93B4F17.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十三年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0017000000 │ │ │ │ 11│ │ │ │財政部主管 │ 213,752,936│ 236,038,902│ -22,285,966│ │ │ │ │0017010000 │ │ │ │ │1 │ │ │財政部 │ 32,966,204│ 48,598,763│ -15,632,559│本科目上年度預算數50,607,442千元,移出 │ │ │ │ │ │ │ │「捐助支出」科目對中小企業信用保證基金 │ │ │ │ │ │ │ │捐助2,000,000千元,列入經濟部中小企業 │ │ │ │ │ │ │ │處「中小企業發展」科目項下及「一般行政 │ │ │ │ │ │ │ │」科目8,679千元列入國有財產局及所屬「 │ │ │ │ │ │ │ │一般行政」科目項下,淨計如表列上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │算數。 │ │ │ │4017010000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 645,782│ 729,952│ -84,170│ │ │ │ │4017010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 620,518│ 586,550│ 33,968│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費450,811千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員5人、聘用人員7人、約僱人員3人、 │ │ │ │ │ │ │ │技工3人及工友1人之人事費8,289千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列警員17人之人事費11,465千元及員工 │ │ │ │ │ │ │ │薪俸晉級差額等15,005千元,計淨增18,1 │ │ │ │ │ │ │ │81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費169,707千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列建立高階主管資訊系統、政風問 │ │ │ │ │ │ │ │卷調查、公文影像掃描及公文委外繕打等 │ │ │ │ │ │ │ │經費15,787千元。 │ │ │ │4017011300 │ │ │ │ │ │2 │ │保險行政與保險業監│ 17,340│ 11,525│ 5,815│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理 │ │ │ │1.保險政策與法規、制度之研訂800千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列研訂保險政策法規學者專家 │ │ │ │ │ │ │ │出席費及物品購置費等160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.保險業及保險輔助人業務監理15,840千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列資訊設備租金及開發保險 │ │ │ │ │ │ │ │申訴案件公布系統經費等1,416千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列以新財務工具移轉災害風險科技計畫5, │ │ │ │ │ │ │ │000千元、建立災害保險制度科技計畫961 │ │ │ │ │ │ │ │千元及參加國際組織會費、保險教育宣導 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,390千元,計淨增5,935千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.保險業務檢查與考核700千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列物品購置費60千元,增列國內旅費10 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,計淨增40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4017011400 │ │ │ │ │ │3 │ │關務行政規劃督導 │ 4,469│ 4,560│ -91│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.關稅政策1,296千元,較上年度減列研訂 │ │ │ │ │ │ │ │與規劃關稅政策所需資料印製等經費26千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導通關及查緝業務550千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列督導各關區通關、查緝業務所需國內 │ │ │ │ │ │ │ │旅費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.提昇保稅功能及簡化退稅業務830千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理保稅業務所需會議聯繫 │ │ │ │ │ │ │ │等經費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國際關務1,793千元,較上年度減列簽訂 │ │ │ │ │ │ │ │通關及關務合作協定所需物品購置等經費 │ │ │ │ │ │ │ │37千元。 │ │ │ │4017017900 │ │ │ │ │ │4 │ │土地增值稅稽徵經費│ -│ 123,862│ -123,862│上年度分攤地方政府稽徵土地增值稅經費預 │ │ │ │分攤 │ │ │ │算業已編竣,所列123,862千元如數減列。 │ │ │ │4017019800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 3,455│ 3,455│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │6117010000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 1,420,422│ 7,868,811│ -6,448,389│ │ │ │ │6117016000 │ │ │ │ │ │6 │ │捐助支出 │ 1,420,422│ 320,422│ 1,100,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.對亞洲開發銀行亞洲開發基金捐助120,42 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.對農業信用保證基金捐助所需經費1,000, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,較上年度增列800,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增對華僑貸款信用保證基金捐助所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費300,000千元。 │ │ │ │6117018300 │ │ │ │ │ │7 │ │撥補國家金融安定基│ -│ 7,548,389│ -7,548,389│上年度撥補國家金融安定基金90年度決算虧 │ │ │ │金 │ │ │ │損之預算業已編竣,所列7,548,389千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │6617010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 30,900,000│ 40,000,000│ -9,100,000│ │ │ │ │6617015500 │ │ │ │ │ │8 │ │對公教人員保險養老│ 30,900,000│ 40,000,000│ -9,100,000│本年度預算數30,900,000千元,係撥補公教 │ │ │ │給付補助 │ │ │ │人員保險法修正後公教人員養老給付實現數 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列9,100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0017100000 │ │ │ │ │2 │ │ │國庫署 │ 150,695,962│ 157,299,524│ -6,603,562│本科目上年度預算數157,301,362千元,移 │ │ │ │ │ │ │ │出「一般行政」科目1,838千元列入國有財 │ │ │ │ │ │ │ │產局及所屬「一般行政」科目項下,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │表列上年度預算數。 │ │ │ │4017100000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 334,094│ 282,666│ 51,428│ │ │ │ │4017100100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 213,638│ 218,054│ -4,416│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費188,609千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員工薪資及加班值班費等3,259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費25,029千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公房屋修繕費及水電費等1,631 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列菸酒管理制度考察國外旅費及 │ │ │ │ │ │ │ │資訊設備購置費等474千元,計淨減1,157 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │4017101000 │ │ │ │ │ │2 │ │國庫業務 │ 120,086│ 64,242│ 55,844│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國庫行政管理17,102千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │菸酒資訊管理系統委外服務費等634千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.歲入預算作業1,383千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │購置書報等經費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國債管理作業10,958千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │公債發行刊登公告費等500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.會核重大支出法案與地方財政業務2,012 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列舉辦或協助地方政府 │ │ │ │ │ │ │ │舉辦全國財政局長聯繫會議所需經費等42 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.菸酒管理作業86,846千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理菸酒查緝及酒品認證等經費56,118千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.地方財政督導及其他公庫管理1,785千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦理地方財政督導與輔導 │ │ │ │ │ │ │ │所需國內旅費等55千元。 │ │ │ │4017109800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 370│ 370│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │7917100000 │ │ │ │ │ │ │ │債務付息支出 │ 137,778,002│ 144,598,889│ -6,820,887│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7917104500 │ │ │ │ │ │4 │ │國債付息 │ 137,778,002│ 144,598,889│ -6,820,887│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公債付息經費107,149,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列5,565,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國庫券及短期借款付息經費3,739,726千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列1,290,709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.賒借付息經費26,889,276千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列7,902,889千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度外債付息預算業已編竣,所列6,17 │ │ │ │ │ │ │ │1千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度糧食平準基金借款付息預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列3,186,618千元全數減列。 │ │ │ │8017100000 │ │ │ │ │ │ │ │還本付息事務支出 │ 583,866│ 417,969│ 165,897│ │ │ │ │8017104600 │ │ │ │ │ │5 │ │國債經理 │ 583,866│ 417,969│ 165,897│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國債發行經理費139,131千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列16,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國債還本付息手續費444,735千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列150,068千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度原臺灣省政府債務還本付息手續費 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列273千元如數減列。 │ │ │ │8417100000 │ │ │ │ │ │ │ │專案補助支出 │ 12,000,000│ 12,000,000│ -│ │ │ │ │8417102000 │ │ │ │ │ │6 │ │地方政府統籌分配稅│ 12,000,000│ 12,000,000│ -│本年度預算數12,000,000千元,係金融業營 │ │ │ │款短少補助 │ │ │ │業稅收入移作金融重建基金財源後,依加值 │ │ │ │ │ │ │ │型及非加值型營業稅法第十一條規定,撥補 │ │ │ │ │ │ │ │地方政府所短少之中央統籌分配稅款,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │0017200000 │ │ │ │ │3 │ │ │賦稅署 │ 6,540,305│ 6,592,127│ -51,822│本科目上年度預算數6,593,933千元,移出 │ │ │ │ │ │ │ │「一般行政」科目1,806千元列入國有財產 │ │ │ │ │ │ │ │局及所屬「一般行政」科目項下,淨計如表 │ │ │ │ │ │ │ │列上年度預算數。 │ │ │ │4017200000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 5,153,029│ 5,204,851│ -51,822│ │ │ │ │4017200100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 451,613│ 447,839│ 3,774│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費404,908千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員11人及工友1人之人事費10,718千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列員工薪俸晉級差額等6,048千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減4,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費46,705千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列建置回溯檔案目錄等經費8,444千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │4017201000 │ │ │ │ │ │2 │ │賦稅業務 │ 79,696│ 133,085│ -53,389│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.革新稅制改善稅政經費13,576千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理電子發票加值服務中心系統 │ │ │ │ │ │ │ │整合等經費1,280千元,增列購置電腦耗 │ │ │ │ │ │ │ │材、印製法規報告等經費3,080千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費4,282千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列舉辦慶祝稅務節球賽經 │ │ │ │ │ │ │ │費300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.營業稅、菸酒稅稅務督導及貨物稅完稅價 │ │ │ │ │ │ │ │格評定經費1,295千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.稅務稽核及稽徵業務經費5,076千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列存放稅務稽核資料之倉庫所需 │ │ │ │ │ │ │ │角鋼架等購置經費1,117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.稅務行政管理經費55,467千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列稅務人員輔建住宅貸款利息差額補貼 │ │ │ │ │ │ │ │等56,606千元。 │ │ │ │4017205000 │ │ │ │ │ │3 │ │統一發票給獎及推行│ 4,620,840│ 4,620,840│ -│本年度預算數4,620,840千元,係依加值型 │ │ │ │ │ │ │ │及非加值型營業稅法第五十八條規定,由營 │ │ │ │ │ │ │ │業稅收入總額提撥作為統一發票給獎及推行 │ │ │ │ │ │ │ │經費,與上年度同。 │ │ │ │4017209000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 145│ 2,352│ -2,207│ │ │ │ │4017209001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ -│ 32│ -32│上年度出借苗栗縣稅捐稽徵處竹南分處使用 │ │ │ │ │ │ │ │之房舍基地所需價購私有土地預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列32千元如數減列。 │ │ │ │4017209011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 145│ 235│ -90│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰購傳真機及會議室擴音設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換傳真機及行動電話等設備預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列235千元如數減列。 │ │ │ │4017209019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ -│ 2,085│ -2,085│上年度建立電子化政府所需購置個人電腦、 │ │ │ │ │ │ │ │印表機及掃描器等設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │2,085千元如數減列。 │ │ │ │4017209800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 735│ 735│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │8417200000 │ │ │ │ │ │ │ │專案補助支出 │ 1,387,276│ 1,387,276│ -│ │ │ │ │8417202000 │ │ │ │ │ │6 │ │地方政府土地增值稅│ 1,387,276│ 1,387,276│ -│本年度預算數1,387,276千元,係土地增值 │ │ │ │款短少補助 │ │ │ │稅減半徵收後,依據土地稅法第三十三條第 │ │ │ │ │ │ │ │三項規定,撥補直轄市及縣(市)政府九十 │ │ │ │ │ │ │ │二年度稅收之實質損失,與上年度同。 │ │ │ │0017300000 │ │ │ │ │4 │ │ │金融局 │ 369,535│ 336,740│ 32,795│ │ │ │ │4017300000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 369,535│ 336,740│ 32,795│ │ │ │ │4017300100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 330,444│ 313,456│ 16,988│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費269,846千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │工友1人之人事費等483千元,增列員工薪 │ │ │ │ │ │ │ │俸晉級差額等9,895千元,計淨增9,412千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費5,223千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置非消耗性物品等經費84千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列汰換傳真機及冷氣機等設備經費 193 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.財務行政管理經費48,199千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列公文檔案數位化影像掃描經費及國外 │ │ │ │ │ │ │ │旅費等4,467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.金融綜合性資訊業務7,176千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置電腦軟體經費3,000千元。 │ │ │ │4017300200 │ │ │ │ │ │2 │ │金融業務 │ 12,991│ 10,891│ 2,100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.金融制度與法規規劃及制訂經費2,800千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列金融業務宣導資料印製 │ │ │ │ │ │ │ │費410千元,增列制定金融法規所需經費8 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,計淨增390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本國銀行管理經費1,372千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.基層金融業管理經費1,210千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.其他金融業管理經費2,202千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國際金融業管理經費2,375千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列印製金融業務宣導資料及翻譯金融 │ │ │ │ │ │ │ │相關法規等經費910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.金融機構之檢查及考核經費3,032千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列國內旅費800千元。 │ │ │ │4017309000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 25,500│ 11,793│ 13,707│ │ │ │ │4017309002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 5,700│ -│ 5,700│本年度預算數5,700千元,係大溪檔案庫房 │ │ │ │ │ │ │ │結構性補強修復所需經費。 │ │ │ │4017309019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 19,800│ 11,793│ 8,007│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增建置金融監理資訊共享計畫所需購置 │ │ │ │ │ │ │ │電腦軟、硬體及汰換個人電腦等設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換金融監理業務用電腦主機系統 │ │ │ │ │ │ │ │及個人電腦等設備預算業已編竣,所列11 │ │ │ │ │ │ │ │,793千元如數減列。 │ │ │ │4017309800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 600│ 600│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017350000 │ │ │ │ │5 │ │ │關稅總局及所屬 │ 6,874,280│ 6,755,960│ 118,320│ │ │ │ │4017350000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 6,874,280│ 6,755,960│ 118,320│ │ │ │ │4017350100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 5,850,032│ 5,927,373│ -77,341│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費5,655,800千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列職員138人、約僱人員2人、技工39人及 │ │ │ │ │ │ │ │工友20人之人事費147,378千元,增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額等66,824千元,計淨減80 │ │ │ │ │ │ │ │,554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費194,232千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列公務車油料費、一般事務費等3, │ │ │ │ │ │ │ │429千元,增列交通車租金等6,642千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增3,213千元。 │ │ │ │4017350200 │ │ │ │ │ │2 │ │關稅稽徵業務 │ 730,830│ 772,565│ -41,735│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.稽徵業務189,449千元,較上年度增列委 │ │ │ │ │ │ │ │託辦理進口貨物化驗鑑定所需經費等2,19 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.查緝業務199,716千元,較上年度減列私 │ │ │ │ │ │ │ │貨倉庫租金及財務罰鍰案件舉發人獎金等 │ │ │ │ │ │ │ │8,399千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.關稅資料處理341,665千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列電子資料交換訊息傳輸費、改善貨物通 │ │ │ │ │ │ │ │關及保稅作業環境計畫所需軟硬體設備購 │ │ │ │ │ │ │ │置費等35,529千元。 │ │ │ │4017350300 │ │ │ │ │ │3 │ │海上助航業務 │ 20,124│ 20,124│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.燈塔及導航設備管理13,401千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.燈塔補給6,723千元,與上年度同。 │ │ │ │4017359000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 260,444│ 23,048│ 237,396│ │ │ │ │4017359001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 159,560│ -│ 159,560│本年度預算數159,560千元,係建置大型X │ │ │ │ │ │ │ │光貨櫃檢查儀,有償撥用基隆港務局用地所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費159,281千元及90年度已有償撥用之 │ │ │ │ │ │ │ │高雄港務局用地,尚須支付之地上物補償費 │ │ │ │ │ │ │ │差額279千元。 │ │ │ │4017359002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 22,450│ -│ 22,450│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.高雄港、基隆港建置大型X光貨櫃檢查儀 │ │ │ │ │ │ │ │各一部,所需之主附屬建築物總經費209, │ │ │ │ │ │ │ │898千元,分三年辦理,本年度編列第一 │ │ │ │ │ │ │ │年經費22,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.塭港堆燈塔遷建工程,總經費9,982千元 │ │ │ │ │ │ │ │,分二年辦理,本年度編列第一年經費45 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │4017359011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 37,032│ 3,560│ 33,472│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換關艇七艘計畫,總經費106,240 │ │ │ │ │ │ │ │千元,分二年辦理,本年度編列第一年經 │ │ │ │ │ │ │ │費35,372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增設置高雄港第二港口雷達標杆及汰換 │ │ │ │ │ │ │ │機車4輛經費1,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換機車44輛及堆高機3輛預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列3,560千元如數減列。 │ │ │ │4017359019 │ │ │ │ │ │ │4 │其他設備 │ 41,402│ 19,488│ 21,914│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.高雄港、基隆港建置大型X光貨櫃檢查儀 │ │ │ │ │ │ │ │各一部,所需主體設備等總經費834,534 │ │ │ │ │ │ │ │千元,90及91年度合共編列326,486千元 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度續編第三年經費7,608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增汰購檢驗旅客行李用X光檢查儀及冷 │ │ │ │ │ │ │ │氣空調設備等經費33,794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰購檢驗旅客行李用X光檢查儀及 │ │ │ │ │ │ │ │貨用電梯等預算業已編竣,所列19,488千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │4017359800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 12,850│ 12,850│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017400000 │ │ │ │ │6 │ │ │國有財產局及所屬 │ 1,607,933│ 1,367,231│ 240,702│本科目上年度預算數1,342,925千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │財政部「一般行政」科目移入21,183千元、 │ │ │ │ │ │ │ │經濟部標準檢驗局及所屬「一般行政」科目 │ │ │ │ │ │ │ │移入1,040千元、內政部營建署及所屬「一 │ │ │ │ │ │ │ │般行政」科目移入1,500千元及內政部土地 │ │ │ │ │ │ │ │測量局「土地測量業務」科目移入583千元 │ │ │ │ │ │ │ │,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │4017400000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 1,607,933│ 1,367,231│ 240,702│ │ │ │ │4017400100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 703,737│ 697,153│ 6,584│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費638,025千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │聘用人員7人、約僱人員2人、技工3人及 │ │ │ │ │ │ │ │工友1人之人事費7,071千元,增列職員19 │ │ │ │ │ │ │ │人之人事費15,850千元,計淨增8,779千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費65,712千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公房屋搬遷裝修經費及租金等4, │ │ │ │ │ │ │ │644千元,增列購置掌上測距儀、電子雷 │ │ │ │ │ │ │ │射經緯儀及投影機等設備經費2,449千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減2,195千元。 │ │ │ │4017400200 │ │ │ │ │ │2 │ │國有財產業務 │ 842,230│ 643,393│ 198,837│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國有財產接收保管經費153,919千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列原台灣省有不動產所有權移轉 │ │ │ │ │ │ │ │國有及管理機關變更登記費等79,360千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國有財產管理及處分經費642,978千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列山坡地及邊際養殖用地放領 │ │ │ │ │ │ │ │計畫等經費21,323千元,增列國有林地小 │ │ │ │ │ │ │ │花蔓澤蘭防治工作經費43,754千元及接管 │ │ │ │ │ │ │ │國有非公用房地所需管理費等109,627千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增132,058千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國有財產改良利用經費7,624千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國有財產電腦化業務經費37,709千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列電腦週邊設備租賃費、應用系 │ │ │ │ │ │ │ │統軟體維護費及教育訓練費等12,581千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │4017409000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 60,866│ 25,585│ 35,281│ │ │ │ │4017409001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 100│ 1,000│ -900│本年度預算數100千元,係購置零星畸零地 │ │ │ │ │ │ │ │所需地價款,較上年度減列900千元。 │ │ │ │4017409002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 18,064│ -│ 18,064│本年度預算數18,064千元,係宜蘭分處搬遷 │ │ │ │ │ │ │ │至宜蘭地政大樓所需辦公廳舍裝修費。 │ │ │ │4017409011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 2,400│ 1,180│ 1,220│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰購電話總機、傳真機及機車28輛等 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購機車12輛等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列1,180千元如數減列。 │ │ │ │4017409019 │ │ │ │ │ │ │4 │其他設備 │ 40,302│ 23,405│ 16,897│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.租購國有財產管理業務用電腦設備三套經 │ │ │ │ │ │ │ │費106,488千元,分別自90年度及91年度 │ │ │ │ │ │ │ │起以五年租賃方式辦理,除90年度至92年 │ │ │ │ │ │ │ │度共已編列40,057千元外,本年度分別續 │ │ │ │ │ │ │ │編第四年及第三年經費合共22,873千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增租賃個人電腦、雷射印表機、地理資 │ │ │ │ │ │ │ │訊系統伺服器、網路設備、圖型工作站及 │ │ │ │ │ │ │ │週邊設備等經費9,955千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增購置個人電腦軟體、網路圖形伺服器 │ │ │ │ │ │ │ │軟體及國有公用財產線上傳輸管理系統開 │ │ │ │ │ │ │ │發等經費7,474千元。 │ │ │ │4017409800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,100│ 1,100│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017450000 │ │ │ │ │7 │ │ │臺北市國稅局 │ 2,984,350│ 3,049,379│ -65,029│ │ │ │ │4017450000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 2,984,350│ 3,049,379│ -65,029│ │ │ │ │4017450100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 2,390,024│ 2,457,502│ -67,478│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費2,170,435千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列職員7人、約僱人員5人、技工2人與工 │ │ │ │ │ │ │ │友6人之人事費12,472千元及自行稽徵營 │ │ │ │ │ │ │ │業稅移撥人員按實際職等編列人事費之差 │ │ │ │ │ │ │ │額等66,159千元,增列提撥員工退撫基金 │ │ │ │ │ │ │ │經費等7,737千元,計淨減70,894千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費219,589千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦公大樓保全費及汰換空調主機 │ │ │ │ │ │ │ │壓縮機等經費3,416千元。 │ │ │ │4017450200 │ │ │ │ │ │2 │ │國稅稽徵業務 │ 590,753│ 585,824│ 4,929│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.納稅服務經費24,023千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.直接稅案件審查及複核經費29,328千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列營利事業所得稅案件審查各 │ │ │ │ │ │ │ │類書表印刷等經費2,573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.稅款徵收及處理經費106,152千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理綜合所得稅直接劃撥作業經 │ │ │ │ │ │ │ │費等4,508千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.間接稅稽徵經費122,580千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列統一發票購票證印製等經費2,380千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.法務案件處理經費15,298千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列配合民事訴訟法修正施行聘用律師等 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.稅務資料管理經費57,882千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列印製核定所得資料傳票及戶籍查詢單 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,735千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.電子處理及運用經費235,490千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理稅務e網通計畫及自行稽徵 │ │ │ │ │ │ │ │營業稅共用台北市稅捐稽徵處資訊設備分 │ │ │ │ │ │ │ │攤款等52,860千元,增列稅務資訊作業平 │ │ │ │ │ │ │ │台移轉計畫後續服務費用17,403千元及自 │ │ │ │ │ │ │ │行稽徵營業稅電子作業計畫經費34,899千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減558千元。 │ │ │ │4017459000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 2,480│ -2,480│ │ │ │ │4017459011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 2,480│ -2,480│上年度汰換機車32輛及擴充電話總機語音系 │ │ │ │ │ │ │ │統等設備預算業已編竣,所列2,480千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │4017459800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 3,573│ 3,573│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017460000 │ │ │ │ │8 │ │ │臺灣省北區國稅局及│ 3,235,384│ 3,427,807│ -192,423│ │ │ │ │所屬 │ │ │ │ │ │ │ │4017460000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 3,235,384│ 3,427,807│ -192,423│ │ │ │ │4017460100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 2,457,758│ 2,535,225│ -77,467│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費2,157,919千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列約僱人員14人、技工1人與工友1人之人 │ │ │ │ │ │ │ │事費8,052千元及自行稽徵營業稅移撥人 │ │ │ │ │ │ │ │員按實際職等編列人事費之差額等56,504 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列職員1人之人事費及提撥員工 │ │ │ │ │ │ │ │退撫基金經費等8,455千元,計淨減56,10 │ │ │ │ │ │ │ │1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費299,839千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列加強便民改善辦公環境等經費26 │ │ │ │ │ │ │ │,101千元,增列檔案回溯編目建檔經費與 │ │ │ │ │ │ │ │退休退職人員三節慰問金等3,019千元, │ │ │ │ │ │ │ │汰購投影機及碎紙機等設備經費1,716千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減21,366千元。 │ │ │ │4017460200 │ │ │ │ │ │2 │ │國稅稽徵業務 │ 734,066│ 700,469│ 33,597│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.納稅服務經費29,175千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.直接稅案件審查及複核經費88,893千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列印製蒐集與通報課稅資料所 │ │ │ │ │ │ │ │需書表等經費3,958千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.稅款徵收及處理經費111,072千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.間接稅稽徵經費200,528千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列營業稅繳款書表印製等經費8,589千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.法務案件處理經費22,009千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列檢舉違章漏稅舉發人獎勵金1,799千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.電子處理及運用經費282,389千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理稅務e網通計畫及自行稽徵 │ │ │ │ │ │ │ │營業稅共用縣市稅捐稽徵處資訊設備分攤 │ │ │ │ │ │ │ │款等60,421千元,增列自行稽徵營業稅電 │ │ │ │ │ │ │ │子作業計畫經費53,754千元、稅務資訊作 │ │ │ │ │ │ │ │業平台移轉計畫後續服務費用15,776千元 │ │ │ │ │ │ │ │及課稅資料外包建檔經費等35,236千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增44,345千元。 │ │ │ │4017469000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 39,368│ 187,921│ -148,553│ │ │ │ │4017469001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 1,931│ 1,836│ 95│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增大溪稽徵所興建辦公廳舍所需土地補 │ │ │ │ │ │ │ │償費1,931千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度淡水稽徵所有償撥用基隆港務局土 │ │ │ │ │ │ │ │地所需預算業已編竣,所列1,836千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │4017469002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 36,237│ 180,005│ -143,768│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建區局辦公大樓工程,總經費847,260 │ │ │ │ │ │ │ │千元,分七年辦理,截至92年度已編列38 │ │ │ │ │ │ │ │,791千元,本年度續編第四年經費24,158 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列4,587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建桃園縣分局辦公大樓工程,總經費35 │ │ │ │ │ │ │ │4,120千元,分七年辦理,截至92年度已 │ │ │ │ │ │ │ │編列17,037千元,本年度續編第四年經費 │ │ │ │ │ │ │ │12,079千元,較上年度增列3,887千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度興建新竹縣分局辦公大樓工程所需 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列152,242千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │4017469011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 1,200│ 6,080│ -4,880│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置電子自動交換機及監錄設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電子自動交換機及郵資機等預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列6,080千元如數減列。 │ │ │ │4017469800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 4,192│ 4,192│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017470000 │ │ │ │ │9 │ │ │臺灣省中區國稅局及│ 2,840,442│ 3,028,904│ -188,462│ │ │ │ │所屬 │ │ │ │ │ │ │ │4017470000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 2,840,442│ 3,028,904│ -188,462│ │ │ │ │4017470100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 2,113,303│ 2,184,396│ -71,093│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,912,749千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列職員10人、約僱人員1人與工友3人之人 │ │ │ │ │ │ │ │事費12,575千元及自行稽徵營業稅移撥人 │ │ │ │ │ │ │ │員按實際職等編列人事費之差額等38,784 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列提撥員工退撫基金經費等6,85 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,計淨減44,505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費200,554千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列房屋建築修繕費等29,208千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列購置撕表機等設備經費2,500千元及 │ │ │ │ │ │ │ │退休退職人員三節慰問金120千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減26,588千元。 │ │ │ │4017470200 │ │ │ │ │ │2 │ │國稅稽徵業務 │ 641,891│ 633,508│ 8,383│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.納稅服務經費25,327千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.直接稅案件審查及複核經費89,651千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.稅款徵收及處理經費66,385千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.間接稅稽徵經費194,309千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列營業稅稽徵所需各類表報印刷等經費 │ │ │ │ │ │ │ │24,306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.法務案件處理經費29,196千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.電子處理及運用經費237,023千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理稅務e網通計畫及自行稽徵 │ │ │ │ │ │ │ │營業稅共用縣市稅捐稽徵處資訊設備分攤 │ │ │ │ │ │ │ │款等42,000千元,增列稅務資訊作業平臺 │ │ │ │ │ │ │ │移轉計畫後續服務費用及自行稽徵營業稅 │ │ │ │ │ │ │ │電子作業計畫經費等74,689千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │32,689千元。 │ │ │ │4017479000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 84,248│ 210,000│ -125,752│ │ │ │ │4017479001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 13,444│ -│ 13,444│本年度預算數13,444千元,係購置埔里稽徵 │ │ │ │ │ │ │ │所辦公大樓之土地經費。 │ │ │ │4017479002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 66,556│ 210,000│ -143,444│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建區局辦公大樓工程,總經費1,181,52 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,分五年辦理,截至92年度已編列3 │ │ │ │ │ │ │ │00,000千元,本年度續編第三年經費8,45 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列191,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建竹山稽徵所辦公大樓工程,總經費67 │ │ │ │ │ │ │ │,187千元,分四年辦理,截至92年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │列22,000千元,本年度續編第三年經費13 │ │ │ │ │ │ │ │,513千元,較上年度增列3,513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建埔里稽徵所辦公大樓工程,總經費57 │ │ │ │ │ │ │ │,093千元,分三年辦理,截至91年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │列12,500千元,本年度續編最後一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │44,593千元。 │ │ │ │4017479011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 4,248│ -│ 4,248│本年度預算數4,248千元,係購置電話交換 │ │ │ │ │ │ │ │機等經費。 │ │ │ │4017479800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,000│ 1,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017480000 │ │ │ │ │10│ │ │臺灣省南區國稅局及│ 2,787,162│ 2,868,664│ -81,502│ │ │ │ │所屬 │ │ │ │ │ │ │ │4017480000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 2,787,162│ 2,868,664│ -81,502│ │ │ │ │4017480100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 2,066,900│ 2,213,168│ -146,268│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,816,655千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列職員17人、約僱人員6人、技工2人與工 │ │ │ │ │ │ │ │友3人之人事費24,473千元及自行稽徵營 │ │ │ │ │ │ │ │業稅移撥人員按實際職等編列人事費之差 │ │ │ │ │ │ │ │額等124,750千元,增列提撥員工退撫基 │ │ │ │ │ │ │ │金經費等7,109千元,計淨減142,114千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費250,245千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列汰購事務設備經費4,154千元。 │ │ │ │4017480200 │ │ │ │ │ │2 │ │國稅稽徵業務 │ 563,104│ 462,626│ 100,478│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.納稅服務經費27,616千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.直接稅案件審查及複核經費62,448千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.稅款徵收及處理經費76,014千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦理欠稅執行案件對第三人訴訟作 │ │ │ │ │ │ │ │業所需經費等2,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.間接稅稽徵經費129,145千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理營業稅稽徵所需各類套版紙印刷 │ │ │ │ │ │ │ │及各項查核作業經費23,962千元,證券及 │ │ │ │ │ │ │ │期貨交易稅代徵人獎勵金2,002千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共增列25,964千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.法務案件處理經費14,085千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.電子處理及運用經費253,796千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理稅務e網通計畫及電腦終端 │ │ │ │ │ │ │ │設備耗材等7,499千元,增列稅務資訊作 │ │ │ │ │ │ │ │業平臺移轉計畫後續服務費用及自行稽徵 │ │ │ │ │ │ │ │營業稅電子作業計畫經費41,672千元,營 │ │ │ │ │ │ │ │業稅進銷項憑證建檔外包經費37,501千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增71,674千元。 │ │ │ │4017489000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 153,108│ 188,820│ -35,712│ │ │ │ │4017489001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ -│ 37,517│ -37,517│上年度興建屏東縣分局辦公大樓所需購置土 │ │ │ │ │ │ │ │地價款預算業已編竣,所列37,517千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │4017489002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 150,114│ 144,463│ 5,651│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建屏東縣分局辦公大樓工程,總經費18 │ │ │ │ │ │ │ │7,904千元,分二年辦理,本年度續編最 │ │ │ │ │ │ │ │後一年經費83,914千元,較上年度減列20 │ │ │ │ │ │ │ │,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增興建岡山稽徵所辦公大樓工程,總經 │ │ │ │ │ │ │ │費118,161千元,分二年辦理,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │列第一年經費66,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度興建潮州稽徵所辦公大樓工程預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列40,473千元如數減列。 │ │ │ │4017489011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 2,994│ 6,840│ -3,846│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰購傳真機、郵資機、電腦自動叫號 │ │ │ │ │ │ │ │機及廣播設備等經費2,994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購廣播設備、電話總機、電腦自 │ │ │ │ │ │ │ │動叫號機、字幕機及新購公務機車80輛等 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列6,840千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │4017489800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 4,050│ 4,050│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017500000 │ │ │ │ │11│ │ │高雄市國稅局 │ 1,447,893│ 1,450,006│ -2,113│ │ │ │ │4017500000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 1,447,893│ 1,450,006│ -2,113│ │ │ │ │4017500100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 1,183,236│ 1,224,284│ -41,048│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,042,658千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列職員4人、約僱人員53人及工友2人之人 │ │ │ │ │ │ │ │事費27,122千元,增列聘用人員3人之人 │ │ │ │ │ │ │ │事費2,405千元及員工薪俸晉級差額等5,5 │ │ │ │ │ │ │ │67千元,計淨減19,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費140,578千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列建置回溯檔案目錄及加強便民改 │ │ │ │ │ │ │ │善辦公環境等經費21,898千元。 │ │ │ │4017500200 │ │ │ │ │ │2 │ │國稅稽徵業務 │ 258,611│ 221,208│ 37,403│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.納稅服務經費20,031千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │加強便民服務擴增全功能服務櫃台業務所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費等8,419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.直接稅案件審查及複核經費12,677千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理執行業務所得訪查作業 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費等2,917千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.稅款徵收及處理經費27,088千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.間接稅稽徵經費49,104千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列證券交易稅代徵獎勵金等3,994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.法務案件處理經費6,173千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.稅務資料管理經費16,057千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.電子處理及運用經費127,481千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理稅務e網通計畫經費2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元, 增列自行稽徵營業稅電子作業計畫 │ │ │ │ │ │ │ │等經費24,073千元,計淨增22,073千元。 │ │ │ │4017509000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 4,507│ 2,975│ 1,532│ │ │ │ │4017509011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 4,507│ 2,975│ 1,532│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰購機車63輛、行動電話、電話傳真 │ │ │ │ │ │ │ │機、數位交換系統、對講機及會議室麥克 │ │ │ │ │ │ │ │風擴音設備等經費4,507千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購機車10輛、行動電話、電話交 │ │ │ │ │ │ │ │換機、傳真機及中央監控系統等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列2,975千元如數減列。 │ │ │ │4017509800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,539│ 1,539│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017550000 │ │ │ │ │12│ │ │臺北區支付處 │ 226,795│ 229,784│ -2,989│本科目上年度預算數230,754千元,移出「 │ │ │ │ │ │ │ │一般行政」科目970千元列入國有財產局及 │ │ │ │ │ │ │ │所屬「一般行政」科目項下,淨計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │年度預算數。 │ │ │ │4017550000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 226,795│ 229,784│ -2,989│ │ │ │ │4017550100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 164,910│ 166,408│ -1,498│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費151,091千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員2人、技工3人與工友2人之人事費4,1 │ │ │ │ │ │ │ │80千元及工友退休準備金等3,627千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列員工薪俸晉級差額等6,871千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費13,819千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列電話自動交換機移機工程費等2,46 │ │ │ │ │ │ │ │3千元,增列購置檔案室除溼機等經費1,9 │ │ │ │ │ │ │ │01千元,計淨減562千元。 │ │ │ │4017551000 │ │ │ │ │ │2 │ │費款支付 │ 61,495│ 62,986│ -1,491│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.庫款管制及支付經費29,264千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列郵資等414千元,增列購置電腦報 │ │ │ │ │ │ │ │表紙等經費250千元,計淨減164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.庫款支付資料處理經費32,231千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列購置不停頓容錯系統伺服器等經 │ │ │ │ │ │ │ │費16,999千元,增列購置電子支付存證及 │ │ │ │ │ │ │ │跨行通匯亂碼化系統等經費15,672千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減1,327千元。 │ │ │ │4017559800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 390│ 390│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017600000 │ │ │ │ │13│ │ │財稅資料中心 │ 748,567│ 615,938│ 132,629│本科目上年度預算數623,828千元,移出「 │ │ │ │ │ │ │ │一般行政」科目7,890千元列入國有財產局 │ │ │ │ │ │ │ │及所屬「一般行政」科目項下,淨計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │上年度預算數。 │ │ │ │4017600000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 748,567│ 615,938│ 132,629│ │ │ │ │4017600100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 465,880│ 477,983│ -12,103│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費451,796千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員2人、聘用人員2人、約僱人員20人、 │ │ │ │ │ │ │ │技工1人及工友1人之人事費11,856千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列員工薪俸晉級差額等10,749千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減1,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費14,084千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公大樓用地租金等13,503千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列大樓安全防護保全等經費2,507千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減10,996千元。 │ │ │ │4017601000 │ │ │ │ │ │2 │ │財稅資訊業務 │ 265,132│ 121,914│ 143,218│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國稅核課系統及資料集中處理64,651千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列影印機、傳真機租金等73 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,增列建置本中心系統效能監控機 │ │ │ │ │ │ │ │制經費等23,065千元,計淨增22,335千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地方稅核課系統及資料集中處理93,110千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列影印機、傳真機租金等 │ │ │ │ │ │ │ │516千元,增列地方稅務資訊作業平台移 │ │ │ │ │ │ │ │轉計畫等經費78,369千元,計淨增77,853 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.徵課管理系統6,359千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │電腦設備維護費等1,094千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.電腦資源管理60,973千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │電腦設備租金等915千元,增列辦理稅務 │ │ │ │ │ │ │ │e網通計畫所需網站與電子閘門系統開發 │ │ │ │ │ │ │ │及軟硬體設備購置等經費40,351千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增39,436千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.財稅資料管理30,316千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │冷氣機保養等經費433千元,增列購置光 │ │ │ │ │ │ │ │碟櫃等經費2,104千元,計淨增1,671千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │6.辦公室自動化及管理資訊9,723千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列擴充財政部第二代公文管理系 │ │ │ │ │ │ │ │統網頁版規劃建置電腦主機等經費2,250 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列辦公室自動化系統委外維護、 │ │ │ │ │ │ │ │服務經費5,267千元,計淨增3,017千元。 │ │ │ │4017609000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 15,900│ 14,386│ 1,514│ │ │ │ │4017609002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ -│ 4,101│ -4,101│上年度辦公大樓屋頂隔熱防水層及地磚翻修 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列4,101千元如數減列。 │ │ │ │4017609011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ -│ 4,040│ -4,040│上年度汰換電話交換機及公務機車1 輛預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列4,040千元如數減列。 │ │ │ │4017609019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 15,900│ 6,245│ 9,655│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換空調冰水主機 1臺經費5,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │自88年下半年及89年度起以五年租賃方式 │ │ │ │ │ │ │ │辦理,至92年度已編列4,700千元,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度續編最後一年經費1,100千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增汰換柴油發電機、電梯2臺、冷氣機 │ │ │ │ │ │ │ │、泵浦3臺及建置監視系統等經費14,800 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換電機房高(低)壓斷路器、冷卻 │ │ │ │ │ │ │ │水塔、電機房低壓輸出無融絲總開關等預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列4,045千元如數減列。 │ │ │ │4017609800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,655│ 1,655│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017700000 │ │ │ │ │14│ │ │財稅人員訓練所 │ 85,340│ 89,379│ -4,039│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4017700000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 85,340│ 89,379│ -4,039│ │ │ │ │4017700100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 39,920│ 39,706│ 214│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費35,982千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列員工薪資等161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費3,938千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列汰購路由器、個人電腦及印表機等 │ │ │ │ │ │ │ │經費699千元,增列員工差勤管理電子表 │ │ │ │ │ │ │ │單線上簽核系統及建置回溯檔案目錄等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,074千元,計淨增375千元。 │ │ │ │4017700200 │ │ │ │ │ │2 │ │財稅人員訓練 │ 44,970│ 49,223│ -4,253│本年度預算數44,970千元,係辦理學員訓練 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費,較上年度減列廚房修繕、高雄教 │ │ │ │ │ │ │ │室及士林教室之水電、保全等經費4,253千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │4017709800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 450│ 450│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017800000 │ │ │ │ │15│ │ │證券暨期貨管理委員│ 342,784│ 328,696│ 14,088│ │ │ │ │會 │ │ │ │ │ │ │ │4017800000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 342,784│ 328,696│ 14,088│ │ │ │ │4017800100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 302,591│ 295,845│ 6,746│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費273,870千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │技工1人及工友3人之人事費1,757千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列員工薪俸晉級差額等3,591千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增1,834千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費28,721千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列建置回溯檔案目錄及檔案庫房裝修 │ │ │ │ │ │ │ │等經費4,912千元。 │ │ │ │4017801000 │ │ │ │ │ │2 │ │證券期貨管理業務 │ 29,508│ 32,666│ -3,158│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.證券暨期貨市場管理經費9,264千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列證券暨期貨管理業務研討會學 │ │ │ │ │ │ │ │者專家出席費等736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.證券暨期貨市場調查研究經費5,475千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列印製統計要覽等經費713 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.電腦資訊作業經費14,769千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列證券資料電腦處理作業及電腦軟體更 │ │ │ │ │ │ │ │新維護等經費1,709千元。 │ │ │ │4017809000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 10,500│ -│ 10,500│ │ │ │ │4017809002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 10,500│ -│ 10,500│本年度預算數10,500千元,係本會辦公大樓 │ │ │ │ │ │ │ │加裝氣窗及圍牆、停車場等設施整修工程經 │ │ │ │ │ │ │ │費。 │ │ │ │4017809800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 185│ 185│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |