中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十二年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0042000000        │              │              │              │                                      
18│  │  │  │國軍退除役官兵輔導│   144,848,545│   146,755,098│    -1,906,553│                                      
  │  │  │  │委員會主管        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │0042010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │國軍退除役官兵輔導│   144,848,545│   146,755,098│    -1,906,553│上年度法定預算數146,672,848千元,連同 
  │  │  │  │委員會            │              │              │              │內政部警政署「保安警察業務」科目移入駐
  │  │  │  │                  │              │              │              │衛警118人經費82,250千元,共計如表列上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度預算數。                          
  │  │  │  │5142010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │     1,599,957│     1,588,719│        11,238│                                      
  │  │  │  │5142010500        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │醫學臨床教學研究與│     1,437,528│     1,438,193│          -665│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │支援              │              │              │              │1.各榮民總醫院臨床教學與研究經費1,391,
  │  │  │  │                  │              │              │              │269千元,與上年度同。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.各榮民總醫院支援群體醫療經費46,259千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列台北、台中及高雄榮民
  │  │  │  │                  │              │              │              │總醫院之補助經費665千元。           
  │  │  │  │5142010700        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │退除役官兵就學、職│       162,429│       150,526│        11,903│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │訓                │              │              │              │1.退除役官兵就學獎助經費129,315千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列榮民就學補助經費25,835千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元及就學訪問、甄試、新生講習等經費16
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,共增列26,000千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.榮民職業技術訓練經費33,114千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列訓練用物品費、訓練中心房屋建
  │  │  │  │                  │              │              │              │築修繕經費、台澎金馬地區旅費及運費19
  │  │  │  │                  │              │              │              │,590千元;增列水電、通信費、受訓學員
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費、訓練材料費及車輛辦公器具養護
  │  │  │  │                  │              │              │              │等5,493千元,計淨減14,097千元。     
  │  │  │  │6642010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會保險支出      │    11,145,106│    11,094,416│        50,690│                                      
  │  │  │  │6642010400        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │榮民及眷屬保險補助│    11,145,106│    11,094,416│        50,690│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.榮民疾病保險補助經費4,908,195千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列榮民保險費補助622,229千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.榮眷疾病保險補助經費2,032,836千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列榮民眷屬參加全民健康保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │之保險費補助90,632千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.榮民就醫部分負擔補助經費4,204,075千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列部份負擔醫療費用差額
  │  │  │  │                  │              │              │              │706,866千元,全民健康保險不給付之醫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │療費及病房差額補助1,285,731千元;增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列以前年度撥付中央健康保險局不足數2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │574,884千元,計淨增582,287千元。    
  │  │  │  │6742010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會救助支出      │       687,054│       664,922│        22,132│                                      
  │  │  │  │6742010900        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │退除役官兵服務救助│       687,054│       664,922│        22,132│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與照顧            │              │              │              │1.基本行政工作維持費66,945千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列教育訓練費、房屋建築修繕費等3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │045千元,台澎金馬地區旅費1,350千元;
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列水電通訊費、租金、勞力外包等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │18,129千元,計淨增13,734千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.清寒榮民子女就學補助經費88,708千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列清寒榮民子女就學補助經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,000千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度「榮民安養及養護」之「辦理訪問
  │  │  │  │                  │              │              │              │榮民及文康活動」科目內,辦理訪問榮民
  │  │  │  │                  │              │              │              │工作項目移入,更名為「服務照顧暨訪問
  │  │  │  │                  │              │              │              │榮民補助」科目,本年度經費134,901千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列服務人員交通補助及生
  │  │  │  │                  │              │              │              │活互助小組長春節慰問57千元,增列訪問
  │  │  │  │                  │              │              │              │榮民作業經費1,395千元,計淨增1,338千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費396,500千元,較上年度增列榮民、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │榮眷、榮民遺眷急難救助及重點慰問經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,500千元,清寒榮民之子女、殘障子女 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與遺孤生活補助及三節慰問560千元,合 
  │  │  │  │                  │              │              │              │共增列4,060千元。                   
  │  │  │  │6842010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │福利服務支出      │    29,754,662│    29,119,424│       635,238│                                      
  │  │  │  │6842010100        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般行政          │     3,702,127│     3,353,888│       348,239│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持3,525,681千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費92,275千元、減列加班
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費4,967千元及減列員工參加公、勞 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、健保保費公提補助與約聘僱人員離職儲
  │  │  │  │                  │              │              │              │金公提銀行等44,364千元,增列員工工作
  │  │  │  │                  │              │              │              │獎金及考績獎金、員工健康檢查補助及對
  │  │  │  │                  │              │              │              │特種基金等單位退休人員退休給付政府負
  │  │  │  │                  │              │              │              │擔部分與優惠存款利息差息補貼等518,45
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,計淨增376,844千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持103,617千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電通訊費、物品費、房屋建築修
  │  │  │  │                  │              │              │              │繕費及台澎金馬地區旅費等22,408千元;
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列教育訓練費、土地租金、已達汰換年
  │  │  │  │                  │              │              │              │限車輛租車費、清潔及檔案建檔勞力外包
  │  │  │  │                  │              │              │              │及一般事務費等24,015千元,計淨增1,60
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.災害防救及採購作業費1,216千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列台澎金馬地區旅費134千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列災害防救及採購作業講習座談一般事務
  │  │  │  │                  │              │              │              │費450千元,計淨增316千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.幹部在職及役男替代役訓練經費4,801千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列台澎金馬地區旅費710 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列役男替代役訓練及幹部在職訓
  │  │  │  │                  │              │              │              │練鐘點費等2,707千元,計淨增1,997千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理統計與資訊管理作業經費61,662千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列教育訓練、通訊、保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │、設施及機械設備養護費及台澎金馬地區
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費等16,378千元;增列資訊及設備費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │21,303千元,計淨增4,925千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新世紀健康照護計畫-榮民醫院醫療網行
  │  │  │  │                  │              │              │              │政管理資訊系統建置經費5,150千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列資訊及設備費38,100千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列作業督導事務費650千元,計淨減37,45
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │6842010200        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │退除役官兵輔導業務│       151,761│       136,325│        15,436│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輔導與管理24,797千元,較上年度減列通
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊費1,599千元,台澎金馬地區旅費2,116
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,證件製作、糾紛調處及輔導工作等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費3,460千元,合共減列7,175千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.政令宣導與溝通64,915千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列榮光周刊印製及發行費5,120千元,榮 
  │  │  │  │                  │              │              │              │民懇談、分區座談及舉行大陸配偶分區座
  │  │  │  │                  │              │              │              │談經費1,500千元,合共增列6,620千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.文教宣慰與榮民節活動10,620千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列保健、法律宣導作業經費1,440 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度「榮民、榮眷志願服務與輔教活動
  │  │  │  │                  │              │              │              │」科目,更名為「榮民、榮眷志願服務」
  │  │  │  │                  │              │              │              │,本年度經費27,964千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │台澎金馬地區旅費38千元,增列志工保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費、講座鐘點費與辦理志工活動交通補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │及餐費等12,734千元,計淨增12,696千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.滯留大陸前國軍人員與眷屬返台定居及榮
  │  │  │  │                  │              │              │              │民之大陸親屬來台探病、奔喪慰問經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │860千元,與上年度同。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.亡故榮民遺物發還大陸遺屬作業5,584千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列台澎金馬地區旅費216 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列遺產管理、遺骸整理及法律訴
  │  │  │  │                  │              │              │              │訟等費2,354千元,計淨增2,138千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.就養榮民大陸定居作業4,200千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列一般事務費643千元,增列派員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │赴大陸考察定居榮民狀況旅費242千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減401千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.海外退伍軍人聯繫11,821千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國外旅費1,551千元,增列補助海外 
  │  │  │  │                  │              │              │              │榮光會及海外榮民代表團回國出席節慶活
  │  │  │  │                  │              │              │              │動等經費1,669千元,計淨增118千元。  
  │  │  │  │6842010300        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │退除役官兵就醫    │     3,561,190│     3,387,354│       173,836│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.對各級榮民醫院之補助3,057,716千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.照顧癱瘓榮民及病患被服作業164,734千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列病患紙尿布、床墊等物
  │  │  │  │                  │              │              │              │品1,024千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.偏遠地區巡迴醫療作業經費900千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.環境保護與醫院管理作業督導經費23,868
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列通訊費、委辦費及機
  │  │  │  │                  │              │              │              │械設備養護費等39,475千元,台澎金馬地
  │  │  │  │                  │              │              │              │區旅費等900千元,增列專科品質輔導講 
  │  │  │  │                  │              │              │              │座鐘點費、物品等911千元,計淨減39,46
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理殘障復健醫療作業及材料經費105,83
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元,較上年度增列醫療殘障器材及用 
  │  │  │  │                  │              │              │              │具等經費40,887千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.辦理退除役醫務人員訓練及臨床醫師技術
  │  │  │  │                  │              │              │              │輔導經費142,607千元,較上年度減列一 
  │  │  │  │                  │              │              │              │般事務費390千元,增列幹細胞整合及神 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經再生研發等專案計畫臨床醫師技術輔導
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費139,127千元,計淨增138,737千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.委託國內公私立大學醫學院代訓學生經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │65,532千元,較上年度增列公費生培育經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費移編34,700千元。                  
  │  │  │  │6842010600        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │森保處林區永續經營│        47,615│        46,975│           640│因應森林保育管理事業處棲蘭山林區森林資
  │  │  │  │計畫              │              │              │              │源永續經營,補助辦理相關保育及管理作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費47,615千元,較上年度增列補助經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費640千元。                           
  │  │  │  │6842010800        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │榮民安養及養護    │    20,660,884│    21,490,457│      -829,573│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持經費290,080千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列水電通訊費、物品費、房屋建
  │  │  │  │                  │              │              │              │築修繕費及台澎金馬地區旅費等90,285千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列勞力外包按日按件計資酬金、車
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛及辦公器具養護等經費35,207千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減55,078千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.榮民義士榮胞生活費20,204,018千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列榮民義士榮胞生活所需沐浴、
  │  │  │  │                  │              │              │              │炊事水電費、死亡喪葬補助、榮民年節加
  │  │  │  │                  │              │              │              │菜金、榮眷及亡故遺眷生活補助費等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │773,006千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.康復(護理)之家榮民及義士榮胞醫療藥品
  │  │  │  │                  │              │              │              │材料費87,300千元,與上年度同。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.各榮家照顧癱瘓榮民經費8,653千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列榮家癱瘓榮民紙尿布等物品經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,074千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度「辦理訪問榮民、文康活動等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │」科目,移出「辦理榮民訪問」工作項目
  │  │  │  │                  │              │              │              │,並更名為「榮民文康活動」,本年度經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費為9,690千元,較上年度減列文康活動 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及康樂器材費456千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.八二三參戰義務役官兵及就養榮民住院年
  │  │  │  │                  │              │              │              │節慰問61,143千元,較上年度減列八二三
  │  │  │  │                  │              │              │              │參戰義務役官兵年節慰問費3,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │作業費107千元,合共減列3,107千元。  
  │  │  │  │6842019000        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │一般建築及設備    │     1,551,085│       624,425│       926,660│                                      
  │  │  │  │6842019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │     1,489,585│       617,135│       872,450│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.台北榮民之家癱瘓榮舍、文康中心及復健
  │  │  │  │                  │              │              │              │中心工程,總經費 432,557千元,分五年
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理,除86年度、90年度與91年度已編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │290,903千元外,本年度續編經費109,621
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列106,768千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新世紀健康照護計畫--整建十二所榮民醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │院整體醫療照護及緊急、慢性、精神等特
  │  │  │  │                  │              │              │              │殊醫療照護工程及設備,總經費2,584,12
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,分五年編列,除90年度與91年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編列390,240千元外,本年度續編第三 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年經費237,404千元,較上年度增列109,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │04千元,包括:                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)桃園榮院、嘉義榮院、灣橋榮院、永 
  │  │  │  │                  │              │              │              │康榮院宿舍新建工程及員山榮院、竹東
  │  │  │  │                  │              │              │              │榮院院區環境改善等工程經費71,405千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)龍泉榮院醫療綜合大樓興建工程規劃 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及蘇澳榮院醫療門診大樓、鳳林榮院
  │  │  │  │                  │              │              │              │病患復建活動中心整建等工程67,645千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)台東榮院遷建馬蘭榮家工程,總經費3
  │  │  │  │                  │              │              │              │98,698千元,分四年辦理,本年度編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │第一年經費81,983千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)玉里榮院精神醫學研究大樓興建工程 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,總經費369,979千元,分四年辦理, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │本年度編列第一年經費16,371千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)上年度嘉義榮院急診醫療綜合大樓及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員山榮院市區門診部大樓等工程預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列120,514千元如數減列。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.有勝溪流域整治計畫,總經費47,660千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,分五年辦理,除91年度已編列30,654千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元外,本年度續編第二年經費15,910千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列14,744千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.台中及高雄榮民總醫院醫療大樓工程,總
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,641,201千元,由公務預算與醫療 
  │  │  │  │                  │              │              │              │作業基金各負擔50%,公務預算部分820,
  │  │  │  │                  │              │              │              │601千元,除88年下半年及89年度至91年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度共已編列326,646千元外,本年度續編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │第四年經費493,955千元,較上年度增編3
  │  │  │  │                  │              │              │              │22,330千元,包括:                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)台中榮民總醫院第二門診醫療大樓工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │程,總經費841,201千元,分四年辦理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,除88年下半年及89年度至91年度共已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列164,832千元外,本年度續編第四 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年經費255,769千元,較上年度增列169
  │  │  │  │                  │              │              │              │,954千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)高雄榮民總醫院急診醫療大樓工程, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │總經費800,000千元,分四年辦理,除8
  │  │  │  │                  │              │              │              │8年下半年及89年度至91年度共已編列1
  │  │  │  │                  │              │              │              │61,814千元外,本年度續編第四年經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │238,186千元,較上年度增列152,376千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.花蓮榮服處興建辦公房舍工程,總經費49
  │  │  │  │                  │              │              │              │,980千元,除91年度已編列500千元,本 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度續編第二年經費49,480千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列48,980千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增榮民安養設施改善工程經費390,205 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,包括:                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)板橋榮家增設200KW緊急發電機及桃園
  │  │  │  │                  │              │              │              │榮家安養榮舍整建、新竹榮家消防設施
  │  │  │  │                  │              │              │              │改善工程等經費108,490千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)白河榮家行政大樓及景觀興建工程、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │台南榮家家區圍牆改建及屏東榮家家區
  │  │  │  │                  │              │              │              │高壓電力設備更新、安養榮舍整建等工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程184,290千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)馬蘭榮家消防安全設備改善及太平、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │佳里、岡山等3所榮家榮舍整建工程97,
  │  │  │  │                  │              │              │              │425千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增辦理本會榮光大樓消防設備、緊急發
  │  │  │  │                  │              │              │              │電機系統改善工程經費等13,950千元,及
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練中心房舍整修及消防設備購置等27,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │60千元,合共41,010千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增台北榮民總醫院醫學科技大樓興建工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程,總經費1,894,000千元,由公務預算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與醫療作業基金各負擔50%,公務預算部
  │  │  │  │                  │              │              │              │分947,000千元,分四年辦理,本年度編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列第一年工程經費50,000千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.新增辦理安養機構老舊榮舍改建工程先期
  │  │  │  │                  │              │              │              │作業規劃經費12,000千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.新增辦理補助武陵農場等設施整建工程9
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.上年度「榮民安養養護設施改善及污水 
  │  │  │  │                  │              │              │              │處理改善計畫」、「安養機構耐震能力評
  │  │  │  │                  │              │              │              │估及補強工程」及「榮光大樓辦公室空調
  │  │  │  │                  │              │              │              │改善工程」工程預算業已編竣,所列合共
  │  │  │  │                  │              │              │              │283,203千元如數減列。               
  │  │  │  │6842019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │             -│         7,290│        -7,290│上年度辦理汰換桃園榮民之家救護車購置經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費850千元及各榮民服務處汰換機車161輛經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費6,440千元業已編峻,所列7,290千元如數
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                                
  │  │  │  │6842019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        61,500│             -│        61,500│本年度預算數之內容如下:              
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理汰換榮光大樓水電空調、動力機械、
  │  │  │  │                  │              │              │              │停車場磁卡設備、餐廳廚房污水處理、電
  │  │  │  │                  │              │              │              │子交換機等設備經費19,500千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理各安養機構污水處理廠、廚房油水分
  │  │  │  │                  │              │              │              │離設施零附件更新及環保藥品購置等42,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │6842019800        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │第一預備金        │        80,000│        80,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │7542010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │   101,599,913│   104,239,916│    -2,640,003│                                      
  │  │  │  │7542019600        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │退除役官兵退休給付│   101,599,913│   104,239,916│    -2,640,003│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.官兵一次退除役給付4,088,649千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列一次退伍金等經費156,002千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.大陸已退來台軍官給付半俸106,528千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列經費17,103千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.退休及贍養金官兵薪給76,106,994千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列退休俸及生活補助費3,417,
  │  │  │  │                  │              │              │              │637千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.退休及贍養金官兵主副食實物代金2,485,
  │  │  │  │                  │              │              │              │116千元,較上年度增列主副食實物代金3
  │  │  │  │                  │              │              │              │68,711千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.退休及贍養金官兵眷屬各項補助18,021,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │97千元,較上年度減列水、電補助費432,
  │  │  │  │                  │              │              │              │435千元,增列眷屬實物代金、子女教育 
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助費及眷屬生活補助費110,912千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │優惠存款利息差額補助經費1,347,887千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增1,026,364千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.單身退除役官兵三節加菜金3,339千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列96千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.國軍單身退除役官兵宿舍管理聘僱臨時員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工酬金19,290千元,較上年度增列1,158 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員慰
  │  │  │  │                  │              │              │              │問金8,500千元,較上年度減列經費6,500
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.軍職人員退伍金其他現金給與補償金760,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度減列補助金經費439,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │90千元。                            
  │  │  │  │7642010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹業務支出  │        61,853│        47,701│        14,152│                                      
  │  │  │  │7642019700        │              │              │              │                                      
  │  │13│  │退除役官兵退休業務│        61,853│        47,701│        14,152│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持25,899千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列物品、一般事務費及台澎金馬地區旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等4,224千元;增列保險費及辦理退除 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務勞力外包等經費14,649千元,計淨增
  │  │  │  │                  │              │              │              │10,425千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.退除役官兵俸金支領憑証暨身份校正作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費20,269千元,較上年度增列憑證換發
  │  │  │  │                  │              │              │              │之通訊、物品等費8,430千元,資訊系統 
  │  │  │  │                  │              │              │              │建置經費11,149千元,合共增列19,579千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理退除役官兵身份清查及退除勤務經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,855千元,較上年度增列清查勤務作業 
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞力外包等1,135千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.單身退除役官兵宿舍管理作業費7,738千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列水電等費79千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.軍職人員退休補償金作業費5,092千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列加班值班費684千元,物品 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及一般事務費等1,394千元,合共減列2,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │78千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度辦理退除役業務之聘雇人員24人預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列14,988千元如數減列。
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