中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十二年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0029000000 │ │ │ │ 15│ │ │ │交通部主管 │ 86,271,421│ 87,252,599│ -981,178│ │ │ │ │0029010000 │ │ │ │ │1 │ │ │交通部 │ 40,548,427│ 40,203,406│ 345,021│本科目上年度法定預算數79,450,842千元, │ │ │ │ │ │ │ │配合公路局改制為公路總局,移出「公路監 │ │ │ │ │ │ │ │理業務督導與管理」、「公路建設及監理業 │ │ │ │ │ │ │ │務管理」及「公路建設計畫」等科目合共39 │ │ │ │ │ │ │ │,247,436千元,列入公路總局「公路及監理 │ │ │ │ │ │ │ │業務管理」、「公路新建及養護計畫」及「 │ │ │ │ │ │ │ │重大建設聯絡道路改善計畫」科目項下,淨 │ │ │ │ │ │ │ │計如表列上年度預算數。 │ │ │ │5229010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 191,815│ 99,532│ 92,283│ │ │ │ │5229011800 │ │ │ │ │ │1 │ │交通科技研究發展 │ 191,815│ 99,532│ 92,283│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.科技計畫管考作業經費9,960千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列一般事務費、雜項設備購置費等 │ │ │ │ │ │ │ │618千元,增列捐助中華智慧型運輸系統 │ │ │ │ │ │ │ │協會辦理智慧型運輸系統亞太論壇經費58 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,計淨減29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.交通科技研究及應用推動計畫經費120,88 │ │ │ │ │ │ │ │6千元,較上年度增列委外辦理電信運輸 │ │ │ │ │ │ │ │科技研發等經費32,285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.技術標準規範之研訂經費969千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列研訂交通技術標準規範之相關經 │ │ │ │ │ │ │ │費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增辦理e化交通建設計畫經費40,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增電信園區籌建計畫規劃經費20,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6029010000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 40,356,612│ 40,103,874│ 252,738│ │ │ │ │6029010100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 547,092│ 540,201│ 6,891│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費404,260千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費6,927千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費4,238千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助等6,673千元,計淨減4,492 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費68,459千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列現存檔案回溯編目建檔所需按日按 │ │ │ │ │ │ │ │件計資酬金、一般事務費及辦公室設備汰 │ │ │ │ │ │ │ │換等經費5,248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國際事務經費1,476千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │國內旅費及國外旅費等133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.重大交通建設財務規劃、管理及監督經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,454千元,較上年度減列委外辦理健全 │ │ │ │ │ │ │ │基金運作專案研究等經費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.資訊管理經費71,443千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │購置個人電腦及相關資訊管理系統網路建 │ │ │ │ │ │ │ │置等經費6,358千元。 │ │ │ │6029011000 │ │ │ │ │ │3 │ │航政業務規劃及督導│ 168,543│ 106,019│ 62,524│ │ │ │ │6029011020 │ │ │ │ │ │ │1 │航政管理 │ 21,410│ 21,052│ 358│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般航政管理經費6,655千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列電腦網路通訊等經費1,772千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.海上航行安全管理經費14,755千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理水下搜尋及測量技術研究等 │ │ │ │ │ │ │ │作業經費1,460千元,增列捐助國際衛星 │ │ │ │ │ │ │ │輔助搜救組織海難救助經費46千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減1,414千元。 │ │ │ │6029011021 │ │ │ │ │ │ │2 │港務管理 │ 75,733│ 3,912│ 71,821│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般港務行政經費2,958千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列委託學術機構研究建立港埠分工監督 │ │ │ │ │ │ │ │機制及法規修訂作業經費433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國際港口檢查協調經費775千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列檢查與協調國際港口業務兼職人員 │ │ │ │ │ │ │ │交通費等612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增貿易便捷化旗艦計畫之航港資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │建置計畫經費72,000千元。 │ │ │ │6029011022 │ │ │ │ │ │ │3 │現職船員專業訓練 │ 33,727│ 35,863│ -2,136│本年度預算數33,727千元,係配合1978航海 │ │ │ │ │ │ │ │人員訓練、發證及當值標準國際公約1995年 │ │ │ │ │ │ │ │修正案規定,辦理各項船員專業訓練所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度減列委託船員訓練中心辦理船 │ │ │ │ │ │ │ │員專業訓練及購置操船模擬機等訓練設備經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6029011023 │ │ │ │ │ │ │4 │海運通信資訊系統專│ 37,673│ 45,192│ -7,519│本年度預算數37,673千元,係辦理亞太營運 │ │ │ │案 │ │ │ │海運轉運中心執行各方案所需各項連線系統 │ │ │ │ │ │ │ │協調與督導經費,較上年度減列一般事務費 │ │ │ │ │ │ │ │及網路資訊設備費等7,519千元。 │ │ │ │6029011100 │ │ │ │ │ │4 │ │郵電業務規劃及督導│ 1,421│ 2,200│ -779│本年度預算數1,421千元,係推動與督導郵 │ │ │ │ │ │ │ │政、電信業務自由化及公司化所需經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列一般事務費及國內旅費等779千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6029011200 │ │ │ │ │ │5 │ │路政業務規劃及督導│ 893,252│ 786,724│ 106,528│ │ │ │ │6029011220 │ │ │ │ │ │ │1 │路政管理 │ 17,523│ 17,511│ 12│本年度預算數17,523千元,係督導鐵、公路 │ │ │ │ │ │ │ │各項建設及觀光業務所需經費,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列委託建置車輛安全法規技術諮詢與管理資 │ │ │ │ │ │ │ │訊服務中心所需研究經費12千元。 │ │ │ │6029011221 │ │ │ │ │ │ │2 │公路監理業務督導與│ 155,839│ 56,584│ 99,255│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.公路監理作業自動化經費20,139千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列委外建置公路監理作業資訊系 │ │ │ │ │ │ │ │統計畫經費1,445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.公路監理設備擴充經費35,700千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列汰換、新購監理及稽察用訓練設 │ │ │ │ │ │ │ │備經費700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增辦理監理e網通計畫所需經費100,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6029011222 │ │ │ │ │ │ │3 │汽車燃料使用費經徵│ 73,186│ 70,112│ 3,074│1.本年度預算數73,186千元,係辦理汽車燃 │ │ │ │管理 │ │ │ │料使用費經徵之宣導、督導及管理所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度增列加強汽車燃料使用費經 │ │ │ │ │ │ │ │徵法令宣導、補助各公路監理單位辦理汽 │ │ │ │ │ │ │ │車燃料使用費稽徵及購置辦公設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │3,074千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入 │ │ │ │ │ │ │ │分配支應。 │ │ │ │6029011226 │ │ │ │ │ │ │4 │補貼偏遠路線營運虧│ 642,885│ 638,776│ 4,109│本年度預算數642,885千元,係辦理偏遠路 │ │ │ │損 │ │ │ │線大眾運輸營運虧損補貼所需經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列補貼費用4,109千元。 │ │ │ │6029011227 │ │ │ │ │ │ │5 │車輛工程重機械編用│ 3,819│ 3,741│ 78│本年度預算數3,819千元,係辦理車輛工程 │ │ │ │ │ │ │ │重機械之編管及訓練所需經費,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列車輛編用行政作業等經費78千元。 │ │ │ │6029011300 │ │ │ │ │ │6 │ │交通統計業務 │ 10,542│ 11,200│ -658│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.交通調查統計經費7,736千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理民眾使用網際網路狀況調查統計 │ │ │ │ │ │ │ │計畫等經費331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.交通公務統計經費2,806千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列交通業務概況等資料印製費989千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6029014800 │ │ │ │ │ │7 │ │道路交通安全計畫 │ 401,768│ 541,284│ -139,516│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.加強道路交通安全工作督導與查核經費6, │ │ │ │ │ │ │ │444千元,較上年度增列影印機租金等經 │ │ │ │ │ │ │ │費206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.道路交通工程及安全設施改善經費30,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列補助台灣省各縣市政 │ │ │ │ │ │ │ │府辦理道路交通安全工程經費110,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強公路監理及運輸管理等安全措施經費 │ │ │ │ │ │ │ │32,000千元,較上年度減列補助中央政府 │ │ │ │ │ │ │ │各機關與各縣市政府辦理道路交通安全相 │ │ │ │ │ │ │ │關法令編印、運輸從業人員再教育訓練及 │ │ │ │ │ │ │ │安全講習等經費3,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強道路交通秩序整頓及行車管制經費10 │ │ │ │ │ │ │ │9,000千元,較上年度減列補助台灣省各 │ │ │ │ │ │ │ │縣市政府辦理道路交通安全設施經費20,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.加強道路交通安全教育經費107,324千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列補助各縣市政府辦理道路 │ │ │ │ │ │ │ │交通安全教育等經費9,396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.加強道路交通安全宣導經費113,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列補助中央政府各機關與各 │ │ │ │ │ │ │ │縣市政府辦理道路交通安全宣導等經費3, │ │ │ │ │ │ │ │374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.加強執行機動車輛肇事管制工作經費4,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6029014900 │ │ │ │ │ │8 │ │國道興建管理 │ 471,001│ 480,486│ -9,485│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費428,140千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費6,642千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費6,752千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助2,803千元及薪俸晉級差額 │ │ │ │ │ │ │ │15,034千元等,計淨增4,443千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費21,772千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國內旅費2,160千元及一般事務費 │ │ │ │ │ │ │ │等7,519千元,合共減列9,679千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.管理資訊作業費15,308千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列個人電腦及網路軟體養護費等725千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列購置電腦軟硬體設備經費396千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.工程技術研究及管理經費5,781千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理高速公路興建工程各項專 │ │ │ │ │ │ │ │業訓練經費及一般事務費等3,920千元。 │ │ │ │6029016000 │ │ │ │ │ │9 │ │交通事業管理 │ 356,771│ 391,615│ -34,844│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費86,454千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費16,340千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費1,080千元,計減列17,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費55,586千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列房屋建築修繕費等2,415千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列檔案回溯編目建檔所需按日按件計資酬 │ │ │ │ │ │ │ │金16,649千元及統一辦理替代役人員專業 │ │ │ │ │ │ │ │訓練所需經費3,712千元,計淨增17,946 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.交通事業統計及資訊管理7,693千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列按日按件計資酬金等597千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列網路數據租金120千元,計淨減477 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.鐵路業務管理40,858千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │委託辦理鐵路行車安全及路線改善業務16 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,減列補助台灣鐵路管理局改善 │ │ │ │ │ │ │ │鐵路不良路線及老舊站場等經費3,364千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增12,636千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.公路工程管理63,638千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費及國內旅費773千元,增列辦 │ │ │ │ │ │ │ │理公路橋梁規劃管理及緊急處理橋梁安全 │ │ │ │ │ │ │ │維護工作9,000千元,計淨增8,227千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.航港業務管理21,891千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │國內旅費及雜項設備購置費377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.公路運輸及監理業務督導44,628千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列委託辦理各項監理業務暨大眾 │ │ │ │ │ │ │ │運輸轉運站規劃設計監造興建等費用44,9 │ │ │ │ │ │ │ │19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.道路交通管理36,023千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │委託辦理示範性路外公共停車場經營改善 │ │ │ │ │ │ │ │措施等經費12,130千元,增列一般事務費 │ │ │ │ │ │ │ │1,670千元,計淨減10,460千元。 │ │ │ │6029016500 │ │ │ │ │ │10│ │軌道工程興建管理 │ 100,470│ 103,824│ -3,354│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費63,196千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費5,056千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費241千元,合共減列5,297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費37,274千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列參加國內組織會費等經費1,943千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6029018000 │ │ │ │ │ │11│ │營業基金 │ 8,493,000│ 6,191,000│ 2,302,000│ │ │ │ │6029018010 │ │ │ │ │ │ │1 │台灣汽車客運股份有│ 4,000,000│ 3,000,000│ 1,000,000│本年度預算數4,000,000千元,係彌補台灣 │ │ │ │限公司 │ │ │ │汽車客運股份有限公司民營化前累積虧損所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費,較上年度增列1,000,000千元。 │ │ │ │6029018020 │ │ │ │ │ │ │2 │台灣鐵路管理局 │ 4,493,000│ 3,191,000│ 1,302,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.台灣鐵路更新軌道結構計畫300,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列200,082千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.清償台鐵電氣化工程債務記帳關稅36,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.台鐵都會區捷運化暨區域鐵路建設計畫10 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.鐵路行車保安設備改善計畫3,400,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列2,493,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.鐵路平交道防護設備改善計畫300,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.台鐵東線購置城際及區間客車計畫經費10 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,較上年度增列5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增台鐵烏日新站興建及道岔工程計畫10 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增台鐵左營新站工程興建計畫經費247, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.上年度台灣鐵路管理局汰換機車及貨車計 │ │ │ │ │ │ │ │畫先期作業預算業已編竣,所列5,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │10.上年度台灣鐵路管理局增添客車後續計 │ │ │ │ │ │ │ │畫預算業已編竣,所列1,437,918千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │6029018100 │ │ │ │ │ │12│ │非營業基金 │ 6,381,500│ 6,794,500│ -413,000│ │ │ │ │6029018120 │ │ │ │ │ │ │1 │交通作業基金 │ 6,381,500│ 6,794,500│ -413,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國道公路建設管理基金辦理各項工程屬於 │ │ │ │ │ │ │ │非自償部分由國庫增撥數5,227,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列1,567,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)中山高速公路楊梅至新竹段拓寬計畫 │ │ │ │ │ │ │ │25,000千元,較上年度減列45,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)中山高速公路新竹系統交流道至員林 │ │ │ │ │ │ │ │交流道拓寬計畫138,200千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列656,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)第二高速公路後續建設計畫995,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列3,588,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)北宜高速公路頭城至蘇澳段建設計畫 │ │ │ │ │ │ │ │1,105,100千元,較上年度減列56,500 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)中山高速公路員林至高雄段拓寬計畫 │ │ │ │ │ │ │ │950,800千元,較上年度增列766,100千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)新增國道北宜高速公路南港頭城段建 │ │ │ │ │ │ │ │設計畫877,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)新增國道東部公路蘇澳花蓮段建設計 │ │ │ │ │ │ │ │畫184,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(8)新增國道三號公路南投支線建設計畫 │ │ │ │ │ │ │ │951,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增高速鐵路相關建設基金辦理高速鐵路 │ │ │ │ │ │ │ │站區聯外道路系統改善計畫,屬於非自償 │ │ │ │ │ │ │ │部分由國庫增撥數1,154,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6029018600 │ │ │ │ │ │13│ │鐵公路重要交通工程│ 22,427,500│ 24,151,106│ -1,723,606│ │ │ │ │6029018610 │ │ │ │ │ │ │1 │鐵路建設計畫 │ 4,383,500│ 5,705,106│ -1,321,606│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.台北市區鐵路地下化南港專案工程計畫 1 │ │ │ │ │ │ │ │,800,000千元,較上年度減列167,099千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.高雄都會區鐵路地下化工程計畫303,500 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列656,467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.東部鐵路改善計畫2,250,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列513,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.台中嘉義台南市區鐵路地下化計畫15,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增東部直線鐵路綜合規劃經費15,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6029018620 │ │ │ │ │ │ │2 │公路建設計畫 │ 1,160,000│ 1,183,000│ -23,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.台北都會區快速道路系統整體發展計畫 1 │ │ │ │ │ │ │ │,140,000千元,較上年度增列635,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增國道八號銜接西部濱海快速公路道路 │ │ │ │ │ │ │ │工程計畫10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增新南橫國道公路計畫規劃設計經費10 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度高雄都會區快速道路系統第一期新 │ │ │ │ │ │ │ │建工程預算業已編竣,所列100,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度國道東部公路蘇澳花蓮段建設計畫 │ │ │ │ │ │ │ │規劃設計預算業已編竣,所列150,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度國道末端銜接高雄國際機場及國際 │ │ │ │ │ │ │ │海港之瓶頸路段改善計畫預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列282,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度高雄港區聯外道路系統之高雄市漁 │ │ │ │ │ │ │ │港路改善計畫預算業已編竣,所列136,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度台南都會區快速道路系統建設計畫 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列10,000千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6029018640 │ │ │ │ │ │ │3 │都市大眾捷運系統建│ 16,277,000│ 14,963,000│ 1,314,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │設計畫 │ │ │ │1.高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設 │ │ │ │ │ │ │ │計畫8,100,000千元,較上年度減列600,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台北都會區大眾捷運系統後續路網南港線 │ │ │ │ │ │ │ │東延段85,000千元,較上年度減列363,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.獎勵民間投資中正國際機場至台北捷運建 │ │ │ │ │ │ │ │設計畫綜合顧問議約及前置作業相關經費 │ │ │ │ │ │ │ │30,000千元,較上年度增列10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.台北都會區大眾捷運系統建設計畫3,000, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,較上年度增列1,350,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.台北都會區大眾捷運系統後續路網新莊蘆 │ │ │ │ │ │ │ │洲線5,000,000千元,較上年度增列875,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增都會軌道系統建設計畫先期作業相關 │ │ │ │ │ │ │ │經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增台南市輕軌運輸系統規劃經費5,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增高雄都會區輕軌運輸系統高雄臨港線 │ │ │ │ │ │ │ │規劃作業經費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.新增高雄都會區大眾運輸系統長期路網規 │ │ │ │ │ │ │ │劃作業經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.新增台北都會區大眾捷運系統建設計畫 │ │ │ │ │ │ │ │後續路網發展規劃作業經費25,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.上年度桃園、新竹、台中及台南都會區 │ │ │ │ │ │ │ │大眾捷運系統建設先期作業相關預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列20,000千元如數減列。 │ │ │ │6029018690 │ │ │ │ │ │ │4 │補助興建示範停車場│ 607,000│ 2,300,000│ -1,693,000│本年度預算數607,000千元,係補助各縣市 │ │ │ │計畫 │ │ │ │政府辦理截至八十九年度止已核定興建示範 │ │ │ │ │ │ │ │停車場計畫最後一年經費,較上年度減列1, │ │ │ │ │ │ │ │693,000千元。 │ │ │ │6029018700 │ │ │ │ │ │14│ │偏遠地區交通建設 │ 100,000│ -│ 100,000│本年度預算數100,000千元,係新增補助金 │ │ │ │ │ │ │ │門縣政府辦理水頭商港建設、料羅港區改善 │ │ │ │ │ │ │ │工程與九宮碼頭延建工程所需經費50,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,補助連江縣政府辦理馬祖港埠整體規劃 │ │ │ │ │ │ │ │及未來發展計畫所需經費50,000千元。 │ │ │ │6029019800 │ │ │ │ │ │15│ │第一預備金 │ 3,752│ 3,715│ 37│本年度預算數3,752千元,較上年度增列如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │0029110000 │ │ │ │ │2 │ │ │民用航空局及所屬 │ 302,631│ 302,229│ 402│ │ │ │ │6029110000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 302,631│ 302,229│ 402│ │ │ │ │6029110100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 221,311│ 226,730│ -5,419│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 208,699千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費 2,529千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費 1,564千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助等 423千元,計淨減 3,670 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費11,772千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置辦公文具及紙張等經費 679千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理 840千元,較上年度減列區域網 │ │ │ │ │ │ │ │路及硬體設備養護費等 1,070千元。 │ │ │ │6029110200 │ │ │ │ │ │2 │ │空運業務 │ 16,132│ 16,180│ -48│ │ │ │ │6029110201 │ │ │ │ │ │ │1 │空運業務查核 │ 192│ 240│ -48│本年度預算數 192千元,係派員赴國外查驗 │ │ │ │ │ │ │ │航空公司購置航空器及相關設備發證經費, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列國外旅費48千元。 │ │ │ │6029110202 │ │ │ │ │ │ │2 │航空運輸補貼 │ 15,940│ 15,940│ -│本年度預算數15,940千元,係依民用航空法 │ │ │ │ │ │ │ │第五十五條第二項及離島偏遠地區居民航空 │ │ │ │ │ │ │ │票價補貼辦法規定,給予離島偏遠地區居民 │ │ │ │ │ │ │ │往返居住地搭乘航空器之票價補貼經費,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │6029110300 │ │ │ │ │ │3 │ │拓展航權 │ 473│ 553│ -80│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.舉辦雙邊航權諮商會議經費 120千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列參加國際會議所需文件影印及 │ │ │ │ │ │ │ │裝訂等經費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.洽商航權及修訂航約經費 353千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國外旅費88千元。 │ │ │ │6029110400 │ │ │ │ │ │4 │ │航空隊業務 │ 64,595│ 58,646│ 5,949│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費51,026千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 5,168千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列文書管理應用資訊系統設備費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │80千元,車輛及辦公器具養護費等62千元 │ │ │ │ │ │ │ │,合共增列 2,542千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.航空救災及重大交通建設空中照相業務 │ │ │ │ │ │ │ │8,401千元,較上年度增列飛航組員模擬 │ │ │ │ │ │ │ │機訓練經費 2,000千元,直昇機保險費及 │ │ │ │ │ │ │ │養護費等 1,407千元,合共增列 3,407千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6029119800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 120│ 120│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0029210000 │ │ │ │ │3 │ │ │中央氣象局 │ 1,371,812│ 1,273,586│ 98,226│ │ │ │ │5229210000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 531,142│ 446,665│ 84,477│ │ │ │ │5229212000 │ │ │ │ │ │1 │ │氣象科技研究發展 │ 531,142│ 446,665│ 84,477│ │ │ │ │5229212020 │ │ │ │ │ │ │1 │氣象科技研究 │ 95,280│ 73,112│ 22,168│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費25,923千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費46千元,增列員工參加全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助及薪俸晉級差額等1,452千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增1,406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.氣象科技研究69,357千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │參加國際組織會費14,780千元,委託研究 │ │ │ │ │ │ │ │天氣預報技術及氣象科技現代化計畫等經 │ │ │ │ │ │ │ │費5,982千元,合共增列20,762千元。 │ │ │ │5229212021 │ │ │ │ │ │ │2 │氣象資訊處理研究與│ 234,653│ 176,391│ 58,262│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │開發 │ │ │ │1.人員維持費61,454千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費158千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助及薪俸晉級差額等3,423千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增3,265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.氣象資訊處理、研究與開發經費173,199 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列辦理氣候變異與劇烈 │ │ │ │ │ │ │ │天氣監測預報系統發展計畫所需電腦軟體 │ │ │ │ │ │ │ │研發及硬體設備購置等經費54,997千元。 │ │ │ │5229212022 │ │ │ │ │ │ │3 │應用氣象研究 │ 19,124│ 18,426│ 698│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費11,587千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費24千元,增列員工參加全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助及薪俸晉級差額等648千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.應用氣象研究經費7,537千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列購置擴充移動式自動化微氣象觀測系 │ │ │ │ │ │ │ │統等經費900千元,增列氣候資料處理租 │ │ │ │ │ │ │ │用電腦及週邊設備等經費974千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增74千元。 │ │ │ │5229212023 │ │ │ │ │ │ │4 │地震測報 │ 182,085│ 178,736│ 3,349│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費42,655千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費221千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助及薪俸晉級差額等2,336千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增2,115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地震測報業務經費139,430千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列建置寬頻地震網所需地震儀設備費 │ │ │ │ │ │ │ │等29,259千元,增列進用替代役人員所需 │ │ │ │ │ │ │ │薪資等2,551千元,擴建全球衛星定位系 │ │ │ │ │ │ │ │統觀測網及購置強震資料處理、資料服務 │ │ │ │ │ │ │ │系統週邊設備等經費27,942千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │1,234千元。 │ │ │ │6129210000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 840,670│ 826,921│ 13,749│ │ │ │ │6129210100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 508,600│ 513,163│ -4,563│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費469,695千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費7,530千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費5,032千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助及薪俸晉級差額等8,167千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減4,395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費38,905千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費及文具用品等經費1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列購置個人電腦、影印機租金與汽 │ │ │ │ │ │ │ │車、機車及辦公房舍保險費等經費1,332 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減168千元。 │ │ │ │6129211000 │ │ │ │ │ │3 │ │氣象測報 │ 326,569│ 309,322│ 17,247│ │ │ │ │6129211020 │ │ │ │ │ │ │1 │氣象觀測 │ 110,027│ 97,016│ 13,011│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.氣象觀測經費48,357千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │各氣象站租用電腦與購置電腦軟硬體設備 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,341千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.建立金門及馬祖氣象站51,670千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列興建金門、馬祖氣象站辦公房舍 │ │ │ │ │ │ │ │及觀測坪等工程費15,930千元,增列購置 │ │ │ │ │ │ │ │氣象觀測及通信儀器設備等經費17,600千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增1,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增國土保安計畫之解決土石流災害執行 │ │ │ │ │ │ │ │計畫,於東部沿岸地區增設自動氣象站所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費10,000千元。 │ │ │ │6129211021 │ │ │ │ │ │ │2 │天氣預報及颱風測報│ 45,123│ 44,990│ 133│本年度預算數45,123千元,係辦理天氣預報 │ │ │ │ │ │ │ │業務發展及宣導所需經費,較上年度增列預 │ │ │ │ │ │ │ │報作業用個人電腦、影印機租金及更新防災 │ │ │ │ │ │ │ │服務系統等經費133千元。 │ │ │ │6129211022 │ │ │ │ │ │ │3 │氣象通信及雷達測報│ 33,002│ 27,548│ 5,454│本年度預算數33,002千元,係辦理國內外氣 │ │ │ │ │ │ │ │象通信傳輸所需經費,較上年度增列專用通 │ │ │ │ │ │ │ │信線路費、雷達站都卜勒雷達儀維護費及資 │ │ │ │ │ │ │ │訊設備費等5,454千元。 │ │ │ │6129211027 │ │ │ │ │ │ │4 │衛星資料接收及處理│ 26,524│ 13,095│ 13,429│本年度預算數26,524千元,係辦理接收氣象 │ │ │ │ │ │ │ │衛星資料及即時處理所需經費,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列購置衛星接收系統設備及資訊設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │13,429千元。 │ │ │ │6129211030 │ │ │ │ │ │ │5 │氣象儀器檢校 │ 29,326│ 30,102│ -776│本年度預算數29,326千元,係維修及校驗各 │ │ │ │ │ │ │ │氣象站之氣象儀器所需經費,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │高空氣象觀測設備維護與校正費等776千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6129211031 │ │ │ │ │ │ │6 │海象測報 │ 29,207│ 21,809│ 7,398│本年度預算數29,207千元,係辦理海象觀測 │ │ │ │ │ │ │ │與預報之資料建檔及提供服務所需經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列汰換小硫球波浪觀測系統等設備 │ │ │ │ │ │ │ │及購置海象觀測儀器零組件等經費7,398千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6129211032 │ │ │ │ │ │ │7 │氣象服務業務開發與│ 53,360│ 74,762│ -21,402│本年度預算數53,360千元,係辦理南部地區 │ │ │ │推展 │ │ │ │氣象服務、氣候及地震監測所需經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列台灣南區氣象中心新建工程費等74 │ │ │ │ │ │ │ │,762千元,增列南區氣象中心水電費、視訊 │ │ │ │ │ │ │ │設備費及氣象資料庫備援設施等經費53,360 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減21,402千元。 │ │ │ │6129219000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 3,148│ 2,106│ 1,042│ │ │ │ │6129219002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 3,148│ 2,106│ 1,042│本年度預算數3,148千元,係本局與氣象站 │ │ │ │ │ │ │ │房舍、圍牆整修及地板更新等經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列房舍整修經費等1,042千元。 │ │ │ │6129219800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 2,353│ 2,330│ 23│本年度預算數較上年度增加如列數。 │ │ │ │0029310000 │ │ │ │ │4 │ │ │觀光局及所屬 │ 5,852,510│ 5,157,735│ 694,775│ │ │ │ │6129310000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 5,852,510│ 5,157,735│ 694,775│ │ │ │ │6129310100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 255,599│ 238,007│ 17,592│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 226,583千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │駐外人員保險費466千元,增列員工參加 │ │ │ │ │ │ │ │全民健保保險費補助及薪俸晉級差額等15 │ │ │ │ │ │ │ │,473千元,計淨增15,007千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費29,016千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦公大樓管理及清潔維護等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │,585千元。 │ │ │ │6129311000 │ │ │ │ │ │2 │ │觀光業務 │ 1,185,769│ 1,259,879│ -74,110│ │ │ │ │6129311020 │ │ │ │ │ │ │1 │觀光宣傳與推廣 │ 295,422│ 378,601│ -83,179│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理國際觀光媒體宣傳推展及製發觀光宣 │ │ │ │ │ │ │ │傳品88,022千元,較上年度減列印製觀光 │ │ │ │ │ │ │ │宣傳手冊及摺頁等經費142,503千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.獎勵與補助國際、會議展覽來台舉行及人 │ │ │ │ │ │ │ │才培訓經費 160,498千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │獎勵民間團體爭取國際會議來台舉辦所需 │ │ │ │ │ │ │ │贊助經費及參加國際推廣活動等經費67,5 │ │ │ │ │ │ │ │90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.輔導民間團體、地方政府舉辦民俗節慶活 │ │ │ │ │ │ │ │動及設立旅遊服務中心35,437千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列捐助民間團體辦理國際標準民俗 │ │ │ │ │ │ │ │活動經費15,124千元,增列輔導縣市政府 │ │ │ │ │ │ │ │設立旅遊服務中心 8,000千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │7,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強觀光宣傳籌辦美食節活動 5,155千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列補助觀光業界參加美食節 │ │ │ │ │ │ │ │活動 765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.參加國際組織及出席國際組織會議 4,066 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列出國旅費 277千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.中正機場旅客服務中心維持費 1,441千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列國內旅費100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.高雄機場旅客服務中心維持費 803千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │6129311021 │ │ │ │ │ │ │2 │觀光業務調查與規劃│ 18,960│ 13,990│ 4,970│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.觀光資料統計及資訊電腦化 7,129千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列購置電腦軟體等經費 200千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.觀光資料蒐集及出版 2,600千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列觀光資料印刷及郵寄等經費 300千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.觀光潛在市場發展與行銷策略之研究 9,2 │ │ │ │ │ │ │ │31千元,較上年度增列委託建立台灣地區 │ │ │ │ │ │ │ │觀光衛星帳所需經費 3,000千元及國人國 │ │ │ │ │ │ │ │內旅遊狀況調查計畫經費 2,070千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共增列 5,070千元。 │ │ │ │6129311022 │ │ │ │ │ │ │3 │觀光從業人員訓練 │ 7,519│ 7,418│ 101│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.觀光從業人員訓練 4,628千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理在職人員訓練等經費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.導遊與領隊人員甄選及訓練 2,431千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理領隊人員培訓等經費 │ │ │ │ │ │ │ │340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建教合作培育觀光人才 460千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列補助辦理高中職畢業青年從事觀光 │ │ │ │ │ │ │ │旅館業之職前訓練及觀光餐飲科系教師研 │ │ │ │ │ │ │ │習等經費 192千元。 │ │ │ │6129311023 │ │ │ │ │ │ │4 │觀光業務管理與服務│ 76,771│ 24,613│ 52,158│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.旅行業管理及督導18,552千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理旅行業者業務檢查所需資料印製 │ │ │ │ │ │ │ │等經費42千元,增列辦理觀光客倍增計畫 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費14,000千元,計增列13,958千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.觀光旅館與從業人員之管理及輔導 972千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列辦理觀光旅館業講習所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.旅遊服務中心維持費16,164千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.一般旅館與從業人員之管理及輔導 3,083 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增辦理一般旅館服務品質提昇計畫,補 │ │ │ │ │ │ │ │助旅館業者改善設施及服務品質經費38,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │6129311025 │ │ │ │ │ │ │5 │觀光資源保育與開發│ 736,163│ 764,153│ -27,990│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.改善風景區經營管理 7,230千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列重點風景區環境清潔、招牌更新與 │ │ │ │ │ │ │ │賣店形象之改善計畫經費及委託辦理空域 │ │ │ │ │ │ │ │遊憩系統研究計畫經費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.風景區辦理公共建設推展 293,273千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列委託研究台灣地區觀光遊憩 │ │ │ │ │ │ │ │系統開發計畫後續執行方案經費 900千元 │ │ │ │ │ │ │ │、金門地區觀光建設計畫經費67,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │及觀光遊憩地區聯外道路改善經費85,200 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列雲林、嘉義、台南濱海風景區 │ │ │ │ │ │ │ │建設計畫及旅遊線推廣所需經費90,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減63,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.溫泉觀光整體開發建設計畫 435,660千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列溫泉觀光整體開發建設計畫經費29 │ │ │ │ │ │ │ │,800千元及辦理溫泉區開發經營管理經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,660千元,合共增列35,460千元。 │ │ │ │6129311026 │ │ │ │ │ │ │6 │國民旅遊事業管理與│ 50,934│ 71,104│ -20,170│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │推廣 │ │ │ │1.基本行政工作維持費 4,644千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列員工教育訓練費及國內旅費等 600 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.遊憩事業管理 2,660千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │國內旅費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.旅遊事業推廣43,630千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │旅遊資訊與文宣品製作及輔導推展台灣地 │ │ │ │ │ │ │ │區民間觀光活動等經費19,330千元。 │ │ │ │6129311100 │ │ │ │ │ │3 │ │國家風景區開發與管│ 4,390,615│ 3,648,207│ 742,408│ │ │ │ │理 │ │ │ │ │ │ │ │6129311120 │ │ │ │ │ │ │1 │東北角海岸國家風景│ 269,781│ 153,498│ 116,283│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │區開發與管理 │ │ │ │1.人員維持費52,174千元,較上年度增列薪 │ │ │ │ │ │ │ │俸晉級差額等 819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 7,607千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列水電費、電話費與汽車、機車及區 │ │ │ │ │ │ │ │內公共設施保險費等 5,464千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.東北角海岸國家風景區開發計畫 210,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列 110,000千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │: │ │ │ │ │ │ │ │(1)龜山島系統公共設施工程費30,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列70,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)新增辦理公共設施用地徵收補償及地 │ │ │ │ │ │ │ │籍地形測量等經費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)新增龍洞、福隆及大里等遊憩系統公 │ │ │ │ │ │ │ │共設施工程費 134,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)新增全區性據點道路建構、改善及植 │ │ │ │ │ │ │ │栽綠美化工程經費35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)新增區內基礎性公共設施先期規劃設 │ │ │ │ │ │ │ │計作業費 5,000千元。 │ │ │ │6129311121 │ │ │ │ │ │ │2 │東部海岸國家風景區│ 408,680│ 86,375│ 322,305│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │開發與管理 │ │ │ │1.人員維持費71,606千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費 2,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費12,074千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國內旅費及補助民間團體辦理觀光 │ │ │ │ │ │ │ │活動所需經費等 395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增東部海岸國家風景區開發計畫 325,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理區內公共設施用地徵收補償等經 │ │ │ │ │ │ │ │費60,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)磯崎、都蘭、綠島、石秀姑巒及成功 │ │ │ │ │ │ │ │三仙台等遊憩系統公共設施工程費 265 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │6129311122 │ │ │ │ │ │ │3 │澎湖國家風景區開發│ 316,273│ 339,633│ -23,360│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │與管理 │ │ │ │1.人員維持費36,513千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工參加全民健保保險費補助及薪俸晉級差 │ │ │ │ │ │ │ │額等 2,279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 4,760千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費及國內旅費等 639千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.澎湖國家風景區開發計畫 275,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列25,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)本島及南海地區遊憩系統等公共設施 │ │ │ │ │ │ │ │工程費 225,000千元,較上年度減列55 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)區內公共設施用地測量及鑽探等作業 │ │ │ │ │ │ │ │費50,000千元,較上年度增列30,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6129311123 │ │ │ │ │ │ │4 │大鵬灣國家風景區開│ 724,316│ 908,116│ -183,800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │發與管理 │ │ │ │1.人員維持費19,401千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費 324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 9,915千元,減列不 │ │ │ │ │ │ │ │動產與車輛之保險費、稅捐及規費,以及 │ │ │ │ │ │ │ │國內旅費 776千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.大鵬灣國家風景區開發計畫 695,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列 182,700千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)獎勵民間投資興建、營運範圍用地之 │ │ │ │ │ │ │ │地上物處理費 150,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列 350,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)遊客服務中心及週邊遊憩設施工程費 │ │ │ │ │ │ │ │55,000千元,較上年度增列 5,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)區內基礎性公共設施先期規劃設計作 │ │ │ │ │ │ │ │業費及琉球風景區工程設計費 140,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列43,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)辦理風景區銜接第二高速公路之環灣 │ │ │ │ │ │ │ │道路工程土地徵收等經費 350,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列 118,760千元。 │ │ │ │6129311124 │ │ │ │ │ │ │5 │花東縱谷國家風景區│ 242,814│ 390,299│ -147,485│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │開發與管理 │ │ │ │1.人員維持費21,134千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費 1,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 6,680千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費及國內旅費等 935千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.花東縱谷國家風景區開發計畫 215,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列 145,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理區內公共設施用地地形測量、地 │ │ │ │ │ │ │ │上物補償、登記、鑑界及分割等經費20 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,較上年度減列10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)興建風景區管理處辦公廳舍經費 105, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,較上年度減列 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)鯉魚潭、鳳林、池上及鹿野等地區公 │ │ │ │ │ │ │ │共設施工程費75,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列 147,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)新增區內基礎性公共設施先期規劃設 │ │ │ │ │ │ │ │計作業費15,000千元。 │ │ │ │6129311125 │ │ │ │ │ │ │6 │馬祖國家風景區開發│ 228,936│ 236,087│ -7,151│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │與管理 │ │ │ │1.人員維持費21,367千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費 1,482千元,新增約聘人員 2人 │ │ │ │ │ │ │ │之人事費 1,595千元,計淨增 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 7,569千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費、電話費及國內旅費等 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.馬祖國家風景區開發計畫 200,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列 5,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)遊客服務中心公共設施工程費35,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)辦理區內公共設施用地徵收等經費15, │ │ │ │ │ │ │ │800千元,較上年度增列 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)南竿、北竿、莒光及東引等遊憩據點 │ │ │ │ │ │ │ │公共設施工程費 149,200千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列34,200千元。 │ │ │ │6129311126 │ │ │ │ │ │ │7 │日月潭國家風景區開│ 366,385│ 72,330│ 294,055│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │發與管理 │ │ │ │1.人員維持費26,279千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費 1,600千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費 500千元,合共減列 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費25,106千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列委託辦理自然生態調查經費及風景 │ │ │ │ │ │ │ │區內遊憩據點公共設施維修費18,845千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增日月潭國家風景區開發計畫 315,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)區內公共設施用地取得及土地處理作 │ │ │ │ │ │ │ │業費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)日月潭入口服務區及水社、車埕服務 │ │ │ │ │ │ │ │中心新建工程費 240,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)水里溪、中明、頭社、水社及德化等 │ │ │ │ │ │ │ │遊憩系統公共設施工程費60,000千元。 │ │ │ │6129311127 │ │ │ │ │ │ │8 │參山國家風景區開發│ 595,775│ 496,491│ 99,284│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │與管理 │ │ │ │1.人員維持費50,157千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費 1,000千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費 1,884千元,合共減列 2,884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費14,618千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費用等18,832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.參山國家風景區開發計畫 531,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列 121,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)區內基礎性公共設施先期規劃設計作 │ │ │ │ │ │ │ │業費20,000千元,較上年度減列 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)獅頭山、梨山及八卦山地區公共設施 │ │ │ │ │ │ │ │用地取得及地上物補償費 155,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列75,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)獅頭山、南庄、梨山及八卦山遊憩系 │ │ │ │ │ │ │ │統公共設施工程費等356,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列48,000千元。 │ │ │ │6129311128 │ │ │ │ │ │ │9 │阿里山國家風景區開│ 535,042│ 466,522│ 68,520│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │發與管理 │ │ │ │1.人員維持費29,380千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工參加全民健保保險費補助及薪俸晉級差 │ │ │ │ │ │ │ │額等 1,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 5,662千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費及辦公設備購置費等12 │ │ │ │ │ │ │ │,630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.阿里山國家風景區開發計畫 500,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列80,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)區內公共設施用地取得及土地處理作 │ │ │ │ │ │ │ │業費 100,000千元,較上年度減列 110 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)阿里山公路、森林鐵路、生態觀光及 │ │ │ │ │ │ │ │鄒族文化等遊憩系統公共設施工程費 4 │ │ │ │ │ │ │ │00,000千元,較上年度增列 190,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6129311129 │ │ │ │ │ │ │10│茂林國家風景區開發│ 361,356│ 346,484│ 14,872│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │與管理 │ │ │ │1.人員維持費23,656千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工參加全民健保保險費補助及薪俸晉級差 │ │ │ │ │ │ │ │額等 4,379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費12,700千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列委託辦理區內潛在危險區域調查及 │ │ │ │ │ │ │ │應變系統建構規劃、補助觀光相關產業之 │ │ │ │ │ │ │ │活動推廣、區內環境與建築美化經費及辦 │ │ │ │ │ │ │ │公設備購置費等14,507千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.茂林國家風景區開發計畫 325,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列25,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)區內各遊憩據點開發建設等用地徵收 │ │ │ │ │ │ │ │、購置及鑑界所需經費60,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列90,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)茂林新威、桃源寶來及賽嘉霧台等遊 │ │ │ │ │ │ │ │憩系統公共設施工程費 207,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列82,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)辦理桃源寶來、茂林新威與霧台等遊 │ │ │ │ │ │ │ │憩設施維持及環境維護經費等58,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列33,000千元。 │ │ │ │6129311130 │ │ │ │ │ │ │11│北海岸及觀音山國家│ 341,257│ 152,372│ 188,885│1.為有效開發北海岸及觀音山地區觀光資源 │ │ │ │風景區開發與管理 │ │ │ │及促進旅遊事業發展,於九十一年七月二 │ │ │ │ │ │ │ │十二日由北海岸旅遊服務中心及觀音山旅 │ │ │ │ │ │ │ │遊服務中心合併成立北海岸及觀音山國家 │ │ │ │ │ │ │ │風景區管理處,本年度預算數 341,257千 │ │ │ │ │ │ │ │元,係辦理該風景區各項觀光業務之規劃 │ │ │ │ │ │ │ │、建設及經營管理所需經費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │: │ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費21,313千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列職員18人、工友 1人及技工 1人所需 │ │ │ │ │ │ │ │人事費13,191千元,增列員工參加全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助及薪俸晉級差額等 600 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共增列13,791千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)基本行政工作維持費 9,944千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列一般事務費 506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)北海岸及觀音山國家風景區開發計畫 │ │ │ │ │ │ │ │310,000千元,較上年度增列 175,600 │ │ │ │ │ │ │ │千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │<1>區內公共設施用地取得及土地處理 │ │ │ │ │ │ │ │作業費55,000千元,較上年度增列27 │ │ │ │ │ │ │ │,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │<2>三芝石門、金山萬里及硬漢嶺等遊 │ │ │ │ │ │ │ │憩系統公共設施工程費 255,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列 148,500千元。 │ │ │ │6129319000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 18,519│ 9,634│ 8,885│ │ │ │ │6129319019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 18,519│ 9,634│ 8,885│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置電腦硬體、印表機及辦公桌椅等 │ │ │ │ │ │ │ │經費18,519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦硬體、印表機及辦公桌椅 │ │ │ │ │ │ │ │等預算業已編竣,所列 9,634千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │6129319800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 2,008│ 2,008│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0029510000 │ │ │ │ │5 │ │ │運輸研究所 │ 414,283│ 357,060│ 57,223│ │ │ │ │5229510000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 112,801│ 67,947│ 44,854│ │ │ │ │5229512000 │ │ │ │ │ │1 │ │運輸科技應用研究業│ 112,801│ 67,947│ 44,854│本年度預算數112,801千元,係辦理智慧型 │ │ │ │務 │ │ │ │運輸系統、港灣工程及海岸開發技術研究業 │ │ │ │ │ │ │ │務所需經費,較上年度減列研究海域之海象 │ │ │ │ │ │ │ │與氣象調查所需購置監測站測量儀器設備經 │ │ │ │ │ │ │ │費等1,004千元,增列委託研究區域級智慧 │ │ │ │ │ │ │ │型運輸系統示範計畫經費等45,858千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增44,854千元。 │ │ │ │6029510000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 301,482│ 289,113│ 12,369│ │ │ │ │6029510100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 156,900│ 150,981│ 5,919│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費125,980千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費500千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費364千元,增列員工參加全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助及薪俸晉級差額等8,458千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增7,594千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費27,020千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公大樓清潔維護費及水電費等2, │ │ │ │ │ │ │ │075千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理3,900千元,較上年度增列購置 │ │ │ │ │ │ │ │電腦硬體設備等經費400千元。 │ │ │ │6029511000 │ │ │ │ │ │3 │ │運輸研究業務 │ 58,488│ 50,020│ 8,468│ │ │ │ │6029511020 │ │ │ │ │ │ │1 │運輸系統研究規劃 │ 9,847│ 11,994│ -2,147│本年度預算數9,847千元,係辦理全國整體 │ │ │ │ │ │ │ │運輸系統之研究及規劃所需經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委託研究城際多車道公路容量等經費2, │ │ │ │ │ │ │ │147千元。 │ │ │ │6029511021 │ │ │ │ │ │ │2 │運輸工程研究 │ 4,020│ 4,295│ -275│本年度預算數4,020千元,係辦理重大運輸 │ │ │ │ │ │ │ │建設計畫之研究及規劃所需經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委託辦理研發資料採礦技術萃取車行軌 │ │ │ │ │ │ │ │跡資料重要資訊所需經費等275千元。 │ │ │ │6029511022 │ │ │ │ │ │ │3 │運輸安全研究 │ 6,539│ 6,699│ -160│本年度預算數6,539千元,係辦理重要運輸 │ │ │ │ │ │ │ │安全問題之分析及研究所需經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委託研究道路交通事故相關資料整合系 │ │ │ │ │ │ │ │統雛形建置等經費160千元。 │ │ │ │6029511023 │ │ │ │ │ │ │4 │運輸經營管理研究 │ 5,468│ 9,768│ -4,300│本年度預算數5,468千元,係辦理運輸政策 │ │ │ │ │ │ │ │之檢討及研究所需經費,較上年度減列委託 │ │ │ │ │ │ │ │研究汽車客運管理決策支援系統維護及擴充 │ │ │ │ │ │ │ │發展等經費4,300千元。 │ │ │ │6029511024 │ │ │ │ │ │ │5 │運輸資料蒐集與應用│ 26,406│ 11,056│ 15,350│本年度預算數26,406千元,係辦理運輸資訊 │ │ │ │ │ │ │ │系統之蒐集及建立等所需經費,較上年度新 │ │ │ │ │ │ │ │增委託研究交通服務e網通計畫等經費15,35 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │6029511025 │ │ │ │ │ │ │6 │綜合技術研究 │ 6,208│ 6,208│ -│本年度預算數6,208千元,係辦理國外先進 │ │ │ │ │ │ │ │運輸科技引進及研究所需經費,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6029512100 │ │ │ │ │ │4 │ │港灣管理業務 │ 85,306│ 87,324│ -2,018│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費79,806千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費2,364千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費1,066千元,增列員工參加全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助及薪俸晉級差額等1,412千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減2,018千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.港灣管理業務5,500千元,與上年度同。 │ │ │ │6029519800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 788│ 788│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0029610000 │ │ │ │ │6 │ │ │電信總局 │ 1,161,899│ 711,147│ 450,752│ │ │ │ │6029610000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 1,161,899│ 711,147│ 450,752│ │ │ │ │6029610100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 520,872│ 519,514│ 1,358│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費472,269千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費7,163千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費4,031千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助及薪俸晉級差額等12,943千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增1,749千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費48,603千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費等391千元。 │ │ │ │6029610200 │ │ │ │ │ │2 │ │電信監理 │ 576,024│ 130,544│ 445,480│ │ │ │ │6029610201 │ │ │ │ │ │ │1 │電信業務規劃 │ 411,601│ 22,648│ 388,953│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電信業務綜合規劃398,797千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列捐助成立財團法人電信技術中心所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費等385,559千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資訊管理12,804千元,較上年度增列公文 │ │ │ │ │ │ │ │製作網路化等經費3,394千元。 │ │ │ │6029610202 │ │ │ │ │ │ │2 │公眾電信監理 │ 79,539│ 21,041│ 58,498│本年度預算數79,539千元,係執行電信事業 │ │ │ │ │ │ │ │之設備審驗及電信業務之監督輔導等經費, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列委託辦理我國網際網路第六版 │ │ │ │ │ │ │ │通信協定建置發展計畫等經費58,498千元。 │ │ │ │6029610203 │ │ │ │ │ │ │3 │專用電信監理 │ 2,435│ 2,909│ -474│本年度預算數2,435千元,係修訂各項專用 │ │ │ │ │ │ │ │電信監理法規等經費,較上年度減列委外處 │ │ │ │ │ │ │ │理徵收頻率使用費資料建檔等經費474千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6029610204 │ │ │ │ │ │ │4 │廣電技術監理 │ 4,913│ 5,598│ -685│本年度預算數4,913千元,係辦理無線與衛 │ │ │ │ │ │ │ │星廣播及有線電視工程技術監理等經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置電磁波量測儀等經費685千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6029610205 │ │ │ │ │ │ │5 │電波監理 │ 76,155│ 76,912│ -757│本年度預算數76,155千元,係辦理電波監測 │ │ │ │ │ │ │ │及頻譜管理等經費,較上年度減列電波偵測 │ │ │ │ │ │ │ │設備維護費等757千元。 │ │ │ │6029610206 │ │ │ │ │ │ │6 │電信法制業務 │ 1,381│ 1,436│ -55│本年度預算數1,381千元,係辦理電信法及 │ │ │ │ │ │ │ │相關法規之研修經費,較上年度減列電信評 │ │ │ │ │ │ │ │議委員會出席費等55千元。 │ │ │ │6029610300 │ │ │ │ │ │3 │ │地區電信監理 │ 55,553│ 53,089│ 2,464│ │ │ │ │6029610301 │ │ │ │ │ │ │1 │北區監理 │ 13,925│ 12,879│ 1,046│本年度預算數13,925千元,係辦理北區電信 │ │ │ │ │ │ │ │、廣電技術及電波使用監測等經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列機儀設備養護費等1,046千元。 │ │ │ │6029610302 │ │ │ │ │ │ │2 │中區監理 │ 8,278│ 8,047│ 231│本年度預算數8,278千元,係辦理中區電信 │ │ │ │ │ │ │ │、廣電技術及電波使用監測等經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列監測站電費等231千元。 │ │ │ │6029610303 │ │ │ │ │ │ │3 │南區監理 │ 14,074│ 12,690│ 1,384│本年度預算數14,074千元,係辦理南區電信 │ │ │ │ │ │ │ │、廣電技術及電波使用監測等經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列監測機房電信使用費等1,384千元。 │ │ │ │6029610304 │ │ │ │ │ │ │4 │電信警察 │ 19,276│ 19,473│ -197│本年度預算數19,276千元,係電信警察協助 │ │ │ │ │ │ │ │取締電信法違規案件所需經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列電話費等197千元。 │ │ │ │6029619000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 4,450│ 3,000│ 1,450│ │ │ │ │6029619011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 3,000│ 200│ 2,800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰購工程車5輛所需經費3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置本局廣播設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列200千元如數減列。 │ │ │ │6029619019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 1,450│ 2,800│ -1,350│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置光碟存取櫃、保存櫃等經費1,45 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置移動式檔案櫃及上、下班刷卡 │ │ │ │ │ │ │ │機等預算業已編竣,所列2,800千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │6029619800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 5,000│ 5,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0029710000 │ │ │ │ │7 │ │ │公路總局 │ 36,619,859│ 39,247,436│ -2,627,577│本科目為新增,係配合公路局改制為公路總 │ │ │ │ │ │ │ │局,上年度預算數由交通部「公路監理業務 │ │ │ │ │ │ │ │督導與管理」、「公路建設及監理業務管理 │ │ │ │ │ │ │ │」及「公路建設計畫」等科目,共計移入如 │ │ │ │ │ │ │ │表列上年度預算數。 │ │ │ │6029710000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 36,619,859│ 39,247,436│ -2,627,577│ │ │ │ │6029710100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 3,836,006│ 3,904,624│ -68,618│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費3,617,508千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列員額精簡之人事費58,918千元,減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費49,779千元,增列員工參加全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助3,381千元及薪俸晉級差 │ │ │ │ │ │ │ │額45,955千元,計淨減59,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費218,498千元,其中1 │ │ │ │ │ │ │ │0,026千元,係以汽車燃料使用費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │應,較上年度減列水電費及九二一震災實 │ │ │ │ │ │ │ │際從事災區災後重建工作之員工意外保險 │ │ │ │ │ │ │ │費用等9,257千元。 │ │ │ │6029711000 │ │ │ │ │ │2 │ │公路及監理業務管理│ 3,629,706│ 3,573,234│ 56,472│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公路監理業務經費2,749,169千元,其中 │ │ │ │ │ │ │ │595,938千元,係以汽車燃料使用費收入 │ │ │ │ │ │ │ │支應,較上年度增列監理所(站)之考驗及 │ │ │ │ │ │ │ │檢驗設施零星工程等經費71,079千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汽車技術訓練142,862千元,其中135,567 │ │ │ │ │ │ │ │千元,係以汽車駕駛及修護訓練服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │支應,較上年度增列駕駛教練授課鐘點費 │ │ │ │ │ │ │ │等1,599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理158,524千元,其中91,397千元 │ │ │ │ │ │ │ │與1,300千元,分別以汽車燃料使用費收 │ │ │ │ │ │ │ │入、汽車駕駛及修護訓練服務收入支應, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列通信線路租金及電腦軟、硬 │ │ │ │ │ │ │ │體維護費等7,686千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.公路監理等車輛及機械設備管理344,022 │ │ │ │ │ │ │ │千元,其中306,366千元與20,831千元, │ │ │ │ │ │ │ │分別以汽車燃料使用費收入、汽車駕駛及 │ │ │ │ │ │ │ │修護訓練服務收入支應,較上年度增列汰 │ │ │ │ │ │ │ │換養護工程車44輛經費等5,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.公路養護行政235,129千元,其中223,930 │ │ │ │ │ │ │ │千元,係以汽車燃料使用費收入支應,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列岡山監工站有償撥用岡山鎮鎮 │ │ │ │ │ │ │ │有地大仁段土地等13,980千元。 │ │ │ │6029712000 │ │ │ │ │ │3 │ │公路建設及改善計畫│ 29,036,040│ 31,491,078│ -2,455,038│ │ │ │ │6029712021 │ │ │ │ │ │ │1 │公路新建及養護計畫│ 27,445,340│ 27,703,378│ -258,038│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.生活圈道路系統建設計畫3,000,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列671,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.都市計畫公共設施用地使用及建設計畫10 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元,較上年度減列225,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.公路受損橋梁重建及改建工程286,200千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列630,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.公路養護計畫6,581,640千元,係以汽車 │ │ │ │ │ │ │ │燃料使用費收入支應,較上年度減列2,38 │ │ │ │ │ │ │ │0,138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.公路系統改善計畫1,559,300千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列753,600千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)省道改善工程經費1,548,300千元,係 │ │ │ │ │ │ │ │辦理台2線北宜縣界至龍德大橋段拓寬 │ │ │ │ │ │ │ │改善、台9線南迴公路拓寬改善、花蓮 │ │ │ │ │ │ │ │縣吉安壽豐地區台9丙等道路改善、玉 │ │ │ │ │ │ │ │里長濱段公路新建及台9線蘇花公路太 │ │ │ │ │ │ │ │魯閣至花蓮機場段等工程經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列台9線二城至蘇澳段改善、蘇花 │ │ │ │ │ │ │ │公路立霧溪大橋新建及台13線拓寬改善 │ │ │ │ │ │ │ │等工程經費564,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)縣道改善工程經費11,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列基隆暖暖至宜蘭大溪段工程改 │ │ │ │ │ │ │ │善200,000千元,增列台北縣蘆洲鴨母 │ │ │ │ │ │ │ │港溝加蓋及高架道路工程11,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減189,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.西部濱海快速公路工程計畫4,950,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列367,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.台灣地區西部走廊東西向快速公路建設計 │ │ │ │ │ │ │ │畫9,843,300千元,較上年度增列3,397,1 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.台灣地區砂石運輸道路改善計畫260,200 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列200,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.103、108線二重疏洪道橋新建及114線浮 │ │ │ │ │ │ │ │州橋改建工程664,700千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列608,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.新增屏東二代加工出口區聯外道路工程 │ │ │ │ │ │ │ │200,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.上年度重要公路易肇事及易坍方路段改 │ │ │ │ │ │ │ │善預算業已編竣,所列370,700千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │6029712022 │ │ │ │ │ │ │2 │重大建設聯絡道路改│ 1,590,700│ 3,787,700│ -2,197,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │善計畫 │ │ │ │1.中山高速公路交流道連絡道路系統改善工 │ │ │ │ │ │ │ │程350,000千元,較上年度減列1,335,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.西濱快速公路交流道連絡道路改善計畫63 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,較上年度減列87,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.桃園航空城客貨運園區聯外道路系統建設 │ │ │ │ │ │ │ │計畫200,000千元,較上年度減列1,152,7 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.第二高速公路後續建設計畫交流道連絡道 │ │ │ │ │ │ │ │路系統改善工程698,700千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列98,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增台灣地區高速公路交流道連絡道路現 │ │ │ │ │ │ │ │況檢討與改善計畫259,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增台北港聯外道路西濱快速道路八里至 │ │ │ │ │ │ │ │林口段拓寬計畫20,000千元。 │ │ │ │6029719000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 114,483│ 278,500│ -164,017│ │ │ │ │6029719002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 114,483│ 278,500│ -164,017│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.嘉義區監理所新址興建工程,總經費430, │ │ │ │ │ │ │ │713千元,88至91年度已編列396,236千元 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度編列最後一年經費34,477千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列230,523千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第五區養護工程處第二辦公大樓新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │,總經費115,175千元,91年度已編列3,5 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,本年度續編第二年經費30,006千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列26,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增新板橋車站辦公廳舍裝修工程,總經 │ │ │ │ │ │ │ │費99,053千元,本年度編列第一年經費50 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度第二區養護工程處台中工務段品檢 │ │ │ │ │ │ │ │材料庫房新建工程預算業已編竣,所列10 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元如數減列。 │ │ │ │6029719800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 3,624│ -│ 3,624│本年度編列第一預備金如列數。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |