中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十二年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0026000000        │              │              │              │                                      
14│  │  │  │經濟部主管        │    54,370,997│    55,766,416│    -1,395,419│                                      
  │  │  │  │0026010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │經濟部            │    24,038,370│    19,349,509│     4,688,861│                                      
  │  │  │  │4026010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │        15,930│             -│        15,930│                                      
  │  │  │  │4026015000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │投資事業股權移轉  │        15,930│             -│        15,930│新增出售聯華電子、中華紙漿、台灣水泥及
  │  │  │  │                  │              │              │              │台灣工礦等公司國庫持股所需承銷費、證券
  │  │  │  │                  │              │              │              │交易稅及簽證手續費。                  
  │  │  │  │5226010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │    17,698,386│    16,517,790│     1,180,596│                                      
  │  │  │  │5226011300        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │推動商業科技發展  │       286,666│       322,743│       -36,077│本年度預算數286,666千元,係辦理商業自 
  │  │  │  │                  │              │              │              │動化及電子化計畫所需經費,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │知識型流通產業技術與環境推動計畫等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │36,077千元。                          
  │  │  │  │5226014000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │科技專案          │    17,240,479│    16,195,047│     1,045,432│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.一般性科技專案計畫經費12,426,421千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列118,626千元,包括:   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)通訊與光電專案計畫3,695,832千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列207,330千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)機械與航太專案計畫2,709,392千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列392,505千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)共通性專案計畫1,488,788千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列171,498千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)材料與化工專案計畫2,728,990千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列355,072千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)生物技術與藥品專案計畫1,803,419千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列297,635千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.業界參與科技專案計畫經費2,629,058千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列補助業界產業技術研發
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費729,058千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.創新前瞻計畫經費1,813,000千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列擴大創新前瞻產業技術研發範圍
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費213,000千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.學界開發產業技術計畫經費372,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列擴大新興產業技術研發範
  │  │  │  │                  │              │              │              │圍所需經費222,000千元。             
  │  │  │  │5226015000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │國家資通安全技術服│       132,300│             -│       132,300│新增辦理國家資通安全技術服務計畫所需經
  │  │  │  │務                │              │              │              │費如列數。                            
  │  │  │  │5226016000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │延攬海外科技人才  │        38,941│             -│        38,941│新增辦理延攬海外科技人才專案計畫所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費如列數。                            
  │  │  │  │5926010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │工業支出          │        47,585│       101,652│       -54,067│                                      
  │  │  │  │5926012000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │礦務行政與管理    │        39,883│        46,676│        -6,793│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.礦業土石行政、保安及輔導經費26,682千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列礦務局石牌訓練中心土
  │  │  │  │                  │              │              │              │地租金、國內旅費及國外旅費等7,202千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動砂石管理經費10,701千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國內旅費及捐助台灣省砂石公會聯合
  │  │  │  │                  │              │              │              │會經費等2,091千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增建置礦業及土石資源資料庫系統計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,500千元。                     
  │  │  │  │5926015100        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │鼓勵海運業在國內造│         7,702│        54,976│       -47,274│83年度以前承攬之船舶依照「中國造船公司
  │  │  │  │船補貼利息        │              │              │              │造船融資實施要點」規定,辦理造船八成融
  │  │  │  │                  │              │              │              │資利息補貼,船東負擔之融資利息以銀行實
  │  │  │  │                  │              │              │              │貸利率之七成二為原則,政府補貼二成八,
  │  │  │  │                  │              │              │              │由經濟部編列預算補貼。惟船東負擔之年利
  │  │  │  │                  │              │              │              │率國輪以7.5%為上限,以5.5%為下限,外輪
  │  │  │  │                  │              │              │              │以8%為上限,以6%為下限,超出上限部分,
  │  │  │  │                  │              │              │              │全額由政府補貼,低於下限部分,政府不予
  │  │  │  │                  │              │              │              │補貼。本年度預算數7,702千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列47,274千元。                      
  │  │  │  │6126010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     6,247,197│     2,699,922│     3,547,275│                                      
  │  │  │  │6126010100        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │一般行政          │     1,530,590│     1,629,590│       -99,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,079,420千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員額精簡之人事費96,186千元,減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費11,144千元,增列員工參加全民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助及薪俸晉級差額17,353千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減89,977千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費220,874千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國內旅費、國外旅費、一般事務
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及辦公室清潔外包經費等25,741千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理經費107,610千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列歸檔公文掃描經費及電腦設備維護費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │26,383千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.經濟統計調查經費33,974千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國內旅費及一般事務費等3,860千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.研究發展規劃管理經費19,747千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國內旅費、大陸經濟研討會等出
  │  │  │  │                  │              │              │              │席費及研究報告評比審查費等3,406千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,新增辦理實施動員準備演習計畫經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,計淨減2,406千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.經濟人員行政訓練經費16,222千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國內旅費、國外旅費,辦理專題
  │  │  │  │                  │              │              │              │研修班及專業語文進修班等經費2,908千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.專業人員研究訓練經費52,743千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國內旅費及購置投影機等教學設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備經費491千元。                     
  │  │  │  │6126011200        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │推動商業現代化    │       977,260│       599,408│       377,852│                                      
  │  │  │  │6126011201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │促進商業發展      │       438,492│       225,534│       212,958│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.擴展經營空間改善商業環境經費80,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理商圈更新再造計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費18,878千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.提升商業服務品質經費37,741千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理提升商業服務品質活動等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,396千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.健全商業會計制度經費10,496千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理商業會計推廣教育等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │789千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.傳統市場更新與管理經費39,955千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列建立示範市場推動模式及輔導
  │  │  │  │                  │              │              │              │諮詢等經費241千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推動優良商店認證經費25,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理顧客滿意提升計畫等經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │850千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增公開金鑰基礎建設推動計畫經費163,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增商業全球運籌電子化計畫經費82,300
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.減列上年度建設工商綜合區計畫經費10,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │80千元。                            
  │  │  │  │6126011202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │商業管理與輔導    │       538,768│       373,874│       164,894│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.工商管理資訊系統維護經費96,514千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列中文光碟影像維護等經費3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │346千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.電子工商及電子閘門計畫經費52,464千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列建置電子閘門計畫及推廣
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費8,405千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.健全營運主體維護商業秩序經費127,137 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列商業管理相關業務等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,533千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.攤販管理與輔導經費54,925千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列消費觀念及現代化經營理念之宣導
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費24,675千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.強化商業團體及財團法人之經濟功能經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,358千元,較上年度減列補助全國商業 
  │  │  │  │                  │              │              │              │總會等經費316千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.落實消費者權益之保護經費5,370千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列研訂商品標示基準等經費47
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增工商服務e網通計畫經費197,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6126011500        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │經濟行政與管理    │        86,461│        88,813│        -2,352│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.工商企業輔導與管理經費57,954千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列公司登記業務文書作業處理費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,025千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.技術行業行政與管理經費28,507千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列鑿井技工考試及檢驗等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │327千元。                           
  │  │  │  │6126012400        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │國際經濟合作與促進│       197,211│       228,429│       -31,218│                                      
  │  │  │  │投資              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6126012410        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國際經濟合作      │        65,371│        72,380│        -7,009│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.參加國際組織及活動經費23,781千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列參加國際組織會費等2,543千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.促進國際經濟合作經費14,597千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國內旅費、國外旅費及一般事務
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等1,252千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動國際技術合作經費25,629千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國外旅費及東南亞創業青年計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費等6,760千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.接待外賓及製作簡報經費1,364千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列簡報影片製作經費1,540千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6126012420        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │促進投資          │       131,840│       156,049│       -24,209│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費19,429千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列駐義大利及駐美投資服務處水電費
  │  │  │  │                  │              │              │              │、辦公房屋租金及一般事務費等20,255千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.改善投資環境經費34,561千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列規劃WTO投資議題未來發展趨勢與我 
  │  │  │  │                  │              │              │              │國之因應措施等經費2,267千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.引進產業技術服務經費16,016千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理加強人力之規劃運用計畫等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費19,562千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.對赴外投資台商之服務經費14,307千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列辦理全球台商服務網系統建
  │  │  │  │                  │              │              │              │置及維護等經費1,435千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.對大陸地區台商之服務經費11,579千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列執行大陸台商產業輔導體系
  │  │  │  │                  │              │              │              │推動計畫等經費3,079千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.對僑外商在華或來華投資之服務經費25,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │01千元,較上年度增列擴大招商資料庫建
  │  │  │  │                  │              │              │              │置經費及跨國企業來華投資個案委託研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費等5,086千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.駐外投資服務工作經費10,747千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列駐義大利及駐美投資服務處業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │推展經費4,949千元,增列駐香港投資服 
  │  │  │  │                  │              │              │              │務處業務推展經費8,690千元,計淨增3,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │41千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6126018000        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │營業基金          │     3,299,000│             -│     3,299,000│                                      
  │  │  │  │6126018001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │台灣機械股份有限公│        82,000│             -│        82,000│新增彌補台灣機械股份有限公司民營化前累
  │  │  │  │司                │              │              │              │積虧損所需經費如列數。                
  │  │  │  │6126018005        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │台灣中興紙業股份有│       217,000│             -│       217,000│新增彌補台灣中興紙業股份有限公司民營化
  │  │  │  │限公司            │              │              │              │前累積虧損所需經費如列數。            
  │  │  │  │6126018010        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │中國造船股份有限公│     3,000,000│             -│     3,000,000│新增國庫對中國造船股份有限公司現金增資
  │  │  │  │司                │              │              │              │(含歸墊核能發電後端營運基金代墊該公司 
  │  │  │  │                  │              │              │              │執行再生計畫專案裁減人員年資結算金)所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費如列數。                        
  │  │  │  │6126018100        │              │              │              │                                      
  │  │13│  │非營業基金        │       152,662│       149,669│         2,993│                                      
  │  │  │  │6126018125        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │經濟作業基金      │       152,662│       149,669│         2,993│本年度預算數152,662千元,係國庫增撥加 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工出口區作業基金,較上年度增列2,993千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │6126019800        │              │              │              │                                      
  │  │14│  │第一預備金        │         4,013│         4,013│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │6826010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │福利服務支出      │        15,558│        15,558│             -│                                      
  │  │  │  │6826016200        │              │              │              │                                      
  │  │15│  │早期退休人員生活困│        15,558│        15,558│             -│本年度預算數15,558千元,係台灣鋁業公司
  │  │  │  │難濟助金          │              │              │              │等裁撤單位早期退休人員生活困難之年節濟
  │  │  │  │                  │              │              │              │助金,與上年度同。                    
  │  │  │  │7526010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │        13,714│        14,587│          -873│                                      
  │  │  │  │7526016000        │              │              │              │                                      
  │  │16│  │退休撫卹給付      │        13,714│        14,587│          -873│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.台灣鋁業公司退休人員月退休金1,414千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列14千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.鹽務人員退休撫卹12,300千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列887千元。                       
  │  │  │  │0026100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │工業局            │     4,972,793│     4,014,902│       957,891│                                      
  │  │  │  │5226100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │     4,325,491│     3,571,865│       753,626│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5226102200        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │工業技術升級輔導  │     4,325,491│     3,571,865│       753,626│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.鼓勵工業創新經費3,903,159千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列電信國家型計畫等經費788,176 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.塑造產業永續發展優良環境經費359,597 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列工業安全與環保輔導
  │  │  │  │                  │              │              │              │推廣計畫等經費54,173千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.提升工業服務效率經費62,735千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列建置高效率工業區開發管理體系
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫等經費19,623千元。              
  │  │  │  │5926100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │工業支出          │       647,302│       443,037│       204,265│                                      
  │  │  │  │5926100100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       325,006│       328,704│        -3,698│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費267,183千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費3,019千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費819千元,增列員工參加全民健保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助等4,480千元,計淨增642千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費25,393千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置單槍投影機等經費5,534千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.工業行政及管理資訊業務經費32,430千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列汰換網路伺服器主機及建
  │  │  │  │                  │              │              │              │置網路安全設備等經費1,194千元。     
  │  │  │  │5926102000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │工業管理          │       317,650│       109,687│       207,963│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.金屬機電工業發展經費440千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.電子資訊工業發展經費136,593千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理無線寬頻網路示範應用計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫等經費135,880千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.民生化工工業發展經費10,776千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列彌補行政院開發基金配合傳統工
  │  │  │  │                  │              │              │              │業技術升級輔導計畫提供廠商貸款專戶虧
  │  │  │  │                  │              │              │              │損經費25,324千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.知識服務產業之規劃及發展經費91,432千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列國外旅費120千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列辦理國家設計中心推動發展計畫60,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元及工業服務資訊體系推動計畫31,045
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增90,925千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.工業區開發管理經費912千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.產業政策企劃經費8,623千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國外旅費490千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.產業永續發展與管理經費68,874千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理全國整體性特殊事業廢棄
  │  │  │  │                  │              │              │              │物清理計畫經費等6,972千元。         
  │  │  │  │5926109800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         4,646│         4,646│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026200000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │國際貿易局        │     1,053,814│       811,847│       241,967│                                      
  │  │  │  │6126200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     1,053,814│       811,847│       241,967│                                      
  │  │  │  │6126200100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       486,203│       492,590│        -6,387│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費414,170千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費6,965千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費3,794千元,增列員工薪俸晉級差 
  │  │  │  │                  │              │              │              │額等4,667千元,計淨減6,092千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費46,946千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置電腦相關設備等經費3,323千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國貿行政人員訓練經費1,743千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國貿人員參加語文進修等經費33
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.資訊系統開發及維護經費23,344千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列開發電腦軟體等經費3,286千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6126201000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國際貿易          │       566,719│       318,365│       248,354│                                      
  │  │  │  │6126201020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │輸出入貿易        │       347,118│       111,802│       235,316│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輸入貿易管理經費1,136元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列辦理輸入貿易管理業務所需經費220千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輸出貿易管理經費1,503千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理輸出貿易管理業務所需經費300 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.紡織品出口配額管理經費84,479千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理紡織品出口配額管理工作
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費24,164千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增辦理貿易便捷化網路化計畫經費160,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增辦理國際展覽館興建計畫經費100,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │6126201021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │國際貿易發展      │        64,284│        53,046│        11,238│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國際經貿活動經費3,723千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理國際經貿活動所需經費913千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.地區貿易拓展經費3,427千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理地區貿易拓展業務所需經費790 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.貿易企劃經費11,012千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理貿易企劃業務所需經費2,517千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.召開駐外商務會議經費2,460千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列召開駐外商務會議所需經費450 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.貨品分類工作經費959千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列辦理貨品分類工作所需經費183千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.全球貿易拓銷經費22,703千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理全球貿易拓銷工作所需經費3,90
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增辦理電子商務合作及交流計畫經費20
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │6126201023        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │全面提昇產品形象  │       155,317│       153,517│         1,800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.提升產品形象策略規劃及管理工作經費20
  │  │  │  │                  │              │              │              │,361千元,較上年度減列提升產品形象策
  │  │  │  │                  │              │              │              │略規劃等經費16,806千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.台灣精品標誌評審作業及輔導管理經費14
  │  │  │  │                  │              │              │              │,547千元,較上年度增列辦理台灣精品標
  │  │  │  │                  │              │              │              │誌評審作業等經費4,000千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.整合行銷傳播方案109,595千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理整合行銷傳播業務所需經費13
  │  │  │  │                  │              │              │              │,152千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.補助自創品牌協會推展工作經費1,814千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列補助自創品牌協會推展
  │  │  │  │                  │              │              │              │工作經費346千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.獎勵創新價值優良企業經費9,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列獎勵提昇國家產品形象之企
  │  │  │  │                  │              │              │              │業所需獎勵金1,800千元。             
  │  │  │  │6126209800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           892│           892│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026310000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │標準檢驗局及所屬  │     2,200,211│     2,196,407│         3,804│                                      
  │  │  │  │5226310000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       400,101│       377,748│        22,353│                                      
  │  │  │  │5226310400        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │建立及維持國家度量│       400,101│       377,748│        22,353│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │衡標準            │              │              │              │1.國家度量衡標準實驗室運作經費306,980 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列改良度量衡標準系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費8,572千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.建立及維持國家游離輻射標準經費22,953
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.建立與維持國家時間及頻率標準經費39,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │43千元,與上年度同。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增奈米技術標準經費30,925千元。    
  │  │  │  │6126310000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     1,800,110│     1,818,659│       -18,549│                                      
  │  │  │  │6126310100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │     1,310,908│     1,358,502│       -47,594│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,107,583千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員額精簡之人事費41,005千元,減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費8,605千元,增列員工參加全民 
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助及薪俸晉級差額31,797千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減17,813千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費133,888千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦公場所水電費及儀器設備保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等27,836千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業環境之設置與維護經費69,437千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列電腦硬體設備租金等9,
  │  │  │  │                  │              │              │              │421千元,增列購置個人電腦經費7,476千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減1,945千元。               
  │  │  │  │6126310200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │商品檢驗          │       254,149│       245,723│         8,426│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.農業、食品與化工類產品檢驗技術及行政
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費30,197千元,較上年度增列委託代施
  │  │  │  │                  │              │              │              │農工礦產品檢驗等經費4,384千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.機電類產品檢驗技術及行政經費36,831千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列國內旅費等432千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.企劃檢驗驗證及國際事務經費57,219千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列委託代施資訊安全及職業
  │  │  │  │                  │              │              │              │安全衛生管理系統之評鑑、追查等經費19
  │  │  │  │                  │              │              │              │,779千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.檢驗及試驗業務經費121,333千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列檢驗儀器設備校正等經費6,376 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.執行認證體系經費3,281千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理認證評審員訓練等經費356千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新進及技術人員訓練經費1,116千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理員工教育訓練所需講義印
  │  │  │  │                  │              │              │              │製費等89千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.檢驗行政及服務經費4,172千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列標準及檢驗法令宣導等經費8,484 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │6126310300        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │標準及度政管理推行│       233,853│       209,574│        24,279│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.標準制定及正字標記管理經費39,123千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列國家標準技術委員會出席
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等536千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.標準資料建立與服務經費6,317千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列外國標準授權影印之權利金等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費573千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.度量衡管理及代施檢定經費159,912千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列捐助財團法人全國認證基
  │  │  │  │                  │              │              │              │金會創立基金及委託代施度量衡器檢定等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費25,113千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.度量衡器檢定及檢查事務經費28,501千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列檢定儀器設備維修費等1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │779千元,新增建置檢定計程車里程計費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │表場地經費等2,054千元,計淨增275千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6126319800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         1,200│         4,860│        -3,660│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0026410000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │智慧財產局        │     1,377,556│     1,297,770│        79,786│                                      
  │  │  │  │5226410000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │        73,500│        68,240│         5,260│                                      
  │  │  │  │5226412000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │生物技術專利保護  │        73,500│        68,240│         5,260│本年度預算數73,500千元,係辦理生物技術
  │  │  │  │                  │              │              │              │專利保護計畫所需經費,較上年度增列維護
  │  │  │  │                  │              │              │              │生物技術相關資料庫建置等經費5,260千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │6126410000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     1,304,056│     1,229,530│        74,526│                                      
  │  │  │  │6126410100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       740,133│       757,706│       -17,573│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費520,659千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費24,385千元,減列加班
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費4,938千元,增列員工薪俸晉級差 
  │  │  │  │                  │              │              │              │額等11,232千元,計淨減18,091千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費62,833千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列汰換中央百世大樓空調設備等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,583千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理93,576千元,較上年度減列擴充
  │  │  │  │                  │              │              │              │專利商標行政管理系統之功能等經費993 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.文書及檔案管理經費63,065千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列專利商標案件公文寄發等經費1,07
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                             
  │  │  │  │6126411000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │推動保護智慧財產權│       501,719│       409,500│        92,219│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.企劃訓練宣導及國際合作54,001千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列委託研究輔導企業建立智慧財
  │  │  │  │                  │              │              │              │產權管理計畫等經費2,374千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.專利行政及審查201,937千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列國防訓儲役人員協助辦理專利案件審
  │  │  │  │                  │              │              │              │查前置作業等經費28,575千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.商標行政及審查17,247千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列建立完整商標註冊簿資料等經費1,716 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.著作權營業秘密管理及推廣26,126千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列法令宣導等經費1,227千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.智慧財產權資料建立與服務83,174千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列印製專利公報等經費6,708 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列印製早期專利申請案件公報等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費5,000千元,計淨減1,708千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.查禁仿冒工作47,234千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │委託辦理與電腦程式有關之產品出口管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │作業等經費5,331千元,增列查緝仿冒獎 
  │  │  │  │                  │              │              │              │勵金4,000千元,計淨減1,331千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增辦理智慧財產權e網通計畫經費60,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增強化查禁仿冒商品小組組織功能所需
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費12,000千元。                    
  │  │  │  │6126419000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │        60,119│        60,159│           -40│                                      
  │  │  │  │6126419002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        60,119│        60,119│             -│購置「中央百世大樓」辦公房屋價款連同貸
  │  │  │  │                  │              │              │              │款利息總經費1,088,612千元,分18年編列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,本年度預算數60,119千元,係第15年本息
  │  │  │  │                  │              │              │              │款,與上年度同。                      
  │  │  │  │6126419011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │             -│            40│           -40│上年度汰換公務機車1輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列40千元如數減列。                    
  │  │  │  │6126419800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         2,085│         2,165│           -80│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0026550000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │水利署及所屬      │    19,038,416│    26,423,254│    -7,384,838│                                      
  │  │  │  │5226550000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       138,311│       164,962│       -26,651│                                      
  │  │  │  │5226551100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │水資源科技發展    │       138,311│       164,962│       -26,651│本年度預算數138,311千元,係辦理建立颱 
  │  │  │  │                  │              │              │              │洪防災體系第二期計畫、水資源保育與管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │科技研發及水資源防災新科技研發等所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,較上年度減列26,651千元。          
  │  │  │  │5826550000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │農業支出          │    18,900,105│    26,258,292│    -7,358,187│                                      
  │  │  │  │5826550100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │     1,797,734│     1,898,765│      -101,031│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,636,444千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員額精簡之人事費96,663千元及加班值
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費9,218千元,合共減列105,881千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費161,290千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公文檔案電子儲存經費及通
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊費等4,850千元。                   
  │  │  │  │5826551200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │水利建設及保育管理│    17,102,061│    24,359,177│    -7,257,116│                                      
  │  │  │  │5826551201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │水資源企劃及保育  │     1,126,228│     1,014,692│       111,536│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.水利綜合業務經費40,290千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列水利業務管理與政策企劃經費13,612
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.水文資料及技術發展經費171,904千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列購置水文觀測儀器設備費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │台灣地區地下水觀測網整體計畫經費等21
  │  │  │  │                  │              │              │              │,798千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.水資源保育及管理經費914,034千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理節約用水宣導活動經費43
  │  │  │  │                  │              │              │              │,734千元,增列水庫更新改善及集水區保
  │  │  │  │                  │              │              │              │育計畫等經費190,680千元,計淨增146,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │46千元。                            
  │  │  │  │5826551202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │河川及排水管理    │       762,607│       842,021│       -79,414│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.河川及排水經營管理614,322千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列一般事務費、雜項設備購置費、
  │  │  │  │                  │              │              │              │臨時僱工所需按日按件計資酬金及補助地
  │  │  │  │                  │              │              │              │方政府辦理河川管理維護宣導等經費89,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │84千元,增列高屏溪流域管理計畫經費7,
  │  │  │  │                  │              │              │              │015千元,計淨減82,069千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.地層下陷防治89,049千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │第二期地層下陷防治方案委辦費、補助地
  │  │  │  │                  │              │              │              │方政府加強取締違法水井及教育宣導等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費15,920千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.防救災計畫43,376千元,較上年度減列購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置資訊設備費及國內旅費等2,610千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │新增旱災災害防救業務27,485千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │增24,875千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.水岸土地利用計畫15,860千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列台北防洪初期治理工程三重堤防拆遷
  │  │  │  │                  │              │              │              │戶自行購屋輔助貸款利息補貼經費18,760
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列原省有財產所有權移轉國有與
  │  │  │  │                  │              │              │              │管理機關變更登記作業費及水利用地清查
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費12,460千元,計淨減6,300千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5826551203        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │水資源開發及維護  │     6,084,126│     8,348,347│    -2,264,221│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.水資源規劃及管理97,726千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列水資源規劃及蓄水庫安全管理維護等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費31,783千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.水資源工程4,325,200千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列953,848千元,包括:               
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)寶山第二水庫工程867,200千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列507,662千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)阿公店水庫更新工程計畫867,200千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列965,720千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)湖山水庫工程計畫520,300千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列179,620千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)宜蘭羅東溪攔河堰工程200,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管路計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫1,565,500千元,較上年度增列648,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │92千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)美濃水庫工程計畫5,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列492千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(7)新增吉洋人工湖工程計畫100,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(8)新增澎湖、金門及馬祖等地區水資源 
  │  │  │  │                  │              │              │              │開發計畫200,000千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(9)上年度辦理建民水庫工程計畫因考量 
  │  │  │  │                  │              │              │              │九二一地震斷層活動影響壩址安全停止
  │  │  │  │                  │              │              │              │興建,所列49,960千元如數減列。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(10)上年度辦理集集共同引水工程後續計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫,本年度暫緩編列,所列199,970千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.自來水工程1,661,200千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列1,278,590千元,包括:             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)台北板橋新莊地區供水改善計畫(第一
  │  │  │  │                  │              │              │              │期)161,200千元,較上年度減列282,30
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)集集攔河堰下游自來水工程200,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列100,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)大高雄地區自來水後續改善工程計畫1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,100,000千元,較上年度增列203,300 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)偏遠地區供水改善計畫200,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列410千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)上年度辦理柑子林取水口下游供水計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫,本年度暫緩編列,所列1,100,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                    
  │  │  │  │5826551204        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │河海堤及排水治理  │     9,129,100│    14,154,117│    -5,025,017│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.河海堤工程計畫6,640,300千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列3,961,089千元,包括:         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)辦理河川治理經費2,068,300千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列2,589,076千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)海堤整建及養護經費600,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列400,000千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)河川管理維護經費1,000,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列170,000千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)河川景觀復育經費2,970,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列1,670,000千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)新增建置國土資訊系統計畫2,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)上年度大里溪治理計畫第二期實施計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫預算業已編竣,所列917,000千元如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(7)上年度基隆河治理工程初期實施計畫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及基隆河治理工程(含員山子分洪)第二
  │  │  │  │                  │              │              │              │期實施計畫改列特別預算,所列1,557,
  │  │  │  │                  │              │              │              │013千元如數減列。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.區域排水工程計畫2,488,800千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列1,063,928千元,包括:       
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)全省區域排水改善工程2,185,300千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,係辦理跨縣市排水系統改善規劃與調
  │  │  │  │                  │              │              │              │查、區域排水改善與維護及跨縣市區域
  │  │  │  │                  │              │              │              │排水私有地調查等所需經費,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列810,028千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)台南科學園區排水改善後續工程計畫3
  │  │  │  │                  │              │              │              │03,500千元,較上年度減列253,900千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │5826559000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │             -│            40│           -40│                                      
  │  │  │  │5826559011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│            40│           -40│上年度汰換公務機車1輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列40千元如數減列。                    
  │  │  │  │5826559800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           310│           310│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026600000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │投資審議委員會    │        77,427│        76,006│         1,421│                                      
  │  │  │  │6126600000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │        77,427│        76,006│         1,421│                                      
  │  │  │  │6126600100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        63,696│        64,124│          -428│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費57,899千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費988千元,減列加班值班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費451千元,增列員工參加全民健保保險 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助777千元,計淨減662千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費5,797千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公大樓管理費等206千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │支領月退休金人員年終慰問金等440千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增234千元。                   
  │  │  │  │6126601000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │投資審議          │        13,547│        10,898│         2,649│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.僑外投資之審核與管理經費1,431千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理僑外投資事業營運狀況
  │  │  │  │                  │              │              │              │調查等經費391千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.對外投資與技術合作之審核及管理經費35
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,較上年度減列國內旅費8千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.對大陸地區投資與技術合作之審核及管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費4,490千元,較上年度增列評估台商 
  │  │  │  │                  │              │              │              │大陸投資對台灣經濟影響之研究等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │537千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.投資案件電腦處理作業經費6,657千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列資訊系統維護費等896千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增審核及管理大陸資金來台投資經費31
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增審核及管理大陸經貿及科技人士來台
  │  │  │  │                  │              │              │              │工作經費300千元。                   
  │  │  │  │6126609000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│           800│          -800│                                      
  │  │  │  │6126609011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           800│          -800│上年度汰換首長座車1輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列800千元如數減列。                   
  │  │  │  │6126609800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           184│           184│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026700000        │              │              │              │                                      
  │8 │  │  │國營事業委員會    │       222,371│       223,451│        -1,080│                                      
  │  │  │  │6126700000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │       222,371│       223,451│        -1,080│                                      
  │  │  │  │6126700100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       211,707│       211,821│          -114│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 168,036千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 36,950千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國內旅費等66千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理經費 6,721千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │查核各國營事業資訊系統運用效率等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │48千元。                            
  │  │  │  │6126701000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國營事業管理      │        10,144│        11,110│          -966│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.工業安全及環保管理經費 954千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理各國營事業工業安全實地查
  │  │  │  │                  │              │              │              │證業務所需經費等70千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.事業發展企劃經費 2,991千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列舉辦迎接WTO新世紀研討會所需文具 
  │  │  │  │                  │              │              │              │用品等經費290千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.重機事業管理經費 2,873千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列查核、監督中國造船公司執行再生計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫所需經費等 287千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.化工事業管理經費 1,442千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國內旅費98千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.國營事業民營化之推動經費 1,884千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列資產評價委員會出席費等 2
  │  │  │  │                  │              │              │              │21千元。                            
  │  │  │  │6126709800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           520│           520│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026750000        │              │              │              │                                      
  │9 │  │  │中小企業處        │       574,263│       541,489│        32,774│                                      
  │  │  │  │5226750000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       123,584│       105,165│        18,419│                                      
  │  │  │  │5226752000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │中小企業科技應用  │       123,584│       105,165│        18,419│本年度預算數123,584千元,係辦理中小企 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業科技應用計畫,較上年度增列推動中小企
  │  │  │  │                  │              │              │              │業知識管理運用計畫等經費18,419千元。  
  │  │  │  │6126750000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │       450,679│       436,324│        14,355│                                      
  │  │  │  │6126750100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       126,052│       130,448│        -4,396│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費101,104千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費946千元及加班值班費6
  │  │  │  │                  │              │              │              │72千元,合共減列1,618千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費16,453千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公大樓保全等經費1,536千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.租用電腦機組及相關配備經費8,495千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列電腦設備租金等1,242千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6126751000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │中小企業發展      │       323,527│       303,906│        19,621│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.營造優質發展環境經費21,609千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列中小企業法規調適專案研究等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,160千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.強化經營管理輔導經費126,349千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理中小企業經營管理輔導等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費17,189千元,增列辦理發展鄉村社區
  │  │  │  │                  │              │              │              │小企業輔導計畫及發展創意型地方特色產
  │  │  │  │                  │              │              │              │業輔導計畫等經費22,000千元,計淨增4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │811千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.全球佈局人才培育經費31,164千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理中小企業各類專業幹部人才
  │  │  │  │                  │              │              │              │培訓等經費4,558千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.落實服務網絡機制經費49,073千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理中小企業工商團體研討會等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費7,177千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.提升資訊應用能力95,332千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理中小企業資訊輔導等經費17,895
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列辦理中小企業服務e網通計畫3
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,600千元、中小企業網路學習計畫及寬 
  │  │  │  │                  │              │              │              │頻到中小企業計畫10,000千元,計淨增29
  │  │  │  │                  │              │              │              │,705千元。                          
  │  │  │  │6126759000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │             -│           870│          -870│                                      
  │  │  │  │6126759019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │             -│           870│          -870│上年度購置辦公設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │870千元如數減列。                     
  │  │  │  │6126759800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         1,100│         1,100│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026800000        │              │              │              │                                      
  │10│  │  │加工出口區管理處及│       359,526│       366,981│        -7,455│                                      
  │  │  │  │所屬              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5926800000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │工業支出          │       359,526│       366,981│        -7,455│                                      
  │  │  │  │5926800100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       334,028│       340,276│        -6,248│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費300,499千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費7,350千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費7,010千元,增列員工薪俸晉級差 
  │  │  │  │                  │              │              │              │額9,715千元,計淨減4,645千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費24,937千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公房舍及公務車輛保險費等1,11
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理經費8,592千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │建置網際網路連線作業等經費485千元。 
  │  │  │  │5926801000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │加工出口區業務    │        25,398│        26,605│        -1,207│                                      
  │  │  │  │5926801020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │加工出口區管理    │        14,283│        16,032│        -1,749│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.綜合規劃經費1,083千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理為民服務工作等經費190千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.投資貿易業務經費7,082千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦公場所水電費等883千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.勞工行政、環境保護及景觀綠化經費4,98
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,較上年度減列辦理勞資關係研討 
  │  │  │  │                  │              │              │              │會等經費410千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.土地開發規劃及管理經費1,136千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列訂購土地開發刊物等經費266 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5926801021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │推動倉儲轉運轉區計│        11,115│        10,573│           542│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │畫                │              │              │              │1.招商行銷經費5,345千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理加工出口區招商業務等經費1,136千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.擴展倉儲轉運專區業務1,674千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列投資業務聯繫及觀摩等經費1,12
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元                               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增設立屏東加工出口區所需相關經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │096千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.減列上年度行政管理經費1,290千元。   
  │  │  │  │5926809800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           100│           100│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026900000        │              │              │              │                                      
  │11│  │  │中央地質調查所    │       373,971│       375,630│        -1,659│                                      
  │  │  │  │5226900000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       151,386│       154,585│        -3,199│                                      
  │  │  │  │5226902000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │地質災害調查研究  │       151,386│       154,585│        -3,199│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.山崩調查與危險度評估經費7,838千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理山崩調查衛星影像分析
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費162千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.斷層活動性調查經費34,180千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列設置地質鑽探觀測井等經費4,573 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.地震地質調查與活動斷層資料庫建置經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │59,241千元,較上年度增列雷達干涉影像
  │  │  │  │                  │              │              │              │大地變形分析及活動斷層微震分析等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │409千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.都會區周緣整合性環境地質資料庫經費50
  │  │  │  │                  │              │              │              │,127千元,較上年度增列地盤下陷地質災
  │  │  │  │                  │              │              │              │害調查及衛星影像製作分析等經費1,127 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5926900000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │工業支出          │       222,585│       221,045│         1,540│                                      
  │  │  │  │5926900100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       103,183│       106,943│        -3,760│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費91,535千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費5,773千元,減列加班值 
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費533千元,增列員工參加全民健保保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及薪俸晉級差額2,500千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減3,806千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,648千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列退休人員慰問金等46千元。      
  │  │  │  │5926901000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │地質調查研究      │       119,190│       113,890│         5,300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1. 基本地質調查經費15,004千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置資訊軟體經費及國內旅費等1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │376千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.地下水觀測網水文地質調查研究經費53,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │38千元,較上年度減列擴建岩心館等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │8,812千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.都會區地下地質與工程地質調查經費18,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │96千元,較上年度減列國內旅費等2,936 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.地質資料管理供應系統經費7,085千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列建立全國地質圖資料庫等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,934千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.礦產資源調查研究經費7,580千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列一般事務費等797千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增辦理土石流災害地質調查經費10,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增建置工程地質探勘資料庫經費7,287 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5926909800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           212│           212│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026950000        │              │              │              │                                      
  │12│  │  │貿易調查委員會    │        82,279│        89,170│        -6,891│                                      
  │  │  │  │6126950000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │        82,279│        89,170│        -6,891│                                      
  │  │  │  │6126950100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        54,832│        53,347│         1,485│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費28,429千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費等371千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費26,403千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等702千元,增列資訊 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備維護費等2,558千元,計淨增1,856千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6126951000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │貿易調查業務      │        26,747│        35,123│        -8,376│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.進口救濟與不公平貿易調查經費6,430千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列產業損害預警模型計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │之研究等經費2,353千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國際事務協調與合作經費1,544千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列參加WTO會議國外旅費及翻譯 
  │  │  │  │                  │              │              │              │貿易救濟案件調查報告等經費443千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.貿易救濟諮詢服務與推廣經費3,783千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列購置電腦軟硬體等設備經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費6,126千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.進口救濟制度法令蒐集及研究經費1,890 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列進口救濟相關資料審
  │  │  │  │                  │              │              │              │查、校稿及彙編等經費2,702元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.貿易救濟防火牆經費12,100千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理貿易救濟防火牆計畫所需經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │100千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增辦理貿易救濟資訊旗艦E化計畫經費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.減列上年度貿易調查資訊網路系統之建置
  │  │  │  │                  │              │              │              │與開發經費2,558千元。               
  │  │  │  │6126959800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           700│           700│             -│仍照上年度預算數編列。                
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