中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十二年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0057000000        │              │              │              │                                      
23│  │  │  │衛生署主管        │    43,106,048│    42,175,294│       930,754│                                      
  │  │  │  │0057010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │衛生署            │    38,375,177│    37,697,851│       677,326│本科目上年度法定預算數37,702,365千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │由內政部警政署「保安警察業務」科目移入
  │  │  │  │                  │              │              │              │駐衛警4人經費2,729千元,及配合科目調整
  │  │  │  │                  │              │              │              │,移出7,243千元至疾病管制局,移出移入 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數互抵後,淨計如表列上年度預算數。    
  │  │  │  │5157010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │       183,300│       236,000│       -52,700│                                      
  │  │  │  │5157011100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │醫事人力培訓工作  │       183,300│       236,000│       -52,700│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.醫學系公費生培育工作140,300千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列公費生367人之補助承辦學校 
  │  │  │  │                  │              │              │              │教學用設備費4,070千元,獎助公私立醫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │學院培育醫學系公費生學雜費50,140千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,合共減列54,210千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.偏遠地區及山地離島原住民及離島籍公費
  │  │  │  │                  │              │              │              │生培育工作43,000千元,較上年度減列獎
  │  │  │  │                  │              │              │              │助私立醫學院培育醫學系公費生學雜費49
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,增列補助培育公費生承辦學校教 
  │  │  │  │                  │              │              │              │學用設備費、代辦新生甄試事務與課業輔
  │  │  │  │                  │              │              │              │導及相關說明會經費2,000千元,計淨增1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,510千元。                          
  │  │  │  │5257010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │     3,663,964│     2,927,837│       736,127│                                      
  │  │  │  │5257011700        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │科技業務          │     3,663,964│     2,927,837│       736,127│                                      
  │  │  │  │5257011710        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │科技發展工作      │       468,610│       419,788│        48,822│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.推動醫藥衛生科技研究發展39,500千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理研究調查資料庫之整理
  │  │  │  │                  │              │              │              │、建檔費及捐助舉辦科技人才訓練及國際
  │  │  │  │                  │              │              │              │性科技研討會等8,545千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.醫藥衛生健康政策科技研究308,210千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列食品、藥品、醫衛、保健
  │  │  │  │                  │              │              │              │及防災等領域科技發展計畫之委辦經費72
  │  │  │  │                  │              │              │              │,140千元,增列發展生物科技相關基因體
  │  │  │  │                  │              │              │              │醫學及生技藥物研發國家型計畫,並辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │推動國際衛生與醫療研究等捐助經費115,
  │  │  │  │                  │              │              │              │107千元,計淨增42,967千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.製藥與生物技術跨部會合作研究120,900 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列新藥臨床試驗體系與
  │  │  │  │                  │              │              │              │運作機制經費14,400千元。            
  │  │  │  │5257011720        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │財團法人國家衛生研│     3,195,354│     2,508,049│       687,305│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │究院發展計畫      │              │              │              │1.國家衛生研究院醫藥衛生研究計畫717,26
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元,較上年度減列捐助行政費、購置 
  │  │  │  │                  │              │              │              │儀器設備、研究器材及輔助器材等經費13
  │  │  │  │                  │              │              │              │,375千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國家衛生研究院生物科技研究計畫432,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列捐助行政費、藥物 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、試劑等醫藥生物科技之研究發展經費48
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國家衛生研究院製藥與生物技術國家型計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫135,734千元,與上年度同。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.整合性醫藥衛生科技研究計畫307,575千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列捐助藥物、生物劑與分
  │  │  │  │                  │              │              │              │子生物技術等醫藥生物科技之研究發展經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費4,899千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.財團法人國家衛生研究院建院計畫總經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,948,205千元,包括土地價款與補償及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │建築經費,其中土地價款與補償部份1,17
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,810千元係以國有土地作價捐助作為國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │家衛生研究院創立基金,業已編竣;建築
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費部份5,768,395千元,除88年度至91 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度共已編列1,850,758千元外,本年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │續編第5年經費1,529,000千元,作為辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │地上結構體工程及應分攤園區公共設施經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,較上年度增列679,800千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增台灣肺癌基因體研究及臨床應用計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │73,779千元。                        
  │  │  │  │6657010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會保險支出      │    24,123,104│    23,840,025│       283,079│                                      
  │  │  │  │6657012000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │全民健康保險業務  │    23,671,587│    23,724,525│       -52,938│                                      
  │  │  │  │6657012010        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │全民健康保險工作  │        90,688│        85,316│         5,372│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.全民健康保險業務46,343千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理全民健康保險業務費等6,599千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列辦理二代健保政策評估與組織體
  │  │  │  │                  │              │              │              │制、保費徵收新制、醫療分配與品質提升
  │  │  │  │                  │              │              │              │、公民參與、資訊處理等五大主題改革與
  │  │  │  │                  │              │              │              │規劃事宜經費19,350千元,計淨增12,751
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.全民健康保險監理業務11,141千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列監理委員會開會場地佈置及清潔
  │  │  │  │                  │              │              │              │、辦理監理業務檢查與訪視活動等經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │924千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.全民健康保險醫療費用協定業務8,694千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理健保研討會及訪查
  │  │  │  │                  │              │              │              │等業務所需經費586千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.全民健康保險爭議審議業務24,510千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列全民健康保險爭議審議案件
  │  │  │  │                  │              │              │              │審查費及委員出席費等1,869千元。     
  │  │  │  │6657012020        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │漁民、水利會會員及│    17,284,932│    16,374,725│       910,207│本年度預算數17,284,932千元,係依據全民
  │  │  │  │其他團體保險費補助│              │              │              │健康保險法第27條第1項第3款及第7款規定 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之政府應負擔款,較上年度減列以前年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度補助不足款84,753千元,增列漁民及地區
  │  │  │  │                  │              │              │              │團體投保人數增加政府負擔之保險費857,96
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,及保險費率調高政府應負擔保險費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增加137,000千元,計淨增910,207千元。  
  │  │  │  │6657012030        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │全民健康保險行政費│     6,295,967│     7,264,484│      -968,517│本年度預算數6,295,967千元,係依據全民 
  │  │  │  │補助              │              │              │              │健康保險法第68條第1項規定,編列補助中 
  │  │  │  │                  │              │              │              │央健康保險局辦理全民健康保險行政經費,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列全民健保IC卡計畫經費968,51
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。                               
  │  │  │  │6657018000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │營業基金          │       451,517│       115,500│       336,017│                                      
  │  │  │  │6657018002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │中央健康保險局資本│       451,517│       115,500│       336,017│本年度預算數451,517千元,係國庫增撥中 
  │  │  │  │                  │              │              │              │央健康保險局資本,作為辦理全民健保IC卡
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫之用,較上年度增列336,017千元。   
  │  │  │  │7157010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │醫療保健支出      │    10,404,809│    10,693,989│      -289,180│                                      
  │  │  │  │7157010100        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般行政          │       543,076│       551,162│        -8,086│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費411,304千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費9,795千元、加班值班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費390千元,增列員工參加全民健保保險 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助3,014千元、考績與晉級獎金等6,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │63千元,計淨減908千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費131,772千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦公室修繕費及僱用保全人員經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等10,371千元,增列辦理台北市南港衛
  │  │  │  │                  │              │              │              │生園區環境評估費及退休人員三節慰問金
  │  │  │  │                  │              │              │              │等3,193千元,計淨減7,178千元。      
  │  │  │  │7157011000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │醫政業務          │     1,872,217│     2,100,462│      -228,245│                                      
  │  │  │  │7157011020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │醫政管理          │       176,377│       147,236│        29,141│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.研訂及修訂醫政管理法規2,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列專家學者出席費及物品等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,370千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.醫事人員及醫事機構管理22,034千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理醫事人員業務管理相關委
  │  │  │  │                  │              │              │              │員會及醫政護政業務研討會等2,354千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列捐助民間團體辦理相關事務經費65
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,計淨減1,700千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.醫療業務管理40,726千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │捐助九二一及一0二二震災受災私立醫事 
  │  │  │  │                  │              │              │              │機構重建貸款之利息補貼5,000千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.緊急醫療救護行政業務9,253千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列邀請專家學者參加會議之出席費
  │  │  │  │                  │              │              │              │、業務費及辦理急救教育宣導等經費2,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.精神衛生行政工作38,014千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列捐助精神復健機構評鑑費與精神醫療
  │  │  │  │                  │              │              │              │機構督導業務經費4,674千元,增列衛生 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與醫療機構辦理九二一震災心理衛生及心
  │  │  │  │                  │              │              │              │理復健經費33,500千元,計淨增28,826千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.社區失能者及精神照護行政工作44,900千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列捐助辦理身心障礙者復
  │  │  │  │                  │              │              │              │健醫療及長期照護人力培訓等經費2,005 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.護理機構管理、身心障礙者療育及老人長
  │  │  │  │                  │              │              │              │期照護行政工作4,250千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列辦理復健醫療、身心障礙者醫療鑑定及
  │  │  │  │                  │              │              │              │早期療育服務體系等業務經費3,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.山地離島醫療保健工作10,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列捐助原住民部落與離島社區健康
  │  │  │  │                  │              │              │              │營造推動小組及辦理山地離島醫政研討會
  │  │  │  │                  │              │              │              │等610千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.醫療替代役5,200千元,與上年度同。   
  │  │  │  │7157011030        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │醫療照護          │     1,695,840│     1,953,226│      -257,386│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.建立及健全安寧緩和醫療服務體系2,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理研訂及修訂長期
  │  │  │  │                  │              │              │              │照護、安寧緩和醫療條例相關法規,捐助
  │  │  │  │                  │              │              │              │學術團體、民間團體或醫療機構辦理長期
  │  │  │  │                  │              │              │              │照護、安寧緩和醫療與老人醫療等研究宣
  │  │  │  │                  │              │              │              │導及製作短片經費3,000千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.建置區域整合性服務體系70,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列補助醫療機構或民間團體辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │各區域醫療資源整合計畫等22,200千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.健全民間醫療機構經營管理16,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列捐助醫療機構相關學術團體
  │  │  │  │                  │              │              │              │或醫事學術團體辦理醫療照護、呼吸治療
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員等醫事人力培訓、醫療資訊網路資源
  │  │  │  │                  │              │              │              │研討會等相關計畫2,899千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動醫療廢棄物管理及回收體系10,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列捐助醫療機構辦理醫療
  │  │  │  │                  │              │              │              │廢棄物焚化爐之維修、改善及新建工程經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等10,000千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強醫療機構全面品質管理及監測作業35
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,較上年度減列捐助學術機構或
  │  │  │  │                  │              │              │              │民間團體推動學習型組織辦理定期監測與
  │  │  │  │                  │              │              │              │評估醫療機構作業等5,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.充實公共醫療機構設施及提升營運績效15
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,較上年度減列補助署立醫院籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │設慢性呼吸病患照護病房醫療設施經費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │33,000千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.建立全國緊急醫療體系170,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理緊急醫療資訊系統、品質
  │  │  │  │                  │              │              │              │考核制度等相關業務規劃、研究經費與急
  │  │  │  │                  │              │              │              │救教育訓練、研習及民眾教育宣導活動經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費7,500千元,捐補助衛生機關及政府機 
  │  │  │  │                  │              │              │              │構辦理緊急醫療救護工作19,947千元,合
  │  │  │  │                  │              │              │              │共減列27,447千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.提昇醫事檢驗與放射技術及血液供輸服務
  │  │  │  │                  │              │              │              │品質25,000千元,與上年度同。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.建立精神衛生醫療體系360,200千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列補助辦理藥癮治療訓練、設施
  │  │  │  │                  │              │              │              │與藥癮病患心理復健實驗計畫等經費8,42
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,補助公立醫院新擴建精神醫療及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │精神復健設施補助費42,300千元,合共減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列50,720千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.建立長期照護及復健醫療服務體系103,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │18千元,較上年度減列委託醫療機構辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │長期照護管理示範中心計畫46,544千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │捐助醫院與護理之家辦理長期照護復健及
  │  │  │  │                  │              │              │              │居家護理等經費118,846千元,合共減列1
  │  │  │  │                  │              │              │              │65,390千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.加強山地離島及金馬地區醫療保健體系4
  │  │  │  │                  │              │              │              │58,922千元,較上年度減列增建與擴建山
  │  │  │  │                  │              │              │              │地、離島地區醫療院所辦理遠距醫療及視
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊醫療工作等13,841千元,增列籌建澎湖
  │  │  │  │                  │              │              │              │醫療大樓120,000千元,計淨增106,159千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.充實醫事人力及專科醫師36,600千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列補助教學醫院培育困難科醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │師及補助學術單位辦理醫事人力與專科醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │事人力之調查研究等24,389千元,委託專
  │  │  │  │                  │              │              │              │科醫學會辦理專科醫師訓練醫院認證工作
  │  │  │  │                  │              │              │              │13,500千元,合共減列37,889千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │13.提昇教學醫院教學門診品質計畫200,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列補助醫療機構、民間
  │  │  │  │                  │              │              │              │團體辦理提升教學醫院加強教學門診品質
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫等經費200,000千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │14.新增建構社區化長期照護體系計畫194,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │7157011200        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │藥政業務          │       193,571│       199,123│        -5,552│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.執行健全嚴謹之藥物審查體系49,823千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列捐助醫藥品查驗中心建立
  │  │  │  │                  │              │              │              │藥品管理制度經費3,277千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.建立新藥臨床試驗體系與運作機制7,893 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列補助成立臨床試驗研
  │  │  │  │                  │              │              │              │究病房及相關實驗室等經費9,600千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動藥物優良製造規範及國際相互認證31
  │  │  │  │                  │              │              │              │,202千元,與上年度同。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理藥政管理執行藥害救濟制度及推動醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │藥分業提升藥事服務水準41,130千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列建立違規廣告監控體系等設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │618千元,捐助財團法人進行監控醫療藥 
  │  │  │  │                  │              │              │              │物、化菻~及食品違規廣告等經費6,186 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列6,804千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理藥物與化菻~查驗登記及展延變更,
  │  │  │  │                  │              │              │              │並持續健全藥政管理登記系統40,960千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列藥物、化菻~審查費與購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置影印機及傳真機設備等468千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.加強藥物安全監視通報案例之執行4,600 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列國外相關法規蒐集、
  │  │  │  │                  │              │              │              │翻譯、建檔編撰、建置電子化資料庫及邀
  │  │  │  │                  │              │              │              │請專家學者召開諮詢會議出席費等29千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.健全及執行血液製劑、核醫藥品及罕見疾
  │  │  │  │                  │              │              │              │病藥物等管理體系7,000千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列委託辦理訂定生物製劑與放射性藥品
  │  │  │  │                  │              │              │              │檢驗基準、制訂生物製劑相關審查規範、
  │  │  │  │                  │              │              │              │指引與辦理鼓勵罕見疾病藥物之供應、製
  │  │  │  │                  │              │              │              │造及研究發展等經費24千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.建立全國藥物辨識系統經費10,963千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │7157011300        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │食品衛生業務      │       101,732│       112,289│       -10,557│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.建立風險評估之食品衛生管理制度35,641
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列補助學術機構蒐集食
  │  │  │  │                  │              │              │              │品樣品、檢測分析等經費2,974千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動食品安全管制系統18,100千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列捐助民間團體辦理食品安全管制
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統推動計畫等經費1,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.參與食品衛生國際事務輔導業者自主衛生
  │  │  │  │                  │              │              │              │管理18,850千元,較上年度減列捐助學校
  │  │  │  │                  │              │              │              │或民間團體辦理餐飲衛生食品安全管制系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統計畫等經費3,610千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.強化食品衛生教育宣導11,511千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列捐助學校或民間團體辦理食品衛
  │  │  │  │                  │              │              │              │生教育活動等經費4,663千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.國民營養狀況監測與改善10,630千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理國民營養調查等經費3,25
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.推動健康飲食及營養標示7,000元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列捐助學校及餐飲民間團體辦理學
  │  │  │  │                  │              │              │              │術研討會1,000千元,捐助民間團體辦理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │推動市售包裝營養標示1,000千元,製作 
  │  │  │  │                  │              │              │              │健康飲食宣導等經費1,000千元,合共減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列3,000千元。                       
  │  │  │  │7157011600        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │企劃業務          │       243,392│       110,746│       132,646│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.衛生業務企劃7,254千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │推動提昇全面品質管理業務等經費3,706 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.衛生業務管理考核8,660千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理大陸衛生研究及地方衛生機關綜
  │  │  │  │                  │              │              │              │合考評經費4,090千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.衛生政策宣導37,614千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │台灣公共衛生成就文宣製作經費2,997千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.衛生統計及調查分析11,027千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列建立國人重要疾病統計資料庫等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,977千元,增列辦理國際疾病與死因 
  │  │  │  │                  │              │              │              │分類推廣經費2,768千元,計淨減1,209千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強與促進國際醫療衛生合作及技術交流
  │  │  │  │                  │              │              │              │8,943千元,較上年度增列聘請國外專家 
  │  │  │  │                  │              │              │              │來台訪問或參加研討會等經費3,740千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.推動台灣加入世界衛生組織124,894千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列補助辦理對邦交及友好國
  │  │  │  │                  │              │              │              │家之醫療衛生合作與援助、辦理國際衛生
  │  │  │  │                  │              │              │              │論壇研討會等宣達活動及出席國際會議等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費96,260千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.衛生教育模式之建立與推廣計畫45,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列補助辦理衛生教育整合
  │  │  │  │                  │              │              │              │模式之推廣等經費30,474千元。        
  │  │  │  │7157011800        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │衛生醫療資訊業務  │       343,420│       433,527│       -90,107│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.衛生行政資訊業務66,824千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列補助各縣市衛生局及鄉鎮衛生所建置
  │  │  │  │                  │              │              │              │醫療網際網路等經費57,100千元,委辦計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫10,976千元及軟體使用費等7,526千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列電腦設備33,000千元及其養護費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,370千元,計淨減38,232千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.全國醫療資訊網業務101,780千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列區域資訊中心搬遷、保全經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │440千元、醫療資訊網公用性系統維護委 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦費24,410千元及數據機專用線通訊費、
  │  │  │  │                  │              │              │              │軟體使用等經費6,480千元,增列電腦設 
  │  │  │  │                  │              │              │              │備2,500千元及其維護費16,370千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減17,460千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.電子化衛生署推動計畫15,860千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列網路學習系統開發及建置等設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,330千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.網路健康服務推動計畫158,956千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列補助署立醫院電子病歷交換作
  │  │  │  │                  │              │              │              │業23,000千元,捐助醫療機構或醫事學術
  │  │  │  │                  │              │              │              │團體辦理醫療資訊交換中心實作計畫等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費12,745千元,合共減列35,745千元。  
  │  │  │  │7157011900        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │醫院營運業務      │     6,315,347│     6,412,867│       -97,520│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費159,293千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費2,573千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費2,733千元,增列獎金、退職給付 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等4,136千元,計淨減1,170千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.醫院營運輔導6,156,054千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列補助所屬醫院人事費410,876千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理所屬醫院業務管理與輔導等經費34,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │75千元,胸腔病院租金等業務經費38,981
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列電子社群醫療網站科技經費17
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,退休人員優惠存款利息差額90
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,捐助民間機構興建經營雙和醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │院移除基地土方經費70,000千元,補助金
  │  │  │  │                  │              │              │              │門、連江醫院等醫療保健經費210,982千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減96,350千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │7157018100        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │非營業基金        │       775,513│       757,272│        18,241│                                      
  │  │  │  │7157018110        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │醫療服務業開發基金│         2,000│        18,000│       -16,000│本年度預算數2,000千元,係國庫增撥醫療 
  │  │  │  │                  │              │              │              │服務業開發基金,以促進醫療服務業發展並
  │  │  │  │                  │              │              │              │提昇醫療服務品質之用,較上年度減列16,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                              
  │  │  │  │7157018120        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │醫療發展基金      │        22,160│       158,401│      -136,241│本年度預算數22,160千元,係國庫增撥醫療
  │  │  │  │                  │              │              │              │發展基金,作為獎勵醫療資源缺乏地區民間
  │  │  │  │                  │              │              │              │興建醫療機構之用,較上年度減列136,241 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                                
  │  │  │  │7157018130        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │醫療藥品基金      │       544,000│       522,371│        21,629│本年度預算數544,000千元,係國庫增撥醫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │療藥品基金,作為改善署立醫院硬體設施,
  │  │  │  │                  │              │              │              │提升醫療品質之用,較上年度增列21,629千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │7157018140        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │全民健康保險紓困基│       207,353│        58,500│       148,853│本年度預算數207,353千元,係國庫增撥全 
  │  │  │  │金                │              │              │              │民健康保險紓困基金,作為貸放全民健康保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險被保險人無力負擔保險費所需經費,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列148,853千元。                 
  │  │  │  │7157019800        │              │              │              │                                      
  │  │13│  │第一預備金        │        16,541│        16,541│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0057050000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │疾病管制局        │     2,359,073│     2,316,265│        42,808│本科目上年度法定預算數 2,309,022千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │連同由衛生署慢性病防治局「結核及胸腔病
  │  │  │  │                  │              │              │              │防治業務」科目移入 7,243千元,共計如表
  │  │  │  │                  │              │              │              │列上年度預算數。                      
  │  │  │  │5257050000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       244,600│       188,008│        56,592│                                      
  │  │  │  │5257050400        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │科技發展工作      │       244,600│       188,008│        56,592│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.防疫科技發展與研究經費63,226千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列研究用試劑及儀器設備養護費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費5,218千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.結合學術界促進防疫科技發展經費120,37
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,較上年度減列委託學術機構辦理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │建立本土性傳染病致病原及基因資料庫之
  │  │  │  │                  │              │              │              │相關研究經費9,626千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增建立我國病原體基因資料庫計畫經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │61,000千元,係辦理重要法定傳染病病原
  │  │  │  │                  │              │              │              │體基因序列變異分析及建立生物材料管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │制度所需經費。                      
  │  │  │  │7157050000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │醫療保健支出      │     2,114,473│     2,128,257│       -13,784│                                      
  │  │  │  │7157050100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       861,813│       845,905│        15,908│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費831,823千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費15,852千元,減列加班
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費4,667千元,核實增列因組織條例 
  │  │  │  │                  │              │              │              │修正職務調整及考績晉級等人事費31,168
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列員工參加全民健保保險費補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,259千元,計淨增15,908千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費29,990千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │7157050200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │防疫業務          │       836,710│       808,422│        28,288│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.疾病監測及調查業務經費26,189千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列通訊費、委辦費及出國考察等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費12,730千元,增列提昇我國生物恐怖
  │  │  │  │                  │              │              │              │事件防護應變能力經費10,000千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │減2,730千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.預防接種防治業務經費497,669千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列購置老人流行性感冒疫苗等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費72,944千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.檢疫防疫業務經費16,181千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理腸病毒衛教宣導與購置瘧疾、阿
  │  │  │  │                  │              │              │              │米巴痢疾等治療及預防藥品等經費2,241 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.愛滋病及其他特殊傳染病防治經費97,601
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列推動跨部會愛滋病防
  │  │  │  │                  │              │              │              │治工作及辦理保險套推廣宣導活動等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │20,846千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.結核病防治經費129,624千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國內旅費及購置結核病個案管理系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │網路化所需電腦設備經費4,481千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.傳染病研究及檢驗經費19,108千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國內旅費及購置傳染病病原體所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需檢驗試劑等材料經費19,658千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.實驗室資源規劃及服務經費18,868千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列實驗品質監測用玻璃器材、
  │  │  │  │                  │              │              │              │動物飼料、殺蟲劑及超低溫冷凍櫃設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費11,917千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.企劃及綜合業務經費9,429千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列聘請專家學者演講鐘點費、委辦費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及國內旅費等經費7,509千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.血清疫苗研製經費7,644千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列生產製造疫苗與血清材料及購置高壓
  │  │  │  │                  │              │              │              │滅菌器等設備經費7,819千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.防疫資訊作業經費14,397千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列主機、電腦及應用系統等軟硬體設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備維護經費9,147千元。               
  │  │  │  │7157050300        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │公共建設業務      │       415,500│       473,030│       -57,530│                                      
  │  │  │  │7157050310        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │人用疫苗自製計畫  │        40,000│        61,696│       -21,696│本年度預算數40,000千元,係人用疫苗自製
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫辦理興建生物製劑先導工廠及加強國內
  │  │  │  │                  │              │              │              │本土性特殊疫苗研發等所需經費,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列興建生物製劑先導工廠初步規劃設計、
  │  │  │  │                  │              │              │              │地質探勘、水土保持維護及購置疫苗研發用
  │  │  │  │                  │              │              │              │真空凍結乾燥機等設備經費21,696千元。  
  │  │  │  │7157050320        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │加強全國傳染病防治│       375,500│       411,334│       -35,834│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │計畫              │              │              │              │1.設置全國性傳染病防治通訊系統經費 3,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度減列建立疾病先驅偵測
  │  │  │  │                  │              │              │              │聯繫行動電話系統等通訊費560千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.成立中央疫情監控中心及設施經費28,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列購置多功能實物投影
  │  │  │  │                  │              │              │              │機及行動視訊設備等經費26,622千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.協助地方機關充實傳染病防治設施經費3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度減列協助地方建構防 
  │  │  │  │                  │              │              │              │疫及衛生教育宣導設施所需電子看板軟硬
  │  │  │  │                  │              │              │              │體等設備經費75,100千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.防疫業務資訊化經費30,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列建置全國性預防接種資訊管理系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費24,600千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.強化現有疫情防治體系經費14,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理山地鄉桿菌性痢疾防治
  │  │  │  │                  │              │              │              │工作經費39,992千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.提升傳染病治療機構硬體設施經費265,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度增列補助指定醫院設置 
  │  │  │  │                  │              │              │              │特殊隔離治療病房等經費103,907千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.提升防疫機關檢驗設備及能力經費28,500
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列設置動物實驗室及相
  │  │  │  │                  │              │              │              │關檢驗研究設備等經費 6,400千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.強化衛生教育宣導工作經費4,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理衛生教育宣導所需電子
  │  │  │  │                  │              │              │              │看板軟硬體設備經費28,467千元。      
  │  │  │  │7157059800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           450│           900│          -450│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0057200000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │藥物食品檢驗局    │       427,942│       381,963│        45,979│                                      
  │  │  │  │5257200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │        73,765│        33,362│        40,403│                                      
  │  │  │  │5257201500        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │科技發展工作      │        73,765│        33,362│        40,403│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藥物化菻~品管安全評估研究暨認證7,51
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,較上年度增列指示藥品複方製劑 
  │  │  │  │                  │              │              │              │多成分分析及實驗室精準度測試265千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、藥品不純物分析方法開發與確效1,200 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元、醫療器材品質基準之研究251千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、化菻~防曬係數含藥成分及保存劑測定
  │  │  │  │                  │              │              │              │等932千元、生物科技人才培訓計畫2,806
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列5,454千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.生物製劑確效與檢驗方法之研究9,976千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列基因工程製劑檢驗方法
  │  │  │  │                  │              │              │              │及其確效研究2,200千元、建立診斷試劑 
  │  │  │  │                  │              │              │              │確效評估體系─肝炎診斷試劑國家標準套
  │  │  │  │                  │              │              │              │組之製備1,776千元、生物製劑確效與檢 
  │  │  │  │                  │              │              │              │驗方法之研究800千元、生物科技人才培 
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓計畫1,600千元,合共增列6,376千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中藥品管安全評估研究4,344千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列生物科技人才培訓計畫等1,496 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.食品安全評估與殘留農藥及污染物之研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,312千元,較上年度減列食品品質、殘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │留藥物、抗生素之分析2,138千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │生物科技人才培訓計畫1,000千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減1,138千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.食品中微生物、毒素、抗生素之研究計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與建立專職醫藥品優良製造標準稽查系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統經費及推動食品合約實驗室認可計畫,
  │  │  │  │                  │              │              │              │共計23,449千千元,較上年度減列食因性
  │  │  │  │                  │              │              │              │致病微生物之探討與研究141千元、增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │食品中真菌毒素、膳食中黃麴毒素等背景
  │  │  │  │                  │              │              │              │值調查1,680千元、食品中抗生素殘留檢 
  │  │  │  │                  │              │              │              │驗研究1,360千元、生物科技人才培訓計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫1,200千元、稽查人員研究費等1,150千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元及推動食品合約實驗室認可計畫5,280 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增10,529千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.基因改造食品之檢驗與研究計畫21,166千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列農業生物科技國家型計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫─基因改造食品之調查與研究16,700千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元、基因改造食品檢驗方法之開發與研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │986千元,合共增列17,686千元。       
  │  │  │  │7157200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │醫療保健支出      │       354,177│       348,601│         5,576│                                      
  │  │  │  │7157200100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       269,184│       268,937│           247│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費248,013千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費2,077千元,減列加班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費1,880千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助2,815千元,計淨減1,142千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費21,171千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費及國內旅費等584千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置檔案室移動式檔案櫃等1,500千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,及退休人員慰問金473元,計淨增1,389
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │7157201000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │市售藥物食品化菻~│        15,446│         7,125│         8,321│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │品質調查分析      │              │              │              │1.市售藥物化菻~品質調查分析評估經費39
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,較上年度減列紫外線分光光度計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等經費265千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.市售食品等衛生品質之調查分析評估經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │14,786千元,較上年度增列委託學術機構
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理食品及人類血液中戴奧辛含量分析計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費3,285千元,購置監測包裝場蔬果 
  │  │  │  │                  │              │              │              │農藥所需之氣相層析質譜儀等5,400千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,及檢驗用試劑、耗材、儀器設備維修費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等76千元,合共增列8,761千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理本局中部、南部及東部檢驗站市售食
  │  │  │  │                  │              │              │              │品等衛生品質之調查分析評估經費262千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列購置檢驗試劑及檢驗儀
  │  │  │  │                  │              │              │              │器維護費等175千元。                 
  │  │  │  │7157201100        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │檢驗科技發展研究  │        12,482│        18,903│        -6,421│                                      
  │  │  │  │7157201120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │檢驗科技品質研發  │         1,466│         2,275│          -809│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藥廠優良藥品製造管理工作經費678千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列國內外旅費等380千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.科技行政工作788千元,較上年度減列聘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │請科技專家演講鐘點費與國內旅費等429 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │7157201122        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │檢驗方法與規格之研│        11,016│        16,628│        -5,612│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │訂                │              │              │              │1.一般藥物檢驗方法與規格之研訂經費1,67
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,較上年度減列檢驗用試劑、國內 
  │  │  │  │                  │              │              │              │外旅費及購置檢驗儀器設備1,236千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.藥品微生物檢驗方法與規格之研訂經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │202千元,較上年度減列檢驗用試劑及購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置自動化溶離試驗分析儀器設備等1,301 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中藥檢驗方法與規格之研訂經費1,794千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列檢驗用試劑、國內旅費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及購置高效液相層析儀等1,048千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.食品化學檢驗方法與規格之研訂經費685 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列檢驗用試劑、國內旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等456千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.食品微生物檢驗方法與規格之研訂經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │664千元,較上年度減列檢驗用試劑、國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │內旅費及購置微生物自動鑑定儀等1,571 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │7157201200        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │藥物食品化菻~檢驗│        21,605│        21,717│          -112│                                      
  │  │  │  │7157201220        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │藥物化菻~檢驗    │         9,835│         7,175│         2,660│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藥物化菻~及醫療器材之檢驗經費5,432 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列組織工程生醫材料醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │療器材之檢驗計畫與防曬化菻~上市後防
  │  │  │  │                  │              │              │              │曬係數之監測檢驗用試劑及購置檢驗儀器
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備1,560千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.一般藥物之微生物檢驗經費3,873千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列建立原料血漿之捐血機構查
  │  │  │  │                  │              │              │              │核體系計畫之檢驗用試劑等1,100千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中藥製劑之一般檢驗經費530千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │7157201221        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │食品檢驗          │        11,770│        14,542│        -2,772│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.一般食品之化學檢驗經費2,702千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置檢驗試劑及氣相分析質譜
  │  │  │  │                  │              │              │              │儀等1,802千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.一般食品之微生物檢驗經費1,455千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列購置檢驗試劑及食品中動物
  │  │  │  │                  │              │              │              │用藥殘留試驗分析儀等970千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.地區食品之一般檢驗經費7,613千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │7157201300        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │人力發展與訓練進修│         7,503│        10,259│        -2,756│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.衛生局檢驗業務輔導訓練經費6,633千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列購置辦理衛生局交叉訓練
  │  │  │  │                  │              │              │              │與績效測試之檢測儀器及維修經費2,756 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.藥物食品研究人員訓練經費870千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │7157201400        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │檢驗研究資訊      │        12,207│        11,160│         1,047│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.推動檢驗業務電腦化經費10,929千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列系統軟體及相關耗材1,311千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列購置汰換伺服器及個人電腦等資
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊設備2,358千元,計淨增1,047千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.檢驗研究資料蒐集及刊物發行經費1,278 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │7157209000        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │一般建築及設備    │        15,500│        10,000│         5,500│                                      
  │  │  │  │7157209002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        15,500│        10,000│         5,500│改建傳統飼養之實驗動物房為無特定病原動
  │  │  │  │                  │              │              │              │物飼養區及實驗區,總工程費25,500千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │分二年辦理,上年度已編列10,000千元,本
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度續編列最後一年度經費15,500千元。  
  │  │  │  │7157209800        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │第一預備金        │           250│           500│          -250│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0057300000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │國民健康局        │     1,494,359│     1,371,499│       122,860│                                      
  │  │  │  │5257300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       271,000│       271,375│          -375│                                      
  │  │  │  │5257301800        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │科技發展工作      │       271,000│       271,375│          -375│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人口生育與保健調查研究68,620千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理各項調查統計分析及資料
  │  │  │  │                  │              │              │              │庫軟體建置等經費8,078千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.重要婦幼健康問題之研究調查與改進及兒
  │  │  │  │                  │              │              │              │童青少年保健62,390千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │新生兒代謝疾病、學前兒童健康等篩檢經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費121,132千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.社區健康傳播與衛生教育研究及健康促進
  │  │  │  │                  │              │              │              │宣導與衛生人員訓練52,740千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理職場衛生保健營造、健康體能
  │  │  │  │                  │              │              │              │、社區健康營造研究與衛生教育推廣策略
  │  │  │  │                  │              │              │              │方法及評估改進研究41,585千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增辦理推動癌症防治研究發展計畫36,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │20千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增辦理推動成人及中老年國民健康研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │發展計畫44,930千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增辦理基因體醫學國家型計畫 6,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │7157300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │醫療保健支出      │     1,223,359│     1,100,124│       123,235│                                      
  │  │  │  │7157300100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       507,138│       476,336│        30,802│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費465,139千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費1,099千元,增列員工參加全 
  │  │  │  │                  │              │              │              │民健保保險費補助7,000千元、考績晉級 
  │  │  │  │                  │              │              │              │獎金19,504千元,計淨增25,405千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費41,999千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列設備費與退休人員三節慰問金等2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │519千元,增列通訊水電費、員工教育訓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │練費等7,916千元,計淨增5,397千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │7157301000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │社區健康          │       460,000│       348,726│       111,274│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理健康風險工作30,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列社區健康促進7,678千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理基層保健服務工作230,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列基層公共衛生人才培訓與健康
  │  │  │  │                  │              │              │              │營造基層保健等81,048千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增辦理健康生活社區化200,000千元。 
  │  │  │  │7157301100        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │癌症防治          │       115,271│       115,271│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理癌症診療與登記85,500千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列資料庫監測與教育宣導工作經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │255千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理癌症防治工作29,771千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列檳榔健康危害與安寧療護經費11,455
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度辦理菸害防制工作預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列6,200千元如數減列。             
  │  │  │  │7157301200        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │婦幼及優生保健    │        66,050│        64,086│         1,964│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理婦幼及優生保健醫療業務工作3,950 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列婦幼衛生保健管理與
  │  │  │  │                  │              │              │              │遺傳疾病個案管理監測等2,226千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.捐助國內團體及個人辦理婦幼與優生保健
  │  │  │  │                  │              │              │              │工作62,100千元,較上年度增列新生兒代
  │  │  │  │                  │              │              │              │謝疾病篩檢與產前遺傳診斷4,190千元。 
  │  │  │  │7157301300        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │兒童及青少年保健  │        28,000│        47,810│       -19,810│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理兒童及青少年保健業務4,850千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列設置青少年保健中心門診與
  │  │  │  │                  │              │              │              │保健宣導活動等3,110千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理口腔視力保健21,150千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列含氟F口水與斜弱視篩檢等18,700千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增辦理事故傷害教育宣導計畫2,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │7157301400        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │成人及中老年保健  │        27,000│        25,424│         1,576│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理成人及中老年保健工作14,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列更年期保健計畫826千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理糖尿病等慢性病保健服務13,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列骨質疏鬆與腎臟保健等4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │250千元,增列糖尿病全程照護網計畫5,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,計淨增750千元。             
  │  │  │  │7157301500        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │健康促進宣導與衛生│        17,000│        17,651│          -651│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │人員訓練          │              │              │              │1.捐助國內團體及個人辦理醫院衛教計畫5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │700千元,較上年度減列各種健康促進宣 
  │  │  │  │                  │              │              │              │導服務隊教材製作3,708千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理健康促進衛生人員訓練11,300千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列現職衛生人員教育訓練與衛
  │  │  │  │                  │              │              │              │教評估教育等3,057千元。             
  │  │  │  │7157301600        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │人口與健康調查    │         2,000│         3,920│        -1,920│本年度預算數2,000千元,係辦理健康指標 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與危害健康行為監測業務,較上年度減列健
  │  │  │  │                  │              │              │              │康調查研究與技術改進工作2,620千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列健康指標調查報告編撰審查費等700千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減1,920千元。                   
  │  │  │  │7157309800        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │第一預備金        │           900│           900│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0057400000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │中醫藥委員會      │       251,908│       248,136│         3,772│                                      
  │  │  │  │5257400000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │        79,516│        69,800│         9,716│                                      
  │  │  │  │5257400300        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │科技業務          │        79,516│        69,800│         9,716│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.提升中藥品質水準經費16,740千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列1,940千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.健全中藥臨床試驗環境經費24,800千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列5,000千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動中醫藥研究經費32,670千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列7,470千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.提昇中醫醫療品質經費5,306千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列5,306千元。                 
  │  │  │  │7157400000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │醫療保健支出      │       172,392│       178,336│        -5,944│                                      
  │  │  │  │7157400100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │        55,006│        60,250│        -5,244│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費46,120千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費500千元,減列加班值班 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費482千元,增列員工參加全民健保保險 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助449千元、員工退休退職及資遣給 
  │  │  │  │                  │              │              │              │付364千元,計淨減169千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費8,886千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電、郵資等經費5,075千元。   
  │  │  │  │7157400200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │中醫中藥業務      │        30,578│        27,546│         3,032│                                      
  │  │  │  │7157400201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │中醫規劃及管理工作│         8,993│         2,797│         6,196│本年度預算數8,993千元,係推動辦理中醫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │醫政管理所需經費,較上年度減列郵資、印
  │  │  │  │                  │              │              │              │刷、辦公用具等904千元,增列推動辦理中 
  │  │  │  │                  │              │              │              │醫醫院訪查計畫1,500千元、辦理中醫護理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練計畫800千元、建立臨床教學體系暨促 
  │  │  │  │                  │              │              │              │進中西醫學整合經費4,800千元,計淨增6,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │96千元。                              
  │  │  │  │7157400202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │中藥規劃及管理工作│         4,076│         7,094│        -3,018│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.加強中藥藥政管理、辦理中藥查驗登記及
  │  │  │  │                  │              │              │              │展延變更、建立中藥藥品安全評估等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,658千元,較上年度減列郵資、宣導刊 
  │  │  │  │                  │              │              │              │物、印刷費等2,115千元,增列配合執行 
  │  │  │  │                  │              │              │              │生物多樣性推動方案經費404千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減1,711千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.中藥藥品優良製造規範與查廠計畫、配合
  │  │  │  │                  │              │              │              │執行野生動植物保育方案、中藥研發管制
  │  │  │  │                  │              │              │              │規劃等經費1,418千元,較上年度減列宣 
  │  │  │  │                  │              │              │              │導刊物、國內旅費等1,307千元。       
  │  │  │  │7157400203        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │中醫藥研究發展工作│         3,750│         5,156│        -1,406│本年度預算數3,750千元,係辦理科技研發 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、進行兩岸及國際中醫藥學術交流所需經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列專家學者出席費及補助中醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │藥醫療學術研究機構等辦理國際及兩岸中醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │藥交流相關研討會等1,406千元。         
  │  │  │  │7157400204        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │中醫藥資訊與典籍規│        12,681│        10,843│         1,838│本年度預算數12,681千元,係辦理中醫藥典
  │  │  │  │劃及管理工作      │              │              │              │籍資訊化所需經費,較上年度減列會議出席
  │  │  │  │                  │              │              │              │費、設備維護費及國內旅費等3,162千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列系統功能軟體與套裝軟體等開發經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,計淨增1,838千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │7157400205        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │中醫藥綜合規劃工作│           565│           637│           -72│本年度預算數565千元,係召開中醫藥委員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │會所需經費,較上年度減列國內旅費72千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │7157400206        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │中藥臨床試驗規劃及│           513│         1,019│          -506│本年度預算數513千元,係推動進行中藥新 
  │  │  │  │管理工作          │              │              │              │藥臨床試驗環境及法規建置工作所需經費,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列會議出席費、委辦費等506千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │7157409000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │        86,568│        90,300│        -3,732│                                      
  │  │  │  │7157409002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        86,268│        90,000│        -3,732│購置辦公廳舍總經費186,268千元,分三年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理,除90及91年度共已編列100,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │外,本年度續編最後一年度經費 86,268千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列 3,732千元。          
  │  │  │  │7157409019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           300│           300│             -│本年度預算數300千元,係汰換傳真機、新 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購檔案櫃等經費,與上年度同。          
  │  │  │  │7157409800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           240│           240│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0057500000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │管制藥品管理局    │       197,589│       159,580│        38,009│                                      
  │  │  │  │5257500000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │        29,950│        10,000│        19,950│                                      
  │  │  │  │5257501400        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │科技發展工作      │        29,950│        10,000│        19,950│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藥物濫用流行病學及毒性評估8,950千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列委託學術單位進行新興及
  │  │  │  │                  │              │              │              │多重濫用藥物併用之毒理作用及交互作用
  │  │  │  │                  │              │              │              │機轉與藥物濫用流行病學等研究經費2,95
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.濫用藥物檢驗科技研究6,000千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列委託學術單位辦理濫用藥物尿液
  │  │  │  │                  │              │              │              │檢測科技研究等經費2,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增醫療用管制藥品新劑型之研發及藥物
  │  │  │  │                  │              │              │              │濫用依賴性機制及成癮治療之研究等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │15,000千元。                        
  │  │  │  │7157500000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │醫療保健支出      │       167,639│       149,580│        18,059│                                      
  │  │  │  │7157500100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       110,803│       112,031│        -1,228│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費94,473千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費2,112千元,減列加班值 
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費439千元,增列員工參加全民健保保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助1,175千元,計淨減1,376千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費16,330千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公室監視系統及公文電子化作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統初期建置經費1,152千元,增列檔案 
  │  │  │  │                  │              │              │              │防火櫃及電腦印表機汰換經費1,300千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增148千元。                   
  │  │  │  │7157501000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │管制藥品政策制定與│         6,904│         7,798│          -894│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │證照管理          │              │              │              │1.管制藥品管理資訊系統1,486千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列備援伺服器等系統初期建置費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │014千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.制定管制藥品政策與證照管理業務3,478 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列國內旅費及物品購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,250千元,增列辦理國際藥物濫用防 
  │  │  │  │                  │              │              │              │制研討會2,000千元,計凈增750千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業相關經費1,940千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列電子表單作業系統費等630千元。   
  │  │  │  │7157501100        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │管制藥品稽核管理  │         3,930│         5,720│        -1,790│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.管制藥品稽核管理業務3,180千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國內旅費及一般事務費等540千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.管制藥品資訊化作業系統維持費750千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列管制藥品圖像系統軟體開
  │  │  │  │                  │              │              │              │發經費1,250千元。                   
  │  │  │  │7157501200        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │藥物濫用預警及宣導│        31,800│        13,797│        18,003│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │管理              │              │              │              │1.藥物濫用預警及宣導管理業務7,040千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列藥物濫用監測通報系統初
  │  │  │  │                  │              │              │              │期建置費、國際管制藥品濫用資訊交流經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及舉辦全國反毒會議等經費5,175千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列辦理藥物濫用防制成效卓著與首例
  │  │  │  │                  │              │              │              │通報獎勵金及毒性評估實驗室用流式細胞
  │  │  │  │                  │              │              │              │分選儀器等3,610千元,計淨減1,565千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.衛生教育計畫11,860千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │藥物濫用防制文宣製作費及捐助民間團體
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理藥物濫用防制宣導、輔導或諮詢課程
  │  │  │  │                  │              │              │              │及活動經費等6,668千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增藥癮戒治業務經費12,900千元。    
  │  │  │  │7157501300        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │濫用藥物檢驗及認可│        14,192│        10,134│         4,058│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │管理              │              │              │              │1.濫用藥物檢驗及認可管理業務5,192千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列一般事務費及檢驗用試劑
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,942千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.提升管制藥品檢測能力設備費5,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列液相層析質譜儀2,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增廣篩新興濫用藥物監測設備,購置液
  │  │  │  │                  │              │              │              │相層析藥物廣篩系統一套4,000千元。   
  │  │  │  │7157509800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │            10│           100│           -90│本年度預算數較上年度減列如列數。      
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