93B4F06.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十三年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
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  │  │  │  │0006000000        │              │              │              │
6 │  │  │  │考試院主管        │    16,233,092│    16,966,970│      -733,878│
  │  │  │  │0006010000        │              │              │              │
  │1 │  │  │考試院            │       429,637│       429,078│           559│
  │  │  │  │3606010000        │              │              │              │
  │  │  │  │考試支出          │       396,404│       395,248│         1,156│
  │  │  │  │3606010100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       366,136│       363,204│         2,932│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 278,848千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工工友 5人之人事費 2,188千元、加班
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等 1,716千元,增列員工考績晉級及退
  │  │  │  │                  │              │              │              │休離職儲金等10,732千元,計淨增 6,828
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費69,952千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳舍管理費等 8,074千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列公文管理系統資料庫建置等設備費 4,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │30千元 ,計淨減 3,844千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊業務17,336千元,較上年度減列電腦
  │  │  │  │                  │              │              │              │報表紙、磁帶等經費52千元。
  │  │  │  │3606011100        │              │              │              │
  │  │2 │  │考銓保訓          │        29,118│        29,214│           -96│
  │  │  │  │3606011101        │              │              │              │
  │  │  │1 │考選業務處理      │         2,900│         2,960│           -60│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.考試、檢覈及訓練及(合)格證書印發業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 2,265千元,較上年度減列證書文件表冊
  │  │  │  │                  │              │              │              │印刷費等60千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.考選業務審查處理 265千元,與上年度同
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.考選政策法制研究改進 370千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。
  │  │  │  │3606011102        │              │              │              │
  │  │  │2 │銓敘業務處理      │         2,500│         2,552│           -52│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.銓敘業務審查處理 1,220千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列人事制度與機關組織法規審查資料印
  │  │  │  │                  │              │              │              │刷費等 27千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.銓敘政策法制研究改進 1,280千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列文具紙張等費用 25千元。
  │  │  │  │3606011103        │              │              │              │
  │  │  │3 │保訓及退撫基金業務│         3,240│         3,306│           -66│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │處理              │              │              │              │1.保障暨培訓業務審查處理 984千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列郵電費等66千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.保障暨培訓政策法制研究改進 828千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.退撫基金業務審查處理 1,270千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.退撫基金政策法制研究改進 158千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。
  │  │  │  │3606011104        │              │              │              │
  │  │  │4 │考銓叢書編纂      │         5,310│         5,329│           -19│本年度預算數 5,310千元,係考銓叢書編印
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費,較上年度減列如列數。
  │  │  │  │3606011105        │              │              │              │
  │  │  │5 │考銓法規及議事業務│        15,168│        15,067│           101│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.考銓議事業務 1,737千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │會議資料印刷及郵電費98千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.考試及格人員聯繫及施政成果宣導 1,493
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列郵電費18千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.考銓業務考察研究 3,177千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列人事考銓考察經費等 352千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.考銓研究發展業務 2,576千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列業務聯繫及資料寄送郵電費74千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.訴願業務 2,125千元,較上年度減列會議
  │  │  │  │                  │              │              │              │資料印刷等43千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.法制案件研議業務 894千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列業務聯繫郵電費等18千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.國際文官制度學術交流 3,166千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。
  │  │  │  │3606019000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│         1,680│        -1,680│
  │  │  │  │3606019011        │              │              │              │
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│         1,680│        -1,680│上年度汰換副秘書長、退撫基金監理會執行
  │  │  │  │                  │              │              │              │秘書座車預算業已編竣,所列 1,680千元如
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。
  │  │  │  │3606019800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,150│         1,150│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │7606010000        │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹業務支出  │        33,233│        33,830│          -597│
  │  │  │  │7606012100        │              │              │              │
  │  │5 │  │退撫基金監理      │        33,233│        33,830│          -597│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費25,322千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級、退休離職儲金等 814千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 6,066千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列檔案掃描建檔處理費及水電費等 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,022千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.退撫基金稽查業務 1,845千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國內旅費等 389千元。
  │  │  │  │0006100000        │              │              │              │
  │2 │  │  │考選部            │       735,364│       734,132│         1,232│
  │  │  │  │3606100000        │              │              │              │
  │  │  │  │考試支出          │       735,364│       734,132│         1,232│
  │  │  │  │3606100100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       271,278│       269,328│         1,950│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 243,342千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工上下班車票費、全民健保保險費補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │等833千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費27,936千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費、通訊費、房屋建築養護費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及辦公設備購置費等2,783千元。
  │  │  │  │3606101000        │              │              │              │
  │  │2 │  │考試及檢覈業務    │       406,314│       432,926│       -26,612│本年度預算數406,314千元,係辦理考試及
  │  │  │  │                  │              │              │              │檢覈業務所需經費,較上年度減列監場費、
  │  │  │  │                  │              │              │              │閱卷費、設備費及辦理消防設備師(士)專業
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練經費等26,612千元。
  │  │  │  │3606101400        │              │              │              │
  │  │3 │  │考試業務研究改進  │        56,972│        29,878│        27,094│
  │  │  │  │3606101401        │              │              │              │
  │  │  │1 │試題研編及審查    │        26,266│        18,292│         7,974│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.未建題庫測驗試題之編製及審查經費7,66
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元,較上年度增列命題與審查等經費3
  │  │  │  │                  │              │              │              │,928千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.測驗式題庫之編製及審查經費14,140千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列命題與審查等經費 3,831
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.申論式題庫之編製及審查經費1,702千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列命題與審查等經費 271千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.試題研究經費2,761千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │編譯命題參考手冊等經費56千元。
  │  │  │  │3606101402        │              │              │              │
  │  │  │2 │考選資料處理      │        26,532│         7,412│        19,120│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.資訊工作維持費 1,438千元,與上年度同
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.網路系統之規劃及裝置經費 25,094千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列租賃網際網路線路、雷射
  │  │  │  │                  │              │              │              │印表機及電腦化考試專案建置經費19,120
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │3606101403        │              │              │              │
  │  │  │3 │研究發展及宣導    │         4,174│         4,174│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.研發工作維持費 530千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.考試業務之研究改進經費 3,644千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。
  │  │  │  │3606109000        │              │              │              │
  │  │4 │  │一般建築及設備    │             -│         1,200│        -1,200│
  │  │  │  │3606109011        │              │              │              │
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│         1,200│        -1,200│上年度汰換首長座車預算業已編竣,所列1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │200千元如數減列。
  │  │  │  │3606109800        │              │              │              │
  │  │5 │  │第一預備金        │           800│           800│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0006200000        │              │              │              │
  │3 │  │  │銓敘部            │    14,563,472│    15,444,007│      -880,535│本科目上年度法定預算數15,426,583千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │移出「公務人員銓敘審查」科目 940千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │列入國家文官培訓所「國家文官培訓業務」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目項下,另由人事行政局「因公受傷殘廢
  │  │  │  │                  │              │              │              │死亡慰問給付」科目移入18,364千元,移出
  │  │  │  │                  │              │              │              │移入數互抵後,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │3606200000        │              │              │              │
  │  │  │  │考試支出          │       426,512│       410,712│        15,800│
  │  │  │  │3606200100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       401,490│       389,377│        12,113│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 352,056千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級、全民健保保險費補助等7,
  │  │  │  │                  │              │              │              │522千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費22,764千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置軌道移動式活動檔案櫃等 717
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊系統之使用及管理26,670千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理全國公務人員檔案管理系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費等 3,874千元。
  │  │  │  │3606200200        │              │              │              │
  │  │2 │  │人事法制及銓敘    │        24,205│        19,618│         4,587│
  │  │  │  │                  │              │              │              │
  │  │  │  │3606200201        │              │              │              │
  │  │  │1 │人事法制研究改進  │         7,550│         7,550│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人事制度之規劃及研議 1,567千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.人事法規增修宣導 1,734千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.人事法案諮詢業務 1,164千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動改革人事制度 2,160千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.機關組織及職務管理業務 925千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。
  │  │  │  │3606200202        │              │              │              │
  │  │  │2 │人事管理與公務人力│         7,287│         2,531│         4,756│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │資料運用          │              │              │              │1.人事人員管理業務 1,534千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理縣市政府訪問座談等經費 104千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.考試分發及人力評估業務 432千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列人才通報名冊刊登費用等 140千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.人事資料運用及管理業務 321千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增公務人員協會主管業務經費 5,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │3606200203        │              │              │              │
  │  │  │3 │公務人員銓敘審查  │         9,368│         9,537│          -169│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.一般公務人員銓審 2,268千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.特種法規任用人員銓審 1,058千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.褒獎、激勵業務 3,063千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列辦理行政管理論文選輯經費等 169千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.地方公務人員銓敘 2,979千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │3606209000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│           900│          -900│
  │  │  │  │3606209011        │              │              │              │
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           900│          -900│上年度汰換副首長座車預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 900千元如數減列,
  │  │  │  │3606209800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │           817│           817│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │6606200000        │              │              │              │
  │  │  │  │社會保險支出      │       201,742│       200,410│         1,332│
  │  │  │  │6606200300        │              │              │              │
  │  │5 │  │公務人員保險管理及│       201,742│       200,410│         1,332│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │監理              │              │              │              │1.公務人員保險管理 687千元,與上年度同
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.公務人員保險監理 705千元,與上年度同
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.補助公教人員保險事務經費 200,350千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列建置機關檔案目錄經費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 1,332千元。
  │  │  │  │6806200000        │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出      │       113,619│       116,740│        -3,121│
  │  │  │  │6806205800        │              │              │              │
  │  │6 │  │早期退休公教人員生│       113,619│       116,740│        -3,121│本年度預算數 113,619千元,係對早期退休
  │  │  │  │活困難照護金      │              │              │              │公教人員生活特別困難者每年三節發給照護
  │  │  │  │                  │              │              │              │金,較上年度減列如列數。
  │  │  │  │7506200000        │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │    13,693,978│    14,589,310│      -895,332│
  │  │  │  │7506205300        │              │              │              │
  │  │7 │  │公務人員退休撫卹給│    13,693,978│    14,589,310│      -895,332│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │付                │              │              │              │1.公務人員退休給付12,743,629千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列退休給付 950,862千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.公務人員撫卹給付 412,200千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列撫卹給付31,310千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.公務人員殮葬補助34,820千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列 6,130千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.政務人員退職酬勞金給付 485,332千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列退職酬勞金93,337千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.公(政)務人員因公傷殘死亡慰問金 17,99
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,較上年度減列367千元。
  │  │  │  │7606200000        │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹業務支出  │       127,621│       126,835│           786│
  │  │  │  │7606200600        │              │              │              │
  │  │8 │  │退休撫卹業務      │       127,621│       126,835│           786│
  │  │  │  │7606200601        │              │              │              │
  │  │  │1 │公務人員退休撫卹管│         3,098│         3,098│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │理                │              │              │              │1.公務人員退休業務 2,771千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.公務人員撫卹業務 327千元,與上年度同
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │7606200602        │              │              │              │
  │  │  │2 │退撫基金管理      │       124,523│       123,737│           786│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費83,901千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級、退休離職儲金等3,250千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費28,472千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.基金收支及保管之規劃6,201千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列第二次精算作業經費4,250千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列辦理國外投資業務等1,310千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減2,940千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.基金收繳及退撫給與之撥付5,949千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列辦理基金收繳、退撫給與撥
  │  │  │  │                  │              │              │              │付業務之郵資及印刷費等476千元。
  │  │  │  │0006300000        │              │              │              │
  │4 │  │  │公務人員保障暨培訓│       133,506│       131,582│         1,924│
  │  │  │  │委員會            │              │              │              │
  │  │  │  │3606300000        │              │              │              │
  │  │  │  │考試支出          │       133,506│       131,582│         1,924│
  │  │  │  │3606300100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       116,516│       116,470│            46│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費101,272千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費等3,097千元,增列職員1人之
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費、員工考績晉級、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助等3,277千元,計淨增180千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費15,244千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費等134千元。
  │  │  │  │3606301100        │              │              │              │
  │  │2 │  │保障暨培訓        │        13,490│        14,312│          -822│
  │  │  │  │3606301101        │              │              │              │
  │  │  │1 │保障業務          │         4,470│         4,770│          -300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公務人員保障政策法規之研擬規劃與解釋
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 1,125千元,較上年度減列辦理保障業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費 55千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.公務人員保障制度之宣導 863千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理保障制度宣導經費100千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.公務人員保障案件之擬議與審理 1,123千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列審理保障案件及查證所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費 100千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.公務人員保障業務之協調聯繫 651千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列協調及追蹤保障案件執行成
  │  │  │  │                  │              │              │              │效經費45千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.公務人員保障案例公報專輯之編印 708千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。
  │  │  │  │3606301102        │              │              │              │
  │  │  │2 │訓練與進修業務    │         9,020│         9,542│          -522│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公務人員訓練政策法規之研擬規劃與解釋
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 1,896千元,較上年度減列委託編譯各國
  │  │  │  │                  │              │              │              │公務人員訓練制度等經費28千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.行政院暨所屬機關以外人員訓練及行政中
  │  │  │  │                  │              │              │              │立訓練 4,383千元,較上年度增列行政中
  │  │  │  │                  │              │              │              │立訓練經費400千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.公務人員進修政策法規之研擬規劃解釋與
  │  │  │  │                  │              │              │              │協調 1,020千元,較上年度減列舉行研討
  │  │  │  │                  │              │              │              │會與協調會等經費 180千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.人事人員訓練進修之規劃執行與委託 819
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列規劃辦理人事人員訓
  │  │  │  │                  │              │              │              │練進修經費 172千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.公務人員考試筆試錄取人員、升任官等、
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政中立等訓練政策法規之研擬規劃與解
  │  │  │  │                  │              │              │              │釋 902千元,較上年度減列辦理政策座談
  │  │  │  │                  │              │              │              │會及編印培訓法規等經費542千元。
  │  │  │  │3606309000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         3,000│             -│         3,000│
  │  │  │  │3606309011        │              │              │              │
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         3,000│             -│         3,000│汰換首長1輛、副首長座車2輛經費如列數。
  │  │  │  │3606309800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │           500│           800│          -300│本年度預算數較上年度減列如列數。
  │  │  │  │0006400000        │              │              │              │
  │5 │  │  │國家文官培訓所    │       371,113│       228,171│       142,942│本科目上年度法定預算數227,231千元,連
  │  │  │  │                  │              │              │              │同由銓敘部「公務人員銓敘審查」科目移入
  │  │  │  │                  │              │              │              │940千元,共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │3606400000        │              │              │              │
  │  │  │  │考試支出          │       371,113│       228,171│       142,942│
  │  │  │  │3606400100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │        82,918│        65,691│        17,227│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費52,828千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級、退休離職儲金等1,912千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費17,790千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電、保全及清潔維持費等7,974
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理業務12,300千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統備份、汰換電腦等相關軟硬體費用7,
  │  │  │  │                  │              │              │              │341千元。
  │  │  │  │3606401100        │              │              │              │
  │  │2 │  │國家文官培訓業務  │       158,652│       161,940│        -3,288│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公務人員考試錄取人員訓練36,420千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列高普初考訓練經費842千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.公務人員晉升官等訓練115,453千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列2,990千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.公務人員訓練之國際交流1,614千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列邀請學者專家演講之鐘點費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │33千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.公務人員訓練相關圖書資訊之蒐集、分析
  │  │  │  │                  │              │              │              │及服務5,165千元,較上年度增列購置培
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓用圖書資料、雜誌及期刊等經費577千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │3606409000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │       129,003│             -│       129,003│
  │  │  │  │3606409002        │              │              │              │
  │  │  │1 │營建工程          │       129,003│             -│       129,003│本年度預算數129,003千元,係辦理南港新
  │  │  │  │                  │              │              │              │址行政大樓及教學大樓整體規劃設計及裝修
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程經費。
  │  │  │  │3606409800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │           540│           540│             -│仍照上年度預算數編列。
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