92Q4F26.HTM                                 中央政府總預算

                                         歲出機關別追加預算表

經資門併計                                中華民國九十二年度                          單位:新臺幣千元
───────────────────┬───────┬───────────────────────
  科                              目  │              │                                    
─┬─┬─┬─┬───────────┤  追加預算數  │  說                                      明
款│項│目│節│  名  稱  及  編  號  │              │                                    
─┼─┼─┼─┼───────────┼───────┼───────────────────────
  │  │  │  │0026000000            │              │                                              
14│  │  │  │經濟部主管            │    10,750,826│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │0026010000            │              │                                              
  │ 1│  │  │經濟部                │     2,155,791│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │6126010000            │              │                                              
  │  │  │  │其他經濟服務支出      │     2,155,791│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │6126010100            │              │                                              
  │  │ 8│  │一般行政              │        13,504│本科目原預算數1,530,590千元,本年度追加13,504 
  │  │  │  │                      │              │千元,係配合電子公文作業之推動,及妥善維護管理
  │  │  │  │                      │              │國有房舍,辦理加速檔案E化及國有房舍清查收回計 
  │  │  │  │                      │              │畫所需經費。(公共服務擴大就業)                
  │  │  │  │6126011200            │              │                                              
  │  │ 9│  │推動商業現代化        │       693,912│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │6126011201            │              │                                              
  │  │  │ 1│促進商業發展          │       664,917│本科目原預算數438,492千元,本年度追加664,917千
  │  │  │  │                      │              │元,包括:                                    
  │  │  │  │                      │              │1.協助商圈聯繫、調查及環境維護工作33,697千元,
  │  │  │  │                      │              │係協助商圈辦理組織聯繫工作、基礎資料調查及公
  │  │  │  │                      │              │共環境清潔管理等所需經費。(公共服務擴大就業)
  │  │  │  │                      │              │2.辦理傳統市場(含攤販集中區)環境清潔維護及資料
  │  │  │  │                      │              │建置計畫所需經費58,720千元。(公共服務擴大就 
  │  │  │  │                      │              │業)                                         
  │  │  │  │                      │              │3.地方產業交流中心推動計畫554,000千元,係辦理 
  │  │  │  │                      │              │地方特色產品開發、營運輔導及產業交流中心規劃
  │  │  │  │                      │              │、充實硬體設施等經費。(擴大公共建設)        
  │  │  │  │                      │              │4.辦理各鄉(鎮、市)屬地方產業交流中心推動計畫所
  │  │  │  │                      │              │需地方特色產品開發及產業交流中心規劃等經費18
  │  │  │  │                      │              │,500千元。(擴大公共建設)                    
  │  │  │  │6126011202            │              │                                              
  │  │  │ 2│商業管理與輔導        │        28,995│本科目原預算數538,768千元,本年度追加28,995千 
  │  │  │  │                      │              │元,係辦理全國公司、行號登記資料清查釐正作業所
  │  │  │  │                      │              │需經費。(公共服務擴大就業)                    
  │  │  │  │6126011500            │              │                                              
  │  │10│  │經濟行政與管理        │       978,562│本科目原預算數86,461千元,本年度追加978,562千 
  │  │  │  │                      │              │元,包括:                                    
  │  │  │  │                      │              │1.老舊及危險市場更新改善計畫辦理規劃設計、工程
  │  │  │  │                      │              │施作等所需經費833,450千元。(擴大公共建設)   
  │  │  │  │                      │              │2.辦理各鄉(鎮、市)屬老舊及危險市場更新改善計畫
  │  │  │  │                      │              │所需工程施作等經費145,112千元。(擴大公共建設
  │  │  │  │                      │              │)                                           
  │  │  │  │6126012400            │              │                                              
  │  │11│  │國際經濟合作與促進投資│        14,747│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │6126012420            │              │                                              
  │  │  │ 2│促進投資              │        14,747│本科目原預算數131,840千元,本年度追加14,747千 
  │  │  │  │                      │              │元,係辦理加強招商及投資廠商服務所需經費。(公 
  │  │  │  │                      │              │共服務擴大就業)                
  │  │  │  │                      │              │                              
  │  │  │  │6126013000            │              │                                              
  │  │17│  │推動高效率省電交通號誌│       455,066│新增推動高效率省電交通號誌計畫455,066千元,包 
  │  │  │  │                      │              │括:                                          
  │  │  │  │                      │              │1.推動社會大眾節約用電宣導計畫經費23,610千元。
  │  │  │  │                      │              │(公共服務擴大就業)                          
  │  │  │  │                      │              │2.LED交通號誌燈節能示範計畫400,000千元,係更換
  │  │  │  │                      │              │節能交通號誌燈所需材料費、施工費等。(擴大公 
  │  │  │  │                      │              │共建設)                                     
  │  │  │  │                      │              │3.辦理各鄉(鎮、市)屬LED交通號誌燈節能示範計畫 
  │  │  │  │                      │              │所需號誌燈改善等經費31,456千元。(擴大公共建 
  │  │  │  │                      │              │設)                                         
  │  │  │  │0026100000            │              │                                              
  │ 2│  │  │工業局                │       526,612│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │5926100000            │              │                                              
  │  │  │  │工業支出              │       526,612│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │5926102000            │              │                                              
  │  │ 3│  │工業管理              │       526,612│本科目原預算數317,650千元,本年度追加526,612千
  │  │  │  │                      │              │元,包括:                                    
  │  │  │  │                      │              │1.配合電子公文作業之推動,及妥善維護管理國有房
  │  │  │  │                      │              │舍,辦理加速檔案E化及國有房舍清查收回計畫所 
  │  │  │  │                      │              │需經費63,182千元。(公共服務擴大就業)        
  │  │  │  │                      │              │2.辦理工業區清潔管理及環境景觀改造所需經費322,
  │  │  │  │                      │              │940千元。(公共服務擴大就業)                 
  │  │  │  │                      │              │3.工業發展博物館資料蒐集57,866千元,係蒐集、彙
  │  │  │  │                      │              │總我國工業發展相關史料所需經費。(公共服務擴 
  │  │  │  │                      │              │大就業)                                     
  │  │  │  │                      │              │4.工廠管理輔導推動計畫53,824千元,係辦理產業現
  │  │  │  │                      │              │況調查、產業資料處理及廠商服務等所需經費。( 
  │  │  │  │                      │              │公共服務擴大就業)                           
  │  │  │  │                      │              │5.籌建台中工業區環保運動公園,建構相關休閒設施
  │  │  │  │                      │              │及植栽、造景等經費28,800千元。(擴大公共建設)
  │  │  │  │0026200000            │              │                                              
  │ 3│  │  │國際貿易局            │         9,452│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │6126200000            │              │                                              
  │  │  │  │其他經濟服務支出      │         9,452│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │6126200100            │              │                                              
  │  │ 1│  │一般行政              │         9,452│本科目原預算數486,203千元,本年度追加9,452千元
  │  │  │  │                      │              │,係配合電子公文作業之推動,及妥善維護管理國有
  │  │  │  │                      │              │房舍,辦理加速檔案E化及國有房舍清查收回計畫所 
  │  │  │  │                      │              │需經費。(公共服務擴大就業)                    
  │  │  │  │0026310000            │              │                                              
  │ 4│  │  │標準檢驗局及所屬      │        20,255│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │6126310000            │              │                                              
  │  │  │  │其他經濟服務支出      │        20,255│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │6126310100            │              │                                              
  │  │ 2│  │一般行政              │        20,255│本科目原預算數1,307,908千元,本年度追加20,255 
  │  │  │  │                      │              │千元,係配合電子公文作業之推動,及妥善維護管理
  │  │  │  │                      │              │國有房舍,辦理加速檔案E化及國有房舍清查收回計 
  │  │  │  │                      │              │畫所需經費。(公共服務擴大就業)                
  │  │  │  │0026410000            │              │                                              
  │ 5│  │  │智慧財產局            │       148,553│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │6126410000            │              │                                              
  │  │  │  │其他經濟服務支出      │       148,553│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │6126410100            │              │                                              
  │  │ 2│  │一般行政              │         4,553│本科目原預算數737,133千元,本年度追加4,553千元
  │  │  │  │                      │              │,係配合電子公文作業之推動,及妥善維護管理國有
  │  │  │  │                      │              │房舍,辦理加速檔案E化及國有房舍清查收回計畫所 
  │  │  │  │                      │              │需經費。(公共服務擴大就業)                    
  │  │  │  │6126411000            │              │                                              
  │  │ 3│  │推動保護智慧財產權    │       144,000│本科目原預算數494,719千元,本年度追加144,000千
  │  │  │  │                      │              │元,係建置專利商標資料庫所需資料影像掃描及購置
  │  │  │  │                      │              │資訊設備等經費。(擴大公共建設)                
  │  │  │  │0026550000            │              │                                              
  │ 6│  │  │水利署及所屬          │     4,524,584│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │5826550000            │              │                                              
  │  │  │  │農業支出              │     4,524,584│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │5826550100            │              │                                              
  │  │ 2│  │一般行政              │         7,022│本科目原預算數1,797,734千元,本年度追加7,022千
  │  │  │  │                      │              │元,係配合電子公文作業之推動,及妥善維護管理國
  │  │  │  │                      │              │有房舍,辦理加速檔案E化及國有房舍清查收回計畫 
  │  │  │  │                      │              │所需經費。(公共服務擴大就業)                  
  │  │  │  │5826551200            │              │                                              
  │  │ 3│  │水利建設及保育管理    │     4,517,562│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │5826551201            │              │                                              
  │  │  │ 1│水資源企劃及保育      │       505,680│本科目原預算數976,228千元,本年度追加505,680千
  │  │  │  │                      │              │元,包括:                                    
  │  │  │  │                      │              │1.中央管河川、區域排水及水庫保育管理計畫89,031
  │  │  │  │                      │              │千元,係辦理中央管河川、水庫水文與水環境生態
  │  │  │  │                      │              │資料普查、記錄、量測及資料庫建置等所需經費。
  │  │  │  │                      │              │(公共服務擴大就業)                          
  │  │  │  │                      │              │2.地方管河川、區域及中小排水管理計畫273,887千 
  │  │  │  │                      │              │元,係辦理地方管河川水文與水環境生態資料普查
  │  │  │  │                      │              │、記錄、量測及資料庫建置等所需經費。(公共服 
  │  │  │  │                      │              │務擴大就業)                                 
  │  │  │  │                      │              │3.辦理輔導民眾換裝省水器材及機關學校換裝數量普
  │  │  │  │                      │              │查計畫所需經費66,762千元。(公共服務擴大就業)
  │  │  │  │                      │              │4.積極推動節約用水計畫76,000千元,係輔導公共與
  │  │  │  │                      │              │商業大用戶節水及建立節水環境建構技術等所需經
  │  │  │  │                      │              │費。(擴大公共建設)                          
  │  │  │  │5826551202            │              │                                              
  │  │  │ 2│河川及排水管理        │     1,223,581│本科目原預算數762,607千元,本年度追加1,223,581
  │  │  │  │                      │              │千元,包括:                                  
  │  │  │  │                      │              │1.中央管河川、區域排水及水庫保育管理計畫59,780
  │  │  │  │                      │              │千元,係辦理中央管河川與區域排水之環境改善、
  │  │  │  │                      │              │土地使用調查及資料庫建置等所需經費。(公共服 
  │  │  │  │                      │              │務擴大就業)                                 
  │  │  │  │                      │              │2.地方管河川、區域及中小排水管理計畫1,163,801 
  │  │  │  │                      │              │千元,係辦理地方管河川、區域排水、中小排水與
  │  │  │  │                      │              │海堤之環境改善、土地使用調查及資料庫建置等所
  │  │  │  │                      │              │需經費。(公共服務擴大就業)                  
  │  │  │  │5826551204            │              │                                              
  │  │  │ 4│河海堤及排水治理      │     2,788,301│本科目原預算數9,129,100千元,本年度追加2,788,3
  │  │  │  │                      │              │01千元,包括:                                
  │  │  │  │                      │              │1.河川水岸整建及景觀改善計畫54,000千元,係辦理
  │  │  │  │                      │              │朴子溪下游、烏溪下游及曾文溪西港橋至出海口段
  │  │  │  │                      │              │等整建及景觀改善規劃設計所需經費。(擴大公共 
  │  │  │  │                      │              │建設)                                       
  │  │  │  │                      │              │2.辦理苗124線中港溪南庄堤防段路堤共構工程所需 
  │  │  │  │                      │              │經費180,000千元。(擴大公共建設)             
  │  │  │  │                      │              │3.河海堤整建工程計畫300,000千元,係辦理水岸整 
  │  │  │  │                      │              │建及環境景觀復育等所需經費。(擴大公共建設)  
  │  │  │  │                      │              │4.台北防洪初、二、三期排洪工程增建抽水站計畫18
  │  │  │  │                      │              │0,000千元,係新建僑中及省民抽水站所需經費。(
  │  │  │  │                      │              │擴大公共建設)                               
  │  │  │  │                      │              │5.區域排水改善工程計畫1,333,500千元,係辦理縣 
  │  │  │  │                      │              │管排水改善工程等所需經費。(擴大公共建設)    
  │  │  │  │                      │              │6.辦理各鄉(鎮、市)屬河川水岸整建及景觀改善計畫
  │  │  │  │                      │              │所需規劃設計等經費116,885千元。(擴大公共建設
  │  │  │  │                      │              │)                                           
  │  │  │  │                      │              │7.辦理各鄉(鎮、市)屬河海堤整建工程計畫所需河岸
  │  │  │  │                      │              │護坡及河堤整治等經費 77,868千元。(擴大公共建
  │  │  │  │                      │              │設)                                         
  │  │  │  │                      │              │8.辦理各鄉(鎮、市)屬區域排水改善工程計畫所需經
  │  │  │  │                      │              │費 546,048千元。(擴大公共建設)              
  │  │  │  │0026700000            │              │                                              
  │ 8│  │  │國營事業委員會        │         1,350│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │6126700000            │              │                                              
  │  │  │  │其他經濟服務支出      │         1,350│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │6126700100            │              │                                              
  │  │ 1│  │一般行政              │         1,350│本科目原預算數211,707千元,本年度追加1,350千元
  │  │  │  │                      │              │,係配合電子公文作業之推動,及妥善維護管理國有
  │  │  │  │                      │              │房舍,辦理加速檔案E化及國有房舍清查收回計畫所 
  │  │  │  │                      │              │需經費。(公共服務擴大就業)                    
  │  │  │  │0026750000            │              │                                              
  │ 9│  │  │中小企業處            │     3,326,203│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │6126750000            │              │                                              
  │  │  │  │其他經濟服務支出      │     3,326,203│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │6126751000            │              │                                              
  │  │ 3│  │中小企業發展          │     3,326,203│本科目原預算數323,477千元,本年度追加3,326,203
  │  │  │  │                      │              │千元,包括:                                  
  │  │  │  │                      │              │1.中小企業人力協助推動計畫3,300,000千元,係協 
  │  │  │  │                      │              │助國內中小企業僱用失業勞工等所需經費。(公共 
  │  │  │  │                      │              │服務擴大就業)                               
  │  │  │  │                      │              │2.辦理中小企業創業輔導諮詢服務計畫所需經費26,2
  │  │  │  │                      │              │03千元。(公共服務擴大就業)                  
  │  │  │  │0026800000            │              │                                              
  │10│  │  │加工出口區管理處及所屬│        38,026│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │5926800000            │              │                                              
  │  │  │  │工業支出              │        38,026│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │5926800100            │              │                                              
  │  │ 1│  │一般行政              │         2,796│本科目原預算數334,028千元,本年度追加2,796千元
  │  │  │  │                      │              │,係配合電子公文作業之推動,及妥善維護管理國有
  │  │  │  │                      │              │房舍,辦理加速檔案E化及國有房舍清查收回計畫所 
  │  │  │  │                      │              │需經費。(公共服務擴大就業)                    
  │  │  │  │5926801000            │              │                                              
  │  │ 2│  │加工出口區業務        │        35,230│                                              
  │  │  │  │                      │              │                                              
  │  │  │  │5926801020            │              │                                              
  │  │  │ 1│加工出口區管理        │        35,230│本科目原預算數14,283千元,本年度追加35,230千元
  │  │  │  │                      │              │,係加工出口區園區環境美化及管理計畫辦理綠美化
  │  │  │  │                      │              │、景觀改善及公共設施維護等所需經費。(公共服務 
  │  │  │  │                      │              │擴大就業)                                     
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