93B4F11.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十三年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0011000000 │ │ │ │ 9 │ │ │ │外交部主管 │ 28,643,729│ 27,854,322│ 789,407│ │ │ │ │0011010000 │ │ │ │ │1 │ │ │外交部 │ 27,964,710│ 27,141,704│ 823,006│本科目上年度法定預算數27,132,194千元, │ │ │ │ │ │ │ │連同由衛生署「企劃業務」科目移入駐外醫 │ │ │ │ │ │ │ │療衛生工作經費9,510千元,共計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │年度預算數。 │ │ │ │3911010000 │ │ │ │ │ │ │ │外交支出 │ 27,964,710│ 27,141,704│ 823,006│ │ │ │ │3911010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 7,423,283│ 7,103,916│ 319,367│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費7,077,534千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列職員54人、聘用人員2人之人事費等經 │ │ │ │ │ │ │ │費156,428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費154,187千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列交通車租金及物品等18,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列一般事務及其他設備等經費37,260 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增19,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.檔案及資訊處理43,814千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列物品及一般事務費等14,560千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │通訊及資訊設備等經費17,082千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增2,522千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.亞東關係協會事務管理3,655千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列推動台日學術交流活動等經費84 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.北美事務協調委員會事務管理144,093千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列購置土地及拆遷補償費 │ │ │ │ │ │ │ │等相關經費140,409千元。 │ │ │ │3911011000 │ │ │ │ │ │2 │ │外交業務 │ 489,662│ 438,303│ 51,359│ │ │ │ │3911011020 │ │ │ │ │ │ │1 │外交業務管理 │ 111,107│ 107,217│ 3,890│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費70,100千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費8,256千元,增列數位 │ │ │ │ │ │ │ │影音資料庫建置費及延請專家學者研析當 │ │ │ │ │ │ │ │前外交政策經費等15,939千元,計淨增7, │ │ │ │ │ │ │ │683千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電信傳遞25,318千元,較上年度減列通訊 │ │ │ │ │ │ │ │費7,756千元,增列駐外館處政風及保防 │ │ │ │ │ │ │ │工作國外旅費2,780千元,計淨減4,976千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.外交使節會議15,689千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │工作會報經費1,183千元。 │ │ │ │3911011021 │ │ │ │ │ │ │2 │外賓訪華接待 │ 324,154│ 300,235│ 23,919│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.訪賓接待309,611千元,較上年度增列邀 │ │ │ │ │ │ │ │訪歐洲及北美地區等外賓業務經費24,277 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.禮車用油及養護6,560千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中正機場接待室租金及清潔經費7,983千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列154千元。 │ │ │ │3911011025 │ │ │ │ │ │ │3 │外交領事人員訓練 │ 54,401│ 30,851│ 23,550│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費23,279千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列中長期外交政策研究經費、外講所 │ │ │ │ │ │ │ │大樓完成後基本工作維持費及設備費等19 │ │ │ │ │ │ │ │,807千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.外交領事人員進修23,409千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列外交領事人員教育訓練經費4,208千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.設置外交獎學金900千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.外交領事人員講習2,483千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列新進外交領事人員講習相關經費644 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.同仁與眷屬外語進修、短期在職暨專業訓 │ │ │ │ │ │ │ │練4,330千元,較上年度增列外交工作研 │ │ │ │ │ │ │ │討會及進修補助費等179千元。 │ │ │ │3911011300 │ │ │ │ │ │3 │ │駐外機構業務 │ 3,124,438│ 3,037,301│ 87,137│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,385, │ │ │ │ │ │ │ │912千元,較上年度增列館官舍租金、醫 │ │ │ │ │ │ │ │療保險、勞力外包酬金及設備購置費等83 │ │ │ │ │ │ │ │,854千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.駐外經濟單位基本行政工作維持費190,74 │ │ │ │ │ │ │ │7千元,較上年度減列駐外單位業務費3,8 │ │ │ │ │ │ │ │93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.駐外文化單位基本行政工作維持費45,307 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列駐外單位業務費925 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.駐外新聞單位基本行政工作維持費215,89 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,較上年度增列拓展新聞聯繫及館 │ │ │ │ │ │ │ │舍租金等經費31,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.駐外觀光單位基本行政工作維持費25,536 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列駐外單位業務費521 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.駐外僑務單位基本行政工作維持費25,243 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列駐外單位業務費515 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.駐外科學單位基本行政工作維持費48,702 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列駐外單位業務費485 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.駐外文化中心基本行政工作維持費15,709 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列駐外單位業務費5,42 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.常駐世界貿易組織代表團基本行政工作維 │ │ │ │ │ │ │ │持費166,024千元,較上年度增列業務費4 │ │ │ │ │ │ │ │,478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.增設及擴充駐外機構5,359千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列新增設駐外館處經費21,711千元。 │ │ │ │3911011400 │ │ │ │ │ │4 │ │國際會議及交流 │ 1,499,404│ 1,375,551│ 123,853│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.參與國際組織活動397,530千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列參與國際組織計畫活動等經費51,0 │ │ │ │ │ │ │ │68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.協助各種國際交流932,939千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列各項國際交流活動經費70,509千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.出國訪問168,935千元,較上年度增列出 │ │ │ │ │ │ │ │國訪問經費2,276千元。 │ │ │ │3911011500 │ │ │ │ │ │5 │ │國際合作 │ 8,887,737│ 9,819,112│ -931,375│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.駐外技術服務1,386,045千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理駐外技術團隊經費192,645千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強與友邦各項技術合作7,501,692千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列協助友邦各項技術合作計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費1,124,020千元。 │ │ │ │3911016100 │ │ │ │ │ │6 │ │國際關懷與救助 │ 584,804│ 316,659│ 268,145│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.對國際之關懷救助580,280千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列災難重建等經費269,645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.旅外國人急難救助4,524千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列旅外國人急難救助經費1,500千元。 │ │ │ │3911019000 │ │ │ │ │ │7 │ │一般建築及設備 │ 1,404,210│ 508,053│ 896,157│ │ │ │ │3911019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 1,316,416│ 420,000│ 896,416│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置職務輪調宿舍總經費326,415千元, │ │ │ │ │ │ │ │分三年辦理,除91及92年度已編列176,37 │ │ │ │ │ │ │ │1千元外,本年度續編列最後一年經費150 │ │ │ │ │ │ │ │,044千元,較上年度增列30,044千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台北賓館整修工程總經費300,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │分三年辦理,除91及92年度已編列150,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元外,本年度續編列最後一年經費150 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,較上年度增列30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.外交領事人員講習所改建工程總經費266, │ │ │ │ │ │ │ │372千元,分三年辦理,除91及92年度已 │ │ │ │ │ │ │ │編列250,000千元外,本年度續編列最後 │ │ │ │ │ │ │ │一年經費16,372千元,較上年度減列163, │ │ │ │ │ │ │ │628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增駐紐約辦事處購置館舍計畫,總經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,400,000千元,分二年辦理,本年度係 │ │ │ │ │ │ │ │第一年,編列購置費1,000,000千元。 │ │ │ │3911019011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 87,794│ 88,053│ -259│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換各駐外機構公務車67輛經費81,827千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置安全保密通信裝備等經費5,967千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置交通及運輸設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列88,053千元如數減列。 │ │ │ │3911019800 │ │ │ │ │ │8 │ │第一預備金 │ 31,527│ 31,527│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │391101A000 │ │ │ │ │ │9 │ │外交支出極機密計畫│ 4,519,645│ 4,511,282│ 8,363│ │ │ │ │0011100000 │ │ │ │ │2 │ │ │領事事務局 │ 679,019│ 712,618│ -33,599│ │ │ │ │3911100000 │ │ │ │ │ │ │ │外交支出 │ 679,019│ 712,618│ -33,599│ │ │ │ │3911100100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 209,789│ 209,547│ 242│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費172,911千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工參加公保、勞保、全民健保保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助不敷數等1,648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費36,878千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置文件證明及外館領務作業電腦 │ │ │ │ │ │ │ │化硬體設備等經費1,406千元。 │ │ │ │3911101000 │ │ │ │ │ │2 │ │領事事務管理 │ 456,300│ 490,631│ -34,331│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費22,312千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列電腦系統耗材及維護費等888千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.印刷及製作護照392,622千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列印製護照等經費33,882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.簽證防偽貼紙8,540千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │印製費3,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.印製申請證照表件及須知5,578千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列印製外館文書公證防偽貼紙等 │ │ │ │ │ │ │ │經費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.加強領務服務工作9,066千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列修編局務簡介錄影帶及國外旅費等1, │ │ │ │ │ │ │ │495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.領務電信傳遞14,682千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │電話、傳真及電報費等經費587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.領務分支機構工作維持費3,500千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │3911109000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 10,630│ 10,940│ -310│ │ │ │ │3911109011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 1,050│ -1,050│上年度購置監視攝影機系統等設備預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列1,050千元如數減列。 │ │ │ │3911109019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 10,630│ 9,890│ 740│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置一體成型護照自動化製發設備、公文 │ │ │ │ │ │ │ │管理及人事薪資系統相關資訊設備、提昇 │ │ │ │ │ │ │ │簽證作業電腦化系統及辦理資訊安全建置 │ │ │ │ │ │ │ │計畫等經費10,630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置簽證機具及提昇護照作業電腦 │ │ │ │ │ │ │ │化、護照作業影像管理系統等設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列9,890千元如數減列。 │ │ │ │3911109800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 2,300│ 1,500│ 800│本年度預算數較上年度增列如列數。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |