中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十二年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0048000000        │              │              │              │                                      
20│  │  │  │原子能委員會主管  │     2,844,290│     3,201,172│      -356,882│                                      
  │  │  │  │0048010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │原子能委員會      │       385,324│       619,526│      -234,202│                                      
  │  │  │  │5248010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       385,324│       619,526│      -234,202│                                      
  │  │  │  │5248010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       299,926│       287,387│        12,539│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費265,309千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費1,179千元,增列員工晉級差 
  │  │  │  │                  │              │              │              │額1,155千元及員工參加全民健保保險費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助3,795千元,計淨增3,771千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費28,914千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列核能管制指揮與資訊大樓管理費、
  │  │  │  │                  │              │              │              │清潔費及水電費等8,768千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.規劃及管理電腦系統經費5,703千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │5248011000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │原子能管理發展業務│        62,336│        61,705│           631│                                      
  │  │  │  │5248011020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │原子能科學發展    │        20,551│        21,514│          -963│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.原子能業務規劃經費2,760千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列施政計畫印製及顧問費等1,161千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.原子能業務管制考核經費840千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列研究計畫報告印刷費等388千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理國際核能合作業務經費4,211千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列國外旅費217千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理核子保防業務經費5,707千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國際原子能總署派員來我國保防
  │  │  │  │                  │              │              │              │視察經費1,703千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理原子能資訊編輯及訓練工作經費3,55
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,較上年度增列業務宣導經費372千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.原子能技術研發規劃評審及技術規範之研
  │  │  │  │                  │              │              │              │修經費3,481千元,較上年度減列國外旅 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等188千元。                       
  │  │  │  │5248011021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │游離輻射安全防護  │        26,986│        24,911│         2,075│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.核設施游離輻射防護檢查與管制經費3,27
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,較上年度減列國外旅費30千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.醫用游離輻射防護稽查與管制經費4,383 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列委辦計畫費46千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.非醫用游離輻射防護之檢查與管制經費3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │657千元,較上年度增列自動通關系統維 
  │  │  │  │                  │              │              │              │護費及輻射偵測儀器購置經費981千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.核設施環境管制經費2,768千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列環境輻射偵測審查費及什項設備購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置經費610千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.各項游離輻射安全評估及防護督導經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │532千元,較上年度增列法規宣導講習等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費633千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.輻射鋼筋處理專案計畫10,367千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列輻射屋住戶移居改善工程補助等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費73千元。                        
  │  │  │  │5248011022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │核設施安全管制    │        12,678│        13,016│          -338│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.核設施運轉安全之例行管制經費2,691千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列國外旅費666千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.核設施設備維護之例行管制經費2,590千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列技術顧問費221千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.核設施安全相關申請案之審核經費2,752 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列諮詢委員交通費等31
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.核設施突發事件立即處理與後續追蹤管制
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,230千元,較上年度增列諮詢委員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │交通費等經費200千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.核能四廠建廠安全管制經費2,415千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列專家參加會議出席費及審查
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等經費668千元。                   
  │  │  │  │5248011023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │原子能技術應用    │         2,121│         2,264│          -143│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.執行核電廠運轉數據及異常事件分析以及
  │  │  │  │                  │              │              │              │評估作業經費1,277千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │一般事務費171千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.核子事故緊急應變計畫經費844千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列學者專家審查出席費28千元。
  │  │  │  │5248019000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        22,428│       269,800│      -247,372│                                      
  │  │  │  │5248019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         2,428│       218,400│      -215,972│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.價購輻射污染建築物一戶2,428千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置核能管制指揮與資訊大樓房屋
  │  │  │  │                  │              │              │              │價款預算業已編竣,所列218,400千元如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                            
  │  │  │  │5248019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │             -│         1,400│        -1,400│上年度汰換首長座車1輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列1,400千元如數減列。                 
  │  │  │  │5248019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        20,000│        50,000│       -30,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置核子事故中央災害應變中心衛星通訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統設備等經費20,000千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置核子事故緊急應變中心視訊網
  │  │  │  │                  │              │              │              │路系統、通訊系統及投影機等雜項設備預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列50,000千元如數減列。
  │  │  │  │5248019800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           634│           634│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0048100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │輻射偵測中心      │        63,951│        61,241│         2,710│                                      
  │  │  │  │7248100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │環境保護支出      │        63,951│        61,241│         2,710│                                      
  │  │  │  │7248100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        51,814│        51,320│           494│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費46,555千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費104千元,增列員工晉級差額437
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元及員工參加全民健保保險費補助642 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增975千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費5,259千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列資訊設備經費1,014千元,增列水 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電費、車輛維護費等533千元,計淨減481
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │7248101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │環境輻射偵測      │        11,092│         9,621│         1,471│                                      
  │  │  │  │7248101020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │天然游離輻射偵測  │         1,626│           983│           643│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.執行臺灣地區天然游離輻射偵測經費907 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列輻射作業相關人員訓
  │  │  │  │                  │              │              │              │練經費365千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.執行臺灣地區食品及飲水中放射性含量偵
  │  │  │  │                  │              │              │              │測經費719千元,較上年度增列加強民生 
  │  │  │  │                  │              │              │              │消費食品及飲用水放射性含量經費278千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │7248101021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │人造游離輻射偵測  │         9,466│         8,638│           828│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.執行臺灣地區放射性落塵與環境輻射偵測
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費513千元,與上年度同。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.執行研究用核子反應器周圍環境輻射偵測
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費412千元,與上年度同。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.執行核能電廠周圍環境輻射偵測經費2,23
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,較上年度增列採購熱發光劑量計5
  │  │  │  │                  │              │              │              │42千元及手提偵檢器300千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.執行蘭嶼地區環境輻射偵測經費502千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列樣品採購費等16千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.執行核能設施環境輻射自動監測經費4,46
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,較上年度增列監測中心與各輻射 
  │  │  │  │                  │              │              │              │監測站設備保養經費100千元及本中心區 
  │  │  │  │                  │              │              │              │域網路安全管制以及其相關軟硬體設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │267千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.北部工作站執行輻射偵測經費1,337千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列設備租金150千元及設備 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元件經費247千元。                   
  │  │  │  │7248109000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           945│             -│           945│                                      
  │  │  │  │7248109002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │           945│             -│           945│本年度預算數係放射化學實驗室整修經費。
  │  │  │  │7248109800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           100│           300│          -200│本年度預算數100千元,較上年度減列如列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │0048200000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │放射性物料管理局  │        74,071│        73,608│           463│                                      
  │  │  │  │7248200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │環境保護支出      │        74,071│        73,608│           463│                                      
  │  │  │  │7248200100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        62,261│        61,028│         1,233│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費56,937千元,較上年度減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費151千元,增列員工晉級差額783
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元及員工參加全民健保保險費補助894 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增1,526千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費4,199千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列設施及機械設備養護等經費160千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.規劃及管理電腦系統1,125千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置資訊設備等經費453千元。   
  │  │  │  │7248201000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │放射性物料管理    │        11,610│        11,993│          -383│                                      
  │  │  │  │7248201020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │放射性物料管理作業│         5,454│         4,748│           706│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.執行放射性物料管理之規劃與研考1,499 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列專業人員訓練費等49
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.研訂放射性物料管制規範1,827千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列高放射性廢棄物管制作業費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │787千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.執行放射性物料安全管理之教育及社會溝
  │  │  │  │                  │              │              │              │通2,128千元,較上年度減列宣導活動等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費130千元。                       
  │  │  │  │7248201022        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │放射性廢料營運安全│         2,360│         3,939│        -1,579│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │管制              │              │              │              │1.執行放射性廢料處理設施之管制659千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列一般事務費及國內旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │132千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.執行放射性廢料運送之管制305千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列國內旅費等58千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.執行放射性廢料貯存設施之管制721千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列國內外旅費與對國內團體
  │  │  │  │                  │              │              │              │及個人之捐助等344千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.執行放射性廢料最終處置之管制作業675 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列委辦費及國外旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,045千元。                         
  │  │  │  │7248201023        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │核物料及小產源廢料│         3,796│         3,306│           490│本年度預算數之內容與上年度比較如下:  
  │  │  │  │安全管制          │              │              │              │1.執行用過核子燃料中期貯存設施之管制2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │596千元,較上年度增列委辦費及國外旅 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等496千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.執行小產源廢料之管制753千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列國外旅費等52千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.執行核子原料及核子燃料之管制447千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列國內外旅費等58千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │7248209800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           200│           587│          -387│本年度預算數200千元,較上年度減列387千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │0048300000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │核能研究所        │     2,320,944│     2,446,797│      -125,853│                                      
  │  │  │  │5248300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │     2,320,944│     2,446,797│      -125,853│                                      
  │  │  │  │5248300100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,432,366│     1,464,457│       -32,091│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,397,856千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員額精簡之人事費40,522千元,減列加
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費3,786千元,增列員工參加全民 
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助20,073千元,計淨減24,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │35千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費34,510千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列通訊費、物品及國內旅費等經費7,
  │  │  │  │                  │              │              │              │856千元。。                         
  │  │  │  │5248301200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │核能科技計畫管考、│       113,202│       135,796│       -22,594│                                      
  │  │  │  │設施運轉維護及安全│              │              │              │                                      
  │  │  │  │5248301220        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │綜合計畫          │        25,241│        25,640│          -399│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.計畫管理3,324千元,較上年度減列文具 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、紙張、物品等經費171千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資訊作業與圖書管理經費10,788千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列教育訓練費、水電費、國內外
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費、一般事務費及物品等經費687千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.核能科技合作及核子保防業務經費6,372 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列水電費、國內外旅費
  │  │  │  │                  │              │              │              │、一般事務費及物品等經費562千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.科技人才培訓及運用經費4,757千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列教育訓練費及對學生之獎補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,021千元。                     
  │  │  │  │5248301221        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │設施運轉維護與改善│        87,961│       110,156│       -22,195│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.放射醫學科技研究設施運轉維護與改善經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費24,334千元,較上年度減列實驗室修繕
  │  │  │  │                  │              │              │              │及儀器購置等經費5,059千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.環境能源科技研究設施運轉維護與改善經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費45,199千元,較上年度減列國內外旅費
  │  │  │  │                  │              │              │              │與空壓機、鍋爐等設施維護及廢水輸送管
  │  │  │  │                  │              │              │              │線汰換等經費12,748千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.核能安全科技研究設施運轉維護與改善經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費18,428千元,較上年度減列國內外旅費
  │  │  │  │                  │              │              │              │與實驗室儀器、輻射偵檢器等設施維護及
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置空氣監測器設備等經費4,388千元。 
  │  │  │  │5248302100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │核能科技研發計畫  │       675,821│       735,199│       -59,378│                                      
  │  │  │  │5248302170        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │放射醫學科技研究  │       182,476│       104,655│        77,821│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.醫用同位素生產技術之發展與應用推廣經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費46,844千元,較上年度增列購置生化儀
  │  │  │  │                  │              │              │              │器設備等經費13,444千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.核醫藥物研製技術之發展與應用推廣經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │47,432千元,較上年度增列購置核醫藥物
  │  │  │  │                  │              │              │              │研發設備等經費21,477千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.輻射生物醫學科技之發展與應用經費88,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度增列放射藥理實驗室擴
  │  │  │  │                  │              │              │              │建工程等經費42,900千元。            
  │  │  │  │5248302171        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │環境與能源科技研究│       356,900│       158,563│       198,337│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.能源技術發展經費64,680千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列購置能源發展研究相關設備等經費49
  │  │  │  │                  │              │              │              │,680千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.核設施除役與放射性廢棄物減量技術之發
  │  │  │  │                  │              │              │              │展及應用經費151,556千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列除污、廢料處理研製等專案技術服務及
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置相關設備等經費121,856千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.放射性廢棄物貯存與最終處置技術之發展
  │  │  │  │                  │              │              │              │及應用經費60,662千元,較上年度減列國
  │  │  │  │                  │              │              │              │內外旅費、貯存庫建築及其相關設備等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費53,201千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增電漿與清潔製程技術之發展及應用經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費80,002千元。                      
  │  │  │  │5248302172        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │核能安全科技研究  │       114,885│       126,689│       -11,804│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.加強醫用輻射劑量及防護評估技術研究經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費16,170千元,較上年度增列委辦費及實
  │  │  │  │                  │              │              │              │驗室維護等經費1,415千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.改進輻射防護評估與偵測技術經費16,464
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列國內外旅費、水電費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及購置化學材料儀器耗材等經費10,766千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.核設施運轉安全技術提昇研究經費40,856
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列水電費、國內外旅費
  │  │  │  │                  │              │              │              │、委辦費及購置各相關消耗用品經費22,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │88千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.核設施安全審查與稽查技術精進經費41,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │95千元,較上年度增列購置環境驗證設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │與控制室模擬測試系統及工作站相關資訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備經費19,735千元。                
  │  │  │  │5248302173        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │原子能科技學術合作│        21,560│       345,292│      -323,732│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.原子能科技學術合作研究計畫經費21,560
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度改善研究用原子爐與加強中子應用
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究計畫預算業已編竣,所列323,732千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                        
  │  │  │  │5248303000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │推廣核能技術應用  │        99,545│       109,545│       -10,000│本年度預算數99,545千元,係辦理推廣核能
  │  │  │  │                  │              │              │              │科技技術經費,以服務收入支應,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列接受委託計畫及技術移轉計畫等經費10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                            
  │  │  │  │5248309800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │            10│         1,800│        -1,790│本年度預算數10千元,較上年度減列如列數
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
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