93B4F02.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十三年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
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  │  │  │  │0002000000        │              │              │              │
2 │  │  │  │總統府主管        │     9,960,263│     8,855,765│     1,104,498│
  │  │  │  │0002010000        │              │              │              │
  │1 │  │  │總統府            │     1,286,387│     1,327,908│       -41,521│
  │  │  │  │3202010000        │              │              │              │
  │  │  │  │國務支出          │     1,286,387│     1,327,908│       -41,521│
  │  │  │  │3202010100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       942,498│       910,296│        32,202│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費767,129千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員3人、技工6人及工友14人之人事費13
  │  │  │  │                  │              │              │              │,335千元,增列軍職人員撫卹金9,554千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元、員工退休離職儲金及全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助等14,362千元,計淨增10,581千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費132,734千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列仁愛寓所、警衛室房屋租金、財
  │  │  │  │                  │              │              │              │產登記規費及玉山寓所警衛營舍修繕費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │10,550千元,增列聘兼人員酬金、車輛油
  │  │  │  │                  │              │              │              │料費及養護費等9,281千元,計淨減1,269
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊行政工作維持費35,820千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列資訊設備費、養護費及系統建置等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費22,596千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.警衛行政工作維持費6,815千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列車輛油料經費294千元。
  │  │  │  │3202010200        │              │              │              │
  │  │2 │  │國務機要          │        50,576│        50,576│             -│本年度預算數50,576千元,係國家元首政經
  │  │  │  │                  │              │              │              │建設訪視、軍事訪視、犒賞及獎助、賓客接
  │  │  │  │                  │              │              │              │待及禮品致贈等經費,與上年度同。
  │  │  │  │3202010300        │              │              │              │
  │  │3 │  │國家慶典          │        52,822│        12,496│        40,326│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.慶典佈置經費4,420千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.慶典接待經費11,002千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │印製總統郵票冊、賀卡及重要活動攝影費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等2,926千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增總統副總統就職典禮經費37,400千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │3202010400        │              │              │              │
  │  │4 │  │研究發展          │        36,400│        16,829│        19,571│
  │  │  │  │3202010401        │              │              │              │
  │  │  │1 │國家發展研究及諮詢│        33,460│        13,829│        19,631│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國家統一委員會經費1千元,與上年度同
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國政規劃與諮詢經費16,524千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列大法官提名作業費930千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │第四屆監察委員提名作業、委請專家學者
  │  │  │  │                  │              │              │              │出席及座談等經費12,512千元,計淨增11
  │  │  │  │                  │              │              │              │,582千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國政建言經費9,950千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │委請專家學者辦理國內外重大議題研究及
  │  │  │  │                  │              │              │              │印製國政建言專書等經費6,049千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國際政務資訊蒐研經費6,985千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列建構世界性資料庫等經費2,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │3202010403        │              │              │              │
  │  │  │2 │政府改造          │         2,940│         3,000│           -60│本年度預算數2,940千元,係辦理政府改造
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務所需經費,較上年度減列通訊費及會場
  │  │  │  │                  │              │              │              │租金等254千元,增列影印機租金194千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減60千元。
  │  │  │  │3202010500        │              │              │              │
  │  │5 │  │新聞發布          │        21,945│        17,435│         4,510│本年度預算數21,945千元,係辦理新聞聯繫
  │  │  │  │                  │              │              │              │與發布所需經費,較上年度增列辦理記者會
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與媒體座談會、聯誼會等相關新聞聯繫與
  │  │  │  │                  │              │              │              │發布事宜及全球資訊宣傳活動費等4,510千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │3202010600        │              │              │              │
  │  │6 │  │卸任禮遇          │        21,671│        21,536│           135│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.卸任總統禮遇經費18,574千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列車輛油料費及養護費等65千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.卸任副總統禮遇經費1,586千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列車輛油料費35千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.已逝卸任總統配偶禮遇經費1,511千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列車輛油料費35千元。
  │  │  │  │3202010700        │              │              │              │
  │  │7 │  │國家人權紀念館籌備│       118,630│       150,000│       -31,370│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │處                │              │              │              │1.人員維持費18,353千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工晉級及退休離職儲金等2,753千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費30,690千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列建置辦公室電腦自動化系統辦公廳
  │  │  │  │                  │              │              │              │舍修繕費及購置首長座車等107,439千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列員工教育訓練費及展示導覽志工服
  │  │  │  │                  │              │              │              │務費等3,729千元,計淨減103,710千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增綜合企畫經費16,897千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增典藏及研究經費17,060千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增辦公室外牆屋頂整修工程等經費35,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │30千元。
  │  │  │  │3202011000        │              │              │              │
  │  │8 │  │公報編印及機要電訊│         7,038│         6,002│         1,036│
  │  │  │  │3202011021        │              │              │              │
  │  │  │1 │公報編印          │         1,836│           800│         1,036│本年度預算數1,836千元,係公報通訊及印
  │  │  │  │                  │              │              │              │刷經費,較上年度增列公報委外編印經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │036千元。
  │  │  │  │3202011022        │              │              │              │
  │  │  │2 │機要電訊          │         5,202│         5,202│             -│本年度預算數5,202千元,係電訊發送與設
  │  │  │  │                  │              │              │              │施維護經費,與上年度同。
  │  │  │  │3202011100        │              │              │              │
  │  │9 │  │印信及勳章鑄造    │         9,216│         7,711│         1,505│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.印信鑄造頒發經費7,610千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列特級、簡級等印信鑄造經費1,100千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.勳章製造經費1,606千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │製作采玉大勳章等經費405千元。
  │  │  │  │3202019000        │              │              │              │
  │  │10│  │一般建築及設備    │        23,409│       132,845│      -109,436│
  │  │  │  │3202019002        │              │              │              │
  │  │  │1 │營建工程          │        23,409│       132,845│      -109,436│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.中央塔樓結構補強暨修護工程14,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.劍潭山花圃既有聯外道路拓寬及花圃整地
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程費9,409千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度府前廣場及週邊地區改善等工程預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列132,845千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │3202019800        │              │              │              │
  │  │11│  │第一預備金        │         2,182│         2,182│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0002100000        │              │              │              │
  │2 │  │  │國家安全會議      │       234,113│       145,242│        88,871│
  │  │  │  │3202100000        │              │              │              │
  │  │  │  │國務支出          │       234,113│       145,242│        88,871│
  │  │  │  │3202100100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       165,137│       121,663│        43,474│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費143,624千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員32人之人事費36,724千元,軍職人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │撫卹金3,215千元,退休離職儲金、退休
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員慰問金及員工全民健保保險費補助等
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,450千元,合共增列43,389千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費20,057千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列檔案管理系統、車輛油料及保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等212千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊行政工作維持費1,456千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列資訊人員訓練及電腦系統設備維護
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等297千元。
  │  │  │  │3202101000        │              │              │              │
  │  │2 │  │策進國家安全議事業│         1,866│         1,616│           250│本年度預算數1,866千元,係國家安全會議
  │  │  │  │務                │              │              │              │議事業務經費,較上年度增列各型會議資料
  │  │  │  │                  │              │              │              │蒐集、書刊及印刷費等250千元。
  │  │  │  │3202102000        │              │              │              │
  │  │3 │  │策進國家安全諮詢研│        12,448│        12,503│           -55│本年度預算數12,448千元,係國家安全諮詢
  │  │  │  │究業務            │              │              │              │研究業務經費,較上年度減列諮詢研究專題
  │  │  │  │                  │              │              │              │議案資料印製費等55千元。
  │  │  │  │3202105000        │              │              │              │
  │  │4 │  │策進國際安全合作研│        20,103│         7,050│        13,053│本年度預算數20,103千元,係參加相關國際
  │  │  │  │究業務            │              │              │              │安全合作、拓展雙邊及多邊關係所需經費,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列13,053千元。
  │  │  │  │3202109000        │              │              │              │
  │  │5 │  │一般建築及設備    │        34,325│         2,176│        32,149│
  │  │  │  │3202109002        │              │              │              │
  │  │  │1 │營建工程          │        21,873│             -│        21,873│本年度預算數21,873千元,係介壽館辦公室
  │  │  │  │                  │              │              │              │整修工程所需經費。
  │  │  │  │3202109011        │              │              │              │
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         9,778│             -│         9,778│本年度預算數9,778千元,係新購傳真機經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費178千元,汰換副秘書長及諮詢委員座車8
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛9,600千元,合共如列數。
  │  │  │  │3202109019        │              │              │              │
  │  │  │3 │其他設備          │         2,674│         2,176│           498│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置個人電腦、伺服器、雷射網路列表機
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,764千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置圖書資料及國防科技年鑑書籍資料等
  │  │  │  │                  │              │              │              │200千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.購置監視錄影系統及影印機等710千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度購置圖書資料櫃、除濕機及儀器設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備等預算業已編竣,所列2,176千元如數
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。
  │  │  │  │3202109800        │              │              │              │
  │  │6 │  │第一預備金        │           234│           234│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0002300000        │              │              │              │
  │3 │  │  │國史館及所屬      │       332,344│       328,640│         3,704│
  │  │  │  │5202300000        │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出          │        40,091│        35,947│         4,144│
  │  │  │  │5202303000        │              │              │              │
  │  │1 │  │史料數位典藏      │        22,142│        21,181│           961│本年度預算數22,142千元,係辦理國家檔案
  │  │  │  │                  │              │              │              │與總統文物數位化典藏與應用所需經費,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列電腦設備購置等經費3,550千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列保存數位檔案水電費、網頁及檔案系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統建置等經費4,511千元,計淨增961千元。
  │  │  │  │5202305000        │              │              │              │
  │  │2 │  │典藏日據與光復初期│        17,949│        14,766│         3,183│本年度預算數17,949千元,係辦理典藏日據
  │  │  │  │史料數位化計畫    │              │              │              │與光復初期史料數位化所需經費,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列教育訓練費、檔案編目及系統開發等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,183千元。
  │  │  │  │5302300000        │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出          │       292,253│       292,693│          -440│
  │  │  │  │5302300100        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般行政          │       144,180│       142,064│         2,116│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持128,499千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工全民健保保險費補助等1,783千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持14,099千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列水電費及改善公共安全設施等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │034千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊業務1,582千元,較上年度減列軟體
  │  │  │  │                  │              │              │              │作業系統等購置經費701千元。
  │  │  │  │5302301000        │              │              │              │
  │  │4 │  │史料採集與典藏    │         9,336│        12,611│        -3,275│
  │  │  │  │5302301001        │              │              │              │
  │  │  │1 │史料採集          │         2,945│         3,309│          -364│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.中外各類史料採集2,459千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列田野調查等經費73千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.圖書文獻整理典藏及閱覽486千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列文具物品等經費291千元。
  │  │  │  │5302301002        │              │              │              │
  │  │  │2 │史料整編典藏閱覽  │         6,391│         9,302│        -2,911│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國家重要史料整理典藏閱覽及展示4,762
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列水電費及展覽場地設
  │  │  │  │                  │              │              │              │計等經費3,331千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.史料微縮閱覽1,629千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦公設備養護費及出國考察等經費730千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度重要史料審校編譯出版及蒐集政府
  │  │  │  │                  │              │              │              │機關職名錄史料預算業已編竣,所列310
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │5302302000        │              │              │              │
  │  │5 │  │國史編纂          │         9,215│        11,267│        -2,052│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.史料叢書編撰2,045千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │審查及資料蒐集等經費250千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.人物傳記編撰2,271千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │撰稿及審查等經費300千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中華民國在臺灣發展史料編撰2,448千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列校對及編輯等經費200千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.專書叢刊編撰2,451千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │大型專題討論會及出國考察等經費1,302
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │5302304000        │              │              │              │
  │  │6 │  │文獻行政          │       129,158│       126,387│         2,771│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費62,815千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工全民健保保險費補助570千元,增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級等經費388千元,計淨減182千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費25,078千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列車輛養護費及水電費等147千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.編輯文獻暨史蹟大樓營運18,993千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列典藏檔案庫房修繕費、旅運費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等2,702千元,增列編纂「臺灣全志」5,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元及專案研究審查費等2,465千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增4,763千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.採集文獻暨文物大樓營運13,048千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列儀器設備養護費等237千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.整理文獻暨文獻大樓營運9,224千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列光碟製作費及儀器設備養護費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,426千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │
  │  │  │  │5302309800        │              │              │              │
  │  │7 │  │第一預備金        │           364│           364│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0002400000        │              │              │              │
  │4 │  │  │中央研究院        │     8,107,419│     7,053,975│     1,053,444│
  │  │  │  │5202400000        │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出          │     8,107,419│     7,053,975│     1,053,444│
  │  │  │  │5202400100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       367,724│       373,785│        -6,061│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費201,049千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工1人之人事費460千元,增列員工考績
  │  │  │  │                  │              │              │              │晉級等1,042千元,計淨增582千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費52,439千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列印刷費及保全費等5,396千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.電腦及網路服務計畫經費90,198千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列電腦軟體租金及臨時資訊助理
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員薪資等3,110千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.技術發展計畫經費13,520千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列設備養護費等955千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.業務自動化計畫7,715千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列臨時資訊助理人員薪資等3,132千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.資訊服務計畫2,803千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦軟體租金等270千元。
  │  │  │  │5202401000        │              │              │              │
  │  │2 │  │一般學術研究及評議│     1,410,276│     1,335,178│        75,098│
  │  │  │  │5202401020        │              │              │              │
  │  │  │1 │學術審議及研究獎助│       293,496│       257,636│        35,860│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費45,760千元,較上年度增列退
  │  │  │  │                  │              │              │              │休離職儲金及員工全民健保保險費補助等
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,755千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費45,149千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費及郵電費等2,896千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.舉行評議會及中長程學術發展會議經費8,
  │  │  │  │                  │              │              │              │679千元,較上年度增列郵電費及國外旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等899千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國內外學術交流合作經費17,551千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列審查費、資料印刷及臨時助理
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員薪資等5,699千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.參加國際組織經費6,623千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列參加國際科學聯合會等組織會費225
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.出席及舉辦國際會議經費7,205千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列郵電費及國外旅費等1,795千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.研究資料、工具及條件之改善經費31,372
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列臨時助理薪資及印刷
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等1,460千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.技術移轉及智慧財產權計畫14,330千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列郵電費及資料印刷費等1,18
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.數位典藏國家型計畫77,610千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列臨時助理薪資及印刷費等11,737千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.新增召開第廿六次院士會議經費39,217
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.上年度籌備第廿六次院士會議預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列3,732千元如數減列。
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.上年度調查研究工作室計畫預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列13,029千元如數減列。
  │  │  │  │                  │              │              │              │13.上年度亞太研究計畫預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列8,865千元如數減列。
  │  │  │  │5202401022        │              │              │              │
  │  │  │2 │研究設備維持      │        40,934│        39,901│         1,033│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費3,345千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費及房屋建築火災保險費等33
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.學術活動中心及綜合體育館運作維持費25
  │  │  │  │                  │              │              │              │,069千元,以活動中心收入及綜合體育館
  │  │  │  │                  │              │              │              │場地管理費收入支應,較上年度增列180
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.院區車輛停放處運作維持經費3,720千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,以汽車停車費及通行費收入支應,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列820千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.幼稚園運作維持經費8,800千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。
  │  │  │  │5202401023        │              │              │              │
  │  │  │3 │主題研究與人才培育│     1,075,846│     1,037,641│        38,205│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人才培育計畫254,404千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列文具用品、印刷費、臨時助理薪資及國
  │  │  │  │                  │              │              │              │外旅費等8,320千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.延攬資深學人經費15,000千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.跨所(處)新領域之開發及研究環境之改
  │  │  │  │                  │              │              │              │善148,033千元,較上年度增列文具用品
  │  │  │  │                  │              │              │              │、實驗耗材及臨時助理薪資等31,810千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.數理科學跨所(處)主題研究計畫159,53
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,較上年度增列印刷費及臨時助理
  │  │  │  │                  │              │              │              │薪資等11,119千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.生命科學跨所(處)主題研究計畫39,314
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列郵電費、實驗耗材及
  │  │  │  │                  │              │              │              │臨時助理薪資等786千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.人文理科學跨所(處)主題研究計畫23,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │44千元,較上年度減列郵電費、資料印刷
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及臨時助理薪資等6,658千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.農業生物技術國家型科技計畫41,350千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列印刷費及臨時助理薪資等
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,800千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.基因體暨蛋白體整合創新型計畫394,870
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列水電費、實驗耗材及
  │  │  │  │                  │              │              │              │印刷費等8,400千元。
  │  │  │  │5202402000        │              │              │              │
  │  │3 │  │自然及人文社會科學│     4,378,833│     3,884,941│       493,892│
  │  │  │  │研究              │              │              │              │
  │  │  │  │5202402010        │              │              │              │
  │  │  │1 │數理科學研究      │     1,466,343│     1,310,438│       155,905│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費567,259千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工1人之人事費460千元,增列退休退職
  │  │  │  │                  │              │              │              │給付34,435千元、員工考績晉級及全民健
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助13,264千元,計淨增47,239
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.數學研究53,247千元,較上年度增列設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │維護費及國外旅費等2,115千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.物理研究105,866千元,較上年度增列郵
  │  │  │  │                  │              │              │              │電費、儀器設備維護費及國外旅費等9,04
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.化學研究103,318千元,較上年度增列耗
  │  │  │  │                  │              │              │              │材及臨時助理薪資等9,874千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.地球科學研究76,248千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │實驗耗材、儀器設備維護費及國外旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,029千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.資訊科學研究123,247千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列水電費及臨時助理薪資等11,328千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.統計科學研究54,824千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │水電費、印刷費及臨時助理薪資等8,468
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.原子與分子科學研究123,624千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列郵電費、臨時助理薪資及國外旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等14,297千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.天文及天文物理科學研究128,136千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列水電費、印刷費及臨時助理
  │  │  │  │                  │              │              │              │薪資等25,261千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.應用科學及工程研究49,451千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列實驗耗材及臨時助理薪資等2,43
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.奈米研究計畫39,956千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列臨時助理薪資及國外旅費等3,513千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.環境變遷研究計畫41,167千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列臨時助理薪資及國外旅費等21,170
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │5202402020        │              │              │              │
  │  │  │2 │生命科學研究      │     1,583,432│     1,399,024│       184,408│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費532,597千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友2人之人事費840千元,增列退休退職
  │  │  │  │                  │              │              │              │給付34,435千元、員工考績晉級及全民健
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助43,378千元,計淨增76,973
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.植物研究130,162千元,較上年度增列臨
  │  │  │  │                  │              │              │              │時助理薪資、儀器設備維護費及旅運費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,129千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.動物研究93,444千元,較上年度增列實驗
  │  │  │  │                  │              │              │              │耗材、儀器設備維護費及國外旅費等11,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │91千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.生物化學研究89,844千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │實驗耗材、臨時助理薪資及國外旅費等10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,751千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.生物醫學科學研究218,329千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費、實驗耗材及臨時助理薪資
  │  │  │  │                  │              │              │              │等5,654千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.分子生物研究164,553千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列郵電費、儀器設備維護費及國外旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │24,161千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.生物農業科學研究83,453千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列臨時助理薪資及國外旅費5,816千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.轉殖植物實驗室1,856千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列印刷費及臨時助理薪資等53千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.生命科學圖書館56,621千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列資料庫租金及圖書設備購置費等3,509
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.臨海研究站39,739千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │實驗耗材、臨時助理薪資及儀器設備購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等9,323千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.生物多樣性研究計畫31,821千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列臨時助理薪資、旅運費及儀器設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備購置費等26,535千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.基因體研究計畫141,013千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列臨時助理薪資及國外旅費等1,013千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │5202402030        │              │              │              │
  │  │  │3 │人文及社會科學研究│     1,329,058│     1,175,479│       153,579│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費637,756千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工2人、工友2人之人事費1,760千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列退休退職給付19,130千元、員工考績
  │  │  │  │                  │              │              │              │晉級及全民健保保險費補助27,228千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增44,598千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.歷史語言研究128,199千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列臨時助理薪資、旅運費及圖書期刊購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等16,209千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.民族學研究62,894千元,較上年度增列水
  │  │  │  │                  │              │              │              │電、資料印刷費及臨時助理薪資等6,313
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.近代史研究及史料蒐集整編72,762千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列水電費、臨時助理薪資及國
  │  │  │  │                  │              │              │              │外旅費等9,075千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.經濟研究67,374千元,較上年度增列水電
  │  │  │  │                  │              │              │              │費、資料印刷費及國外旅費等9,186千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.歐美研究60,695千元,較上年度增列水電
  │  │  │  │                  │              │              │              │費、文具用品及國外旅費等5,178千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.中山人文社會科學研究62,589千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列資料印刷費及圖書期刊購置費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,715千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.中國文哲研究45,184千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │臨時助理薪資及國外旅費等2,557千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.台灣史研究32,525千元,較上年度增列水
  │  │  │  │                  │              │              │              │電費、資料印刷費及國外旅費等1,035千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.社會學研究48,173千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │資料印刷費及臨時助理薪資等4,913千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.語言學研究39,054千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │臨時助理薪資及國外旅費等6,327千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.政治學研究18,109千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │臨時助理薪資、國外旅費及圖書期刊購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等6,934千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │13.蔡元培人文社會研究計畫53,744千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列臨時助理薪資、國外旅費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │圖書期刊購置費等39,539千元。
  │  │  │  │5202409000        │              │              │              │
  │  │4 │  │一般建築及設備    │     1,945,176│     1,454,661│       490,515│
  │  │  │  │5202409001        │              │              │              │
  │  │  │1 │土地購置          │       110,786│        36,000│        74,786│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.徵收新建人文社會科學館前道路用地等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費110,786千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度徵收南港區中南段土地預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列36,000千元如數減列。
  │  │  │  │5202409002        │              │              │              │
  │  │  │2 │營建工程          │       921,201│       685,000│       236,201│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人文社會科學館工程總經費1,301,466千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,分9年辦理,除86年度至92年度預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │共已編列546,563千元外,本年度續編第8
  │  │  │  │                  │              │              │              │年經費460,000千元,較上年度增列20,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.天文數學館工程總經費1,067,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │分6年辦理,除90年度至92年度預算共已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列78,535千元外,本年度續編第4年經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費103,526千元,較上年度增列93,526千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.基因體與蛋白體實驗研究大樓工程總經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │637,936千元,分3年辦理,除91年度至92
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度預算共已編列365,000千元外,本年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度編列最後一年經費272,900千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列72,900千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增教學研究大樓及幼兒園工程經費44,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增農業生物科技大樓新建工程經費12,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │75千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增基因轉殖植物專用溫室新建工程經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │27,800千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度學人寄宿舍第二期工程預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列30,000千元如數減列。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.上年度托兒所建築工程預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列5,000千元如數減列。
  │  │  │  │5202409011        │              │              │              │
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │         2,750│         5,960│        -3,210│汰購野外工作車2部經費如列數。
  │  │  │  │5202409019        │              │              │              │
  │  │  │4 │其他設備          │       910,439│       727,701│       182,738│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置倍頻設備系統、高解析透式電子顯微
  │  │  │  │                  │              │              │              │鏡、網路設備等經費910,439千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置奈米材料製作及量測儀、輻射
  │  │  │  │                  │              │              │              │真空腔等預算業已編竣,所列727,701千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │5202409800        │              │              │              │
  │  │5 │  │第一預備金        │         5,410│         5,410│             -│仍照上年度預算數編列。
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