中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十二年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0029000000        │              │              │              │                                      
15│  │  │  │交通部主管        │    86,271,421│    87,252,599│      -981,178│                                      
  │  │  │  │0029010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │交通部            │    40,548,427│    40,203,406│       345,021│本科目上年度法定預算數79,450,842千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │配合公路局改制為公路總局,移出「公路監
  │  │  │  │                  │              │              │              │理業務督導與管理」、「公路建設及監理業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務管理」及「公路建設計畫」等科目合共39
  │  │  │  │                  │              │              │              │,247,436千元,列入公路總局「公路及監理
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務管理」、「公路新建及養護計畫」及「
  │  │  │  │                  │              │              │              │重大建設聯絡道路改善計畫」科目項下,淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │計如表列上年度預算數。                
  │  │  │  │5229010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       191,815│        99,532│        92,283│                                      
  │  │  │  │5229011800        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │交通科技研究發展  │       191,815│        99,532│        92,283│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.科技計畫管考作業經費9,960千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列一般事務費、雜項設備購置費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │618千元,增列捐助中華智慧型運輸系統 
  │  │  │  │                  │              │              │              │協會辦理智慧型運輸系統亞太論壇經費58
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,計淨減29千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.交通科技研究及應用推動計畫經費120,88
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元,較上年度增列委外辦理電信運輸 
  │  │  │  │                  │              │              │              │科技研發等經費32,285千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.技術標準規範之研訂經費969千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列研訂交通技術標準規範之相關經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費27千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增辦理e化交通建設計畫經費40,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增電信園區籌建計畫規劃經費20,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6029010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │交通支出          │    40,356,612│    40,103,874│       252,738│                                      
  │  │  │  │6029010100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       547,092│       540,201│         6,891│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費404,260千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費6,927千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費4,238千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助等6,673千元,計淨減4,492
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費68,459千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列現存檔案回溯編目建檔所需按日按
  │  │  │  │                  │              │              │              │件計資酬金、一般事務費及辦公室設備汰
  │  │  │  │                  │              │              │              │換等經費5,248千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國際事務經費1,476千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內旅費及國外旅費等133千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.重大交通建設財務規劃、管理及監督經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,454千元,較上年度減列委外辦理健全 
  │  │  │  │                  │              │              │              │基金運作專案研究等經費90千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.資訊管理經費71,443千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置個人電腦及相關資訊管理系統網路建
  │  │  │  │                  │              │              │              │置等經費6,358千元。                 
  │  │  │  │6029011000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │航政業務規劃及督導│       168,543│       106,019│        62,524│                                      
  │  │  │  │6029011020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │航政管理          │        21,410│        21,052│           358│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.一般航政管理經費6,655千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列電腦網路通訊等經費1,772千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.海上航行安全管理經費14,755千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理水下搜尋及測量技術研究等
  │  │  │  │                  │              │              │              │作業經費1,460千元,增列捐助國際衛星 
  │  │  │  │                  │              │              │              │輔助搜救組織海難救助經費46千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │減1,414千元。                       
  │  │  │  │6029011021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │港務管理          │        75,733│         3,912│        71,821│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.一般港務行政經費2,958千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列委託學術機構研究建立港埠分工監督
  │  │  │  │                  │              │              │              │機制及法規修訂作業經費433千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國際港口檢查協調經費775千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列檢查與協調國際港口業務兼職人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │交通費等612千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增貿易便捷化旗艦計畫之航港資訊系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │建置計畫經費72,000千元。            
  │  │  │  │6029011022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │現職船員專業訓練  │        33,727│        35,863│        -2,136│本年度預算數33,727千元,係配合1978航海
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員訓練、發證及當值標準國際公約1995年
  │  │  │  │                  │              │              │              │修正案規定,辦理各項船員專業訓練所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,較上年度減列委託船員訓練中心辦理船
  │  │  │  │                  │              │              │              │員專業訓練及購置操船模擬機等訓練設備經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,136千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6029011023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │海運通信資訊系統專│        37,673│        45,192│        -7,519│本年度預算數37,673千元,係辦理亞太營運
  │  │  │  │案                │              │              │              │海運轉運中心執行各方案所需各項連線系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │協調與督導經費,較上年度減列一般事務費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及網路資訊設備費等7,519千元。         
  │  │  │  │6029011100        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │郵電業務規劃及督導│         1,421│         2,200│          -779│本年度預算數1,421千元,係推動與督導郵 
  │  │  │  │                  │              │              │              │政、電信業務自由化及公司化所需經費,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列一般事務費及國內旅費等779千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │6029011200        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │路政業務規劃及督導│       893,252│       786,724│       106,528│                                      
  │  │  │  │6029011220        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │路政管理          │        17,523│        17,511│            12│本年度預算數17,523千元,係督導鐵、公路
  │  │  │  │                  │              │              │              │各項建設及觀光業務所需經費,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列委託建置車輛安全法規技術諮詢與管理資
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊服務中心所需研究經費12千元。        
  │  │  │  │6029011221        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │公路監理業務督導與│       155,839│        56,584│        99,255│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │管理              │              │              │              │1.公路監理作業自動化經費20,139千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列委外建置公路監理作業資訊系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統計畫經費1,445千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.公路監理設備擴充經費35,700千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列汰換、新購監理及稽察用訓練設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備經費700千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增辦理監理e網通計畫所需經費100,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │6029011222        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │汽車燃料使用費經徵│        73,186│        70,112│         3,074│1.本年度預算數73,186千元,係辦理汽車燃
  │  │  │  │管理              │              │              │              │料使用費經徵之宣導、督導及管理所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,較上年度增列加強汽車燃料使用費經
  │  │  │  │                  │              │              │              │徵法令宣導、補助各公路監理單位辦理汽
  │  │  │  │                  │              │              │              │車燃料使用費稽徵及購置辦公設備等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,074千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入
  │  │  │  │                  │              │              │              │分配支應。                          
  │  │  │  │6029011226        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │補貼偏遠路線營運虧│       642,885│       638,776│         4,109│本年度預算數642,885千元,係辦理偏遠路 
  │  │  │  │損                │              │              │              │線大眾運輸營運虧損補貼所需經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列補貼費用4,109千元。             
  │  │  │  │6029011227        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │車輛工程重機械編用│         3,819│         3,741│            78│本年度預算數3,819千元,係辦理車輛工程 
  │  │  │  │                  │              │              │              │重機械之編管及訓練所需經費,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列車輛編用行政作業等經費78千元。      
  │  │  │  │6029011300        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │交通統計業務      │        10,542│        11,200│          -658│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.交通調查統計經費7,736千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理民眾使用網際網路狀況調查統計
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫等經費331千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.交通公務統計經費2,806千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列交通業務概況等資料印製費989千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6029014800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │道路交通安全計畫  │       401,768│       541,284│      -139,516│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.加強道路交通安全工作督導與查核經費6,
  │  │  │  │                  │              │              │              │444千元,較上年度增列影印機租金等經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費206千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.道路交通工程及安全設施改善經費30,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列補助台灣省各縣市政
  │  │  │  │                  │              │              │              │府辦理道路交通安全工程經費110,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強公路監理及運輸管理等安全措施經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │32,000千元,較上年度減列補助中央政府
  │  │  │  │                  │              │              │              │各機關與各縣市政府辦理道路交通安全相
  │  │  │  │                  │              │              │              │關法令編印、運輸從業人員再教育訓練及
  │  │  │  │                  │              │              │              │安全講習等經費3,700千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強道路交通秩序整頓及行車管制經費10
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,000千元,較上年度減列補助台灣省各 
  │  │  │  │                  │              │              │              │縣市政府辦理道路交通安全設施經費20,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強道路交通安全教育經費107,324千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列補助各縣市政府辦理道路
  │  │  │  │                  │              │              │              │交通安全教育等經費9,396千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.加強道路交通安全宣導經費113,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列補助中央政府各機關與各
  │  │  │  │                  │              │              │              │縣市政府辦理道路交通安全宣導等經費3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │374千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.加強執行機動車輛肇事管制工作經費4,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6029014900        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │國道興建管理      │       471,001│       480,486│        -9,485│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費428,140千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費6,642千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費6,752千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助2,803千元及薪俸晉級差額 
  │  │  │  │                  │              │              │              │15,034千元等,計淨增4,443千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費21,772千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國內旅費2,160千元及一般事務費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等7,519千元,合共減列9,679千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.管理資訊作業費15,308千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列個人電腦及網路軟體養護費等725千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列購置電腦軟硬體設備經費396千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減329千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.工程技術研究及管理經費5,781千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理高速公路興建工程各項專
  │  │  │  │                  │              │              │              │業訓練經費及一般事務費等3,920千元。 
  │  │  │  │6029016000        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │交通事業管理      │       356,771│       391,615│       -34,844│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費86,454千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費16,340千元,減列加班值
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費1,080千元,計減列17,420千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費55,586千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列房屋建築修繕費等2,415千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列檔案回溯編目建檔所需按日按件計資酬
  │  │  │  │                  │              │              │              │金16,649千元及統一辦理替代役人員專業
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練所需經費3,712千元,計淨增17,946 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.交通事業統計及資訊管理7,693千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列按日按件計資酬金等597千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列網路數據租金120千元,計淨減477
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.鐵路業務管理40,858千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │委託辦理鐵路行車安全及路線改善業務16
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,減列補助台灣鐵路管理局改善
  │  │  │  │                  │              │              │              │鐵路不良路線及老舊站場等經費3,364千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增12,636千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.公路工程管理63,638千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費及國內旅費773千元,增列辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理公路橋梁規劃管理及緊急處理橋梁安全
  │  │  │  │                  │              │              │              │維護工作9,000千元,計淨增8,227千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.航港業務管理21,891千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內旅費及雜項設備購置費377千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.公路運輸及監理業務督導44,628千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列委託辦理各項監理業務暨大眾
  │  │  │  │                  │              │              │              │運輸轉運站規劃設計監造興建等費用44,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │19千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.道路交通管理36,023千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │委託辦理示範性路外公共停車場經營改善
  │  │  │  │                  │              │              │              │措施等經費12,130千元,增列一般事務費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,670千元,計淨減10,460千元。       
  │  │  │  │6029016500        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │軌道工程興建管理  │       100,470│       103,824│        -3,354│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費63,196千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費5,056千元,減列加班值 
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費241千元,合共減列5,297千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費37,274千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列參加國內組織會費等經費1,943千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6029018000        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │營業基金          │     8,493,000│     6,191,000│     2,302,000│                                      
  │  │  │  │6029018010        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │台灣汽車客運股份有│     4,000,000│     3,000,000│     1,000,000│本年度預算數4,000,000千元,係彌補台灣 
  │  │  │  │限公司            │              │              │              │汽車客運股份有限公司民營化前累積虧損所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費,較上年度增列1,000,000千元。   
  │  │  │  │6029018020        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │台灣鐵路管理局    │     4,493,000│     3,191,000│     1,302,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.台灣鐵路更新軌道結構計畫300,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列200,082千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.清償台鐵電氣化工程債務記帳關稅36,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.台鐵都會區捷運化暨區域鐵路建設計畫10
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元,與上年度同。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.鐵路行車保安設備改善計畫3,400,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列2,493,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.鐵路平交道防護設備改善計畫300,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列100,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.台鐵東線購置城際及區間客車計畫經費10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,較上年度增列5,000千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增台鐵烏日新站興建及道岔工程計畫10
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增台鐵左營新站工程興建計畫經費247,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.上年度台灣鐵路管理局汰換機車及貨車計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫先期作業預算業已編竣,所列5,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.上年度台灣鐵路管理局增添客車後續計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫預算業已編竣,所列1,437,918千元如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                            
  │  │  │  │6029018100        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │非營業基金        │     6,381,500│     6,794,500│      -413,000│                                      
  │  │  │  │6029018120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通作業基金      │     6,381,500│     6,794,500│      -413,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國道公路建設管理基金辦理各項工程屬於
  │  │  │  │                  │              │              │              │非自償部分由國庫增撥數5,227,500千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列1,567,000千元,包括: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)中山高速公路楊梅至新竹段拓寬計畫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │25,000千元,較上年度減列45,600千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)中山高速公路新竹系統交流道至員林 
  │  │  │  │                  │              │              │              │交流道拓寬計畫138,200千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列656,400千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)第二高速公路後續建設計畫995,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列3,588,000千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)北宜高速公路頭城至蘇澳段建設計畫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,105,100千元,較上年度減列56,500 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)中山高速公路員林至高雄段拓寬計畫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │950,800千元,較上年度增列766,100千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)新增國道北宜高速公路南港頭城段建 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設計畫877,900千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │(7)新增國道東部公路蘇澳花蓮段建設計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫184,500千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(8)新增國道三號公路南投支線建設計畫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │951,000千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增高速鐵路相關建設基金辦理高速鐵路
  │  │  │  │                  │              │              │              │站區聯外道路系統改善計畫,屬於非自償
  │  │  │  │                  │              │              │              │部分由國庫增撥數1,154,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6029018600        │              │              │              │                                      
  │  │13│  │鐵公路重要交通工程│    22,427,500│    24,151,106│    -1,723,606│                                      
  │  │  │  │6029018610        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │鐵路建設計畫      │     4,383,500│     5,705,106│    -1,321,606│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.台北市區鐵路地下化南港專案工程計畫 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,800,000千元,較上年度減列167,099千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.高雄都會區鐵路地下化工程計畫303,500 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列656,467千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.東部鐵路改善計畫2,250,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列513,124千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.台中嘉義台南市區鐵路地下化計畫15,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列84千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增東部直線鐵路綜合規劃經費15,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6029018620        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │公路建設計畫      │     1,160,000│     1,183,000│       -23,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.台北都會區快速道路系統整體發展計畫 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,140,000千元,較上年度增列635,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增國道八號銜接西部濱海快速公路道路
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程計畫10,000千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增新南橫國道公路計畫規劃設計經費10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度高雄都會區快速道路系統第一期新
  │  │  │  │                  │              │              │              │建工程預算業已編竣,所列100,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度國道東部公路蘇澳花蓮段建設計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │規劃設計預算業已編竣,所列150,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度國道末端銜接高雄國際機場及國際
  │  │  │  │                  │              │              │              │海港之瓶頸路段改善計畫預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列282,000千元如數減列。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度高雄港區聯外道路系統之高雄市漁
  │  │  │  │                  │              │              │              │港路改善計畫預算業已編竣,所列136,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元如數減列。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.上年度台南都會區快速道路系統建設計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列10,000千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6029018640        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │都市大眾捷運系統建│    16,277,000│    14,963,000│     1,314,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │設計畫            │              │              │              │1.高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫8,100,000千元,較上年度減列600,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.台北都會區大眾捷運系統後續路網南港線
  │  │  │  │                  │              │              │              │東延段85,000千元,較上年度減列363,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.獎勵民間投資中正國際機場至台北捷運建
  │  │  │  │                  │              │              │              │設計畫綜合顧問議約及前置作業相關經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │30,000千元,較上年度增列10,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.台北都會區大眾捷運系統建設計畫3,000,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度增列1,350,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.台北都會區大眾捷運系統後續路網新莊蘆
  │  │  │  │                  │              │              │              │洲線5,000,000千元,較上年度增列875,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增都會軌道系統建設計畫先期作業相關
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費10,000千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增台南市輕軌運輸系統規劃經費5,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增高雄都會區輕軌運輸系統高雄臨港線
  │  │  │  │                  │              │              │              │規劃作業經費12,000千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.新增高雄都會區大眾運輸系統長期路網規
  │  │  │  │                  │              │              │              │劃作業經費10,000千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.新增台北都會區大眾捷運系統建設計畫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │後續路網發展規劃作業經費25,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.上年度桃園、新竹、台中及台南都會區 
  │  │  │  │                  │              │              │              │大眾捷運系統建設先期作業相關預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列20,000千元如數減列。      
  │  │  │  │6029018690        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │補助興建示範停車場│       607,000│     2,300,000│    -1,693,000│本年度預算數607,000千元,係補助各縣市 
  │  │  │  │計畫              │              │              │              │政府辦理截至八十九年度止已核定興建示範
  │  │  │  │                  │              │              │              │停車場計畫最後一年經費,較上年度減列1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │693,000千元。                         
  │  │  │  │6029018700        │              │              │              │                                      
  │  │14│  │偏遠地區交通建設  │       100,000│             -│       100,000│本年度預算數100,000千元,係新增補助金 
  │  │  │  │                  │              │              │              │門縣政府辦理水頭商港建設、料羅港區改善
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程與九宮碼頭延建工程所需經費50,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,補助連江縣政府辦理馬祖港埠整體規劃
  │  │  │  │                  │              │              │              │及未來發展計畫所需經費50,000千元。    
  │  │  │  │6029019800        │              │              │              │                                      
  │  │15│  │第一預備金        │         3,752│         3,715│            37│本年度預算數3,752千元,較上年度增列如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
  │  │  │  │0029110000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │民用航空局及所屬  │       302,631│       302,229│           402│                                      
  │  │  │  │6029110000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │交通支出          │       302,631│       302,229│           402│                                      
  │  │  │  │6029110100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       221,311│       226,730│        -5,419│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 208,699千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費 2,529千元,減列加班
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費 1,564千元,增列員工參加全民健
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助等 423千元,計淨減 3,670
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,772千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置辦公文具及紙張等經費 679千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理 840千元,較上年度減列區域網
  │  │  │  │                  │              │              │              │路及硬體設備養護費等 1,070千元。    
  │  │  │  │6029110200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │空運業務          │        16,132│        16,180│           -48│                                      
  │  │  │  │6029110201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │空運業務查核      │           192│           240│           -48│本年度預算數 192千元,係派員赴國外查驗
  │  │  │  │                  │              │              │              │航空公司購置航空器及相關設備發證經費,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列國外旅費48千元。          
  │  │  │  │6029110202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │航空運輸補貼      │        15,940│        15,940│             -│本年度預算數15,940千元,係依民用航空法
  │  │  │  │                  │              │              │              │第五十五條第二項及離島偏遠地區居民航空
  │  │  │  │                  │              │              │              │票價補貼辦法規定,給予離島偏遠地區居民
  │  │  │  │                  │              │              │              │往返居住地搭乘航空器之票價補貼經費,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                            
  │  │  │  │6029110300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │拓展航權          │           473│           553│           -80│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.舉辦雙邊航權諮商會議經費 120千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列參加國際會議所需文件影印及
  │  │  │  │                  │              │              │              │裝訂等經費 8千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.洽商航權及修訂航約經費 353千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國外旅費88千元。            
  │  │  │  │6029110400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │航空隊業務        │        64,595│        58,646│         5,949│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費51,026千元,與上年度同。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 5,168千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列文書管理應用資訊系統設備費 2,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │80千元,車輛及辦公器具養護費等62千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,合共增列 2,542千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.航空救災及重大交通建設空中照相業務  
  │  │  │  │                  │              │              │              │8,401千元,較上年度增列飛航組員模擬 
  │  │  │  │                  │              │              │              │機訓練經費 2,000千元,直昇機保險費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │養護費等 1,407千元,合共增列 3,407千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6029119800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           120│           120│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0029210000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │中央氣象局        │     1,371,812│     1,273,586│        98,226│                                      
  │  │  │  │5229210000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       531,142│       446,665│        84,477│                                      
  │  │  │  │5229212000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │氣象科技研究發展  │       531,142│       446,665│        84,477│                                      
  │  │  │  │5229212020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │氣象科技研究      │        95,280│        73,112│        22,168│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費25,923千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費46千元,增列員工參加全民健保
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助及薪俸晉級差額等1,452千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增1,406千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.氣象科技研究69,357千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │參加國際組織會費14,780千元,委託研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │天氣預報技術及氣象科技現代化計畫等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費5,982千元,合共增列20,762千元。   
  │  │  │  │5229212021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │氣象資訊處理研究與│       234,653│       176,391│        58,262│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │開發              │              │              │              │1.人員維持費61,454千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費158千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助及薪俸晉級差額等3,423千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增3,265千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.氣象資訊處理、研究與開發經費173,199 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列辦理氣候變異與劇烈
  │  │  │  │                  │              │              │              │天氣監測預報系統發展計畫所需電腦軟體
  │  │  │  │                  │              │              │              │研發及硬體設備購置等經費54,997千元。
  │  │  │  │5229212022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │應用氣象研究      │        19,124│        18,426│           698│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費11,587千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費24千元,增列員工參加全民健保
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助及薪俸晉級差額等648千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增624千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.應用氣象研究經費7,537千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置擴充移動式自動化微氣象觀測系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統等經費900千元,增列氣候資料處理租 
  │  │  │  │                  │              │              │              │用電腦及週邊設備等經費974千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增74千元。                          
  │  │  │  │5229212023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │地震測報          │       182,085│       178,736│         3,349│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費42,655千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費221千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助及薪俸晉級差額等2,336千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增2,115千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.地震測報業務經費139,430千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列建置寬頻地震網所需地震儀設備費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等29,259千元,增列進用替代役人員所需
  │  │  │  │                  │              │              │              │薪資等2,551千元,擴建全球衛星定位系 
  │  │  │  │                  │              │              │              │統觀測網及購置強震資料處理、資料服務
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統週邊設備等經費27,942千元,計淨增
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,234千元。                         
  │  │  │  │6129210000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │       840,670│       826,921│        13,749│                                      
  │  │  │  │6129210100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       508,600│       513,163│        -4,563│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費469,695千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費7,530千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費5,032千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助及薪俸晉級差額等8,167千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減4,395千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費38,905千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費及文具用品等經費1,500千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列購置個人電腦、影印機租金與汽
  │  │  │  │                  │              │              │              │車、機車及辦公房舍保險費等經費1,332 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減168千元。               
  │  │  │  │6129211000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │氣象測報          │       326,569│       309,322│        17,247│                                      
  │  │  │  │6129211020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │氣象觀測          │       110,027│        97,016│        13,011│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.氣象觀測經費48,357千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │各氣象站租用電腦與購置電腦軟硬體設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,341千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.建立金門及馬祖氣象站51,670千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列興建金門、馬祖氣象站辦公房舍
  │  │  │  │                  │              │              │              │及觀測坪等工程費15,930千元,增列購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │氣象觀測及通信儀器設備等經費17,600千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增1,670千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增國土保安計畫之解決土石流災害執行
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫,於東部沿岸地區增設自動氣象站所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費10,000千元。                  
  │  │  │  │6129211021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │天氣預報及颱風測報│        45,123│        44,990│           133│本年度預算數45,123千元,係辦理天氣預報
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務發展及宣導所需經費,較上年度增列預
  │  │  │  │                  │              │              │              │報作業用個人電腦、影印機租金及更新防災
  │  │  │  │                  │              │              │              │服務系統等經費133千元。               
  │  │  │  │6129211022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │氣象通信及雷達測報│        33,002│        27,548│         5,454│本年度預算數33,002千元,係辦理國內外氣
  │  │  │  │                  │              │              │              │象通信傳輸所需經費,較上年度增列專用通
  │  │  │  │                  │              │              │              │信線路費、雷達站都卜勒雷達儀維護費及資
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊設備費等5,454千元。                 
  │  │  │  │6129211027        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │衛星資料接收及處理│        26,524│        13,095│        13,429│本年度預算數26,524千元,係辦理接收氣象
  │  │  │  │                  │              │              │              │衛星資料及即時處理所需經費,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置衛星接收系統設備及資訊設備等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │13,429千元。                          
  │  │  │  │6129211030        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │氣象儀器檢校      │        29,326│        30,102│          -776│本年度預算數29,326千元,係維修及校驗各
  │  │  │  │                  │              │              │              │氣象站之氣象儀器所需經費,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │高空氣象觀測設備維護與校正費等776千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │6129211031        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │海象測報          │        29,207│        21,809│         7,398│本年度預算數29,207千元,係辦理海象觀測
  │  │  │  │                  │              │              │              │與預報之資料建檔及提供服務所需經費,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列汰換小硫球波浪觀測系統等設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │及購置海象觀測儀器零組件等經費7,398千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │6129211032        │              │              │              │                                      
  │  │  │7 │氣象服務業務開發與│        53,360│        74,762│       -21,402│本年度預算數53,360千元,係辦理南部地區
  │  │  │  │推展              │              │              │              │氣象服務、氣候及地震監測所需經費,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列台灣南區氣象中心新建工程費等74
  │  │  │  │                  │              │              │              │,762千元,增列南區氣象中心水電費、視訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備費及氣象資料庫備援設施等經費53,360
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減21,402千元。              
  │  │  │  │6129219000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │         3,148│         2,106│         1,042│                                      
  │  │  │  │6129219002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         3,148│         2,106│         1,042│本年度預算數3,148千元,係本局與氣象站 
  │  │  │  │                  │              │              │              │房舍、圍牆整修及地板更新等經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列房舍整修經費等1,042千元。       
  │  │  │  │6129219800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         2,353│         2,330│            23│本年度預算數較上年度增加如列數。      
  │  │  │  │0029310000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │觀光局及所屬      │     5,852,510│     5,157,735│       694,775│                                      
  │  │  │  │6129310000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     5,852,510│     5,157,735│       694,775│                                      
  │  │  │  │6129310100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       255,599│       238,007│        17,592│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 226,583千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │駐外人員保險費466千元,增列員工參加 
  │  │  │  │                  │              │              │              │全民健保保險費補助及薪俸晉級差額等15
  │  │  │  │                  │              │              │              │,473千元,計淨增15,007千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費29,016千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公大樓管理及清潔維護等經費 2
  │  │  │  │                  │              │              │              │,585千元。                          
  │  │  │  │6129311000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │觀光業務          │     1,185,769│     1,259,879│       -74,110│                                      
  │  │  │  │6129311020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │觀光宣傳與推廣    │       295,422│       378,601│       -83,179│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理國際觀光媒體宣傳推展及製發觀光宣
  │  │  │  │                  │              │              │              │傳品88,022千元,較上年度減列印製觀光
  │  │  │  │                  │              │              │              │宣傳手冊及摺頁等經費142,503千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.獎勵與補助國際、會議展覽來台舉行及人
  │  │  │  │                  │              │              │              │才培訓經費 160,498千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │獎勵民間團體爭取國際會議來台舉辦所需
  │  │  │  │                  │              │              │              │贊助經費及參加國際推廣活動等經費67,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │90千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.輔導民間團體、地方政府舉辦民俗節慶活
  │  │  │  │                  │              │              │              │動及設立旅遊服務中心35,437千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列捐助民間團體辦理國際標準民俗
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動經費15,124千元,增列輔導縣市政府
  │  │  │  │                  │              │              │              │設立旅遊服務中心 8,000千元,計淨減  
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,124千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強觀光宣傳籌辦美食節活動 5,155千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列補助觀光業界參加美食節
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動 765千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.參加國際組織及出席國際組織會議 4,066
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列出國旅費 277千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.中正機場旅客服務中心維持費 1,441千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列國內旅費100千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.高雄機場旅客服務中心維持費 803千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │6129311021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │觀光業務調查與規劃│        18,960│        13,990│         4,970│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.觀光資料統計及資訊電腦化 7,129千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列購置電腦軟體等經費 200千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.觀光資料蒐集及出版 2,600千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列觀光資料印刷及郵寄等經費 300千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.觀光潛在市場發展與行銷策略之研究 9,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │31千元,較上年度增列委託建立台灣地區
  │  │  │  │                  │              │              │              │觀光衛星帳所需經費 3,000千元及國人國
  │  │  │  │                  │              │              │              │內旅遊狀況調查計畫經費 2,070千元,合
  │  │  │  │                  │              │              │              │共增列 5,070千元。                  
  │  │  │  │6129311022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │觀光從業人員訓練  │         7,519│         7,418│           101│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.觀光從業人員訓練 4,628千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理在職人員訓練等經費47千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.導遊與領隊人員甄選及訓練 2,431千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列辦理領隊人員培訓等經費  
  │  │  │  │                  │              │              │              │340千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.建教合作培育觀光人才 460千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列補助辦理高中職畢業青年從事觀光
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅館業之職前訓練及觀光餐飲科系教師研
  │  │  │  │                  │              │              │              │習等經費 192千元。                  
  │  │  │  │6129311023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │觀光業務管理與服務│        76,771│        24,613│        52,158│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.旅行業管理及督導18,552千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理旅行業者業務檢查所需資料印製
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費42千元,增列辦理觀光客倍增計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費14,000千元,計增列13,958千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.觀光旅館與從業人員之管理及輔導 972千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列辦理觀光旅館業講習所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費 200千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.旅遊服務中心維持費16,164千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.一般旅館與從業人員之管理及輔導 3,083
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增辦理一般旅館服務品質提昇計畫,補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助旅館業者改善設施及服務品質經費38,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │6129311025        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │觀光資源保育與開發│       736,163│       764,153│       -27,990│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.改善風景區經營管理 7,230千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列重點風景區環境清潔、招牌更新與
  │  │  │  │                  │              │              │              │賣店形象之改善計畫經費及委託辦理空域
  │  │  │  │                  │              │              │              │遊憩系統研究計畫經費 350千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.風景區辦理公共建設推展 293,273千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列委託研究台灣地區觀光遊憩
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統開發計畫後續執行方案經費 900千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │、金門地區觀光建設計畫經費67,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │及觀光遊憩地區聯外道路改善經費85,200
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列雲林、嘉義、台南濱海風景區
  │  │  │  │                  │              │              │              │建設計畫及旅遊線推廣所需經費90,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減63,100千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.溫泉觀光整體開發建設計畫 435,660千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列溫泉觀光整體開發建設計畫經費29
  │  │  │  │                  │              │              │              │,800千元及辦理溫泉區開發經營管理經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 5,660千元,合共增列35,460千元。    
  │  │  │  │6129311026        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │國民旅遊事業管理與│        50,934│        71,104│       -20,170│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │推廣              │              │              │              │1.基本行政工作維持費 4,644千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列員工教育訓練費及國內旅費等 600
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.遊憩事業管理 2,660千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內旅費 240千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.旅遊事業推廣43,630千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅遊資訊與文宣品製作及輔導推展台灣地
  │  │  │  │                  │              │              │              │區民間觀光活動等經費19,330千元。    
  │  │  │  │6129311100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │國家風景區開發與管│     4,390,615│     3,648,207│       742,408│                                      
  │  │  │  │理                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6129311120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │東北角海岸國家風景│       269,781│       153,498│       116,283│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │區開發與管理      │              │              │              │1.人員維持費52,174千元,較上年度增列薪
  │  │  │  │                  │              │              │              │俸晉級差額等 819千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 7,607千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費、電話費與汽車、機車及區
  │  │  │  │                  │              │              │              │內公共設施保險費等 5,464千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.東北角海岸國家風景區開發計畫 210,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列 110,000千元,包括
  │  │  │  │                  │              │              │              │:                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)龜山島系統公共設施工程費30,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列70,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)新增辦理公共設施用地徵收補償及地 
  │  │  │  │                  │              │              │              │籍地形測量等經費 6,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)新增龍洞、福隆及大里等遊憩系統公 
  │  │  │  │                  │              │              │              │共設施工程費 134,000千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)新增全區性據點道路建構、改善及植 
  │  │  │  │                  │              │              │              │栽綠美化工程經費35,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)新增區內基礎性公共設施先期規劃設 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計作業費 5,000千元。              
  │  │  │  │6129311121        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │東部海岸國家風景區│       408,680│        86,375│       322,305│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │開發與管理        │              │              │              │1.人員維持費71,606千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費 2,300千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費12,074千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國內旅費及補助民間團體辦理觀光
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動所需經費等 395千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增東部海岸國家風景區開發計畫 325,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,包括:                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)辦理區內公共設施用地徵收補償等經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費60,000千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)磯崎、都蘭、綠島、石秀姑巒及成功 
  │  │  │  │                  │              │              │              │三仙台等遊憩系統公共設施工程費 265
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                        
  │  │  │  │6129311122        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │澎湖國家風景區開發│       316,273│       339,633│       -23,360│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與管理            │              │              │              │1.人員維持費36,513千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工參加全民健保保險費補助及薪俸晉級差
  │  │  │  │                  │              │              │              │額等 2,279千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 4,760千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費及國內旅費等 639千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.澎湖國家風景區開發計畫 275,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列25,000千元,包括:      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)本島及南海地區遊憩系統等公共設施 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程費 225,000千元,較上年度減列55
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)區內公共設施用地測量及鑽探等作業 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費50,000千元,較上年度增列30,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │6129311123        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │大鵬灣國家風景區開│       724,316│       908,116│      -183,800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │發與管理          │              │              │              │1.人員維持費19,401千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費 324千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 9,915千元,減列不
  │  │  │  │                  │              │              │              │動產與車輛之保險費、稅捐及規費,以及
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內旅費 776千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.大鵬灣國家風景區開發計畫 695,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列 182,700千元,包括:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)獎勵民間投資興建、營運範圍用地之 
  │  │  │  │                  │              │              │              │地上物處理費 150,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列 350,000千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)遊客服務中心及週邊遊憩設施工程費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │55,000千元,較上年度增列 5,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)區內基礎性公共設施先期規劃設計作 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業費及琉球風景區工程設計費 140,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列43,540千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)辦理風景區銜接第二高速公路之環灣 
  │  │  │  │                  │              │              │              │道路工程土地徵收等經費 350,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列 118,760千元。      
  │  │  │  │6129311124        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │花東縱谷國家風景區│       242,814│       390,299│      -147,485│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │開發與管理        │              │              │              │1.人員維持費21,134千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費 1,550千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 6,680千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費及國內旅費等 935千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.花東縱谷國家風景區開發計畫 215,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列 145,000千元,包括:
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)辦理區內公共設施用地地形測量、地 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上物補償、登記、鑑界及分割等經費20
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,較上年度減列10,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)興建風景區管理處辦公廳舍經費 105,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度減列 2,500千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)鯉魚潭、鳳林、池上及鹿野等地區公 
  │  │  │  │                  │              │              │              │共設施工程費75,000千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列 147,500千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)新增區內基礎性公共設施先期規劃設 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計作業費15,000千元。              
  │  │  │  │6129311125        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │馬祖國家風景區開發│       228,936│       236,087│        -7,151│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與管理            │              │              │              │1.人員維持費21,367千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費 1,482千元,新增約聘人員 2人
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費 1,595千元,計淨增 113千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 7,569千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費、電話費及國內旅費等 2,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │64千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.馬祖國家風景區開發計畫 200,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列 5,000千元,包括:      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)遊客服務中心公共設施工程費35,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列40,000千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)辦理區內公共設施用地徵收等經費15,
  │  │  │  │                  │              │              │              │800千元,較上年度增列 800千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)南竿、北竿、莒光及東引等遊憩據點 
  │  │  │  │                  │              │              │              │公共設施工程費 149,200千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列34,200千元。                
  │  │  │  │6129311126        │              │              │              │                                      
  │  │  │7 │日月潭國家風景區開│       366,385│        72,330│       294,055│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │發與管理          │              │              │              │1.人員維持費26,279千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費 1,600千元,減列加班值
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費 500千元,合共減列 2,100千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費25,106千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列委託辦理自然生態調查經費及風景
  │  │  │  │                  │              │              │              │區內遊憩據點公共設施維修費18,845千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增日月潭國家風景區開發計畫 315,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,包括:                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)區內公共設施用地取得及土地處理作 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業費15,000千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)日月潭入口服務區及水社、車埕服務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │中心新建工程費 240,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)水里溪、中明、頭社、水社及德化等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │遊憩系統公共設施工程費60,000千元。
  │  │  │  │6129311127        │              │              │              │                                      
  │  │  │8 │參山國家風景區開發│       595,775│       496,491│        99,284│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與管理            │              │              │              │1.人員維持費50,157千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費 1,000千元,減列加班值
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費 1,884千元,合共減列 2,884千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費14,618千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費用等18,832千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.參山國家風景區開發計畫 531,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列 121,000千元,包括:    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)區內基礎性公共設施先期規劃設計作 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業費20,000千元,較上年度減列 2,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)獅頭山、梨山及八卦山地區公共設施 
  │  │  │  │                  │              │              │              │用地取得及地上物補償費 155,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列75,000千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)獅頭山、南庄、梨山及八卦山遊憩系 
  │  │  │  │                  │              │              │              │統公共設施工程費等356,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列48,000千元。            
  │  │  │  │6129311128        │              │              │              │                                      
  │  │  │9 │阿里山國家風景區開│       535,042│       466,522│        68,520│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │發與管理          │              │              │              │1.人員維持費29,380千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工參加全民健保保險費補助及薪俸晉級差
  │  │  │  │                  │              │              │              │額等 1,150千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 5,662千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費及辦公設備購置費等12
  │  │  │  │                  │              │              │              │,630千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.阿里山國家風景區開發計畫 500,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列80,000千元,包括:    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)區內公共設施用地取得及土地處理作 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業費 100,000千元,較上年度減列 110
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)阿里山公路、森林鐵路、生態觀光及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │鄒族文化等遊憩系統公共設施工程費 4
  │  │  │  │                  │              │              │              │00,000千元,較上年度增列 190,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │6129311129        │              │              │              │                                      
  │  │  │10│茂林國家風景區開發│       361,356│       346,484│        14,872│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與管理            │              │              │              │1.人員維持費23,656千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工參加全民健保保險費補助及薪俸晉級差
  │  │  │  │                  │              │              │              │額等 4,379千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費12,700千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列委託辦理區內潛在危險區域調查及
  │  │  │  │                  │              │              │              │應變系統建構規劃、補助觀光相關產業之
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動推廣、區內環境與建築美化經費及辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │公設備購置費等14,507千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.茂林國家風景區開發計畫 325,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列25,000千元,包括:      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)區內各遊憩據點開發建設等用地徵收 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、購置及鑑界所需經費60,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列90,000千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)茂林新威、桃源寶來及賽嘉霧台等遊 
  │  │  │  │                  │              │              │              │憩系統公共設施工程費 207,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列82,000千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)辦理桃源寶來、茂林新威與霧台等遊 
  │  │  │  │                  │              │              │              │憩設施維持及環境維護經費等58,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列33,000千元。      
  │  │  │  │6129311130        │              │              │              │                                      
  │  │  │11│北海岸及觀音山國家│       341,257│       152,372│       188,885│1.為有效開發北海岸及觀音山地區觀光資源
  │  │  │  │風景區開發與管理  │              │              │              │及促進旅遊事業發展,於九十一年七月二
  │  │  │  │                  │              │              │              │十二日由北海岸旅遊服務中心及觀音山旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │遊服務中心合併成立北海岸及觀音山國家
  │  │  │  │                  │              │              │              │風景區管理處,本年度預算數 341,257千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,係辦理該風景區各項觀光業務之規劃
  │  │  │  │                  │              │              │              │、建設及經營管理所需經費。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │                  │              │              │              │:                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)人員維持費21,313千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列職員18人、工友 1人及技工 1人所需
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費13,191千元,增列員工參加全民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助及薪俸晉級差額等 600
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列13,791千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)基本行政工作維持費 9,944千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列一般事務費 506千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)北海岸及觀音山國家風景區開發計畫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │310,000千元,較上年度增列 175,600 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,包括:                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │<1>區內公共設施用地取得及土地處理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │作業費55,000千元,較上年度增列27
  │  │  │  │                  │              │              │              │,100千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │<2>三芝石門、金山萬里及硬漢嶺等遊 
  │  │  │  │                  │              │              │              │憩系統公共設施工程費 255,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列 148,500千元。    
  │  │  │  │6129319000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │        18,519│         9,634│         8,885│                                      
  │  │  │  │6129319019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │        18,519│         9,634│         8,885│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置電腦硬體、印表機及辦公桌椅等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費18,519千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置電腦硬體、印表機及辦公桌椅
  │  │  │  │                  │              │              │              │等預算業已編竣,所列 9,634千元如數減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │6129319800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         2,008│         2,008│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0029510000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │運輸研究所        │       414,283│       357,060│        57,223│                                      
  │  │  │  │5229510000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       112,801│        67,947│        44,854│                                      
  │  │  │  │5229512000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │運輸科技應用研究業│       112,801│        67,947│        44,854│本年度預算數112,801千元,係辦理智慧型 
  │  │  │  │務                │              │              │              │運輸系統、港灣工程及海岸開發技術研究業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務所需經費,較上年度減列研究海域之海象
  │  │  │  │                  │              │              │              │與氣象調查所需購置監測站測量儀器設備經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等1,004千元,增列委託研究區域級智慧 
  │  │  │  │                  │              │              │              │型運輸系統示範計畫經費等45,858千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增44,854千元。                      
  │  │  │  │6029510000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │交通支出          │       301,482│       289,113│        12,369│                                      
  │  │  │  │6029510100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       156,900│       150,981│         5,919│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費125,980千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費500千元,減列加班值 
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費364千元,增列員工參加全民健保保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及薪俸晉級差額等8,458千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增7,594千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費27,020千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公大樓清潔維護費及水電費等2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │075千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理3,900千元,較上年度增列購置 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦硬體設備等經費400千元。         
  │  │  │  │6029511000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │運輸研究業務      │        58,488│        50,020│         8,468│                                      
  │  │  │  │6029511020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │運輸系統研究規劃  │         9,847│        11,994│        -2,147│本年度預算數9,847千元,係辦理全國整體 
  │  │  │  │                  │              │              │              │運輸系統之研究及規劃所需經費,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委託研究城際多車道公路容量等經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │147千元。                             
  │  │  │  │6029511021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │運輸工程研究      │         4,020│         4,295│          -275│本年度預算數4,020千元,係辦理重大運輸 
  │  │  │  │                  │              │              │              │建設計畫之研究及規劃所需經費,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委託辦理研發資料採礦技術萃取車行軌
  │  │  │  │                  │              │              │              │跡資料重要資訊所需經費等275千元。     
  │  │  │  │6029511022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │運輸安全研究      │         6,539│         6,699│          -160│本年度預算數6,539千元,係辦理重要運輸 
  │  │  │  │                  │              │              │              │安全問題之分析及研究所需經費,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委託研究道路交通事故相關資料整合系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統雛形建置等經費160千元。             
  │  │  │  │6029511023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │運輸經營管理研究  │         5,468│         9,768│        -4,300│本年度預算數5,468千元,係辦理運輸政策 
  │  │  │  │                  │              │              │              │之檢討及研究所需經費,較上年度減列委託
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究汽車客運管理決策支援系統維護及擴充
  │  │  │  │                  │              │              │              │發展等經費4,300千元。                 
  │  │  │  │6029511024        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │運輸資料蒐集與應用│        26,406│        11,056│        15,350│本年度預算數26,406千元,係辦理運輸資訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統之蒐集及建立等所需經費,較上年度新
  │  │  │  │                  │              │              │              │增委託研究交通服務e網通計畫等經費15,35
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                               
  │  │  │  │6029511025        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │綜合技術研究      │         6,208│         6,208│             -│本年度預算數6,208千元,係辦理國外先進 
  │  │  │  │                  │              │              │              │運輸科技引進及研究所需經費,與上年度同
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │6029512100        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │港灣管理業務      │        85,306│        87,324│        -2,018│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費79,806千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費2,364千元,減列加班值 
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費1,066千元,增列員工參加全民健保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助及薪俸晉級差額等1,412千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減2,018千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.港灣管理業務5,500千元,與上年度同。 
  │  │  │  │6029519800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           788│           788│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0029610000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │電信總局          │     1,161,899│       711,147│       450,752│                                      
  │  │  │  │6029610000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │交通支出          │     1,161,899│       711,147│       450,752│                                      
  │  │  │  │6029610100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       520,872│       519,514│         1,358│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費472,269千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費7,163千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費4,031千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助及薪俸晉級差額等12,943千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增1,749千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費48,603千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費等391千元。             
  │  │  │  │6029610200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │電信監理          │       576,024│       130,544│       445,480│                                      
  │  │  │  │6029610201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │電信業務規劃      │       411,601│        22,648│       388,953│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.電信業務綜合規劃398,797千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列捐助成立財團法人電信技術中心所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費等385,559千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資訊管理12,804千元,較上年度增列公文
  │  │  │  │                  │              │              │              │製作網路化等經費3,394千元。         
  │  │  │  │6029610202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │公眾電信監理      │        79,539│        21,041│        58,498│本年度預算數79,539千元,係執行電信事業
  │  │  │  │                  │              │              │              │之設備審驗及電信業務之監督輔導等經費,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列委託辦理我國網際網路第六版
  │  │  │  │                  │              │              │              │通信協定建置發展計畫等經費58,498千元。
  │  │  │  │6029610203        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │專用電信監理      │         2,435│         2,909│          -474│本年度預算數2,435千元,係修訂各項專用 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電信監理法規等經費,較上年度減列委外處
  │  │  │  │                  │              │              │              │理徵收頻率使用費資料建檔等經費474千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6029610204        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │廣電技術監理      │         4,913│         5,598│          -685│本年度預算數4,913千元,係辦理無線與衛 
  │  │  │  │                  │              │              │              │星廣播及有線電視工程技術監理等經費,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置電磁波量測儀等經費685千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │6029610205        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │電波監理          │        76,155│        76,912│          -757│本年度預算數76,155千元,係辦理電波監測
  │  │  │  │                  │              │              │              │及頻譜管理等經費,較上年度減列電波偵測
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備維護費等757千元。                 
  │  │  │  │6029610206        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │電信法制業務      │         1,381│         1,436│           -55│本年度預算數1,381千元,係辦理電信法及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │相關法規之研修經費,較上年度減列電信評
  │  │  │  │                  │              │              │              │議委員會出席費等55千元。              
  │  │  │  │6029610300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │地區電信監理      │        55,553│        53,089│         2,464│                                      
  │  │  │  │6029610301        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │北區監理          │        13,925│        12,879│         1,046│本年度預算數13,925千元,係辦理北區電信
  │  │  │  │                  │              │              │              │、廣電技術及電波使用監測等經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列機儀設備養護費等1,046千元。     
  │  │  │  │6029610302        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │中區監理          │         8,278│         8,047│           231│本年度預算數8,278千元,係辦理中區電信 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、廣電技術及電波使用監測等經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列監測站電費等231千元。           
  │  │  │  │6029610303        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │南區監理          │        14,074│        12,690│         1,384│本年度預算數14,074千元,係辦理南區電信
  │  │  │  │                  │              │              │              │、廣電技術及電波使用監測等經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列監測機房電信使用費等1,384千元。 
  │  │  │  │6029610304        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │電信警察          │        19,276│        19,473│          -197│本年度預算數19,276千元,係電信警察協助
  │  │  │  │                  │              │              │              │取締電信法違規案件所需經費,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列電話費等197千元。                   
  │  │  │  │6029619000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │         4,450│         3,000│         1,450│                                      
  │  │  │  │6029619011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         3,000│           200│         2,800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰購工程車5輛所需經費3,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置本局廣播設備等預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列200千元如數減列。             
  │  │  │  │6029619019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         1,450│         2,800│        -1,350│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置光碟存取櫃、保存櫃等經費1,45
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置移動式檔案櫃及上、下班刷卡
  │  │  │  │                  │              │              │              │機等預算業已編竣,所列2,800千元如數 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                              
  │  │  │  │6029619800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         5,000│         5,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0029710000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │公路總局          │    36,619,859│    39,247,436│    -2,627,577│本科目為新增,係配合公路局改制為公路總
  │  │  │  │                  │              │              │              │局,上年度預算數由交通部「公路監理業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │督導與管理」、「公路建設及監理業務管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │」及「公路建設計畫」等科目,共計移入如
  │  │  │  │                  │              │              │              │表列上年度預算數。                    
  │  │  │  │6029710000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │交通支出          │    36,619,859│    39,247,436│    -2,627,577│                                      
  │  │  │  │6029710100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     3,836,006│     3,904,624│       -68,618│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費3,617,508千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員額精簡之人事費58,918千元,減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費49,779千元,增列員工參加全民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助3,381千元及薪俸晉級差 
  │  │  │  │                  │              │              │              │額45,955千元,計淨減59,361千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費218,498千元,其中1
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,026千元,係以汽車燃料使用費收入支 
  │  │  │  │                  │              │              │              │應,較上年度減列水電費及九二一震災實
  │  │  │  │                  │              │              │              │際從事災區災後重建工作之員工意外保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費用等9,257千元。                   
  │  │  │  │6029711000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │公路及監理業務管理│     3,629,706│     3,573,234│        56,472│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公路監理業務經費2,749,169千元,其中 
  │  │  │  │                  │              │              │              │595,938千元,係以汽車燃料使用費收入 
  │  │  │  │                  │              │              │              │支應,較上年度增列監理所(站)之考驗及
  │  │  │  │                  │              │              │              │檢驗設施零星工程等經費71,079千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汽車技術訓練142,862千元,其中135,567
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,係以汽車駕駛及修護訓練服務收入
  │  │  │  │                  │              │              │              │支應,較上年度增列駕駛教練授課鐘點費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,599千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理158,524千元,其中91,397千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與1,300千元,分別以汽車燃料使用費收 
  │  │  │  │                  │              │              │              │入、汽車駕駛及修護訓練服務收入支應,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列通信線路租金及電腦軟、硬
  │  │  │  │                  │              │              │              │體維護費等7,686千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.公路監理等車輛及機械設備管理344,022 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,其中306,366千元與20,831千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │分別以汽車燃料使用費收入、汽車駕駛及
  │  │  │  │                  │              │              │              │修護訓練服務收入支應,較上年度增列汰
  │  │  │  │                  │              │              │              │換養護工程車44輛經費等5,460千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.公路養護行政235,129千元,其中223,930
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,係以汽車燃料使用費收入支應,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列岡山監工站有償撥用岡山鎮鎮
  │  │  │  │                  │              │              │              │有地大仁段土地等13,980千元。        
  │  │  │  │6029712000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │公路建設及改善計畫│    29,036,040│    31,491,078│    -2,455,038│                                      
  │  │  │  │6029712021        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │公路新建及養護計畫│    27,445,340│    27,703,378│      -258,038│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.生活圈道路系統建設計畫3,000,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列671,000千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.都市計畫公共設施用地使用及建設計畫10
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元,較上年度減列225,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.公路受損橋梁重建及改建工程286,200千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列630,400千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.公路養護計畫6,581,640千元,係以汽車 
  │  │  │  │                  │              │              │              │燃料使用費收入支應,較上年度減列2,38
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,138千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.公路系統改善計畫1,559,300千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列753,600千元,包括:         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)省道改善工程經費1,548,300千元,係
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理台2線北宜縣界至龍德大橋段拓寬 
  │  │  │  │                  │              │              │              │改善、台9線南迴公路拓寬改善、花蓮 
  │  │  │  │                  │              │              │              │縣吉安壽豐地區台9丙等道路改善、玉 
  │  │  │  │                  │              │              │              │里長濱段公路新建及台9線蘇花公路太 
  │  │  │  │                  │              │              │              │魯閣至花蓮機場段等工程經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列台9線二城至蘇澳段改善、蘇花 
  │  │  │  │                  │              │              │              │公路立霧溪大橋新建及台13線拓寬改善
  │  │  │  │                  │              │              │              │等工程經費564,600千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)縣道改善工程經費11,000千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列基隆暖暖至宜蘭大溪段工程改
  │  │  │  │                  │              │              │              │善200,000千元,增列台北縣蘆洲鴨母 
  │  │  │  │                  │              │              │              │港溝加蓋及高架道路工程11,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減189,000千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.西部濱海快速公路工程計畫4,950,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列367,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.台灣地區西部走廊東西向快速公路建設計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫9,843,300千元,較上年度增列3,397,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.台灣地區砂石運輸道路改善計畫260,200 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列200,200千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.103、108線二重疏洪道橋新建及114線浮 
  │  │  │  │                  │              │              │              │州橋改建工程664,700千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列608,500千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.新增屏東二代加工出口區聯外道路工程 
  │  │  │  │                  │              │              │              │200,000千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.上年度重要公路易肇事及易坍方路段改 
  │  │  │  │                  │              │              │              │善預算業已編竣,所列370,700千元如數 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                              
  │  │  │  │6029712022        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │重大建設聯絡道路改│     1,590,700│     3,787,700│    -2,197,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │善計畫            │              │              │              │1.中山高速公路交流道連絡道路系統改善工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程350,000千元,較上年度減列1,335,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.西濱快速公路交流道連絡道路改善計畫63
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,較上年度減列87,000千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.桃園航空城客貨運園區聯外道路系統建設
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫200,000千元,較上年度減列1,152,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.第二高速公路後續建設計畫交流道連絡道
  │  │  │  │                  │              │              │              │路系統改善工程698,700千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列98,700千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增台灣地區高速公路交流道連絡道路現
  │  │  │  │                  │              │              │              │況檢討與改善計畫259,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增台北港聯外道路西濱快速道路八里至
  │  │  │  │                  │              │              │              │林口段拓寬計畫20,000千元。          
  │  │  │  │6029719000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │       114,483│       278,500│      -164,017│                                      
  │  │  │  │6029719002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │       114,483│       278,500│      -164,017│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.嘉義區監理所新址興建工程,總經費430,
  │  │  │  │                  │              │              │              │713千元,88至91年度已編列396,236千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,本年度編列最後一年經費34,477千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列230,523千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.第五區養護工程處第二辦公大樓新建工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │,總經費115,175千元,91年度已編列3,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,本年度續編第二年經費30,006千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列26,506千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增新板橋車站辦公廳舍裝修工程,總經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費99,053千元,本年度編列第一年經費50
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度第二區養護工程處台中工務段品檢
  │  │  │  │                  │              │              │              │材料庫房新建工程預算業已編竣,所列10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元如數減列。                  
  │  │  │  │6029719800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         3,624│             -│         3,624│本年度編列第一預備金如列數。          
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