93B4F17.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十三年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0017000000        │              │              │              │
11│  │  │  │財政部主管        │   213,752,936│   236,038,902│   -22,285,966│
  │  │  │  │0017010000        │              │              │              │
  │1 │  │  │財政部            │    32,966,204│    48,598,763│   -15,632,559│本科目上年度預算數50,607,442千元,移出
  │  │  │  │                  │              │              │              │「捐助支出」科目對中小企業信用保證基金
  │  │  │  │                  │              │              │              │捐助2,000,000千元,列入經濟部中小企業
  │  │  │  │                  │              │              │              │處「中小企業發展」科目項下及「一般行政
  │  │  │  │                  │              │              │              │」科目8,679千元列入國有財產局及所屬「
  │  │  │  │                  │              │              │              │一般行政」科目項下,淨計如表列上年度預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算數。
  │  │  │  │4017010000        │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出          │       645,782│       729,952│       -84,170│
  │  │  │  │4017010100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       620,518│       586,550│        33,968│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費450,811千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員5人、聘用人員7人、約僱人員3人、
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工3人及工友1人之人事費8,289千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列警員17人之人事費11,465千元及員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │薪俸晉級差額等15,005千元,計淨增18,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │81千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費169,707千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列建立高階主管資訊系統、政風問
  │  │  │  │                  │              │              │              │卷調查、公文影像掃描及公文委外繕打等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費15,787千元。
  │  │  │  │4017011300        │              │              │              │
  │  │2 │  │保險行政與保險業監│        17,340│        11,525│         5,815│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │理                │              │              │              │1.保險政策與法規、制度之研訂800千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列研訂保險政策法規學者專家
  │  │  │  │                  │              │              │              │出席費及物品購置費等160千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.保險業及保險輔助人業務監理15,840千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列資訊設備租金及開發保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │申訴案件公布系統經費等1,416千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列以新財務工具移轉災害風險科技計畫5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元、建立災害保險制度科技計畫961
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元及參加國際組織會費、保險教育宣導
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,390千元,計淨增5,935千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.保險業務檢查與考核700千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列物品購置費60千元,增列國內旅費10
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,計淨增40千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │
  │  │  │  │4017011400        │              │              │              │
  │  │3 │  │關務行政規劃督導  │         4,469│         4,560│           -91│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.關稅政策1,296千元,較上年度減列研訂
  │  │  │  │                  │              │              │              │與規劃關稅政策所需資料印製等經費26千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導通關及查緝業務550千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列督導各關區通關、查緝業務所需國內
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費11千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.提昇保稅功能及簡化退稅業務830千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理保稅業務所需會議聯繫
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費17千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國際關務1,793千元,較上年度減列簽訂
  │  │  │  │                  │              │              │              │通關及關務合作協定所需物品購置等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │37千元。
  │  │  │  │4017017900        │              │              │              │
  │  │4 │  │土地增值稅稽徵經費│             -│       123,862│      -123,862│上年度分攤地方政府稽徵土地增值稅經費預
  │  │  │  │分攤              │              │              │              │算業已編竣,所列123,862千元如數減列。
  │  │  │  │4017019800        │              │              │              │
  │  │5 │  │第一預備金        │         3,455│         3,455│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │6117010000        │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     1,420,422│     7,868,811│    -6,448,389│
  │  │  │  │6117016000        │              │              │              │
  │  │6 │  │捐助支出          │     1,420,422│       320,422│     1,100,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.對亞洲開發銀行亞洲開發基金捐助120,42
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.對農業信用保證基金捐助所需經費1,000,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度增列800,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增對華僑貸款信用保證基金捐助所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費300,000千元。
  │  │  │  │6117018300        │              │              │              │
  │  │7 │  │撥補國家金融安定基│             -│     7,548,389│    -7,548,389│上年度撥補國家金融安定基金90年度決算虧
  │  │  │  │金                │              │              │              │損之預算業已編竣,所列7,548,389千元如
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。
  │  │  │  │6617010000        │              │              │              │
  │  │  │  │社會保險支出      │    30,900,000│    40,000,000│    -9,100,000│
  │  │  │  │6617015500        │              │              │              │
  │  │8 │  │對公教人員保險養老│    30,900,000│    40,000,000│    -9,100,000│本年度預算數30,900,000千元,係撥補公教
  │  │  │  │給付補助          │              │              │              │人員保險法修正後公教人員養老給付實現數
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列9,100,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │
  │  │  │  │0017100000        │              │              │              │
  │2 │  │  │國庫署            │   150,695,962│   157,299,524│    -6,603,562│本科目上年度預算數157,301,362千元,移
  │  │  │  │                  │              │              │              │出「一般行政」科目1,838千元列入國有財
  │  │  │  │                  │              │              │              │產局及所屬「一般行政」科目項下,淨計如
  │  │  │  │                  │              │              │              │表列上年度預算數。
  │  │  │  │4017100000        │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出          │       334,094│       282,666│        51,428│
  │  │  │  │4017100100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       213,638│       218,054│        -4,416│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費188,609千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工薪資及加班值班費等3,259千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費25,029千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公房屋修繕費及水電費等1,631
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列菸酒管理制度考察國外旅費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊設備購置費等474千元,計淨減1,157
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │4017101000        │              │              │              │
  │  │2 │  │國庫業務          │       120,086│        64,242│        55,844│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國庫行政管理17,102千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │菸酒資訊管理系統委外服務費等634千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.歲入預算作業1,383千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置書報等經費43千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國債管理作業10,958千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │公債發行刊登公告費等500千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.會核重大支出法案與地方財政業務2,012
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列舉辦或協助地方政府
  │  │  │  │                  │              │              │              │舉辦全國財政局長聯繫會議所需經費等42
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.菸酒管理作業86,846千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理菸酒查緝及酒品認證等經費56,118千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.地方財政督導及其他公庫管理1,785千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理地方財政督導與輔導
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需國內旅費等55千元。
  │  │  │  │4017109800        │              │              │              │
  │  │3 │  │第一預備金        │           370│           370│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │7917100000        │              │              │              │
  │  │  │  │債務付息支出      │   137,778,002│   144,598,889│    -6,820,887│
  │  │  │  │                  │              │              │              │
  │  │  │  │7917104500        │              │              │              │
  │  │4 │  │國債付息          │   137,778,002│   144,598,889│    -6,820,887│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公債付息經費107,149,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列5,565,500千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國庫券及短期借款付息經費3,739,726千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列1,290,709千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.賒借付息經費26,889,276千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列7,902,889千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度外債付息預算業已編竣,所列6,17
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元如數減列。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度糧食平準基金借款付息預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列3,186,618千元全數減列。
  │  │  │  │8017100000        │              │              │              │
  │  │  │  │還本付息事務支出  │       583,866│       417,969│       165,897│
  │  │  │  │8017104600        │              │              │              │
  │  │5 │  │國債經理          │       583,866│       417,969│       165,897│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國債發行經理費139,131千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列16,102千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國債還本付息手續費444,735千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列150,068千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度原臺灣省政府債務還本付息手續費
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列273千元如數減列。
  │  │  │  │8417100000        │              │              │              │
  │  │  │  │專案補助支出      │    12,000,000│    12,000,000│             -│
  │  │  │  │8417102000        │              │              │              │
  │  │6 │  │地方政府統籌分配稅│    12,000,000│    12,000,000│             -│本年度預算數12,000,000千元,係金融業營
  │  │  │  │款短少補助        │              │              │              │業稅收入移作金融重建基金財源後,依加值
  │  │  │  │                  │              │              │              │型及非加值型營業稅法第十一條規定,撥補
  │  │  │  │                  │              │              │              │地方政府所短少之中央統籌分配稅款,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。
  │  │  │  │0017200000        │              │              │              │
  │3 │  │  │賦稅署            │     6,540,305│     6,592,127│       -51,822│本科目上年度預算數6,593,933千元,移出
  │  │  │  │                  │              │              │              │「一般行政」科目1,806千元列入國有財產
  │  │  │  │                  │              │              │              │局及所屬「一般行政」科目項下,淨計如表
  │  │  │  │                  │              │              │              │列上年度預算數。
  │  │  │  │4017200000        │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出          │     5,153,029│     5,204,851│       -51,822│
  │  │  │  │4017200100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       451,613│       447,839│         3,774│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費404,908千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員11人及工友1人之人事費10,718千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列員工薪俸晉級差額等6,048千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減4,670千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費46,705千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列建置回溯檔案目錄等經費8,444千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │4017201000        │              │              │              │
  │  │2 │  │賦稅業務          │        79,696│       133,085│       -53,389│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.革新稅制改善稅政經費13,576千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理電子發票加值服務中心系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │整合等經費1,280千元,增列購置電腦耗
  │  │  │  │                  │              │              │              │材、印製法規報告等經費3,080千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增1,800千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費4,282千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列舉辦慶祝稅務節球賽經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費300千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.營業稅、菸酒稅稅務督導及貨物稅完稅價
  │  │  │  │                  │              │              │              │格評定經費1,295千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.稅務稽核及稽徵業務經費5,076千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列存放稅務稽核資料之倉庫所需
  │  │  │  │                  │              │              │              │角鋼架等購置經費1,117千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.稅務行政管理經費55,467千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列稅務人員輔建住宅貸款利息差額補貼
  │  │  │  │                  │              │              │              │等56,606千元。
  │  │  │  │4017205000        │              │              │              │
  │  │3 │  │統一發票給獎及推行│     4,620,840│     4,620,840│             -│本年度預算數4,620,840千元,係依加值型
  │  │  │  │                  │              │              │              │及非加值型營業稅法第五十八條規定,由營
  │  │  │  │                  │              │              │              │業稅收入總額提撥作為統一發票給獎及推行
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費,與上年度同。
  │  │  │  │4017209000        │              │              │              │
  │  │4 │  │一般建築及設備    │           145│         2,352│        -2,207│
  │  │  │  │4017209001        │              │              │              │
  │  │  │1 │土地購置          │             -│            32│           -32│上年度出借苗栗縣稅捐稽徵處竹南分處使用
  │  │  │  │                  │              │              │              │之房舍基地所需價購私有土地預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列32千元如數減列。
  │  │  │  │4017209011        │              │              │              │
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │           145│           235│           -90│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰購傳真機及會議室擴音設備等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │145千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換傳真機及行動電話等設備預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列235千元如數減列。
  │  │  │  │4017209019        │              │              │              │
  │  │  │3 │其他設備          │             -│         2,085│        -2,085│上年度建立電子化政府所需購置個人電腦、
  │  │  │  │                  │              │              │              │印表機及掃描器等設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,085千元如數減列。
  │  │  │  │4017209800        │              │              │              │
  │  │5 │  │第一預備金        │           735│           735│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │8417200000        │              │              │              │
  │  │  │  │專案補助支出      │     1,387,276│     1,387,276│             -│
  │  │  │  │8417202000        │              │              │              │
  │  │6 │  │地方政府土地增值稅│     1,387,276│     1,387,276│             -│本年度預算數1,387,276千元,係土地增值
  │  │  │  │款短少補助        │              │              │              │稅減半徵收後,依據土地稅法第三十三條第
  │  │  │  │                  │              │              │              │三項規定,撥補直轄市及縣(市)政府九十
  │  │  │  │                  │              │              │              │二年度稅收之實質損失,與上年度同。
  │  │  │  │0017300000        │              │              │              │
  │4 │  │  │金融局            │       369,535│       336,740│        32,795│
  │  │  │  │4017300000        │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出          │       369,535│       336,740│        32,795│
  │  │  │  │4017300100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       330,444│       313,456│        16,988│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費269,846千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友1人之人事費等483千元,增列員工薪
  │  │  │  │                  │              │              │              │俸晉級差額等9,895千元,計淨增9,412千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費5,223千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置非消耗性物品等經費84千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列汰換傳真機及冷氣機等設備經費 193
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增109千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.財務行政管理經費48,199千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列公文檔案數位化影像掃描經費及國外
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費等4,467千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.金融綜合性資訊業務7,176千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置電腦軟體經費3,000千元。
  │  │  │  │4017300200        │              │              │              │
  │  │2 │  │金融業務          │        12,991│        10,891│         2,100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.金融制度與法規規劃及制訂經費2,800千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列金融業務宣導資料印製
  │  │  │  │                  │              │              │              │費410千元,增列制定金融法規所需經費8
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,計淨增390千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本國銀行管理經費1,372千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.基層金融業管理經費1,210千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.其他金融業管理經費2,202千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.國際金融業管理經費2,375千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列印製金融業務宣導資料及翻譯金融
  │  │  │  │                  │              │              │              │相關法規等經費910千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.金融機構之檢查及考核經費3,032千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列國內旅費800千元。
  │  │  │  │4017309000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        25,500│        11,793│        13,707│
  │  │  │  │4017309002        │              │              │              │
  │  │  │1 │營建工程          │         5,700│             -│         5,700│本年度預算數5,700千元,係大溪檔案庫房
  │  │  │  │                  │              │              │              │結構性補強修復所需經費。
  │  │  │  │4017309019        │              │              │              │
  │  │  │2 │其他設備          │        19,800│        11,793│         8,007│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增建置金融監理資訊共享計畫所需購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦軟、硬體及汰換個人電腦等設備經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 19,800千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換金融監理業務用電腦主機系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │及個人電腦等設備預算業已編竣,所列11
  │  │  │  │                  │              │              │              │,793千元如數減列。
  │  │  │  │4017309800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │           600│           600│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0017350000        │              │              │              │
  │5 │  │  │關稅總局及所屬    │     6,874,280│     6,755,960│       118,320│
  │  │  │  │4017350000        │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出          │     6,874,280│     6,755,960│       118,320│
  │  │  │  │4017350100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │     5,850,032│     5,927,373│       -77,341│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費5,655,800千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列職員138人、約僱人員2人、技工39人及
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友20人之人事費147,378千元,增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額等66,824千元,計淨減80
  │  │  │  │                  │              │              │              │,554千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費194,232千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列公務車油料費、一般事務費等3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │429千元,增列交通車租金等6,642千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增3,213千元。
  │  │  │  │4017350200        │              │              │              │
  │  │2 │  │關稅稽徵業務      │       730,830│       772,565│       -41,735│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.稽徵業務189,449千元,較上年度增列委
  │  │  │  │                  │              │              │              │託辦理進口貨物化驗鑑定所需經費等2,19
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.查緝業務199,716千元,較上年度減列私
  │  │  │  │                  │              │              │              │貨倉庫租金及財務罰鍰案件舉發人獎金等
  │  │  │  │                  │              │              │              │8,399千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.關稅資料處理341,665千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列電子資料交換訊息傳輸費、改善貨物通
  │  │  │  │                  │              │              │              │關及保稅作業環境計畫所需軟硬體設備購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置費等35,529千元。
  │  │  │  │4017350300        │              │              │              │
  │  │3 │  │海上助航業務      │        20,124│        20,124│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.燈塔及導航設備管理13,401千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.燈塔補給6,723千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017359000        │              │              │              │
  │  │4 │  │一般建築及設備    │       260,444│        23,048│       237,396│
  │  │  │  │4017359001        │              │              │              │
  │  │  │1 │土地購置          │       159,560│             -│       159,560│本年度預算數159,560千元,係建置大型X
  │  │  │  │                  │              │              │              │光貨櫃檢查儀,有償撥用基隆港務局用地所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費159,281千元及90年度已有償撥用之
  │  │  │  │                  │              │              │              │高雄港務局用地,尚須支付之地上物補償費
  │  │  │  │                  │              │              │              │差額279千元。
  │  │  │  │4017359002        │              │              │              │
  │  │  │2 │營建工程          │        22,450│             -│        22,450│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.高雄港、基隆港建置大型X光貨櫃檢查儀
  │  │  │  │                  │              │              │              │各一部,所需之主附屬建築物總經費209,
  │  │  │  │                  │              │              │              │898千元,分三年辦理,本年度編列第一
  │  │  │  │                  │              │              │              │年經費22,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.塭港堆燈塔遷建工程,總經費9,982千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,分二年辦理,本年度編列第一年經費45
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。
  │  │  │  │4017359011        │              │              │              │
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │        37,032│         3,560│        33,472│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換關艇七艘計畫,總經費106,240
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,分二年辦理,本年度編列第一年經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費35,372千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增設置高雄港第二港口雷達標杆及汰換
  │  │  │  │                  │              │              │              │機車4輛經費1,660千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰換機車44輛及堆高機3輛預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列3,560千元如數減列。
  │  │  │  │4017359019        │              │              │              │
  │  │  │4 │其他設備          │        41,402│        19,488│        21,914│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.高雄港、基隆港建置大型X光貨櫃檢查儀
  │  │  │  │                  │              │              │              │各一部,所需主體設備等總經費834,534
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,90及91年度合共編列326,486千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,本年度續編第三年經費7,608千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增汰購檢驗旅客行李用X光檢查儀及冷
  │  │  │  │                  │              │              │              │氣空調設備等經費33,794千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購檢驗旅客行李用X光檢查儀及
  │  │  │  │                  │              │              │              │貨用電梯等預算業已編竣,所列19,488千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │4017359800        │              │              │              │
  │  │5 │  │第一預備金        │        12,850│        12,850│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0017400000        │              │              │              │
  │6 │  │  │國有財產局及所屬  │     1,607,933│     1,367,231│       240,702│本科目上年度預算數1,342,925千元,連同
  │  │  │  │                  │              │              │              │財政部「一般行政」科目移入21,183千元、
  │  │  │  │                  │              │              │              │經濟部標準檢驗局及所屬「一般行政」科目
  │  │  │  │                  │              │              │              │移入1,040千元、內政部營建署及所屬「一
  │  │  │  │                  │              │              │              │般行政」科目移入1,500千元及內政部土地
  │  │  │  │                  │              │              │              │測量局「土地測量業務」科目移入583千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │4017400000        │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出          │     1,607,933│     1,367,231│       240,702│
  │  │  │  │4017400100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       703,737│       697,153│         6,584│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費638,025千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │聘用人員7人、約僱人員2人、技工3人及
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友1人之人事費7,071千元,增列職員19
  │  │  │  │                  │              │              │              │人之人事費15,850千元,計淨增8,779千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費65,712千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公房屋搬遷裝修經費及租金等4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │644千元,增列購置掌上測距儀、電子雷
  │  │  │  │                  │              │              │              │射經緯儀及投影機等設備經費2,449千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減2,195千元。
  │  │  │  │4017400200        │              │              │              │
  │  │2 │  │國有財產業務      │       842,230│       643,393│       198,837│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國有財產接收保管經費153,919千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列原台灣省有不動產所有權移轉
  │  │  │  │                  │              │              │              │國有及管理機關變更登記費等79,360千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國有財產管理及處分經費642,978千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列山坡地及邊際養殖用地放領
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫等經費21,323千元,增列國有林地小
  │  │  │  │                  │              │              │              │花蔓澤蘭防治工作經費43,754千元及接管
  │  │  │  │                  │              │              │              │國有非公用房地所需管理費等109,627千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增132,058千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國有財產改良利用經費7,624千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國有財產電腦化業務經費37,709千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列電腦週邊設備租賃費、應用系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統軟體維護費及教育訓練費等12,581千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │4017409000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        60,866│        25,585│        35,281│
  │  │  │  │4017409001        │              │              │              │
  │  │  │1 │土地購置          │           100│         1,000│          -900│本年度預算數100千元,係購置零星畸零地
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需地價款,較上年度減列900千元。
  │  │  │  │4017409002        │              │              │              │
  │  │  │2 │營建工程          │        18,064│             -│        18,064│本年度預算數18,064千元,係宜蘭分處搬遷
  │  │  │  │                  │              │              │              │至宜蘭地政大樓所需辦公廳舍裝修費。
  │  │  │  │4017409011        │              │              │              │
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │         2,400│         1,180│         1,220│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰購電話總機、傳真機及機車28輛等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,400千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購機車12輛等預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列1,180千元如數減列。
  │  │  │  │4017409019        │              │              │              │
  │  │  │4 │其他設備          │        40,302│        23,405│        16,897│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.租購國有財產管理業務用電腦設備三套經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費106,488千元,分別自90年度及91年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │起以五年租賃方式辦理,除90年度至92年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度共已編列40,057千元外,本年度分別續
  │  │  │  │                  │              │              │              │編第四年及第三年經費合共22,873千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列532千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增租賃個人電腦、雷射印表機、地理資
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊系統伺服器、網路設備、圖型工作站及
  │  │  │  │                  │              │              │              │週邊設備等經費9,955千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增購置個人電腦軟體、網路圖形伺服器
  │  │  │  │                  │              │              │              │軟體及國有公用財產線上傳輸管理系統開
  │  │  │  │                  │              │              │              │發等經費7,474千元。
  │  │  │  │4017409800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,100│         1,100│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0017450000        │              │              │              │
  │7 │  │  │臺北市國稅局      │     2,984,350│     3,049,379│       -65,029│
  │  │  │  │4017450000        │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出          │     2,984,350│     3,049,379│       -65,029│
  │  │  │  │4017450100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │     2,390,024│     2,457,502│       -67,478│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費2,170,435千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列職員7人、約僱人員5人、技工2人與工
  │  │  │  │                  │              │              │              │友6人之人事費12,472千元及自行稽徵營
  │  │  │  │                  │              │              │              │業稅移撥人員按實際職等編列人事費之差
  │  │  │  │                  │              │              │              │額等66,159千元,增列提撥員工退撫基金
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費等7,737千元,計淨減70,894千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費219,589千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦公大樓保全費及汰換空調主機
  │  │  │  │                  │              │              │              │壓縮機等經費3,416千元。
  │  │  │  │4017450200        │              │              │              │
  │  │2 │  │國稅稽徵業務      │       590,753│       585,824│         4,929│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.納稅服務經費24,023千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.直接稅案件審查及複核經費29,328千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列營利事業所得稅案件審查各
  │  │  │  │                  │              │              │              │類書表印刷等經費2,573千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.稅款徵收及處理經費106,152千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理綜合所得稅直接劃撥作業經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等4,508千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.間接稅稽徵經費122,580千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列統一發票購票證印製等經費2,380千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.法務案件處理經費15,298千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列配合民事訴訟法修正施行聘用律師等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,239千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.稅務資料管理經費57,882千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列印製核定所得資料傳票及戶籍查詢單
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,735千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.電子處理及運用經費235,490千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理稅務e網通計畫及自行稽徵
  │  │  │  │                  │              │              │              │營業稅共用台北市稅捐稽徵處資訊設備分
  │  │  │  │                  │              │              │              │攤款等52,860千元,增列稅務資訊作業平
  │  │  │  │                  │              │              │              │台移轉計畫後續服務費用17,403千元及自
  │  │  │  │                  │              │              │              │行稽徵營業稅電子作業計畫經費34,899千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減558千元。
  │  │  │  │4017459000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│         2,480│        -2,480│
  │  │  │  │4017459011        │              │              │              │
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│         2,480│        -2,480│上年度汰換機車32輛及擴充電話總機語音系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統等設備預算業已編竣,所列2,480千元如
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。
  │  │  │  │4017459800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │         3,573│         3,573│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0017460000        │              │              │              │
  │8 │  │  │臺灣省北區國稅局及│     3,235,384│     3,427,807│      -192,423│
  │  │  │  │所屬              │              │              │              │
  │  │  │  │4017460000        │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出          │     3,235,384│     3,427,807│      -192,423│
  │  │  │  │4017460100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │     2,457,758│     2,535,225│       -77,467│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費2,157,919千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列約僱人員14人、技工1人與工友1人之人
  │  │  │  │                  │              │              │              │事費8,052千元及自行稽徵營業稅移撥人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員按實際職等編列人事費之差額等56,504
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列職員1人之人事費及提撥員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │退撫基金經費等8,455千元,計淨減56,10
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費299,839千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列加強便民改善辦公環境等經費26
  │  │  │  │                  │              │              │              │,101千元,增列檔案回溯編目建檔經費與
  │  │  │  │                  │              │              │              │退休退職人員三節慰問金等3,019千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │汰購投影機及碎紙機等設備經費1,716千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減21,366千元。
  │  │  │  │4017460200        │              │              │              │
  │  │2 │  │國稅稽徵業務      │       734,066│       700,469│        33,597│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.納稅服務經費29,175千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.直接稅案件審查及複核經費88,893千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列印製蒐集與通報課稅資料所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需書表等經費3,958千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.稅款徵收及處理經費111,072千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.間接稅稽徵經費200,528千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列營業稅繳款書表印製等經費8,589千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.法務案件處理經費22,009千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列檢舉違章漏稅舉發人獎勵金1,799千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.電子處理及運用經費282,389千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理稅務e網通計畫及自行稽徵
  │  │  │  │                  │              │              │              │營業稅共用縣市稅捐稽徵處資訊設備分攤
  │  │  │  │                  │              │              │              │款等60,421千元,增列自行稽徵營業稅電
  │  │  │  │                  │              │              │              │子作業計畫經費53,754千元、稅務資訊作
  │  │  │  │                  │              │              │              │業平台移轉計畫後續服務費用15,776千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │及課稅資料外包建檔經費等35,236千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增44,345千元。
  │  │  │  │4017469000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        39,368│       187,921│      -148,553│
  │  │  │  │4017469001        │              │              │              │
  │  │  │1 │土地購置          │         1,931│         1,836│            95│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增大溪稽徵所興建辦公廳舍所需土地補
  │  │  │  │                  │              │              │              │償費1,931千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度淡水稽徵所有償撥用基隆港務局土
  │  │  │  │                  │              │              │              │地所需預算業已編竣,所列1,836千元如
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。
  │  │  │  │4017469002        │              │              │              │
  │  │  │2 │營建工程          │        36,237│       180,005│      -143,768│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.興建區局辦公大樓工程,總經費847,260
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,分七年辦理,截至92年度已編列38
  │  │  │  │                  │              │              │              │,791千元,本年度續編第四年經費24,158
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列4,587千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.興建桃園縣分局辦公大樓工程,總經費35
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,120千元,分七年辦理,截至92年度已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列17,037千元,本年度續編第四年經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │12,079千元,較上年度增列3,887千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度興建新竹縣分局辦公大樓工程所需
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列152,242千元如數減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。
  │  │  │  │4017469011        │              │              │              │
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │         1,200│         6,080│        -4,880│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置電子自動交換機及監錄設備等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,200千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置電子自動交換機及郵資機等預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列6,080千元如數減列。
  │  │  │  │4017469800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │         4,192│         4,192│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0017470000        │              │              │              │
  │9 │  │  │臺灣省中區國稅局及│     2,840,442│     3,028,904│      -188,462│
  │  │  │  │所屬              │              │              │              │
  │  │  │  │4017470000        │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出          │     2,840,442│     3,028,904│      -188,462│
  │  │  │  │4017470100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │     2,113,303│     2,184,396│       -71,093│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,912,749千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列職員10人、約僱人員1人與工友3人之人
  │  │  │  │                  │              │              │              │事費12,575千元及自行稽徵營業稅移撥人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員按實際職等編列人事費之差額等38,784
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列提撥員工退撫基金經費等6,85
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,計淨減44,505千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費200,554千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列房屋建築修繕費等29,208千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列購置撕表機等設備經費2,500千元及
  │  │  │  │                  │              │              │              │退休退職人員三節慰問金120千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │減26,588千元。
  │  │  │  │4017470200        │              │              │              │
  │  │2 │  │國稅稽徵業務      │       641,891│       633,508│         8,383│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.納稅服務經費25,327千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.直接稅案件審查及複核經費89,651千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.稅款徵收及處理經費66,385千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.間接稅稽徵經費194,309千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列營業稅稽徵所需各類表報印刷等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │24,306千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.法務案件處理經費29,196千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.電子處理及運用經費237,023千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理稅務e網通計畫及自行稽徵
  │  │  │  │                  │              │              │              │營業稅共用縣市稅捐稽徵處資訊設備分攤
  │  │  │  │                  │              │              │              │款等42,000千元,增列稅務資訊作業平臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │移轉計畫後續服務費用及自行稽徵營業稅
  │  │  │  │                  │              │              │              │電子作業計畫經費等74,689千元,計淨增
  │  │  │  │                  │              │              │              │32,689千元。
  │  │  │  │4017479000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        84,248│       210,000│      -125,752│
  │  │  │  │4017479001        │              │              │              │
  │  │  │1 │土地購置          │        13,444│             -│        13,444│本年度預算數13,444千元,係購置埔里稽徵
  │  │  │  │                  │              │              │              │所辦公大樓之土地經費。
  │  │  │  │4017479002        │              │              │              │
  │  │  │2 │營建工程          │        66,556│       210,000│      -143,444│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.興建區局辦公大樓工程,總經費1,181,52
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,分五年辦理,截至92年度已編列3
  │  │  │  │                  │              │              │              │00,000千元,本年度續編第三年經費8,45
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列191,550千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.興建竹山稽徵所辦公大樓工程,總經費67
  │  │  │  │                  │              │              │              │,187千元,分四年辦理,截至92年度已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列22,000千元,本年度續編第三年經費13
  │  │  │  │                  │              │              │              │,513千元,較上年度增列3,513千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.興建埔里稽徵所辦公大樓工程,總經費57
  │  │  │  │                  │              │              │              │,093千元,分三年辦理,截至91年度已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列12,500千元,本年度續編最後一年經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │44,593千元。
  │  │  │  │4017479011        │              │              │              │
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │         4,248│             -│         4,248│本年度預算數4,248千元,係購置電話交換
  │  │  │  │                  │              │              │              │機等經費。
  │  │  │  │4017479800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,000│         1,000│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0017480000        │              │              │              │
  │10│  │  │臺灣省南區國稅局及│     2,787,162│     2,868,664│       -81,502│
  │  │  │  │所屬              │              │              │              │
  │  │  │  │4017480000        │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出          │     2,787,162│     2,868,664│       -81,502│
  │  │  │  │4017480100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │     2,066,900│     2,213,168│      -146,268│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,816,655千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列職員17人、約僱人員6人、技工2人與工
  │  │  │  │                  │              │              │              │友3人之人事費24,473千元及自行稽徵營
  │  │  │  │                  │              │              │              │業稅移撥人員按實際職等編列人事費之差
  │  │  │  │                  │              │              │              │額等124,750千元,增列提撥員工退撫基
  │  │  │  │                  │              │              │              │金經費等7,109千元,計淨減142,114千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費250,245千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列汰購事務設備經費4,154千元。
  │  │  │  │4017480200        │              │              │              │
  │  │2 │  │國稅稽徵業務      │       563,104│       462,626│       100,478│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.納稅服務經費27,616千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.直接稅案件審查及複核經費62,448千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.稅款徵收及處理經費76,014千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理欠稅執行案件對第三人訴訟作
  │  │  │  │                  │              │              │              │業所需經費等2,840千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.間接稅稽徵經費129,145千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理營業稅稽徵所需各類套版紙印刷
  │  │  │  │                  │              │              │              │及各項查核作業經費23,962千元,證券及
  │  │  │  │                  │              │              │              │期貨交易稅代徵人獎勵金2,002千元,合
  │  │  │  │                  │              │              │              │共增列25,964千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.法務案件處理經費14,085千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.電子處理及運用經費253,796千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理稅務e網通計畫及電腦終端
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備耗材等7,499千元,增列稅務資訊作
  │  │  │  │                  │              │              │              │業平臺移轉計畫後續服務費用及自行稽徵
  │  │  │  │                  │              │              │              │營業稅電子作業計畫經費41,672千元,營
  │  │  │  │                  │              │              │              │業稅進銷項憑證建檔外包經費37,501千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增71,674千元。
  │  │  │  │4017489000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │       153,108│       188,820│       -35,712│
  │  │  │  │4017489001        │              │              │              │
  │  │  │1 │土地購置          │             -│        37,517│       -37,517│上年度興建屏東縣分局辦公大樓所需購置土
  │  │  │  │                  │              │              │              │地價款預算業已編竣,所列37,517千元如數
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。
  │  │  │  │4017489002        │              │              │              │
  │  │  │2 │營建工程          │       150,114│       144,463│         5,651│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.興建屏東縣分局辦公大樓工程,總經費18
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,904千元,分二年辦理,本年度續編最
  │  │  │  │                  │              │              │              │後一年經費83,914千元,較上年度減列20
  │  │  │  │                  │              │              │              │,076千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增興建岡山稽徵所辦公大樓工程,總經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費118,161千元,分二年辦理,本年度編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列第一年經費66,200千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度興建潮州稽徵所辦公大樓工程預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列40,473千元如數減列。
  │  │  │  │4017489011        │              │              │              │
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │         2,994│         6,840│        -3,846│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰購傳真機、郵資機、電腦自動叫號
  │  │  │  │                  │              │              │              │機及廣播設備等經費2,994千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購廣播設備、電話總機、電腦自
  │  │  │  │                  │              │              │              │動叫號機、字幕機及新購公務機車80輛等
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列6,840千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │4017489800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │         4,050│         4,050│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0017500000        │              │              │              │
  │11│  │  │高雄市國稅局      │     1,447,893│     1,450,006│        -2,113│
  │  │  │  │4017500000        │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出          │     1,447,893│     1,450,006│        -2,113│
  │  │  │  │4017500100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │     1,183,236│     1,224,284│       -41,048│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,042,658千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列職員4人、約僱人員53人及工友2人之人
  │  │  │  │                  │              │              │              │事費27,122千元,增列聘用人員3人之人
  │  │  │  │                  │              │              │              │事費2,405千元及員工薪俸晉級差額等5,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │67千元,計淨減19,150千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費140,578千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列建置回溯檔案目錄及加強便民改
  │  │  │  │                  │              │              │              │善辦公環境等經費21,898千元。
  │  │  │  │4017500200        │              │              │              │
  │  │2 │  │國稅稽徵業務      │       258,611│       221,208│        37,403│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.納稅服務經費20,031千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │加強便民服務擴增全功能服務櫃台業務所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費等8,419千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.直接稅案件審查及複核經費12,677千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列辦理執行業務所得訪查作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費等2,917千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.稅款徵收及處理經費27,088千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.間接稅稽徵經費49,104千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列證券交易稅代徵獎勵金等3,994千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.法務案件處理經費6,173千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.稅務資料管理經費16,057千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.電子處理及運用經費127,481千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理稅務e網通計畫經費2,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元, 增列自行稽徵營業稅電子作業計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費24,073千元,計淨增22,073千元。
  │  │  │  │4017509000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         4,507│         2,975│         1,532│
  │  │  │  │4017509011        │              │              │              │
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         4,507│         2,975│         1,532│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰購機車63輛、行動電話、電話傳真
  │  │  │  │                  │              │              │              │機、數位交換系統、對講機及會議室麥克
  │  │  │  │                  │              │              │              │風擴音設備等經費4,507千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購機車10輛、行動電話、電話交
  │  │  │  │                  │              │              │              │換機、傳真機及中央監控系統等預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列2,975千元如數減列。
  │  │  │  │4017509800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,539│         1,539│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0017550000        │              │              │              │
  │12│  │  │臺北區支付處      │       226,795│       229,784│        -2,989│本科目上年度預算數230,754千元,移出「
  │  │  │  │                  │              │              │              │一般行政」科目970千元列入國有財產局及
  │  │  │  │                  │              │              │              │所屬「一般行政」科目項下,淨計如表列上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度預算數。
  │  │  │  │4017550000        │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出          │       226,795│       229,784│        -2,989│
  │  │  │  │4017550100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       164,910│       166,408│        -1,498│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費151,091千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員2人、技工3人與工友2人之人事費4,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │80千元及工友退休準備金等3,627千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列員工薪俸晉級差額等6,871千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減936千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費13,819千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列電話自動交換機移機工程費等2,46
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元,增列購置檔案室除溼機等經費1,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │01千元,計淨減562千元。
  │  │  │  │4017551000        │              │              │              │
  │  │2 │  │費款支付          │        61,495│        62,986│        -1,491│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.庫款管制及支付經費29,264千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列郵資等414千元,增列購置電腦報
  │  │  │  │                  │              │              │              │表紙等經費250千元,計淨減164千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.庫款支付資料處理經費32,231千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列購置不停頓容錯系統伺服器等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費16,999千元,增列購置電子支付存證及
  │  │  │  │                  │              │              │              │跨行通匯亂碼化系統等經費15,672千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減1,327千元。
  │  │  │  │4017559800        │              │              │              │
  │  │3 │  │第一預備金        │           390│           390│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0017600000        │              │              │              │
  │13│  │  │財稅資料中心      │       748,567│       615,938│       132,629│本科目上年度預算數623,828千元,移出「
  │  │  │  │                  │              │              │              │一般行政」科目7,890千元列入國有財產局
  │  │  │  │                  │              │              │              │及所屬「一般行政」科目項下,淨計如表列
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度預算數。
  │  │  │  │4017600000        │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出          │       748,567│       615,938│       132,629│
  │  │  │  │4017600100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       465,880│       477,983│       -12,103│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費451,796千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員2人、聘用人員2人、約僱人員20人、
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工1人及工友1人之人事費11,856千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列員工薪俸晉級差額等10,749千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減1,107千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費14,084千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公大樓用地租金等13,503千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列大樓安全防護保全等經費2,507千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減10,996千元。
  │  │  │  │4017601000        │              │              │              │
  │  │2 │  │財稅資訊業務      │       265,132│       121,914│       143,218│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國稅核課系統及資料集中處理64,651千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列影印機、傳真機租金等73
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,增列建置本中心系統效能監控機
  │  │  │  │                  │              │              │              │制經費等23,065千元,計淨增22,335千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.地方稅核課系統及資料集中處理93,110千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列影印機、傳真機租金等
  │  │  │  │                  │              │              │              │516千元,增列地方稅務資訊作業平台移
  │  │  │  │                  │              │              │              │轉計畫等經費78,369千元,計淨增77,853
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.徵課管理系統6,359千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦設備維護費等1,094千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.電腦資源管理60,973千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦設備租金等915千元,增列辦理稅務
  │  │  │  │                  │              │              │              │e網通計畫所需網站與電子閘門系統開發
  │  │  │  │                  │              │              │              │及軟硬體設備購置等經費40,351千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增39,436千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.財稅資料管理30,316千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │冷氣機保養等經費433千元,增列購置光
  │  │  │  │                  │              │              │              │碟櫃等經費2,104千元,計淨增1,671千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.辦公室自動化及管理資訊9,723千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列擴充財政部第二代公文管理系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統網頁版規劃建置電腦主機等經費2,250
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列辦公室自動化系統委外維護、
  │  │  │  │                  │              │              │              │服務經費5,267千元,計淨增3,017千元。
  │  │  │  │4017609000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        15,900│        14,386│         1,514│
  │  │  │  │4017609002        │              │              │              │
  │  │  │1 │營建工程          │             -│         4,101│        -4,101│上年度辦公大樓屋頂隔熱防水層及地磚翻修
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列4,101千元如數減列。
  │  │  │  │4017609011        │              │              │              │
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │             -│         4,040│        -4,040│上年度汰換電話交換機及公務機車1 輛預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列4,040千元如數減列。
  │  │  │  │4017609019        │              │              │              │
  │  │  │3 │其他設備          │        15,900│         6,245│         9,655│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換空調冰水主機 1臺經費5,800千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │自88年下半年及89年度起以五年租賃方式
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理,至92年度已編列4,700千元,本年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度續編最後一年經費1,100千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列1,100千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增汰換柴油發電機、電梯2臺、冷氣機
  │  │  │  │                  │              │              │              │、泵浦3臺及建置監視系統等經費14,800
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰換電機房高(低)壓斷路器、冷卻
  │  │  │  │                  │              │              │              │水塔、電機房低壓輸出無融絲總開關等預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列4,045千元如數減列。
  │  │  │  │4017609800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,655│         1,655│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0017700000        │              │              │              │
  │14│  │  │財稅人員訓練所    │        85,340│        89,379│        -4,039│
  │  │  │  │                  │              │              │              │
  │  │  │  │4017700000        │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出          │        85,340│        89,379│        -4,039│
  │  │  │  │4017700100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │        39,920│        39,706│           214│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費35,982千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員工薪資等161千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,938千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列汰購路由器、個人電腦及印表機等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費699千元,增列員工差勤管理電子表
  │  │  │  │                  │              │              │              │單線上簽核系統及建置回溯檔案目錄等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,074千元,計淨增375千元。
  │  │  │  │4017700200        │              │              │              │
  │  │2 │  │財稅人員訓練      │        44,970│        49,223│        -4,253│本年度預算數44,970千元,係辦理學員訓練
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費,較上年度減列廚房修繕、高雄教
  │  │  │  │                  │              │              │              │室及士林教室之水電、保全等經費4,253千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │4017709800        │              │              │              │
  │  │3 │  │第一預備金        │           450│           450│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0017800000        │              │              │              │
  │15│  │  │證券暨期貨管理委員│       342,784│       328,696│        14,088│
  │  │  │  │會                │              │              │              │
  │  │  │  │4017800000        │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出          │       342,784│       328,696│        14,088│
  │  │  │  │4017800100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       302,591│       295,845│         6,746│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費273,870千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工1人及工友3人之人事費1,757千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列員工薪俸晉級差額等3,591千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增1,834千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費28,721千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列建置回溯檔案目錄及檔案庫房裝修
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費4,912千元。
  │  │  │  │4017801000        │              │              │              │
  │  │2 │  │證券期貨管理業務  │        29,508│        32,666│        -3,158│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.證券暨期貨市場管理經費9,264千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列證券暨期貨管理業務研討會學
  │  │  │  │                  │              │              │              │者專家出席費等736千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.證券暨期貨市場調查研究經費5,475千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列印製統計要覽等經費713
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.電腦資訊作業經費14,769千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列證券資料電腦處理作業及電腦軟體更
  │  │  │  │                  │              │              │              │新維護等經費1,709千元。
  │  │  │  │4017809000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        10,500│             -│        10,500│
  │  │  │  │4017809002        │              │              │              │
  │  │  │1 │營建工程          │        10,500│             -│        10,500│本年度預算數10,500千元,係本會辦公大樓
  │  │  │  │                  │              │              │              │加裝氣窗及圍牆、停車場等設施整修工程經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費。
  │  │  │  │4017809800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │           185│           185│             -│仍照上年度預算數編列。
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