中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十二年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0063000000 │ │ │ │ 25│ │ │ │海岸巡防署主管 │ 13,099,960│ 13,242,669│ -142,709│ │ │ │ │0063010000 │ │ │ │ │1 │ │ │海岸巡防署 │ 1,129,332│ 1,159,899│ -30,567│ │ │ │ │3863010000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,129,332│ 1,159,899│ -30,567│ │ │ │ │3863010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 444,707│ 401,997│ 42,710│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費412,984千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費1,527千元,增列員工參加全 │ │ │ │ │ │ │ │民健保保險費補助6,801千元及進用職員3 │ │ │ │ │ │ │ │5人人事費等42,863千元,計淨增48,137 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費31,723千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國內旅費等5,427千元。 │ │ │ │3863010200 │ │ │ │ │ │2 │ │海岸及海域巡防業務│ 387,225│ 310,945│ 76,280│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理計畫及研究考核經費8,030千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列委託研究計畫等經費1,210千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理海岸檢查管制、海岸巡防勤務及人員 │ │ │ │ │ │ │ │訓練經費174,396千元,較上年度增列巡 │ │ │ │ │ │ │ │防直昇機租金等54,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理走私及非法入出國情報蒐集經費44,4 │ │ │ │ │ │ │ │03千元,較上年度減列情報蒐整工作等經 │ │ │ │ │ │ │ │費728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理裝備補給、保養修護及營產管理經費 │ │ │ │ │ │ │ │57,636千元,較上年度減列辦理裝備補給 │ │ │ │ │ │ │ │保修等經費12,148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理光電通訊與資訊系統建置之維護及整 │ │ │ │ │ │ │ │合經費101,614千元,較上年度增列通訊 │ │ │ │ │ │ │ │線路租金及資訊設備維護等經費36,097千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.辦理勤務統合指揮及管制經費1,146千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列國內旅費等148千元。 │ │ │ │3863019000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 292,400│ 441,957│ -149,557│ │ │ │ │3863019011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 229,400│ 439,657│ -210,257│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.建置岸際雷達、雷情顯示系統及遠端遙控 │ │ │ │ │ │ │ │台,總經費591,900千元,分三年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │除90及91年度已編列421,500千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度續編第三年經費170,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置金馬地區數位中繼式無線電通信系統 │ │ │ │ │ │ │ │,總經費80,000千元,分二年辦理,除91 │ │ │ │ │ │ │ │年度已編列30,000千元外,本年度續編第 │ │ │ │ │ │ │ │二年經費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增數位中繼無線電通信系統規劃設計費 │ │ │ │ │ │ │ │9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置通信作業車輛預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列21,157千元如數減列。 │ │ │ │3863019019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 63,000│ 2,300│ 60,700│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增海巡資訊系統擴充經費63,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度建置消防及監視系統預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列2,300千元如數減列。 │ │ │ │3863019800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 5,000│ 5,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0063100000 │ │ │ │ │2 │ │ │海洋巡防總局 │ 5,122,678│ 4,918,519│ 204,159│ │ │ │ │3863100000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 5,122,678│ 4,918,519│ 204,159│ │ │ │ │3863100100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 2,818,216│ 2,725,528│ 92,688│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費2,681,534千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列加班值班費77,633千元,增列員工參加 │ │ │ │ │ │ │ │全民健保保險補助費27,000千元及增加職 │ │ │ │ │ │ │ │員155人人事費等163,940千元,計淨增11 │ │ │ │ │ │ │ │3,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費136,682千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列改善各海巡隊設施等經費20,619 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3863100200 │ │ │ │ │ │2 │ │海洋巡防業務 │ 1,118,708│ 1,096,595│ 22,113│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.後勤業務經費431,890千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列艦艇油料及應勤設備等經費30,527千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.端正風紀及勤務督導經費2,421千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列勤務督導經費508千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.維護海域秩序及資源保護經費27,494千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列海洋環境污染防治設備等 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.艦艇建造及維修經費544,640千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列艦艇養護費等48,587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.海事專業訓練等經費52,135千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦理警專正期班等訓練經費13,881 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.海域偵防查緝經費54,756千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列刑案蒐證器材等經費21,616千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.海上巡防經費5,372千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │漁事服務及國際情報交流觀摩等經費3,34 │ │ │ │ │ │ │ │9千元。 │ │ │ │3863109000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 1,184,254│ 1,094,896│ 89,358│ │ │ │ │3863109001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 145,233│ -│ 145,233│第五海巡隊辦公廳舍用地及碼頭土地有償撥 │ │ │ │ │ │ │ │用經費如列數。 │ │ │ │3863109002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 18,422│ 70,796│ -52,374│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.各海巡隊辦公廳舍整建工程,總經費1,24 │ │ │ │ │ │ │ │5,326千元,分五年辦理,本年度編列第 │ │ │ │ │ │ │ │一年經費14,192千元,辦理第五及第九海 │ │ │ │ │ │ │ │巡隊辦公廳舍之規劃設計。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第四海巡隊辦公廳舍撥用經費4,230千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度直屬船隊、第十一海巡隊辦公廳舍 │ │ │ │ │ │ │ │及南區機動海巡隊教育訓練中心工程預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列70,796千元如數減列。 │ │ │ │3863109011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 1,020,599│ 1,024,100│ -3,501│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購建巡防艦艇48艘,總經費2,580,320千 │ │ │ │ │ │ │ │元,分四年辦理,本年度編列第一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │966,599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購建除污船1艘,總經費266,400千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │四年辦理,本年度編列第一年經費20,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置偵防車29輛、海巡警備任務用車5輛 │ │ │ │ │ │ │ │及巡邏機踏車50輛等經費34,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購建快速小型艦艇、自動扶正救難 │ │ │ │ │ │ │ │艇及近岸巡防艇等預算業已編竣,所列1, │ │ │ │ │ │ │ │024,100千元如數減列。 │ │ │ │3863109800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0063200000 │ │ │ │ │3 │ │ │海岸巡防總局及所屬│ 6,847,950│ 7,164,251│ -316,301│ │ │ │ │3863200000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 6,847,950│ 7,164,251│ -316,301│ │ │ │ │3863200100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 466,457│ 467,146│ -689│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費432,470千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費等3,863千元,增列員工參加 │ │ │ │ │ │ │ │全民健保保險費補助1,501千元,計淨減2 │ │ │ │ │ │ │ │,362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費33,987千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列軍職人員團體意外險保險費等1,67 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │3863200200 │ │ │ │ │ │2 │ │海岸巡防業務 │ 5,901,677│ 6,449,771│ -548,094│ │ │ │ │3863200201 │ │ │ │ │ │ │1 │海岸巡防規劃及管理│ 283,093│ 373,531│ -90,438│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.海岸巡防勤務經費21,877千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列甲乙級船員訓練等經費10,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.港口安全檢查經費5,149千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列安檢防護訓練通訊費等161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.海岸緝私情報蒐集整備經費12,405千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列望遠鏡及夜視鏡等情蒐裝備 │ │ │ │ │ │ │ │維護經費11,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.勤務裝備補給保養經費198,125千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列發電機、滅火器等設施養護經 │ │ │ │ │ │ │ │費83,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.通訊資訊系統整合經費21,908千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列通訊資訊訓練教材等經費3,452 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.人員訓練經費9,863千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │海湖救生救難游泳池維護等經費1,254千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.海岸巡防督察及研究考核等經費13,766千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列訂購專業書籍及刊物等 │ │ │ │ │ │ │ │經費3,217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3863200202 │ │ │ │ │ │ │2 │北部地區海岸巡防 │ 1,540,129│ 1,643,204│ -103,075│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,170,120千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列加班值班費等9,758千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費74,818千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公器具養護等一般事務費6,714 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.北部岸際巡防作業及管理經費165,142千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列艇筏油料等經費34,829 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理廳舍整建經費61,287千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列9,362千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)竹圍大隊部廳舍整建工程,總經費57, │ │ │ │ │ │ │ │232千元,分二年辦理,除91年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │列51,925千元外,本年度續編第二年經 │ │ │ │ │ │ │ │費5,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)楊寮大隊部廳舍整建工程,總經費76, │ │ │ │ │ │ │ │085千元,分二年辦理,本年度編列第 │ │ │ │ │ │ │ │一年經費55,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增購置現場勘查車6輛及海巡警備任務 │ │ │ │ │ │ │ │用車19輛等經費16,091千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增購置港區監視系統、發電機、飲水機 │ │ │ │ │ │ │ │、熱水器及救生衣等勤務裝備經費52,671 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度購置港區監視系統、海巡警備任務 │ │ │ │ │ │ │ │用車、偵防車、發電機、飲水機、冷氣機 │ │ │ │ │ │ │ │及救生衣等預算業已編竣,所列129,898 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │3863200203 │ │ │ │ │ │ │3 │中部地區海岸巡防 │ 1,252,642│ 1,440,053│ -187,411│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,024,128千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列加班值班費等7,658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費53,784千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公器具養護等一般事務費12,391 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中部巡防作業及管理經費116,786千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列艇筏維修等經費27,965千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增辦理雲林縣麥寮廳舍保安林地補償經 │ │ │ │ │ │ │ │費3,585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增購置現場勘查車6輛及海巡警備任務 │ │ │ │ │ │ │ │用車13輛等經費12,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增購置勤務指揮中心設施、港區監控系 │ │ │ │ │ │ │ │統及資訊設備等經費41,853千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度五甲東土地徵收、鹿港大隊部廳舍 │ │ │ │ │ │ │ │整建、偵防車、海巡警備任務用車、發電 │ │ │ │ │ │ │ │機、飲水機、冷氣機及救生衣等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列預算197,341千元如數減列。 │ │ │ │3863200204 │ │ │ │ │ │ │4 │南部地區海岸巡防 │ 2,113,489│ 2,267,845│ -154,356│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,530,433千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列加班值班費等49,100千元,增列員工參 │ │ │ │ │ │ │ │加全民健保保險費補助等36,480千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減12,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費86,909千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公器具養護等一般事務費1,528 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.南部岸際巡防作業及管理經費274,559千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列艇筏油料等經費62,670 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理廳舍整建經費132,163千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列55,187千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)中樞大隊部廳舍整建工程,總經費106 │ │ │ │ │ │ │ │,394千元,分二年辦理,除91年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │列76,976千元外,本年度續編第二年經 │ │ │ │ │ │ │ │費29,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)龜山分隊哨廳舍整建工程15,394千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)講美大隊部廳舍整建工程,總經費65, │ │ │ │ │ │ │ │191千元,分二年辦理,本年度編列第 │ │ │ │ │ │ │ │一年經費57,445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)澎湖查緝隊廳舍整建工程29,906千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增購置現場勘查車6輛及海巡警備任務 │ │ │ │ │ │ │ │用車17輛等經費14,896千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增購置發電機、抽水機及救生衣等裝備 │ │ │ │ │ │ │ │經費74,529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度興海路、社皆坑雷哨廳舍整建、偵 │ │ │ │ │ │ │ │防車、海巡警備任務用車、港區監視系統 │ │ │ │ │ │ │ │、發電機及飲水機等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │預算222,150千元如數減列。 │ │ │ │3863200205 │ │ │ │ │ │ │5 │東部地區海岸巡防 │ 712,324│ 725,138│ -12,814│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持485,242千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費等3,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持30,378千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦公器具養護等一般事務費688千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.東部岸際巡防作業及管理60,459千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列艇筏油料等13,514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理廳舍整建經費106,822千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列52,241千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)伽路蘭大隊部廳舍整建工程,總經費1 │ │ │ │ │ │ │ │45,379千元,分二年辦理,除91年度已 │ │ │ │ │ │ │ │編列54,581千元外,本年度續編第二年 │ │ │ │ │ │ │ │經費90,798千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)新增磯碕安檢站辦公廳舍整建工程經 │ │ │ │ │ │ │ │費16,024千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增購置現場勘查車2輛及海巡警備任務 │ │ │ │ │ │ │ │用車9輛共計6,958千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增購置勤務指揮中心設施、港區監控系 │ │ │ │ │ │ │ │統及資訊設備等22,465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度南三棧、興昌雷哨廳舍整建、偵防 │ │ │ │ │ │ │ │車、海巡警備任務用車、港區監視系統、 │ │ │ │ │ │ │ │發電機、飲水機、冷氣機及救生衣等勤務 │ │ │ │ │ │ │ │裝備經費業已編竣,所列預算77,174千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │3863209000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 474,348│ 241,866│ 232,482│ │ │ │ │3863209002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 45,000│ 58,311│ -13,311│本年度預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.桃園縣海湖水上救生訓練基地整建工程, │ │ │ │ │ │ │ │總經費102,975千元,分三年辦理,除90 │ │ │ │ │ │ │ │及91年度共已編列57,975千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │續編第三年經費45,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度人員研習中心隔音設備及空調系統 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列預算3,311千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │3863209011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 8,762│ 4,029│ 4,733│本年度預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置衛星電話及衛星定位系統等通訊 │ │ │ │ │ │ │ │設備5,462千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增建置無線區域網路查詢設備3,300千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置海巡警備任務用車等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列預算4,029千元如數減列。 │ │ │ │3863209019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 420,586│ 179,526│ 241,060│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置多媒體教學與通信資訊器材及印表機 │ │ │ │ │ │ │ │等設備經費5,847千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置夜視攝影機、攜式熱像機、高倍率夜 │ │ │ │ │ │ │ │視鏡及手持式照明燈等情蒐裝備等經費18 │ │ │ │ │ │ │ │0,208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置安全檢查裝備等經費159,334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.購置辦公設備、教育器材及緊急救援裝備 │ │ │ │ │ │ │ │等經費46,137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.購置防護及水下查緝裝備等經費29,060千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度購置消防安全設備、警政查詢系統 │ │ │ │ │ │ │ │、望遠鏡、攜式熱像機、頭戴式夜視鏡及 │ │ │ │ │ │ │ │手持式照明燈等預算業已編竣,所列預算 │ │ │ │ │ │ │ │179,526千元如數減列。 │ │ │ │3863209800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 5,468│ 5,468│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |