,665千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │33.國立聯合技術學院60,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列教學環境設施整修工程及購置圖書
  │  │  │  │                  │              │              │              │儀器設備經費44,200千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │34.國立台中技術學院67,777千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備經費8,424千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列綜合教學大樓新建工程經費30,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增21,576千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │35.國立勤益技術學院72,278千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列球場與校舍整修工程及購置圖書儀
  │  │  │  │                  │              │              │              │器設備經費48,617千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │36.國立虎尾技術學院75,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置圖書儀器設備經費1,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │37.國立高雄海洋技術學院74,110千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列旗津校區教學綜合實驗大樓新
  │  │  │  │                  │              │              │              │建工程及購置圖書儀器設備經費167,901 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │38.國立屏東商業技術學院36,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列購置圖書儀器設備經費10,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │39.國立台北師範學院32,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備經費6,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │40.國立新竹師範學院31,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備經費5,038千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │41.國立台中師範學院33,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備經費3,401千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │42.國立台南師範學院35,051千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置圖書儀器設備經費8,846千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │43.國立屏東師範學院31,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置圖書儀器設備經費6,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │44.國立花蓮師範學院31,730千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備經費27,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │45.國立台東師範學院36,389千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備經費1,911千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │46.國立台北商業技術學院43,104千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置圖書儀器設備經費10,020
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │47.國立高雄餐旅學院106,696千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列第二棟學生宿舍大樓新建工程及購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置圖書儀器設備經費108,304千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │第二實習大樓新建工程85,000千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │減23,304千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │48.國立澎湖技術學院170,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列體育館與學生活動中心新建工程及
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置圖書儀器設備經費120,000千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列教學大樓新建工程經費160,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增40,000千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │49.國立台中護理專科學校30,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置圖書儀器設備經費5,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │50.國立台南護理專科學校30,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置圖書儀器設備經費5,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │51.國立台灣戲曲專科學校10,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置圖書儀器設備經費2,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │52.上年度國立空中大學購置圖書儀器設備 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費32,330千元,本年度不再編列,如數
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                              
  │  │  │  │5120019800        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │第一預備金        │       466,161│       466,161│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │5320010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       731,559│       759,465│       -27,906│                                      
  │  │  │  │5320011100        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │加強文化與育樂活動│       731,559│       759,465│       -27,906│                                      
  │  │  │  │5320011101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │加強社會藝術與文化│       655,536│       676,682│       -21,146│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │活動              │              │              │              │1.推展社會藝術與文化教育經費14,382千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列補助地方政府推展社會藝
  │  │  │  │                  │              │              │              │術與文化教育活動、辦理傳統民族藝術與
  │  │  │  │                  │              │              │              │鄉土藝術文化教育等經費6,744千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔導國內演藝團體及國家級演藝團體經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │154,356千元,較上年度增列補助國家音 
  │  │  │  │                  │              │              │              │樂廳交響樂團、實驗國樂團及實驗合唱團
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費25,000千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.補助國立中正文化中心表演藝術活動經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │300,000千元,與上年度同。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.圖書館事業發展三年計畫經費100,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導社會教育機構發展經費86,798千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列建構社會教育機構數位化發
  │  │  │  │                  │              │              │              │展與改善社會教育機構設施及設備等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │39,402千元。                        
  │  │  │  │5320011102        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │鳳凰谷鳥園行政及推│        76,023│        82,783│        -6,760│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │展                │              │              │              │1.人員維持費27,922千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費等3,106千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費15,504千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列清潔、環境佈置及雜支等一般事務
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,983千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.自然教育推廣與研究發展經費14,478千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列委託辦理園區解說牌製作
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,193千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.動物展示與保育管理經費18,119千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列清潔、環境佈置及雜支等一般
  │  │  │  │                  │              │              │              │事務費2,522千元。                   
  │  │  │  │7520010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │     8,278,954│     8,483,954│      -205,000│                                      
  │  │  │  │7520012100        │              │              │              │                                      
  │  │13│  │學校教職員暨社教學│     8,278,954│     8,483,954│      -205,000│本年度預算數8,278,954千元,係辦理學校 
  │  │  │  │術研究機構聘任人員│              │              │              │教職員與社會教育、學術研究機構聘任人員
  │  │  │  │退休撫卹給付      │              │              │              │退休撫卹給付經費,較上年度減列各國立高
  │  │  │  │                  │              │              │              │級中等學校公務人員屬於適用退撫舊制年資
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費與適用新、舊制公務人員之一次退
  │  │  │  │                  │              │              │              │休金及公保養老給付優惠存款利息差額205,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。                             
  │  │  │  │0021710000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │國立中國醫藥研究所│       173,732│       174,040│          -308│                                      
  │  │  │  │7121710000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │醫療保健支出      │       173,732│       174,040│          -308│                                      
  │  │  │  │7121710100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        79,618│        81,293│        -1,675│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費52,636千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費等921千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費24,282千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置資訊設備經費、印刷費與國內
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費等1,154千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費2,700千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置資訊設備經費400千元。         
  │  │  │  │7121711000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │研究及實驗        │        69,664│        72,597│        -2,933│                                      
  │  │  │  │7121711020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │藥物研究與實驗及中│        65,563│        67,622│        -2,059│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │藥養護植栽        │              │              │              │1.藥物研究與實驗經費61,441千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列委託國內外學術機構辦理藥物藥性
  │  │  │  │                  │              │              │              │成分等研究計畫與購買供實驗用化學藥品
  │  │  │  │                  │              │              │              │、藥材及國內旅費等經費1,657千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.藥物鑑定業務500千元,與上年度同。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中藥植栽及養護經費3,622千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列製作藥園告示牌及解說牌等經費40
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                             
  │  │  │  │7121711021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │專著及提要編印    │         3,000│         3,752│          -752│本年度預算數3,000千元,係整理中醫藥典 
  │  │  │  │                  │              │              │              │籍,重新編譯與解釋中國醫藥名著,編印中
  │  │  │  │                  │              │              │              │國醫藥雜誌及發表中醫藥實驗報告等所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,較上年度減列編著完成之中醫藥典籍印
  │  │  │  │                  │              │              │              │刷費與中醫藥雜誌之審稿、校對及印刷費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │752千元。                             
  │  │  │  │7121711022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │中醫學研究        │         1,101│         1,223│          -122│本年度預算數1,101千元,係辦理中醫學術 
  │  │  │  │                  │              │              │              │研討會、中醫現況調查及中醫實驗等業務經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,較上年度減列辦理中醫學術研討會等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費122千元。                           
  │  │  │  │7121719000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        24,300│        20,000│         4,300│                                      
  │  │  │  │7121719002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        24,300│        20,000│         4,300│成立國家藥園,總工程費 115,000千元,分
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 6年辦理,除87年度至91年度預算已編列90
  │  │  │  │                  │              │              │              │,700千元外,本年度續編最後一年經費24,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度增列4,300千元。       
  │  │  │  │7121719800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           150│           150│             -│仍照上年度預算數編列。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │                         
  │  │  │  │0021720000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │國立編譯館        │       149,318│       167,562│       -18,244│                                      
  │  │  │  │5121720000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │       149,318│       167,562│       -18,244│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5121720100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       103,280│       111,512│        -8,232│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費67,246千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費5,690千元,增列員工參 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加公保、勞保及全民健保保險費補助620 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減5,070千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費32,580千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費、房屋建築修繕費與一般事
  │  │  │  │                  │              │              │              │務費等8,281千元,以及一般辦公設備購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置費1,200千元,增列辦公設備、電梯、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │空調及機電等設施維護費5,300千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減4,181千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理及維持費2,030千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列購置電腦應用軟體430千元及軟硬體 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備維護費365千元,合共增列795千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.停車場及會議場所開放維持費1,424千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列雇用管理人員經費224千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5121721000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        45,359│        55,371│       -10,012│                                      
  │  │  │  │5121721035        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │教科用書編審及印行│        32,965│        33,877│          -912│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │督導              │              │              │              │1.高中教科書審查經費12,875千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列因送審教科書數量減少之審查費24
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國中教科書修訂及審查經費162千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列因須修訂及審查之教科書數量
  │  │  │  │                  │              │              │              │減少之審查費338千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國小教科書修訂經費130千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列因須修訂之教科書數量減少之審查費
  │  │  │  │                  │              │              │              │70千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.高職教科書審查經費11,665千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列因送審教科書數量減少之審查費96
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.教科書印行督導經費5,233千元,因實施 
  │  │  │  │                  │              │              │              │九年一貫課程,部編本印製圖書種類逐年
  │  │  │  │                  │              │              │              │遞減,較上年度減列視障教科書印製經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │707千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.重編中國語文教材經費2,900千元,因作 
  │  │  │  │                  │              │              │              │者完稿數量增加,較上年度增列書稿印製
  │  │  │  │                  │              │              │              │、校對及配發等經費1,407千元。       
  │  │  │  │5121721036        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │學術著作編譯印行  │         5,094│        17,750│       -12,656│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.大學用書印製經費700千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列因印製數量減少之印製費2,229千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.世界學術著作印製經費580千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列因印製數量減少之書稿印製費1,06
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中華叢書印製經費1,224千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列因印製數量減少之書稿印製費7,604 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.人文社會科學書籍印製經費550千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列因印製數量減少之印製費882 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.編印優良連環圖畫經費2,040千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列因印製計畫中止之書稿印製費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │015千元,增列依本館優良連環圖畫獎勵 
  │  │  │  │                  │              │              │              │要點發放之競賽獎助金140千元,計淨減8
  │  │  │  │                  │              │              │              │75千元。                            
  │  │  │  │5121721037        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │工具用書編印      │         7,300│         3,744│         3,556│本年度預算數7,300千元,較上年度減列各 
  │  │  │  │                  │              │              │              │類科學名詞與辭典審查委員出席費及交通補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助費1,776千元,增列因印製數量增加之書 
  │  │  │  │                  │              │              │              │稿印製等經費5,332千元,計淨增3,556千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │5121729800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           679│           679│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021730000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │國家圖書館        │       373,049│       378,997│        -5,948│                                      
  │  │  │  │5321730000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       373,049│       378,997│        -5,948│                                      
  │  │  │  │5321730100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       257,260│       258,165│          -905│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費138,015千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費694千元,增列員工薪資晉級 
  │  │  │  │                  │              │              │              │差額及參加全民健保保險費補助等3,029 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增2,335千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費46,659千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費、郵資、設施及機械設備養
  │  │  │  │                  │              │              │              │護費等4,465千元,增列屋頂防水、隔熱 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及排水等修繕費4,500千元,計淨增35千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費52,274千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列電腦周邊設備耗材、設施及機械設備養
  │  │  │  │                  │              │              │              │護費等5,014千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國家典藏數位化計畫20,312千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列委外辦理典藏資料建檔及掃瞄等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,739千元。                       
  │  │  │  │5321731000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │       101,737│       109,487│        -7,750│                                      
  │  │  │  │5321731020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │書刊採訪          │        49,491│        51,533│        -2,042│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.書刊採訪經費33,948千元,係辦理圖書資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料之徵集、選購及登錄等事項,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列印刷費及事務設備維護費等320千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.圖書館事業輔導經費2,644千元,係辦理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │圖書館輔導與合作等業務,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │印刷費等293千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國際書號業務5,208千元,係辦理全國出 
  │  │  │  │                  │              │              │              │版品標準書號、預行編目業務及書目網路
  │  │  │  │                  │              │              │              │合作事宜,較上年度減列印刷費及僱用臨
  │  │  │  │                  │              │              │              │時工工資等577千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.期刊管理服務5,280千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │印刷費及僱用臨時工工資等585千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.政府資訊管理服務2,411千元,係辦理政 
  │  │  │  │                  │              │              │              │府出版品、公報之典藏及閱覽查詢服務,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列印刷費及僱用臨時工工資等
  │  │  │  │                  │              │              │              │267千元。                           
  │  │  │  │5321731021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │書刊編目          │         7,367│         8,188│          -821│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.書刊編目經費4,619千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │書目建檔費、設施及機械設備養護費等51
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.圖書館事業研究發展經費1,947千元,係 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理全國圖書館事業與各項規範標準之規
  │  │  │  │                  │              │              │              │劃、研訂及推廣事項,較上年度減列教育
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練費及印刷費等216千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.書目資訊中心業務801千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列印刷費、僱用臨時工工資及雜支等89千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5321731022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │書刊閱覽及典藏    │        23,200│        25,773│        -2,573│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.書刊閱覽經費11,846千元,係辦理圖書資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料之典藏、閱覽及推廣服務等事項,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列印刷費、設施及機械設備養護費
  │  │  │  │                  │              │              │              │、國內旅費等1,316千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.書刊典藏經費6,122千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │印刷費等678千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.圖書資訊服務經費1,554千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列一般事務費等172千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.館藏圖書參考諮詢服務業務經費3,678千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,係辦理館藏圖書參考諮詢及編製專題
  │  │  │  │                  │              │              │              │目錄索引等事項,較上年度減列購置影印
  │  │  │  │                  │              │              │              │紙、碳粉等事務用品及印刷費等407千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │5321731023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │出版品交換        │        12,184│        13,483│        -1,299│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.出版品交換經費10,690千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列辦理國內外圖書交換所需郵資等1,030 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.參加國際會議及書展經費1,494千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列國外旅費及運費等269千元。 
  │  │  │  │5321731024        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │漢學研究          │         9,495│        10,510│        -1,015│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.漢學研究經費9,462千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電話費、僱用臨時工工資及印刷費等1,01
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.參加漢學書展經費33千元,與上年度同。
  │  │  │  │5321739000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        13,207│        10,500│         2,707│                                      
  │  │  │  │5321739019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │        13,207│        10,500│         2,707│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置圖書館自動化主機與周邊設備、磁碟
  │  │  │  │                  │              │              │              │陣列及網路設備等經費2,707千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰換監視器、傳真機、視聽設備、護貝機
  │  │  │  │                  │              │              │              │、電子秤、閱覽室桌椅、書架及改善閱覽
  │  │  │  │                  │              │              │              │區照明設備等6,000千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.汰換400噸冷凍空調主機一部4,500千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度更新自動滅火系統、汰換老舊書架
  │  │  │  │                  │              │              │              │與寄物櫃、購置伺服器、個人電腦、印表
  │  │  │  │                  │              │              │              │機、磁碟陣列及其他相關週邊設備等預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列10,500千元如數減列。  
  │  │  │  │5321739800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           845│           845│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021740000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │國立歷史博物館    │       184,993│       186,357│        -1,364│                                      
  │  │  │  │5321740000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       184,993│       186,357│        -1,364│                                      
  │  │  │  │5321740100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        94,607│        92,800│         1,807│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費80,766千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費420千元,員工加班費580
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列員工參加全民健保保險費補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,000千元,增減互抵後與上年度同。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費12,341千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列全館消防安全設施更新及補強等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,807千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理作業維持費1,500千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │5321740200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        90,286│        93,457│        -3,171│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.歷史文物之研究與推廣9,668千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列進行台灣地區歷史考古業務等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,450千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.歷史文物之展覽與推廣24,950千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列印刷等一般事務費643千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.歷史文物保存與修復22,771千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列歷史文物典藏電腦化計畫1,500千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列辦理館藏文物藝術品綜合保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,211千元,計淨減289千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.歷史文物教育與推廣7,600千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列公務使用之消耗品等250千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.館務業務共同作業維持費17,240千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.國家歷史文物數位典藏計畫8,057千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列購置備份主機及建置共通性
  │  │  │  │                  │              │              │              │資料庫61千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度文化資產研究保存與推廣計畫業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列3,500千元如數減列。       
  │  │  │  │5321749800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           100│           100│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021750000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │國立臺灣科學教育館│       920,996│     1,009,493│       -88,497│                                      
  │  │  │  │5321750000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       920,996│     1,009,493│       -88,497│                                      
  │  │  │  │5321750100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        58,863│        52,135│         6,728│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費43,525千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費1,090千元,減列加班值 
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費254千元及技工2人退職金2,807千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列員工參加全民健保保險費補助617 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減3,534千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,775千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列汽車油料及保險等經費273千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列租賃公務車輛租金240千元,計淨減3
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費1,268千元,與上年度同 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增新館搬遷費及正式營運前水電及通訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │費10,295千元。                      
  │  │  │  │5321751000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        61,873│        40,498│        21,375│                                      
  │  │  │  │5321751020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │儀具模型研究及實驗│        14,528│        10,229│         4,299│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.科學模具研製經費1,174千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列模具製作費等130千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.舉辦九年一貫課程教師研習營經費 1,200
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.科學實驗及教學經費1,780千元,係提供 
  │  │  │  │                  │              │              │              │各國中、高中實驗器材及設施並安排實驗
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.科學研習活動經費2,291千元,係於暑假 
  │  │  │  │                  │              │              │              │期間辦理國民中小學學生及老師實際動手
  │  │  │  │                  │              │              │              │操作或實驗觀察各項儀器模具之研習活動
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列國內旅費123千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.科學演示教學經費5,000千元,係辦理星 
  │  │  │  │                  │              │              │              │象與顯微放映教學,利用顯微鏡、顯微投
  │  │  │  │                  │              │              │              │影機及幻燈片等,解說生物之生命現象,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列科學劇場放映經費4,621千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.國際科技展覽經費 3,083千元,係選拔國
  │  │  │  │                  │              │              │              │中三年級至高中三年級學生,前往美國等
  │  │  │  │                  │              │              │              │國家參加國際科學展覽活動,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列國外旅費69千元。                  
  │  │  │  │5321751021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │科學展覽及演示    │        28,385│        18,909│         9,476│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.舉辦全國中小學科學展覽會經費11,230千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列學生參展作品說明板製
  │  │  │  │                  │              │              │              │作經費等 622千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理科學之旅經費 470千元,係聘請專家
  │  │  │  │                  │              │              │              │學者帶領民眾到戶外探索自然科學世界之
  │  │  │  │                  │              │              │              │奧祕,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理科學專題展覽經費 8,485千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列配合新館開幕舉辦科學特別展覽
  │  │  │  │                  │              │              │              │及水電、維護費4,172千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.多功能科學巡迴展經費 5,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列新購科學教育巡迴車七輛所需油
  │  │  │  │                  │              │              │              │料、保險及維護等經費3,600千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.舉辦科學育樂展經費 1,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列實驗材料費10千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.舉辦生活科學環境教育活動經費 2,200千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列辦理自然探索活動經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,200千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度科學影片放映經費業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 128千元如數減列。                  
  │  │  │  │5321751022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │科學教育推廣      │        18,960│        11,360│         7,600│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.發行科學研習月刊及館訊經費 4,554千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列發行科學研習月刊印製費
  │  │  │  │                  │              │              │              │560千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.科學資訊展示及軟體製作經費537千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理大眾科學講座經費2,369千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列減少辦理場次經費40千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.九年一貫科學教育輔助教材1,500千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列教材編稿及宣導等經費700 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增新館之網路管理經費5,000千元,係 
  │  │  │  │                  │              │              │              │搬遷新館後增設網路資訊專線、辦理教育
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練及購置程式設計套裝軟體等。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增科學教育推廣圖書管理經費5000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,係購置有關科學史、科學教育工具書、
  │  │  │  │                  │              │              │              │科學家傳記及通俗科學等圖書所需經費。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度科學攝影及玩具展覽經費業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列2,050千元如數減列。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.上年度舉行全國中小學科學想像畫展經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列450千元如數減列。     
  │  │  │  │5321759000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │       800,000│       916,600│      -116,600│                                      
  │  │  │  │5321759002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │       800,000│       916,600│      -116,600│國立台灣科學教育館遷建新館工程,屬特殊
  │  │  │  │                  │              │              │              │建築,總工程費4,863,380千元,分9年辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │,除85年度至91年度預算已編列3,067,153 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元外,本年度續編第8年經費800,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列116,600千元。           
  │  │  │  │5321759800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           260│           260│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021760000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │國立教育資料館    │        83,199│        87,841│        -4,642│                                      
  │  │  │  │5321760000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │        83,199│        87,841│        -4,642│                                      
  │  │  │  │5321760100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        43,365│        43,236│           129│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費30,687千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費781千元,減列加班值班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費379千元,合共減列1,160千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費4,810千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置視聽器材設備經費337千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費7,868千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列建置全國網路教育資源中心五年業務發
  │  │  │  │                  │              │              │              │展計畫經費1,626千元。               
  │  │  │  │5321760200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        39,331│        42,902│        -3,571│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.教育資料蒐集與與研究經費15,197千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列蒐集各項教育資料、編印各
  │  │  │  │                  │              │              │              │類教育書刊及推展終身學習等經費1,373 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.教育政策之宣導與推廣經費7,398千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列充實教育資料展示中心書籍
  │  │  │  │                  │              │              │              │及刊物等經費666千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.視聽教育經費16,736千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │製作、購置及複製各類教學媒體等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │532千元。                           
  │  │  │  │5321769000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│         1,200│        -1,200│                                      
  │  │  │  │5321769002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│         1,200│        -1,200│上年度館舍整建及修繕等工程預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列1,200千元如數減列。             
  │  │  │  │5321769800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           503│           503│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021770000        │              │              │              │                                      
  │8 │  │  │國立臺灣藝術教育館│        99,835│       109,192│        -9,357│                                      
  │  │  │  │5321770000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │        99,835│       109,192│        -9,357│                                      
  │  │  │  │5321770100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        44,772│        44,537│           235│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費32,892千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費894千元,減列加班值班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費631千元,增列員工參加全民健保保險 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助280千元,合共減列1,245千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,150千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費、設施維護費及國內旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,430千元,增列本館回溯檔案電子目錄 
  │  │  │  │                  │              │              │              │建檔及辦公室搬遷費等2,820千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增1,390千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費730千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置印表機及伺服器硬碟、記憶體擴充等
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦週邊設備經費90千元。            
  │  │  │  │5321771000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        51,932│        60,074│        -8,142│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藝術教育研究與推廣經費30,033千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理主題展、合辦展及全國美
  │  │  │  │                  │              │              │              │展等相關經費10,441千元,增列委辦有關
  │  │  │  │                  │              │              │              │藝術教育之研究經費3,000千元,計淨減7
  │  │  │  │                  │              │              │              │,441千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.藝術教育展覽及演出經費21,899千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列減少辦理演出活動經費701千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5321779000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         3,000│         4,450│        -1,450│                                      
  │  │  │  │5321779019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │         3,000│         4,450│        -1,450│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換藝術教育資源數位資料庫數位語音設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備及冷氣機等經費3,000千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換中正藝廊與演藝廳藝術教育資
  │  │  │  │                  │              │              │              │源數位資料庫硬體設備及戶外舞台音響設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備、舞台燈光系統設備等預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列4,450千元如數減列。             
  │  │  │  │5321779800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           131│           131│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021780000        │              │              │              │                                      
  │9 │  │  │國立國父紀念館    │       270,643│       263,079│         7,564│                                      
  │  │  │  │5321780000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       270,643│       263,079│         7,564│                                      
  │  │  │  │5321780100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       216,942│       216,914│            28│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費180,848千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費4,981千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費2,428千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助200千元及技工、工友退職 
  │  │  │  │                  │              │              │              │給付5,155千元,計淨減2,054千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費21,294千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國內旅費18千元,增列廁所維修及
  │  │  │  │                  │              │              │              │公文建檔等經費800千元,計淨增782千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.機電設施保養經費8,000千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列機電設施養護費800千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.中山公園設施及景觀維護經費4,900千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.館務資訊及諮詢服務經費1,900千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列購置掃瞄器等電腦設備經費50
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │5321781000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        22,755│        21,034│         1,721│                                      
  │  │  │  │5321781020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │接待服務          │         1,757│         1,757│             -│本年度預算數1,757千元,係接待與服務來 
  │  │  │  │                  │              │              │              │館參觀之外賓及民眾所需經費,與上年度同
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │5321781021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │館務活動          │        20,998│        19,277│         1,721│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藝文活動經費12,707千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內外旅費31千元,增列充實國父孫中山
  │  │  │  │                  │              │              │              │先生相關史料、著作、論述及辦理研習活
  │  │  │  │                  │              │              │              │動等經費1,200千元,計淨增1,169千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.展覽活動經費8,291千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內旅費48千元,增列辦理國父史蹟語音
  │  │  │  │                  │              │              │              │導覽系統計畫經費600千元,計淨增552千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5321782000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │中山樓樓務管理    │        13,046│        12,231│           815│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費5,558千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國內旅費6千元,增列整修館藏書 
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫及園藝外包等經費821千元,計淨增815
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.機電設施維持經費1,407千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.接待工作維持費416千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.大樓環境與警衛工作維持費5,665千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │5321789000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │        17,000│        12,000│         5,000│                                      
  │  │  │  │5321789002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        17,000│        12,000│         5,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.分期改善國父紀念館公共安全設施等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │17,000千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度分期改善國父紀念館公共安全、空
  │  │  │  │                  │              │              │              │間設施與中山樓汰換窗簾及紗窗等預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列12,000千元如數減列。    
  │  │  │  │5321789800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           900│           900│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021790000        │              │              │              │                                      
  │10│  │  │國立中正紀念堂管理│       214,131│       212,635│         1,496│                                      
  │  │  │  │處                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5321790000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       214,131│       212,635│         1,496│                                      
  │  │  │  │5321790100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       196,997│       195,449│         1,548│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費159,850千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精減之人事費4,561千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費927千元,合共減列5,488千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費34,147千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費、設施及機械設備養護費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,980千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊業務經費3,000千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置伺服器硬體設備等經費1,056千元。 
  │  │  │  │5321790200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │處務業務          │         9,384│         7,436│         1,948│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.文教服務經費5,714千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │終身學習班與志工訓練等講師鐘點費、志
  │  │  │  │                  │              │              │              │工訓練費用及辦理兒童教育活動相關業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等2,428千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.展覽活動經費1,868千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設施及機械設備養護費1,247千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │舉辦展覽及教育藝文活動等經費1,094千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減153千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.圖書館管理經費1,802千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列設施與機械設備養護費、購置圖書及期
  │  │  │  │                  │              │              │              │刊等327千元。                       
  │  │  │  │5321799000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         7,000│         9,000│        -2,000│                                      
  │  │  │  │5321799002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         7,000│         6,000│         1,000│本年度預算數之內容與上年度比較如下:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.中正藝廊及牌樓整修等工程經費7,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度中正紀念堂內、三層平台排水系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │及伸縮縫整修等工程預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,000千元如數減列。                 
  │  │  │  │5321799019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │             -│         3,000│        -3,000│上年度汰換掃地車、割草機、公廁電源管線
  │  │  │  │                  │              │              │              │及環境學習中心購置視聽硬體設備等預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列3,000千元如數減列。       
  │  │  │  │5321799800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           750│           750│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021800000        │              │              │              │                                      
  │11│  │  │國立自然科學博物館│       605,635│       575,643│        29,992│                                      
  │  │  │  │5321800000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       605,635│       575,643│        29,992│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5321800100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       347,663│       386,886│       -39,223│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費254,483千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費17,000千元,減列加班
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費6,967千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助1.000千元,計淨減22,967 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,043千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列消耗品及國內旅費等175千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.觀眾服務經費83,137千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │水電費、清潔與消毒費、廣告媒體宣傳費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及全館設施修繕維護費等9,581千元,更 
  │  │  │  │                  │              │              │              │新空調儲冰槽等經費6,500千元,合共減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列16,081千元。                      
  │  │  │  │5321801000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │       256,972│       187,757│        69,215│                                      
  │  │  │  │5321801020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │自然物蒐集研究    │        32,024│        34,604│        -2,580│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.動物學組經費8,855千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │委外製作標本經費及國內旅費等771千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.植物學組經費6,576千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │委外製作標本經費、實驗耗材費及國內旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等737千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.地質學組經費9,828千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │岩石研磨耗材及國內外旅費等471千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.人類學組經費4,570千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │田野僱工費、標本處理耗材及國內旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │405千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.典藏管理組經費2,195千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列光碟數位化委外製作費及國內旅費等19
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元。                             
  │  │  │  │5321801021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │科學教育推廣      │        70,886│        60,239│        10,647│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.科學教育推廣經費34,908千元,係辦理科
  │  │  │  │                  │              │              │              │學教育活動與推廣、運用義工人力及編印
  │  │  │  │                  │              │              │              │出版品等所需經費,其中500千元以出借 
  │  │  │  │                  │              │              │              │演講廳場地之收入支應,較上年度減列編
  │  │  │  │                  │              │              │              │印出版品及購置演示教具等經費1,856千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列展場人力委外經費16,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增14,144千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.植物公園營運經費35,978千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列植栽養護及各項耗材等經費3,497千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5321801022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │資訊展示及資料處理│        28,631│        27,858│           773│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.圖書管理經費1,796千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │圖書、期刊裝訂與編目之耗材費及國內出
  │  │  │  │                  │              │              │              │差旅費等148千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.電腦管理經費8,529千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置電腦軟體及電腦耗材等635千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國家典藏數位化計畫經費18,306千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列購置多媒體資料庫整合工具與
  │  │  │  │                  │              │              │              │數位典藏及蒐藏管理系統整合作業平台等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,556千元。                     
  │  │  │  │5321801023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │自然科學展示研究及│       120,889│        65,056│        55,833│本年度預算數120,889千元,係自然科學展 
  │  │  │  │企劃              │              │              │              │示業務及劇場營運經費,其中12,000千元以
  │  │  │  │                  │              │              │              │舉辦大型特展所收門票收入支應,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理大型特展及展場設備維修等經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │295千元,增列更新展覽場視聽設備、電腦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備及展示模型等經費61,128千元,計淨增
  │  │  │  │                  │              │              │              │55,833千元。                          
  │  │  │  │5321801024        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │地震教育園區      │         4,542│             -│         4,542│本科目係新增,本年度預算數4,542千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │為九二一地震教育園區地震影像館辦理科學
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育展示活動所需業務費,機電設施與庭園
  │  │  │  │                  │              │              │              │維護費,購置電腦設備、辦公設備及視聽設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備等經費。                            
  │  │  │  │5321809800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │         1,000│         1,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021810000        │              │              │              │                                      
  │12│  │  │國立科學工藝博物館│       295,026│       305,703│       -10,677│                                      
  │  │  │  │5321810000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       295,026│       305,703│       -10,677│                                      
  │  │  │  │5321810100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       199,413│       208,742│        -9,329│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 117,311千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費等 920千元,增列員工參加全
  │  │  │  │                  │              │              │              │民健保保險費補助 1,171千元,計淨增 2
  │  │  │  │                  │              │              │              │51千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費82,102千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一次性公共藝術陸橋前置規劃費、
  │  │  │  │                  │              │              │              │水電費及房屋建築修繕費等 9,580千元。
  │  │  │  │5321811000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        95,113│        96,461│        -1,348│                                      
  │  │  │  │5321811001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │展示企劃與研究    │        40,499│        36,679│         3,820│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.展示企劃研究經費16,209千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理特展之展示設施製作費及國內外
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費 2,673千元,增列更新常設展示設施
  │  │  │  │                  │              │              │              │之設計及製作經費 6,000千元;委託研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │展示更新技術經費 500千元,計淨增 3,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │27千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.展示場維護及更新經費 5,253千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國內旅費12千元。。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.立體電影院及多媒體劇場維持經費19,037
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列教育訓練費及國內旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費25千元,增列國外旅費30千元,計淨增
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 5千元。                            
  │  │  │  │5321811002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │公共事務及導覽業務│        16,515│        18,415│        -1,900│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公共事務經費12,745千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理敦親睦鄰活動及庭園維護等經費 1,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │30千元,增列公共關係行銷及宣傳等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 252千元,計淨減 778千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.導覽業務經費 3,770千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │語音導覽系統租金、國外旅費及戶外科技
  │  │  │  │                  │              │              │              │展示冷光工程等經費 1,122千元。      
  │  │  │  │5321811003        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │圖書視聽推廣及資訊│        11,469│        12,567│        -1,098│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │展示處理          │              │              │              │1.圖書視聽管理及推廣經費 2,155千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列圖書資料編目、購置錄影帶及
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內旅費等經費 175千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資訊管理及系統建置經費 9,314千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列開發行政資訊管理系統及國內
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費等經費 1,268千元,增列購置電腦軟
  │  │  │  │                  │              │              │              │體及印表機等經費 345千元,計淨減 923
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5321811004        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │科技教育之推廣    │        18,235│        19,817│        -1,582│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.科技教育活動之推廣經費 4,772千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理教師研習、戶外活動及國
  │  │  │  │                  │              │              │              │內旅費 295千元,增列辦理專題演講與教
  │  │  │  │                  │              │              │              │師研習活動講師費及國外旅費 165千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減 130千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.教材教具研製開發經費 5,161千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列研製教材教具、編印科技教育資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料彙編及「科技博物」雙月刊經費等 1,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │19千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.教室及實驗室設備經費 5,300千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.義工與工讀生訓練及管理經費 3,002千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列舉辦義工表揚與聯誼活動
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費及國內旅費 133千元。            
  │  │  │  │5321811005        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │科技文物蒐藏研究  │         8,395│         8,983│          -588│本年度預算數 8,395千元,係科技文物蒐藏
  │  │  │  │                  │              │              │              │制度之規劃及研擬,蒐藏品之利用、外借與
  │  │  │  │                  │              │              │              │保管維護,建置蒐藏庫、儲放櫃及環境監控
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備,蒐集與購置文物及舉辦學術研討會等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費,較上年度減列購置文物蒐藏設備及辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理研討會等經費 1,584千元,增列國外旅費
  │  │  │  │                  │              │              │              │、勘查與收集資料所需國內旅費及委託研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │文物之蒐藏計畫經費等 996千元,計淨減58
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                               
  │  │  │  │5321819800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           500│           500│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021830000        │              │              │              │                                      
  │13│  │  │國立海洋生物博物館│       181,202│       216,546│       -35,344│                                      
  │  │  │  │5321830000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       181,202│       216,546│       -35,344│                                      
  │  │  │  │5321830100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        99,621│        99,849│          -228│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費76,422千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費1,352千元,減列加班值 
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費198千元,增列員工退休退職及資遣 
  │  │  │  │                  │              │              │              │給付952千元及員工參加全民健保保險費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助370千元,計淨減228千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費23,199千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │5321831000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        81,457│       116,573│       -35,116│                                      
  │  │  │  │5321831001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │博物館企劃及研究  │        30,084│        30,084│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.主題研究與高級人才培育計畫經費13,851
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.世界橈足類學術研究1,150千元,較上度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理國際學術研討會經費300千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.生物科技研究15,083千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │生物技術新科技研發經費等300千元。   
  │  │  │  │5321831002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │展示企劃與研究    │         6,940│         6,973│           -33│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.典藏及標本製作經費3,690千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列製作標本藥品耗材經費等30千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.臨時展示廳企劃經費3,250千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列業務費3千元。                 
  │  │  │  │5321831003        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │生物馴養及研究    │         8,510│         8,557│           -47│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.水族生物馴養5,380千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │水族生物用餌料等經費23千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.魚病及檢疫研究3,130千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列檢疫用藥品等經費24千元。          
  │  │  │  │5321831004        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │科教企劃與研究    │        10,937│        11,299│          -362│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.海洋教育活動之推廣4,219仟元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理海洋教育活動經費86千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.社區及社會服務業務1,800千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列補助弱勢團體到館參觀等經費54千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.海洋生物本土化教材企劃1,918千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列編印解說教材經費212千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.教材教具研發3,000千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理宣傳教育活動及製作教具等經費10千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5321831005        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │工務機電維護      │        15,500│         7,454│         8,046│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.營運監測經費12,448千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │監測環境變化對生態影響與辦理機電、空
  │  │  │  │                  │              │              │              │調及消防設備維修等經費7,838千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.委託民間經營專案管理3,052千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列館內業務委託民間經營之研究等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費208千元。                       
  │  │  │  │5321831006        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │圖書視聽推廣及資訊│         9,486│        52,206│       -42,720│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │業務              │              │              │              │1.資訊業務2,450千元,較上年度減列建置 
  │  │  │  │                  │              │              │              │全館票務及導覽等資訊系統經費46,996千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.圖書視聽業務7,036千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置期刊及圖書等經費4,276千元。     
  │  │  │  │5321839800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           124│           124│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021840000        │              │              │              │                                      
  │14│  │  │國立臺灣史前文化博│       142,926│       148,688│        -5,762│                                      
  │  │  │  │物館              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5321840000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       142,926│       148,688│        -5,762│                                      
  │  │  │  │5321840100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        90,506│        95,392│        -4,886│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費45,658千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費901千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助461千元,計淨減440千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費44,848千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國內旅費及水電等一般事務費4,44
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元。                             
  │  │  │  │5321842000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        52,220│        53,296│        -1,076│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.展示推廣教育活動與公共服務活動之規劃
  │  │  │  │                  │              │              │              │及推動業務5,878千元,較上年度減列國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │內旅費、辦理展示教育活動之教具與教材
  │  │  │  │                  │              │              │              │製作及文宣印製費、公共服務活動之義工
  │  │  │  │                  │              │              │              │導覽解說訓練費、參觀手冊及簡介印製費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等731千元,增列國外旅費40千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減691千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資訊管理業務475千元,較上年度減列規 
  │  │  │  │                  │              │              │              │劃推動資訊系統所需教育訓練鐘點費及維
  │  │  │  │                  │              │              │              │護等經費51千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務8,
  │  │  │  │                  │              │              │              │452千元,較上年度減列國內旅費及一般 
  │  │  │  │                  │              │              │              │事務費552千元,增列購置圖書及標本等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費4,000千元,計淨增3,448千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.卑南文化公園園區管理業務14,263千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列國內旅費、教育訓練費及水
  │  │  │  │                  │              │              │              │電等經費1,454千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.工務機電管理經費23,152千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國內旅費與水電、消防、空調、戶外
  │  │  │  │                  │              │              │              │景觀設備及附屬公園之保養維護費等2,32
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │5321849800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           200│             -│           200│編列第一預備金如列數。                
  │  │  │  │0021850000        │              │              │              │                                      
  │15│  │  │國立中央圖書館臺灣│       799,508│       505,268│       294,240│                                      
  │  │  │  │分館              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5321850000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       799,508│       505,268│       294,240│                                      
  │  │  │  │5321850100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        69,161│        70,624│        -1,463│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費58,022千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費417千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助183千元,計淨減234千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費8,861千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費及購置冷氣機、影印機
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費830千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.圖書館業務自動化2,278千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列機械設施養護等經費399千元。     
  │  │  │  │5321851000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        30,139│        34,436│        -4,297│                                      
  │  │  │  │5321851020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │書刊採編及閱覽    │        19,107│        21,428│        -2,321│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.書刊採編及交換11,577千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列編目製卡及購書等經費1,008千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.書刊閱覽及典藏7,530千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列書刊裱褙工作、特藏資料研究及博碩士
  │  │  │  │                  │              │              │              │生研究本館館藏論文補助等經費1,313千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5321851021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │資料研究及推廣    │        11,032│        13,008│        -1,976│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.參考服務2,124千元,係辦理館藏資料之 
  │  │  │  │                  │              │              │              │參考諮詢服務及編製各種專題目錄等,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列館藏資料微捲製作等經費396 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.社會教育之推廣及輔導8,908千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列點字校對及委託辦理圖書館實務
  │  │  │  │                  │              │              │              │研習等經費1,580千元。               
  │  │  │  │5321859000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │       700,000│       400,000│       300,000│                                      
  │  │  │  │5321859002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │       700,000│       400,000│       300,000│國立中央圖書館臺灣分館遷建新館工程,屬
  │  │  │  │                  │              │              │              │特殊建築,總工程費2,188,000千元,分13 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年辦理,除81年度至91年度預算共已編列85
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,300千元外,本年度續編第12年經費700,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度增列300,000千元。     
  │  │  │  │5321859800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           208│           208│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021860000        │              │              │              │                                      
  │16│  │  │國立國光劇團      │       172,725│       172,410│           315│                                      
  │  │  │  │5321860000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       172,725│       172,410│           315│                                      
  │  │  │  │5321860100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       145,836│       145,100│           736│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費136,118千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費439千元,減列加班值 
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費280千元,增列員工參加全民健保保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘人員離職儲金公提部分1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │344千元,計淨增625千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,718千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列租賃演藝中心排練場租金等111千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5321861000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │團務活動          │        24,289│        24,710│          -421│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.演出節目之規劃與演練經費7,290千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列國內旅費及按日按件計資酬
  │  │  │  │                  │              │              │              │金等80千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.演出節目之設計與製作經費9,292千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列國內旅費及演出所需佈景道
  │  │  │  │                  │              │              │              │具耗材等119千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究推廣業務之策劃與推動經費7,707千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列一般事務費及國內旅費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等222千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5321869000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         2,500│         2,500│             -│                                      
  │  │  │  │5321869019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │         2,500│         2,500│             -│本年度預算數2,500千元,係購置行政用電 
  │  │  │  │                  │              │              │              │腦與網路相關設備等500千元,及購置演出 
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需音效、燈光、舞台、道具、戲服、存放
  │  │  │  │                  │              │              │              │櫃、多媒體影音設備、樂器與其他雜項設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │等2,000千元,與上年度同。             
  │  │  │  │5321869800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           100│           100│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021870000        │              │              │              │                                      
  │17│  │  │國立教育廣播電臺  │       171,836│       161,584│        10,252│                                      
  │  │  │  │5321870000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       171,836│       161,584│        10,252│                                      
  │  │  │  │5321870100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       131,538│       127,645│         3,893│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費121,963千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加全民健保保險費補助等人事費3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │624千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,306千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列車輛油料及保險費等123千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列印刷、清潔等一般事務費及購置訂書機
  │  │  │  │                  │              │              │              │、計算機等物品385千元,計淨增262千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費2,269千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列電腦設備維修等經費7千元。         
  │  │  │  │5321870200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │臺務業務活動      │        37,373│        32,494│         4,879│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.節目製作經費9,215千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電話費及節目製作費等669千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.機務維修管理經費12,436千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列水電費、租金及國外旅費等2,089千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.彰化分臺節目製作及機務管理經費4,536 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列土地租金及水電費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │582千元,增列節目製作費及購置光碟機 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等設備1,270千元,計淨增688千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.高雄分臺節目製作及機務管理經費3,824 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列水電費及購置數位錄
  │  │  │  │                  │              │              │              │放音機等設備371千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,267 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列水電費、節目製作費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及購置微磁盤錄放音機等設備330千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.台東分臺節目製作及機務管理經費1,895 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列教育訓練費80千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列節目製作費及購置麥克風等設備359 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增279千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.節目推廣調查研究計畫經費3,200千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列一般事務費、保險費、教育
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練費及郵資等453千元。             
  │  │  │  │5321879000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         2,680│         1,200│         1,480│                                      
  │  │  │  │5321879002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│         1,200│        -1,200│上年度係增建花蓮分臺多功能活動中心工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列1,200千元如數減列。 
  │  │  │  │5321879011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │           980│             -│           980│本年度預算數980千元,係台東分臺汰換原 
  │  │  │  │                  │              │              │              │有逾齡公務旅行車1輛,改為購置特殊用途 
  │  │  │  │                  │              │              │              │四輪傳動車1輛所需經費。               
  │  │  │  │5321879019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │         1,700│             -│         1,700│本年度預算數1,700千元,係購置播音室節 
  │  │  │  │                  │              │              │              │目控制器、相關成音設備及擴充數位化編輯
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統等經費。                          
  │  │  │  │5321879800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           245│           245│             -│仍照上年度預算數編列。                
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