93B4F11.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十三年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
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  │  │  │  │0011000000        │              │              │              │
9 │  │  │  │外交部主管        │    28,643,729│    27,854,322│       789,407│
  │  │  │  │0011010000        │              │              │              │
  │1 │  │  │外交部            │    27,964,710│    27,141,704│       823,006│本科目上年度法定預算數27,132,194千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │連同由衛生署「企劃業務」科目移入駐外醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │療衛生工作經費9,510千元,共計如表列上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度預算數。
  │  │  │  │3911010000        │              │              │              │
  │  │  │  │外交支出          │    27,964,710│    27,141,704│       823,006│
  │  │  │  │3911010100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │     7,423,283│     7,103,916│       319,367│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費7,077,534千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列職員54人、聘用人員2人之人事費等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費156,428千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費154,187千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列交通車租金及物品等18,100千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列一般事務及其他設備等經費37,260
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增19,160千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.檔案及資訊處理43,814千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列物品及一般事務費等14,560千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │通訊及資訊設備等經費17,082千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │增2,522千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.亞東關係協會事務管理3,655千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列推動台日學術交流活動等經費84
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.北美事務協調委員會事務管理144,093千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列購置土地及拆遷補償費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等相關經費140,409千元。
  │  │  │  │3911011000        │              │              │              │
  │  │2 │  │外交業務          │       489,662│       438,303│        51,359│
  │  │  │  │3911011020        │              │              │              │
  │  │  │1 │外交業務管理      │       111,107│       107,217│         3,890│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費70,100千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費8,256千元,增列數位
  │  │  │  │                  │              │              │              │影音資料庫建置費及延請專家學者研析當
  │  │  │  │                  │              │              │              │前外交政策經費等15,939千元,計淨增7,
  │  │  │  │                  │              │              │              │683千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.電信傳遞25,318千元,較上年度減列通訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │費7,756千元,增列駐外館處政風及保防
  │  │  │  │                  │              │              │              │工作國外旅費2,780千元,計淨減4,976千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.外交使節會議15,689千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │工作會報經費1,183千元。
  │  │  │  │3911011021        │              │              │              │
  │  │  │2 │外賓訪華接待      │       324,154│       300,235│        23,919│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.訪賓接待309,611千元,較上年度增列邀
  │  │  │  │                  │              │              │              │訪歐洲及北美地區等外賓業務經費24,277
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.禮車用油及養護6,560千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列204千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中正機場接待室租金及清潔經費7,983千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列154千元。
  │  │  │  │3911011025        │              │              │              │
  │  │  │3 │外交領事人員訓練  │        54,401│        30,851│        23,550│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費23,279千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列中長期外交政策研究經費、外講所
  │  │  │  │                  │              │              │              │大樓完成後基本工作維持費及設備費等19
  │  │  │  │                  │              │              │              │,807千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.外交領事人員進修23,409千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列外交領事人員教育訓練經費4,208千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.設置外交獎學金900千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.外交領事人員講習2,483千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列新進外交領事人員講習相關經費644
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.同仁與眷屬外語進修、短期在職暨專業訓
  │  │  │  │                  │              │              │              │練4,330千元,較上年度增列外交工作研
  │  │  │  │                  │              │              │              │討會及進修補助費等179千元。
  │  │  │  │3911011300        │              │              │              │
  │  │3 │  │駐外機構業務      │     3,124,438│     3,037,301│        87,137│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,385,
  │  │  │  │                  │              │              │              │912千元,較上年度增列館官舍租金、醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │療保險、勞力外包酬金及設備購置費等83
  │  │  │  │                  │              │              │              │,854千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.駐外經濟單位基本行政工作維持費190,74
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,較上年度減列駐外單位業務費3,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │93千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.駐外文化單位基本行政工作維持費45,307
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列駐外單位業務費925
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.駐外新聞單位基本行政工作維持費215,89
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,較上年度增列拓展新聞聯繫及館
  │  │  │  │                  │              │              │              │舍租金等經費31,308千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.駐外觀光單位基本行政工作維持費25,536
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列駐外單位業務費521
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.駐外僑務單位基本行政工作維持費25,243
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列駐外單位業務費515
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.駐外科學單位基本行政工作維持費48,702
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列駐外單位業務費485
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.駐外文化中心基本行政工作維持費15,709
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列駐外單位業務費5,42
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.常駐世界貿易組織代表團基本行政工作維
  │  │  │  │                  │              │              │              │持費166,024千元,較上年度增列業務費4
  │  │  │  │                  │              │              │              │,478千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.增設及擴充駐外機構5,359千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列新增設駐外館處經費21,711千元。
  │  │  │  │3911011400        │              │              │              │
  │  │4 │  │國際會議及交流    │     1,499,404│     1,375,551│       123,853│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.參與國際組織活動397,530千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列參與國際組織計畫活動等經費51,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │68千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.協助各種國際交流932,939千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列各項國際交流活動經費70,509千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.出國訪問168,935千元,較上年度增列出
  │  │  │  │                  │              │              │              │國訪問經費2,276千元。
  │  │  │  │3911011500        │              │              │              │
  │  │5 │  │國際合作          │     8,887,737│     9,819,112│      -931,375│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.駐外技術服務1,386,045千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理駐外技術團隊經費192,645千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強與友邦各項技術合作7,501,692千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列協助友邦各項技術合作計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費1,124,020千元。
  │  │  │  │3911016100        │              │              │              │
  │  │6 │  │國際關懷與救助    │       584,804│       316,659│       268,145│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.對國際之關懷救助580,280千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列災難重建等經費269,645千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.旅外國人急難救助4,524千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列旅外國人急難救助經費1,500千元。
  │  │  │  │3911019000        │              │              │              │
  │  │7 │  │一般建築及設備    │     1,404,210│       508,053│       896,157│
  │  │  │  │3911019002        │              │              │              │
  │  │  │1 │營建工程          │     1,316,416│       420,000│       896,416│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置職務輪調宿舍總經費326,415千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │分三年辦理,除91及92年度已編列176,37
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元外,本年度續編列最後一年經費150
  │  │  │  │                  │              │              │              │,044千元,較上年度增列30,044千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.台北賓館整修工程總經費300,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │分三年辦理,除91及92年度已編列150,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元外,本年度續編列最後一年經費150
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,較上年度增列30,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.外交領事人員講習所改建工程總經費266,
  │  │  │  │                  │              │              │              │372千元,分三年辦理,除91及92年度已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列250,000千元外,本年度續編列最後
  │  │  │  │                  │              │              │              │一年經費16,372千元,較上年度減列163,
  │  │  │  │                  │              │              │              │628千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增駐紐約辦事處購置館舍計畫,總經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,400,000千元,分二年辦理,本年度係
  │  │  │  │                  │              │              │              │第一年,編列購置費1,000,000千元。
  │  │  │  │3911019011        │              │              │              │
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │        87,794│        88,053│          -259│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換各駐外機構公務車67輛經費81,827千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置安全保密通信裝備等經費5,967千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度購置交通及運輸設備等預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列88,053千元如數減列。
  │  │  │  │3911019800        │              │              │              │
  │  │8 │  │第一預備金        │        31,527│        31,527│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │391101A000        │              │              │              │
  │  │9 │  │外交支出極機密計畫│     4,519,645│     4,511,282│         8,363│
  │  │  │  │0011100000        │              │              │              │
  │2 │  │  │領事事務局        │       679,019│       712,618│       -33,599│
  │  │  │  │3911100000        │              │              │              │
  │  │  │  │外交支出          │       679,019│       712,618│       -33,599│
  │  │  │  │3911100100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       209,789│       209,547│           242│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費172,911千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加公保、勞保、全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助不敷數等1,648千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費36,878千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置文件證明及外館領務作業電腦
  │  │  │  │                  │              │              │              │化硬體設備等經費1,406千元。
  │  │  │  │3911101000        │              │              │              │
  │  │2 │  │領事事務管理      │       456,300│       490,631│       -34,331│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費22,312千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列電腦系統耗材及維護費等888千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.印刷及製作護照392,622千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列印製護照等經費33,882千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.簽證防偽貼紙8,540千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │印製費3,450千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.印製申請證照表件及須知5,578千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列印製外館文書公證防偽貼紙等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費31千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強領務服務工作9,066千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列修編局務簡介錄影帶及國外旅費等1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │495千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.領務電信傳遞14,682千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │電話、傳真及電報費等經費587千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.領務分支機構工作維持費3,500千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。
  │  │  │  │3911109000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        10,630│        10,940│          -310│
  │  │  │  │3911109011        │              │              │              │
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│         1,050│        -1,050│上年度購置監視攝影機系統等設備預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列1,050千元如數減列。
  │  │  │  │3911109019        │              │              │              │
  │  │  │2 │其他設備          │        10,630│         9,890│           740│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置一體成型護照自動化製發設備、公文
  │  │  │  │                  │              │              │              │管理及人事薪資系統相關資訊設備、提昇
  │  │  │  │                  │              │              │              │簽證作業電腦化系統及辦理資訊安全建置
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫等經費10,630千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置簽證機具及提昇護照作業電腦
  │  │  │  │                  │              │              │              │化、護照作業影像管理系統等設備預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列9,890千元如數減列。
  │  │  │  │3911109800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │         2,300│         1,500│           800│本年度預算數較上年度增列如列數。
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