中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十二年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0023000000 │ │ │ │ 13│ │ │ │法務部主管 │ 22,451,297│ 22,544,590│ -93,293│ │ │ │ │0023010000 │ │ │ │ │1 │ │ │法務部 │ 8,002,996│ 8,324,700│ -321,704│本科目上年度法定預算數8,210,482千元, │ │ │ │ │ │ │ │移出「少年矯正」、「感訓業務」科目2,85 │ │ │ │ │ │ │ │3千元,列入臺灣桃園、苗栗、嘉義及台東 │ │ │ │ │ │ │ │地方法院檢察署「一般行政」科目項下,另 │ │ │ │ │ │ │ │由臺灣高等法院檢察署及所屬「羈押管理」 │ │ │ │ │ │ │ │、「少年觀護」等科目移入117,071千元, │ │ │ │ │ │ │ │移出移入數互抵後,淨計如表列上年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │3523010000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 7,929,158│ 8,253,374│ -324,216│ │ │ │ │3523010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 555,710│ 593,887│ -38,177│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費395,641千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費24,068千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費7,058千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助1,000千元,計淨減30,126 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費55,675千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費等3,025千元,增列空氣調 │ │ │ │ │ │ │ │節系統設備維修費6,000千元,計淨增2,9 │ │ │ │ │ │ │ │75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般行政業務經費9,062千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理各種臨時性訓練業務等經費1,37 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.研討(考)及進修業務經費8,911千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理進修訓練業務等經費39 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,增列業務協調連繫及研究改進等 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,000千元,計淨增608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.各項法規問題研究經費1,220千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列參加各項法規問題研究會議國內 │ │ │ │ │ │ │ │旅費等241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.資訊管理業務經費62,819千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列資訊系統開發、推廣等經費7,069千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.政風工作業務經費22,382千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理新進及在職政風人員訓練教學業 │ │ │ │ │ │ │ │務等經費2,946千元。 │ │ │ │3523011000 │ │ │ │ │ │2 │ │法律事務 │ 16,024│ 17,081│ -1,057│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.法規之蒐集、整理、研究及諮商經費2,95 │ │ │ │ │ │ │ │8千元,較上年度減列兼職人員交通費等 │ │ │ │ │ │ │ │經費691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理法律事務經費13,066千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列編印行政程序法等相關資料經費366 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3523011100 │ │ │ │ │ │3 │ │檢察行政 │ 64,333│ 41,523│ 22,810│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理檢察行政經費20,564千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理外國檢察實務研討會等相關經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.考察國外檢察制度經費3,769千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列參加日本偵查實務訓練研習等經 │ │ │ │ │ │ │ │費155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.檢舉賄選與組織犯罪獎金40,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列21,332千元。 │ │ │ │3523011200 │ │ │ │ │ │4 │ │矯正行政 │ 91,798│ 111,965│ -20,167│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理矯正行政業務經費14,599千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理矯正機關設施改善先期作業 │ │ │ │ │ │ │ │及規劃等經費2,842千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理與督導監所教化及技能訓練業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,890千元,較上年度減列矯正機關人員 │ │ │ │ │ │ │ │教化等相關業務經費952千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理及督導監所醫療業務75,309千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列汰換各矯正機關制式手槍等經 │ │ │ │ │ │ │ │費16,373千元。 │ │ │ │3523011300 │ │ │ │ │ │5 │ │司法保護 │ 156,667│ 158,729│ -2,062│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理成人觀護及司法保護業務經費2,504 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理各地檢署觀護人 │ │ │ │ │ │ │ │在職訓練等經費289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理犯罪防制業務經費1,630千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列參加研討會議國內旅費等226千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理更生保護業務經費18,294千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理更生保護業務等經費686千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理法律宣導業務經費10,946千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列編印普及法律常識書刊等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理犯罪被害人保護業務經費123,293千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列犯罪行為人因犯罪所得 │ │ │ │ │ │ │ │或其財產經依法沒收變賣之犯罪被害人補 │ │ │ │ │ │ │ │償金等經費755千元。 │ │ │ │3523014100 │ │ │ │ │ │6 │ │矯正業務 │ 5,748,369│ 6,136,251│ -387,882│ │ │ │ │3523014101 │ │ │ │ │ │ │1 │監獄行刑 │ 4,341,541│ 4,584,729│ -243,188│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費3,586,265千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列員額精簡之人事費141,153千元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費95,924千元,增列員工參加全 │ │ │ │ │ │ │ │民健保保險費補助11,494千元,計淨減22 │ │ │ │ │ │ │ │5,583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.監獄基本行政工作經費335,834千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列清潔及雜支等經費3,089千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理教化與技能及作業訓練業務經費150, │ │ │ │ │ │ │ │448千元,較上年度減列各監獄戒護、消 │ │ │ │ │ │ │ │防安全及購置技訓教學設備、零星設備等 │ │ │ │ │ │ │ │經費61,103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理醫療與戒護管理業務經費268,994千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列辦理固安小組業務等相 │ │ │ │ │ │ │ │關經費40,409千元。 │ │ │ │3523014102 │ │ │ │ │ │ │2 │少年矯正 │ 582,891│ 632,505│ -49,614│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費473,403千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費32,325千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費10,600千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助1,212千元,計淨減41,713 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.輔育基本行政工作經費47,145千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列水電等經費2,803千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理學生技能訓練及補校業務經費45,409 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列各少年輔育院及少年 │ │ │ │ │ │ │ │矯正學校辦理技能訓練等經費5,550千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理醫療與教化業務經費16,934千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增加替代役役男所需業務經費452 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3523014103 │ │ │ │ │ │ │3 │感訓業務 │ 611,603│ 689,537│ -77,934│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費533,890千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費37,756千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費20,805千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助1,571千元,計淨減56,990 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.感訓基本行政工作經費39,113千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列水電等經費7,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理感訓業務經費38,600千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列購置戒護安全及接見監聽設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │13,873千元。 │ │ │ │3523014104 │ │ │ │ │ │ │4 │戒治業務 │ 212,334│ 229,480│ -17,146│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費125,176千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費3,817千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費3,411千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助313千元,計淨減6,915千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.戒治基本行政工作經費15,654千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列水電等經費971千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理戒治及醫療業務經費71,504千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列臺灣台南戒治所山坡地防護工 │ │ │ │ │ │ │ │程等經費9,260千元。 │ │ │ │3523014200 │ │ │ │ │ │7 │ │收容人給養 │ 898,134│ 898,134│ -│本年度預算數898,134千元,係各監獄與戒 │ │ │ │ │ │ │ │治所收容人,各少年輔育院、少年矯正學校 │ │ │ │ │ │ │ │學生收容人及各技能訓練所受感訓處分人等 │ │ │ │ │ │ │ │給養經費,與上年度同。 │ │ │ │3523018700 │ │ │ │ │ │8 │ │改善監所計畫 │ 40,166│ -│ 40,166│1.臺灣桃園少年輔育院改制少年矯正學校設 │ │ │ │ │ │ │ │施改善工程經費11,974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.臺灣彰化少年輔育院改制少年矯正學校設 │ │ │ │ │ │ │ │施改善工程經費28,192千元。 │ │ │ │3523019000 │ │ │ │ │ │9 │ │一般建築及設備 │ 347,543│ 285,390│ 62,153│ │ │ │ │3523019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 200,059│ 100,000│ 100,059│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合司法院及臺灣高等法院增建辦公廳室 │ │ │ │ │ │ │ │計畫,籌建法務部第二辦公室及遷建最高 │ │ │ │ │ │ │ │法院檢察署計畫,總工程費415,211千元 │ │ │ │ │ │ │ │,分5年辦理,除88年度至91年度共已編 │ │ │ │ │ │ │ │列238,178千元外,本年度續編列末期經 │ │ │ │ │ │ │ │費177,033千元,較上年度增列77,033千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增臺灣桃園少年輔育院建物補請使用執 │ │ │ │ │ │ │ │照等經費23,026千元。 │ │ │ │3523019011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 6,300│ 45,390│ -39,090│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.臺灣台南監獄、明德外役監獄、高雄第二 │ │ │ │ │ │ │ │監獄、台東監獄、自強外役監獄、綠島監 │ │ │ │ │ │ │ │獄、臺灣彰化少年輔育院、明陽中學及臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣岩灣技能訓練所各汰換次於部會首長座 │ │ │ │ │ │ │ │車1輛,合共9輛經費6,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置次長座車、次於部會首長座車 │ │ │ │ │ │ │ │、大型警備車、中型警備車、消防車、救 │ │ │ │ │ │ │ │護車、垃圾車26輛及機車7輛等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列45,390千元如數減列。 │ │ │ │3523019019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 141,184│ 140,000│ 1,184│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.法務部及所屬機關公文處理現代化計畫總 │ │ │ │ │ │ │ │經費211,958千元,分7年辦理,除87年度 │ │ │ │ │ │ │ │至91年度已編列66,672千元外,本年度續 │ │ │ │ │ │ │ │編第6年經費20,000千元,較上年度增列5 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.法務部各地檢署實施偵查筆錄電腦化推展 │ │ │ │ │ │ │ │計畫總經費61,170千元,分3年辦理,除9 │ │ │ │ │ │ │ │0至91年度已編列30,000千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │續編第3年經費9,200千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.法務部檢察機關與矯正機關應用系統建置 │ │ │ │ │ │ │ │推展暨網路建設提昇計畫總經費189,878 │ │ │ │ │ │ │ │千元,除91年度編列第1年經費68,140千 │ │ │ │ │ │ │ │元外,本年度續編第2年經費22,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列45,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.法務部個人電腦及週邊設備新增汰換計畫 │ │ │ │ │ │ │ │總經費343,750千元,除90至91年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │列56,565千元外,本年度續編第3年經費4 │ │ │ │ │ │ │ │6,900千元,較上年度增列11,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增籌建法務部第二辦公室及遷建最高法 │ │ │ │ │ │ │ │院檢察署計畫內部設備購置費42,284千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度配合法務部所屬檢察、矯正機關及 │ │ │ │ │ │ │ │行政執行署所屬各行政執行處新增員額購 │ │ │ │ │ │ │ │置電腦資訊及週邊設備等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列11,860千元如數減列。 │ │ │ │3523019800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 10,414│ 10,414│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │7523010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支出 │ 28,000│ 25,488│ 2,512│ │ │ │ │7523012000 │ │ │ │ │ │11│ │司法官退休退養給付│ 28,000│ 25,488│ 2,512│本年度預算數28,000千元,係依司法官退休 │ │ │ │ │ │ │ │退養金給與辦法規定編列司法官退休及退養 │ │ │ │ │ │ │ │所需給付經費,較上年度增列2,512千元。 │ │ │ │8923010000 │ │ │ │ │ │ │ │其他支出 │ 45,838│ 45,838│ -│ │ │ │ │8923013000 │ │ │ │ │ │12│ │國家賠償金 │ 45,838│ 45,838│ -│本年度預算數45,838千元,係依國家賠償法 │ │ │ │ │ │ │ │規定編列辦理國家賠償經費,與上年度同。 │ │ │ │0023100000 │ │ │ │ │2 │ │ │司法官訓練所 │ 320,275│ 339,022│ -18,747│ │ │ │ │3523100000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 320,275│ 339,022│ -18,747│ │ │ │ │3523100100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 75,192│ 87,242│ -12,050│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 55,267千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費4,165千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費1,489千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助1,000千元,計淨減4,654千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費19,925千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列設施及機械設備養護費、國內旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,300千元及增列國外旅費與房屋修繕費 │ │ │ │ │ │ │ │等 904千元,計淨減7,396千元。 │ │ │ │3523101000 │ │ │ │ │ │2 │ │司法人員訓練 │ 244,726│ 243,383│ 1,343│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.司法官訓練業務經費171,031千元, 較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國內旅費91千元,增列學員參加 │ │ │ │ │ │ │ │全民健保保險費補助1,000千元,計淨增9 │ │ │ │ │ │ │ │09千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.司法工作人員訓練業務經費73,695千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列訓練經費434千元。 │ │ │ │3523109000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 8,040│ -8,040│ │ │ │ │3523109011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 40│ -40│上年度汰換機車一輛預算業已編竣,所列40 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │3523109019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ -│ 8,000│ -8,000│上年度汰換升降電梯及其他教學設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列8,000千元如數減列。 │ │ │ │3523109800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 357│ 357│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023120000 │ │ │ │ │3 │ │ │矯正人員訓練所 │ 74,446│ 88,278│ -13,832│ │ │ │ │3523120000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 74,446│ 88,278│ -13,832│ │ │ │ │3523120100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 41,851│ 56,981│ -15,130│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費32,446千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費11,979千元與員額精簡之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │870千元,減列加班值班費394千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工參加全民健保保險費補助200千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減13,043千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費9,405千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一次性學員寢室鋁門及鋁窗改善工 │ │ │ │ │ │ │ │程等經費1,000千元,一般事務費等1,087 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減2,087千元。 │ │ │ │3523121000 │ │ │ │ │ │2 │ │矯正訓練 │ 30,244│ 30,946│ -702│本年度預算數30,244千元,係辦理矯正人員 │ │ │ │ │ │ │ │訓練所需經費,較上年度減列電腦設備及零 │ │ │ │ │ │ │ │星設備購置費2,748千元與一般事務費等654 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列辦公安全設備700千元與按日按 │ │ │ │ │ │ │ │件計資酬金等2,000千元,計淨減702千元。 │ │ │ │3523129000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 2,000│ -│ 2,000│ │ │ │ │3523129002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 2,000│ -│ 2,000│本年度預算數2,000千元,係矯正人員訓練 │ │ │ │ │ │ │ │所擴建工程先期規畫費。 │ │ │ │3523129800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 351│ 351│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023150000 │ │ │ │ │4 │ │ │法醫研究所 │ 101,187│ 109,684│ -8,497│ │ │ │ │3523150000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 101,187│ 109,684│ -8,497│ │ │ │ │3523150100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 52,206│ 58,757│ -6,551│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費36,135千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費1,382千元,減列加班值班費 90 │ │ │ │ │ │ │ │1千元,增列員工參加全民健保保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助 300千元,計淨減 1,983千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費16,071千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公房舍一次性修繕費、國內旅費 │ │ │ │ │ │ │ │及短程車資等 4,568千元。 │ │ │ │3523151000 │ │ │ │ │ │2 │ │法醫業務 │ 48,303│ 50,249│ -1,946│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.法醫研究經費13,221千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │按日按件計資酬金25,918千元、物品及國 │ │ │ │ │ │ │ │內外旅費等8,927千元,增列委辦費 226 │ │ │ │ │ │ │ │千元及一般事務費 211千元,計淨減34,4 │ │ │ │ │ │ │ │08千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.法醫訓練經費 1,640千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │講座鐘點費 864千元、審查費 196千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列訓練教材費 80千元,計淨減 980千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增法醫病理鑑定經費25,412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增毒物化學鑑定經費 6,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增血清證物鑑定經費 1,980千元。 │ │ │ │3523159800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 678│ 678│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023180000 │ │ │ │ │5 │ │ │行政執行署及所屬 │ 1,020,590│ 1,071,684│ -51,094│ │ │ │ │3523180000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 1,020,590│ 1,071,684│ -51,094│ │ │ │ │3523180100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 103,359│ 101,223│ 2,136│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費81,102千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費 1,958千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費 204千元,核實增列人事費 9,009千 │ │ │ │ │ │ │ │元及員工參加全民健保保險費補助 600千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增 7,447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費22,257千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列印刷費 1,685千元,辦公廳舍整修 │ │ │ │ │ │ │ │及消防設施、空調等養護經費 2,050千元 │ │ │ │ │ │ │ │,購置非消耗物品等經費 1,576千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共減列 5,311千元。 │ │ │ │3523181000 │ │ │ │ │ │2 │ │執行業務 │ 18,597│ 15,643│ 2,954│本年度預算數18,597千元,係辦理及督導執 │ │ │ │ │ │ │ │行業務經費,較上年度減列資訊設備購置費 │ │ │ │ │ │ │ │等 1,500千元,增列在職人員教育訓練等 9 │ │ │ │ │ │ │ │41千元,印刷費、新進執行人員制服及業務 │ │ │ │ │ │ │ │宣導等 3,513千元,計淨增 2,954千元。 │ │ │ │3523184000 │ │ │ │ │ │3 │ │執行案件處理 │ 892,161│ 948,345│ -56,184│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 557,533千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費 4,203千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費 4,879千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助 4,400千元,計淨減 4,682 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 268,988千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理勞務外包經費13,507千元, │ │ │ │ │ │ │ │辦公廳舍整修及消防設施、空調等養護經 │ │ │ │ │ │ │ │費 4,774千元,增列水電費 2,394千元, │ │ │ │ │ │ │ │辦公大樓及替代役役男宿舍租金 7,484千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減 8,403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理執行業務經費65,640千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列購置勘驗車12輛及機車22輛經費 8,6 │ │ │ │ │ │ │ │80千元,購置及改裝辦公廳舍作為行政執 │ │ │ │ │ │ │ │行處首長職務宿舍所需經費36,252千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列國內旅費、郵資及電話費等 1,833千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減43,099千元。 │ │ │ │3523189800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 6,473│ 6,473│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023200000 │ │ │ │ │6 │ │ │最高法院檢察署 │ 138,760│ 166,469│ -27,709│ │ │ │ │3523200000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 138,760│ 166,469│ -27,709│ │ │ │ │3523200100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 132,812│ 133,320│ -508│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費121,780千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費1,268千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費1,166千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助1,000千元,計淨減1,434千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,952千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列系統維護等經費926千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.非常上訴理由及判決要旨編印經費80千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │3523201000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 5,738│ 25,589│ -19,851│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.非常上訴及第三審刑事案件處理經費4,27 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,較上年度增列雜項設備費339千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導肅貪及辦理重大刑事案件經費1,463 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列文具紙張及案件分析 │ │ │ │ │ │ │ │印刷費等418元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度辦理北高市長、市議員暨各縣市議 │ │ │ │ │ │ │ │員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、里長等選 │ │ │ │ │ │ │ │舉查察業務預算業已編竣,所列19,772千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │3523209000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 7,350│ -7,350│ │ │ │ │3523209011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 650│ -650│上年度汰換偵防車1輛預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │650千元如數減列。 │ │ │ │3523209019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ -│ 6,700│ -6,700│上年度建立全國選舉查察資訊管理系統預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列 6,700千元如數減列。 │ │ │ │3523209800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 210│ 210│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023300000 │ │ │ │ │7 │ │ │臺灣高等法院檢察署│ 2,546,105│ 2,597,168│ -51,063│本科目上年度法定預算數7,684,692千元, │ │ │ │及所屬 │ │ │ │配合所屬各檢察署改列單位預算機關,移出 │ │ │ │ │ │ │ │「一般行政」科目4,347,505千元、「檢察 │ │ │ │ │ │ │ │業務」科目295,993千元、「檢察機關擴( │ │ │ │ │ │ │ │遷)建計畫」科目295,000千元、「交通及 │ │ │ │ │ │ │ │運輸設備」科目25,550千元、「第一預備金 │ │ │ │ │ │ │ │」科目5,657千元,分別列入臺灣高等法院 │ │ │ │ │ │ │ │臺中分院檢察署、臺灣高等法院臺南分院檢 │ │ │ │ │ │ │ │察署、臺灣高等法院高雄分院檢察署、臺灣 │ │ │ │ │ │ │ │高等法院花蓮分院檢察署、臺灣臺北地方法 │ │ │ │ │ │ │ │院檢察署、臺灣士林地方法院檢察署、臺灣 │ │ │ │ │ │ │ │板橋地方法院檢察署、臺灣桃園地方法院檢 │ │ │ │ │ │ │ │察署、臺灣新竹地方法院檢察署、臺灣苗栗 │ │ │ │ │ │ │ │地方法院檢察署、臺灣臺中地方法院檢察署 │ │ │ │ │ │ │ │、臺灣南投地方法院檢察署、臺灣彰化地方 │ │ │ │ │ │ │ │法院檢察署、臺灣雲林地方法院檢察署、臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣嘉義地方法院檢察署、臺灣臺南地方法院 │ │ │ │ │ │ │ │檢察署、臺灣高雄地方法院檢察署、臺灣屏 │ │ │ │ │ │ │ │東地方法院檢察署、臺灣臺東地方法院檢察 │ │ │ │ │ │ │ │署、臺灣花蓮地方法院檢察署、臺灣宜蘭地 │ │ │ │ │ │ │ │方法院檢察署、臺灣基隆地方法院檢察署、 │ │ │ │ │ │ │ │臺灣澎湖地方法院檢察署等23個單位預算機 │ │ │ │ │ │ │ │關相對科目項下,另配合科目調整移出「一 │ │ │ │ │ │ │ │般行政」、「羈押管理」、「少年觀護」科 │ │ │ │ │ │ │ │目117,819千元,分別列入法務部「一般行 │ │ │ │ │ │ │ │政」、「監獄行刑」、「少年矯正」、「戒 │ │ │ │ │ │ │ │治業務」及各檢察署「一般行政」等相關科 │ │ │ │ │ │ │ │目項下,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3523300000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 2,546,105│ 2,597,168│ -51,063│ │ │ │ │3523300100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 419,102│ 408,269│ 10,833│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費375,978千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費1,649千元,核實增列人事費5 │ │ │ │ │ │ │ │,407千元及員工參加全民健保保險費補助 │ │ │ │ │ │ │ │3,749千元,計淨增7,507千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費43,124千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列房屋建築修繕費等1,674千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列全國檢察長會議經費5,000千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增3,326千元。 │ │ │ │3523301000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 95,013│ 99,748│ -4,735│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費75,1 │ │ │ │ │ │ │ │35千元,較上年度減列各地檢署辦理犯罪 │ │ │ │ │ │ │ │補償金求償業務經費與設備及投資等經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,535千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理重大刑案鑑定、執行及查緝掃除黑金 │ │ │ │ │ │ │ │等業務經費19,800千元,較上年度減列各 │ │ │ │ │ │ │ │地檢署辦理重大刑事案件委由相關專業單 │ │ │ │ │ │ │ │位鑑定及查緝掃除黑金等經費2,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │3523304100 │ │ │ │ │ │3 │ │羈押收容業務 │ 1,664,100│ 1,736,711│ -72,611│ │ │ │ │3523304123 │ │ │ │ │ │ │1 │羈押管理 │ 1,391,379│ 1,454,115│ -62,736│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,177,216千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列員額精簡之人事費51,064千元,減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費1,256千元,增列員工參加全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助5,194千元,計淨減47,12 │ │ │ │ │ │ │ │6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費123,397千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列各看守所郵資、電話費及醫療設 │ │ │ │ │ │ │ │備等經費13,308千元,增列替代役役男所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費8,496千元,計淨減4,812千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理羈押收容業務經費90,766千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列毒品危害防制業務等經費10,798 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3523304124 │ │ │ │ │ │ │2 │少年觀護 │ 272,721│ 282,596│ -9,875│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費234,930千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費2,426千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費5,479千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助2,057千元,計淨減5,848千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費26,414千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列各少年觀護所郵資、電話費及醫療 │ │ │ │ │ │ │ │設備等經費2,454千元,增列替代役役男 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費1,339千元,計淨減1,115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理少年觀護業務經費11,377千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列毒品危害防制業務等經費2,912 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3523304200 │ │ │ │ │ │4 │ │收容人給養 │ 261,333│ 261,333│ -│本年度預算數261,333千元,係各看守所及 │ │ │ │ │ │ │ │各少年觀護所被告給養費,與上年度同。 │ │ │ │3523308500 │ │ │ │ │ │5 │ │檢察機關擴(遷)建│ -│ 3,000│ -3,000│上年度臺灣高等法院臺中分院檢察署擴建辦 │ │ │ │計畫 │ │ │ │公廳舍、臺灣士林地方法院檢察署新增檢察 │ │ │ │ │ │ │ │官職務宿舍計畫等先期規劃費預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列3,000千元如數減列。 │ │ │ │3523308700 │ │ │ │ │ │6 │ │改善監所計畫 │ 82,430│ 29,140│ 53,290│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.臺灣士林看守所遷建工程,總工程費1,48 │ │ │ │ │ │ │ │9,962千元,分6年辦理,除82、83及90年 │ │ │ │ │ │ │ │度共已編列315,165千元外,本年度續編 │ │ │ │ │ │ │ │第4年經費82,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度臺灣雲林看守所遷建工程預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列29,140千元如數減列。 │ │ │ │3523309000 │ │ │ │ │ │7 │ │一般建築及設備 │ 20,000│ 54,840│ -34,840│ │ │ │ │3523309011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 9,840│ -9,840│上年度購置勘驗車、四輪傳動勘驗車、小型 │ │ │ │ │ │ │ │警備車、次於部會首長座車、救護車合共12 │ │ │ │ │ │ │ │輛及機車11輛等預算業已編竣,所列9,840 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │3523309019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 20,000│ 45,000│ -25,000│1.汰換安全及辦公設備等經費3,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.改善各看守所、少年觀護所之戒護、安全 │ │ │ │ │ │ │ │及雜項等設備經費17,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列18,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度各檢察機關辦公室監視系統及門禁 │ │ │ │ │ │ │ │管制系統等設備預算業已編竣,所列8,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元如數減列。 │ │ │ │3523309800 │ │ │ │ │ │8 │ │第一預備金 │ 4,127│ 4,127│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023310000 │ │ │ │ │8 │ │ │臺灣高等法院台中分│ 123,152│ 118,450│ 4,702│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議 │ │ │ │ │ │ │ │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目 112,627千元,「檢察業務」科目 3,8 │ │ │ │ │ │ │ │70千元,「交通及運輸設備」科目 1,800千 │ │ │ │ │ │ │ │元,「第一預備金」科目 153千元,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │表列上年度預算數。 │ │ │ │3523310000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 123,152│ 118,450│ 4,702│ │ │ │ │3523310100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 117,263│ 112,627│ 4,636│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 113,149千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費 2,743千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費 487千元,核實增列人事費 7,498 │ │ │ │ │ │ │ │千元及員工參加全民健保保險費補助1,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,計淨增 5,268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 4,114千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一次性房屋修繕費等 318千元、水 │ │ │ │ │ │ │ │電費 214千元、一般事務費76千元及物品 │ │ │ │ │ │ │ │24千元,合共減列 632千元。 │ │ │ │3523311000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 5,736│ 3,870│ 1,866│本年度預算數 5,736千元,係辦理刑事案件 │ │ │ │ │ │ │ │偵察執行等業務經費,較上年度增列汰換及 │ │ │ │ │ │ │ │維修安全、辦公設備等經費 1,866千元。 │ │ │ │3523319000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 1,800│ -1,800│ │ │ │ │3523319011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 1,800│ -1,800│上年度汰換勘驗車 1輛預算業已編峻,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,800千元如數減列。 │ │ │ │3523319800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 153│ 153│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023320000 │ │ │ │ │9 │ │ │臺灣高等法院臺南分│ 121,231│ 104,130│ 17,101│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議 │ │ │ │ │ │ │ │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目99,094千元,「檢察業務」科目3,080 │ │ │ │ │ │ │ │千元,「交通及運輸設備」科目 1,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │,「第一預備金」科目 156千元,共計如表 │ │ │ │ │ │ │ │列上年度預算數。 │ │ │ │3523320000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 121,231│ 104,130│ 17,101│ │ │ │ │3523320100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 107,257│ 99,094│ 8,163│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 102,674千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費 398千元,增列增加職員 1人 │ │ │ │ │ │ │ │之人事費2,461千元,核實增列人事費 5, │ │ │ │ │ │ │ │650千元及員工參加全民健保保險費補助1 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,計淨增 8,713千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 4,583千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一次性修繕費等 550千元。 │ │ │ │3523321000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 13,818│ 3,080│ 10,738│本年度預算數13,818千元,係辦理刑事案件 │ │ │ │ │ │ │ │偵查執行等業務經費,較上年度減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 195千元、辦公及零星設備購置經費 121千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列汰換及維修安全、辦公及其他設備 │ │ │ │ │ │ │ │費 11,054千元,計淨增10,738千元。 │ │ │ │3523329000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 1,800│ -1,800│ │ │ │ │3523329011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 1,800│ -1,800│上年度汰換四輪傳動勘驗車 1輛預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列1,800千元如數減列。 │ │ │ │3523329800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 156│ 156│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023330000 │ │ │ │ │10│ │ │臺灣高等法院高雄分│ 121,486│ 116,068│ 5,418│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議 │ │ │ │ │ │ │ │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目110,250千元,「檢察業務」科目3,833 │ │ │ │ │ │ │ │千元,「交通及運輸設備」科目1,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │,「第一預備金」科目185千元,共計如表 │ │ │ │ │ │ │ │列上年度預算數。 │ │ │ │3523330000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 121,486│ 116,068│ 5,418│ │ │ │ │3523330100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 117,784│ 110,250│ 7,534│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費110,520千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費1,506千元,核實增列人事費8 │ │ │ │ │ │ │ │,885千元及員工參加全民健保保險費補助 │ │ │ │ │ │ │ │1,000千元,計淨增8,379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費7,264千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列教育訓練費、水電費及房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │繕費等845千元。 │ │ │ │3523331000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 3,517│ 3,833│ -316│本年度預算數3,517千元,係辦理刑事案件 │ │ │ │ │ │ │ │偵查執行等業務經費,較上年度減列通訊費 │ │ │ │ │ │ │ │67千元、一般事務費106千元及物品等143千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減316千元。 │ │ │ │3523339000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 1,800│ -1,800│ │ │ │ │3523339011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 1,800│ -1,800│上年度汰換四輪傳動勘驗車1輛預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列1,800千元如數減列。 │ │ │ │3523339800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 185│ 185│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023340000 │ │ │ │ │11│ │ │臺灣高等法院花蓮分│ 62,434│ 71,668│ -9,234│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議 │ │ │ │ │ │ │ │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目44,725千元,「檢察業務」科目1,871 │ │ │ │ │ │ │ │千元,「檢察機關擴(遷)建計畫」科目25,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,「第一預備金」科目72千元,共計 │ │ │ │ │ │ │ │如表列上年度預算數。 │ │ │ │3523340000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 62,434│ 71,668│ -9,234│ │ │ │ │3523340100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 45,954│ 44,725│ 1,229│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費42,936千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費388千元,核實增列人事費1,337 │ │ │ │ │ │ │ │千元及員工參加全民健保保險費補助500 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增1,449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費3,018千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費等320千元,增列慰問 │ │ │ │ │ │ │ │金100千元,計淨減220千元。 │ │ │ │3523341000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 2,498│ 1,871│ 627│本年度預算數2,498千元,係辦理刑事案件 │ │ │ │ │ │ │ │偵查執行所需經費,較上年度減列通訊費等 │ │ │ │ │ │ │ │73千元,增列國內旅費等700千元,計淨增6 │ │ │ │ │ │ │ │27千元。 │ │ │ │3523348500 │ │ │ │ │ │3 │ │檢察機關擴(遷)建計│ 9,410│ 25,000│ -15,590│辦公廳舍遷建計畫,總工程費49,410千元, │ │ │ │畫 │ │ │ │分三年辦理,除90及91年度共已編列40,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元外,本年度續編列第三年經費9,410千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列15,590千元。 │ │ │ │3523349000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 4,500│ -│ 4,500│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3523349019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 4,500│ -│ 4,500│擴建辦公廳舍內部設備所需經費如列數。 │ │ │ │3523349800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 72│ 72│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023410000 │ │ │ │ │12│ │ │臺灣臺北地方法院檢│ 656,862│ 620,651│ 36,211│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央 │ │ │ │察署 │ │ │ │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議 │ │ │ │ │ │ │ │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目591,931千元,「檢察業務」科目23,74 │ │ │ │ │ │ │ │7千元,「交通及運輸設備」科目4,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │,「第一預備金」科目773千元,共計如表 │ │ │ │ │ │ │ │列上年度預算數。 │ │ │ │3523410000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 656,862│ 620,651│ 36,211│ │ │ │ │3523410100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 618,352│ 591,931│ 26,421│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費551,671千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費5,352千元,增列增加職員1人 │ │ │ │ │ │ │ │之人事費1,512千元,核實增列人事費20, │ │ │ │ │ │ │ │023千元及員工參加全民健保保險費補助6 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,計淨增22,183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費66,681千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列檢察官職務宿舍租金1,687千元、 │ │ │ │ │ │ │ │業務費2,346千元及慰問金205千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │增列4,238千元。 │ │ │ │3523411000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 37,737│ 23,747│ 13,990│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.刑事案件偵查執行等業務經費34,423千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列檢察業務經費133千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列緩起訴社區處遇等經費12,671千元及 │ │ │ │ │ │ │ │設備購置費1,452千元,計淨增13,990千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,31 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,與上年度同。 │ │ │ │3523419000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 4,200│ -4,200│ │ │ │ │3523419011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 4,200│ -4,200│上年度汰換中型警備車1輛,勘驗車2輛等預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列4,200千元如數減列。 │ │ │ │3523419800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 773│ 773│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023420000 │ │ │ │ │13│ │ │臺灣士林地方法院檢│ 272,086│ 250,972│ 21,114│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央 │ │ │ │察署 │ │ │ │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議 │ │ │ │ │ │ │ │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目233,706千元,「檢察業務」科目16,22 │ │ │ │ │ │ │ │7千元,「交通及運輸設備」科目730千元, │ │ │ │ │ │ │ │「第一預備金」科目309千元,共計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │上年度預算數。 │ │ │ │3523420000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 272,086│ 250,972│ 21,114│ │ │ │ │3523420100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 247,256│ 233,706│ 13,550│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費218,494千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費3,104千元,增列增加職員1人 │ │ │ │ │ │ │ │之人事費2,135千元,核實增列人事費6,1 │ │ │ │ │ │ │ │31千元及員工參加全民健保保險費補助3, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,計淨增8,162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費28,762千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦公室裝修工程及公告欄步道整修 │ │ │ │ │ │ │ │等經費5,388千元。 │ │ │ │3523421000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 24,521│ 16,227│ 8,294│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.刑事案件偵查執行等業務經費22,076千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列檢察業務經費828千元、 │ │ │ │ │ │ │ │增列緩起訴社區處遇等經費8,318千元及 │ │ │ │ │ │ │ │設備購置費1,750千元,計淨增9,240千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,44 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,較上年度減列辦理毒品危害防制 │ │ │ │ │ │ │ │經費946千元。 │ │ │ │3523429000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 730│ -730│ │ │ │ │3523429011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 730│ -730│上年度汰換小型警備車1輛、機車2輛之預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列730千元如數減列。 │ │ │ │3523429800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 309│ 309│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023430000 │ │ │ │ │14│ │ │臺灣板橋地方法院檢│ 408,197│ 385,195│ 23,002│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央 │ │ │ │察署 │ │ │ │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議 │ │ │ │ │ │ │ │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目363,032千元,「檢察業務」科目20,48 │ │ │ │ │ │ │ │3千元,「交通及運輸設備」科目1,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │,「第一預備金」科目180千元,共計如表 │ │ │ │ │ │ │ │列上年度預算數。 │ │ │ │3523430000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 408,197│ 385,195│ 23,002│ │ │ │ │3523430100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 372,495│ 363,032│ 9,463│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費346,592千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費2,233千元,增列增加職員9人 │ │ │ │ │ │ │ │之人事費7,839千元及員工參加全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助3,000千元,計淨增8,606千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費25,903千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一次性修繕費500千元,增列建物 │ │ │ │ │ │ │ │結構、消防設備安全檢查申報費、電器養 │ │ │ │ │ │ │ │護費等1,357千元,計淨增857千元。 │ │ │ │3523431000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 35,522│ 20,483│ 15,039│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.刑事案件偵查執行等業務經費30,958千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列證人日旅費等1,656千元 │ │ │ │ │ │ │ │、緩起訴社區處遇經費11,882千元及雜項 │ │ │ │ │ │ │ │設備費2,119千元,合共增列15,657千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,56 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,較上年度減列尿液採驗經費618千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3523439000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 1,500│ -1,500│ │ │ │ │3523439011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 1,500│ -1,500│上年度汰換機車五輛、偵防車及勘驗車各一 │ │ │ │ │ │ │ │輛預算業巳編竣,所列1,500千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3523439800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 180│ 180│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023470000 │ │ │ │ │15│ │ │臺灣桃園地方法院檢│ 322,563│ 303,411│ 19,152│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央 │ │ │ │察署 │ │ │ │政府總預算案關於法務部主管部份所作決議 │ │ │ │ │ │ │ │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目 279,848千元,「檢察業務」科目20,6 │ │ │ │ │ │ │ │08千元,「交通及運輸設備」科目 1,950千 │ │ │ │ │ │ │ │元,「第一預備金」科目 257千元,連同由 │ │ │ │ │ │ │ │法務部「感訓業務」科目移入 748千元,共 │ │ │ │ │ │ │ │計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3523470000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 322,563│ 303,411│ 19,152│ │ │ │ │3523470100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 290,028│ 280,596│ 9,432│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費269,370千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費2,951千元,增列增加職員8人 │ │ │ │ │ │ │ │之人事費7,291千元,核實增列人事費1,4 │ │ │ │ │ │ │ │92千元及員工參加全民健保保險費補助3, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,計淨增8,832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費20,658千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列水電費等600千元。 │ │ │ │3523471000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 32,278│ 20,608│ 11,670│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.刑事案件偵查執行等業務經費27,048千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列檢察業務經費2,074千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列證人日旅費649千元、緩起訴社區 │ │ │ │ │ │ │ │處遇經費12,879千元及汰換辦公及其他設 │ │ │ │ │ │ │ │備購置費 678千元,計淨增12,132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,23 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列毒品危害防制業務 │ │ │ │ │ │ │ │經費462千元。 │ │ │ │3523479000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 1,950│ -1,950│ │ │ │ │3523479011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 1,950│ -1,950│上年度汰換偵防車 3輛預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │1,950千元,如數減列。 │ │ │ │3523479800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 257│ 257│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023480000 │ │ │ │ │16│ │ │臺灣新竹地方法院檢│ 170,884│ 160,890│ 9,994│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央 │ │ │ │察署 │ │ │ │政府總預算案關於法部務主管部分所作決議 │ │ │ │ │ │ │ │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目150,498千元,「檢察業務」科目9,487 │ │ │ │ │ │ │ │千元,「交通及運輸設備」650千元,「第 │ │ │ │ │ │ │ │一預備金」科目255千元,共計如表列上年 │ │ │ │ │ │ │ │度預算數。 │ │ │ │3523480000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 170,884│ 160,890│ 9,994│ │ │ │ │3523480100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 157,420│ 150,498│ 6,922│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費144,540千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費1,265千元,增列增加職員8人 │ │ │ │ │ │ │ │之人事費7,291千元及員工參加全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助1,500千元,計淨增7,526千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費12,880千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一次性修繕經費200千元及按日按 │ │ │ │ │ │ │ │件計資酬金等經費404千元,合共減列604 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3523481000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 13,209│ 9,487│ 3,722│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.刑事案件偵查執行業務經費11,680千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦公及零星設備購置等500 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列緩起訴社區處遇經費4,281千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增3,781千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,52 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,較上年度減列毒品危害防制業務 │ │ │ │ │ │ │ │經費59千元。 │ │ │ │3523489000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 650│ -650│ │ │ │ │3523489011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 650│ -650│上年度汰換勘驗車1 輛預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │650千元如數減列。 │ │ │ │3523489800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 255│ 255│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023490000 │ │ │ │ │17│ │ │臺灣苗栗地方法院檢│ 142,120│ 130,442│ 11,678│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央 │ │ │ │察署 │ │ │ │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議 │ │ │ │ │ │ │ │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目118,910千元,「檢察業務」科目10,60 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,「第一預備金」科目180千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │法務部「感訓業務」科目移入748千元,共 │ │ │ │ │ │ │ │計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3523490000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 142,120│ 130,442│ 11,678│ │ │ │ │3523490100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 127,521│ 119,658│ 7,863│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費119,043千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費1,746千元,增列增加職員3人 │ │ │ │ │ │ │ │之人事費5,262千元,核實增列人事費3,6 │ │ │ │ │ │ │ │28千元及員工參加全民健保保險費補助1, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,計淨增8,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費8,478千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列業務費330千元,增列一般事務費 │ │ │ │ │ │ │ │及慰問金等49千元,計淨減281千元。 │ │ │ │3523491000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 14,419│ 10,604│ 3,815│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.刑事案件偵查執行等業務經費13,227千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列設備購置費292千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列辦理緩起訴社區處遇等業務經費4,255 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增3,963千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,19 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,較上年度減列一般事務費及國內 │ │ │ │ │ │ │ │旅費等148千元。 │ │ │ │3523499800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 180│ 180│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023500000 │ │ │ │ │18│ │ │臺灣臺中地方法院檢│ 442,867│ 401,544│ 41,323│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央 │ │ │ │察署 │ │ │ │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議 │ │ │ │ │ │ │ │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目374,307千元,「檢察業務」科目25,30 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,「羈押管理」科目748千元,「交通 │ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備」科目650千元 ,「第一預備金 │ │ │ │ │ │ │ │」科目539千元,共計如表列上年度預算數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3523500000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 442,867│ 401,544│ 41,323│ │ │ │ │3523500100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 400,251│ 375,055│ 25,196│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費377,618千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費3,417千元,增列增加職員10 │ │ │ │ │ │ │ │人之人事費10,555千元,核實增列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │14,544千元及員工參加全民健保保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助3,000千元,計淨增24,682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費22,633千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列教育訓練費1,050千元,增列通訊 │ │ │ │ │ │ │ │費及物品等經費1,564千元,計淨增514千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3523501000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 42,077│ 25,300│ 16,777│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.刑事案件偵查執行等業務經費37,913千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列零星設備購置607千元及 │ │ │ │ │ │ │ │宣導組織犯罪防制業務等經費160千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列汰換安全、辦公設備費1,500千元 、 │ │ │ │ │ │ │ │司法大廈中央空調主機及管線汰換工程經 │ │ │ │ │ │ │ │費4,206千元及辦理緩起訴社區處遇經費1 │ │ │ │ │ │ │ │3,426千元,計淨增18,365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 4,1 │ │ │ │ │ │ │ │64千元,較上年度減列按日按件計資酬金 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,588千元。 │ │ │ │3523509000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 650│ -650│ │ │ │ │3523509011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 650│ -650│上年度汰換勘驗車1輛預算業已編竣,所列6 │ │ │ │ │ │ │ │50千元如數減列。 │ │ │ │3523509800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 539│ 539│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023510000 │ │ │ │ │19│ │ │臺灣南投地方法院檢│ 127,988│ 113,229│ 14,759│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央 │ │ │ │察署 │ │ │ │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議 │ │ │ │ │ │ │ │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目103,535千元,「檢察業務」科目9,514 │ │ │ │ │ │ │ │千元,「第一預備金」科目180千元,共計 │ │ │ │ │ │ │ │如表列上年度預算數。 │ │ │ │3523510000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 127,988│ 113,229│ 14,759│ │ │ │ │3523510100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 112,932│ 103,535│ 9,397│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費105,669千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費617千元,增列增加職員3人之 │ │ │ │ │ │ │ │人事費4,303千元,核實增列人事費4,677 │ │ │ │ │ │ │ │千元及員工參加全民健保保險費補助1,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,計淨增9,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 7,263千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列業務費及慰問金等34千元。 │ │ │ │3523511000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 14,176│ 9,514│ 4,662│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.刑事案件偵查執行等業務經費 12,063千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度核實減列業務費554千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列緩起訴社區處遇經費2,910千元、證 │ │ │ │ │ │ │ │人日旅費1,825千元及零星辦公設備購置 │ │ │ │ │ │ │ │費927千元,計淨增5,108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,11 │ │ │ │ │ │ │ │3千元,較上年度減列毒品危害防制等業 │ │ │ │ │ │ │ │務所需經費446千元。 │ │ │ │3523519000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 700│ -│ 700│ │ │ │ │3523519011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 700│ -│ 700│汰換次於部會首長座車一輛經費如列數。 │ │ │ │3523519800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 180│ 180│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023520000 │ │ │ │ │20│ │ │臺灣彰化地方法院檢│ 207,686│ 194,617│ 13,069│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央 │ │ │ │察署 │ │ │ │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議 │ │ │ │ │ │ │ │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目179,780千元,「檢察業務」科目14,50 │ │ │ │ │ │ │ │6千元,「交通及運輸設備」科目120千元, │ │ │ │ │ │ │ │「第一預備金」科目211千元,共計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │上年度預算數。 │ │ │ │3523520000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 207,686│ 194,617│ 13,069│ │ │ │ │3523520100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 187,271│ 179,780│ 7,491│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費178,108千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費2,823千元,增列增加職員12 │ │ │ │ │ │ │ │人之人事費8,187千元及員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助2,000千元,計淨增7,364千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費9,163千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列物品及退休退職人員慰問金等127 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3523521000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 20,204│ 14,506│ 5,698│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.刑事案件偵查執行等業務經費16,152千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度核實減列業務費377千元及汰 │ │ │ │ │ │ │ │換安全、辦公及其他設備經費67千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列緩起訴社區處遇經費6,481千元及證人 │ │ │ │ │ │ │ │日旅費757千元,計淨增6,794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,05 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,較上年度減列按日按件計資酬金 │ │ │ │ │ │ │ │等1,096千元。 │ │ │ │3523529000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 120│ -120│ │ │ │ │3523529011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 120│ -120│上年度汰換機車3輛預算已編竣,所列120千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │3523529800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 211│ 211│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023530000 │ │ │ │ │21│ │ │臺灣雲林地方法院檢│ 148,777│ 134,192│ 14,585│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央 │ │ │ │察署 │ │ │ │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議 │ │ │ │ │ │ │ │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目124,215千元,「檢察業務」科目9,158 │ │ │ │ │ │ │ │千元,「交通及運輸設備」科目650千元, │ │ │ │ │ │ │ │「第一預備金」科目169千元,共計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │上年度預算數。 │ │ │ │3523530000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 148,777│ 134,192│ 14,585│ │ │ │ │3523530100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 136,578│ 124,215│ 12,363│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 129,160千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費 1,229千元,增列增加職員 4 │ │ │ │ │ │ │ │人之人事費 6,844千元,核實增列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,501千元及員工參加全民健保保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助 1,500千元,計淨增12,616千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 7,418千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一次性修繕費 300千元,增列一般 │ │ │ │ │ │ │ │事務費等47千元, 計淨減 253千元。 │ │ │ │3523531000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 12,030│ 9,158│ 2,872│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.刑事案件偵查執行等業務經費 9,564千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列一般事務費等 766千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列緩起訴社區處遇經費 3,115千元及汰 │ │ │ │ │ │ │ │換安全、辦公及其他設備經費 617千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增 2,966千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │66千元,較上年度減列按日按件計資酬金 │ │ │ │ │ │ │ │等94千元。 │ │ │ │3523539000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 650│ -650│ │ │ │ │3523539011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 650│ -650│上年度汰換勘驗車 1輛預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 650千元如數減列。 │ │ │ │3523539800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 169│ 169│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023540000 │ │ │ │ │22│ │ │臺灣嘉義地方法院檢│ 183,362│ 192,470│ -9,108│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央 │ │ │ │察署 │ │ │ │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議 │ │ │ │ │ │ │ │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目151,544千元,「檢察業務」科目9,475 │ │ │ │ │ │ │ │千元,「檢察機關擴(遷)建計畫」科目30,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,「交通及運輸設備」科目650千元 │ │ │ │ │ │ │ │,「第一預備金」科目192千元,連同由法 │ │ │ │ │ │ │ │務部「少年矯正」科目移入609千元,共計 │ │ │ │ │ │ │ │如表列上年度預算數。 │ │ │ │3523540000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 183,362│ 192,470│ -9,108│ │ │ │ │3523540100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 158,390│ 152,153│ 6,237│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 149,304千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費1,355千元,增列增加職員3人 │ │ │ │ │ │ │ │之人事費3,895千元,核實增列人事費1,6 │ │ │ │ │ │ │ │04千元及員工參加全民健保保險費補助2, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,計淨增6,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 9,086千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列通訊費等111千元,增列水電費及 │ │ │ │ │ │ │ │一次性維護費等204千元,計淨增93千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3523541000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 14,780│ 9,475│ 5,305│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.刑事案件偵查執行等業務經費12,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列通訊費等1,155千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列緩起訴社區處遇經費5,617千元,辦公 │ │ │ │ │ │ │ │設備購置費44千元、安全及其他設備購置 │ │ │ │ │ │ │ │費1,234千元,計淨增5,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀謢業務經費2,18 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列按日按件計資酬金 │ │ │ │ │ │ │ │等435千元。 │ │ │ │3523548500 │ │ │ │ │ │3 │ │檢察機關擴(遷)建│ 10,000│ 30,000│ -20,000│辦公廳舍遷建計畫,總工程費479,053千元 │ │ │ │計畫 │ │ │ │,除87、88、90及91年度共已編列57,500千 │ │ │ │ │ │ │ │元外,本年度續編第5年經費10,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列20,000千元。 │ │ │ │3523549000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ -│ 650│ -650│ │ │ │ │3523549011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 650│ -650│上年度汰換勘驗車1輛預算業已編竣,所列6 │ │ │ │ │ │ │ │50千元如數減列。 │ │ │ │3523549800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 192│ 192│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023560000 │ │ │ │ │23│ │ │臺灣臺南地方法院檢│ 333,068│ 306,132│ 26,936│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央 │ │ │ │察署 │ │ │ │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議 │ │ │ │ │ │ │ │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目279,431千元,「檢察業務」科目25,70 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,「交通及運輸設備」科目650千元, │ │ │ │ │ │ │ │「第一預備金」科目347千元,共計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │上年度預算數。 │ │ │ │3523560000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 333,068│ 306,132│ 26,936│ │ │ │ │3523560100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 301,422│ 279,431│ 21,991│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費278,383千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費1,929千元,增列增加職員16 │ │ │ │ │ │ │ │人之人事費14,816千元,核實增列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │5,648千元及員工參加全民健保保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助3,443千元,計淨增21,978千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費23,039千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列設施及機械設備養護費300千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列一般事務費313千元,計淨增13千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3523561000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 31,299│ 25,704│ 5,595│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.刑事案件偵查執行等業務經費24,879千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦公設備購置費208千元 │ │ │ │ │ │ │ │、物品984千元及一般事務費1,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理緩起訴社區處遇經費9,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │,證人日旅費787千元,計淨增7,795千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,42 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列按日按件計資酬金 │ │ │ │ │ │ │ │等2,200千元。 │ │ │ │3523569000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 650│ -650│ │ │ │ │3523569011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 650│ -650│上年度汰換勘驗車1輛預算業已編竣,所列6 │ │ │ │ │ │ │ │50千元如數減列。 │ │ │ │3523569800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 347│ 347│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023580000 │ │ │ │ │24│ │ │臺灣高雄地方法院檢│ 506,936│ 472,825│ 34,111│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央 │ │ │ │察署 │ │ │ │政府總預算案關於法務部主管部份所作決議 │ │ │ │ │ │ │ │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目428,936千元,「檢察業務」科目39,70 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,「交通及運輸設備」科目3,550千元 │ │ │ │ │ │ │ │,「第一預備金」科目635千元,共計如表 │ │ │ │ │ │ │ │列上年度預算數。 │ │ │ │3523580000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 506,936│ 472,825│ 34,111│ │ │ │ │3523580100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 447,764│ 428,936│ 18,828│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費418,171千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費3,465千元,增列增加職員4人 │ │ │ │ │ │ │ │之人事費8,369千元,核實增列人事費10, │ │ │ │ │ │ │ │602千元及員工參加全民健保保險費補助3 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,計淨增18,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費29,593千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列房屋修繕費等322千元。 │ │ │ │3523581000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 56,537│ 39,704│ 16,833│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.刑事案件偵查執行等業務經費48,077千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列汰換安全辦公設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │3,948千元,辦理緩起訴社區處遇業務經 │ │ │ │ │ │ │ │費14,874千元及證人日旅費3,975千元, │ │ │ │ │ │ │ │合共增列22,797千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費8,46 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列辦理毒品危害防制 │ │ │ │ │ │ │ │業務經費1,284千元及鄉鎮市調解業務等 │ │ │ │ │ │ │ │經費4,680千元,合共減列5,964千元。 │ │ │ │3523588500 │ │ │ │ │ │3 │ │檢察機關擴(遷)建計│ 2,000│ -│ 2,000│籌建臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍暨檢 │ │ │ │畫 │ │ │ │察官職務宿舍計畫先期規劃費。 │ │ │ │3523589000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ -│ 3,550│ -3,550│ │ │ │ │3523589011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 3,550│ -3,550│上年度汰換中、小型警備車各1輛預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列3,550千元如數減列。 │ │ │ │3523589800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 635│ 635│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023590000 │ │ │ │ │25│ │ │臺灣屏東地方法院檢│ 165,837│ 158,548│ 7,289│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央 │ │ │ │察署 │ │ │ │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議 │ │ │ │ │ │ │ │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目141,962千元,「檢察業務」科目12,18 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,「交通及運輸設備」科目4,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │,「第一預備金」科目201千元,共計如表 │ │ │ │ │ │ │ │列上年度預算數。 │ │ │ │3523590000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 165,837│ 158,548│ 7,289│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3523590100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 147,519│ 141,962│ 5,557│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費140,746千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費1,909千元,增列增加職員10 │ │ │ │ │ │ │ │人之人事費6,609千元及員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助1,000千元,計淨增5,700千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費6,773千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列資訊設備養護等經費316千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列各項書表印製等經費173千元,計淨減1 │ │ │ │ │ │ │ │43千元。 │ │ │ │3523591000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 18,117│ 12,185│ 5,932│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.刑事案件偵查執行等業務經費15,948千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列相驗解剖等經費79千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列證人日旅費2,056千元、緩起訴社區 │ │ │ │ │ │ │ │處遇業務經費4,440千元及各項辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │購置費143千元,計淨增6,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,16 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,較上年度減列辦理毒品危害防制 │ │ │ │ │ │ │ │業務經費628千元。 │ │ │ │3523599000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 4,200│ -4,200│ │ │ │ │3523599011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 4,200│ -4,200│上年度汰換中型警備車1輛及偵防車2輛預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列4,200千元如數減列。 │ │ │ │3523599800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 201│ 201│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023600000 │ │ │ │ │26│ │ │臺灣臺東地方法院檢│ 203,459│ 196,862│ 6,597│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央 │ │ │ │察署 │ │ │ │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議 │ │ │ │ │ │ │ │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目89,011千元,「檢察業務」科目6,312 │ │ │ │ │ │ │ │千元,「檢察機關擴〈遷〉建計畫」科目10 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元,「交通及運輸設備」科目650千 │ │ │ │ │ │ │ │元,「第一預備金」科目141千元,連同由 │ │ │ │ │ │ │ │法務部「感訓業務」科目移入748千元,共 │ │ │ │ │ │ │ │計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3523600000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 203,459│ 196,862│ 6,597│ │ │ │ │3523600100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 94,077│ 89,759│ 4,318│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費87,086千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費939千元,增列增加職員4人之人 │ │ │ │ │ │ │ │事費2,239千元及員工參加全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助 800千元,計淨增2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費6,991千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列水電費890千元、辦公廳舍遷建搬 │ │ │ │ │ │ │ │遷費1,300千元及退休退職人員三節慰問 │ │ │ │ │ │ │ │金 28千元,合共增列2,218千元。 │ │ │ │3523601000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 7,413│ 6,312│ 1,101│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理刑事案件偵查執行等業務6,272千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列通訊費等257千元、設備 │ │ │ │ │ │ │ │及投資187千元,增列辦理緩起訴社區處 │ │ │ │ │ │ │ │遇經費1,285千元、證人日旅費287千元、 │ │ │ │ │ │ │ │各項辦公及零星設備購置費66千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增 1,194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務1,141千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列按日按件計資酬金等 9 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │3523608500 │ │ │ │ │ │3 │ │檢察機關擴(遷)建計│ 71,828│ 100,000│ -28,172│辦公廳舍遷建計畫,總工程費439,896千元 │ │ │ │畫 │ │ │ │,分6年辦理,除87至91年度共已編列368,0 │ │ │ │ │ │ │ │68千元外,本年度續編第 6年經費71,828千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列 28,172千元。 │ │ │ │3523609000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 30,000│ 650│ 29,350│ │ │ │ │3523609011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 650│ -650│上年度汰換偵防車1輛預算業已編竣,所列6 │ │ │ │ │ │ │ │50千元如數減列。 │ │ │ │3523609019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 30,000│ -│ 30,000│辦公廳舍搬遷內部設備購置經費如列數。 │ │ │ │3523609800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 141│ 141│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023610000 │ │ │ │ │27│ │ │臺灣花蓮地方法院檢│ 268,009│ 177,916│ 90,093│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央 │ │ │ │察署 │ │ │ │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議 │ │ │ │ │ │ │ │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目98,910千元,「檢察業務」科目8,858 │ │ │ │ │ │ │ │千元,「檢察機關擴(遷)建計畫」科目70,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,「第一預備金」科目148千元,共 │ │ │ │ │ │ │ │計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3523610000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 268,009│ 177,916│ 90,093│ │ │ │ │3523610100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 107,480│ 98,910│ 8,570│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費100,543千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費580千元,增列增加職員7人之 │ │ │ │ │ │ │ │人事費7,969千元,核實增列人事費464千 │ │ │ │ │ │ │ │元及員工參加全民健保保險費補助800千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增8,653千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費6,937千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國內旅費等83千元。 │ │ │ │3523611000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 10,381│ 8,858│ 1,523│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.刑事偵查執行等業務經費8,381千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列物品等919千元,增列緩起訴 │ │ │ │ │ │ │ │社區處遇經費1,847千元、證人日旅費573 │ │ │ │ │ │ │ │千元、雜項設備費438千元,計淨增1,939 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列毒品危害防制經費 │ │ │ │ │ │ │ │等416千元。 │ │ │ │3523618500 │ │ │ │ │ │3 │ │檢察機關擴(遷)建計│ 126,914│ 70,000│ 56,914│辦公廳舍及大型贓物庫擴(遷)建工程,總工 │ │ │ │畫 │ │ │ │程費247,764千元,除88年度至91年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │共已編列120,850千元外,本年度續編第4年 │ │ │ │ │ │ │ │經費126,914千元,較上年度增列56,914千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3523619000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 23,086│ -│ 23,086│ │ │ │ │3523619019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 23,086│ -│ 23,086│辦公廳舍及大型贓物庫內部設備購置費如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │3523619800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 148│ 148│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023620000 │ │ │ │ │28│ │ │臺灣宜蘭地方法院檢│ 180,703│ 123,084│ 57,619│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央 │ │ │ │察署 │ │ │ │政府總預算案關於法務部主管部份所作決議 │ │ │ │ │ │ │ │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目94,743千元,「檢察業務」科目8,203 │ │ │ │ │ │ │ │千元,「檢察機關擴(遷)建計畫」科目20,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,「第一預備金」科目138千元,共 │ │ │ │ │ │ │ │計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3523620000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 180,703│ 123,084│ 57,619│ │ │ │ │3523620100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 100,284│ 94,743│ 5,541│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費95,185千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費1,471千元,增列增加職員6人之 │ │ │ │ │ │ │ │人事費6,252千元及員工參加全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助1,000千元,計淨增5,781千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費5,099千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公大樓電器設施修繕費等240千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3523621000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 10,281│ 8,203│ 2,078│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.刑事案件偵查執行等業務經費8,231千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列文具紙張120千元,辦理 │ │ │ │ │ │ │ │肅貪、查賄、反(戒)毒、掃黑業務等經費 │ │ │ │ │ │ │ │186千元,增列緩起訴社區處遇經費2,166 │ │ │ │ │ │ │ │千元及汰換辦公室安全等設備費360千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增2,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,05 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列毒品危害防制業務 │ │ │ │ │ │ │ │等經費142千元。 │ │ │ │3523628500 │ │ │ │ │ │3 │ │檢察機關擴(遷)建計│ 70,000│ 20,000│ 50,000│辦公廳舍遷建計畫,總工程費1,345,879千 │ │ │ │畫 │ │ │ │元,分4年辦理,除90年度至91年度共已編 │ │ │ │ │ │ │ │列1,024,081千元外,本年度續編第3年經費 │ │ │ │ │ │ │ │70,000千元,較上年度增列50,000千元。 │ │ │ │3523629800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 138│ 138│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023630000 │ │ │ │ │29│ │ │臺灣基隆地方法院檢│ 137,646│ 130,582│ 7,064│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央 │ │ │ │察署 │ │ │ │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議 │ │ │ │ │ │ │ │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目 120,660千元,「檢察業務」科目 9,7 │ │ │ │ │ │ │ │78千元,「第一預備金」科目 144千元,共 │ │ │ │ │ │ │ │計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3523630000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 137,646│ 130,582│ 7,064│ │ │ │ │3523630100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 125,311│ 120,660│ 4,651│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 112,628千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費 1,279千元,增列增加職員 4 │ │ │ │ │ │ │ │人之人事費5,248千元及員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助 1,500千元,計淨增5,469 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費12,683千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列退休退職人員三節慰問金 408千元 │ │ │ │ │ │ │ │,水電費 500千元,設施及機械設備養護 │ │ │ │ │ │ │ │費 304千元,增列一般事務費等 394千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減 818千元。 │ │ │ │3523631000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 12,191│ 9,778│ 2,413│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.刑事案件偵查執行等業務經費10,116千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦理防制貪污與經濟犯罪 │ │ │ │ │ │ │ │等經費 310千元,增列緩起訴社區處遇經 │ │ │ │ │ │ │ │費 3,055千元及證人日旅費 426千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增 3,171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │75千元,較上年度減列辦理毒品危害防制 │ │ │ │ │ │ │ │業務經費 758千元。 │ │ │ │3523639800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 144│ 144│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023640000 │ │ │ │ │30│ │ │臺灣澎湖地方法院檢│ 87,260│ 109,428│ -22,168│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央 │ │ │ │察署 │ │ │ │政府總預算案關於法務部主管部份所作決議 │ │ │ │ │ │ │ │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │科目55,850千元,「檢察業務」科目3,486 │ │ │ │ │ │ │ │千元,「檢察機關擴(遷)建計畫」科目50,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,「第一預備金」科目92千元,共計 │ │ │ │ │ │ │ │如表列上年度預算數。 │ │ │ │3523640000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 87,260│ 109,428│ -22,168│ │ │ │ │3523640100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 58,637│ 55,850│ 2,787│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費55,104千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費843千元,增列增加職員3人之人 │ │ │ │ │ │ │ │事費3,252千元及員工參加全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助500千元,計淨增2,909千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費3,533千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一次性房屋修繕經費179千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列退休退職人員三節慰問金等經費57千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減122千元。 │ │ │ │3523641000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 3,552│ 3,486│ 66│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.刑事案件偵查執行等業務經費2,923千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列物品及一般事務費等269 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列緩起訴社區處遇經費285千元 │ │ │ │ │ │ │ │及證人日旅費120千元,計淨增136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費629 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理毒品危害防制業 │ │ │ │ │ │ │ │務經費70千元。 │ │ │ │3523648500 │ │ │ │ │ │3 │ │檢察機關擴(遷)建計│ 24,979│ 50,000│ -25,021│配合澎湖地方法院興建之院檢辦公大樓計畫 │ │ │ │畫 │ │ │ │,總工程經費316,533千元,分4年辦理,除 │ │ │ │ │ │ │ │90年度至91年度共已編列68,500千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度續編第3年經費24,979千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列25,021千元。 │ │ │ │3523649800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 92│ 92│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023900000 │ │ │ │ │31│ │ │福建高等法院金門分│ 17,568│ 15,694│ 1,874│本科目上年度法定預算數56,098千元,配合 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │所屬地檢署改列單位預算機關,移出「一般 │ │ │ │ │ │ │ │行政」科目37,618千元,「檢察業務」科目 │ │ │ │ │ │ │ │2,011千元,「交通及運輸設備」科目730千 │ │ │ │ │ │ │ │元,「第一預備金」科目45千元,列入金門 │ │ │ │ │ │ │ │地方法院檢察署相對科目項下,淨計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │上年度預算數。 │ │ │ │3523900000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 17,568│ 15,694│ 1,874│ │ │ │ │3523900100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 15,730│ 14,445│ 1,285│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費14,078千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費151千元,核實增列人事費1,220 │ │ │ │ │ │ │ │千元及員工參加全民健保保險費補助150 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增1,219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費1,652千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列檔案管理等業務費及支援檢察官辦 │ │ │ │ │ │ │ │案系統軟體維護等費用66千元。 │ │ │ │3523901000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 1,820│ 1,231│ 589│本年度預算數1,820千元,係辦理刑事案件 │ │ │ │ │ │ │ │偵查執行所需經費,較上年度增列購置電腦 │ │ │ │ │ │ │ │、條碼機等檔案管理設備經費589千元。 │ │ │ │3523909800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 18│ 18│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023910000 │ │ │ │ │32│ │ │福建金門地方法院檢│ 51,003│ 40,404│ 10,599│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央 │ │ │ │察署 │ │ │ │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議 │ │ │ │ │ │ │ │,改列為單位預算機關。上年度預算數由福 │ │ │ │ │ │ │ │建高等法院金門分院檢察署及所屬移入「一 │ │ │ │ │ │ │ │般行政」科目37,618千元,「檢察業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │目2,011千元,「交通及運輸設備」科目730 │ │ │ │ │ │ │ │千元,「第一預備金」科目45千元,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │表列上年度預算數。 │ │ │ │3523910000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 51,003│ 40,404│ 10,599│ │ │ │ │3523910100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 47,109│ 37,618│ 9,491│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費43,016千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費283千元,增列增加職員2人之人 │ │ │ │ │ │ │ │事費2,740千元,核實增列人事費5,212千 │ │ │ │ │ │ │ │元及員工參加全民健保保險費補助800千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增8,469千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費4,093千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列房屋修繕、檔案管理及退休退職人 │ │ │ │ │ │ │ │員三節慰問金等1,022千元。 │ │ │ │3523911000 │ │ │ │ │ │2 │ │檢察業務 │ 3,849│ 2,011│ 1,838│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.刑事案件偵查執行等業務經費3,389千元 │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列因應小三通業務、辦理緩起 │ │ │ │ │ │ │ │訴社區處遇等經費585千元及雜項設備費1 │ │ │ │ │ │ │ │,269千元,合共增列1,854千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費460 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列毒品危害防制業務等 │ │ │ │ │ │ │ │經費16千元。 │ │ │ │3523919000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 730│ -730│ │ │ │ │3523919011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 730│ -730│上年度汰換偵防車1輛及公務機車2輛預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列730千元如數減列。 │ │ │ │3523919800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 45│ 45│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0023950000 │ │ │ │ │33│ │ │調查局 │ 4,783,754│ 4,818,181│ -34,427│ │ │ │ │3523950000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 4,783,754│ 4,818,181│ -34,427│ │ │ │ │3523950100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 4,310,215│ 4,296,537│ 13,678│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 3,976,918千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列員額精簡之人事費6,828千元,減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費27,618千元,增列增加職員35人 │ │ │ │ │ │ │ │之人事費47,862千元及員工參加全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助4,280千元,計淨增17,696千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費152,016千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列增加職員35人之一般事務費 319 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般行政業務經費103,413千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列增加職員35人之辦公設備費 385千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.資訊作業經費28,964千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.人員訓練經費47,672千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │訓練用物品經費4,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.出國參加會議經費1,232千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國外旅費 486千元。 │ │ │ │3523951000 │ │ │ │ │ │2 │ │司法調查業務 │ 263,028│ 305,707│ -42,679│ │ │ │ │3523951001 │ │ │ │ │ │ │1 │調查工作 │ 89,918│ 103,468│ -13,550│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.調查資料蒐集與查證經費60,853千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列蒐集及查證調查資料經費等9, │ │ │ │ │ │ │ │397千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.調查資料處理與運用經費21,395千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列國內安全調查諮詢人員聯繫費 │ │ │ │ │ │ │ │等4,065千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資料統計與研究經費7,670千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列中共研究專書印製費88千元。 │ │ │ │3523951002 │ │ │ │ │ │ │2 │保防及偵防工作 │ 43,852│ 51,710│ -7,858│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.協調推動全國及機關保防工作經費16,490 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列國內旅費等1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.偵防線索發掘、偵查及偵辦工作經費27,3 │ │ │ │ │ │ │ │62千元,較上年度減列國內旅費等6,358 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3523951003 │ │ │ │ │ │ │3 │肅貪及犯罪防制工作│ 129,258│ 150,529│ -21,271│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.貪瀆犯罪防制經費61,125千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列偵辦貪瀆案件及舉辦各項研討會國內 │ │ │ │ │ │ │ │旅費等7,541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.經濟犯罪防制經費30,280千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列防治經濟犯罪及緝捕外逃罪犯辦案國 │ │ │ │ │ │ │ │內、外旅費等9,626千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.毒品犯罪防制經費34,568千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列毒品查緝國內旅費等3,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.洗錢犯罪防制經費3,285千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列偵辦洗錢案件國內旅費等592千元。 │ │ │ │3523952000 │ │ │ │ │ │3 │ │電訊及科技檢驗業務│ 74,562│ 75,670│ -1,108│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電訊工作經費4,200千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.通訊監察工作經費61,380千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列執行通訊監察工作專線租金及錄音帶 │ │ │ │ │ │ │ │等1,108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.科技檢驗工作經費8,982千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │3523959000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 127,963│ 132,360│ -4,397│ │ │ │ │3523959002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 6,000│ 32,200│ -26,200│外勤處站辦公房舍自有化賡續計畫,總工程 │ │ │ │ │ │ │ │費186,080千元,除88年度至91年度已編列9 │ │ │ │ │ │ │ │3,150千元外,本年度續編第5年經費6,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列26,200千元。 │ │ │ │3523959011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 22,340│ 6,000│ 16,340│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換偵緝車1輛購置費1,500千元,及機車 │ │ │ │ │ │ │ │ 521輛購置費20,840千元,合共22,340千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換偵緝車8輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列6,000千元如數減列。 │ │ │ │3523959019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 99,623│ 94,160│ 5,463│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國內犯罪案件通訊監察工作六年中程計畫 │ │ │ │ │ │ │ │,總經費320,381千元,除88年度至91年 │ │ │ │ │ │ │ │度共已編列270,435千元外,本年度續編 │ │ │ │ │ │ │ │第5年經費34,946千元,較上年度減列25, │ │ │ │ │ │ │ │054千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置科學偵查檢驗用設備經費10,322千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列5,322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增資訊網路建設及業務系統整合計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費11,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增購置詢問室資訊設備經費8,355千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增東森電信公司固定網路通訊監察系統 │ │ │ │ │ │ │ │中程計畫,總經費222,671千元,分4年辦 │ │ │ │ │ │ │ │理,本年度編列第1年經費35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度汰換與增購個人電腦及印表機計畫 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列24,660千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度購置馬祖調查站辦公設備預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列 4,500千元如數減列。 │ │ │ │3523959800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 7,986│ 7,907│ 79│本年度預算數較上年度增列如列數。 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