中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十二年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0020000000 │ │ │ │ 12│ │ │ │教育部主管 │ 146,145,733│ 153,074,565│ -6,928,832│ │ │ │ │0020010000 │ │ │ │ │1 │ │ │教育部 │ 141,306,979│ 148,399,527│ -7,092,548│ │ │ │ │5120010000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 132,296,466│ 139,156,108│ -6,859,642│ │ │ │ │5120010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 665,437│ 654,675│ 10,762│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費568,670千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費8,078千元,增列員工參加全 │ │ │ │ │ │ │ │民健保保險費補助7,000千元,計淨減1,0 │ │ │ │ │ │ │ │78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費94,267千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列水電費、電話網路通訊聯繫費、本 │ │ │ │ │ │ │ │部人員文康活動費、訪視地方教育機關與 │ │ │ │ │ │ │ │學校經費及一般事務費等11,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置事務機具經費2,500千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │5120010200 │ │ │ │ │ │2 │ │高等教育 │ 61,731,862│ 61,991,297│ -259,435│ │ │ │ │5120010201 │ │ │ │ │ │ │1 │高等教育行政及督導│ 3,860,085│ 4,509,852│ -649,767│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.高等教育行政工作維持費5,569千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.學術審議著作審查及設置國家講座經費46 │ │ │ │ │ │ │ │,246千元,較上年度減列學術著作審查費 │ │ │ │ │ │ │ │等72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動大學校務發展提昇大學品質經費18,0 │ │ │ │ │ │ │ │41千元,較上年度減列審核大學校院增設 │ │ │ │ │ │ │ │與調整系所及設置分校分部經費290千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.改進教學及加強學術研究經費92,816千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列大學課程修訂與教學改進 │ │ │ │ │ │ │ │經費828千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.改進大學評鑑機制經費29,400千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列評鑑制度之規劃及研擬成立專責 │ │ │ │ │ │ │ │評鑑中心之研究經費600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.推動大學學術追求卓越發展計畫經費1,60 │ │ │ │ │ │ │ │4,813千元,較上年度減列補助各大學推 │ │ │ │ │ │ │ │動辦理卓越發展計畫經費249,879千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.大學入學制度研究改善經費28,200千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列發展大學多元入學制度、推 │ │ │ │ │ │ │ │動招生考試技術相關研究及宣導新方案等 │ │ │ │ │ │ │ │經費8,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.提昇大學國際競爭力計畫經費120,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列補助國內大學與國外大 │ │ │ │ │ │ │ │學交換教授、研究人員及學生、博士生及 │ │ │ │ │ │ │ │博士後出國研究等計畫經費271,498千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │9.輔導新設國立大學及改制轉型大學健全發 │ │ │ │ │ │ │ │展計畫經費240,000千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │補助學校購置儀器設備等經費360,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.大學科技系所人才培育計畫經費120,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列補助學校購置儀器設 │ │ │ │ │ │ │ │備經費80,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.大學整併及跨校性大學研究中心計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費900,000千元,較上年度減列推動大學 │ │ │ │ │ │ │ │整併經費395,000千元,增列辦理大學整 │ │ │ │ │ │ │ │合計畫所需購置軟硬體設備經費165,037 │ │ │ │ │ │ │ │千元,延聘國內外優秀人才經費329,963 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.國立大學研究所教育重點改善計畫經費6 │ │ │ │ │ │ │ │00,000千元,較上年度增列150,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │13.新增藝術與設計領域國際師資延攬計畫 │ │ │ │ │ │ │ │經費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │14.新增大專院校藝術與設計人才養成計畫 │ │ │ │ │ │ │ │經費5,000千元。 │ │ │ │5120010202 │ │ │ │ │ │ │2 │技術職業教育行政及│ 427,337│ 580,660│ -153,323│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │督導 │ │ │ │1.技術職業教育行政工作維持費4,604千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.輔導改進技專校院之管理發展與評鑑經費 │ │ │ │ │ │ │ │30,718千元,較上年度減列辦理各項技專 │ │ │ │ │ │ │ │校院評鑑業務、技專校院校地會勘審查費 │ │ │ │ │ │ │ │與國內旅費及辦理分區技職博覽會等經費 │ │ │ │ │ │ │ │13,165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.技職教師進修及研習經費49,092千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理技專校院教師進修與研習 │ │ │ │ │ │ │ │、專業教師甄審及升等審查等經費3,184 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列加強技職教師外語教學能力等 │ │ │ │ │ │ │ │經費31,000千元,計淨增27,816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.技職教育行政革新及國際交流經費67,892 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列編印技職期刊、發展 │ │ │ │ │ │ │ │與管理技職學校部分課程資訊系統等經費 │ │ │ │ │ │ │ │16,239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.技職校院產學合作經費275,031千元,係 │ │ │ │ │ │ │ │由原「技職校院產學合作經費」與「加強 │ │ │ │ │ │ │ │辦理建教合作及學生實習經費」兩分支計 │ │ │ │ │ │ │ │畫合併設置,較上年度淨減151,735千元 │ │ │ │ │ │ │ │,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)減列設置區域性產學合作共同研究中 │ │ │ │ │ │ │ │心及推動跨校整合性產學合作等經費23 │ │ │ │ │ │ │ │2,027千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)減列上年度加強辦理建教合作及學生 │ │ │ │ │ │ │ │實習經費1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)增列擴大技職學校與產業界研究、合 │ │ │ │ │ │ │ │作及交流措施等經費81,892千元。 │ │ │ │5120010203 │ │ │ │ │ │ │3 │國立學校教學與研究│ 35,122,060│ 35,247,270│ -125,210│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │輔助 │ │ │ │1.高等教育教學與研究輔助經費34,110,850 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列309,790千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │: │ │ │ │ │ │ │ │(1)國立台灣大學4,050,977千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列14,864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)國立政治大學1,405,334千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列6,424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)國立清華大學1,270,258千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列6,569千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)國立中興大學1,424,438千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列20,157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)國立成功大學1,981,980千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列72,969千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)國立交通大學1,281,752千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列46,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)國立中央大學982,645千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列117,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(8)國立中山大學915,937千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列10,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(9)國立中正大學876,155千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列14,534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(10)國立台灣海洋大學790,184千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列14,367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(11)國立陽明大學633,427千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列1,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(12)國立東華大學501,023千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列5,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(13)國立暨南國際大學501,476千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(14)國立台北大學555,430千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列12,033千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(15)國立嘉義大學995,504千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列7,128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(16)國立高雄大學221,212千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(17)國立台灣師範大學1,421,816千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列29,253千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(18)國立彰化師範大學602,974千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列20,184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(19)國立高雄師範大學583,001千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列13,356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(20)國立空中大學121,875千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列4,708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(21)國立台灣科技大學733,091千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列59,447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(22)國立台北科技大學735,687千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列31,812千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(23)國立雲林科技大學550,578千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列27,453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(24)國立高雄第一科技大學390,610千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列2,663千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(25)國立高雄應用科技大學615,734千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列15,194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(26)國立屏東科技大學633,195千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列116,990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(27)國立台北藝術大學318,528千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(28)國立台灣藝術大學369,442千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(29)國立台南藝術學院294,869千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列11,545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(30)國立體育學院240,002千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(31)國立台灣體育學院287,352千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列2,531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(32)國立宜蘭技術學院454,986千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列20,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(33)國立台北護理學院275,021千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列3,703千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(34)國立聯合技術學院352,804千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列31,247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(35)國立台中技術學院584,078千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列23,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(36)國立勤益技術學院428,102千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列49,075千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(37)國立虎尾技術學院526,012千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列1,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(38)國立高雄海洋技術學院409,561千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列5,357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(39)國立屏東商業技術學院261,098千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列12,896千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(40)國立台北師範學院446,517千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列2,743千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(41)國立新竹師範學院370,402千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列3,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(42)國立台中師範學院387,437千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(43)國立台南師範學院405,284千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列16,166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(44)國立屏東師範學院406,849千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列18,526千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(45)國立花蓮師範學院357,956千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列5,695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(46)國立台東師範學院314,425千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列5,312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(47)國立台北商業技術學院496,353千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列8,274千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(48)國立高雄餐旅學院191,677千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列7,703千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(49)國立澎湖技術學院212,551千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列18,856千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(50)國立台中護理專科學校102,817千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列8,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(51)國立台南護理專科學校97,058千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列1,627千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(52)國立台灣戲曲專科學校343,376千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列51,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(53)九十一學年度各大學校院新增班及自 │ │ │ │ │ │ │ │然增班經費400,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列46,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.醫學臨床教學研究與輔助經費1,011,210 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列435,000千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │: │ │ │ │ │ │ │ │(1)國立臺灣大學醫學院附設醫院685,748 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列會議中心及醫學研 │ │ │ │ │ │ │ │究大樓工程經費435,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)國立成功大學醫學院附設醫院267,520 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)國立臺北護理學院附設醫院57,942千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │5120010204 │ │ │ │ │ │ │4 │私立學校教學獎助 │ 18,722,273│ 17,846,984│ 875,289│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.輔導私立大專校院整體發展獎助經費9,61 │ │ │ │ │ │ │ │6,902千元,較上年度減列補助私立大學 │ │ │ │ │ │ │ │校院整體校務發展經費231,856千元,及 │ │ │ │ │ │ │ │補助私立技專校院整體發展經費113,452 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共減列345,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.私立大專校院學生團體保險費100,676千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列因學生人數增加所需保 │ │ │ │ │ │ │ │險費12,486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.補助私立大專校院建築貸款利息經費418, │ │ │ │ │ │ │ │015千元,較上年度減列55,835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.學雜費減免及工讀助學金補助2,048,521 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列因學生人數增加所需 │ │ │ │ │ │ │ │學雜費減免優待及工讀助學金等經費391, │ │ │ │ │ │ │ │303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.補助私立大專校院就學貸款利息經費2,31 │ │ │ │ │ │ │ │7,714千元,較上年度增列因學生辦理就 │ │ │ │ │ │ │ │學貸款人數增加所需之利息補助經費467, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.補助私立學校興學基金會運作經費4,200 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列補助私立學校興學基 │ │ │ │ │ │ │ │金會業務費1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.輔導私立大專校院訓育及輔導工作經費19 │ │ │ │ │ │ │ │1,518千元,較上年度減列獎助各校推動 │ │ │ │ │ │ │ │訓育輔導工作及私校辦理訓育輔導工作情 │ │ │ │ │ │ │ │形訪視等經費51,804千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.補助私立大專校院教職員退撫、健保及公 │ │ │ │ │ │ │ │教人員保險費1,220,446千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列補助私立學校教職員及眷屬參加全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費500,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.輔導私立大專校院財務行政經費80,950千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列委託會計師查核簽證大 │ │ │ │ │ │ │ │專校院帳冊憑證、內部控制及資金管理等 │ │ │ │ │ │ │ │經費8,572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.私立學校軍訓教官及護理教師待遇經費2 │ │ │ │ │ │ │ │,671,731千元,較上年度核實減列私立學 │ │ │ │ │ │ │ │校護理教師實施退撫新制補助款等53,325 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列私立學校軍訓教官及護理教師 │ │ │ │ │ │ │ │參加進修補助4,000千元,計淨減49,325 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.輔導海外台北學校整體發展經費51,600 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │5120010205 │ │ │ │ │ │ │5 │促進技職教育多元化│ 1,680,340│ 2,027,532│ -347,192│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │及精緻化 │ │ │ │1.建立技職教育一貫體系及彈性學制經費72 │ │ │ │ │ │ │ │5,758千元,較上年度淨減420,491千元, │ │ │ │ │ │ │ │包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)減列辦理高職及國中技藝教育、輔導 │ │ │ │ │ │ │ │改制技專校院轉型發展提昇辦學水準等 │ │ │ │ │ │ │ │經費190,491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)減列辦理國中技藝教育經費350,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)增列辦理技專校院校際聯盟合作及整 │ │ │ │ │ │ │ │併事宜經費120,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動綜合高中及高中職社區化方案經費49 │ │ │ │ │ │ │ │9,795千元,較上年度減列推動綜合高中 │ │ │ │ │ │ │ │促進學生適性發展相關業務經費14,900千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列推動社區化學校提高辦學品質、 │ │ │ │ │ │ │ │辦理區域合作及提供入學獎學金32,539千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增17,639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動課程革新及提升教學品質經費290,39 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,較上年度減列提昇技專校院教育 │ │ │ │ │ │ │ │品質實施方案及推動海事教育改進計畫等 │ │ │ │ │ │ │ │經費38,922千元,增列為加強學生英文基 │ │ │ │ │ │ │ │本能力,辦理技專校院大一外語學習校園 │ │ │ │ │ │ │ │與專業英語學習園區方案及補助各類技職 │ │ │ │ │ │ │ │課程發展中心年度運作經費等93,302千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增54,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.落實職業證照制度經費31,393千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列推動學校職業訓練計畫及培育產 │ │ │ │ │ │ │ │業人才等經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推動高職及技專校院多元入學方案經費93 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,較上年度減列推動高職多元入 │ │ │ │ │ │ │ │學方案經費28,751千元及推動技專多元入 │ │ │ │ │ │ │ │學方案經費29,969千元,合共減列58,720 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增藝術及設計人才培育計畫經費15,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增縮短高職數位化網路學習落差經費25 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │5120010206 │ │ │ │ │ │ │6 │師資培育 │ 1,919,767│ 1,778,999│ 140,768│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.師資培育行政工作維持費3,058千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理師資培育經常性行政業務 │ │ │ │ │ │ │ │及推廣經費1,118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教師資格檢定及輔導經費1,500千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │合師資資格檢定之新制規劃延後執行,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理中等學校教師資格檢定等 │ │ │ │ │ │ │ │經費10,284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.健全師資培育與教師進修制度經費1,880, │ │ │ │ │ │ │ │209千元,較上年度增列教師實習津貼、 │ │ │ │ │ │ │ │協助師範校院轉型發展、健全師資培育機 │ │ │ │ │ │ │ │構組織及功能等經費131,822千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.九年一貫課程師資職前教育經費10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列補助師資培育機構辦理 │ │ │ │ │ │ │ │師資職前研習會經費4,652千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增加強中小學英文教師在職進修經費25 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │5120010300 │ │ │ │ │ │3 │ │中等教育 │ 40,684,779│ 42,772,254│ -2,087,475│ │ │ │ │5120010301 │ │ │ │ │ │ │1 │中等教育督導 │ 741,910│ 771,999│ -30,089│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.中等教育行政工作維持費2,260千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列國內旅費259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理數理及資訊奧林匹亞競賽經費43,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列規劃及辦理奧林匹亞 │ │ │ │ │ │ │ │競賽活動等經費10,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.實施高級中學多元入學方案經費605,998 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列輔導台北與高雄兩市 │ │ │ │ │ │ │ │各高中及完全中學建立特色等經費32,372 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動中小學科學教育經費32,287千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列實施中小學科學教育六年計畫 │ │ │ │ │ │ │ │有關高中科學教育推動事項經費5,937千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推動高中社區化經費47,165千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列補助台北、高雄兩市及各縣市完全 │ │ │ │ │ │ │ │中學等推動社區型高中經費24,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增建構數位化學習系統及縮短城鄉英語 │ │ │ │ │ │ │ │教育差距計畫經費11,200千元。 │ │ │ │5120010302 │ │ │ │ │ │ │2 │中等教育管理 │ 7,342,293│ 7,807,334│ -465,041│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費198,894千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費41,714千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費6,664千元,減列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助241千元,合共減列48,619 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費1,578,819千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列加班值班費、國內旅費、文具 │ │ │ │ │ │ │ │紙張等辦公用品及一般事務費等212,537 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列補助私立學校教職員及眷屬參 │ │ │ │ │ │ │ │加全民健保保險費212,000千元,計淨增1 │ │ │ │ │ │ │ │24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.特殊教育與教師進修及登記經費414,546 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列89,692千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)減列中等教育學校辦理身心障礙學生 │ │ │ │ │ │ │ │就學安置與加班值班費、國內旅費及文 │ │ │ │ │ │ │ │具紙張等84,692千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)減列補助各地方政府辦理特殊教育與 │ │ │ │ │ │ │ │教師進修及登記等經常性經費5,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.高級中學管理經費2,886,702千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理教育視導經費4,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │國內旅費1,537千元,教育代金150,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元及實施高級中學多元入學方案有關推動 │ │ │ │ │ │ │ │均衡城鄉高中教育發展及輔導各高中建立 │ │ │ │ │ │ │ │特色等經費305,009千元,補助高中職學 │ │ │ │ │ │ │ │生就學貸款利息補貼、九二一震災後私立 │ │ │ │ │ │ │ │高中重建教學設施專案貸款利息差額及手 │ │ │ │ │ │ │ │續費補貼等117,537千元,合共減列578,5 │ │ │ │ │ │ │ │83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.高級職業學校管理經費924,280千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列學生校外生活輔導委員會相關 │ │ │ │ │ │ │ │經費、加班值班費、國內旅費、電話費等 │ │ │ │ │ │ │ │通訊費、推動綜合高中方案相關行政措施 │ │ │ │ │ │ │ │與充實教學設備及舉辦技能競賽經費222, │ │ │ │ │ │ │ │394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.地方教育及進修教育管理經費663,267千 │ │ │ │ │ │ │ │元,係辦理地方教育、高中與高職進修教 │ │ │ │ │ │ │ │育及成人教育等業務,較上年度減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費、國內旅費、辦理學校尿液篩檢經 │ │ │ │ │ │ │ │費及高級中等學校人權教育經費30,540千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.建校與校舍修建及充實設備經費675,785 │ │ │ │ │ │ │ │千元,係辦理籌設屏北高級中學、政治大 │ │ │ │ │ │ │ │學附設高級中學籌備處、澎湖特殊教育學 │ │ │ │ │ │ │ │校等設校與各校災害復建及急需經費等, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列504,663千元。 │ │ │ │5120010303 │ │ │ │ │ │ │3 │各國立中等教育學校│ 32,600,576│ 34,192,921│ -1,592,345│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費28,064,062千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列因上年度教師退休人數大幅增加,其與 │ │ │ │ │ │ │ │新進教師之薪給差額等人事費689,300千 │ │ │ │ │ │ │ │元,減列加班值班費101,177千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工參加全民健保保險費補助83,641千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減706,836千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費1,239,260千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列加班值班費、國內旅費與文具 │ │ │ │ │ │ │ │紙張等辦公用品費用、車輛及辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │護費、運費等127,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教學及訓育輔導業務經費2,635,738千元 │ │ │ │ │ │ │ │,係國立高級中等學校與教育部台灣省中 │ │ │ │ │ │ │ │等學校教師研習會所需教學及訓育輔導業 │ │ │ │ │ │ │ │務經費,較上年度減列加班值班費、國內 │ │ │ │ │ │ │ │旅費、辦公器具與機械設備養護費、購置 │ │ │ │ │ │ │ │電腦教學等資訊設備、圖書設備及各科教 │ │ │ │ │ │ │ │學設備等經費326,053千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.校舍興修建經費661,516千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │列部分已興建完工工程經費431,565千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5120010400 │ │ │ │ │ │4 │ │國民教育 │ 10,465,562│ 13,065,317│ -2,599,755│ │ │ │ │5120010401 │ │ │ │ │ │ │1 │國民教育行政及督導│ 9,630,734│ 12,295,075│ -2,664,341│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國民中小學基本需求經費2,085,678千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度淨減210,853千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)減列辦理九年一貫課程教科書審查、 │ │ │ │ │ │ │ │國民中小學教育改革相關研究或研習及 │ │ │ │ │ │ │ │教育實驗計畫等經費200,703千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)減列補助縣市政府代用國中人事費及 │ │ │ │ │ │ │ │辦公費200,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)減列補助直轄市及鄉鎮市區強迫入學 │ │ │ │ │ │ │ │委員會辦理國民中小學強迫入學運作經 │ │ │ │ │ │ │ │費12,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)減列補助地方政府辦理國民中小學城 │ │ │ │ │ │ │ │鄉教育交流活動經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)減列補助地方政府辦理國民中小學鄉 │ │ │ │ │ │ │ │土及傳統藝術經費70,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)減列補助地方政府辦理國民中小學童 │ │ │ │ │ │ │ │軍及生活教育經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)減列補助台北市及高雄市教育建設計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費312,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(8)增列辦理國民中小學校舍耐力補強及 │ │ │ │ │ │ │ │設備充實計畫經費500,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(9)增列國民中小學鄉土教育計畫等經費1 │ │ │ │ │ │ │ │15,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.降低國民中小學班級學生人數經費5,246, │ │ │ │ │ │ │ │916千元,較上年度淨減2,317,275千元, │ │ │ │ │ │ │ │包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)減列補助地方政府辦理降低國民中小 │ │ │ │ │ │ │ │學班級學生人數計畫人事等經費2,600, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)增列補助直轄市與縣市政府降低班級 │ │ │ │ │ │ │ │學生數所需增班教師及提高教師員額編 │ │ │ │ │ │ │ │制人事費、整體規劃增建新校及教室等 │ │ │ │ │ │ │ │經費282,725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.健全國民教育經費67,140千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理國民中學補救教學計畫經費300, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.發展並健全幼稚教育經費1,515,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,係配合規劃國民教育向下延伸一年,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列健全並改善幼稚教育環境生態 │ │ │ │ │ │ │ │計畫等經費165,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推動教育優先區計畫經費700,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列推展親職教育、補助文化不 │ │ │ │ │ │ │ │利地區學校發展教育特色及學習輔導等經 │ │ │ │ │ │ │ │費17,213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增平衡城鄉國民中小學英語教育資源計 │ │ │ │ │ │ │ │畫及一人一樂器計畫經費16,000千元。 │ │ │ │5120010402 │ │ │ │ │ │ │2 │北師附小國民教育及│ 110,563│ 101,115│ 9,448│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │教育實驗 │ │ │ │1.人員維持費90,476千元,較上年度增列教 │ │ │ │ │ │ │ │師3人之人事費與參加公保、全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助及退休撫卹基金公提部分等經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,745千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政及教育工作維持費15,287千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列教室修繕費429千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │購置教學資訊設備等經費2,000千元及退 │ │ │ │ │ │ │ │休人員年終慰問金332千元,計淨增1,903 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增向台北市塯公農田水利會價購土地經 │ │ │ │ │ │ │ │費4,800千元。 │ │ │ │5120010403 │ │ │ │ │ │ │3 │竹師附小國民教育及│ 159,660│ 150,343│ 9,317│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │教育實驗 │ │ │ │1.人員維持費89,100千元,較上年度增列教 │ │ │ │ │ │ │ │師1人之人事費與參加公保、全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助及退休撫卹基金公提部分等經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政及教育工作維持費16,368千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列更新電腦設備、購置教學觀 │ │ │ │ │ │ │ │察室內部設備及操場廣播設備等經費3,40 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.特殊教育融合班第二校區興建工程總經費 │ │ │ │ │ │ │ │154,192千元,分3年辦理,除90至91年度 │ │ │ │ │ │ │ │預算已編列100,000千元外,本年度續編 │ │ │ │ │ │ │ │第3年經費54,192千元,較上年度增列4,1 │ │ │ │ │ │ │ │92千元。 │ │ │ │5120010404 │ │ │ │ │ │ │4 │中師附小國民教育及│ 90,004│ 84,162│ 5,842│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │教育實驗 │ │ │ │1.人員維持費74,830千元,較上年度增列教 │ │ │ │ │ │ │ │師2人之人事費與參加公保、全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助及退休撫卹基金公提部分等經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政及教育工作維持費15,174千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列購置電腦設備及圖書儀器設 │ │ │ │ │ │ │ │備等經費3,616千元。 │ │ │ │5120010405 │ │ │ │ │ │ │5 │嘉大附小國民教育及│ 90,393│ 84,493│ 5,900│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │教育實驗 │ │ │ │1.人員維持費75,765千元,較上年度增列公 │ │ │ │ │ │ │ │保、全民健保保險費補助及退休撫卹基金 │ │ │ │ │ │ │ │公提部分等經費805千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政及教育工作維持費14,628千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列購置圖書儀器設備等經費5, │ │ │ │ │ │ │ │095千元。 │ │ │ │5120010406 │ │ │ │ │ │ │6 │南師附小國民教育及│ 105,177│ 95,044│ 10,133│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │教育實驗 │ │ │ │1.人員維持費89,150千元,較上年度增列教 │ │ │ │ │ │ │ │師3人之人事費與參加公保、全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助及退休撫卹基金公提部分等經費 │ │ │ │ │ │ │ │5,348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政及教育工作維持費16,027千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列購置視聽設備等經費4,785 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5120010407 │ │ │ │ │ │ │7 │屏師附小國民教育及│ 70,471│ 65,813│ 4,658│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │教育實驗 │ │ │ │1.人員維持費56,975千元,較上年度增列教 │ │ │ │ │ │ │ │師1人之人事費與參加公保、全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險補助901千元及退休撫卹基金公提部分 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政及教育工作維持費13,496千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列至誠樓隔熱防漏採光罩等工 │ │ │ │ │ │ │ │程2,600千元及游泳池電動防晒網等工程8 │ │ │ │ │ │ │ │01千元,合共增列3,401千元。 │ │ │ │5120010408 │ │ │ │ │ │ │8 │花師附小國民教育及│ 97,439│ 84,160│ 13,279│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │教育實驗 │ │ │ │1.人員維持費74,876千元,較上年度增列教 │ │ │ │ │ │ │ │師1名之人事費700千元與參加公保、全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助及退休撫卹基金公提部分 │ │ │ │ │ │ │ │等經費41千元,合共增列741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政及教育工作維持費22,563千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列興建教學大樓第二期工程5, │ │ │ │ │ │ │ │000千元、100公尺直線跑道工程860千元 │ │ │ │ │ │ │ │及教室教學設備更新等經費6,678千元, │ │ │ │ │ │ │ │合共增列12,538千元。 │ │ │ │5120010409 │ │ │ │ │ │ │9 │東師附小國民教育及│ 111,121│ 105,112│ 6,009│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │教育實驗 │ │ │ │1.人員維持費94,513 千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │教師3人之人事費與參加公保、全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助及退休撫卹基金公提部分等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,896千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政及教育工作維持費16,608千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列新建大樓內部設備購置費2, │ │ │ │ │ │ │ │213千元,修建游泳池男女廁所及更衣室1 │ │ │ │ │ │ │ │,900千元,合共增列4,113千元。 │ │ │ │5120010500 │ │ │ │ │ │5 │ │社會教育 │ 1,290,772│ 1,419,132│ -128,360│ │ │ │ │5120010501 │ │ │ │ │ │ │1 │社會教育行政及督導│ 1,060,160│ 1,186,664│ -126,504│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.社會教育行政工作維持費5,117千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動終身教育及資訊網路教育經費537,59 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,較上年度減列建立回流教育制度 │ │ │ │ │ │ │ │、補助社會教育機構及民間團體推展終身 │ │ │ │ │ │ │ │教育功能等經費216,726千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強輔導成人教育活動經費27,700千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列建立全國失學名冊及辦理訪 │ │ │ │ │ │ │ │視工作經費300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推行家庭教育經費113,259千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列推動單親、雙薪、隔代教養、身心 │ │ │ │ │ │ │ │障礙者、原住民與一般家庭等各類學習型 │ │ │ │ │ │ │ │家庭活動經費15,163千元,以及減列補助 │ │ │ │ │ │ │ │地方政府所成立家庭教育中心人員人事費 │ │ │ │ │ │ │ │25,000千元,合共減列40,163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.加強輔導社教活動經費157,175千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列推行親子共學計畫及輔導社區 │ │ │ │ │ │ │ │大學等經費29,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.輔導文教基金會及相關團體業務經費9,10 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.推行語文教育經費50,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增推動英語與國際文化學習經費100,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.新增建立終身學習推動組織經費20,210千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.新增建立終身學習網路平台經費40,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5120010502 │ │ │ │ │ │ │2 │新竹社會教育館行政│ 54,998│ 56,175│ -1,177│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │及推展 │ │ │ │1.人員維持費16,240千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工考績晉級之薪資差額等人事費564千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費4,708千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置資訊、雜項設備費等2,847千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研究業務費5,714千元,較上年度減列車 │ │ │ │ │ │ │ │輛、辦公器具、設施及機械設備養護費等 │ │ │ │ │ │ │ │473千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推廣業務費12,479千元,較上年度減列展 │ │ │ │ │ │ │ │演、講習活動等697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.輔導業務11,196千元,較上年度增列社教 │ │ │ │ │ │ │ │站資訊設備等1,365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.藝文業務費4,661千元,均以報名費收入 │ │ │ │ │ │ │ │支應,較上年度增列辦理研習活動經費91 │ │ │ │ │ │ │ │1千元。 │ │ │ │5120010503 │ │ │ │ │ │ │3 │彰化社會教育館行政│ 52,589│ 51,447│ 1,142│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │及推展 │ │ │ │1.人員維持費15,893千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費126千元,增列員工考績晉級之 │ │ │ │ │ │ │ │薪資差額等人事費833千元,計淨增707千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費4,044千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置運輸、資訊及雜項設備費880 │ │ │ │ │ │ │ │千元,加班值班費、一般事務費219千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列駕駛勞力外包300千元及康樂廳修 │ │ │ │ │ │ │ │繕工程經費400千元,計淨減399千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研究業務費4,219千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費、補助個人及社團辦理社教文化 │ │ │ │ │ │ │ │活動經費335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推廣業務費8,264千元,較上年度減列購 │ │ │ │ │ │ │ │置資訊及雜項設備費1,800千元,與加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費及展演、講習活動等317千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減2,117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.輔導業務費16,569千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費、補助個人及社團辦理社區學習 │ │ │ │ │ │ │ │站社教文化活動215千元,增列配合新設 │ │ │ │ │ │ │ │立社會教育工作站辦理社會教育活動等經 │ │ │ │ │ │ │ │費3,501千元,計淨增3,286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.藝文業務費3,600千元,均以報名費收入 │ │ │ │ │ │ │ │支應,與上年度同。 │ │ │ │5120010504 │ │ │ │ │ │ │4 │台南社會教育館行政│ 74,737│ 76,333│ -1,596│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │及推展 │ │ │ │1.人員維持費14,975千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工考績晉級之薪資差額583千元,及參加 │ │ │ │ │ │ │ │公保、全民健保保險費補助64千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │增列647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費21,286千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置資訊、雜項設備費2,260千元 │ │ │ │ │ │ │ │及水電、通訊費3,599千元,合共減列5,8 │ │ │ │ │ │ │ │59千元;其中4,000千元以出借行政大樓 │ │ │ │ │ │ │ │及演藝廳之管理費收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研究業務費3,123千元,較上年度減列雜 │ │ │ │ │ │ │ │項設備費310千元、補助個人及社團辦理 │ │ │ │ │ │ │ │社教文化活動經費138千元,合共減列448 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推廣業務費7,720千元,較上年度增列一 │ │ │ │ │ │ │ │般事務費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.輔導業務費22,433千元,較上年度增列配 │ │ │ │ │ │ │ │合新設社會教育工作站辦理社會教育活動 │ │ │ │ │ │ │ │等經費3,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.藝文業務費5,200千元,均以報名費收入 │ │ │ │ │ │ │ │支應,較上年度增列辦理藝文研習班教學 │ │ │ │ │ │ │ │教師鐘點費364千元。 │ │ │ │5120010505 │ │ │ │ │ │ │5 │臺東社會教育館行政│ 48,288│ 48,513│ -225│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │及推展 │ │ │ │1.人員維持費15,587千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工考績晉級之薪資差額與參加公保、全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助等 451千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費9,758千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列行政電腦化所需增購電腦、汰換教 │ │ │ │ │ │ │ │學設備及數據通訊等經費 2,085千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研究業務費 5,966千元,較上年度減列補 │ │ │ │ │ │ │ │助個人及社團辦理社教文化活動經費377 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推廣業務費 6,903千元,較上年度減列補 │ │ │ │ │ │ │ │助個人及社團辦理社教文化活動經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │07千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.輔導業務費 7,446千元,較上年度減列補 │ │ │ │ │ │ │ │助個人及社團辦理社區學習站社教文化活 │ │ │ │ │ │ │ │動經費 919千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.藝文業務費 2,628千元,均以報名費收入 │ │ │ │ │ │ │ │支應,較上年度減列辦理研習活動經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │58千元。 │ │ │ │5120010600 │ │ │ │ │ │6 │ │學校體育與衛生教育│ 463,070│ 786,768│ -323,698│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學校體育衛生行政工作維持費3,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強學校體育活動及教學發展經費274,38 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,較上年度減列補助國民中小學辦 │ │ │ │ │ │ │ │理體育活動,整修建體育場館與購置體育 │ │ │ │ │ │ │ │器材設備等經費159,905元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.學童視力保健計畫經費43,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列110,130千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)減列推動學童視力保健等經費50,130 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)減列更新國民小學學生課桌椅經費60, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.促進學校學生健康計畫經費71,881千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列123,663千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)減列建立學生健康檢查及健康管理系 │ │ │ │ │ │ │ │統等經費43,663千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)減列補助國民中小學改善飲用水設備 │ │ │ │ │ │ │ │費80,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增一人一運動及一校一團隊經費70,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5120010700 │ │ │ │ │ │7 │ │訓育與輔導 │ 1,969,524│ 2,296,475│ -326,951│ │ │ │ │5120010701 │ │ │ │ │ │ │1 │學生事務與輔導 │ 1,841,757│ 2,194,006│ -352,249│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學生事務與輔導行政工作維持費2,615千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.強化學校學務工作功能經費56,370千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列推動學校生活倫理教育及學 │ │ │ │ │ │ │ │生社會服務工作、強化各級學校學務工作 │ │ │ │ │ │ │ │功能、辦理學校人權教育等經費25,353千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.青少年輔導計畫經費148,522千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列推動青少年認輔制度以及補助民 │ │ │ │ │ │ │ │間團體推動生命教育經費18,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.兩性平等教育經費34,906千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列兩性平等教育委員會運作及辦理兩性 │ │ │ │ │ │ │ │平等教育宣導活動等經費18,238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.學生公費及獎學金經費1,055,438千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列師資培育機構核發學生公費 │ │ │ │ │ │ │ │及獎學生等經費34,648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.建立學生輔導新體制經費252,820千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列補助地方政府輔導國民中小 │ │ │ │ │ │ │ │學中途輟學學生等經費86,154千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │建立學生輔導新體制及訓育輔導工作諮詢 │ │ │ │ │ │ │ │服務網絡等經費130,598千元,計淨增44, │ │ │ │ │ │ │ │444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.多元型態中途學校與中輟學生輔導經費29 │ │ │ │ │ │ │ │1,086千元,較上年度減列辦理跨縣市國 │ │ │ │ │ │ │ │民中學慈輝班、與民間團體合作協尋及安 │ │ │ │ │ │ │ │置中輟學生計畫、辦理全國中輟學生輔導 │ │ │ │ │ │ │ │行政運作、通報及輔導人員培訓等經費27 │ │ │ │ │ │ │ │7,330千元,增列補助地方政府辦理資源 │ │ │ │ │ │ │ │式、獨立式、合作式及學園式中途學校等 │ │ │ │ │ │ │ │經費79,233千元,計淨減198,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度九二一震災災後學校教學及學生輔 │ │ │ │ │ │ │ │導計畫,自九十二年度起回歸由各業務單 │ │ │ │ │ │ │ │位於相關計畫中編列預算常態辦理,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度不再編列,所列138,967千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5120010703 │ │ │ │ │ │ │2 │學生國防教育與安全│ 127,767│ 102,469│ 25,298│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │維護 │ │ │ │1.學生國防教育行政工作維持費1,535千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列國內旅費179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.學生國防教育推展與校園安全維護經費12 │ │ │ │ │ │ │ │6,232千元,較上年度減列辦理學生國防 │ │ │ │ │ │ │ │教育評鑑及教育服務役專業訓練等經費2, │ │ │ │ │ │ │ │972千元,增列推展全民防衛精神動員準 │ │ │ │ │ │ │ │備工作、學生國防教育督導與學生校園生 │ │ │ │ │ │ │ │活輔導及安全研習等經費107,275千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增104,303千元。 │ │ │ │5120010900 │ │ │ │ │ │8 │ │各項教育推展 │ 4,990,743│ 6,183,298│ -1,192,555│ │ │ │ │5120010901 │ │ │ │ │ │ │1 │一般教育推展 │ 579,365│ 867,446│ -288,081│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般教育推展行政工作維持費1,798千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文教書刊編印經費14,126千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列3,314千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)減列教育統計資料蒐集及編印經費2,7 │ │ │ │ │ │ │ │65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)減列編印本部公報及法令彙編經費155 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)減列補助各縣市政府辦理國民中小學 │ │ │ │ │ │ │ │及幼稚園公務統計報表研習會等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)增列本部概算、預算及決算等編印費7 │ │ │ │ │ │ │ │50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教育改革及計畫發展經費20,568千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理教育專題研究、教育專題 │ │ │ │ │ │ │ │研討會及推動全國性教育研究資料庫之建 │ │ │ │ │ │ │ │立等經費4,011千元,增列辦理台灣教育 │ │ │ │ │ │ │ │長期追蹤資料庫經費5,960千元,計淨增1 │ │ │ │ │ │ │ │,949千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.學校行政人員研習與財務輔導經費10,895 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理教育部人員業務 │ │ │ │ │ │ │ │研習及學校行政人員訓練、私立學校人事 │ │ │ │ │ │ │ │人員業務研習會等經費4,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.獎勵優良公務人員及選送教師出國進修研 │ │ │ │ │ │ │ │究經費81,447千元,較上年度增列表揚優 │ │ │ │ │ │ │ │秀公教人員、獎勵資深優良教師及舉辦教 │ │ │ │ │ │ │ │學卓越獎之評選等經費31,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.設立學校及館所實驗室廢棄物共同管理中 │ │ │ │ │ │ │ │心經費109,630千元,本工程總經費446,7 │ │ │ │ │ │ │ │40千元,分3年編列,除90至91年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │已共編列337,110千元外,本年度續編最 │ │ │ │ │ │ │ │後1年經費,較上年度減列29,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.人文與藝術教育及中小學課程研究發展經 │ │ │ │ │ │ │ │費10,879千元,較上年度減列發行人文及 │ │ │ │ │ │ │ │社會學科教學通訊雙月刊、教師法與各級 │ │ │ │ │ │ │ │教師會相關業務研討及活動、舉行藝術教 │ │ │ │ │ │ │ │育與鄉土教育及科學教育專題研究等經費 │ │ │ │ │ │ │ │3,569千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.校園安全衛生設施改善及永續發展人才培 │ │ │ │ │ │ │ │訓計畫經費150,022千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理校園安全衛生改善及教育訓練經費46 │ │ │ │ │ │ │ │0,907千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.新增綠校園計畫經費180,000千元。 │ │ │ │5120010902 │ │ │ │ │ │ │2 │特殊教育推展 │ 1,303,469│ 1,338,335│ -34,866│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.發展與改進特殊教育相關工作經費46,395 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理各項國際研討會 │ │ │ │ │ │ │ │經費15,623千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強推展資優教育經費16,614千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強身心障礙學生教育經費1,240,460千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列補助民間團體辦理特殊 │ │ │ │ │ │ │ │教育相關活動經費19,243千元。 │ │ │ │5120010903 │ │ │ │ │ │ │3 │原住民教育推展 │ 430,596│ 425,596│ 5,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.強化原住民學生教育計畫經費209,940千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列辦理建立原住民教育體 │ │ │ │ │ │ │ │系、提昇原住民學校教育設施水準與原住 │ │ │ │ │ │ │ │民親職教育及社會教育等經費12,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列建立原住民學生生活與教育輔導體 │ │ │ │ │ │ │ │系經費1,000千元,計淨減11,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理原住民教育經費220,656千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列原住民地區國民中小學成立原住 │ │ │ │ │ │ │ │民合唱團計畫經費9,391千元,增列培育 │ │ │ │ │ │ │ │原住民田徑人才及原住民學生優秀運動人 │ │ │ │ │ │ │ │才計畫等經費25,391千元,計淨增16,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5120010904 │ │ │ │ │ │ │4 │教育及學術資訊管理│ 1,001,570│ 1,739,852│ -738,282│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │與發展 │ │ │ │1.教育與學術資訊管理及發展行政工作維持 │ │ │ │ │ │ │ │費1,341千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.網路學習發展計畫經費50,588千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列配合網路學習,建構本部所屬館 │ │ │ │ │ │ │ │所具特色學習資源,開發多元化網路學習 │ │ │ │ │ │ │ │知識教材暨資料庫等經費76,734千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.全國學術電腦資訊服務及建構大學電腦網 │ │ │ │ │ │ │ │路經費264,190千元,較上年度減列台灣 │ │ │ │ │ │ │ │學術網路國際與國內骨幹電信電路費用、 │ │ │ │ │ │ │ │網路設備更新、色情網路防制與防毒網路 │ │ │ │ │ │ │ │體系之建構及宣導等經費150,421千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.電子計算機中心業務經費65,467千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列教育行政資訊管理作業經費4, │ │ │ │ │ │ │ │930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.資訊教育基礎建設經費279,984千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列1,186,197千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)減列推動中小學資訊教育總藍圖業務 │ │ │ │ │ │ │ │、教師資訊培訓與辦理宣導、推廣活動 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,004,957千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)減列建置資訊種子學校等經費181,240 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增建構數位化網路學習系統經費140,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增縮短城鄉數位化網路學習落差計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費200,000千元。 │ │ │ │5120010905 │ │ │ │ │ │ │5 │科技教育 │ 747,248│ 899,840│ -152,592│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費9,076千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列約聘僱人員人事費676千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.科技教育行政工作維持費9,732千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.專項科技與人文社會科學及創造力教育改 │ │ │ │ │ │ │ │進計畫經費640,392千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │移由國家科學技術發展基金編列之國家型 │ │ │ │ │ │ │ │計畫經費150,119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強推動學校環境教育及校園環境管理計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費88,048千元,較上年度減列推動永 │ │ │ │ │ │ │ │續發展的綠色學校等經費1,797千元。 │ │ │ │5120010906 │ │ │ │ │ │ │6 │僑民教育 │ 51,297│ 80,388│ -29,091│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.僑民教育行政工作維持費1,685千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.僑生及海外台北學校輔導經費49,612千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列補助學校辦理僑生輔導與 │ │ │ │ │ │ │ │舉辦海外台北學校及正規僑校校長聯席會 │ │ │ │ │ │ │ │議經費等29,091千元。 │ │ │ │5120010907 │ │ │ │ │ │ │7 │僑大先修班行政及管│ 223,890│ 229,105│ -5,215│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理 │ │ │ │1.人員維持費194,390千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費等4,586千元,增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工參加公保與全民健保保險費補助2,164 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列員工退休退職及資遣給付等3, │ │ │ │ │ │ │ │089千元,計淨增667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費9,045千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列保險費、一般事務費及退休退職人 │ │ │ │ │ │ │ │員年終慰問金等1,143千元,增列按日按 │ │ │ │ │ │ │ │件計資酬金等1,200千元,計淨增57千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教學及訓育輔導業務16,955千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │減列水電費、按日按件計資酬金及國外旅 │ │ │ │ │ │ │ │費等4,342千元,增列學生平安保險費、 │ │ │ │ │ │ │ │大陸地區旅費、資訊設備及雜項設備購置 │ │ │ │ │ │ │ │費等1,903千元,計淨減2,439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.校區環境整建3,500千元,較上年度減列3 │ │ │ │ │ │ │ │,500千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)新增各樓館電線、燈具更換防漏及校 │ │ │ │ │ │ │ │舍整修等工程經費2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)新增前校門景觀美化等工程1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)上年度校區各樓館電線、燈具更換與 │ │ │ │ │ │ │ │校區校舍環境整建工程及粉刷等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列7,000千元如數減列。 │ │ │ │5120010908 │ │ │ │ │ │ │8 │國際學術教育交流 │ 653,308│ 602,736│ 50,572│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國際學術教育行政工作維持費1,541千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列一般事務費91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理國際學術教育活動業務經費37,378千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列駐外機構與國內學術教 │ │ │ │ │ │ │ │育團體、學人辦理國際學術教育交流活動 │ │ │ │ │ │ │ │、編印海外學人月刊等經費28,867千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列委託國內大專校院辦理國際高等教育 │ │ │ │ │ │ │ │會議、補助國內學校與駐華機構辦理文教 │ │ │ │ │ │ │ │活動等經費2,940千元,計淨減25,927千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動大專院校教學國際化經費66,724千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列邀請國際知名教育人士來 │ │ │ │ │ │ │ │華訪問及講學經費48,527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國際學術及藝術教育活動經費26,697千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列補助民間學術教育團體邀 │ │ │ │ │ │ │ │請國外知名人士來華從事短期台灣學術研 │ │ │ │ │ │ │ │究,輔導民間學術教育團體、個人及私立 │ │ │ │ │ │ │ │學校於國內外舉辦國際學術及藝術教育活 │ │ │ │ │ │ │ │動等經費9,623千元,增列辦理國際藝術 │ │ │ │ │ │ │ │家於大專校院駐校計畫等經費4,520千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減5,103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.學生國際教育交流計畫266,040千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列220,372千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)減列國際青年學生交流計畫與公費留 │ │ │ │ │ │ │ │學生出國留學等經費220,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)減列輔導國內高中職學校與國外大學 │ │ │ │ │ │ │ │進行語文進修合作計畫經費200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.履行國際學術教育合作協約計畫經費44,9 │ │ │ │ │ │ │ │20千元,較上年度減列辦理東南亞學術聯 │ │ │ │ │ │ │ │盟計畫等經費21,012千元,增列與美國共 │ │ │ │ │ │ │ │同推動傅爾布萊特中美文教合作計畫等經 │ │ │ │ │ │ │ │費438千元,計淨減20,574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.辦理及參加國際學術教育會議經費22,058 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列審查申請出席國際會 │ │ │ │ │ │ │ │議案件等經費28,310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.辦理兩岸學術教育交流活動經費35,950千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列1,578千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)減列派員前往大陸瞭解兩岸學術教育 │ │ │ │ │ │ │ │交流實際運作情形之旅費678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)減列補助學校與文教團體辦理兩岸教 │ │ │ │ │ │ │ │育及學術交流等經費900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.新增吸引外國學生來華留學經費118,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.新增鼓勵高科技及基礎科學人才赴國外 │ │ │ │ │ │ │ │留學經費34,000千元。 │ │ │ │5120011000 │ │ │ │ │ │9 │ │籌設及強化國立教育│ 927,089│ 869,164│ 57,925│本年度預算數927,089千元,係籌建新設之 │ │ │ │機構 │ │ │ │國立臺灣大學醫學院附設兒童醫院、國立教 │ │ │ │ │ │ │ │育研究院、國立海洋科技博物館、國立台東 │ │ │ │ │ │ │ │大學、地震教育園區等籌設規劃、建築工程 │ │ │ │ │ │ │ │及開館,配合教育部所屬新設或改制、轉型 │ │ │ │ │ │ │ │與整併之學校、館所所需之規劃、建築工程 │ │ │ │ │ │ │ │及特殊急需之相關經費,較上年度增列57,9 │ │ │ │ │ │ │ │25千元。 │ │ │ │5120018100 │ │ │ │ │ │10│ │非營業基金 │ 8,641,467│ 8,651,567│ -10,100│ │ │ │ │5120018110 │ │ │ │ │ │ │1 │國立大學校院校務基│ 8,641,467│ 8,651,567│ -10,100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │金 │ │ │ │1.國立台灣大學594,755千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列興建公共衛生學院大樓、化學新研究大 │ │ │ │ │ │ │ │樓及購置圖書儀器設備經費107,843千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國立政治大學356,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列購置圖書儀器設備經費107,299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國立清華大學270,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列購置圖書儀器設備經費40,000千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列購置土地及科技管理學院─台積館新建 │ │ │ │ │ │ │ │工程等經費185,000千元,計淨增145,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國立中興大學290,480千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列購置圖書儀器設備經費4,453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國立成功大學453,036千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列敬業校區研究生宿舍工程、校園人行道 │ │ │ │ │ │ │ │與球場等修築工程及全校停車場、通訊水 │ │ │ │ │ │ │ │電及殘障坡道等公共設施整建工程143,08 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,增列購置圖書儀器設備經費43,82 │ │ │ │ │ │ │ │8千元,計淨減99,256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.國立交通大學187,691千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列工學院工程六館新建工程及購置圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │器設備經費160,857千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.國立中央大學145,532千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列科學五館與工程五館新建工程及購置圖 │ │ │ │ │ │ │ │書儀器設備經費123,888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.國立中山大學177,717千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列購置圖書儀器設備經費88,000千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列海洋科學院第五期新建工程經費72,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減16,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.國立中正大學121,946千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列購置圖書儀器設備經費13,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.國立台灣海洋大學92,079千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置圖書儀器設備經費25,327千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │11.國立陽明大學240,159千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列圖書資訊與研究發展大樓新建工程及購 │ │ │ │ │ │ │ │置圖書儀器設備經費107,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.國立東華大學324,332千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列第三期宿舍與餐廳新建工程及購置圖書 │ │ │ │ │ │ │ │儀器設備經費190,040千元,增列高壓變 │ │ │ │ │ │ │ │電站、工學院大樓及原住民民族學院大樓 │ │ │ │ │ │ │ │新建工程經費170,000千元,計淨減20,04 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │13.國立暨南國際大學396,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置圖書儀器設備經費123,410千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列管理學院大樓、圖書資訊大樓及 │ │ │ │ │ │ │ │人文學院新建工程經費306,000千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增182,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │14.國立台北大學288,628千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列第二棟教學大樓與第一期學生宿舍新建 │ │ │ │ │ │ │ │工程及購置圖書儀器設備經費432,950千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列第三棟教學大樓、行政大樓、社 │ │ │ │ │ │ │ │會科學大樓與地下停車場及運動場新建工 │ │ │ │ │ │ │ │程經費230,000千元,計淨減202,950千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │15.國立嘉義大學657,710千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列購置圖書儀器設備經費178,445千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列綜合教學大樓、圖書資訊大樓與管理 │ │ │ │ │ │ │ │學院大樓新建工程與禮堂及週邊整體景觀 │ │ │ │ │ │ │ │工程經費540,000千元,計淨增361,555千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │16.國立高雄大學400,349千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列圖書資訊大樓、體育健康休閒多功能教 │ │ │ │ │ │ │ │學大樓新建工程與校園全區公共設施後續 │ │ │ │ │ │ │ │工程及購置圖書儀器設備經費325,896千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列法學院大樓與公共設施停車場新 │ │ │ │ │ │ │ │建工程經費341,245千元,計淨增15,349 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │17.國立台灣師範大學214,215千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列校區宿舍整修工程與青田街、雲和 │ │ │ │ │ │ │ │街教室新建工程及購置圖書儀器設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │68,022千元。 │ │ │ │ │ │ │ │18.國立彰化師範大學79,620千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置圖書儀器設備經費27,880千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │19.國立高雄師範大學63,700千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置圖書儀器設備經費15,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │20.國立台灣科技大學373,977千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列校區、校舍、辦公廳舍等整修工程 │ │ │ │ │ │ │ │及購置圖書儀器設備經費62,030千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列第五綜合實習工廠新建工程經費268,97 │ │ │ │ │ │ │ │7千元,計淨增206,947千元。 │ │ │ │ │ │ │ │21.國立台北科技大學333,440千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列運動設施、教學空間、建築物屋頂 │ │ │ │ │ │ │ │整建工程與校區電力設備、空調系統改善 │ │ │ │ │ │ │ │工程及購置圖書儀器設備經費156,885千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列購置第二校區土地及發放地上物 │ │ │ │ │ │ │ │補償費141,185千元,計淨減15,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │22.國立雲林科技大學182,783千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置圖書儀器設備經費18,281千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列技術及職業教育研究大樓新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │經費49,783千元,計淨增31,502千元。 │ │ │ │ │ │ │ │23.國立高雄第一科技大學247,674千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列外語學院教學大樓及綜合教學 │ │ │ │ │ │ │ │大樓新建工程323,790千元,增列購置圖 │ │ │ │ │ │ │ │書儀器設備經費176,527千元,計淨減147 │ │ │ │ │ │ │ │,263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │24.國立高雄應用科技大學371,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置圖書儀器設備經費99,428 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列燕巢校區開發經費及商學院教 │ │ │ │ │ │ │ │學大樓新建工程經費220,000千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增120,572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │25.國立屏東科技大學117,541千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列管理學院大樓、女生宿舍、受訓學 │ │ │ │ │ │ │ │員宿舍新建工程與校園設施、校區變電站 │ │ │ │ │ │ │ │整修工程及購置圖書儀器設備經費121,59 │ │ │ │ │ │ │ │4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │26.國立台北藝術大學32,525千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列音樂廳特殊教室大樓內裝工程與美 │ │ │ │ │ │ │ │術館內裝工程及購置圖書儀器設備經費28 │ │ │ │ │ │ │ │1,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │27.國立台灣藝術大學54,334千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置圖書儀器設備經費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │28.國立台南藝術學院124,360千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置圖書儀器設備經費51,437千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列第二期音樂系館及學生宿舍新建工 │ │ │ │ │ │ │ │程經費84,360千元,計淨增32,923千元。 │ │ │ │ │ │ │ │29.國立體育學院132,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列購置圖書儀器設備經費5,000千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列學生宿舍新建工程經費112,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增107,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │30.國立台灣體育學院85,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列嘉義校區教學大樓新建工程及購置 │ │ │ │ │ │ │ │圖書儀器設備經費71,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │31.國立宜蘭技術學院177,749千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列實驗室與實驗場所整修工程及購置 │ │ │ │ │ │ │ │圖書儀器設備經費72,647千元,增列圖書 │ │ │ │ │ │ │ │資訊大樓新建工程經費120,000千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增47,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │32.國立台北護理學院50,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列共同教學大樓新建工程及購置圖書 │ │ │ │ │ │ │ │儀器設備經費82,665千元。 │ │ │ │ │ │ │ │33.國立聯合技術學院60,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列教學環境設施整修工程及購置圖書 │ │ │ │ │ │ │ │儀器設備經費44,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │34.國立台中技術學院67,777千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置圖書儀器設備經費8,424千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列綜合教學大樓新建工程經費30,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增21,576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │35.國立勤益技術學院72,278千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列球場與校舍整修工程及購置圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │器設備經費48,617千元。 │ │ │ │ │ │ │ │36.國立虎尾技術學院75,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置圖書儀器設備經費1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │37.國立高雄海洋技術學院74,110千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列旗津校區教學綜合實驗大樓新 │ │ │ │ │ │ │ │建工程及購置圖書儀器設備經費167,901 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │38.國立屏東商業技術學院36,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列購置圖書儀器設備經費10,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │39.國立台北師範學院32,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置圖書儀器設備經費6,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │40.國立新竹師範學院31,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置圖書儀器設備經費5,038千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │41.國立台中師範學院33,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置圖書儀器設備經費3,401千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │42.國立台南師範學院35,051千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置圖書儀器設備經費8,846千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │43.國立屏東師範學院31,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置圖書儀器設備經費6,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │44.國立花蓮師範學院31,730千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置圖書儀器設備經費27,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │45.國立台東師範學院36,389千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置圖書儀器設備經費1,911千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │46.國立台北商業技術學院43,104千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置圖書儀器設備經費10,020 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │47.國立高雄餐旅學院106,696千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列第二棟學生宿舍大樓新建工程及購 │ │ │ │ │ │ │ │置圖書儀器設備經費108,304千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │第二實習大樓新建工程85,000千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減23,304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │48.國立澎湖技術學院170,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列體育館與學生活動中心新建工程及 │ │ │ │ │ │ │ │購置圖書儀器設備經費120,000千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列教學大樓新建工程經費160,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │49.國立台中護理專科學校30,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置圖書儀器設備經費5,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │50.國立台南護理專科學校30,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置圖書儀器設備經費5,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │51.國立台灣戲曲專科學校10,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置圖書儀器設備經費2,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │52.上年度國立空中大學購置圖書儀器設備 │ │ │ │ │ │ │ │經費32,330千元,本年度不再編列,如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │5120019800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 466,161│ 466,161│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │5320010000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 731,559│ 759,465│ -27,906│ │ │ │ │5320011100 │ │ │ │ │ │12│ │加強文化與育樂活動│ 731,559│ 759,465│ -27,906│ │ │ │ │5320011101 │ │ │ │ │ │ │1 │加強社會藝術與文化│ 655,536│ 676,682│ -21,146│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │活動 │ │ │ │1.推展社會藝術與文化教育經費14,382千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列補助地方政府推展社會藝 │ │ │ │ │ │ │ │術與文化教育活動、辦理傳統民族藝術與 │ │ │ │ │ │ │ │鄉土藝術文化教育等經費6,744千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.輔導國內演藝團體及國家級演藝團體經費 │ │ │ │ │ │ │ │154,356千元,較上年度增列補助國家音 │ │ │ │ │ │ │ │樂廳交響樂團、實驗國樂團及實驗合唱團 │ │ │ │ │ │ │ │經費25,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.補助國立中正文化中心表演藝術活動經費 │ │ │ │ │ │ │ │300,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.圖書館事業發展三年計畫經費100,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.輔導社會教育機構發展經費86,798千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列建構社會教育機構數位化發 │ │ │ │ │ │ │ │展與改善社會教育機構設施及設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │39,402千元。 │ │ │ │5320011102 │ │ │ │ │ │ │2 │鳳凰谷鳥園行政及推│ 76,023│ 82,783│ -6,760│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │展 │ │ │ │1.人員維持費27,922千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費等3,106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費15,504千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列清潔、環境佈置及雜支等一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │費3,983千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.自然教育推廣與研究發展經費14,478千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列委託辦理園區解說牌製作 │ │ │ │ │ │ │ │費2,193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.動物展示與保育管理經費18,119千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列清潔、環境佈置及雜支等一般 │ │ │ │ │ │ │ │事務費2,522千元。 │ │ │ │7520010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支出 │ 8,278,954│ 8,483,954│ -205,000│ │ │ │ │7520012100 │ │ │ │ │ │13│ │學校教職員暨社教學│ 8,278,954│ 8,483,954│ -205,000│本年度預算數8,278,954千元,係辦理學校 │ │ │ │術研究機構聘任人員│ │ │ │教職員與社會教育、學術研究機構聘任人員 │ │ │ │退休撫卹給付 │ │ │ │退休撫卹給付經費,較上年度減列各國立高 │ │ │ │ │ │ │ │級中等學校公務人員屬於適用退撫舊制年資 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費與適用新、舊制公務人員之一次退 │ │ │ │ │ │ │ │休金及公保養老給付優惠存款利息差額205, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │0021710000 │ │ │ │ │2 │ │ │國立中國醫藥研究所│ 173,732│ 174,040│ -308│ │ │ │ │7121710000 │ │ │ │ │ │ │ │醫療保健支出 │ 173,732│ 174,040│ -308│ │ │ │ │7121710100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 79,618│ 81,293│ -1,675│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費52,636千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費等921千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費24,282千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置資訊設備經費、印刷費與國內 │ │ │ │ │ │ │ │旅費等1,154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業維持費2,700千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列購置資訊設備經費400千元。 │ │ │ │7121711000 │ │ │ │ │ │2 │ │研究及實驗 │ 69,664│ 72,597│ -2,933│ │ │ │ │7121711020 │ │ │ │ │ │ │1 │藥物研究與實驗及中│ 65,563│ 67,622│ -2,059│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │藥養護植栽 │ │ │ │1.藥物研究與實驗經費61,441千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列委託國內外學術機構辦理藥物藥性 │ │ │ │ │ │ │ │成分等研究計畫與購買供實驗用化學藥品 │ │ │ │ │ │ │ │、藥材及國內旅費等經費1,657千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.藥物鑑定業務500千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中藥植栽及養護經費3,622千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列製作藥園告示牌及解說牌等經費40 │ │ │ │ │ │ │ │2千元。 │ │ │ │7121711021 │ │ │ │ │ │ │2 │專著及提要編印 │ 3,000│ 3,752│ -752│本年度預算數3,000千元,係整理中醫藥典 │ │ │ │ │ │ │ │籍,重新編譯與解釋中國醫藥名著,編印中 │ │ │ │ │ │ │ │國醫藥雜誌及發表中醫藥實驗報告等所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度減列編著完成之中醫藥典籍印 │ │ │ │ │ │ │ │刷費與中醫藥雜誌之審稿、校對及印刷費等 │ │ │ │ │ │ │ │752千元。 │ │ │ │7121711022 │ │ │ │ │ │ │3 │中醫學研究 │ 1,101│ 1,223│ -122│本年度預算數1,101千元,係辦理中醫學術 │ │ │ │ │ │ │ │研討會、中醫現況調查及中醫實驗等業務經 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度減列辦理中醫學術研討會等經 │ │ │ │ │ │ │ │費122千元。 │ │ │ │7121719000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 24,300│ 20,000│ 4,300│ │ │ │ │7121719002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 24,300│ 20,000│ 4,300│成立國家藥園,總工程費 115,000千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 6年辦理,除87年度至91年度預算已編列90 │ │ │ │ │ │ │ │,700千元外,本年度續編最後一年經費24,3 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度增列4,300千元。 │ │ │ │7121719800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 150│ 150│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0021720000 │ │ │ │ │3 │ │ │國立編譯館 │ 149,318│ 167,562│ -18,244│ │ │ │ │5121720000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 149,318│ 167,562│ -18,244│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5121720100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 103,280│ 111,512│ -8,232│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費67,246千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費5,690千元,增列員工參 │ │ │ │ │ │ │ │加公保、勞保及全民健保保險費補助620 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減5,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費32,580千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費、房屋建築修繕費與一般事 │ │ │ │ │ │ │ │務費等8,281千元,以及一般辦公設備購 │ │ │ │ │ │ │ │置費1,200千元,增列辦公設備、電梯、 │ │ │ │ │ │ │ │空調及機電等設施維護費5,300千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減4,181千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理及維持費2,030千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列購置電腦應用軟體430千元及軟硬體 │ │ │ │ │ │ │ │設備維護費365千元,合共增列795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.停車場及會議場所開放維持費1,424千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列雇用管理人員經費224千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5121721000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 45,359│ 55,371│ -10,012│ │ │ │ │5121721035 │ │ │ │ │ │ │1 │教科用書編審及印行│ 32,965│ 33,877│ -912│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │督導 │ │ │ │1.高中教科書審查經費12,875千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列因送審教科書數量減少之審查費24 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國中教科書修訂及審查經費162千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列因須修訂及審查之教科書數量 │ │ │ │ │ │ │ │減少之審查費338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國小教科書修訂經費130千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列因須修訂之教科書數量減少之審查費 │ │ │ │ │ │ │ │70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.高職教科書審查經費11,665千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列因送審教科書數量減少之審查費96 │ │ │ │ │ │ │ │4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.教科書印行督導經費5,233千元,因實施 │ │ │ │ │ │ │ │九年一貫課程,部編本印製圖書種類逐年 │ │ │ │ │ │ │ │遞減,較上年度減列視障教科書印製經費 │ │ │ │ │ │ │ │707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.重編中國語文教材經費2,900千元,因作 │ │ │ │ │ │ │ │者完稿數量增加,較上年度增列書稿印製 │ │ │ │ │ │ │ │、校對及配發等經費1,407千元。 │ │ │ │5121721036 │ │ │ │ │ │ │2 │學術著作編譯印行 │ 5,094│ 17,750│ -12,656│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.大學用書印製經費700千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列因印製數量減少之印製費2,229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.世界學術著作印製經費580千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列因印製數量減少之書稿印製費1,06 │ │ │ │ │ │ │ │6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中華叢書印製經費1,224千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列因印製數量減少之書稿印製費7,604 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人文社會科學書籍印製經費550千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列因印製數量減少之印製費882 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.編印優良連環圖畫經費2,040千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列因印製計畫中止之書稿印製費1, │ │ │ │ │ │ │ │015千元,增列依本館優良連環圖畫獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │要點發放之競賽獎助金140千元,計淨減8 │ │ │ │ │ │ │ │75千元。 │ │ │ │5121721037 │ │ │ │ │ │ │3 │工具用書編印 │ 7,300│ 3,744│ 3,556│本年度預算數7,300千元,較上年度減列各 │ │ │ │ │ │ │ │類科學名詞與辭典審查委員出席費及交通補 │ │ │ │ │ │ │ │助費1,776千元,增列因印製數量增加之書 │ │ │ │ │ │ │ │稿印製等經費5,332千元,計淨增3,556千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5121729800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 679│ 679│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021730000 │ │ │ │ │4 │ │ │國家圖書館 │ 373,049│ 378,997│ -5,948│ │ │ │ │5321730000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 373,049│ 378,997│ -5,948│ │ │ │ │5321730100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 257,260│ 258,165│ -905│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費138,015千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費694千元,增列員工薪資晉級 │ │ │ │ │ │ │ │差額及參加全民健保保險費補助等3,029 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增2,335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費46,659千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費、郵資、設施及機械設備養 │ │ │ │ │ │ │ │護費等4,465千元,增列屋頂防水、隔熱 │ │ │ │ │ │ │ │及排水等修繕費4,500千元,計淨增35千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業維持費52,274千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列電腦周邊設備耗材、設施及機械設備養 │ │ │ │ │ │ │ │護費等5,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國家典藏數位化計畫20,312千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列委外辦理典藏資料建檔及掃瞄等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,739千元。 │ │ │ │5321731000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 101,737│ 109,487│ -7,750│ │ │ │ │5321731020 │ │ │ │ │ │ │1 │書刊採訪 │ 49,491│ 51,533│ -2,042│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.書刊採訪經費33,948千元,係辦理圖書資 │ │ │ │ │ │ │ │料之徵集、選購及登錄等事項,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列印刷費及事務設備維護費等320千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圖書館事業輔導經費2,644千元,係辦理 │ │ │ │ │ │ │ │圖書館輔導與合作等業務,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │印刷費等293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國際書號業務5,208千元,係辦理全國出 │ │ │ │ │ │ │ │版品標準書號、預行編目業務及書目網路 │ │ │ │ │ │ │ │合作事宜,較上年度減列印刷費及僱用臨 │ │ │ │ │ │ │ │時工工資等577千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.期刊管理服務5,280千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │印刷費及僱用臨時工工資等585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.政府資訊管理服務2,411千元,係辦理政 │ │ │ │ │ │ │ │府出版品、公報之典藏及閱覽查詢服務, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列印刷費及僱用臨時工工資等 │ │ │ │ │ │ │ │267千元。 │ │ │ │5321731021 │ │ │ │ │ │ │2 │書刊編目 │ 7,367│ 8,188│ -821│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.書刊編目經費4,619千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │書目建檔費、設施及機械設備養護費等51 │ │ │ │ │ │ │ │6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圖書館事業研究發展經費1,947千元,係 │ │ │ │ │ │ │ │辦理全國圖書館事業與各項規範標準之規 │ │ │ │ │ │ │ │劃、研訂及推廣事項,較上年度減列教育 │ │ │ │ │ │ │ │訓練費及印刷費等216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.書目資訊中心業務801千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列印刷費、僱用臨時工工資及雜支等89千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5321731022 │ │ │ │ │ │ │3 │書刊閱覽及典藏 │ 23,200│ 25,773│ -2,573│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.書刊閱覽經費11,846千元,係辦理圖書資 │ │ │ │ │ │ │ │料之典藏、閱覽及推廣服務等事項,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列印刷費、設施及機械設備養護費 │ │ │ │ │ │ │ │、國內旅費等1,316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.書刊典藏經費6,122千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │印刷費等678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書資訊服務經費1,554千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列一般事務費等172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.館藏圖書參考諮詢服務業務經費3,678千 │ │ │ │ │ │ │ │元,係辦理館藏圖書參考諮詢及編製專題 │ │ │ │ │ │ │ │目錄索引等事項,較上年度減列購置影印 │ │ │ │ │ │ │ │紙、碳粉等事務用品及印刷費等407千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5321731023 │ │ │ │ │ │ │4 │出版品交換 │ 12,184│ 13,483│ -1,299│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.出版品交換經費10,690千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列辦理國內外圖書交換所需郵資等1,030 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.參加國際會議及書展經費1,494千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列國外旅費及運費等269千元。 │ │ │ │5321731024 │ │ │ │ │ │ │5 │漢學研究 │ 9,495│ 10,510│ -1,015│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.漢學研究經費9,462千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │電話費、僱用臨時工工資及印刷費等1,01 │ │ │ │ │ │ │ │5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.參加漢學書展經費33千元,與上年度同。 │ │ │ │5321739000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 13,207│ 10,500│ 2,707│ │ │ │ │5321739019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 13,207│ 10,500│ 2,707│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置圖書館自動化主機與周邊設備、磁碟 │ │ │ │ │ │ │ │陣列及網路設備等經費2,707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換監視器、傳真機、視聽設備、護貝機 │ │ │ │ │ │ │ │、電子秤、閱覽室桌椅、書架及改善閱覽 │ │ │ │ │ │ │ │區照明設備等6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換400噸冷凍空調主機一部4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度更新自動滅火系統、汰換老舊書架 │ │ │ │ │ │ │ │與寄物櫃、購置伺服器、個人電腦、印表 │ │ │ │ │ │ │ │機、磁碟陣列及其他相關週邊設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列10,500千元如數減列。 │ │ │ │5321739800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 845│ 845│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021740000 │ │ │ │ │5 │ │ │國立歷史博物館 │ 184,993│ 186,357│ -1,364│ │ │ │ │5321740000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 184,993│ 186,357│ -1,364│ │ │ │ │5321740100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 94,607│ 92,800│ 1,807│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費80,766千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費420千元,員工加班費580 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列員工參加全民健保保險費補助 │ │ │ │ │ │ │ │1,000千元,增減互抵後與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費12,341千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列全館消防安全設施更新及補強等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,807千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理作業維持費1,500千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │5321740200 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 90,286│ 93,457│ -3,171│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.歷史文物之研究與推廣9,668千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列進行台灣地區歷史考古業務等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.歷史文物之展覽與推廣24,950千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列印刷等一般事務費643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.歷史文物保存與修復22,771千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列歷史文物典藏電腦化計畫1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列辦理館藏文物藝術品綜合保險費 │ │ │ │ │ │ │ │等1,211千元,計淨減289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.歷史文物教育與推廣7,600千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列公務使用之消耗品等250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.館務業務共同作業維持費17,240千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.國家歷史文物數位典藏計畫8,057千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列購置備份主機及建置共通性 │ │ │ │ │ │ │ │資料庫61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度文化資產研究保存與推廣計畫業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列3,500千元如數減列。 │ │ │ │5321749800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 100│ 100│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021750000 │ │ │ │ │6 │ │ │國立臺灣科學教育館│ 920,996│ 1,009,493│ -88,497│ │ │ │ │5321750000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 920,996│ 1,009,493│ -88,497│ │ │ │ │5321750100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 58,863│ 52,135│ 6,728│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費43,525千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費1,090千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費254千元及技工2人退職金2,807千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列員工參加全民健保保險費補助617 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減3,534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費3,775千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列汽車油料及保險等經費273千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列租賃公務車輛租金240千元,計淨減3 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業維持費1,268千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增新館搬遷費及正式營運前水電及通訊 │ │ │ │ │ │ │ │費10,295千元。 │ │ │ │5321751000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 61,873│ 40,498│ 21,375│ │ │ │ │5321751020 │ │ │ │ │ │ │1 │儀具模型研究及實驗│ 14,528│ 10,229│ 4,299│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.科學模具研製經費1,174千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列模具製作費等130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.舉辦九年一貫課程教師研習營經費 1,200 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.科學實驗及教學經費1,780千元,係提供 │ │ │ │ │ │ │ │各國中、高中實驗器材及設施並安排實驗 │ │ │ │ │ │ │ │活動與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.科學研習活動經費2,291千元,係於暑假 │ │ │ │ │ │ │ │期間辦理國民中小學學生及老師實際動手 │ │ │ │ │ │ │ │操作或實驗觀察各項儀器模具之研習活動 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列國內旅費123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.科學演示教學經費5,000千元,係辦理星 │ │ │ │ │ │ │ │象與顯微放映教學,利用顯微鏡、顯微投 │ │ │ │ │ │ │ │影機及幻燈片等,解說生物之生命現象, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列科學劇場放映經費4,621千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.國際科技展覽經費 3,083千元,係選拔國 │ │ │ │ │ │ │ │中三年級至高中三年級學生,前往美國等 │ │ │ │ │ │ │ │國家參加國際科學展覽活動,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列國外旅費69千元。 │ │ │ │5321751021 │ │ │ │ │ │ │2 │科學展覽及演示 │ 28,385│ 18,909│ 9,476│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.舉辦全國中小學科學展覽會經費11,230千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列學生參展作品說明板製 │ │ │ │ │ │ │ │作經費等 622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理科學之旅經費 470千元,係聘請專家 │ │ │ │ │ │ │ │學者帶領民眾到戶外探索自然科學世界之 │ │ │ │ │ │ │ │奧祕,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理科學專題展覽經費 8,485千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列配合新館開幕舉辦科學特別展覽 │ │ │ │ │ │ │ │及水電、維護費4,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.多功能科學巡迴展經費 5,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列新購科學教育巡迴車七輛所需油 │ │ │ │ │ │ │ │料、保險及維護等經費3,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.舉辦科學育樂展經費 1,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列實驗材料費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.舉辦生活科學環境教育活動經費 2,200千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列辦理自然探索活動經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度科學影片放映經費業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 128千元如數減列。 │ │ │ │5321751022 │ │ │ │ │ │ │3 │科學教育推廣 │ 18,960│ 11,360│ 7,600│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.發行科學研習月刊及館訊經費 4,554千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列發行科學研習月刊印製費 │ │ │ │ │ │ │ │560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.科學資訊展示及軟體製作經費537千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理大眾科學講座經費2,369千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列減少辦理場次經費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.九年一貫科學教育輔助教材1,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列教材編稿及宣導等經費700 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增新館之網路管理經費5,000千元,係 │ │ │ │ │ │ │ │搬遷新館後增設網路資訊專線、辦理教育 │ │ │ │ │ │ │ │訓練及購置程式設計套裝軟體等。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增科學教育推廣圖書管理經費5000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,係購置有關科學史、科學教育工具書、 │ │ │ │ │ │ │ │科學家傳記及通俗科學等圖書所需經費。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度科學攝影及玩具展覽經費業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列2,050千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度舉行全國中小學科學想像畫展經費 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列450千元如數減列。 │ │ │ │5321759000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 800,000│ 916,600│ -116,600│ │ │ │ │5321759002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 800,000│ 916,600│ -116,600│國立台灣科學教育館遷建新館工程,屬特殊 │ │ │ │ │ │ │ │建築,總工程費4,863,380千元,分9年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │,除85年度至91年度預算已編列3,067,153 │ │ │ │ │ │ │ │千元外,本年度續編第8年經費800,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列116,600千元。 │ │ │ │5321759800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 260│ 260│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021760000 │ │ │ │ │7 │ │ │國立教育資料館 │ 83,199│ 87,841│ -4,642│ │ │ │ │5321760000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 83,199│ 87,841│ -4,642│ │ │ │ │5321760100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 43,365│ 43,236│ 129│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費30,687千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費781千元,減列加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │費379千元,合共減列1,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費4,810千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置視聽器材設備經費337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業維持費7,868千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列建置全國網路教育資源中心五年業務發 │ │ │ │ │ │ │ │展計畫經費1,626千元。 │ │ │ │5321760200 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 39,331│ 42,902│ -3,571│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教育資料蒐集與與研究經費15,197千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列蒐集各項教育資料、編印各 │ │ │ │ │ │ │ │類教育書刊及推展終身學習等經費1,373 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教育政策之宣導與推廣經費7,398千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列充實教育資料展示中心書籍 │ │ │ │ │ │ │ │及刊物等經費666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.視聽教育經費16,736千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │製作、購置及複製各類教學媒體等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │532千元。 │ │ │ │5321769000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 1,200│ -1,200│ │ │ │ │5321769002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ -│ 1,200│ -1,200│上年度館舍整建及修繕等工程預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列1,200千元如數減列。 │ │ │ │5321769800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 503│ 503│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021770000 │ │ │ │ │8 │ │ │國立臺灣藝術教育館│ 99,835│ 109,192│ -9,357│ │ │ │ │5321770000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 99,835│ 109,192│ -9,357│ │ │ │ │5321770100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 44,772│ 44,537│ 235│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費32,892千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費894千元,減列加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │費631千元,增列員工參加全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助280千元,合共減列1,245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費11,150千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費、設施維護費及國內旅費等 │ │ │ │ │ │ │ │1,430千元,增列本館回溯檔案電子目錄 │ │ │ │ │ │ │ │建檔及辦公室搬遷費等2,820千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增1,390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業維持費730千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │購置印表機及伺服器硬碟、記憶體擴充等 │ │ │ │ │ │ │ │電腦週邊設備經費90千元。 │ │ │ │5321771000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 51,932│ 60,074│ -8,142│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.藝術教育研究與推廣經費30,033千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理主題展、合辦展及全國美 │ │ │ │ │ │ │ │展等相關經費10,441千元,增列委辦有關 │ │ │ │ │ │ │ │藝術教育之研究經費3,000千元,計淨減7 │ │ │ │ │ │ │ │,441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.藝術教育展覽及演出經費21,899千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列減少辦理演出活動經費701千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5321779000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 3,000│ 4,450│ -1,450│ │ │ │ │5321779019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 3,000│ 4,450│ -1,450│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換藝術教育資源數位資料庫數位語音設 │ │ │ │ │ │ │ │備及冷氣機等經費3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換中正藝廊與演藝廳藝術教育資 │ │ │ │ │ │ │ │源數位資料庫硬體設備及戶外舞台音響設 │ │ │ │ │ │ │ │備、舞台燈光系統設備等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列4,450千元如數減列。 │ │ │ │5321779800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 131│ 131│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021780000 │ │ │ │ │9 │ │ │國立國父紀念館 │ 270,643│ 263,079│ 7,564│ │ │ │ │5321780000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 270,643│ 263,079│ 7,564│ │ │ │ │5321780100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 216,942│ 216,914│ 28│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費180,848千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費4,981千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費2,428千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助200千元及技工、工友退職 │ │ │ │ │ │ │ │給付5,155千元,計淨減2,054千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費21,294千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國內旅費18千元,增列廁所維修及 │ │ │ │ │ │ │ │公文建檔等經費800千元,計淨增782千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.機電設施保養經費8,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列機電設施養護費800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.中山公園設施及景觀維護經費4,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.館務資訊及諮詢服務經費1,900千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列購置掃瞄器等電腦設備經費50 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │5321781000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 22,755│ 21,034│ 1,721│ │ │ │ │5321781020 │ │ │ │ │ │ │1 │接待服務 │ 1,757│ 1,757│ -│本年度預算數1,757千元,係接待與服務來 │ │ │ │ │ │ │ │館參觀之外賓及民眾所需經費,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5321781021 │ │ │ │ │ │ │2 │館務活動 │ 20,998│ 19,277│ 1,721│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.藝文活動經費12,707千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │國內外旅費31千元,增列充實國父孫中山 │ │ │ │ │ │ │ │先生相關史料、著作、論述及辦理研習活 │ │ │ │ │ │ │ │動等經費1,200千元,計淨增1,169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.展覽活動經費8,291千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │國內旅費48千元,增列辦理國父史蹟語音 │ │ │ │ │ │ │ │導覽系統計畫經費600千元,計淨增552千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5321782000 │ │ │ │ │ │3 │ │中山樓樓務管理 │ 13,046│ 12,231│ 815│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費5,558千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國內旅費6千元,增列整修館藏書 │ │ │ │ │ │ │ │畫及園藝外包等經費821千元,計淨增815 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.機電設施維持經費1,407千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.接待工作維持費416千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.大樓環境與警衛工作維持費5,665千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │5321789000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 17,000│ 12,000│ 5,000│ │ │ │ │5321789002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 17,000│ 12,000│ 5,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.分期改善國父紀念館公共安全設施等經費 │ │ │ │ │ │ │ │17,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度分期改善國父紀念館公共安全、空 │ │ │ │ │ │ │ │間設施與中山樓汰換窗簾及紗窗等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列12,000千元如數減列。 │ │ │ │5321789800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 900│ 900│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021790000 │ │ │ │ │10│ │ │國立中正紀念堂管理│ 214,131│ 212,635│ 1,496│ │ │ │ │處 │ │ │ │ │ │ │ │5321790000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 214,131│ 212,635│ 1,496│ │ │ │ │5321790100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 196,997│ 195,449│ 1,548│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費159,850千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精減之人事費4,561千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費927千元,合共減列5,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費34,147千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列水電費、設施及機械設備養護費等 │ │ │ │ │ │ │ │5,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊業務經費3,000千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │購置伺服器硬體設備等經費1,056千元。 │ │ │ │5321790200 │ │ │ │ │ │2 │ │處務業務 │ 9,384│ 7,436│ 1,948│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.文教服務經費5,714千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │終身學習班與志工訓練等講師鐘點費、志 │ │ │ │ │ │ │ │工訓練費用及辦理兒童教育活動相關業務 │ │ │ │ │ │ │ │費等2,428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.展覽活動經費1,868千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │設施及機械設備養護費1,247千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │舉辦展覽及教育藝文活動等經費1,094千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書館管理經費1,802千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列設施與機械設備養護費、購置圖書及期 │ │ │ │ │ │ │ │刊等327千元。 │ │ │ │5321799000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 7,000│ 9,000│ -2,000│ │ │ │ │5321799002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 7,000│ 6,000│ 1,000│本年度預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.中正藝廊及牌樓整修等工程經費7,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度中正紀念堂內、三層平台排水系統 │ │ │ │ │ │ │ │及伸縮縫整修等工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │6,000千元如數減列。 │ │ │ │5321799019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ -│ 3,000│ -3,000│上年度汰換掃地車、割草機、公廁電源管線 │ │ │ │ │ │ │ │及環境學習中心購置視聽硬體設備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列3,000千元如數減列。 │ │ │ │5321799800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 750│ 750│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021800000 │ │ │ │ │11│ │ │國立自然科學博物館│ 605,635│ 575,643│ 29,992│ │ │ │ │5321800000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 605,635│ 575,643│ 29,992│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5321800100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 347,663│ 386,886│ -39,223│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費254,483千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費17,000千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費6,967千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助1.000千元,計淨減22,967 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,043千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列消耗品及國內旅費等175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.觀眾服務經費83,137千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │水電費、清潔與消毒費、廣告媒體宣傳費 │ │ │ │ │ │ │ │及全館設施修繕維護費等9,581千元,更 │ │ │ │ │ │ │ │新空調儲冰槽等經費6,500千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │列16,081千元。 │ │ │ │5321801000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 256,972│ 187,757│ 69,215│ │ │ │ │5321801020 │ │ │ │ │ │ │1 │自然物蒐集研究 │ 32,024│ 34,604│ -2,580│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.動物學組經費8,855千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │委外製作標本經費及國內旅費等771千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.植物學組經費6,576千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │委外製作標本經費、實驗耗材費及國內旅 │ │ │ │ │ │ │ │費等737千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地質學組經費9,828千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │岩石研磨耗材及國內外旅費等471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人類學組經費4,570千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │田野僱工費、標本處理耗材及國內旅費等 │ │ │ │ │ │ │ │405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.典藏管理組經費2,195千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列光碟數位化委外製作費及國內旅費等19 │ │ │ │ │ │ │ │6千元。 │ │ │ │5321801021 │ │ │ │ │ │ │2 │科學教育推廣 │ 70,886│ 60,239│ 10,647│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.科學教育推廣經費34,908千元,係辦理科 │ │ │ │ │ │ │ │學教育活動與推廣、運用義工人力及編印 │ │ │ │ │ │ │ │出版品等所需經費,其中500千元以出借 │ │ │ │ │ │ │ │演講廳場地之收入支應,較上年度減列編 │ │ │ │ │ │ │ │印出版品及購置演示教具等經費1,856千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列展場人力委外經費16,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增14,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.植物公園營運經費35,978千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列植栽養護及各項耗材等經費3,497千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5321801022 │ │ │ │ │ │ │3 │資訊展示及資料處理│ 28,631│ 27,858│ 773│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書管理經費1,796千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │圖書、期刊裝訂與編目之耗材費及國內出 │ │ │ │ │ │ │ │差旅費等148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電腦管理經費8,529千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │購置電腦軟體及電腦耗材等635千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國家典藏數位化計畫經費18,306千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列購置多媒體資料庫整合工具與 │ │ │ │ │ │ │ │數位典藏及蒐藏管理系統整合作業平台等 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,556千元。 │ │ │ │5321801023 │ │ │ │ │ │ │4 │自然科學展示研究及│ 120,889│ 65,056│ 55,833│本年度預算數120,889千元,係自然科學展 │ │ │ │企劃 │ │ │ │示業務及劇場營運經費,其中12,000千元以 │ │ │ │ │ │ │ │舉辦大型特展所收門票收入支應,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理大型特展及展場設備維修等經費5, │ │ │ │ │ │ │ │295千元,增列更新展覽場視聽設備、電腦 │ │ │ │ │ │ │ │設備及展示模型等經費61,128千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │55,833千元。 │ │ │ │5321801024 │ │ │ │ │ │ │5 │地震教育園區 │ 4,542│ -│ 4,542│本科目係新增,本年度預算數4,542千元, │ │ │ │ │ │ │ │為九二一地震教育園區地震影像館辦理科學 │ │ │ │ │ │ │ │教育展示活動所需業務費,機電設施與庭園 │ │ │ │ │ │ │ │維護費,購置電腦設備、辦公設備及視聽設 │ │ │ │ │ │ │ │備等經費。 │ │ │ │5321809800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 1,000│ 1,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021810000 │ │ │ │ │12│ │ │國立科學工藝博物館│ 295,026│ 305,703│ -10,677│ │ │ │ │5321810000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 295,026│ 305,703│ -10,677│ │ │ │ │5321810100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 199,413│ 208,742│ -9,329│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 117,311千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費等 920千元,增列員工參加全 │ │ │ │ │ │ │ │民健保保險費補助 1,171千元,計淨增 2 │ │ │ │ │ │ │ │51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費82,102千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一次性公共藝術陸橋前置規劃費、 │ │ │ │ │ │ │ │水電費及房屋建築修繕費等 9,580千元。 │ │ │ │5321811000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 95,113│ 96,461│ -1,348│ │ │ │ │5321811001 │ │ │ │ │ │ │1 │展示企劃與研究 │ 40,499│ 36,679│ 3,820│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.展示企劃研究經費16,209千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理特展之展示設施製作費及國內外 │ │ │ │ │ │ │ │旅費 2,673千元,增列更新常設展示設施 │ │ │ │ │ │ │ │之設計及製作經費 6,000千元;委託研究 │ │ │ │ │ │ │ │展示更新技術經費 500千元,計淨增 3,8 │ │ │ │ │ │ │ │27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.展示場維護及更新經費 5,253千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國內旅費12千元。。 │ │ │ │ │ │ │ │3.立體電影院及多媒體劇場維持經費19,037 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列教育訓練費及國內旅 │ │ │ │ │ │ │ │費25千元,增列國外旅費30千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 5千元。 │ │ │ │5321811002 │ │ │ │ │ │ │2 │公共事務及導覽業務│ 16,515│ 18,415│ -1,900│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公共事務經費12,745千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理敦親睦鄰活動及庭園維護等經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │30千元,增列公共關係行銷及宣傳等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 252千元,計淨減 778千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.導覽業務經費 3,770千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │語音導覽系統租金、國外旅費及戶外科技 │ │ │ │ │ │ │ │展示冷光工程等經費 1,122千元。 │ │ │ │5321811003 │ │ │ │ │ │ │3 │圖書視聽推廣及資訊│ 11,469│ 12,567│ -1,098│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │展示處理 │ │ │ │1.圖書視聽管理及推廣經費 2,155千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列圖書資料編目、購置錄影帶及 │ │ │ │ │ │ │ │國內旅費等經費 175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資訊管理及系統建置經費 9,314千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列開發行政資訊管理系統及國內 │ │ │ │ │ │ │ │旅費等經費 1,268千元,增列購置電腦軟 │ │ │ │ │ │ │ │體及印表機等經費 345千元,計淨減 923 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5321811004 │ │ │ │ │ │ │4 │科技教育之推廣 │ 18,235│ 19,817│ -1,582│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.科技教育活動之推廣經費 4,772千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理教師研習、戶外活動及國 │ │ │ │ │ │ │ │內旅費 295千元,增列辦理專題演講與教 │ │ │ │ │ │ │ │師研習活動講師費及國外旅費 165千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教材教具研製開發經費 5,161千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列研製教材教具、編印科技教育資 │ │ │ │ │ │ │ │料彙編及「科技博物」雙月刊經費等 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教室及實驗室設備經費 5,300千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.義工與工讀生訓練及管理經費 3,002千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列舉辦義工表揚與聯誼活動 │ │ │ │ │ │ │ │經費及國內旅費 133千元。 │ │ │ │5321811005 │ │ │ │ │ │ │5 │科技文物蒐藏研究 │ 8,395│ 8,983│ -588│本年度預算數 8,395千元,係科技文物蒐藏 │ │ │ │ │ │ │ │制度之規劃及研擬,蒐藏品之利用、外借與 │ │ │ │ │ │ │ │保管維護,建置蒐藏庫、儲放櫃及環境監控 │ │ │ │ │ │ │ │設備,蒐集與購置文物及舉辦學術研討會等 │ │ │ │ │ │ │ │經費,較上年度減列購置文物蒐藏設備及辦 │ │ │ │ │ │ │ │理研討會等經費 1,584千元,增列國外旅費 │ │ │ │ │ │ │ │、勘查與收集資料所需國內旅費及委託研究 │ │ │ │ │ │ │ │文物之蒐藏計畫經費等 996千元,計淨減58 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │5321819800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 500│ 500│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021830000 │ │ │ │ │13│ │ │國立海洋生物博物館│ 181,202│ 216,546│ -35,344│ │ │ │ │5321830000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 181,202│ 216,546│ -35,344│ │ │ │ │5321830100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 99,621│ 99,849│ -228│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費76,422千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費1,352千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費198千元,增列員工退休退職及資遣 │ │ │ │ │ │ │ │給付952千元及員工參加全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助370千元,計淨減228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費23,199千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │5321831000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 81,457│ 116,573│ -35,116│ │ │ │ │5321831001 │ │ │ │ │ │ │1 │博物館企劃及研究 │ 30,084│ 30,084│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.主題研究與高級人才培育計畫經費13,851 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.世界橈足類學術研究1,150千元,較上度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理國際學術研討會經費300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.生物科技研究15,083千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │生物技術新科技研發經費等300千元。 │ │ │ │5321831002 │ │ │ │ │ │ │2 │展示企劃與研究 │ 6,940│ 6,973│ -33│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.典藏及標本製作經費3,690千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列製作標本藥品耗材經費等30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.臨時展示廳企劃經費3,250千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列業務費3千元。 │ │ │ │5321831003 │ │ │ │ │ │ │3 │生物馴養及研究 │ 8,510│ 8,557│ -47│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.水族生物馴養5,380千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │水族生物用餌料等經費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.魚病及檢疫研究3,130千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列檢疫用藥品等經費24千元。 │ │ │ │5321831004 │ │ │ │ │ │ │4 │科教企劃與研究 │ 10,937│ 11,299│ -362│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.海洋教育活動之推廣4,219仟元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦理海洋教育活動經費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.社區及社會服務業務1,800千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列補助弱勢團體到館參觀等經費54千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.海洋生物本土化教材企劃1,918千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列編印解說教材經費212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.教材教具研發3,000千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理宣傳教育活動及製作教具等經費10千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5321831005 │ │ │ │ │ │ │5 │工務機電維護 │ 15,500│ 7,454│ 8,046│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.營運監測經費12,448千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │監測環境變化對生態影響與辦理機電、空 │ │ │ │ │ │ │ │調及消防設備維修等經費7,838千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.委託民間經營專案管理3,052千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列館內業務委託民間經營之研究等 │ │ │ │ │ │ │ │經費208千元。 │ │ │ │5321831006 │ │ │ │ │ │ │6 │圖書視聽推廣及資訊│ 9,486│ 52,206│ -42,720│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │業務 │ │ │ │1.資訊業務2,450千元,較上年度減列建置 │ │ │ │ │ │ │ │全館票務及導覽等資訊系統經費46,996千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圖書視聽業務7,036千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │購置期刊及圖書等經費4,276千元。 │ │ │ │5321839800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 124│ 124│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021840000 │ │ │ │ │14│ │ │國立臺灣史前文化博│ 142,926│ 148,688│ -5,762│ │ │ │ │物館 │ │ │ │ │ │ │ │5321840000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 142,926│ 148,688│ -5,762│ │ │ │ │5321840100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 90,506│ 95,392│ -4,886│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費45,658千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費901千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助461千元,計淨減440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費44,848千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國內旅費及水電等一般事務費4,44 │ │ │ │ │ │ │ │6千元。 │ │ │ │5321842000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 52,220│ 53,296│ -1,076│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.展示推廣教育活動與公共服務活動之規劃 │ │ │ │ │ │ │ │及推動業務5,878千元,較上年度減列國 │ │ │ │ │ │ │ │內旅費、辦理展示教育活動之教具與教材 │ │ │ │ │ │ │ │製作及文宣印製費、公共服務活動之義工 │ │ │ │ │ │ │ │導覽解說訓練費、參觀手冊及簡介印製費 │ │ │ │ │ │ │ │等731千元,增列國外旅費40千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資訊管理業務475千元,較上年度減列規 │ │ │ │ │ │ │ │劃推動資訊系統所需教育訓練鐘點費及維 │ │ │ │ │ │ │ │護等經費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務8, │ │ │ │ │ │ │ │452千元,較上年度減列國內旅費及一般 │ │ │ │ │ │ │ │事務費552千元,增列購置圖書及標本等 │ │ │ │ │ │ │ │經費4,000千元,計淨增3,448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.卑南文化公園園區管理業務14,263千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列國內旅費、教育訓練費及水 │ │ │ │ │ │ │ │電等經費1,454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.工務機電管理經費23,152千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國內旅費與水電、消防、空調、戶外 │ │ │ │ │ │ │ │景觀設備及附屬公園之保養維護費等2,32 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │5321849800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 200│ -│ 200│編列第一預備金如列數。 │ │ │ │0021850000 │ │ │ │ │15│ │ │國立中央圖書館臺灣│ 799,508│ 505,268│ 294,240│ │ │ │ │分館 │ │ │ │ │ │ │ │5321850000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 799,508│ 505,268│ 294,240│ │ │ │ │5321850100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 69,161│ 70,624│ -1,463│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費58,022千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費417千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助183千元,計淨減234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費8,861千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費及購置冷氣機、影印機 │ │ │ │ │ │ │ │等經費830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書館業務自動化2,278千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列機械設施養護等經費399千元。 │ │ │ │5321851000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 30,139│ 34,436│ -4,297│ │ │ │ │5321851020 │ │ │ │ │ │ │1 │書刊採編及閱覽 │ 19,107│ 21,428│ -2,321│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.書刊採編及交換11,577千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列編目製卡及購書等經費1,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.書刊閱覽及典藏7,530千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列書刊裱褙工作、特藏資料研究及博碩士 │ │ │ │ │ │ │ │生研究本館館藏論文補助等經費1,313千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5321851021 │ │ │ │ │ │ │2 │資料研究及推廣 │ 11,032│ 13,008│ -1,976│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.參考服務2,124千元,係辦理館藏資料之 │ │ │ │ │ │ │ │參考諮詢服務及編製各種專題目錄等,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列館藏資料微捲製作等經費396 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.社會教育之推廣及輔導8,908千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列點字校對及委託辦理圖書館實務 │ │ │ │ │ │ │ │研習等經費1,580千元。 │ │ │ │5321859000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 700,000│ 400,000│ 300,000│ │ │ │ │5321859002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 700,000│ 400,000│ 300,000│國立中央圖書館臺灣分館遷建新館工程,屬 │ │ │ │ │ │ │ │特殊建築,總工程費2,188,000千元,分13 │ │ │ │ │ │ │ │年辦理,除81年度至91年度預算共已編列85 │ │ │ │ │ │ │ │7,300千元外,本年度續編第12年經費700,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度增列300,000千元。 │ │ │ │5321859800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 208│ 208│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021860000 │ │ │ │ │16│ │ │國立國光劇團 │ 172,725│ 172,410│ 315│ │ │ │ │5321860000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 172,725│ 172,410│ 315│ │ │ │ │5321860100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 145,836│ 145,100│ 736│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費136,118千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費439千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費280千元,增列員工參加全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助及約聘人員離職儲金公提部分1, │ │ │ │ │ │ │ │344千元,計淨增625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費9,718千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列租賃演藝中心排練場租金等111千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5321861000 │ │ │ │ │ │2 │ │團務活動 │ 24,289│ 24,710│ -421│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.演出節目之規劃與演練經費7,290千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列國內旅費及按日按件計資酬 │ │ │ │ │ │ │ │金等80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.演出節目之設計與製作經費9,292千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列國內旅費及演出所需佈景道 │ │ │ │ │ │ │ │具耗材等119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研究推廣業務之策劃與推動經費7,707千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列一般事務費及國內旅費 │ │ │ │ │ │ │ │等222千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5321869000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 2,500│ 2,500│ -│ │ │ │ │5321869019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 2,500│ 2,500│ -│本年度預算數2,500千元,係購置行政用電 │ │ │ │ │ │ │ │腦與網路相關設備等500千元,及購置演出 │ │ │ │ │ │ │ │所需音效、燈光、舞台、道具、戲服、存放 │ │ │ │ │ │ │ │櫃、多媒體影音設備、樂器與其他雜項設備 │ │ │ │ │ │ │ │等2,000千元,與上年度同。 │ │ │ │5321869800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 100│ 100│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021870000 │ │ │ │ │17│ │ │國立教育廣播電臺 │ 171,836│ 161,584│ 10,252│ │ │ │ │5321870000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 171,836│ 161,584│ 10,252│ │ │ │ │5321870100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 131,538│ 127,645│ 3,893│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費121,963千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工參加全民健保保險費補助等人事費3, │ │ │ │ │ │ │ │624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費7,306千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列車輛油料及保險費等123千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列印刷、清潔等一般事務費及購置訂書機 │ │ │ │ │ │ │ │、計算機等物品385千元,計淨增262千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業維持費2,269千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列電腦設備維修等經費7千元。 │ │ │ │5321870200 │ │ │ │ │ │2 │ │臺務業務活動 │ 37,373│ 32,494│ 4,879│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.節目製作經費9,215千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │電話費及節目製作費等669千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.機務維修管理經費12,436千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列水電費、租金及國外旅費等2,089千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.彰化分臺節目製作及機務管理經費4,536 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列土地租金及水電費等 │ │ │ │ │ │ │ │582千元,增列節目製作費及購置光碟機 │ │ │ │ │ │ │ │等設備1,270千元,計淨增688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.高雄分臺節目製作及機務管理經費3,824 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列水電費及購置數位錄 │ │ │ │ │ │ │ │放音機等設備371千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,267 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列水電費、節目製作費 │ │ │ │ │ │ │ │及購置微磁盤錄放音機等設備330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.台東分臺節目製作及機務管理經費1,895 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列教育訓練費80千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列節目製作費及購置麥克風等設備359 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.節目推廣調查研究計畫經費3,200千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列一般事務費、保險費、教育 │ │ │ │ │ │ │ │訓練費及郵資等453千元。 │ │ │ │5321879000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 2,680│ 1,200│ 1,480│ │ │ │ │5321879002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ -│ 1,200│ -1,200│上年度係增建花蓮分臺多功能活動中心工程 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列1,200千元如數減列。 │ │ │ │5321879011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 980│ -│ 980│本年度預算數980千元,係台東分臺汰換原 │ │ │ │ │ │ │ │有逾齡公務旅行車1輛,改為購置特殊用途 │ │ │ │ │ │ │ │四輪傳動車1輛所需經費。 │ │ │ │5321879019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 1,700│ -│ 1,700│本年度預算數1,700千元,係購置播音室節 │ │ │ │ │ │ │ │目控制器、相關成音設備及擴充數位化編輯 │ │ │ │ │ │ │ │系統等經費。 │ │ │ │5321879800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 245│ 245│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |