中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十二年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0039000000        │              │              │              │                                      
17│  │  │  │僑務委員會主管    │     1,583,313│     1,611,278│       -27,965│                                      
  │  │  │  │0039010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │僑務委員會        │     1,583,313│     1,611,278│       -27,965│本科目上年度法定預算數1,614,357千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │移出「僑民及僑團聯繫服務與接待」科目4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │500千元,列入行政院大陸委員會「港澳業 
  │  │  │  │                  │              │              │              │務」科目項下,另由內政部警政署「保安警
  │  │  │  │                  │              │              │              │察業務」科目移入駐衛警2人經費1,421千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,移出移入數互抵後,淨計如表列上年度預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算數。                                
  │  │  │  │4239010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │僑務支出          │     1,294,326│     1,301,937│        -7,611│                                      
  │  │  │  │4239010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       353,405│       364,506│       -11,101│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費303,606千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精減之人事費12,102千元,減列加班
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費6,509千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助1,733千元,計淨減16,878 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費44,803千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列房屋建築修繕等經費4,652千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理與維護經費3,496千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置資訊設備等經費975千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.編印會、統資料及僑務書刊經費1,500千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列新聞剪報系統維修及耗
  │  │  │  │                  │              │              │              │材等經費150千元。                   
  │  │  │  │4239011000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │僑民及僑團聯繫服務│       189,527│       159,334│        30,193│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與接待            │              │              │              │1.加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費41,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │22千元,較上年度增列辦理輔導僑社聯繫
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動等經費5,463千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.召開僑務委員會議經費11,460千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列膳宿及機票補助等經費5,732千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.舉辦僑務工作研討會及邀訪活動經費18,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │10千元,與上年度同。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.落實僑務工作增進溝通服務經費44,958千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列輔助華僑團體拓展僑務
  │  │  │  │                  │              │              │              │工作等經費13,843千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.僑胞參與國家節慶與接待服務經費61,158
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列僑胞參加十月慶典活
  │  │  │  │                  │              │              │              │動等經費4,500千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增辦理輔導全僑民主和平團結活動經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │12,119千元。                        
  │  │  │  │4239012400        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │僑民社教業務      │       336,231│       356,082│       -19,851│                                      
  │  │  │  │4239012420        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │華僑文化社教及海外│       161,194│       165,942│        -4,748│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │青年活動          │              │              │              │1.輔助海外華文新聞傳播事業經費12,594千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理海外華文媒體人士
  │  │  │  │                  │              │              │              │回國參訪研習等經費319千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.提供書報、節慶文宣及結合文教人力資源
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費9,178千元,較上年度減列訂購國內 
  │  │  │  │                  │              │              │              │報紙及刊物贈予海外僑團等經費2,363千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.輔導僑界舉辦文藝及體育系列活動經費12
  │  │  │  │                  │              │              │              │,143千元,較上年度減列輔助海外僑社辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理文藝及體育系列活動等經費2,259千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.輔助僑團舉辦社教活動經費10,800千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列輔助海內外藝文及社教團體
  │  │  │  │                  │              │              │              │互訪或比賽等經費4,000千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導海外各地夏令營暨遴派文化教師巡迴
  │  │  │  │                  │              │              │              │教學經費16,032千元,較上年度減列輔助
  │  │  │  │                  │              │              │              │海外地區舉辦夏令營及遴派文化教師巡迴
  │  │  │  │                  │              │              │              │教學等經費690千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.輔導海外青年研習及聯誼活動經費70,478
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理海外青年回國研
  │  │  │  │                  │              │              │              │習活動等經費4,617千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.組派藝文團體前往海外巡迴訪演經費29,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │69千元,較上年度增列組派藝文團體出國
  │  │  │  │                  │              │              │              │訪演等經費9,500千元。               
  │  │  │  │4239012421        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │華僑文教中心服務工│       175,037│       190,140│       -15,103│本年度預算數175,037千元,係海外華僑文 
  │  │  │  │作                │              │              │              │教服務中心所需設置及維持經費,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列志工培訓及舉辦各項諮詢講座等經費15
  │  │  │  │                  │              │              │              │,103千元。                            
  │  │  │  │4239012500        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │回國升學僑生服務  │        68,035│        68,382│          -347│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輔助及鼓勵海外僑生回國升學經費7,010 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列邀請海外僑生保薦委
  │  │  │  │                  │              │              │              │員回國參加研習活動等經費211千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.在學僑生輔導與照顧經費56,529千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理應屆畢業僑生返回僑居地
  │  │  │  │                  │              │              │              │機票補助等經費45千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.畢業僑生聯繫與輔導經費4,496千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理應屆畢業僑生講習及聯誼
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動等經費91千元。                  
  │  │  │  │4239012600        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │華僑通訊業務      │       265,476│       273,165│        -7,689│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.發行宏觀周報經費22,389千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理宏觀周報所需印刷及郵資等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │428千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.發行宏觀電子報及海內外通訊經費1,753 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理新聞採訪聯繫等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費136千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推展宏觀電視頻道經費241,334千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列輔助海內外團體舉辦推廣宏觀
  │  │  │  │                  │              │              │              │電視活動等經費7,981千元。           
  │  │  │  │4239012700        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │僑民經濟業務      │        70,192│        68,859│         1,333│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.蒐集海外華人經濟資訊並鼓勵華僑回國投
  │  │  │  │                  │              │              │              │資經費16,268千元,較上年度增列邀請海
  │  │  │  │                  │              │              │              │外僑商及相關產業人士返國考察投資商機
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,853千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.培訓華商經貿人才協助僑營企業發展經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │26,614千元,較上年度增列辦理海外僑商
  │  │  │  │                  │              │              │              │企管、國貿研習活動等經費491千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費24
  │  │  │  │                  │              │              │              │,310千元,較上年度減列協助辦理世界華
  │  │  │  │                  │              │              │              │商經貿會議等經費1,311千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強辦理海外僑民人口統計經費3,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列委託研究華人相關課題
  │  │  │  │                  │              │              │              │及舉辦研討會等經費300千元。。       
  │  │  │  │4239012800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │華僑證照業務      │         1,003│         1,152│          -149│本年度預算數1,003千元,較上年度減列一 
  │  │  │  │                  │              │              │              │般事務費149千元。                     
  │  │  │  │4239019800        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │第一預備金        │        10,457│        10,457│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5139010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │       288,987│       309,341│       -20,354│                                      
  │  │  │  │5139012300        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │僑民文教業務      │       288,987│       309,341│       -20,354│                                      
  │  │  │  │5139012320        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │僑校發展與輔助    │       239,456│       259,388│       -19,932│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.編印華語教材經費7,114千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列印製華語教材等經費2,000千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔助及獎勵僑校經費34,486千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列捐助僑校改善教學環境及自聘教師
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費4,512千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.供應僑校教科書經費48,210千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列運寄書籍郵資等經費8,160千元   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.充實及培訓僑校師資經費39,916千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列海外華文教師工作補助費等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,529千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理全球華文網路教育中心及建構通訊基
  │  │  │  │                  │              │              │              │礎經費109,730千元,較上年度減列捐助 
  │  │  │  │                  │              │              │              │僑校及僑團汰換網路設施等經費27,075千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5139012321        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │海外青年回國技術訓│        33,590│        33,662│           -72│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │練                │              │              │              │1.招收海外青年回國技術訓練經費7,771千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理僑生醫療保險補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,039千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.生產技術訓練經費22,514千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列輔助海外華裔青年參加生產技術訓練
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,882千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理生涯規劃及輔導課業研習活動經費3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │305千元,較上年度減列辦理第二十二期 
  │  │  │  │                  │              │              │              │海外青年技術訓練班學員聯合畢業典禮成
  │  │  │  │                  │              │              │              │果展活動等經費915千元。             
  │  │  │  │5139012322        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │僑民函授教育      │        15,941│        16,291│          -350│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.推展海外華文函授教育經費15,941千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列講義編印所需印刷及郵資等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費3,591千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度辦理僑民空中教學計畫預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列3,941千元如數減列。         
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