中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十二年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0023000000        │              │              │              │                                      
13│  │  │  │法務部主管        │    22,451,297│    22,544,590│       -93,293│                                      
  │  │  │  │0023010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │法務部            │     8,002,996│     8,324,700│      -321,704│本科目上年度法定預算數8,210,482千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │移出「少年矯正」、「感訓業務」科目2,85
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元,列入臺灣桃園、苗栗、嘉義及台東 
  │  │  │  │                  │              │              │              │地方法院檢察署「一般行政」科目項下,另
  │  │  │  │                  │              │              │              │由臺灣高等法院檢察署及所屬「羈押管理」
  │  │  │  │                  │              │              │              │、「少年觀護」等科目移入117,071千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │移出移入數互抵後,淨計如表列上年度預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │3523010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │     7,929,158│     8,253,374│      -324,216│                                      
  │  │  │  │3523010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       555,710│       593,887│       -38,177│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費395,641千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費24,068千元,減列加班
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費7,058千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助1,000千元,計淨減30,126 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費55,675千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費等3,025千元,增列空氣調 
  │  │  │  │                  │              │              │              │節系統設備維修費6,000千元,計淨增2,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │75千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.一般行政業務經費9,062千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理各種臨時性訓練業務等經費1,37
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.研討(考)及進修業務經費8,911千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理進修訓練業務等經費39
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,增列業務協調連繫及研究改進等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,000千元,計淨增608千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.各項法規問題研究經費1,220千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列參加各項法規問題研究會議國內
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費等241千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.資訊管理業務經費62,819千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列資訊系統開發、推廣等經費7,069千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.政風工作業務經費22,382千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理新進及在職政風人員訓練教學業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務等經費2,946千元。                 
  │  │  │  │3523011000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │法律事務          │        16,024│        17,081│        -1,057│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.法規之蒐集、整理、研究及諮商經費2,95
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,較上年度減列兼職人員交通費等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費691千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理法律事務經費13,066千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列編印行政程序法等相關資料經費366 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3523011100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │檢察行政          │        64,333│        41,523│        22,810│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理檢察行政經費20,564千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理外國檢察實務研討會等相關經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,633千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.考察國外檢察制度經費3,769千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列參加日本偵查實務訓練研習等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費155千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.檢舉賄選與組織犯罪獎金40,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列21,332千元。              
  │  │  │  │3523011200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │矯正行政          │        91,798│       111,965│       -20,167│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理矯正行政業務經費14,599千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理矯正機關設施改善先期作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │及規劃等經費2,842千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理與督導監所教化及技能訓練業務經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,890千元,較上年度減列矯正機關人員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │教化等相關業務經費952千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理及督導監所醫療業務75,309千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列汰換各矯正機關制式手槍等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費16,373千元。                      
  │  │  │  │3523011300        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │司法保護          │       156,667│       158,729│        -2,062│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理成人觀護及司法保護業務經費2,504 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理各地檢署觀護人
  │  │  │  │                  │              │              │              │在職訓練等經費289千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理犯罪防制業務經費1,630千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列參加研討會議國內旅費等226千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理更生保護業務經費18,294千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理更生保護業務等經費686千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理法律宣導業務經費10,946千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列編印普及法律常識書刊等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │478千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理犯罪被害人保護業務經費123,293千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列犯罪行為人因犯罪所得
  │  │  │  │                  │              │              │              │或其財產經依法沒收變賣之犯罪被害人補
  │  │  │  │                  │              │              │              │償金等經費755千元。                 
  │  │  │  │3523014100        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │矯正業務          │     5,748,369│     6,136,251│      -387,882│                                      
  │  │  │  │3523014101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │監獄行刑          │     4,341,541│     4,584,729│      -243,188│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費3,586,265千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員額精簡之人事費141,153千元,減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費95,924千元,增列員工參加全
  │  │  │  │                  │              │              │              │民健保保險費補助11,494千元,計淨減22
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,583千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.監獄基本行政工作經費335,834千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列清潔及雜支等經費3,089千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理教化與技能及作業訓練業務經費150,
  │  │  │  │                  │              │              │              │448千元,較上年度減列各監獄戒護、消 
  │  │  │  │                  │              │              │              │防安全及購置技訓教學設備、零星設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費61,103千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理醫療與戒護管理業務經費268,994千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列辦理固安小組業務等相
  │  │  │  │                  │              │              │              │關經費40,409千元。                  
  │  │  │  │3523014102        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │少年矯正          │       582,891│       632,505│       -49,614│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費473,403千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費32,325千元,減列加班
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費10,600千元,增列員工參加全民健
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助1,212千元,計淨減41,713 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔育基本行政工作經費47,145千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列水電等經費2,803千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理學生技能訓練及補校業務經費45,409
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列各少年輔育院及少年
  │  │  │  │                  │              │              │              │矯正學校辦理技能訓練等經費5,550千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理醫療與教化業務經費16,934千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增加替代役役男所需業務經費452 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3523014103        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │感訓業務          │       611,603│       689,537│       -77,934│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費533,890千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費37,756千元,減列加班
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費20,805千元,增列員工參加全民健
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助1,571千元,計淨減56,990 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.感訓基本行政工作經費39,113千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列水電等經費7,071千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理感訓業務經費38,600千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置戒護安全及接見監聽設備等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │13,873千元。                        
  │  │  │  │3523014104        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │戒治業務          │       212,334│       229,480│       -17,146│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費125,176千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費3,817千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費3,411千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助313千元,計淨減6,915千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.戒治基本行政工作經費15,654千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列水電等經費971千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理戒治及醫療業務經費71,504千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列臺灣台南戒治所山坡地防護工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程等經費9,260千元。                 
  │  │  │  │3523014200        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │收容人給養        │       898,134│       898,134│             -│本年度預算數898,134千元,係各監獄與戒 
  │  │  │  │                  │              │              │              │治所收容人,各少年輔育院、少年矯正學校
  │  │  │  │                  │              │              │              │學生收容人及各技能訓練所受感訓處分人等
  │  │  │  │                  │              │              │              │給養經費,與上年度同。                
  │  │  │  │3523018700        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │改善監所計畫      │        40,166│             -│        40,166│1.臺灣桃園少年輔育院改制少年矯正學校設
  │  │  │  │                  │              │              │              │施改善工程經費11,974千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.臺灣彰化少年輔育院改制少年矯正學校設
  │  │  │  │                  │              │              │              │施改善工程經費28,192千元。          
  │  │  │  │3523019000        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │一般建築及設備    │       347,543│       285,390│        62,153│                                      
  │  │  │  │3523019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │       200,059│       100,000│       100,059│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.配合司法院及臺灣高等法院增建辦公廳室
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫,籌建法務部第二辦公室及遷建最高
  │  │  │  │                  │              │              │              │法院檢察署計畫,總工程費415,211千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,分5年辦理,除88年度至91年度共已編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列238,178千元外,本年度續編列末期經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費177,033千元,較上年度增列77,033千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增臺灣桃園少年輔育院建物補請使用執
  │  │  │  │                  │              │              │              │照等經費23,026千元。                
  │  │  │  │3523019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         6,300│        45,390│       -39,090│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.臺灣台南監獄、明德外役監獄、高雄第二
  │  │  │  │                  │              │              │              │監獄、台東監獄、自強外役監獄、綠島監
  │  │  │  │                  │              │              │              │獄、臺灣彰化少年輔育院、明陽中學及臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣岩灣技能訓練所各汰換次於部會首長座
  │  │  │  │                  │              │              │              │車1輛,合共9輛經費6,300千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置次長座車、次於部會首長座車
  │  │  │  │                  │              │              │              │、大型警備車、中型警備車、消防車、救
  │  │  │  │                  │              │              │              │護車、垃圾車26輛及機車7輛等預算業已 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列45,390千元如數減列。      
  │  │  │  │3523019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │       141,184│       140,000│         1,184│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.法務部及所屬機關公文處理現代化計畫總
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費211,958千元,分7年辦理,除87年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │至91年度已編列66,672千元外,本年度續
  │  │  │  │                  │              │              │              │編第6年經費20,000千元,較上年度增列5
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.法務部各地檢署實施偵查筆錄電腦化推展
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫總經費61,170千元,分3年辦理,除9
  │  │  │  │                  │              │              │              │0至91年度已編列30,000千元外,本年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │續編第3年經費9,200千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │800千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.法務部檢察機關與矯正機關應用系統建置
  │  │  │  │                  │              │              │              │推展暨網路建設提昇計畫總經費189,878 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,除91年度編列第1年經費68,140千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元外,本年度續編第2年經費22,800千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列45,340千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.法務部個人電腦及週邊設備新增汰換計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │總經費343,750千元,除90至91年度已編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列56,565千元外,本年度續編第3年經費4
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,900千元,較上年度增列11,900千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增籌建法務部第二辦公室及遷建最高法
  │  │  │  │                  │              │              │              │院檢察署計畫內部設備購置費42,284千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度配合法務部所屬檢察、矯正機關及
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政執行署所屬各行政執行處新增員額購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置電腦資訊及週邊設備等預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列11,860千元如數減列。            
  │  │  │  │3523019800        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │第一預備金        │        10,414│        10,414│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │7523010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │        28,000│        25,488│         2,512│                                      
  │  │  │  │7523012000        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │司法官退休退養給付│        28,000│        25,488│         2,512│本年度預算數28,000千元,係依司法官退休
  │  │  │  │                  │              │              │              │退養金給與辦法規定編列司法官退休及退養
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需給付經費,較上年度增列2,512千元。 
  │  │  │  │8923010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他支出          │        45,838│        45,838│             -│                                      
  │  │  │  │8923013000        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │國家賠償金        │        45,838│        45,838│             -│本年度預算數45,838千元,係依國家賠償法
  │  │  │  │                  │              │              │              │規定編列辦理國家賠償經費,與上年度同。
  │  │  │  │0023100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │司法官訓練所      │       320,275│       339,022│       -18,747│                                      
  │  │  │  │3523100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       320,275│       339,022│       -18,747│                                      
  │  │  │  │3523100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        75,192│        87,242│       -12,050│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 55,267千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費4,165千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費1,489千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助1,000千元,計淨減4,654千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費19,925千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列設施及機械設備養護費、國內旅費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 8,300千元及增列國外旅費與房屋修繕費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等 904千元,計淨減7,396千元。      
  │  │  │  │3523101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │司法人員訓練      │       244,726│       243,383│         1,343│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.司法官訓練業務經費171,031千元, 較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國內旅費91千元,增列學員參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │全民健保保險費補助1,000千元,計淨增9
  │  │  │  │                  │              │              │              │09千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.司法工作人員訓練業務經費73,695千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列訓練經費434千元。       
  │  │  │  │3523109000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│         8,040│        -8,040│                                      
  │  │  │  │3523109011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│            40│           -40│上年度汰換機車一輛預算業已編竣,所列40
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                        
  │  │  │  │3523109019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │             -│         8,000│        -8,000│上年度汰換升降電梯及其他教學設備預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列8,000千元如數減列。       
  │  │  │  │3523109800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           357│           357│             -│仍照上年度預算數編列。               
  │  │  │  │0023120000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │矯正人員訓練所    │        74,446│        88,278│       -13,832│                                      
  │  │  │  │3523120000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        74,446│        88,278│       -13,832│                                      
  │  │  │  │3523120100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        41,851│        56,981│       -15,130│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費32,446千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費11,979千元與員額精簡之人事費
  │  │  │  │                  │              │              │              │870千元,減列加班值班費394千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加全民健保保險費補助200千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減13,043千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,405千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一次性學員寢室鋁門及鋁窗改善工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程等經費1,000千元,一般事務費等1,087
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減2,087千元。             
  │  │  │  │3523121000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │矯正訓練          │        30,244│        30,946│          -702│本年度預算數30,244千元,係辦理矯正人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練所需經費,較上年度減列電腦設備及零
  │  │  │  │                  │              │              │              │星設備購置費2,748千元與一般事務費等654
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列辦公安全設備700千元與按日按 
  │  │  │  │                  │              │              │              │件計資酬金等2,000千元,計淨減702千元。
  │  │  │  │3523129000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         2,000│             -│         2,000│                                      
  │  │  │  │3523129002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         2,000│             -│         2,000│本年度預算數2,000千元,係矯正人員訓練 
  │  │  │  │                  │              │              │              │所擴建工程先期規畫費。                
  │  │  │  │3523129800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           351│           351│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023150000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │法醫研究所        │       101,187│       109,684│        -8,497│                                      
  │  │  │  │3523150000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       101,187│       109,684│        -8,497│                                      
  │  │  │  │3523150100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        52,206│        58,757│        -6,551│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費36,135千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費1,382千元,減列加班值班費 90
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,增列員工參加全民健保保險費補 
  │  │  │  │                  │              │              │              │助 300千元,計淨減 1,983千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費16,071千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公房舍一次性修繕費、國內旅費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及短程車資等 4,568千元。            
  │  │  │  │3523151000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │法醫業務          │        48,303│        50,249│        -1,946│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.法醫研究經費13,221千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │按日按件計資酬金25,918千元、物品及國
  │  │  │  │                  │              │              │              │內外旅費等8,927千元,增列委辦費 226 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元及一般事務費 211千元,計淨減34,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │08千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.法醫訓練經費 1,640千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │講座鐘點費 864千元、審查費 196千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列訓練教材費 80千元,計淨減 980千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增法醫病理鑑定經費25,412千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增毒物化學鑑定經費 6,050千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增血清證物鑑定經費 1,980千元。    
  │  │  │  │3523159800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           678│           678│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023180000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │行政執行署及所屬  │     1,020,590│     1,071,684│       -51,094│                                      
  │  │  │  │3523180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │     1,020,590│     1,071,684│       -51,094│                                      
  │  │  │  │3523180100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       103,359│       101,223│         2,136│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費81,102千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費 1,958千元,減列加班值
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費 204千元,核實增列人事費 9,009千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元及員工參加全民健保保險費補助 600千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增 7,447千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費22,257千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列印刷費 1,685千元,辦公廳舍整修
  │  │  │  │                  │              │              │              │及消防設施、空調等養護經費 2,050千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,購置非消耗物品等經費 1,576千元,合
  │  │  │  │                  │              │              │              │共減列 5,311千元。                  
  │  │  │  │3523181000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │執行業務          │        18,597│        15,643│         2,954│本年度預算數18,597千元,係辦理及督導執
  │  │  │  │                  │              │              │              │行業務經費,較上年度減列資訊設備購置費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等 1,500千元,增列在職人員教育訓練等 9
  │  │  │  │                  │              │              │              │41千元,印刷費、新進執行人員制服及業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │宣導等 3,513千元,計淨增 2,954千元。  
  │  │  │  │3523184000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │執行案件處理      │       892,161│       948,345│       -56,184│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 557,533千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費 4,203千元,減列加班
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費 4,879千元,增列員工參加全民健
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助 4,400千元,計淨減 4,682
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 268,988千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理勞務外包經費13,507千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦公廳舍整修及消防設施、空調等養護經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 4,774千元,增列水電費 2,394千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦公大樓及替代役役男宿舍租金 7,484千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減 8,403千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理執行業務經費65,640千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置勘驗車12輛及機車22輛經費 8,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │80千元,購置及改裝辦公廳舍作為行政執
  │  │  │  │                  │              │              │              │行處首長職務宿舍所需經費36,252千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列國內旅費、郵資及電話費等 1,833千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減43,099千元。              
  │  │  │  │3523189800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         6,473│         6,473│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023200000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │最高法院檢察署    │       138,760│       166,469│       -27,709│                                      
  │  │  │  │3523200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       138,760│       166,469│       -27,709│                                      
  │  │  │  │3523200100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       132,812│       133,320│          -508│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費121,780千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費1,268千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費1,166千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助1,000千元,計淨減1,434千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,952千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列系統維護等經費926千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.非常上訴理由及判決要旨編印經費80千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │3523201000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         5,738│        25,589│       -19,851│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.非常上訴及第三審刑事案件處理經費4,27
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,較上年度增列雜項設備費339千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導肅貪及辦理重大刑事案件經費1,463 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列文具紙張及案件分析
  │  │  │  │                  │              │              │              │印刷費等418元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度辦理北高市長、市議員暨各縣市議
  │  │  │  │                  │              │              │              │員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、里長等選
  │  │  │  │                  │              │              │              │舉查察業務預算業已編竣,所列19,772千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                        
  │  │  │  │3523209000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│         7,350│        -7,350│                                      
  │  │  │  │3523209011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           650│          -650│上年度汰換偵防車1輛預算業已編竣,所列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │650千元如數減列。                     
  │  │  │  │3523209019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │             -│         6,700│        -6,700│上年度建立全國選舉查察資訊管理系統預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列 6,700千元如數減列。    
  │  │  │  │3523209800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           210│           210│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023300000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │臺灣高等法院檢察署│     2,546,105│     2,597,168│       -51,063│本科目上年度法定預算數7,684,692千元, 
  │  │  │  │及所屬            │              │              │              │配合所屬各檢察署改列單位預算機關,移出
  │  │  │  │                  │              │              │              │「一般行政」科目4,347,505千元、「檢察 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務」科目295,993千元、「檢察機關擴( 
  │  │  │  │                  │              │              │              │遷)建計畫」科目295,000千元、「交通及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │運輸設備」科目25,550千元、「第一預備金
  │  │  │  │                  │              │              │              │」科目5,657千元,分別列入臺灣高等法院 
  │  │  │  │                  │              │              │              │臺中分院檢察署、臺灣高等法院臺南分院檢
  │  │  │  │                  │              │              │              │察署、臺灣高等法院高雄分院檢察署、臺灣
  │  │  │  │                  │              │              │              │高等法院花蓮分院檢察署、臺灣臺北地方法
  │  │  │  │                  │              │              │              │院檢察署、臺灣士林地方法院檢察署、臺灣
  │  │  │  │                  │              │              │              │板橋地方法院檢察署、臺灣桃園地方法院檢
  │  │  │  │                  │              │              │              │察署、臺灣新竹地方法院檢察署、臺灣苗栗
  │  │  │  │                  │              │              │              │地方法院檢察署、臺灣臺中地方法院檢察署
  │  │  │  │                  │              │              │              │、臺灣南投地方法院檢察署、臺灣彰化地方
  │  │  │  │                  │              │              │              │法院檢察署、臺灣雲林地方法院檢察署、臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣嘉義地方法院檢察署、臺灣臺南地方法院
  │  │  │  │                  │              │              │              │檢察署、臺灣高雄地方法院檢察署、臺灣屏
  │  │  │  │                  │              │              │              │東地方法院檢察署、臺灣臺東地方法院檢察
  │  │  │  │                  │              │              │              │署、臺灣花蓮地方法院檢察署、臺灣宜蘭地
  │  │  │  │                  │              │              │              │方法院檢察署、臺灣基隆地方法院檢察署、
  │  │  │  │                  │              │              │              │臺灣澎湖地方法院檢察署等23個單位預算機
  │  │  │  │                  │              │              │              │關相對科目項下,另配合科目調整移出「一
  │  │  │  │                  │              │              │              │般行政」、「羈押管理」、「少年觀護」科
  │  │  │  │                  │              │              │              │目117,819千元,分別列入法務部「一般行 
  │  │  │  │                  │              │              │              │政」、「監獄行刑」、「少年矯正」、「戒
  │  │  │  │                  │              │              │              │治業務」及各檢察署「一般行政」等相關科
  │  │  │  │                  │              │              │              │目項下,淨計如表列上年度預算數。      
  │  │  │  │3523300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │     2,546,105│     2,597,168│       -51,063│                                      
  │  │  │  │3523300100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       419,102│       408,269│        10,833│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費375,978千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費1,649千元,核實增列人事費5
  │  │  │  │                  │              │              │              │,407千元及員工參加全民健保保險費補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,749千元,計淨增7,507千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費43,124千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列房屋建築修繕費等1,674千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列全國檢察長會議經費5,000千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增3,326千元。                       
  │  │  │  │3523301000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        95,013│        99,748│        -4,735│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費75,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │35千元,較上年度減列各地檢署辦理犯罪
  │  │  │  │                  │              │              │              │補償金求償業務經費與設備及投資等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,535千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理重大刑案鑑定、執行及查緝掃除黑金
  │  │  │  │                  │              │              │              │等業務經費19,800千元,較上年度減列各
  │  │  │  │                  │              │              │              │地檢署辦理重大刑事案件委由相關專業單
  │  │  │  │                  │              │              │              │位鑑定及查緝掃除黑金等經費2,200千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │3523304100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │羈押收容業務      │     1,664,100│     1,736,711│       -72,611│                                      
  │  │  │  │3523304123        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │羈押管理          │     1,391,379│     1,454,115│       -62,736│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,177,216千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員額精簡之人事費51,064千元,減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費1,256千元,增列員工參加全民 
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助5,194千元,計淨減47,12
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費123,397千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列各看守所郵資、電話費及醫療設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備等經費13,308千元,增列替代役役男所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費8,496千元,計淨減4,812千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理羈押收容業務經費90,766千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列毒品危害防制業務等經費10,798
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3523304124        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │少年觀護          │       272,721│       282,596│        -9,875│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費234,930千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費2,426千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費5,479千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助2,057千元,計淨減5,848千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費26,414千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列各少年觀護所郵資、電話費及醫療
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等經費2,454千元,增列替代役役男 
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費1,339千元,計淨減1,115千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理少年觀護業務經費11,377千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列毒品危害防制業務等經費2,912 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3523304200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │收容人給養        │       261,333│       261,333│             -│本年度預算數261,333千元,係各看守所及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │各少年觀護所被告給養費,與上年度同。  
  │  │  │  │3523308500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │檢察機關擴(遷)建│             -│         3,000│        -3,000│上年度臺灣高等法院臺中分院檢察署擴建辦
  │  │  │  │計畫              │              │              │              │公廳舍、臺灣士林地方法院檢察署新增檢察
  │  │  │  │                  │              │              │              │官職務宿舍計畫等先期規劃費預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列3,000千元如數減列。             
  │  │  │  │3523308700        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │改善監所計畫      │        82,430│        29,140│        53,290│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.臺灣士林看守所遷建工程,總工程費1,48
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,962千元,分6年辦理,除82、83及90年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度共已編列315,165千元外,本年度續編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │第4年經費82,430千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度臺灣雲林看守所遷建工程預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列29,140千元如數減列。      
  │  │  │  │3523309000        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │一般建築及設備    │        20,000│        54,840│       -34,840│                                      
  │  │  │  │3523309011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│         9,840│        -9,840│上年度購置勘驗車、四輪傳動勘驗車、小型
  │  │  │  │                  │              │              │              │警備車、次於部會首長座車、救護車合共12
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛及機車11輛等預算業已編竣,所列9,840 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                        
  │  │  │  │3523309019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │        20,000│        45,000│       -25,000│1.汰換安全及辦公設備等經費3,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列1,000千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.改善各看守所、少年觀護所之戒護、安全
  │  │  │  │                  │              │              │              │及雜項等設備經費17,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列18,000千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度各檢察機關辦公室監視系統及門禁
  │  │  │  │                  │              │              │              │管制系統等設備預算業已編竣,所列8,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元如數減列。                     
  │  │  │  │3523309800        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │第一預備金        │         4,127│         4,127│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023310000        │              │              │              │                                      
  │8 │  │  │臺灣高等法院台中分│       123,152│       118,450│         4,702│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央
  │  │  │  │院檢察署          │              │              │              │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議
  │  │  │  │                  │              │              │              │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目 112,627千元,「檢察業務」科目 3,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │70千元,「交通及運輸設備」科目 1,800千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,「第一預備金」科目 153千元,共計如
  │  │  │  │                  │              │              │              │表列上年度預算數。                    
  │  │  │  │3523310000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       123,152│       118,450│         4,702│                                      
  │  │  │  │3523310100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       117,263│       112,627│         4,636│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 113,149千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費 2,743千元,減列加班
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費 487千元,核實增列人事費 7,498
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元及員工參加全民健保保險費補助1,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,計淨增 5,268千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 4,114千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一次性房屋修繕費等 318千元、水
  │  │  │  │                  │              │              │              │電費 214千元、一般事務費76千元及物品
  │  │  │  │                  │              │              │              │24千元,合共減列 632千元。          
  │  │  │  │3523311000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         5,736│         3,870│         1,866│本年度預算數 5,736千元,係辦理刑事案件
  │  │  │  │                  │              │              │              │偵察執行等業務經費,較上年度增列汰換及
  │  │  │  │                  │              │              │              │維修安全、辦公設備等經費 1,866千元。  
  │  │  │  │3523319000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│         1,800│        -1,800│                                      
  │  │  │  │3523319011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│         1,800│        -1,800│上年度汰換勘驗車 1輛預算業已編峻,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 1,800千元如數減列。                  
  │  │  │  │3523319800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           153│           153│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023320000        │              │              │              │                                      
  │9 │  │  │臺灣高等法院臺南分│       121,231│       104,130│        17,101│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央
  │  │  │  │院檢察署          │              │              │              │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議
  │  │  │  │                  │              │              │              │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目99,094千元,「檢察業務」科目3,080 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,「交通及運輸設備」科目 1,800千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,「第一預備金」科目 156千元,共計如表
  │  │  │  │                  │              │              │              │列上年度預算數。                      
  │  │  │  │3523320000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       121,231│       104,130│        17,101│                                      
  │  │  │  │3523320100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       107,257│        99,094│         8,163│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 102,674千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費 398千元,增列增加職員 1人
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費2,461千元,核實增列人事費 5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │650千元及員工參加全民健保保險費補助1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,計淨增 8,713千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 4,583千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一次性修繕費等 550千元。      
  │  │  │  │3523321000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        13,818│         3,080│        10,738│本年度預算數13,818千元,係辦理刑事案件
  │  │  │  │                  │              │              │              │偵查執行等業務經費,較上年度減列業務費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 195千元、辦公及零星設備購置經費 121千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列汰換及維修安全、辦公及其他設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 11,054千元,計淨增10,738千元。     
  │  │  │  │3523329000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│         1,800│        -1,800│                                      
  │  │  │  │3523329011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│         1,800│        -1,800│上年度汰換四輪傳動勘驗車 1輛預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列1,800千元如數減列。           
  │  │  │  │3523329800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           156│           156│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023330000        │              │              │              │                                      
  │10│  │  │臺灣高等法院高雄分│       121,486│       116,068│         5,418│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央
  │  │  │  │院檢察署          │              │              │              │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議
  │  │  │  │                  │              │              │              │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目110,250千元,「檢察業務」科目3,833
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,「交通及運輸設備」科目1,800千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,「第一預備金」科目185千元,共計如表 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列上年度預算數。                      
  │  │  │  │3523330000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       121,486│       116,068│         5,418│                                      
  │  │  │  │3523330100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       117,784│       110,250│         7,534│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費110,520千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費1,506千元,核實增列人事費8
  │  │  │  │                  │              │              │              │,885千元及員工參加全民健保保險費補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,000千元,計淨增8,379千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,264千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列教育訓練費、水電費及房屋建築修
  │  │  │  │                  │              │              │              │繕費等845千元。                     
  │  │  │  │3523331000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         3,517│         3,833│          -316│本年度預算數3,517千元,係辦理刑事案件 
  │  │  │  │                  │              │              │              │偵查執行等業務經費,較上年度減列通訊費
  │  │  │  │                  │              │              │              │67千元、一般事務費106千元及物品等143千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減316千元。                   
  │  │  │  │3523339000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│         1,800│        -1,800│                                      
  │  │  │  │3523339011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│         1,800│        -1,800│上年度汰換四輪傳動勘驗車1輛預算業已編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列1,800千元如數減列。           
  │  │  │  │3523339800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           185│           185│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023340000        │              │              │              │                                      
  │11│  │  │臺灣高等法院花蓮分│        62,434│        71,668│        -9,234│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央
  │  │  │  │院檢察署          │              │              │              │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議
  │  │  │  │                  │              │              │              │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目44,725千元,「檢察業務」科目1,871 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,「檢察機關擴(遷)建計畫」科目25,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,「第一預備金」科目72千元,共計
  │  │  │  │                  │              │              │              │如表列上年度預算數。                  
  │  │  │  │3523340000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        62,434│        71,668│        -9,234│                                      
  │  │  │  │3523340100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        45,954│        44,725│         1,229│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費42,936千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費388千元,核實增列人事費1,337
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元及員工參加全民健保保險費補助500 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增1,449千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,018千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等320千元,增列慰問 
  │  │  │  │                  │              │              │              │金100千元,計淨減220千元。          
  │  │  │  │3523341000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         2,498│         1,871│           627│本年度預算數2,498千元,係辦理刑事案件 
  │  │  │  │                  │              │              │              │偵查執行所需經費,較上年度減列通訊費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │73千元,增列國內旅費等700千元,計淨增6
  │  │  │  │                  │              │              │              │27千元。                              
  │  │  │  │3523348500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │檢察機關擴(遷)建計│         9,410│        25,000│       -15,590│辦公廳舍遷建計畫,總工程費49,410千元,
  │  │  │  │畫                │              │              │              │分三年辦理,除90及91年度共已編列40,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元外,本年度續編列第三年經費9,410千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列15,590千元。          
  │  │  │  │3523349000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │         4,500│             -│         4,500│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523349019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │         4,500│             -│         4,500│擴建辦公廳舍內部設備所需經費如列數。  
  │  │  │  │3523349800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │            72│            72│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023410000        │              │              │              │                                      
  │12│  │  │臺灣臺北地方法院檢│       656,862│       620,651│        36,211│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央
  │  │  │  │察署              │              │              │              │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議
  │  │  │  │                  │              │              │              │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目591,931千元,「檢察業務」科目23,74
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,「交通及運輸設備」科目4,200千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,「第一預備金」科目773千元,共計如表 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列上年度預算數。                      
  │  │  │  │3523410000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       656,862│       620,651│        36,211│                                      
  │  │  │  │3523410100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       618,352│       591,931│        26,421│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費551,671千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費5,352千元,增列增加職員1人
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費1,512千元,核實增列人事費20,
  │  │  │  │                  │              │              │              │023千元及員工參加全民健保保險費補助6
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,計淨增22,183千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費66,681千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列檢察官職務宿舍租金1,687千元、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務費2,346千元及慰問金205千元,合共
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列4,238千元。                     
  │  │  │  │3523411000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        37,737│        23,747│        13,990│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費34,423千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列檢察業務經費133千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列緩起訴社區處遇等經費12,671千元及
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備購置費1,452千元,計淨增13,990千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,31
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │3523419000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│         4,200│        -4,200│                                      
  │  │  │  │3523419011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│         4,200│        -4,200│上年度汰換中型警備車1輛,勘驗車2輛等預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列4,200千元如數減列。   
  │  │  │  │3523419800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           773│           773│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023420000        │              │              │              │                                      
  │13│  │  │臺灣士林地方法院檢│       272,086│       250,972│        21,114│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央
  │  │  │  │察署              │              │              │              │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議
  │  │  │  │                  │              │              │              │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目233,706千元,「檢察業務」科目16,22
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,「交通及運輸設備」科目730千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │「第一預備金」科目309千元,共計如表列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度預算數。                        
  │  │  │  │3523420000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       272,086│       250,972│        21,114│                                      
  │  │  │  │3523420100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       247,256│       233,706│        13,550│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費218,494千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費3,104千元,增列增加職員1人
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費2,135千元,核實增列人事費6,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │31千元及員工參加全民健保保險費補助3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,計淨增8,162千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費28,762千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公室裝修工程及公告欄步道整修
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費5,388千元。                   
  │  │  │  │3523421000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        24,521│        16,227│         8,294│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費22,076千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列檢察業務經費828千元、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列緩起訴社區處遇等經費8,318千元及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備購置費1,750千元,計淨增9,240千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,44
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,較上年度減列辦理毒品危害防制 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費946千元。                       
  │  │  │  │3523429000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│           730│          -730│                                      
  │  │  │  │3523429011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           730│          -730│上年度汰換小型警備車1輛、機車2輛之預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列730千元如數減列。       
  │  │  │  │3523429800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           309│           309│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023430000        │              │              │              │                                      
  │14│  │  │臺灣板橋地方法院檢│       408,197│       385,195│        23,002│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央
  │  │  │  │察署              │              │              │              │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議
  │  │  │  │                  │              │              │              │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目363,032千元,「檢察業務」科目20,48
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元,「交通及運輸設備」科目1,500千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,「第一預備金」科目180千元,共計如表 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列上年度預算數。                      
  │  │  │  │3523430000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       408,197│       385,195│        23,002│                                      
  │  │  │  │3523430100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       372,495│       363,032│         9,463│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費346,592千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費2,233千元,增列增加職員9人
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費7,839千元及員工參加全民健保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助3,000千元,計淨增8,606千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費25,903千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一次性修繕費500千元,增列建物 
  │  │  │  │                  │              │              │              │結構、消防設備安全檢查申報費、電器養
  │  │  │  │                  │              │              │              │護費等1,357千元,計淨增857千元。    
  │  │  │  │3523431000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        35,522│        20,483│        15,039│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費30,958千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列證人日旅費等1,656千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、緩起訴社區處遇經費11,882千元及雜項
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備費2,119千元,合共增列15,657千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,56
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,較上年度減列尿液採驗經費618千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3523439000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│         1,500│        -1,500│                                      
  │  │  │  │3523439011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│         1,500│        -1,500│上年度汰換機車五輛、偵防車及勘驗車各一
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛預算業巳編竣,所列1,500千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │3523439800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           180│           180│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023470000        │              │              │              │                                      
  │15│  │  │臺灣桃園地方法院檢│       322,563│       303,411│        19,152│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央
  │  │  │  │察署              │              │              │              │政府總預算案關於法務部主管部份所作決議
  │  │  │  │                  │              │              │              │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目 279,848千元,「檢察業務」科目20,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │08千元,「交通及運輸設備」科目 1,950千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,「第一預備金」科目 257千元,連同由
  │  │  │  │                  │              │              │              │法務部「感訓業務」科目移入 748千元,共
  │  │  │  │                  │              │              │              │計如表列上年度預算數。                
  │  │  │  │3523470000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       322,563│       303,411│        19,152│                                      
  │  │  │  │3523470100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       290,028│       280,596│         9,432│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費269,370千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費2,951千元,增列增加職員8人
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費7,291千元,核實增列人事費1,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │92千元及員工參加全民健保保險費補助3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,計淨增8,832千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費20,658千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費等600千元。             
  │  │  │  │3523471000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        32,278│        20,608│        11,670│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費27,048千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列檢察業務經費2,074千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列證人日旅費649千元、緩起訴社區 
  │  │  │  │                  │              │              │              │處遇經費12,879千元及汰換辦公及其他設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備購置費 678千元,計淨增12,132千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,23
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列毒品危害防制業務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費462千元。                       
  │  │  │  │3523479000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│         1,950│        -1,950│                                      
  │  │  │  │3523479011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│         1,950│        -1,950│上年度汰換偵防車 3輛預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,950千元,如數減列。                 
  │  │  │  │3523479800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           257│           257│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023480000        │              │              │              │                                      
  │16│  │  │臺灣新竹地方法院檢│       170,884│       160,890│         9,994│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央
  │  │  │  │察署              │              │              │              │政府總預算案關於法部務主管部分所作決議
  │  │  │  │                  │              │              │              │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目150,498千元,「檢察業務」科目9,487
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,「交通及運輸設備」650千元,「第 
  │  │  │  │                  │              │              │              │一預備金」科目255千元,共計如表列上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度預算數。                            
  │  │  │  │3523480000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       170,884│       160,890│         9,994│                                      
  │  │  │  │3523480100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       157,420│       150,498│         6,922│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費144,540千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費1,265千元,增列增加職員8人
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費7,291千元及員工參加全民健保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助1,500千元,計淨增7,526千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費12,880千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一次性修繕經費200千元及按日按 
  │  │  │  │                  │              │              │              │件計資酬金等經費404千元,合共減列604
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3523481000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        13,209│         9,487│         3,722│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行業務經費11,680千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦公及零星設備購置等500 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列緩起訴社區處遇經費4,281千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增3,781千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,52
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,較上年度減列毒品危害防制業務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費59千元。                        
  │  │  │  │3523489000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│           650│          -650│                                      
  │  │  │  │3523489011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           650│          -650│上年度汰換勘驗車1 輛預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │650千元如數減列。                     
  │  │  │  │3523489800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           255│           255│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023490000        │              │              │              │                                      
  │17│  │  │臺灣苗栗地方法院檢│       142,120│       130,442│        11,678│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央
  │  │  │  │察署              │              │              │              │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議
  │  │  │  │                  │              │              │              │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目118,910千元,「檢察業務」科目10,60
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,「第一預備金」科目180千元,連同
  │  │  │  │                  │              │              │              │法務部「感訓業務」科目移入748千元,共 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計如表列上年度預算數。                
  │  │  │  │3523490000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       142,120│       130,442│        11,678│                                      
  │  │  │  │3523490100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       127,521│       119,658│         7,863│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費119,043千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費1,746千元,增列增加職員3人
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費5,262千元,核實增列人事費3,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │28千元及員工參加全民健保保險費補助1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,計淨增8,144千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費8,478千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列業務費330千元,增列一般事務費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及慰問金等49千元,計淨減281千元。   
  │  │  │  │3523491000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        14,419│        10,604│         3,815│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費13,227千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列設備購置費292千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列辦理緩起訴社區處遇等業務經費4,255 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增3,963千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,19
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,較上年度減列一般事務費及國內 
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費等148千元。                     
  │  │  │  │3523499800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           180│           180│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023500000        │              │              │              │                                      
  │18│  │  │臺灣臺中地方法院檢│       442,867│       401,544│        41,323│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央
  │  │  │  │察署              │              │              │              │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議
  │  │  │  │                  │              │              │              │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目374,307千元,「檢察業務」科目25,30
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,「羈押管理」科目748千元,「交通
  │  │  │  │                  │              │              │              │及運輸設備」科目650千元 ,「第一預備金
  │  │  │  │                  │              │              │              │」科目539千元,共計如表列上年度預算數 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │3523500000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       442,867│       401,544│        41,323│                                      
  │  │  │  │3523500100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       400,251│       375,055│        25,196│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費377,618千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費3,417千元,增列增加職員10 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人之人事費10,555千元,核實增列人事費
  │  │  │  │                  │              │              │              │14,544千元及員工參加全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助3,000千元,計淨增24,682千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費22,633千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列教育訓練費1,050千元,增列通訊 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及物品等經費1,564千元,計淨增514千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3523501000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        42,077│        25,300│        16,777│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費37,913千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列零星設備購置607千元及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │宣導組織犯罪防制業務等經費160千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列汰換安全、辦公設備費1,500千元 、
  │  │  │  │                  │              │              │              │司法大廈中央空調主機及管線汰換工程經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費4,206千元及辦理緩起訴社區處遇經費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,426千元,計淨增18,365千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 4,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │64千元,較上年度減列按日按件計資酬金
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,588千元。                   
  │  │  │  │3523509000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│           650│          -650│                                      
  │  │  │  │3523509011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           650│          -650│上年度汰換勘驗車1輛預算業已編竣,所列6
  │  │  │  │                  │              │              │              │50千元如數減列。                      
  │  │  │  │3523509800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           539│           539│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023510000        │              │              │              │                                      
  │19│  │  │臺灣南投地方法院檢│       127,988│       113,229│        14,759│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央
  │  │  │  │察署              │              │              │              │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議
  │  │  │  │                  │              │              │              │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目103,535千元,「檢察業務」科目9,514
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,「第一預備金」科目180千元,共計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │如表列上年度預算數。                  
  │  │  │  │3523510000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       127,988│       113,229│        14,759│                                      
  │  │  │  │3523510100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       112,932│       103,535│         9,397│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費105,669千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費617千元,增列增加職員3人之
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費4,303千元,核實增列人事費4,677
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元及員工參加全民健保保險費補助1,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,計淨增9,363千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 7,263千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列業務費及慰問金等34千元。      
  │  │  │  │3523511000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        14,176│         9,514│         4,662│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費 12,063千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度核實減列業務費554千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列緩起訴社區處遇經費2,910千元、證 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人日旅費1,825千元及零星辦公設備購置 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費927千元,計淨增5,108千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,11
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元,較上年度減列毒品危害防制等業 
  │  │  │  │                  │              │              │              │務所需經費446千元。                 
  │  │  │  │3523519000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           700│             -│           700│                                      
  │  │  │  │3523519011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           700│             -│           700│汰換次於部會首長座車一輛經費如列數。  
  │  │  │  │3523519800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           180│           180│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023520000        │              │              │              │                                      
  │20│  │  │臺灣彰化地方法院檢│       207,686│       194,617│        13,069│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央
  │  │  │  │察署              │              │              │              │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議
  │  │  │  │                  │              │              │              │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目179,780千元,「檢察業務」科目14,50
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元,「交通及運輸設備」科目120千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │「第一預備金」科目211千元,共計如表列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度預算數。                        
  │  │  │  │3523520000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       207,686│       194,617│        13,069│                                      
  │  │  │  │3523520100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       187,271│       179,780│         7,491│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費178,108千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費2,823千元,增列增加職員12 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人之人事費8,187千元及員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助2,000千元,計淨增7,364千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,163千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列物品及退休退職人員慰問金等127 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3523521000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        20,204│        14,506│         5,698│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費16,152千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度核實減列業務費377千元及汰 
  │  │  │  │                  │              │              │              │換安全、辦公及其他設備經費67千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列緩起訴社區處遇經費6,481千元及證人 
  │  │  │  │                  │              │              │              │日旅費757千元,計淨增6,794千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,05
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,較上年度減列按日按件計資酬金 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,096千元。                       
  │  │  │  │3523529000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│           120│          -120│                                      
  │  │  │  │3523529011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           120│          -120│上年度汰換機車3輛預算已編竣,所列120千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                          
  │  │  │  │3523529800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           211│           211│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023530000        │              │              │              │                                      
  │21│  │  │臺灣雲林地方法院檢│       148,777│       134,192│        14,585│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央
  │  │  │  │察署              │              │              │              │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議
  │  │  │  │                  │              │              │              │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目124,215千元,「檢察業務」科目9,158
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,「交通及運輸設備」科目650千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │「第一預備金」科目169千元,共計如表列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度預算數。                        
  │  │  │  │3523530000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       148,777│       134,192│        14,585│                                      
  │  │  │  │3523530100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       136,578│       124,215│        12,363│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 129,160千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費 1,229千元,增列增加職員 4
  │  │  │  │                  │              │              │              │人之人事費 6,844千元,核實增列人事費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 5,501千元及員工參加全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助 1,500千元,計淨增12,616千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 7,418千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一次性修繕費 300千元,增列一般
  │  │  │  │                  │              │              │              │事務費等47千元, 計淨減 253千元。   
  │  │  │  │3523531000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        12,030│         9,158│         2,872│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費 9,564千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列一般事務費等 766千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列緩起訴社區處遇經費 3,115千元及汰
  │  │  │  │                  │              │              │              │換安全、辦公及其他設備經費 617千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增 2,966千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 2,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │66千元,較上年度減列按日按件計資酬金
  │  │  │  │                  │              │              │              │等94千元。                          
  │  │  │  │3523539000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│           650│          -650│                                      
  │  │  │  │3523539011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           650│          -650│上年度汰換勘驗車 1輛預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 650千元如數減列。                    
  │  │  │  │3523539800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           169│           169│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023540000        │              │              │              │                                      
  │22│  │  │臺灣嘉義地方法院檢│       183,362│       192,470│        -9,108│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央
  │  │  │  │察署              │              │              │              │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議
  │  │  │  │                  │              │              │              │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目151,544千元,「檢察業務」科目9,475
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,「檢察機關擴(遷)建計畫」科目30,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,「交通及運輸設備」科目650千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,「第一預備金」科目192千元,連同由法 
  │  │  │  │                  │              │              │              │務部「少年矯正」科目移入609千元,共計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │如表列上年度預算數。                  
  │  │  │  │3523540000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       183,362│       192,470│        -9,108│                                      
  │  │  │  │3523540100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       158,390│       152,153│         6,237│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 149,304千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費1,355千元,增列增加職員3人
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費3,895千元,核實增列人事費1,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │04千元及員工參加全民健保保險費補助2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,計淨增6,144千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 9,086千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列通訊費等111千元,增列水電費及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │一次性維護費等204千元,計淨增93千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3523541000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        14,780│         9,475│         5,305│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費12,600千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列通訊費等1,155千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列緩起訴社區處遇經費5,617千元,辦公 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備購置費44千元、安全及其他設備購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,234千元,計淨增5,740千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀謢業務經費2,18
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列按日按件計資酬金 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等435千元。                         
  │  │  │  │3523548500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │檢察機關擴(遷)建│        10,000│        30,000│       -20,000│辦公廳舍遷建計畫,總工程費479,053千元 
  │  │  │  │計畫              │              │              │              │,除87、88、90及91年度共已編列57,500千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元外,本年度續編第5年經費10,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列20,000千元。              
  │  │  │  │3523549000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │             -│           650│          -650│                                      
  │  │  │  │3523549011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           650│          -650│上年度汰換勘驗車1輛預算業已編竣,所列6
  │  │  │  │                  │              │              │              │50千元如數減列。                      
  │  │  │  │3523549800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           192│           192│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023560000        │              │              │              │                                      
  │23│  │  │臺灣臺南地方法院檢│       333,068│       306,132│        26,936│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央
  │  │  │  │察署              │              │              │              │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議
  │  │  │  │                  │              │              │              │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目279,431千元,「檢察業務」科目25,70
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,「交通及運輸設備」科目650千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │「第一預備金」科目347千元,共計如表列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度預算數。                        
  │  │  │  │3523560000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       333,068│       306,132│        26,936│                                      
  │  │  │  │3523560100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       301,422│       279,431│        21,991│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費278,383千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費1,929千元,增列增加職員16 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人之人事費14,816千元,核實增列人事費
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,648千元及員工參加全民健保保險費補 
  │  │  │  │                  │              │              │              │助3,443千元,計淨增21,978千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費23,039千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列設施及機械設備養護費300千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列一般事務費313千元,計淨增13千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3523561000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        31,299│        25,704│         5,595│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費24,879千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦公設備購置費208千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、物品984千元及一般事務費1,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理緩起訴社區處遇經費9,200千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,證人日旅費787千元,計淨增7,795千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,42
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列按日按件計資酬金 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等2,200千元。                       
  │  │  │  │3523569000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│           650│          -650│                                      
  │  │  │  │3523569011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           650│          -650│上年度汰換勘驗車1輛預算業已編竣,所列6
  │  │  │  │                  │              │              │              │50千元如數減列。                      
  │  │  │  │3523569800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           347│           347│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023580000        │              │              │              │                                      
  │24│  │  │臺灣高雄地方法院檢│       506,936│       472,825│        34,111│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央
  │  │  │  │察署              │              │              │              │政府總預算案關於法務部主管部份所作決議
  │  │  │  │                  │              │              │              │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目428,936千元,「檢察業務」科目39,70
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,「交通及運輸設備」科目3,550千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,「第一預備金」科目635千元,共計如表 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列上年度預算數。                      
  │  │  │  │3523580000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       506,936│       472,825│        34,111│                                      
  │  │  │  │3523580100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       447,764│       428,936│        18,828│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費418,171千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費3,465千元,增列增加職員4人
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費8,369千元,核實增列人事費10,
  │  │  │  │                  │              │              │              │602千元及員工參加全民健保保險費補助3
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,計淨增18,506千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費29,593千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列房屋修繕費等322千元。         
  │  │  │  │3523581000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        56,537│        39,704│        16,833│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費48,077千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列汰換安全辦公設備等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,948千元,辦理緩起訴社區處遇業務經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費14,874千元及證人日旅費3,975千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共增列22,797千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費8,46
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列辦理毒品危害防制 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費1,284千元及鄉鎮市調解業務等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費4,680千元,合共減列5,964千元。  
  │  │  │  │3523588500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │檢察機關擴(遷)建計│         2,000│             -│         2,000│籌建臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍暨檢
  │  │  │  │畫                │              │              │              │察官職務宿舍計畫先期規劃費。          
  │  │  │  │3523589000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │             -│         3,550│        -3,550│                                      
  │  │  │  │3523589011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│         3,550│        -3,550│上年度汰換中、小型警備車各1輛預算業已 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列3,550千元如數減列。         
  │  │  │  │3523589800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           635│           635│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023590000        │              │              │              │                                      
  │25│  │  │臺灣屏東地方法院檢│       165,837│       158,548│         7,289│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央
  │  │  │  │察署              │              │              │              │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議
  │  │  │  │                  │              │              │              │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目141,962千元,「檢察業務」科目12,18
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,「交通及運輸設備」科目4,200千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,「第一預備金」科目201千元,共計如表 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列上年度預算數。                      
  │  │  │  │3523590000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       165,837│       158,548│         7,289│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523590100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       147,519│       141,962│         5,557│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費140,746千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費1,909千元,增列增加職員10 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人之人事費6,609千元及員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助1,000千元,計淨增5,700千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費6,773千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列資訊設備養護等經費316千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列各項書表印製等經費173千元,計淨減1
  │  │  │  │                  │              │              │              │43千元。                            
  │  │  │  │3523591000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        18,117│        12,185│         5,932│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費15,948千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列相驗解剖等經費79千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列證人日旅費2,056千元、緩起訴社區 
  │  │  │  │                  │              │              │              │處遇業務經費4,440千元及各項辦公設備 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置費143千元,計淨增6,560千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,16
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,較上年度減列辦理毒品危害防制 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費628千元。                   
  │  │  │  │3523599000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│         4,200│        -4,200│                                      
  │  │  │  │3523599011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│         4,200│        -4,200│上年度汰換中型警備車1輛及偵防車2輛預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列4,200千元如數減列。     
  │  │  │  │3523599800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           201│           201│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023600000        │              │              │              │                                      
  │26│  │  │臺灣臺東地方法院檢│       203,459│       196,862│         6,597│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央
  │  │  │  │察署              │              │              │              │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議
  │  │  │  │                  │              │              │              │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目89,011千元,「檢察業務」科目6,312 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,「檢察機關擴〈遷〉建計畫」科目10
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元,「交通及運輸設備」科目650千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,「第一預備金」科目141千元,連同由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │法務部「感訓業務」科目移入748千元,共 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計如表列上年度預算數。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523600000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       203,459│       196,862│         6,597│                                      
  │  │  │  │3523600100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        94,077│        89,759│         4,318│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費87,086千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費939千元,增列增加職員4人之人
  │  │  │  │                  │              │              │              │事費2,239千元及員工參加全民健保保險 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助 800千元,計淨增2,100千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費6,991千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費890千元、辦公廳舍遷建搬 
  │  │  │  │                  │              │              │              │遷費1,300千元及退休退職人員三節慰問 
  │  │  │  │                  │              │              │              │金 28千元,合共增列2,218千元。      
  │  │  │  │3523601000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         7,413│         6,312│         1,101│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理刑事案件偵查執行等業務6,272千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列通訊費等257千元、設備 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及投資187千元,增列辦理緩起訴社區處 
  │  │  │  │                  │              │              │              │遇經費1,285千元、證人日旅費287千元、
  │  │  │  │                  │              │              │              │各項辦公及零星設備購置費66千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │增 1,194千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務1,141千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列按日按件計資酬金等 9
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。                             
  │  │  │  │3523608500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │檢察機關擴(遷)建計│        71,828│       100,000│       -28,172│辦公廳舍遷建計畫,總工程費439,896千元 
  │  │  │  │畫                │              │              │              │,分6年辦理,除87至91年度共已編列368,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │68千元外,本年度續編第 6年經費71,828千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列 28,172千元。         
  │  │  │  │3523609000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │        30,000│           650│        29,350│                                      
  │  │  │  │3523609011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           650│          -650│上年度汰換偵防車1輛預算業已編竣,所列6
  │  │  │  │                  │              │              │              │50千元如數減列。                      
  │  │  │  │3523609019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │        30,000│             -│        30,000│辦公廳舍搬遷內部設備購置經費如列數。  
  │  │  │  │3523609800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           141│           141│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023610000        │              │              │              │                                      
  │27│  │  │臺灣花蓮地方法院檢│       268,009│       177,916│        90,093│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央
  │  │  │  │察署              │              │              │              │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議
  │  │  │  │                  │              │              │              │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目98,910千元,「檢察業務」科目8,858 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,「檢察機關擴(遷)建計畫」科目70,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,「第一預備金」科目148千元,共 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計如表列上年度預算數。                
  │  │  │  │3523610000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       268,009│       177,916│        90,093│                                      
  │  │  │  │3523610100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       107,480│        98,910│         8,570│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費100,543千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費580千元,增列增加職員7人之
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費7,969千元,核實增列人事費464千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元及員工參加全民健保保險費補助800千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增8,653千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費6,937千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國內旅費等83千元。            
  │  │  │  │3523611000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        10,381│         8,858│         1,523│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事偵查執行等業務經費8,381千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列物品等919千元,增列緩起訴 
  │  │  │  │                  │              │              │              │社區處遇經費1,847千元、證人日旅費573
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元、雜項設備費438千元,計淨增1,939
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列毒品危害防制經費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等416千元。                         
  │  │  │  │3523618500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │檢察機關擴(遷)建計│       126,914│        70,000│        56,914│辦公廳舍及大型贓物庫擴(遷)建工程,總工
  │  │  │  │畫                │              │              │              │程費247,764千元,除88年度至91年度預算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │共已編列120,850千元外,本年度續編第4年
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費126,914千元,較上年度增列56,914千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │3523619000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │        23,086│             -│        23,086│                                      
  │  │  │  │3523619019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │        23,086│             -│        23,086│辦公廳舍及大型贓物庫內部設備購置費如列
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │3523619800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           148│           148│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023620000        │              │              │              │                                      
  │28│  │  │臺灣宜蘭地方法院檢│       180,703│       123,084│        57,619│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央
  │  │  │  │察署              │              │              │              │政府總預算案關於法務部主管部份所作決議
  │  │  │  │                  │              │              │              │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目94,743千元,「檢察業務」科目8,203 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,「檢察機關擴(遷)建計畫」科目20,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,「第一預備金」科目138千元,共 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計如表列上年度預算數。                
  │  │  │  │3523620000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       180,703│       123,084│        57,619│                                      
  │  │  │  │3523620100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       100,284│        94,743│         5,541│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費95,185千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費1,471千元,增列增加職員6人之
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費6,252千元及員工參加全民健保保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助1,000千元,計淨增5,781千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費5,099千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公大樓電器設施修繕費等240千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3523621000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        10,281│         8,203│         2,078│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費8,231千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列文具紙張120千元,辦理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │肅貪、查賄、反(戒)毒、掃黑業務等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │186千元,增列緩起訴社區處遇經費2,166
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元及汰換辦公室安全等設備費360千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增2,220千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,05
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列毒品危害防制業務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費142千元。                     
  │  │  │  │3523628500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │檢察機關擴(遷)建計│        70,000│        20,000│        50,000│辦公廳舍遷建計畫,總工程費1,345,879千 
  │  │  │  │畫                │              │              │              │元,分4年辦理,除90年度至91年度共已編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列1,024,081千元外,本年度續編第3年經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │70,000千元,較上年度增列50,000千元。  
  │  │  │  │3523629800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           138│           138│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023630000        │              │              │              │                                      
  │29│  │  │臺灣基隆地方法院檢│       137,646│       130,582│         7,064│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央
  │  │  │  │察署              │              │              │              │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議
  │  │  │  │                  │              │              │              │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目 120,660千元,「檢察業務」科目 9,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │78千元,「第一預備金」科目 144千元,共
  │  │  │  │                  │              │              │              │計如表列上年度預算數。                
  │  │  │  │3523630000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       137,646│       130,582│         7,064│                                      
  │  │  │  │3523630100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       125,311│       120,660│         4,651│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 112,628千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費 1,279千元,增列增加職員 4
  │  │  │  │                  │              │              │              │人之人事費5,248千元及員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助 1,500千元,計淨增5,469 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費12,683千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列退休退職人員三節慰問金 408千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,水電費 500千元,設施及機械設備養護
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 304千元,增列一般事務費等 394千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減 818千元。                  
  │  │  │  │3523631000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        12,191│         9,778│         2,413│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費10,116千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理防制貪污與經濟犯罪
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費 310千元,增列緩起訴社區處遇經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 3,055千元及證人日旅費 426千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增 3,171千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 2,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │75千元,較上年度減列辦理毒品危害防制
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費 758千元。                  
  │  │  │  │3523639800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           144│           144│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023640000        │              │              │              │                                      
  │30│  │  │臺灣澎湖地方法院檢│        87,260│       109,428│       -22,168│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央
  │  │  │  │察署              │              │              │              │政府總預算案關於法務部主管部份所作決議
  │  │  │  │                  │              │              │              │,改列為單位預算機關,上年度預算數由臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣高等法院檢察署及所屬移入「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目55,850千元,「檢察業務」科目3,486 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,「檢察機關擴(遷)建計畫」科目50,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,「第一預備金」科目92千元,共計
  │  │  │  │                  │              │              │              │如表列上年度預算數。                  
  │  │  │  │3523640000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        87,260│       109,428│       -22,168│                                      
  │  │  │  │3523640100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        58,637│        55,850│         2,787│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費55,104千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費843千元,增列增加職員3人之人
  │  │  │  │                  │              │              │              │事費3,252千元及員工參加全民健保保險 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助500千元,計淨增2,909千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,533千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一次性房屋修繕經費179千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列退休退職人員三節慰問金等經費57千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減122千元。                   
  │  │  │  │3523641000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         3,552│         3,486│            66│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費2,923千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列物品及一般事務費等269 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列緩起訴社區處遇經費285千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及證人日旅費120千元,計淨增136千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費629 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理毒品危害防制業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務經費70千元。                      
  │  │  │  │3523648500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │檢察機關擴(遷)建計│        24,979│        50,000│       -25,021│配合澎湖地方法院興建之院檢辦公大樓計畫
  │  │  │  │畫                │              │              │              │,總工程經費316,533千元,分4年辦理,除
  │  │  │  │                  │              │              │              │90年度至91年度共已編列68,500千元外,本
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度續編第3年經費24,979千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列25,021千元。                      
  │  │  │  │3523649800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │            92│            92│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023900000        │              │              │              │                                      
  │31│  │  │福建高等法院金門分│        17,568│        15,694│         1,874│本科目上年度法定預算數56,098千元,配合
  │  │  │  │院檢察署          │              │              │              │所屬地檢署改列單位預算機關,移出「一般
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政」科目37,618千元,「檢察業務」科目
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,011千元,「交通及運輸設備」科目730千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,「第一預備金」科目45千元,列入金門
  │  │  │  │                  │              │              │              │地方法院檢察署相對科目項下,淨計如表列
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度預算數。                        
  │  │  │  │3523900000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        17,568│        15,694│         1,874│                                      
  │  │  │  │3523900100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        15,730│        14,445│         1,285│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費14,078千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費151千元,核實增列人事費1,220
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元及員工參加全民健保保險費補助150 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增1,219千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費1,652千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列檔案管理等業務費及支援檢察官辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │案系統軟體維護等費用66千元。        
  │  │  │  │3523901000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         1,820│         1,231│           589│本年度預算數1,820千元,係辦理刑事案件 
  │  │  │  │                  │              │              │              │偵查執行所需經費,較上年度增列購置電腦
  │  │  │  │                  │              │              │              │、條碼機等檔案管理設備經費589千元。   
  │  │  │  │3523909800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │            18│            18│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023910000        │              │              │              │                                      
  │32│  │  │福建金門地方法院檢│        51,003│        40,404│        10,599│配合立法院第四屆第六會期審查91年度中央
  │  │  │  │察署              │              │              │              │政府總預算案關於法務部主管部分所作決議
  │  │  │  │                  │              │              │              │,改列為單位預算機關。上年度預算數由福
  │  │  │  │                  │              │              │              │建高等法院金門分院檢察署及所屬移入「一
  │  │  │  │                  │              │              │              │般行政」科目37,618千元,「檢察業務」科
  │  │  │  │                  │              │              │              │目2,011千元,「交通及運輸設備」科目730
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,「第一預備金」科目45千元,共計如
  │  │  │  │                  │              │              │              │表列上年度預算數。                    
  │  │  │  │3523910000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        51,003│        40,404│        10,599│                                      
  │  │  │  │3523910100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        47,109│        37,618│         9,491│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費43,016千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費283千元,增列增加職員2人之人
  │  │  │  │                  │              │              │              │事費2,740千元,核實增列人事費5,212千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元及員工參加全民健保保險費補助800千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增8,469千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費4,093千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列房屋修繕、檔案管理及退休退職人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員三節慰問金等1,022千元。           
  │  │  │  │3523911000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         3,849│         2,011│         1,838│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費3,389千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列因應小三通業務、辦理緩起
  │  │  │  │                  │              │              │              │訴社區處遇等經費585千元及雜項設備費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,269千元,合共增列1,854千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費460 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列毒品危害防制業務等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費16千元。                        
  │  │  │  │3523919000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│           730│          -730│                                      
  │  │  │  │3523919011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           730│          -730│上年度汰換偵防車1輛及公務機車2輛預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列730千元如數減列。         
  │  │  │  │3523919800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │            45│            45│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023950000        │              │              │              │                                      
  │33│  │  │調查局            │     4,783,754│     4,818,181│       -34,427│                                      
  │  │  │  │3523950000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │     4,783,754│     4,818,181│       -34,427│                                      
  │  │  │  │3523950100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     4,310,215│     4,296,537│        13,678│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 3,976,918千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員額精簡之人事費6,828千元,減列加 
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費27,618千元,增列增加職員35人
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費47,862千元及員工參加全民健保
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助4,280千元,計淨增17,696千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費152,016千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列增加職員35人之一般事務費 319
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.一般行政業務經費103,413千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列增加職員35人之辦公設備費 385千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.資訊作業經費28,964千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.人員訓練經費47,672千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練用物品經費4,236千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.出國參加會議經費1,232千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國外旅費 486千元。              
  │  │  │  │3523951000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │司法調查業務      │       263,028│       305,707│       -42,679│                                      
  │  │  │  │3523951001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │調查工作          │        89,918│       103,468│       -13,550│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.調查資料蒐集與查證經費60,853千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列蒐集及查證調查資料經費等9,
  │  │  │  │                  │              │              │              │397千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.調查資料處理與運用經費21,395千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列國內安全調查諮詢人員聯繫費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等4,065千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資料統計與研究經費7,670千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列中共研究專書印製費88千元。    
  │  │  │  │3523951002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │保防及偵防工作    │        43,852│        51,710│        -7,858│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.協調推動全國及機關保防工作經費16,490
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列國內旅費等1,500千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.偵防線索發掘、偵查及偵辦工作經費27,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │62千元,較上年度減列國內旅費等6,358 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3523951003        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │肅貪及犯罪防制工作│       129,258│       150,529│       -21,271│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.貪瀆犯罪防制經費61,125千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列偵辦貪瀆案件及舉辦各項研討會國內
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費等7,541千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.經濟犯罪防制經費30,280千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列防治經濟犯罪及緝捕外逃罪犯辦案國
  │  │  │  │                  │              │              │              │內、外旅費等9,626千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.毒品犯罪防制經費34,568千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列毒品查緝國內旅費等3,512千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.洗錢犯罪防制經費3,285千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列偵辦洗錢案件國內旅費等592千元。 
  │  │  │  │3523952000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │電訊及科技檢驗業務│        74,562│        75,670│        -1,108│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.電訊工作經費4,200千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.通訊監察工作經費61,380千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列執行通訊監察工作專線租金及錄音帶
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,108千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.科技檢驗工作經費8,982千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │3523959000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │       127,963│       132,360│        -4,397│                                      
  │  │  │  │3523959002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         6,000│        32,200│       -26,200│外勤處站辦公房舍自有化賡續計畫,總工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │費186,080千元,除88年度至91年度已編列9
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,150千元外,本年度續編第5年經費6,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列26,200千元。        
  │  │  │  │3523959011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │        22,340│         6,000│        16,340│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換偵緝車1輛購置費1,500千元,及機車
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 521輛購置費20,840千元,合共22,340千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換偵緝車8輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列6,000千元如數減列。               
  │  │  │  │3523959019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        99,623│        94,160│         5,463│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國內犯罪案件通訊監察工作六年中程計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │,總經費320,381千元,除88年度至91年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度共已編列270,435千元外,本年度續編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │第5年經費34,946千元,較上年度減列25,
  │  │  │  │                  │              │              │              │054千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置科學偵查檢驗用設備經費10,322千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列5,322千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增資訊網路建設及業務系統整合計畫經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費11,000千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增購置詢問室資訊設備經費8,355千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增東森電信公司固定網路通訊監察系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │中程計畫,總經費222,671千元,分4年辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理,本年度編列第1年經費35,000千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度汰換與增購個人電腦及印表機計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列24,660千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度購置馬祖調查站辦公設備預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列 4,500千元如數減列。      
  │  │  │  │3523959800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         7,986│         7,907│            79│本年度預算數較上年度增列如列數。      
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