92Q4F26.HTM 中央政府總預算 歲出機關別追加預算表 經資門併計 中華民國九十二年度 單位:新臺幣千元 ───────────────────┬───────┬─────────────────────── 科 目 │ │ ─┬─┬─┬─┬───────────┤ 追加預算數 │ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ ─┼─┼─┼─┼───────────┼───────┼─────────────────────── │ │ │ │0026000000 │ │ 14│ │ │ │經濟部主管 │ 10,750,826│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0026010000 │ │ │ 1│ │ │經濟部 │ 2,155,791│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6126010000 │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 2,155,791│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6126010100 │ │ │ │ 8│ │一般行政 │ 13,504│本科目原預算數1,530,590千元,本年度追加13,504 │ │ │ │ │ │千元,係配合電子公文作業之推動,及妥善維護管理 │ │ │ │ │ │國有房舍,辦理加速檔案E化及國有房舍清查收回計 │ │ │ │ │ │畫所需經費。(公共服務擴大就業) │ │ │ │6126011200 │ │ │ │ 9│ │推動商業現代化 │ 693,912│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6126011201 │ │ │ │ │ 1│促進商業發展 │ 664,917│本科目原預算數438,492千元,本年度追加664,917千 │ │ │ │ │ │元,包括: │ │ │ │ │ │1.協助商圈聯繫、調查及環境維護工作33,697千元, │ │ │ │ │ │係協助商圈辦理組織聯繫工作、基礎資料調查及公 │ │ │ │ │ │共環境清潔管理等所需經費。(公共服務擴大就業) │ │ │ │ │ │2.辦理傳統市場(含攤販集中區)環境清潔維護及資料 │ │ │ │ │ │建置計畫所需經費58,720千元。(公共服務擴大就 │ │ │ │ │ │業) │ │ │ │ │ │3.地方產業交流中心推動計畫554,000千元,係辦理 │ │ │ │ │ │地方特色產品開發、營運輔導及產業交流中心規劃 │ │ │ │ │ │、充實硬體設施等經費。(擴大公共建設) │ │ │ │ │ │4.辦理各鄉(鎮、市)屬地方產業交流中心推動計畫所 │ │ │ │ │ │需地方特色產品開發及產業交流中心規劃等經費18 │ │ │ │ │ │,500千元。(擴大公共建設) │ │ │ │6126011202 │ │ │ │ │ 2│商業管理與輔導 │ 28,995│本科目原預算數538,768千元,本年度追加28,995千 │ │ │ │ │ │元,係辦理全國公司、行號登記資料清查釐正作業所 │ │ │ │ │ │需經費。(公共服務擴大就業) │ │ │ │6126011500 │ │ │ │10│ │經濟行政與管理 │ 978,562│本科目原預算數86,461千元,本年度追加978,562千 │ │ │ │ │ │元,包括: │ │ │ │ │ │1.老舊及危險市場更新改善計畫辦理規劃設計、工程 │ │ │ │ │ │施作等所需經費833,450千元。(擴大公共建設) │ │ │ │ │ │2.辦理各鄉(鎮、市)屬老舊及危險市場更新改善計畫 │ │ │ │ │ │所需工程施作等經費145,112千元。(擴大公共建設 │ │ │ │ │ │) │ │ │ │6126012400 │ │ │ │11│ │國際經濟合作與促進投資│ 14,747│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6126012420 │ │ │ │ │ 2│促進投資 │ 14,747│本科目原預算數131,840千元,本年度追加14,747千 │ │ │ │ │ │元,係辦理加強招商及投資廠商服務所需經費。(公 │ │ │ │ │ │共服務擴大就業) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6126013000 │ │ │ │17│ │推動高效率省電交通號誌│ 455,066│新增推動高效率省電交通號誌計畫455,066千元,包 │ │ │ │ │ │括: │ │ │ │ │ │1.推動社會大眾節約用電宣導計畫經費23,610千元。 │ │ │ │ │ │(公共服務擴大就業) │ │ │ │ │ │2.LED交通號誌燈節能示範計畫400,000千元,係更換 │ │ │ │ │ │節能交通號誌燈所需材料費、施工費等。(擴大公 │ │ │ │ │ │共建設) │ │ │ │ │ │3.辦理各鄉(鎮、市)屬LED交通號誌燈節能示範計畫 │ │ │ │ │ │所需號誌燈改善等經費31,456千元。(擴大公共建 │ │ │ │ │ │設) │ │ │ │0026100000 │ │ │ 2│ │ │工業局 │ 526,612│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5926100000 │ │ │ │ │ │工業支出 │ 526,612│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5926102000 │ │ │ │ 3│ │工業管理 │ 526,612│本科目原預算數317,650千元,本年度追加526,612千 │ │ │ │ │ │元,包括: │ │ │ │ │ │1.配合電子公文作業之推動,及妥善維護管理國有房 │ │ │ │ │ │舍,辦理加速檔案E化及國有房舍清查收回計畫所 │ │ │ │ │ │需經費63,182千元。(公共服務擴大就業) │ │ │ │ │ │2.辦理工業區清潔管理及環境景觀改造所需經費322, │ │ │ │ │ │940千元。(公共服務擴大就業) │ │ │ │ │ │3.工業發展博物館資料蒐集57,866千元,係蒐集、彙 │ │ │ │ │ │總我國工業發展相關史料所需經費。(公共服務擴 │ │ │ │ │ │大就業) │ │ │ │ │ │4.工廠管理輔導推動計畫53,824千元,係辦理產業現 │ │ │ │ │ │況調查、產業資料處理及廠商服務等所需經費。( │ │ │ │ │ │公共服務擴大就業) │ │ │ │ │ │5.籌建台中工業區環保運動公園,建構相關休閒設施 │ │ │ │ │ │及植栽、造景等經費28,800千元。(擴大公共建設) │ │ │ │0026200000 │ │ │ 3│ │ │國際貿易局 │ 9,452│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6126200000 │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 9,452│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6126200100 │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 9,452│本科目原預算數486,203千元,本年度追加9,452千元 │ │ │ │ │ │,係配合電子公文作業之推動,及妥善維護管理國有 │ │ │ │ │ │房舍,辦理加速檔案E化及國有房舍清查收回計畫所 │ │ │ │ │ │需經費。(公共服務擴大就業) │ │ │ │0026310000 │ │ │ 4│ │ │標準檢驗局及所屬 │ 20,255│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6126310000 │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 20,255│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6126310100 │ │ │ │ 2│ │一般行政 │ 20,255│本科目原預算數1,307,908千元,本年度追加20,255 │ │ │ │ │ │千元,係配合電子公文作業之推動,及妥善維護管理 │ │ │ │ │ │國有房舍,辦理加速檔案E化及國有房舍清查收回計 │ │ │ │ │ │畫所需經費。(公共服務擴大就業) │ │ │ │0026410000 │ │ │ 5│ │ │智慧財產局 │ 148,553│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6126410000 │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 148,553│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6126410100 │ │ │ │ 2│ │一般行政 │ 4,553│本科目原預算數737,133千元,本年度追加4,553千元 │ │ │ │ │ │,係配合電子公文作業之推動,及妥善維護管理國有 │ │ │ │ │ │房舍,辦理加速檔案E化及國有房舍清查收回計畫所 │ │ │ │ │ │需經費。(公共服務擴大就業) │ │ │ │6126411000 │ │ │ │ 3│ │推動保護智慧財產權 │ 144,000│本科目原預算數494,719千元,本年度追加144,000千 │ │ │ │ │ │元,係建置專利商標資料庫所需資料影像掃描及購置 │ │ │ │ │ │資訊設備等經費。(擴大公共建設) │ │ │ │0026550000 │ │ │ 6│ │ │水利署及所屬 │ 4,524,584│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5826550000 │ │ │ │ │ │農業支出 │ 4,524,584│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5826550100 │ │ │ │ 2│ │一般行政 │ 7,022│本科目原預算數1,797,734千元,本年度追加7,022千 │ │ │ │ │ │元,係配合電子公文作業之推動,及妥善維護管理國 │ │ │ │ │ │有房舍,辦理加速檔案E化及國有房舍清查收回計畫 │ │ │ │ │ │所需經費。(公共服務擴大就業) │ │ │ │5826551200 │ │ │ │ 3│ │水利建設及保育管理 │ 4,517,562│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5826551201 │ │ │ │ │ 1│水資源企劃及保育 │ 505,680│本科目原預算數976,228千元,本年度追加505,680千 │ │ │ │ │ │元,包括: │ │ │ │ │ │1.中央管河川、區域排水及水庫保育管理計畫89,031 │ │ │ │ │ │千元,係辦理中央管河川、水庫水文與水環境生態 │ │ │ │ │ │資料普查、記錄、量測及資料庫建置等所需經費。 │ │ │ │ │ │(公共服務擴大就業) │ │ │ │ │ │2.地方管河川、區域及中小排水管理計畫273,887千 │ │ │ │ │ │元,係辦理地方管河川水文與水環境生態資料普查 │ │ │ │ │ │、記錄、量測及資料庫建置等所需經費。(公共服 │ │ │ │ │ │務擴大就業) │ │ │ │ │ │3.辦理輔導民眾換裝省水器材及機關學校換裝數量普 │ │ │ │ │ │查計畫所需經費66,762千元。(公共服務擴大就業) │ │ │ │ │ │4.積極推動節約用水計畫76,000千元,係輔導公共與 │ │ │ │ │ │商業大用戶節水及建立節水環境建構技術等所需經 │ │ │ │ │ │費。(擴大公共建設) │ │ │ │5826551202 │ │ │ │ │ 2│河川及排水管理 │ 1,223,581│本科目原預算數762,607千元,本年度追加1,223,581 │ │ │ │ │ │千元,包括: │ │ │ │ │ │1.中央管河川、區域排水及水庫保育管理計畫59,780 │ │ │ │ │ │千元,係辦理中央管河川與區域排水之環境改善、 │ │ │ │ │ │土地使用調查及資料庫建置等所需經費。(公共服 │ │ │ │ │ │務擴大就業) │ │ │ │ │ │2.地方管河川、區域及中小排水管理計畫1,163,801 │ │ │ │ │ │千元,係辦理地方管河川、區域排水、中小排水與 │ │ │ │ │ │海堤之環境改善、土地使用調查及資料庫建置等所 │ │ │ │ │ │需經費。(公共服務擴大就業) │ │ │ │5826551204 │ │ │ │ │ 4│河海堤及排水治理 │ 2,788,301│本科目原預算數9,129,100千元,本年度追加2,788,3 │ │ │ │ │ │01千元,包括: │ │ │ │ │ │1.河川水岸整建及景觀改善計畫54,000千元,係辦理 │ │ │ │ │ │朴子溪下游、烏溪下游及曾文溪西港橋至出海口段 │ │ │ │ │ │等整建及景觀改善規劃設計所需經費。(擴大公共 │ │ │ │ │ │建設) │ │ │ │ │ │2.辦理苗124線中港溪南庄堤防段路堤共構工程所需 │ │ │ │ │ │經費180,000千元。(擴大公共建設) │ │ │ │ │ │3.河海堤整建工程計畫300,000千元,係辦理水岸整 │ │ │ │ │ │建及環境景觀復育等所需經費。(擴大公共建設) │ │ │ │ │ │4.台北防洪初、二、三期排洪工程增建抽水站計畫18 │ │ │ │ │ │0,000千元,係新建僑中及省民抽水站所需經費。( │ │ │ │ │ │擴大公共建設) │ │ │ │ │ │5.區域排水改善工程計畫1,333,500千元,係辦理縣 │ │ │ │ │ │管排水改善工程等所需經費。(擴大公共建設) │ │ │ │ │ │6.辦理各鄉(鎮、市)屬河川水岸整建及景觀改善計畫 │ │ │ │ │ │所需規劃設計等經費116,885千元。(擴大公共建設 │ │ │ │ │ │) │ │ │ │ │ │7.辦理各鄉(鎮、市)屬河海堤整建工程計畫所需河岸 │ │ │ │ │ │護坡及河堤整治等經費 77,868千元。(擴大公共建 │ │ │ │ │ │設) │ │ │ │ │ │8.辦理各鄉(鎮、市)屬區域排水改善工程計畫所需經 │ │ │ │ │ │費 546,048千元。(擴大公共建設) │ │ │ │0026700000 │ │ │ 8│ │ │國營事業委員會 │ 1,350│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6126700000 │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 1,350│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6126700100 │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 1,350│本科目原預算數211,707千元,本年度追加1,350千元 │ │ │ │ │ │,係配合電子公文作業之推動,及妥善維護管理國有 │ │ │ │ │ │房舍,辦理加速檔案E化及國有房舍清查收回計畫所 │ │ │ │ │ │需經費。(公共服務擴大就業) │ │ │ │0026750000 │ │ │ 9│ │ │中小企業處 │ 3,326,203│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6126750000 │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 3,326,203│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6126751000 │ │ │ │ 3│ │中小企業發展 │ 3,326,203│本科目原預算數323,477千元,本年度追加3,326,203 │ │ │ │ │ │千元,包括: │ │ │ │ │ │1.中小企業人力協助推動計畫3,300,000千元,係協 │ │ │ │ │ │助國內中小企業僱用失業勞工等所需經費。(公共 │ │ │ │ │ │服務擴大就業) │ │ │ │ │ │2.辦理中小企業創業輔導諮詢服務計畫所需經費26,2 │ │ │ │ │ │03千元。(公共服務擴大就業) │ │ │ │0026800000 │ │ │10│ │ │加工出口區管理處及所屬│ 38,026│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5926800000 │ │ │ │ │ │工業支出 │ 38,026│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5926800100 │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 2,796│本科目原預算數334,028千元,本年度追加2,796千元 │ │ │ │ │ │,係配合電子公文作業之推動,及妥善維護管理國有 │ │ │ │ │ │房舍,辦理加速檔案E化及國有房舍清查收回計畫所 │ │ │ │ │ │需經費。(公共服務擴大就業) │ │ │ │5926801000 │ │ │ │ 2│ │加工出口區業務 │ 35,230│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5926801020 │ │ │ │ │ 1│加工出口區管理 │ 35,230│本科目原預算數14,283千元,本年度追加35,230千元 │ │ │ │ │ │,係加工出口區園區環境美化及管理計畫辦理綠美化 │ │ │ │ │ │、景觀改善及公共設施維護等所需經費。(公共服務 │ │ │ │ │ │擴大就業) 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