92Q4F08.HTM                                 中央政府總預算

                                         歲出機關別追加預算表

經資門併計                                中華民國九十二年度                          單位:新臺幣千元
───────────────────┬───────┬───────────────────────
  科                              目  │              │                                    
─┬─┬─┬─┬───────────┤  追加預算數  │  說                                      明
款│項│目│節│  名  稱  及  編  號  │              │                                    
─┼─┼─┼─┼───────────┼───────┼───────────────────────
  │  │  │  │0008000000            │              │                                              
 8│  │  │  │內政部主管            │    19,424,786│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │0008010000            │              │                                              
  │ 1│  │  │內政部                │     3,869,387│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │3808010000            │              │                                              
  │  │  │  │民政支出              │     1,881,389│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │3808011000            │              │                                              
  │  │ 2│  │民政業務              │       102,121│本科目原預算數227,387千元,本年度追加102,121千
  │  │  │  │                      │              │元,係辦理公墓墓籍清查暨環境維護計畫所需經費。
  │  │  │  │                      │              │(公共服務擴大就業)                            
  │  │  │  │3808011500            │              │                                              
  │  │ 3│  │戶政業務              │     1,470,591│本科目原預算數139,105千元,本年度追加1,470,591
  │  │  │  │                      │              │千元,包括:                                  
  │  │  │  │                      │              │1.辦理建置戶籍數位資料庫作業計畫所需全國各戶政
  │  │  │  │                      │              │事務所除戶戶籍簿冊資料整理、數位化及系統建置
  │  │  │  │                      │              │等經費585,474千元。(公共服務擴大就業)       
  │  │  │  │                      │              │2.辦理臺閩地區九十歲以上人口訪查計畫所需委託民
  │  │  │  │                      │              │間到府訪查、資料整理及建檔等經費34,441千元。
  │  │  │  │                      │              │(公共服務擴大就業)                          
  │  │  │  │                      │              │3.辦理清查門牌作業所需經費30,672千元。(公共服 
  │  │  │  │                      │              │務擴大就業)                                 
  │  │  │  │                      │              │4.辦理戶政e網通計畫所需戶役政電子閘門系統建置 
  │  │  │  │                      │              │、提供戶役政電子化單一窗口及發展戶役政資料倉
  │  │  │  │                      │              │儲系統等經費820,004千元。(擴大公共建設)     
  │  │  │  │3808012500            │              │                                              
  │  │ 4│  │地政業務              │       284,264│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │3808012502            │              │                                              
  │  │  │ 2│地籍及不動產服務業管理│       276,420│本科目原預算數237,078千元,本年度追加276,420千
  │  │  │  │                      │              │元,係辦理台灣不動產資料庫建置計畫所需訪查確認
  │  │  │  │                      │              │商、辦、工等不動產之實際供應與使用現況、複查住
  │  │  │  │                      │              │宅部門空屋部分之變更及建立不動產基本資料庫等經
  │  │  │  │                      │              │費。(公共服務擴大就業)                        
  │  │  │  │3808012503            │              │                                              
  │  │  │ 3│平均地權及土地利用    │         7,844│本科目原預算數33,368千元,本年度追加7,844千元 
  │  │  │  │                      │              │,包括:                                      
  │  │  │  │                      │              │1.辦理放領公地使用現況清查及資料建置等所需經費
  │  │  │  │                      │              │3,840千元。(公共服務擴大就業)               
  │  │  │  │                      │              │2.辦理高鐵車站及附近地區區段徵收、市地重劃工程
  │  │  │  │                      │              │資料建置及工區管理維護作業等所需經費4,004千 
  │  │  │  │                      │              │元。(公共服務擴大就業)                      
  │  │  │  │3808013000            │              │                                              
  │  │ 6│  │內政資訊業務          │        24,413│本科目原預算數241,122千元,本年度追加24,413千 
  │  │  │  │                      │              │元,係辦理自然人憑證發證計畫所需憑證初審、發卡
  │  │  │  │                      │              │、宣導及解說等經費。(公共服務擴大就業)        
  │  │  │  │5308010000            │              │                                              
  │  │  │  │文化支出              │       340,322│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │5308011100            │              │                                              
  │  │ 9│  │宗教及史蹟業務        │       340,322│本科目原預算數269,282千元,本年度追加340,322千
  │  │  │  │                      │              │元,包括:                                    
  │  │  │  │                      │              │1.辦理古蹟管理維護事項計畫所需古蹟日常管理、維
  │  │  │  │                      │              │護、清潔、安全、導覽及推廣等經費40,322千元。
  │  │  │  │                      │              │(公共服務擴大就業)                          
  │  │  │  │                      │              │2.辦理台閩地區古蹟維護計畫第三期工程所需古蹟修
  │  │  │  │                      │              │復、調查研究、規劃及軟體設施工程等經費300,00
  │  │  │  │                      │              │0千元。(擴大公共建設)                       
  │  │  │  │6808010000            │              │                                              
  │  │  │  │福利服務支出          │     1,647,676│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │6808013600            │              │                                              
  │  │13│  │社會福利服務業務      │     1,647,676│本科目原預算數22,458,471千元,本年度追加1,647,
  │  │  │  │                      │              │676千元,包括:                               
  │  │  │  │                      │              │1.加強家庭暴力被害人關懷慰問服務,辦理被害人資
  │  │  │  │                      │              │料登錄、電話關懷及訪視服務等所需經費16,082千
  │  │  │  │                      │              │元。(公共服務擴大就業)                      
  │  │  │  │                      │              │2.辦理公立福利機構、各類社會福利服務中心照顧服
  │  │  │  │                      │              │務及外展工作與健全社區福利服務網等所需經費1,
  │  │  │  │                      │              │631,594千元。(公共服務擴大就業)             
  │  │  │  │0008110000            │              │                                              
  │ 2│  │  │營建署及所屬          │    13,320,766│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │5908110000            │              │                                              
  │  │  │  │工業支出              │     4,316,288│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │5908111000            │              │                                              
  │  │ 4│  │營建業務              │     4,316,288│本科目原預算數7,837,567千元,本年度追加4,316,2
  │  │  │  │                      │              │88千元,包括:                                
  │  │  │  │                      │              │1.辦理建築物耐震能力評估、補強及公共安全檢查工
  │  │  │  │                      │              │作等所需經費66,310千元。(公共服務擴大就業)  
  │  │  │  │                      │              │2.辦理協助全國公寓大廈管理維護工作及輔導成立管
  │  │  │  │                      │              │理組織等所需經費152,568千元。(公共服務擴大就
  │  │  │  │                      │              │業)                                         
  │  │  │  │                      │              │3.辦理全國都市計畫書圖資料建置,提供影像數值化
  │  │  │  │                      │              │之都市計畫文件等所需經費13,061千元。(公共服 
  │  │  │  │                      │              │務擴大就業)                                 
  │  │  │  │                      │              │4.辦理待售國宅社區環境清潔維護、保全及銷售等所
  │  │  │  │                      │              │需經費107,023千元。(公共服務擴大就業)       
  │  │  │  │                      │              │5.辦理營造業登記與管理、營造業廢棄物資料建置管
  │  │  │  │                      │              │理及工程重機械編管等所需經費51,557千元。(公 
  │  │  │  │                      │              │共服務擴大就業)                             
  │  │  │  │                      │              │6.辦理普查三重市、蘆洲市之電力、電信、自來水及
  │  │  │  │                      │              │有線電視等管線資料庫之建置所需經費6,675千元 
  │  │  │  │                      │              │。(公共服務擴大就業)                        
  │  │  │  │                      │              │7.成立全國城鄉風貌與街景改善服務隊,協助規劃環
  │  │  │  │                      │              │境景觀改善工作等所需經費620,440千元。(公共服
  │  │  │  │                      │              │務擴大就業)                                 
  │  │  │  │                      │              │8.辦理全國各地閒置空地之環境清理、綠化等所需經
  │  │  │  │                      │              │費171,000千元。(公共服務擴大就業)           
  │  │  │  │                      │              │9.辦理城鎮地貌改造-創造臺灣城鄉風貌示範計畫所 
  │  │  │  │                      │              │需環境景觀改善規劃設計及工程施作等經費1,600,
  │  │  │  │                      │              │000千元。(擴大公共建設)                     
  │  │  │  │                      │              │10.辦理全國土方銀行規劃設置及施作工程等所需經 
  │  │  │  │                      │              │費45,000千元。(擴大公共建設)                
  │  │  │  │                      │              │11.辦理各鄉(鎮、市)屬城鎮地貌改造-創造臺灣城鄉
  │  │  │  │                      │              │風貌示範計畫所需環境景觀改善規劃設計及工程  
  │  │  │  │                      │              │施作等經費1,482,654千元。(擴大公共建設)     
  │  │  │  │6008110000            │              │                                              
  │  │  │  │交通支出              │     5,976,041│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │6008115000            │              │                                              
  │  │ 8│  │公共設施保留地交通建設│       343,403│新增公共設施保留地交通建設經費343,403千元,包 
  │  │  │  │                      │              │括:                                          
  │  │  │  │                      │              │1.辦理全國都市計畫內之公共設施保留地道路建設所
  │  │  │  │                      │              │需經費200,000千元。(擴大公共建設)           
  │  │  │  │                      │              │2.辦理各鄉(鎮、市)都市計畫內之公共設施保留地道
  │  │  │  │                      │              │路建設所需經費143,403千元。(擴大公共建設)   
  │  │  │  │6008115500            │              │                                              
  │  │ 9│  │道路建設及養護        │     5,632,638│本科目原預算數5,205,908千元,本年度追加5,632,6
  │  │  │  │                      │              │38千元,包括:                                
  │  │  │  │                      │              │1.辦理道路現況調查、修補作業及行道樹維護等工作
  │  │  │  │                      │              │所需經費109,710千元。(公共服務擴大就業)     
  │  │  │  │                      │              │2.辦理台灣省十八個生活圈道路系統建設計畫所需市
  │  │  │  │                      │              │區道路用地徵收、興建及拓寬工程等經費1,973,50
  │  │  │  │                      │              │0千元。(擴大公共建設)                       
  │  │  │  │                      │              │3.辦理台灣省、金門縣及連江縣等市區道路破損及危
  │  │  │  │                      │              │險路面之養護及維護等所需經費2,500,000千元。(
  │  │  │  │                      │              │擴大公共建設)                               
  │  │  │  │                      │              │4.辦理台中市中環道路重要路口增設立體交叉改善交
  │  │  │  │                      │              │通等可行性評估所需經費9,000千元。(擴大公共建
  │  │  │  │                      │              │設)                                         
  │  │  │  │                      │              │5.辦理各鄉(鎮、市)屬台灣省十八個生活圈道路系統
  │  │  │  │                      │              │建設計畫所需市區道路興建、拓寬及改善工程等經
  │  │  │  │                      │              │費74,091千元。(擴大公共建設)                
  │  │  │  │                      │              │6.辦理各鄉(鎮、市)市區道路破損及危險路面之養護
  │  │  │  │                      │              │與維護等所需經費966,337千元。(擴大公共建設) 
  │  │  │  │7208110000            │              │                                              
  │  │  │  │環境保護支出          │     3,028,437│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │7208114000            │              │                                              
  │  │10│  │下水道管理業務        │     3,028,437│本科目原預算數5,900,698千元,本年度追加3,028,4
  │  │  │  │                      │              │37千元,包括:                                
  │  │  │  │                      │              │1.辦理下水道管線資料調查及下水道數值資料整理、
  │  │  │  │                      │              │數位化與維護管理系統建置等所需經費322,785千 
  │  │  │  │                      │              │元。(公共服務擴大就業)                      
  │  │  │  │                      │              │2.辦理台灣省二十一縣市污水下水道系統建設計畫所
  │  │  │  │                      │              │需用地徵收、規劃設計及工程施作等經費377,500 
  │  │  │  │                      │              │千元。(擴大公共建設)                        
  │  │  │  │                      │              │3.辦理高雄市污水下水道建設計畫所需用地徵收、規
  │  │  │  │                      │              │劃設計及工程施作等經費155,000千元。(擴大公共
  │  │  │  │                      │              │建設)                                       
  │  │  │  │                      │              │4.辦理台灣省二十一縣市雨水下水道建設計畫所需規
  │  │  │  │                      │              │劃設計及工程施作等經費2,028,300千元。(擴大公
  │  │  │  │                      │              │共建設)                                     
  │  │  │  │                      │              │5.辦理各鄉(鎮、市)屬台灣省二十一縣市污水下水道
  │  │  │  │                      │              │系統建設計畫所需用地都市計畫變更及工程施作等
  │  │  │  │                      │              │經費 8,060千元。(擴大公共建設)              
  │  │  │  │                      │              │6.辦理各鄉(鎮、市)屬台灣省二十一縣市雨水下水道
  │  │  │  │                      │              │建設計畫所需工程施作等經費136,792千元。(擴大
  │  │  │  │                      │              │公共建設)                                   
  │  │  │  │0008210000            │              │                                              
  │ 3│  │  │警政署                │     1,248,289│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │3808210000            │              │                                              
  │  │  │  │民政支出              │     1,248,289│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │3808211000            │              │                                              
  │  │ 2│  │警政業務              │     1,150,935│本科目原預算數1,370,053千元,本年度追加1,150,9
  │  │  │  │                      │              │35千元,包括:                                
  │  │  │  │                      │              │1.辦理協助交通維護工作計畫所需協助維持停車秩序
  │  │  │  │                      │              │、排除道路障礙及查報廢棄車輛等經費343,648千 
  │  │  │  │                      │              │元。(公共服務擴大就業)                      
  │  │  │  │                      │              │2.整建基層警察廳舍及常訓設施興建工程經費259,30
  │  │  │  │                      │              │0千元,其中:                               
  │  │  │  │                      │              │(1)為改善基層員警辦公環境,辦理整建基層警察 
  │  │  │  │                      │              │辦公廳舍23處工程經費185,800千元。(擴大公 
  │  │  │  │                      │              │共建設)                                  
  │  │  │  │                      │              │(2)台東縣警察局興建富岡體技館工程(含室內靶場
  │  │  │  │                      │              │)經費39,000千元。(擴大公共建設)          
  │  │  │  │                      │              │(3)嘉義市警察局整修室內靶場工程經費14,500千 
  │  │  │  │                      │              │元。(擴大公共建設)                       
  │  │  │  │                      │              │(4)屏東縣警察局興建體技館工程(含室內靶場)經 
  │  │  │  │                      │              │費20,000千元。(擴大公共建設)             
  │  │  │  │                      │              │3.為提升打擊犯罪能力,所需汰換台灣省各縣市及高
  │  │  │  │                      │              │雄市政府警察局巡邏車、偵防車、警備車計705輛 
  │  │  │  │                      │              │及機車5,705輛等經費547,987千元。(擴大公共建 
  │  │  │  │                      │              │設)                                         
  │  │  │  │3808211300            │              │                                              
  │  │ 4│  │保安警察業務          │        53,850│本科目原預算數592,730千元,本年度追加53,850千 
  │  │  │  │                      │              │元,包括:                                    
  │  │  │  │                      │              │1.保安警察第一總隊辦理大湳營區整修工程經費29,8
  │  │  │  │                      │              │00千元。(擴大公共建設)                      
  │  │  │  │                      │              │2.保安警察第六總隊辦理遷建暨反恐訓練中心工程經
  │  │  │  │                      │              │費24,050千元。(擴大公共建設)                
  │  │  │  │3808219000            │              │                                              
  │  │ 5│  │一般建築及設備        │        43,504│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │3808219011            │              │                                              
  │  │  │ 2│交通及運輸設備        │        43,504│本科目原預算數348,615千元,本年度追加43,504千 
  │  │  │  │                      │              │元,係為提升打擊犯罪能力,所需汰換警政署及所屬
  │  │  │  │                      │              │機關刑事偵查車及大型警備車等19輛經費。(擴大公 
  │  │  │  │                      │              │共建設)                                       
  │  │  │  │0008260000            │              │                                              
  │ 6│  │  │警政署刑事警察局      │       474,781│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │3808260000            │              │                                              
  │  │  │  │民政支出              │       474,781│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │3808261000            │              │                                              
  │  │ 2│  │刑事警察業務          │       474,781│本科目原預算數278,946千元,本年度追加474,781千
  │  │  │  │                      │              │元,係辦理協助治安維護工作計畫所需防竊、肅竊、
  │  │  │  │                      │              │預防犯罪資料蒐集及宣導等經費。(公共服務擴大就 
  │  │  │  │                      │              │業)                                           
  │  │  │  │0008510000            │              │                                              
  │11│  │  │消防署及所屬          │       214,272│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │3808510000            │              │                                              
  │  │  │  │民政支出              │       214,272│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │3808511000            │              │                                              
  │  │ 2│  │消防救災業務          │       214,272│本科目原預算數1,895,146千元,本年度追加214,272
  │  │  │  │                      │              │千元,包括:                                  
  │  │  │  │                      │              │1.加強消防救災資料數位化作業,辦理全國消防水源
  │  │  │  │                      │              │查察、資料建檔及建立甲、乙種搶救圖數位化等所
  │  │  │  │                      │              │需經費89,846千元。(公共服務擴大就業)        
  │  │  │  │                      │              │2.加強社區防災資料建立,辦理全國社區建築物類別
  │  │  │  │                      │              │、救災資源類別及災害類型之調查並建置成資料庫
  │  │  │  │                      │              │等所需經費124,426千元。(公共服務擴大就業)   
  │  │  │  │0008610000            │              │                                              
  │13│  │  │建築研究所            │       240,000│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │5208610000            │              │                                              
  │  │  │  │科學支出              │       240,000│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │5208615500            │              │                                              
  │  │ 2│  │建築研究業務          │       240,000│本科目原預算數724,913千元,本年度追加240,000千
  │  │  │  │                      │              │元,係辦理改善中央辦公廳舍暨院校之中央空調系統
  │  │  │  │                      │              │超量設計或空調主機效率老化、耗電及嚴重浪費能源
  │  │  │  │                      │              │等節能所需經費。(擴大公共建設)                
  │  │  │  │0008710000            │              │                                              
  │14│  │  │兒童局                │        57,291│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │6808710000            │              │                                              
  │  │  │  │福利服務支出          │        57,291│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │6808716500            │              │                                              
  │  │ 2│  │兒童福利業務          │        57,291│本科目原預算數2,582,674千元,本年度追加57,291 
  │  │  │  │                      │              │千元,係加強兒童照顧服務,提升兒童福利服務品質
  │  │  │  │                      │              │,辦理托育機構管理及環境維護等所需經費。(公共 
  │  │  │  │                      │              │服務擴大就業)                                 
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