中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十二年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0063000000        │              │              │              │                                      
25│  │  │  │海岸巡防署主管    │    13,099,960│    13,242,669│      -142,709│                                      
  │  │  │  │0063010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │海岸巡防署        │     1,129,332│     1,159,899│       -30,567│                                      
  │  │  │  │3863010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │民政支出          │     1,129,332│     1,159,899│       -30,567│                                      
  │  │  │  │3863010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       444,707│       401,997│        42,710│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費412,984千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費1,527千元,增列員工參加全 
  │  │  │  │                  │              │              │              │民健保保險費補助6,801千元及進用職員3
  │  │  │  │                  │              │              │              │5人人事費等42,863千元,計淨增48,137 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費31,723千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國內旅費等5,427千元。         
  │  │  │  │3863010200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │海岸及海域巡防業務│       387,225│       310,945│        76,280│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理計畫及研究考核經費8,030千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列委託研究計畫等經費1,210千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理海岸檢查管制、海岸巡防勤務及人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練經費174,396千元,較上年度增列巡 
  │  │  │  │                  │              │              │              │防直昇機租金等54,417千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理走私及非法入出國情報蒐集經費44,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │03千元,較上年度減列情報蒐整工作等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費728千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理裝備補給、保養修護及營產管理經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │57,636千元,較上年度減列辦理裝備補給
  │  │  │  │                  │              │              │              │保修等經費12,148千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理光電通訊與資訊系統建置之維護及整
  │  │  │  │                  │              │              │              │合經費101,614千元,較上年度增列通訊 
  │  │  │  │                  │              │              │              │線路租金及資訊設備維護等經費36,097千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.辦理勤務統合指揮及管制經費1,146千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列國內旅費等148千元。   
  │  │  │  │3863019000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │       292,400│       441,957│      -149,557│                                      
  │  │  │  │3863019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │       229,400│       439,657│      -210,257│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.建置岸際雷達、雷情顯示系統及遠端遙控
  │  │  │  │                  │              │              │              │台,總經費591,900千元,分三年辦理, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │除90及91年度已編列421,500千元外,本 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度續編第三年經費170,400千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置金馬地區數位中繼式無線電通信系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │,總經費80,000千元,分二年辦理,除91
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度已編列30,000千元外,本年度續編第
  │  │  │  │                  │              │              │              │二年經費50,000千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增數位中繼無線電通信系統規劃設計費
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,000千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度購置通信作業車輛預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列21,157千元如數減列。            
  │  │  │  │3863019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │        63,000│         2,300│        60,700│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增海巡資訊系統擴充經費63,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度建置消防及監視系統預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列2,300千元如數減列。           
  │  │  │  │3863019800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         5,000│         5,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0063100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │海洋巡防總局      │     5,122,678│     4,918,519│       204,159│                                      
  │  │  │  │3863100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │民政支出          │     5,122,678│     4,918,519│       204,159│                                      
  │  │  │  │3863100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     2,818,216│     2,725,528│        92,688│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費2,681,534千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列加班值班費77,633千元,增列員工參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │全民健保保險補助費27,000千元及增加職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員155人人事費等163,940千元,計淨增11
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,307千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費136,682千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列改善各海巡隊設施等經費20,619
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3863100200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │海洋巡防業務      │     1,118,708│     1,096,595│        22,113│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.後勤業務經費431,890千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列艦艇油料及應勤設備等經費30,527千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.端正風紀及勤務督導經費2,421千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列勤務督導經費508千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.維護海域秩序及資源保護經費27,494千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列海洋環境污染防治設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,835千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.艦艇建造及維修經費544,640千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列艦艇養護費等48,587千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.海事專業訓練等經費52,135千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理警專正期班等訓練經費13,881
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.海域偵防查緝經費54,756千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列刑案蒐證器材等經費21,616千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.海上巡防經費5,372千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │漁事服務及國際情報交流觀摩等經費3,34
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │3863109000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │     1,184,254│     1,094,896│        89,358│                                      
  │  │  │  │3863109001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │       145,233│             -│       145,233│第五海巡隊辦公廳舍用地及碼頭土地有償撥
  │  │  │  │                  │              │              │              │用經費如列數。                        
  │  │  │  │3863109002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │        18,422│        70,796│       -52,374│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.各海巡隊辦公廳舍整建工程,總經費1,24
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,326千元,分五年辦理,本年度編列第 
  │  │  │  │                  │              │              │              │一年經費14,192千元,辦理第五及第九海
  │  │  │  │                  │              │              │              │巡隊辦公廳舍之規劃設計。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.第四海巡隊辦公廳舍撥用經費4,230千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度直屬船隊、第十一海巡隊辦公廳舍
  │  │  │  │                  │              │              │              │及南區機動海巡隊教育訓練中心工程預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列70,796千元如數減列。  
  │  │  │  │3863109011        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │     1,020,599│     1,024,100│        -3,501│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購建巡防艦艇48艘,總經費2,580,320千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,分四年辦理,本年度編列第一年經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │966,599千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購建除污船1艘,總經費266,400千元,分
  │  │  │  │                  │              │              │              │四年辦理,本年度編列第一年經費20,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.購置偵防車29輛、海巡警備任務用車5輛 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及巡邏機踏車50輛等經費34,000千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度購建快速小型艦艇、自動扶正救難
  │  │  │  │                  │              │              │              │艇及近岸巡防艇等預算業已編竣,所列1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │024,100千元如數減列。               
  │  │  │  │3863109800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,500│         1,500│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0063200000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │海岸巡防總局及所屬│     6,847,950│     7,164,251│      -316,301│                                      
  │  │  │  │3863200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │民政支出          │     6,847,950│     7,164,251│      -316,301│                                      
  │  │  │  │3863200100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       466,457│       467,146│          -689│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費432,470千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費等3,863千元,增列員工參加 
  │  │  │  │                  │              │              │              │全民健保保險費補助1,501千元,計淨減2
  │  │  │  │                  │              │              │              │,362千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費33,987千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列軍職人員團體意外險保險費等1,67
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。                             
  │  │  │  │3863200200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │海岸巡防業務      │     5,901,677│     6,449,771│      -548,094│                                      
  │  │  │  │3863200201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │海岸巡防規劃及管理│       283,093│       373,531│       -90,438│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.海岸巡防勤務經費21,877千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列甲乙級船員訓練等經費10,020千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.港口安全檢查經費5,149千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列安檢防護訓練通訊費等161千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.海岸緝私情報蒐集整備經費12,405千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列望遠鏡及夜視鏡等情蒐裝備
  │  │  │  │                  │              │              │              │維護經費11,452千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.勤務裝備補給保養經費198,125千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列發電機、滅火器等設施養護經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費83,430千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.通訊資訊系統整合經費21,908千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列通訊資訊訓練教材等經費3,452 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.人員訓練經費9,863千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │海湖救生救難游泳池維護等經費1,254千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.海岸巡防督察及研究考核等經費13,766千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列訂購專業書籍及刊物等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費3,217千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3863200202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │北部地區海岸巡防  │     1,540,129│     1,643,204│      -103,075│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,170,120千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列加班值班費等9,758千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費74,818千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公器具養護等一般事務費6,714 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.北部岸際巡防作業及管理經費165,142千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列艇筏油料等經費34,829
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理廳舍整建經費61,287千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列9,362千元,包括:               
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)竹圍大隊部廳舍整建工程,總經費57,
  │  │  │  │                  │              │              │              │232千元,分二年辦理,除91年度已編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列51,925千元外,本年度續編第二年經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費5,307千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)楊寮大隊部廳舍整建工程,總經費76,
  │  │  │  │                  │              │              │              │085千元,分二年辦理,本年度編列第 
  │  │  │  │                  │              │              │              │一年經費55,980千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增購置現場勘查車6輛及海巡警備任務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │用車19輛等經費16,091千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增購置港區監視系統、發電機、飲水機
  │  │  │  │                  │              │              │              │、熱水器及救生衣等勤務裝備經費52,671
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度購置港區監視系統、海巡警備任務
  │  │  │  │                  │              │              │              │用車、偵防車、發電機、飲水機、冷氣機
  │  │  │  │                  │              │              │              │及救生衣等預算業已編竣,所列129,898 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                      
  │  │  │  │3863200203        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │中部地區海岸巡防  │     1,252,642│     1,440,053│      -187,411│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,024,128千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列加班值班費等7,658千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費53,784千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公器具養護等一般事務費12,391
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中部巡防作業及管理經費116,786千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列艇筏維修等經費27,965千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增辦理雲林縣麥寮廳舍保安林地補償經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,585千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增購置現場勘查車6輛及海巡警備任務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │用車13輛等經費12,506千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增購置勤務指揮中心設施、港區監控系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統及資訊設備等經費41,853千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度五甲東土地徵收、鹿港大隊部廳舍
  │  │  │  │                  │              │              │              │整建、偵防車、海巡警備任務用車、發電
  │  │  │  │                  │              │              │              │機、飲水機、冷氣機及救生衣等預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列預算197,341千元如數減列。 
  │  │  │  │3863200204        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │南部地區海岸巡防  │     2,113,489│     2,267,845│      -154,356│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,530,433千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列加班值班費等49,100千元,增列員工參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加全民健保保險費補助等36,480千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減12,620千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費86,909千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公器具養護等一般事務費1,528 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.南部岸際巡防作業及管理經費274,559千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列艇筏油料等經費62,670
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理廳舍整建經費132,163千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列55,187千元,包括:            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)中樞大隊部廳舍整建工程,總經費106
  │  │  │  │                  │              │              │              │,394千元,分二年辦理,除91年度已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列76,976千元外,本年度續編第二年經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費29,418千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)龜山分隊哨廳舍整建工程15,394千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)講美大隊部廳舍整建工程,總經費65,
  │  │  │  │                  │              │              │              │191千元,分二年辦理,本年度編列第 
  │  │  │  │                  │              │              │              │一年經費57,445千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)澎湖查緝隊廳舍整建工程29,906千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增購置現場勘查車6輛及海巡警備任務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │用車17輛等經費14,896千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增購置發電機、抽水機及救生衣等裝備
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費74,529千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度興海路、社皆坑雷哨廳舍整建、偵
  │  │  │  │                  │              │              │              │防車、海巡警備任務用車、港區監視系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │、發電機及飲水機等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算222,150千元如數減列。           
  │  │  │  │3863200205        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │東部地區海岸巡防  │       712,324│       725,138│       -12,814│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持485,242千元,較上年度減列加 
  │  │  │  │                  │              │              │              │班值班費等3,102千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持30,378千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦公器具養護等一般事務費688千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.東部岸際巡防作業及管理60,459千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列艇筏油料等13,514千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理廳舍整建經費106,822千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列52,241千元,包括:            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)伽路蘭大隊部廳舍整建工程,總經費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │45,379千元,分二年辦理,除91年度已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列54,581千元外,本年度續編第二年
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費90,798千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)新增磯碕安檢站辦公廳舍整建工程經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費16,024千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增購置現場勘查車2輛及海巡警備任務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │用車9輛共計6,958千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增購置勤務指揮中心設施、港區監控系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統及資訊設備等22,465千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度南三棧、興昌雷哨廳舍整建、偵防
  │  │  │  │                  │              │              │              │車、海巡警備任務用車、港區監視系統、
  │  │  │  │                  │              │              │              │發電機、飲水機、冷氣機及救生衣等勤務
  │  │  │  │                  │              │              │              │裝備經費業已編竣,所列預算77,174千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                          
  │  │  │  │3863209000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │       474,348│       241,866│       232,482│                                      
  │  │  │  │3863209002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        45,000│        58,311│       -13,311│本年度預算數之內容與上年度比較如下:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.桃園縣海湖水上救生訓練基地整建工程,
  │  │  │  │                  │              │              │              │總經費102,975千元,分三年辦理,除90 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及91年度共已編列57,975千元外,本年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │續編第三年經費45,000千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度人員研習中心隔音設備及空調系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列預算3,311千元如數 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                              
  │  │  │  │3863209011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         8,762│         4,029│         4,733│本年度預算數之內容與上年度比較如下:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置衛星電話及衛星定位系統等通訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備5,462千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增建置無線區域網路查詢設備3,300千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度購置海巡警備任務用車等預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列預算4,029千元如數減列。   
  │  │  │  │3863209019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │       420,586│       179,526│       241,060│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置多媒體教學與通信資訊器材及印表機
  │  │  │  │                  │              │              │              │等設備經費5,847千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置夜視攝影機、攜式熱像機、高倍率夜
  │  │  │  │                  │              │              │              │視鏡及手持式照明燈等情蒐裝備等經費18
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,208千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.購置安全檢查裝備等經費159,334千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.購置辦公設備、教育器材及緊急救援裝備
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費46,137千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.購置防護及水下查緝裝備等經費29,060千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度購置消防安全設備、警政查詢系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │、望遠鏡、攜式熱像機、頭戴式夜視鏡及
  │  │  │  │                  │              │              │              │手持式照明燈等預算業已編竣,所列預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │179,526千元如數減列。               
  │  │  │  │3863209800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         5,468│         5,468│             -│仍照上年度預算數編列。                
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