中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十二年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0071000000        │              │              │              │                                      
26│  │  │  │省市地方政府      │   123,383,065│   106,666,556│    16,716,509│                                      
  │  │  │  │0071150000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │臺灣省政府        │       843,498│       885,195│       -41,697│1.本科目配合原臺灣省文獻委員會改隸為國
  │  │  │  │                  │              │              │              │史館臺灣文獻館,原科目名稱「臺灣省政
  │  │  │  │                  │              │              │              │府及所屬」改為「臺灣省政府」。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本科目上年度預算數1,028,781千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,移出「典藏日據與光復初期
  │  │  │  │                  │              │              │              │史料數位化計畫」及「文獻行政」科目14
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,586千元,列入國史館相同科目項下, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨計如表列上年度預算數。            
  │  │  │  │3371150000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       843,498│       885,195│       -41,697│                                      
  │  │  │  │3371150100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       610,544│       641,042│       -30,498│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費522,796千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員額精簡之人事費34,141千元,減列加班
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班費4,420千元,增列員工參加全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助10,000千元,計淨減28,561
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費36,961千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列教育訓練費及慰問金等518千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.行政管理50,787千元,較上年度減列水電
  │  │  │  │                  │              │              │              │費、通訊費及一般事務費等2,455千元。 
  │  │  │  │3371150200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │施政業務          │        65,385│        62,151│         3,234│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.民政業務10,089千元,較上年度增列辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │各項慶典活動等費用7,126千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文教業務5,303千元,較上年度減列委辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及國內旅費等1,467千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.經建業務3,158千元,較上年度增列辦理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │農漁業、交通等觀摩宣導與研習活動經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,519千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.財務業務1,146千元,較上年度增列租金 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、按日按件計資酬金及一般事務費等464 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.社會及衛生業務19,138千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列租金、一般事務費、對國內團體及個人
  │  │  │  │                  │              │              │              │之捐助等經費1,853千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.省政宣導業務19,972千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │一般事務費及國內旅費等經費2,415千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.法規業務4,825千元,較上年度增列一般 
  │  │  │  │                  │              │              │              │事務費等275千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.訴願業務1,754千元,較上年度減列文具 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及國內旅費等415千元。             
  │  │  │  │3371150300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │公共事務與車輛管理│        38,913│        46,827│        -7,914│本年度預算數38,913千元,係辦理中興新村
  │  │  │  │                  │              │              │              │環境清潔維護及車輛管理經費,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列設施養護費、委辦費、保險費及國內旅費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費7,914千元。                     
  │  │  │  │3371150400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │交通行政與管理    │        73,218│        73,295│           -77│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.車輛事故鑑定業務70,296千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列員工參加全民健保保險費補助及資訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等2,460千元,減列通訊費、國內旅 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等經費2,298千元,計淨增162千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.車輛事故覆議業務2,922千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列通訊費、國內旅費等經費239千元。 
  │  │  │  │3371150500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │加強地方自治與文化│        41,785│        51,504│        -9,719│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │推展              │              │              │              │1.辦理全省國民中小學教育人員培訓及表揚
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動經費25,214千元,較上年度減列按日
  │  │  │  │                  │              │              │              │按件計資酬金、一般事務費及國內旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,544千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強推動文化活動16,571千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委辦費、運費及獎勵金等2,175千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3371159000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │一般建築及設備    │        11,653│         8,376│         3,277│                                      
  │  │  │  │3371159002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         1,500│             -│         1,500│本計畫係辦理中興新村九二一震災拆除宿舍
  │  │  │  │                  │              │              │              │基地整修、光華兒童樂園及光輝公園遊樂設
  │  │  │  │                  │              │              │              │施整修更新等經費1,500千元。           
  │  │  │  │3371159019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │        10,153│         8,376│         1,777│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換網路伺服器、雷射印表機、個人電腦
  │  │  │  │                  │              │              │              │及購置冷氣機等設備經費10,153千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換資訊設備及購置圖書等預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列8,376千元如數減列。     
  │  │  │  │3371159800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │         2,000│         2,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0071160000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │台灣省諮議會      │       160,190│       165,120│        -4,930│                                      
  │  │  │  │3371160000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       160,190│       165,120│        -4,930│                                      
  │  │  │  │3371160100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        93,148│        93,343│          -195│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費60,078千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費4,497千元,減列加班值 
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費365千元,增列工友退職金1,200千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減3,662千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費23,758千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等3,247千元,增列雜 
  │  │  │  │                  │              │              │              │項設備費1,200千元及退休職員年終慰問 
  │  │  │  │                  │              │              │              │金102千元,計淨減1,945千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.進修訓練費400千元,與上年度同。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.公共聯繫2,700千元,較上年度減列一般 
  │  │  │  │                  │              │              │              │事務費300千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.園區藝文活動中心450千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列一般事務費50千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增辦理歷年檔案整理、建檔及資料影音
  │  │  │  │                  │              │              │              │轉換等資訊化工作經費5,762千元。     
  │  │  │  │3371160200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │議員諮詢業務      │        20,011│        23,366│        -3,355│                                      
  │  │  │  │3371160201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │諮議員費用        │        18,487│        21,746│        -3,259│本年度預算數18,487千元,係諮議員人事費
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列人事費3,259千元。       
  │  │  │  │3371160202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │議會交流事務      │           384│           480│           -96│本年度預算數384千元,係出席全美州議會 
  │  │  │  │                  │              │              │              │聯合會及拜訪活動等所需國外旅費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列96千元。                        
  │  │  │  │3371160203        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │諮議員會館        │         1,140│         1,140│             -│本年度預算數1,140千元,係諮議員會館所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │需業務費,與上年度同。                
  │  │  │  │3371160300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │議事業務          │        29,234│        29,536│          -302│                                      
  │  │  │  │3371160301        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │召開大會          │        27,085│        27,379│          -294│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費22,358千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費及加班值班費1,443千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.召開定期及臨時大會2,717千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費861千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增辦理議事史料影像化及數位化所需規
  │  │  │  │                  │              │              │              │劃製作費等2,010千元。               
  │  │  │  │3371160302        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │法制業務          │           170│           170│             -│本年度預算數170千元,係法制業務及法規 
  │  │  │  │                  │              │              │              │蒐集整理所需業務費,與上年度同。      
  │  │  │  │3371160303        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │史料管理          │         1,979│         1,987│            -8│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費999千元,與上年度同。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.史料文物蒐集整理980千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列國內旅費8千元。                   
  │  │  │  │3371160400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │研究業務          │        15,929│        16,460│          -531│                                      
  │  │  │  │3371160401        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │研究發展及諮詢    │        14,470│        14,991│          -521│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費11,812千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費及加班值班費1,177千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.研究發展及諮詢業務2,658千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列按日按件計資酬金656千元。     
  │  │  │  │3371160402        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │資訊管理          │         1,459│         1,469│           -10│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費34千元,較上年度減列加班值
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費4千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.電子處理資料作業1,425千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國內旅費6千元。                 
  │  │  │  │3371169000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │           868│           815│            53│                                      
  │  │  │  │3371169019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │           868│           815│            53│本年度預算數868千元,係為購置傳真機、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │影印機、裱褙設備及鐵櫃等辦公設備所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費。                                  
  │  │  │  │3371169800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │         1,000│         1,600│          -600│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0071180000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │補助台灣省各縣市政│   119,547,284│   102,782,463│    16,764,821│                                      
  │  │  │  │府                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5171180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │    51,531,536│    42,565,264│     8,966,272│                                      
  │  │  │  │5171185100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │台灣省各縣市教育補│    51,531,536│    42,565,264│     8,966,272│本年度預算數51,531,536千元,係補助台灣
  │  │  │  │助                │              │              │              │省各縣市教育人員人事費、學生營養午餐、
  │  │  │  │                  │              │              │              │國中雜費減免及改善教育設施等經費,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列8,966,272千元。               
  │  │  │  │6071180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │交通支出          │     9,850,000│     5,850,000│     4,000,000│                                      
  │  │  │  │6071186000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │台灣省各縣市交通補│     9,850,000│     5,850,000│     4,000,000│本年度預算數9,850,000千元,係補助台灣 
  │  │  │  │助                │              │              │              │省各縣市辦理交通建設與道路養護及道安計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫等經費,較上年度增列4,000,000千元。 
  │  │  │  │6171180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │    15,750,000│    13,650,000│     2,100,000│                                      
  │  │  │  │6171186100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │台灣省各縣市其他經│    15,750,000│    13,650,000│     2,100,000│本年度預算數15,750,000千元,係補助台灣
  │  │  │  │濟服務補助        │              │              │              │省各縣市辦理各項基本設施等經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列2,100,000千元。                 
  │  │  │  │6671180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會保險支出      │     1,770,799│     1,210,272│       560,527│                                      
  │  │  │  │6671186600        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │台灣省各縣市社會保│     1,770,799│     1,210,272│       560,527│本年度預算數1,770,799千元,係補助台灣 
  │  │  │  │險補助            │              │              │              │省各縣市依法應負擔之全民健康保險及農民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健康保險保費補助,較上年度增列560,527 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                                
  │  │  │  │6771180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會救助支出      │     5,106,063│     4,546,701│       559,362│                                      
  │  │  │  │6771186700        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │台灣省各縣市社會救│     5,106,063│     4,546,701│       559,362│本年度預算數5,106,063千元,係補助台灣 
  │  │  │  │助補助            │              │              │              │省各縣市中低收入戶老人生活津貼、低收入
  │  │  │  │                  │              │              │              │戶生活補助等經費,較上年度增列559,362 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                                
  │  │  │  │6871180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │福利服務支出      │     9,634,018│     8,839,200│       794,818│                                      
  │  │  │  │6871186800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │台灣省各縣市福利服│     9,634,018│     8,839,200│       794,818│本年度預算數9,634,018千元,係補助台灣 
  │  │  │  │務補助            │              │              │              │省各縣市推展身心障礙者、兒童、少年、老
  │  │  │  │                  │              │              │              │人及婦女等福利服務經費,較上年度增列79
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,818千元。                           
  │  │  │  │8471180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │專案補助支出      │    25,904,868│    26,121,026│      -216,158│                                      
  │  │  │  │8471188400        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │台灣省各縣市專案補│    25,904,868│    26,121,026│      -216,158│本年度預算數25,904,868千元,係補助台灣
  │  │  │  │助                │              │              │              │省各縣市公務、警察、消防人員人事費及基
  │  │  │  │                  │              │              │              │本辦公費等一般性支出經費,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │216,158千元。                         
  │  │  │  │0071550000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │福建省政府        │     1,922,093│     1,923,778│        -1,685│                                      
  │  │  │  │3371550000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │        87,864│        89,549│        -1,685│                                      
  │  │  │  │3371550100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        71,718│        73,231│        -1,513│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費60,162千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額精簡之人事費及加班值班費701千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,556千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列業務費等812千元。             
  │  │  │  │3371550200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │省政服務          │         7,371│         7,468│           -97│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人才培育與表揚經費594千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.接待閩籍僑胞、福建同鄉聯誼與接待鄉親
  │  │  │  │                  │              │              │              │、社會士紳及社團服務經費636千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.督導金馬地區實施地方自治經費6,141千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列業務費97千元。      
  │  │  │  │3371559000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         7,575│         7,500│            75│                                      
  │  │  │  │3371559002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         7,375│         7,300│            75│本年度預算數之內容與上年度比較如下:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增檔案室及本府管線整理工程經費7,37
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度視聽室及會議室整建工程預算業己
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列7,300千元如數減列。       
  │  │  │  │3371559019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           200│           200│             -│本年度預算數200千元,係購置冷氣機及辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │公桌等辦公設備。                      
  │  │  │  │3371559800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,200│         1,350│          -150│本年度預算數1,200千元,較上年度減列如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
  │  │  │  │8471550000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │專案補助支出      │     1,834,229│     1,834,229│             -│                                      
  │  │  │  │8471558400        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │金馬地區專案補助  │     1,834,229│     1,834,229│             -│本年度預算數1,834,229千元,係補助金門 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及連江縣政府經常性支出、基本設施及警政
  │  │  │  │                  │              │              │              │支出等經費,與上年度同。              
  │  │  │  │0071700000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │補助高雄市政府    │       910,000│       910,000│             -│                                      
  │  │  │  │5171700000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │       910,000│       910,000│             -│                                      
  │  │  │  │5171705100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │高雄市教育補助    │       910,000│       910,000│             -│本年度編列國民教育經費補助910,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                        
─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────