93B4F20.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十三年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0020000000        │              │              │              │
12│  │  │  │教育部主管        │   141,653,195│   145,790,452│    -4,137,257│
  │  │  │  │0020010000        │              │              │              │
  │1 │  │  │教育部            │   137,965,859│   140,953,168│    -2,987,309│
  │  │  │  │5120010000        │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出          │   127,131,293│   131,947,037│    -4,815,744│
  │  │  │  │5120010100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       687,988│       663,404│        24,584│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費575,154千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加公保、全民健保保險費補助及退
  │  │  │  │                  │              │              │              │休離職儲金等6,484千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費108,334千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列影印機租金、文書繕校電子發文
  │  │  │  │                  │              │              │              │與配合檔案法實施進行檔案掃描管理及會
  │  │  │  │                  │              │              │              │計事務資料登錄委外人力等經費15,100千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.購置事務機具經費5,500千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列購置公文檔案掃描機器經費3,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │5120010200        │              │              │              │
  │  │2 │  │高等教育          │    61,072,295│    61,668,012│      -595,717│
  │  │  │  │5120010201        │              │              │              │
  │  │  │1 │高等教育行政及督導│     2,446,086│     3,815,085│    -1,368,999│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.高等教育行政工作維持費5,569千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.學術審議著作審查及設置國家講座經費55
  │  │  │  │                  │              │              │              │,590千元,較上年度增列學術著作審查費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等9,344千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動大學校務發展提昇大學品質經費19,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度增列大學校院校務革新
  │  │  │  │                  │              │              │              │與改進事項之審核及輔導等經費959千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.改進教學及加強學術研究經費200,697千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列輔導大學校院改善建築
  │  │  │  │                  │              │              │              │物公共安全設施經費145,000千元,補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │軍事校院改善教學研究環境經費20,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列大學課程修訂與教學改進、提昇
  │  │  │  │                  │              │              │              │大學研究環境等經費40,681千元,計淨減
  │  │  │  │                  │              │              │              │124,319千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.改進大學評鑑機制經費14,560千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列成立專責評鑑中心之規劃及研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費14,840千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.推動大學學術追求卓越發展計畫經費600,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度減列補助各大學推動
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理卓越發展計畫經費1,004,813千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.大學入學制度研究改善經費28,200千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.提昇大學國際競爭力計畫經費80,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列建置各大學校院網路環境
  │  │  │  │                  │              │              │              │及補助大學科技系所購置教學設備等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │147,800千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.推動研究型大學整合計畫經費792,470千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列補助辦理整合計畫之學
  │  │  │  │                  │              │              │              │校擴充及改善其軟硬體設施經費87,530千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.提昇研究型大學基礎設施計畫經費600,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.大專院校藝術與設計人才養成計畫經費5
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │5120010202        │              │              │              │
  │  │  │2 │技術職業教育行政及│       441,936│       402,337│        39,599│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │督導              │              │              │              │1.技術職業教育行政工作維持費4,604千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔導改進技專校院之管理發展與評鑑經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │54,626千元,較上年度增列辦理全國技職
  │  │  │  │                  │              │              │              │校院博覽會、引進國際工程及科技教育認
  │  │  │  │                  │              │              │              │證等經費23,908千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.技職教師進修及研習經費37,788千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理技專校院教師進修研習及
  │  │  │  │                  │              │              │              │加強技職教師外語教學能力等經費11,304
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.技職教育行政革新及國際交流經費50,423
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列發展與管理技職學校
  │  │  │  │                  │              │              │              │課程資訊系統、促進技職校院國際合作及
  │  │  │  │                  │              │              │              │交流等經費13,469千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.技職校院產學合作經費294,495千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理推動跨校整合性產學合作
  │  │  │  │                  │              │              │              │及補助新型態產學合作模式等經費27,425
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列補助技職校院建立產學合作中
  │  │  │  │                  │              │              │              │心與成立技術研發中心及技職學生專題製
  │  │  │  │                  │              │              │              │作等經費67,889千元,計淨增40,464千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │5120010203        │              │              │              │
  │  │  │3 │國立學校教學與研究│    36,297,981│    35,122,060│     1,175,921│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │輔助              │              │              │              │1.高等教育教學與研究輔助經費34,786,085
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列675,235千元,包括
  │  │  │  │                  │              │              │              │:
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)國立台灣大學4,113,222千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列62,245千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)國立政治大學1,404,563千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列771千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)國立清華大學1,272,803千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列2,545千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)國立中興大學1,405,574千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列18,864千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)國立成功大學2,079,187千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列97,207千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)國立交通大學1,291,271千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列9,519千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(7)國立中央大學1,067,902千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列85,257千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(8)國立中山大學928,688千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列12,751千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(9)國立中正大學924,344千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列48,189千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(10)國立台灣海洋大學783,065千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列7,119千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(11)國立陽明大學648,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列14,573千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(12)國立東華大學529,853千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列28,830千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(13)國立暨南國際大學500,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列1,476千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(14)國立台北大學568,128千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列12,698千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(15)國立嘉義大學972,353千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列23,151千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(16)國立高雄大學280,055千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列58,843千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(17)國立台東大學341,978千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列27,553千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(18)國立台灣師範大學1,468,907千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列47,091千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(19)國立彰化師範大學625,091千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列22,117千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(20)國立高雄師範大學562,854千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列20,147千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(21)國立空中大學152,228千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列30,353千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(22)國立台灣科技大學730,521千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列2,570千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(23)國立台北科技大學747,123千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列11,436千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(24)國立雲林科技大學589,292千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列38,714千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(25)國立高雄第一科技大學420,876千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列30,266千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(26)國立高雄應用科技大學575,250千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列40,484千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(27)國立屏東科技大學639,859千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列6,664千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(28)國立台北藝術大學349,881千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列31,353千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(29)國立台灣藝術大學378,602千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列9,160千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(30)國立台南藝術學院290,283千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列4,586千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(31)國立體育學院252,923千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列12,921千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(32)國立台灣體育學院274,121千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列13,231千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(33)國立宜蘭大學474,559千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列19,573千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(34)國立台北護理學院275,021千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(35)國立聯合大學380,659千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列27,855千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(36)國立台中技術學院598,088千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列14,010千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(37)國立勤益技術學院475,559千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列47,457千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(38)國立虎尾技術學院544,201千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列18,189千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(39)國立高雄海洋技術學院414,197千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列4,636千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(40)國立屏東商業技術學院269,684千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列8,586千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(41)國立台北師範學院452,631千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列6,114千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(42)國立新竹師範學院380,031千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列9,629千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(43)國立台中師範學院392,719千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列5,282千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(44)國立台南師範學院424,071千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列18,787千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(45)國立屏東師範學院412,267千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列5,418千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(46)國立花蓮師範學院362,621千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列4,665千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(47)國立台北商業技術學院475,742千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列20,611千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(48)國立高雄餐旅學院211,824千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列20,147千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(49)國立澎湖技術學院214,697千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列2,146千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(50)國立台中護理專科學校95,575千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列7,242千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(51)國立台南護理專科學校93,722千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列3,336千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(52)國立台灣戲曲專科學校298,190千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列45,186千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(53)新增國立金門技術學院65,453千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(54)九十二學年度各大學校院新增班及自
  │  │  │  │                  │              │              │              │然增班經費305,777千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列94,223千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.醫學臨床教學研究與輔助經費1,511,896
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列500,686千元,包括
  │  │  │  │                  │              │              │              │:
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)國立臺灣大學醫學院附設醫院1,116,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │59千元,較上年度增列兒童醫療大樓興
  │  │  │  │                  │              │              │              │建工程及臨床教學研究補助經費430,31
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)國立成功大學醫學院附設醫院273,979
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列臨床教學研究補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費6,459千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)國立臺北護理學院附設醫院121,858千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列興建醫療大樓工程及
  │  │  │  │                  │              │              │              │臨床教學研究補助經費63,916千元。
  │  │  │  │5120010204        │              │              │              │
  │  │  │4 │私立學校教學獎助  │    18,240,321│    18,738,423│      -498,102│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輔導私立大專校院整體發展獎助經費7,63
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,060千元,較上年度減列補助私立大學
  │  │  │  │                  │              │              │              │校院整體校務發展經費954,113千元及補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助私立技專校院整體發展經費1,030,729
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共減列1,984,842千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.私立大專校院學生團體保險費100,676千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.補助私立大專校院建築貸款利息經費260,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度減列158,015千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.學生學雜費減免及工讀助學金補助經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │900,000千元,較上年度增列因學生人數
  │  │  │  │                  │              │              │              │增加所需學雜費減免優待及工讀助學金等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費851,479千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.補助私立大專校院學生就學貸款利息經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,189,467千元,較上年度增列因學生辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理就學貸款人數增加所需之利息補助及推
  │  │  │  │                  │              │              │              │動信用保證基金機制等相關經費874,753
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.輔導私立大專校院訓育及輔導工作經費24
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,618千元,較上年度增列辦理訓育輔導
  │  │  │  │                  │              │              │              │工作及獎助推動訓輔工作績優學校等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │53,100千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.補助私立大專校院教職員退撫、全民健保
  │  │  │  │                  │              │              │              │及公教人員保險費經費1,050,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列補助私立學校教職員及眷屬
  │  │  │  │                  │              │              │              │參加全民健保保險費170,446千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.輔導私立大專校院財務行政經費80,950千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.私立學校軍訓教官及護理教師待遇經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │701,600千元,較上年度增列參加全民健
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助等經費29,869千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.輔導海外台北學校整體發展經費57,600
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列清寒優秀學生獎學金
  │  │  │  │                  │              │              │              │及補助海外台北學校等經費6,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.輔導大陸台商子弟學校整體發展經費23,
  │  │  │  │                  │              │              │              │350千元,與上年度同。
  │  │  │  │5120010205        │              │              │              │
  │  │  │5 │促進技職教育多元化│     1,371,373│     1,670,340│      -298,967│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及精緻化          │              │              │              │1.建立技職教育一貫體系及彈性學制經費57
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,620千元,較上年度減列辦理高職及國
  │  │  │  │                  │              │              │              │中技藝教育、輔導技專院校轉型發展及技
  │  │  │  │                  │              │              │              │專院校校際聯盟合作等經費316,338千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列調整人才培育重點系所及發展學校
  │  │  │  │                  │              │              │              │重點特色專案計畫等經費165,200千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減151,138千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動綜合高中及高中職社區化方案經費42
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,272千元,較上年度減列推動綜合高中
  │  │  │  │                  │              │              │              │與高中職社區化方案及建構適性學習社區
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費72,523千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動課程革新及提升教學品質經費251,52
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,較上年度減列技職課程發展中心
  │  │  │  │                  │              │              │              │、加強學生基本能力及推動技職體系課程
  │  │  │  │                  │              │              │              │革新等經費30,450千元,增列發展與維護
  │  │  │  │                  │              │              │              │技職課程資訊系統等經費1,578千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減28,872千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.落實職業證照制度經費11,754千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理職業訓練開辦費等經費21,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │93千元,增列辦理專科自學進修學力鑑定
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費2,054千元,計淨減19,639千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推動高職及技專院校多元入學方案經費74
  │  │  │  │                  │              │              │              │,955千元,較上年度減列技職院校及高職
  │  │  │  │                  │              │              │              │多元入學方案等經費18,045千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.藝術及設計人才培育計畫經費12,375千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列補助技專院校推動藝術及
  │  │  │  │                  │              │              │              │設計人才養成教育等經費2,625千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.縮短高職數位化網路學習落差經費18,875
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列補助高職購置資訊教
  │  │  │  │                  │              │              │              │學設備等經費6,125千元。
  │  │  │  │5120010206        │              │              │              │
  │  │  │6 │師資培育          │     2,274,598│     1,919,767│       354,831│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.師資培育行政工作維持費3,058千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.教師資格檢定及輔導經費30,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理教師資格檢定試務工作經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費28,500千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.健全師資培育與教師進修制度經費2,204,
  │  │  │  │                  │              │              │              │540千元,較上年度減列補助各師資培育
  │  │  │  │                  │              │              │              │機構購置健全教學相關設備經費139,500
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列加強多元師資培育制度與落實
  │  │  │  │                  │              │              │              │教師實習制度經費314,480千元,辦理教
  │  │  │  │                  │              │              │              │師在職進修及補助各縣市政府教師研習中
  │  │  │  │                  │              │              │              │心經費149,351千元,計淨增324,331千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.九年一貫課程師資職前教育經費12,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列舉辦師資職前研習及學
  │  │  │  │                  │              │              │              │術研討會等經費2,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強中小學英文教師在職進修經費25,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。
  │  │  │  │5120010300        │              │              │              │
  │  │3 │  │中等教育          │    39,992,502│    40,673,779│      -681,277│
  │  │  │  │5120010301        │              │              │              │
  │  │  │1 │中等教育督導      │       505,586│       739,910│      -234,324│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.中等教育行政工作維持費2,260千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理數理及資訊奧林匹亞競賽經費33,500
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理奧林匹亞競賽活
  │  │  │  │                  │              │              │              │動等經費9,500千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.實施高級中學多元入學方案經費293,426
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列實施高中多元入學方
  │  │  │  │                  │              │              │              │案、革新課程及辦理高中評鑑等經費330,
  │  │  │  │                  │              │              │              │972千元,增列為建立多元彈性學制補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │縣市完全中學開辦費及設備費等20,400千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減310,572千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動中小學科學教育經費37,900千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理中小學科學教育六年計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費957千元,增列補助科學教育機關與
  │  │  │  │                  │              │              │              │中小學辦理科學教育研究、推廣工作及舉
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦數理資訊科能力競賽等經費6,570千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增5,613千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推動高中社區化經費132,400千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列補助台北市及高雄市推動國中畢
  │  │  │  │                  │              │              │              │業生就讀適性學習社區獎助金2,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列補助台北市、高雄市公私立高級中
  │  │  │  │                  │              │              │              │學與縣市立完全中學參與社區合作專案經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等87,235千元,計淨增85,235千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.建構數位化學習系統經費6,100千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列縮短城鄉英語教育差距計畫經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費5,200千元,增列獎勵高中生參與開發
  │  │  │  │                  │              │              │              │網路學習經費100千元,計淨減5,100千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │5120010302        │              │              │              │
  │  │  │2 │中等教育管理      │     7,072,654│     7,333,293│      -260,639│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費197,982千元,較上年度核實
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列人事費912千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費1,456,139千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列員工加班值班費、國內出差旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費、一般事務費與補助私立學校教職員及
  │  │  │  │                  │              │              │              │眷屬參加全民健保保險費等142,034千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列辦理選送教師出國專題研究計畫8,
  │  │  │  │                  │              │              │              │517千元及購置資訊設備等經費11,837千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減121,680千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.特殊教育與教師進修及登記經費293,336
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列中等教育學校辦理身
  │  │  │  │                  │              │              │              │心障礙學生就學安置經費87,454千元;員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工加班值班費、國內出差旅費及文具紙張
  │  │  │  │                  │              │              │              │等31,256千元,合共減列118,710千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.高級中學管理經費3,120,387千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列推動均衡城鄉高中教育發展與輔
  │  │  │  │                  │              │              │              │導各高中建立特色經費195,000千元;九
  │  │  │  │                  │              │              │              │二一震災後私立高中重建教育設施專案貸
  │  │  │  │                  │              │              │              │款利息差額及辦理各項研習活動等經費40
  │  │  │  │                  │              │              │              │,628千元,增列核發私立高中、高職教育
  │  │  │  │                  │              │              │              │代金350,000千元,建立數位圖書館經費3
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,517千元及獎補助私立學校辦理縮短公
  │  │  │  │                  │              │              │              │私立學校差距等經費83,796千元,計淨增
  │  │  │  │                  │              │              │              │234,685千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.高級職業學校管理經費903,363千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列推動高中職社區化經費142,79
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,推動均衡城鄉職業教育發展經費9
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,932千元及辦理各項研習活動等經費19,
  │  │  │  │                  │              │              │              │970千元,增列推動技藝教育經費196,115
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元;學生校外生活輔導委員會經費16,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │86千元及推動綜合高中方案等經費26,878
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減19,417千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.地方及進修教育管理經費676,643千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列各項業務及研習活動經費11
  │  │  │  │                  │              │              │              │,624千元,增列中等學校藝文團隊展演活
  │  │  │  │                  │              │              │              │動經費8,000千元與游泳教學、衛生、安
  │  │  │  │                  │              │              │              │全教育及學校各項體育活動等經費20,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增16,376千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.建校與校舍修建及充實設備經費424,804
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,係辦理籌設屏北高級中學、政治大
  │  │  │  │                  │              │              │              │學附設高級中學、和美高級中學、五結高
  │  │  │  │                  │              │              │              │級中學、新港藝術高級中學等校與各校災
  │  │  │  │                  │              │              │              │害復建及急需經費等,較上年度減列250,
  │  │  │  │                  │              │              │              │981千元。
  │  │  │  │5120010303        │              │              │              │
  │  │  │3 │各國立中等教育學校│    32,414,262│    32,600,576│      -186,314│本年度預算數之內容與上年度比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費27,857,291千元,較上年度核
  │  │  │  │                  │              │              │              │實減列教師薪給等人事費206,771千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費1,183,527千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列員工加班值班費、約聘僱人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │待遇及購置校務行政用設備等經費55,733
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.教學及訓育輔導業務經費1,999,709千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,係176所國立高級中等學校與教育部台
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣省中等學校教師研習會所需教學及訓育
  │  │  │  │                  │              │              │              │輔導業務經費,較上年度減列員工加班值
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費、國內出差旅費、辦公器具與機械設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備養護費、購置電腦教學等資訊設備、圖
  │  │  │  │                  │              │              │              │書設備及各科教學設備等經費636,029千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.校舍興修建經費1,373,735千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列國立彰師大附工、馬公高中與馬祖
  │  │  │  │                  │              │              │              │高中校舍改建工程、校舍修繕工程及汰換
  │  │  │  │                  │              │              │              │各項教學設備等經費712,219千元。
  │  │  │  │5120010400        │              │              │              │
  │  │4 │  │國民教育          │     8,595,559│    10,425,366│    -1,829,807│
  │  │  │  │5120010401        │              │              │              │
  │  │  │1 │國民教育行政及督導│     7,811,931│     9,590,538│    -1,778,607│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國民中小學基本需求經費1,740,931千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理國小教科書審查、辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理國民中小學校舍修建、設備充實及兒童
  │  │  │  │                  │              │              │              │閱讀計畫等經費506,690千元,增列辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │國民中小學教育改革相關研究與教育實驗
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫、推動藝術及人文領域教學計畫等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費192,139千元,計淨減314,551千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.降低國民中小學班級學生人數經費4,039,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度減列增建教室經費1,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │50,000千元,補助各縣市提昇國小教師員
  │  │  │  │                  │              │              │              │額編制及教學人力之人事費157,916千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,合共減列1,207,916千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.發展並健全幼稚教育經費1,226,200千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列發放幼兒教育券與健全幼
  │  │  │  │                  │              │              │              │稚教育環境及生態經費409,700千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列幼兒教育納入正規教育體制及實施幼兒
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育中程計畫等經費120,900千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │減288,800千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動教育優先區計畫經費630,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列開辦國小附設幼稚園等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │70,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推動國民中小學英語教學計畫經費175,80
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度增列國小英語教育向下
  │  │  │  │                  │              │              │              │延伸準備及引進外籍英語教師等經費169,
  │  │  │  │                  │              │              │              │800千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度健全國民教育經費業按計畫期程辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理完成,所列67,140千元如數減列。
  │  │  │  │5120010402        │              │              │              │
  │  │  │2 │北師附小國民教育及│       108,263│       110,563│        -2,300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費94,412千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工加班值班費1,428千元,增列年終工作
  │  │  │  │                  │              │              │              │獎金等2,952千元,計淨增1,524千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費13,851千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列一般事務費及設施維護費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,024千元,增列購置教學資訊設備等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費4,000千元,計淨增976千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度向台北市塯公農田水利會價購土地
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列4,800千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │
  │  │  │  │5120010403        │              │              │              │
  │  │  │3 │竹師附小國民教育及│       108,168│       159,660│       -51,492│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費94,380千元,較上年度核實增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費3,580千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費12,736千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列購置資訊設備等經費880千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.特殊教育融合班作業維持費1,052千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度特殊教育融合班第二校區興建工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列54,192千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │5120010404        │              │              │              │
  │  │  │4 │中師附小國民教育及│        91,504│        90,004│         1,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費77,140千元,較上年度核實增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費700千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費14,364千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列購置資訊及圖書儀器設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費800千元。
  │  │  │  │5120010405        │              │              │              │
  │  │  │5 │嘉大附小國民教育及│        91,485│        90,393│         1,092│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費78,391千元,較上年度核實增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費1,092千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費13,094千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。
  │  │  │  │5120010406        │              │              │              │
  │  │  │6 │南師附小國民教育及│       107,477│       105,177│         2,300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費91,670千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工參加公保、勞保與全民健保保險費補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,970千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費15,807千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列設施及機械設備養護經費33
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。
  │  │  │  │5120010407        │              │              │              │
  │  │  │7 │屏師附小國民教育及│        71,371│        70,471│           900│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費58,875千元,較上年度核實增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費900千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費12,496千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │
  │  │  │  │5120010408        │              │              │              │
  │  │  │8 │花師附小國民教育及│        92,939│        97,439│        -4,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費76,436千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費16,503千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列興建教學大樓第二期工程款
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,500千元。
  │  │  │  │5120010409        │              │              │              │
  │  │  │9 │東師附小國民教育及│       112,421│       111,121│         1,300│本年度預算數之內容與上年度比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費96,763千元,較上年度核實增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費1,300千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費15,658千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。
  │  │  │  │5120010500        │              │              │              │
  │  │5 │  │社會教育          │     1,263,436│     1,274,772│       -11,336│
  │  │  │  │5120010501        │              │              │              │
  │  │  │1 │社會教育行政及督導│     1,032,824│     1,044,160│       -11,336│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.社會教育行政工作維持費5,117千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動終身教育及資訊網路教育經費395,53
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,較上年度減列宣導終身學習理念
  │  │  │  │                  │              │              │              │、增進終身學習機會與加強社會教育機構
  │  │  │  │                  │              │              │              │及民間團體推展終身教育功能等經費142,
  │  │  │  │                  │              │              │              │064千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強輔導成人教育活動經費20,222千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理國民中小學補習學校購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置教學設備及發展一對一配對教學方案等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費8,158千元,增列配合降低不識字人
  │  │  │  │                  │              │              │              │口工作加強宣導等經費680千元,計淨減7
  │  │  │  │                  │              │              │              │,478千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推行家庭教育經費113,189千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列輔導地方政府建立家庭教育推展體
  │  │  │  │                  │              │              │              │系經費70千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強輔導社教活動經費287,396千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列強化婦女教育、社區老人教育
  │  │  │  │                  │              │              │              │及推行親子共讀等經費14,435千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │加強推展童軍活動、推行媒體素養教育及
  │  │  │  │                  │              │              │              │輔導社區大學等經費160,656千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │增146,221千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.輔導文教基金會及相關團體業務經費8,51
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,較上年度減列辦理促進文教基金
  │  │  │  │                  │              │              │              │會之交流合作等經費585千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.推行語文教育經費64,900千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理語文資料庫建置、整合及連結計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫等經費14,900千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.推動英語與國際文化學習經費67,950千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理全民學習外語方案教
  │  │  │  │                  │              │              │              │材研發及親子共學英語等經費32,050千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.建立終身學習推動組織經費30,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列輔導社教館增設社教工作站
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費9,790千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.建立終身學習網路平台經費40,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。
  │  │  │  │5120010502        │              │              │              │
  │  │  │2 │新竹社會教育館行政│        55,098│        54,998│           100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及推展            │              │              │              │1.人員維持費16,240千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費5,272千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列清潔、保全、勞力外包與購置行政
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦及辦公設備費等經費564千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究業務費6,182千元,較上年度增列車
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛、辦公器具、設施及機械設備養護等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費468千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推廣業務費12,590千元,較上年度增列舉
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦全國音樂比賽活動等經費111千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導業務費10,153千元,較上年度減列購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置社會教育工作站資訊設備等經費1,043
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.藝文業務費4,661千元,均以報名費收入
  │  │  │  │                  │              │              │              │支應,與上年度同。
  │  │  │  │5120010503        │              │              │              │
  │  │  │3 │彰化社會教育館行政│        52,289│        52,589│          -300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及推展            │              │              │              │1.人員維持費15,893千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,944千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列加班費、康樂廳修繕工程等經費80
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,增列公文系統維護及宿舍收回訴
  │  │  │  │                  │              │              │              │訟費用700千元,計淨減100千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究業務費4,219千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推廣業務費8,264千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導業務費16,369千元,較上年度減列購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置社會教育工作站資訊設備等經費200千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.藝文業務費3,600千元,均以報名費收入
  │  │  │  │                  │              │              │              │支應,與上年度同。
  │  │  │  │5120010504        │              │              │              │
  │  │  │4 │台南社會教育館行政│        74,237│        74,737│          -500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及推展            │              │              │              │1.人員維持費14,975千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費21,950千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費、設施及機械設備養護經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │664千元;其中3,445千元以出借行政大樓
  │  │  │  │                  │              │              │              │及演藝廳之管理費收入支應。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究業務費2,891千元,較上年度減列購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置圖書及辦公物品等經費232千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推廣業務費7,720千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導業務費21,501千元,較上年度減列社
  │  │  │  │                  │              │              │              │會教育工作站辦理社會教育活動等經費93
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.藝文業務費5,200千元,均以報名費收入
  │  │  │  │                  │              │              │              │支應,與上年度同。
  │  │  │  │5120010505        │              │              │              │
  │  │  │5 │台東社會教育館行政│        48,988│        48,288│           700│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及推展            │              │              │              │1.人員維持費15,587千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費6,524千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列員工加班值班費與購置資訊及教學
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等經費3,234千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究業務費9,758千元,較上年度增列補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │個人及社團辦理社教文化活動經費3,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,老人大學教師鐘點費792千元,合
  │  │  │  │                  │              │              │              │共增列3,792千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推廣業務費6,903千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導業務費7,446千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.藝文業務費2,770千元,均以報名費收入
  │  │  │  │                  │              │              │              │支應,較上年度增列辦理研習活動經費14
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。
  │  │  │  │5120010600        │              │              │              │
  │  │6 │  │學校體育與衛生教育│       451,092│       461,070│        -9,978│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.學校體育衛生行政工作維持費3,300千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強學校體育活動及教學發展經費294,52
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,較上年度減列提升學生體適能計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫、加強學校體育教學及發展等經費14,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │70千元,增列補助校際運動競賽與活動、
  │  │  │  │                  │              │              │              │充實學校體育場館及設備器材等經費35,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │09千元,計淨增21,139千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.學童視力保健計畫經費33,030千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理強化學童視力保健教育等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費10,470千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.促進學校學生健康計畫經費50,234千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列實施控制體重教育及校園學
  │  │  │  │                  │              │              │              │生健康促進活動等經費20,647千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.一人一運動及一校一團隊經費70,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。
  │  │  │  │5120010700        │              │              │              │
  │  │7 │  │訓育與輔導        │     1,317,091│     1,964,524│      -647,433│
  │  │  │  │5120010701        │              │              │              │
  │  │  │1 │學生事務與輔導    │     1,199,884│     1,836,757│      -636,873│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.學生事務與輔導行政工作維持費2,615千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.強化學校學務工作功能經費76,388千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列辦理大專社團服務志工、學
  │  │  │  │                  │              │              │              │校人權與法治教育及推動學校生活倫理教
  │  │  │  │                  │              │              │              │育等經費20,018千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.學生輔導計畫經費474,125千元,係由原
  │  │  │  │                  │              │              │              │「青少年輔導」、「兩性平等教育」、「
  │  │  │  │                  │              │              │              │建立學生輔導新體制」及「多元型態中途
  │  │  │  │                  │              │              │              │學校」四項分支計畫合併改設,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列建立學生輔導新體制及青少年輔導計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費298,598千元,增列推動中輟生輔
  │  │  │  │                  │              │              │              │導與復學工作及兩性平等教育等經費50,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │89千元,計淨減248,209千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.學生公費及獎學金經費646,756千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列公立大學及技專院校學生助學
  │  │  │  │                  │              │              │              │貸款利息及補助各師資培育機構公費生等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費457,202千元,增列推動信用保證基
  │  │  │  │                  │              │              │              │金機制等經費48,520千元,計淨減408,68
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。。
  │  │  │  │5120010703        │              │              │              │
  │  │  │2 │學生國防教育與安全│       117,207│       127,767│       -10,560│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │維護              │              │              │              │1.學生國防教育行政工作維持費1,535千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.學生國防教育推展與校園安全維護經費11
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,672千元,較上年度減列補助各縣市學
  │  │  │  │                  │              │              │              │生校外生活輔導委員會輔導等經費38,440
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列學生校園安全維護與災害預防
  │  │  │  │                  │              │              │              │救護工作推展及軍訓教官實施國軍年度體
  │  │  │  │                  │              │              │              │檢等經費27,880千元,計淨減10,560千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │5120010900        │              │              │              │
  │  │8 │  │各項教育推展      │     4,681,026│     4,899,393│      -218,367│
  │  │  │  │5120010901        │              │              │              │
  │  │  │1 │一般教育推展      │       448,964│       552,365│      -103,401│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.一般教育推展行政工作維持費1,798千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文教書刊編印經費14,194千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列教育統計資料編印費52千元,增列教
  │  │  │  │                  │              │              │              │育部法令編印費120千元,計淨增68千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.教育計畫發展經費13,898千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列編印教育計畫叢書經費122千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列辦理行政院教育經費基準委員會會務經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費452千元,計淨增330千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.學校行政人員研習與財務輔導經費10,625
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理教育部所屬學校
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政人員訓練及本部人員業務研習會等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,410千元,增列輔導改進國立大專院
  │  │  │  │                  │              │              │              │校財務計畫經費1,140千元,計淨減270千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.獎勵優良公務人員及選送教師出國進修研
  │  │  │  │                  │              │              │              │究經費68,429千元,較上年度減列各級學
  │  │  │  │                  │              │              │              │校資深優良教師獎勵慰問金及教師出國進
  │  │  │  │                  │              │              │              │修研究等經費13,018千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.人文與藝術教育專案規劃及研究發展經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │14,600千元,較上年度增列辦理本部英語
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育推動委員會業務與教師法研修工作及
  │  │  │  │                  │              │              │              │相關業務等經費3,721千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.校園安全衛生設施改善及永續發展人才培
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓計畫經費101,420千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │校園永續發展教材出版及人才培訓計畫等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費143,602千元,增列補助學校辦理改
  │  │  │  │                  │              │              │              │善實驗室與實習場所安全衛生及校園環境
  │  │  │  │                  │              │              │              │管理評鑑計畫等經費90,000千元,計淨減
  │  │  │  │                  │              │              │              │53,602千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.綠校園計畫經費160,000千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.新增學校及館所實驗室廢棄物共同管理中
  │  │  │  │                  │              │              │              │心營運及維護經費64,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.上年度設立學校及館所實驗室廢棄物共
  │  │  │  │                  │              │              │              │同管理中心工程預算業已編竣,所列104,
  │  │  │  │                  │              │              │              │630千元如數減列。
  │  │  │  │5120010902        │              │              │              │
  │  │  │2 │特殊教育推展      │     1,264,719│     1,303,469│       -38,750│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.發展與改進特殊教育相關工作經費47,837
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列辦理特殊教育評鑑及
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助大學校院增設特教相關專業研究所等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,442千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強推展資優教育經費20,532千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列編製研發資優測驗工具及辦理資
  │  │  │  │                  │              │              │              │優教育研討會等經費3,918千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強身心障礙學生教育經費1,196,350千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列補助縣市政府改善校園
  │  │  │  │                  │              │              │              │無障礙環境經費44,110千元。
  │  │  │  │5120010903        │              │              │              │
  │  │  │3 │原住民教育推展    │       417,848│       430,596│       -12,748│本年度預算數417,848千元,係辦理原住民
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育計畫經費,由原「強化原住民學生教育
  │  │  │  │                  │              │              │              │」及「辦理原住民教育」二項分支計畫合併
  │  │  │  │                  │              │              │              │改設,較上年度減列辦理強化原住民教育課
  │  │  │  │                  │              │              │              │程與教學、原住民親職教育及社會教育等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費12,748千元。
  │  │  │  │5120010904        │              │              │              │
  │  │  │4 │教育及學術資訊管理│       927,614│       981,570│       -53,956│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與發展            │              │              │              │1.教育與學術資訊管理及發展行政工作維持
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,341千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.網路學習發展計畫經費39,273千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列結合學校、部屬館所及民間開發
  │  │  │  │                  │              │              │              │多元化網路學習知識教材暨資料庫等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │11,315千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.全國學術電腦資訊服務及建構大學電腦網
  │  │  │  │                  │              │              │              │路經費250,263千元,較上年度減列台灣
  │  │  │  │                  │              │              │              │學術網路骨幹基本維持運作費及其資源規
  │  │  │  │                  │              │              │              │劃管理經費13,927千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.電子計算機中心業務經費115,467千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列建置教育部資料備援機制、
  │  │  │  │                  │              │              │              │線上簽核管理系統及擴充網站機能等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │50,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.資訊融入教學經費265,175千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列建置資訊種子學校及辦理在職教師
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊培訓等經費34,809千元,增列建置教
  │  │  │  │                  │              │              │              │學軟體平台經費30,000千元,計淨減4,80
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.建構數位化網路學習系統經費109,400千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列建構部屬館所具特色網
  │  │  │  │                  │              │              │              │路學習資源經費20,000千元,鼓勵高中學
  │  │  │  │                  │              │              │              │校師生參與網路學習等經費600千元,合
  │  │  │  │                  │              │              │              │共減列20,600千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.縮短城鄉數位化網路學習落差計畫經費14
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,695千元,較上年度減列鼓勵大專院校
  │  │  │  │                  │              │              │              │與民間團體協助推動偏遠地區資訊教育及
  │  │  │  │                  │              │              │              │建置數位化網路學習教材等經費53,305千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │5120010905        │              │              │              │
  │  │  │5 │科技教育          │       692,194│       727,248│       -35,054│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費5,240千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費1,099千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.科技教育行政工作維持費5,889千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列國內出差旅費13千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.專項科技與人文社會科學及創造力教育改
  │  │  │  │                  │              │              │              │進計畫經費604,300千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助學校辦理網路多媒體教材製作等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │292,512千元,增列規劃及補助大學校院
  │  │  │  │                  │              │              │              │相關系所推動基礎科學教育改進計畫等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費325,197千元,計淨減32,685千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強推動學校環境教育及校園環境管理計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費76,765千元,較上年度減列補助學
  │  │  │  │                  │              │              │              │校建立永續發展教育課程經費1,283千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │5120010906        │              │              │              │
  │  │  │6 │僑民教育          │        50,561│        51,297│          -736│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.僑民教育行政工作維持費1,685千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.僑生及僑校輔導經費48,876千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列補助各校辦理僑生輔導工作及私立
  │  │  │  │                  │              │              │              │大專校院聘用僑生輔導人員經費736千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │5120010907        │              │              │              │
  │  │  │7 │僑大先修班行政及管│       225,360│       223,890│         1,470│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │理                │              │              │              │1.人員維持費196,416千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工、工友退職金等3,190千元,增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工參加公保、勞保與全民健保保險費補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │及晉級差額3,048千元,計淨減142千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費6,370千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列清潔勞力外包經費507千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.教學訓輔業務費18,724千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列國外出差旅費及購置學生宿舍保全系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費250千元,增列設施與機械設備養
  │  │  │  │                  │              │              │              │護及汰換學生成績系統軟硬體等經費2,01
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,計淨增1,769千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.校區環境整建經費3,850千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列350千元,包括:
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)新增修繕司令台天花板、女二舍增建
  │  │  │  │                  │              │              │              │化糞池及校區宿舍維修等工程3,850千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)上年度校區各樓館電線燈具更換工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │、各樓館防漏工程、校舍整修工程及前
  │  │  │  │                  │              │              │              │校門景觀美化工程等預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列3,500千元如數減列。
  │  │  │  │5120010908        │              │              │              │
  │  │  │8 │國際學術教育交流  │       653,766│       628,958│        24,808│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國際學術教育行政工作維持費1,541千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理國際學術教育活動業務經費32,174千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理國外高等與技職教
  │  │  │  │                  │              │              │              │育展、出席亞太經濟合作會議教育分組會
  │  │  │  │                  │              │              │              │議、補助國內學校與駐華機構辦理文教活
  │  │  │  │                  │              │              │              │動等經費5,204千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動大專院校教學國際化經費56,206千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列邀請國際文教人士來華訪
  │  │  │  │                  │              │              │              │問計畫及學術交流計畫等相關經費10,518
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國際學術藝術教育活動經費16,898千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列補助民間團體邀請國際文教
  │  │  │  │                  │              │              │              │人士來華從事學術研究及辦理巴黎國際藝
  │  │  │  │                  │              │              │              │術村駐村人員甄選等經費8,799千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.學生國際教育交流計畫經費264,564千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理公費留學考試考選及
  │  │  │  │                  │              │              │              │公費留學生研習會經費1,476千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.履行國際學術教育合作協約計畫經費52,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │87千元,較上年度增列在國外著名大學設
  │  │  │  │                  │              │              │              │立中國文化或台灣發展經驗講座及設置中
  │  │  │  │                  │              │              │              │國或台灣研究獎學金經費7,967千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.辦理及參加國際學術教育會議經費16,399
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理審查出席國際會
  │  │  │  │                  │              │              │              │議申請案件經費5,659千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.辦理兩岸學術教育交流活動經費14,097千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列補助學校與文教團體在
  │  │  │  │                  │              │              │              │台灣地區辦理兩岸教育及學術交流活動44
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,增列推動大陸台商子弟赴金門就
  │  │  │  │                  │              │              │              │學計畫及辦理兩岸學術交流活動等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │945千元,計淨增1,497千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.吸引外國學生來華留學經費165,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列外國留學生來華留學獎助
  │  │  │  │                  │              │              │              │金及補助各大專院校赴海外招生等經費47
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.鼓勵高科技及基礎科學人才赴國外留學
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費34,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │5120011000        │              │              │              │
  │  │9 │  │強化國立教育機構  │       866,292│       809,089│        57,203│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國立教育研究院籌備經費204,451千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度核實減列人事費15,813千元,購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置資訊設備費6,936千元,增列教學研習
  │  │  │  │                  │              │              │              │資料撰稿費、教材審查閱卷費及教學媒體
  │  │  │  │                  │              │              │              │製作費等10,253千元,計淨減12,496千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國立海洋科技博物館籌備經費146,841千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度核實減列人事費529千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │設施機械設備養護費等2,415千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │一般事務費及潮境公園開放經費3,492千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,博物館籌建工程等經費97,035千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增97,583千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.強化新設或改制學校計畫經費405,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列教育部所屬新設或改制
  │  │  │  │                  │              │              │              │學校特殊急需經費362,884千元,增列台
  │  │  │  │                  │              │              │              │東與聯合大學雜項工程及教學大樓規劃設
  │  │  │  │                  │              │              │              │計費360,000千元,宜蘭大學、高雄大學
  │  │  │  │                  │              │              │              │及台北大學新建工程規劃設計費45,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增42,116千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國立地震教育園區計畫經費110,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列70,000千元。
  │  │  │  │5120018100        │              │              │              │
  │  │10│  │非營業基金        │     7,734,811│     8,641,467│      -906,656│
  │  │  │  │5120018110        │              │              │              │
  │  │  │1 │國立大學校院校務基│     7,734,811│     8,641,467│      -906,656│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │金                │              │              │              │1.國立台灣大學518,000千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列公共衛生學院大樓、化學新研究大樓新
  │  │  │  │                  │              │              │              │建工程及購置圖書儀器設備經費76,755千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國立政治大學368,000千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備經費12,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國立清華大學90,000千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置土地及科技管理學院─台積館新建工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程等經費185,000千元,增列購置圖書儀
  │  │  │  │                  │              │              │              │器設備經費5,000千元,計淨減180,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國立中興大學227,453千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備經費63,027千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.國立成功大學359,292千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備經費93,744千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.國立交通大學217,176千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備經費515千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │工學院工程六館新建工程經費30,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增29,485千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.國立中央大學129,340千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備經費16,192千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.國立中山大學133,465千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列海洋科學院第五期新建工程經費59,402
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列購置圖書儀器設備經費15,150
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減44,252千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.國立中正大學125,695千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備經費3,749千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.國立台灣海洋大學146,496千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列學生活動中心新建工程及購置圖書
  │  │  │  │                  │              │              │              │儀器設備經費54,417千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.國立陽明大學385,024千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備經費35,135千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列圖書資訊與研究發展大樓新建工程經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │180,000千元,計淨增144,865千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.國立東華大學419,751千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備經費74,581千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列工學院大樓及原住民民族學院大樓新建
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程經費170,000千元,計淨增95,419千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │13.國立暨南國際大學379,478千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列圖書資訊大樓、人文學院新建工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │及購置圖書儀器設備經費76,522千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列管理學院大樓第一期工程經費60,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減16,522千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │14.國立台北大學199,725千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列行政大樓及中央廣場地下停車場、地下
  │  │  │  │                  │              │              │              │停車場與運動場工程及購置圖書儀器設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費123,903千元,增列社會科學大樓新
  │  │  │  │                  │              │              │              │建工程經費35,000千元,計淨減88,903千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │15.國立嘉義大學583,562千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列圖書資訊大樓、管理學院大樓、禮堂及
  │  │  │  │                  │              │              │              │週邊整體景觀工程與購置圖書儀器設備經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費144,148千元,增列綜合教學大樓新建
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程經費70,000千元,計淨減74,148千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │16.國立高雄大學269,481千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列圖書資訊大樓、公共設施停車場與校園
  │  │  │  │                  │              │              │              │全區公共設施等工程經費247,745千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列體育健康休閒多功能教學大樓、法學
  │  │  │  │                  │              │              │              │院大樓新建工程及購置圖書儀器設備經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │116,877千元,計淨減130,868千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │17.國立台東大學41,712千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備經費5,323千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │18.國立台灣師範大學261,384千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備經費22,831千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列樂智樓整修經費70,000千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │增47,169千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │19.國立彰化師範大學176,625千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列進德校區教學大樓新建工程及購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │圖書儀器設備經費97,005千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │20.國立高雄師範大學67,388千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置圖書儀器設備經費3,688千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │21.國立台灣科技大學115,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列第五綜合實習工廠新建工程及購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │圖書儀器設備經費258,977千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │22.國立台北科技大學314,535千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備經費18,905千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │23.國立雲林科技大學175,650千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備經費7,133千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │24.國立高雄第一科技大學196,068千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列外語學院教學大樓及綜合教學
  │  │  │  │                  │              │              │              │大樓新建工程經費132,239千元,增列學
  │  │  │  │                  │              │              │              │生活動中心新建工程及購置圖書儀器設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費80,633千元,計淨減51,606千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │25.國立高雄應用科技大學228,492千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列燕巢校區開發經費與商學院教
  │  │  │  │                  │              │              │              │學大樓及購置圖書儀器設備經費142,508
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │26.國立屏東科技大學119,847千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置圖書儀器設備經費2,306千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │27.國立台北藝術大學81,300千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備經費11,225千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列學生宿舍新建工程經費60,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增48,775千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │28.國立台灣藝術大學57,064千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置圖書儀器設備經費2,730千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │29.國立台南藝術學院91,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列學生宿舍新建工程及第二期音樂系
  │  │  │  │                  │              │              │              │館工程經費36,360千元,增列購置圖書儀
  │  │  │  │                  │              │              │              │器設備經費3,000千元,計淨減33,360千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │30.國立體育學院22,000千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列學生宿舍新建工程及購置圖書儀器設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費110,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │31.國立台灣體育學院17,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列嘉義校區教學大樓新建工程經費68
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │32.國立宜蘭大學69,387千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列圖書資訊大樓新建工程經費120,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列購置圖書儀器設備經費11,638千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減108,362千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │33.國立台北護理學院51,314千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置圖書儀器設備經費1,314千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │34.國立聯合大學60,000千元,與上年度同
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │35.國立台中技術學院94,522千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列綜合教學大樓新建工程及購置圖書
  │  │  │  │                  │              │              │              │儀器設備經費26,745千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │36.國立勤益技術學院60,396千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備經費11,882千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │37.國立虎尾技術學院115,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列第三綜合工程館新建工程及購置圖
  │  │  │  │                  │              │              │              │書儀器設備經費40,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │38.國立高雄海洋技術學院66,683千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置圖書儀器設備經費7,427
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │39.國立屏東商業技術學院31,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置圖書儀器設備經費5,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │40.國立台北師範學院93,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列綜合教學大樓新建工程及購置圖書
  │  │  │  │                  │              │              │              │儀器設備經費61,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │41.國立新竹師範學院25,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備經費6,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │42.國立台中師範學院125,309千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列求真樓重建工程及購置圖書儀器設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備經費92,309千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │43.國立台南師範學院31,512千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備經費3,539千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │44.國立屏東師範學院27,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備經費4,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │45.國立花蓮師範學院26,523千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備經費5,207千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │46.國立台北商業技術學院77,597千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置圖書儀器設備經費5,507
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列四維樓重建工程經費40,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增34,493千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │47.國立高雄餐旅學院87,705千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列第二實習大樓新建工程及購置圖書
  │  │  │  │                  │              │              │              │儀器設備經費18,991千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │48.國立澎湖技術學院100,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列體育館及學生活動中心工程經費13
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元,增列教學大樓新建工程及購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置圖書儀器設備經費60,000千元,計淨減
  │  │  │  │                  │              │              │              │70,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │49.國立台中護理專科學校15,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置圖書儀器設備經費15,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │50.國立台南護理專科學校15,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置圖書儀器設備經費15,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │51.國立台灣戲曲專科學校5,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列購置圖書儀器設備經費5,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │52.新增國立金門技術學院學生宿舍新建工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程及購置圖書儀器設備經費40,860千元。
  │  │  │  │5120019000        │              │              │              │
  │  │11│  │一般建築及設備    │         3,040│             -│         3,040│
  │  │  │  │5120019011        │              │              │              │
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         3,040│             -│         3,040│本年度預算數3,040千元,係汰換首長座車1
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛,副首長座車2輛,公務機車1輛經費。
  │  │  │  │5120019800        │              │              │              │
  │  │12│  │第一預備金        │       466,161│       466,161│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │5320010000        │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出          │     1,417,177│       727,177│       690,000│
  │  │  │  │5320011100        │              │              │              │
  │  │13│  │加強文化與育樂活動│     1,417,177│       727,177│       690,000│
  │  │  │  │                  │              │              │              │
  │  │  │  │5320011101        │              │              │              │
  │  │  │1 │加強社會藝術與文化│     1,352,154│       651,154│       701,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │活動              │              │              │              │1.推展社會藝術與文化教育經費11,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列推展藝術欣賞教育經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔導國內演藝團體及國家級演藝團體經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │184,356千元,較上年度減列補助國家音
  │  │  │  │                  │              │              │              │樂廳交響樂團經費13,125千元,增列補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │實驗國樂團及實驗合唱團經費43,125千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增30,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.補助國立中正文化中心表演藝術活動經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │320,000千元,較上年度增列推廣表演藝
  │  │  │  │                  │              │              │              │術活動經費20,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.圖書館事業發展三年計畫經費100,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導社會教育機構發展經費34,798千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列建構社教機構數位發展及改
  │  │  │  │                  │              │              │              │善社教機構之設備等經費52,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增社教機構設施充實暨安全改善計畫經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費702,000千元。
  │  │  │  │5320011102        │              │              │              │
  │  │  │2 │鳳凰谷鳥園行政及推│        65,023│        76,023│       -11,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │展                │              │              │              │1.人員維持費26,750千元,較上年度減列約
  │  │  │  │                  │              │              │              │僱人員2人之人事費1,172千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持13,465千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列清潔、環境佈置及公共設施維護等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,039千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.自然教育推廣與研究發展經費11,385千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列員工加班費及解說導覽設
  │  │  │  │                  │              │              │              │施製作等經費3,093千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.動物展示與保育管理經費13,423千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列員工加班費322千元,環境佈
  │  │  │  │                  │              │              │              │置費2,789千元,鳥籠設施養護費455千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,購置辦公用雜項設備經費1,130千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共減列4,696千元。
  │  │  │  │7520010000        │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │     9,417,389│     8,278,954│     1,138,435│
  │  │  │  │7520012100        │              │              │              │
  │  │14│  │學校教職員暨社教機│     9,417,389│     8,278,954│     1,138,435│本年度預算數9,417,389千元,係辦理學校
  │  │  │  │構聘任人員退休撫卹│              │              │              │教職員與社會教育及學術研究機構聘任人員
  │  │  │  │給付              │              │              │              │退休撫卹給付經費,較上年度減列代編國立
  │  │  │  │                  │              │              │              │故宮博物院、中央研究院及行政院文化建設
  │  │  │  │                  │              │              │              │委員會所屬社教機構等舊制年資退休撫卹經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費114,787千元,增列國立專科以上學校教
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員退休金優惠存款利息及高中職員工退休
  │  │  │  │                  │              │              │              │撫卹給付等經費1,253,222千元,計淨增1,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │38,435千元。
  │  │  │  │0021710000        │              │              │              │
  │2 │  │  │國立中國醫藥研究所│       148,083│       172,732│       -24,649│
  │  │  │  │7121710000        │              │              │              │
  │  │  │  │醫療保健支出      │       148,083│       172,732│       -24,649│
  │  │  │  │7121710100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │        80,593│        79,618│           975│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費55,207千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級之薪資差額、支領月退休金人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員年終慰問金、福利互助結算金、退撫基
  │  │  │  │                  │              │              │              │金公提部分及參加公保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助等2,571千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2. 基本行政工作維持費22,732千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列稅捐、規費及辦公用品等經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │550千元,增列汰換辦公設備經費1,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減1,550千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費2,654千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列資訊設備維護費46千元。
  │  │  │  │7121711000        │              │              │              │
  │  │2 │  │研究及實驗        │        67,340│        69,664│        -2,324│
  │  │  │  │7121711020        │              │              │              │
  │  │  │1 │中醫藥研究與實驗及│        64,400│        66,664│        -2,264│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │中藥養護植栽      │              │              │              │1.藥物研究與實驗經費59,271千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列藥物研究設備費、儀器設備維護費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及購買供實驗用化學藥品、藥材等經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │170千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.中醫學研究經費1,079千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列運費22千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.藥物鑑定業務經費500千元,與上年度同
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.中藥養護植栽經費3,550千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列僱用臨時人力經費72千元。
  │  │  │  │7121711021        │              │              │              │
  │  │  │2 │專著及提要編印    │         2,940│         3,000│           -60│本年度預算數2,940千元,係整理中醫藥典
  │  │  │  │                  │              │              │              │籍,重新編譯與解釋中國醫藥名著,編印中
  │  │  │  │                  │              │              │              │國醫藥雜誌及發表中醫藥實驗報告等所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,較上年度減列已編著完成之中醫藥典籍
  │  │  │  │                  │              │              │              │印刷費與中醫藥雜誌印刷費等60千元。
  │  │  │  │7121719000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│        23,300│       -23,300│
  │  │  │  │7121719002        │              │              │              │
  │  │  │1 │營建工程          │             -│        23,300│       -23,300│上年度成立國家藥園工程預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列23,300千元如數減列。
  │  │  │  │7121719800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │           150│           150│             -│仍照上年度預算數編列。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │             
  │  │  │  │0021720000        │              │              │              │
  │3 │  │  │國立編譯館        │       151,318│       149,318│         2,000│
  │  │  │  │5121720000        │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出          │       151,318│       149,318│         2,000│
  │  │  │  │5121720100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       104,706│       103,280│         1,426│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費68,590千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工不休假加班費等906千元,增列員工參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加公保、勞保與全民健保保險費補助、退
  │  │  │  │                  │              │              │              │撫基金及約聘僱人員離職儲金公提部分等
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,150千元,計淨增244千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費30,426千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費、按日按件計資酬金及
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置資訊設備等經費2,844千元,增列辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │公設備、電梯、空調與機電等設施維護及
  │  │  │  │                  │              │              │              │房屋建築養護等經費1,790千元,計淨減1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,054千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.停車場及會議場所開放維持費500千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │以場地設備管理收入支應,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │僱用管理人員人事費及水電費924千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.資訊管理及維持費3,310千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委託設計及購置電腦應用軟體280千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列5種科學名詞資料庫建置及購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊設備等經費1,560千元,計淨增1,280
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增期刊編輯及發行經費1,880千元,係
  │  │  │  │                  │              │              │              │發行學術專業期刊及電子期刊所需經費。
  │  │  │  │                  │              │              │              │
  │  │  │  │5121721000        │              │              │              │
  │  │2 │  │館務業務活動      │        45,933│        45,359│           574│
  │  │  │  │5121721035        │              │              │              │
  │  │  │1 │教科用書編審及印行│        19,223│        31,525│       -12,302│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │督導              │              │              │              │1.高中教科書審查經費7,130千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列因送審教科書數量減少之審查費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │745千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.高職教科書審查經費5,392千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列因送審教科書數量減少之審查費6,
  │  │  │  │                  │              │              │              │273千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.教科書印行督導經費6,701千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列因實施九年一貫課程,部編本印製
  │  │  │  │                  │              │              │              │圖書種類逐年遞減之特殊教科書印製經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等2,015千元,增列購置國中教科書製版
  │  │  │  │                  │              │              │              │底片經費2,593千元及中小學教科書數位
  │  │  │  │                  │              │              │              │化資料庫建置經費2,330千元,計淨增2,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │08千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度國小、國中教科書修訂與審查及重
  │  │  │  │                  │              │              │              │編中國語文教材經費,因各項工作已辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │完成,所列3,192千元如數減列。
  │  │  │  │5121721036        │              │              │              │
  │  │  │2 │學術著作編譯印行  │        26,710│        13,834│        12,876│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.學術書籍編印經費8,440千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列大學用書及人文社會科學書籍之新編
  │  │  │  │                  │              │              │              │書稿稿費、審查費及複閱費等7,190千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.中華叢書編印經費1,249千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列書稿校閱費及校對費1,040千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列新編中華叢書稿費、審查費及複閱費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,065千元,計淨增25千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.獎勵優良漫畫經費3,400千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列依本館優良連環圖畫獎勵要點發放之
  │  │  │  │                  │              │              │              │競賽獎助金及辦理漫畫節活動等經費1,36
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.學術名詞編訂經費3,084千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列科學名詞印製費及購書費6,518千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列「統一學術名詞翻譯」、新編「藥
  │  │  │  │                  │              │              │              │學名詞」稿費與電腦輸入費及翻譯「自然
  │  │  │  │                  │              │              │              │科學著作」所需審查等經費2,302千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減4,216千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.世界學術著作翻譯經費4,397千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列新翻譯書稿稿費及審查費等3,81
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.出版品印行推廣經費3,552千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列本館主編及翻譯之學術著作數位化
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,112千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增建置國家翻譯人才評鑑標準之研究經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,588千元。
  │  │  │  │5121729800        │              │              │              │
  │  │3 │  │第一預備金        │           679│           679│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0021730000        │              │              │              │
  │4 │  │  │國家圖書館        │       365,820│       372,579│        -6,759│
  │  │  │  │5321730000        │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出          │       365,820│       372,579│        -6,759│
  │  │  │  │5321730100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       253,751│       257,260│        -3,509│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費141,543千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工晉級差額等2,500千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費42,131千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列房屋建築養護費及事務用品費等5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │400千元,增列空調、水電、清潔維護勞
  │  │  │  │                  │              │              │              │力外包、影印機及國際會議廳音控設備租
  │  │  │  │                  │              │              │              │金等經費1,900千元,計淨減3,500千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費52,274千元,與上年度同
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國家典藏數位化計畫經費17,803千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列館藏資料建檔及掃瞄等經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │509千元。
  │  │  │  │5321731000        │              │              │              │
  │  │2 │  │館務業務活動      │       105,267│       101,267│         4,000│
  │  │  │  │5321731020        │              │              │              │
  │  │  │1 │書刊採訪          │        50,491│        49,491│         1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.書刊採訪經費34,448千元,係辦理圖書資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料之徵集、選購及登錄等事項,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列事務設備維護費171千元,增列圖書
  │  │  │  │                  │              │              │              │資料燻蒸及裝訂等經費671千元,計淨增5
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.圖書館事業輔導經費3,144千元,係辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │圖書館輔導與合作等業務,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │「中華民國圖書館年鑑」等出版品之撰稿
  │  │  │  │                  │              │              │              │及編印等經費500千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國際書號業務經費5,208千元,係辦理全
  │  │  │  │                  │              │              │              │國出版品標準書號、預行編目業務及書目
  │  │  │  │                  │              │              │              │網路合作事宜,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.期刊管理服務經費5,280千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.政府資訊管理服務經費2,411千元,係辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理政府出版品、公報之典藏及閱覽查詢服
  │  │  │  │                  │              │              │              │務,與上年度同。
  │  │  │  │5321731021        │              │              │              │
  │  │  │2 │書刊編目          │         8,367│         7,367│         1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.書刊編目經費4,819千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置日文書標、卡片及報表紙等經費200
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.圖書館事業研究發展經費2,747千元,係
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理全國圖書館事業與各項規範標準之規
  │  │  │  │                  │              │              │              │劃、研訂及推廣事項,較上年度增列國家
  │  │  │  │                  │              │              │              │圖書館館刊、圖書館技術規範之撰稿及編
  │  │  │  │                  │              │              │              │印等經費800千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.書目資訊中心業務經費801千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。
  │  │  │  │5321731022        │              │              │              │
  │  │  │3 │書刊閱覽及典藏    │        24,200│        23,200│         1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.書刊閱覽經費12,846千元,係辦理圖書資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料之典藏、閱覽及推廣服務等事項,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列員工參加勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助等經費1,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.書刊典藏經費6,122千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.圖書資訊服務經費1,554千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.館藏圖書參考諮詢服務業務經費3,678千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,係辦理館藏圖書參考諮詢及編製專題
  │  │  │  │                  │              │              │              │目錄索引等事項,與上年度同。
  │  │  │  │5321731023        │              │              │              │
  │  │  │4 │出版品交換        │        12,184│        12,184│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.出版品交換經費11,228千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置國際交換用圖書、期刊及參加書展
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費538千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.參加國際會議及書展經費956千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列大陸地區差旅費767千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │國外出差旅費229千元,計淨減538千元。
  │  │  │  │5321731024        │              │              │              │
  │  │  │5 │漢學研究          │        10,025│         9,025│         1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.漢學研究經費9,975千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │漢學研究通訊等定期刊物之撰稿及編印經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費983千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.參加漢學書展經費50千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │出席美國亞洲學會年會旅費17千元。
  │  │  │  │5321739000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         5,957│        13,207│        -7,250│
  │  │  │  │5321739019        │              │              │              │
  │  │  │1 │其他設備          │         5,957│        13,207│        -7,250│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置圖書館自動化主機與周邊設備、磁碟
  │  │  │  │                  │              │              │              │陣列及網路設備等經費1,500千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰換中央控制系統、機電設備、典藏設施
  │  │  │  │                  │              │              │              │書架與書櫃、辦公及閱覽設備等經費3,20
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.建置數位典藏資訊設備經費1,250千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │係購置數位典藏所需之伺服器及儲存設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度汰換空調冰水主機、傳真機、購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │伺服器、個人電腦、印表機及其他相關週
  │  │  │  │                  │              │              │              │邊設備等預算業已編竣,所列13,207千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │5321739800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │           845│           845│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0021740000        │              │              │              │
  │5 │  │  │國立歷史博物館    │       182,153│       184,993│        -2,840│
  │  │  │  │5321740000        │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出          │       182,153│       184,993│        -2,840│
  │  │  │  │5321740100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │        94,607│        94,607│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費80,766千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費12,341千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列全館消防安全設施更新及補強等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,500千元,增列館舍外牆磚瓦修繕與
  │  │  │  │                  │              │              │              │因應檔案法進行檔案回溯編目及建檔等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,500千元,增減互抵後與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理作業維持費1,500千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。
  │  │  │  │5321740200        │              │              │              │
  │  │2 │  │館務業務活動      │        87,446│        90,286│        -2,840│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.歷史文物之研究與推廣經費7,800千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列進行台灣地區歷史考古業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,868千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.歷史文物之展覽與推廣經費24,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列一般事務費950千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.歷史文物保存與修復經費22,320千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列文物庫房租金等451千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.歷史文物教育與推廣經費7,384千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列消耗品等經費216千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.館務業務共同作業維持費17,240千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.國家歷史文物數位典藏計畫經費8,702千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列購置備份主機及建置共
  │  │  │  │                  │              │              │              │通性資料庫經費645千元。
  │  │  │  │5321749800        │              │              │              │
  │  │3 │  │第一預備金        │           100│           100│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0021750000        │              │              │              │
  │6 │  │  │國立臺灣科學教育館│       142,605│       920,996│      -778,391│
  │  │  │  │5321750000        │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出          │       142,605│       920,996│      -778,391│
  │  │  │  │5321750100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │        49,010│        58,863│        -9,853│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費43,685千元,較上年度減列技
  │  │  │  │                  │              │              │              │工1人及約僱1人之人事費1,370千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列技工1人退職金1,530千元,計淨增160
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費4,085千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費等310千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費640千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊設備購置經費628千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增購置辦公事務設備經費600千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度新館搬遷費及營運前水電通訊費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列10,295千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │5321751000        │              │              │              │
  │  │2 │  │館務業務活動      │        58,335│        61,873│        -3,538│
  │  │  │  │5321751020        │              │              │              │
  │  │  │1 │儀具模型研究及實驗│        16,500│        14,528│         1,972│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.科學模具研製經費1,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列模具製作費等174千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.舉辦九年一貫課程教師研習營經費2,500
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列研習活動指導費及研
  │  │  │  │                  │              │              │              │習材料費等1,300千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.科學實驗教學經費3,263千元,係提供各
  │  │  │  │                  │              │              │              │國中、高中實驗器材及設施並安排實驗活
  │  │  │  │                  │              │              │              │動,較上年度增列購置實驗器材物品費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │483千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.科學研習活動經費1,237千元,係於暑假
  │  │  │  │                  │              │              │              │期間辦理國民中小學學生及老師實際動手
  │  │  │  │                  │              │              │              │操作或實驗觀察各項儀器模具之研習活動
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列研習活動指導費及助理費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,054千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.國際科技展覽經費6,000千元,係選拔國
  │  │  │  │                  │              │              │              │中三年級至高中三年級學生,前往美國等
  │  │  │  │                  │              │              │              │國家參加國際科學展覽活動,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列學生培育計畫經費2,917千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增國中小自然科學與數學教材設計競賽
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,500千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度科學演示教學預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,000千元如數減列。
  │  │  │  │5321751021        │              │              │              │
  │  │  │2 │科學展覽及演示    │        24,600│        28,385│        -3,785│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.舉辦全國中小學科學展覽會經費12,130千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列舉辦中小學科學展覽會
  │  │  │  │                  │              │              │              │評審等相關經費900千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理科學之旅經費470千元,係聘請專家
  │  │  │  │                  │              │              │              │學者帶領民眾到戶外探索自然科學世界之
  │  │  │  │                  │              │              │              │奧祕,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理科學專題展覽經費4,200千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列水電費等800千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.舉辦生活科學環境教育活動經費2,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列活動指導費等200千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.多功能科學巡迴展經費4,800千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列僱用司機薪資等經費200千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.舉辦科學育樂展經費1,000千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度遷建新館舉辦特別展覽預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列3,485千元如數減列。
  │  │  │  │5321751022        │              │              │              │
  │  │  │3 │科學教育推廣      │        17,235│        18,960│        -1,725│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.發行科學研習月刊及館訊經費4,554千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.科學資訊展示及軟體製作經費537千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理大眾科學講座經費2,369千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.網路管理經費4,520千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │網路資訊專線系統租金480千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.科學教育推廣圖書管理經費3,755千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列購置圖書及期刊等經費1,24
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.九年一貫科學教育輔助教材經費1,500千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。
  │  │  │  │5321759000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        35,000│       800,000│      -765,000│
  │  │  │  │5321759002        │              │              │              │
  │  │  │1 │營建工程          │        35,000│       800,000│      -765,000│國立台灣科學教育館遷建新館工程,屬特殊
  │  │  │  │                  │              │              │              │建築,總工程費3,902,153千元,分9年辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │,除85年度至92年度預算已編列3,867,153
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元外,本年度續編最後1年經費35,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列765,000千元。
  │  │  │  │5321759800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │           260│           260│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0021760000        │              │              │              │
  │7 │  │  │國立教育資料館    │        76,635│        83,199│        -6,564│
  │  │  │  │5321760000        │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出          │        76,635│        83,199│        -6,564│
  │  │  │  │5321760100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │        36,810│        43,365│        -6,555│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費28,802千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列1,885千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費4,196千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置視聽器材設備、水電費及房屋
  │  │  │  │                  │              │              │              │建築養護費614千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費3,812千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置資訊設備費3,400千元及一般事務
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,259千元,增列通訊費與消耗性物品
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費603千元,計淨減4,056千元。
  │  │  │  │5321760200        │              │              │              │
  │  │2 │  │館務業務活動      │        39,322│        39,331│            -9│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.教育資料蒐集與研究經費15,248千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列蒐集各種教育資料、編印各類
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育書刊及推展終身學習等經費51千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.教育政策之宣導與推廣經費7,548千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列充實教育資料展示中心書籍
  │  │  │  │                  │              │              │              │及刊物等經費150千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.視聽教育經費16,526千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │製作、購置及複製各類教學媒體等經費21
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。
  │  │  │  │5321769800        │              │              │              │
  │  │3 │  │第一預備金        │           503│           503│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0021770000        │              │              │              │
  │8 │  │  │國立臺灣藝術教育館│        91,902│        99,835│        -7,933│
  │  │  │  │5321770000        │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出          │        91,902│        99,835│        -7,933│
  │  │  │  │5321770100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │        42,272│        44,772│        -2,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費30,542千元,較上年度減列約
  │  │  │  │                  │              │              │              │僱人員3人之人事費及加班值班費等2,350
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費及因應檔案法進行檔案回溯
  │  │  │  │                  │              │              │              │編目、掃描、光碟製作等經費1,400千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列申辦演藝廳建築執照與使用執照費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及購置投影機、冷氣機、傳真機等雜項設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備經費1,250千元,計淨減150千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費730千元,與上年度同。
  │  │  │  │5321771000        │              │              │              │
  │  │2 │  │館務業務活動      │        49,499│        51,932│        -2,433│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藝術教育研究與推廣經費28,161千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理藝術教育相關研究、藝術
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育競賽及終身學習等經費1,872千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.藝術教育展覽及演出經費21,338千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列減辦展覽、演出及研習班等活
  │  │  │  │                  │              │              │              │動經費561千元。
  │  │  │  │5321779000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│         3,000│        -3,000│
  │  │  │  │5321779019        │              │              │              │
  │  │  │1 │其他設備          │             -│         3,000│        -3,000│上年度汰換建置藝術教育資源資料庫數位與
  │  │  │  │                  │              │              │              │存圖設備及冷氣機等預算業已編竣,所列3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元如數減列。
  │  │  │  │5321779800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │           131│           131│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0021780000        │              │              │              │
  │9 │  │  │國立國父紀念館    │       255,646│       270,643│       -14,997│
  │  │  │  │5321780000        │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出          │       255,646│       270,643│       -14,997│
  │  │  │  │5321780100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       217,151│       216,942│           209│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費177,231千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工及工友退職給付3,617千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費23,350千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列公文回溯建檔、購置氣體式消防系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統及水帶等經費2,056千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.機電設施保養經費9,880千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列電力功率因數改善等機電設施養護費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,880千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.中山公園設施及景觀維護經費4,802千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列購買花卉用肥料經費98千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.館務資訊及諮詢服務經費1,888千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置電腦軟體經費12千元。
  │  │  │  │5321781000        │              │              │              │
  │  │2 │  │館務業務活動      │        24,010│        22,755│         1,255│
  │  │  │  │5321781020        │              │              │              │
  │  │  │1 │接待服務          │         1,722│         1,757│           -35│本年度預算數1,722千元,係接待與服務來
  │  │  │  │                  │              │              │              │館參觀之外賓及民眾所需經費,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列印刷等經費35千元。
  │  │  │  │5321781021        │              │              │              │
  │  │  │2 │館務活動          │        22,288│        20,998│         1,290│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藝文活動經費13,653千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │充實國父孫中山先生相關史料、著作、論
  │  │  │  │                  │              │              │              │述及辦理研習活動等經費946千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.展覽活動經費8,635千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理展覽活動及展場維修等經費344千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │
  │  │  │  │5321782000        │              │              │              │
  │  │3 │  │中山樓樓務管理    │        13,585│        13,046│           539│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費6,097千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列中山樓整修及各項設施維護等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │539千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.機電設施維持經費1,407千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.接待工作維持費416千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.大樓環境與警衛工作維持費5,665千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。
  │  │  │  │5321789000        │              │              │              │
  │  │4 │  │一般建築及設備    │             -│        17,000│       -17,000│
  │  │  │  │5321789002        │              │              │              │
  │  │  │1 │營建工程          │             -│        17,000│       -17,000│上年度分期改善國父紀念館公共安全設施等
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列17,000千元如數減列。
  │  │  │  │5321789800        │              │              │              │
  │  │5 │  │第一預備金        │           900│           900│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0021790000        │              │              │              │
  │10│  │  │國立中正紀念堂管理│       213,044│       214,131│        -1,087│
  │  │  │  │處                │              │              │              │
  │  │  │  │5321790000        │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出          │       213,044│       214,131│        -1,087│
  │  │  │  │5321790100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       196,803│       196,997│          -194│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費157,732千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │駐警2人、技工5人、工友1人及約僱人員2
  │  │  │  │                  │              │              │              │人之人事費4,584千元,增列員工不休假
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班費、約聘僱人員離職儲金公提部分及
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加全民健保保險費補助等2,466千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減2,118千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費36,171千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費、汰換機電設備及房屋建築
  │  │  │  │                  │              │              │              │養護等經費2,024千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊業務經費2,900千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置個人電腦及週邊設備等經費100千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │5321790200        │              │              │              │
  │  │2 │  │處務業務          │        12,791│         9,384│         3,407│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.文教服務經費6,560千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理志工訓練、終身學習成果展、編印大
  │  │  │  │                  │              │              │              │中至正期刊文宣品及辦理兒童教育活動等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費846千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.展覽活動經費4,900千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置溫濕度監控記錄器等展覽設備、舉辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內外展覽及教育藝文活動等經費3,032
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.圖書館管理經費1,331千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列設施及機械設備養護費、教育訓練費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │471千元。
  │  │  │  │5321799000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         2,700│         7,000│        -4,300│
  │  │  │  │5321799002        │              │              │              │
  │  │  │1 │營建工程          │         2,000│         7,000│        -5,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增大忠至正等牌樓整修、圍牆及地坪整
  │  │  │  │                  │              │              │              │建等工程經費2,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度中正藝廊及牌樓整修工程等預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列7,000千元如數減列。
  │  │  │  │5321799011        │              │              │              │
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │           700│             -│           700│本年度預算數700千元,係汰換首長座車1輛
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費。
  │  │  │  │5321799800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │           750│           750│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0021800000        │              │              │              │
  │11│  │  │國立自然科學博物館│       599,912│       605,635│        -5,723│
  │  │  │  │5321800000        │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出          │       599,912│       605,635│        -5,723│
  │  │  │  │5321800100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       360,071│       347,663│        12,408│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費254,483千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費14,522千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列車輛保險費及辦公器具養護費等30
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,增列消耗品及擴充儲藏空間設施
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費4,787千元,計淨增4,479千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.觀眾服務經費91,066千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │全館設施修繕及維護費等881千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │水電費、通訊費、整修觀眾服務設施及更
  │  │  │  │                  │              │              │              │新節約能源空調設備等經費8,810千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增7,929千元。
  │  │  │  │5321801000        │              │              │              │
  │  │2 │  │館務業務活動      │       238,841│       256,972│       -18,131│
  │  │  │  │5321801020        │              │              │              │
  │  │  │1 │自然物蒐集研究    │        34,047│        32,024│         2,023│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.動物學組經費8,730千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │大陸地區差旅費138千元,增列資料影印
  │  │  │  │                  │              │              │              │及文書處理費13千元,計淨減125千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.植物學組經費6,468千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │實驗耗材費、國外出差旅費及標本購置費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等330千元,增列採集及實驗儀器維護費
  │  │  │  │                  │              │              │              │、大陸地區差旅費等222千元,計淨減108
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.地質學組經費9,748千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │岩石研磨耗材及國內外出差旅費等244千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列實驗儀器設備維護費164千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減80千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.人類學組經費4,478千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │田野僱工費、標本處理耗材及國內出差旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等92千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.典藏管理組經費4,623千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列一般事務費等186千元,增列典藏作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統委外製作費、門禁安全系統維護費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置典藏事務機具設備等經費2,614千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增2,428千元。
  │  │  │  │5321801021        │              │              │              │
  │  │  │2 │科學教育推廣      │        64,622│        70,886│        -6,264│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.科學教育推廣經費29,322千元,係辦理科
  │  │  │  │                  │              │              │              │學教育活動與推廣、運用義工人力及編印
  │  │  │  │                  │              │              │              │出版品等所需經費,較上年度減列編印出
  │  │  │  │                  │              │              │              │版品、購置演示教具及展場人力委外等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費5,757千元,增列大陸地區差旅費171千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減5,586千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.植物園營運經費35,300千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列植栽養護、各項耗材及購置研究設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費6,390千元,增列戶外植栽補充、辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理園區科學教育活動及特展、國外出差旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等5,712千元,計淨減678千元。
  │  │  │  │5321801022        │              │              │              │
  │  │  │3 │資訊展示及資料處理│        34,533│        28,631│         5,902│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.圖書管理經費2,122千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │圖書、期刊裝訂與編目之耗材費及國內出
  │  │  │  │                  │              │              │              │差旅費等24千元,增列博物館學資料蒐集
  │  │  │  │                  │              │              │              │及建檔費350千元,計淨增326千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.電腦管理經費8,074千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置電腦軟體、耗材及設備等經費455千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國家典藏數位化計畫經費24,337千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列媒體數位化、資訊建檔與編輯
  │  │  │  │                  │              │              │              │委外辦理費、消耗材料、購置多媒體傳播
  │  │  │  │                  │              │              │              │伺服器及數位化儀器設備等經費6,031千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │5321801023        │              │              │              │
  │  │  │4 │自然科學展示研究及│        93,170│       120,889│       -27,719│本年度預算數93,170千元,係自然科學展示
  │  │  │  │企劃              │              │              │              │業務及劇場營運經費,其中8,000千元以場
  │  │  │  │                  │              │              │              │地設備管理收入支應,較上年度減列辦理大
  │  │  │  │                  │              │              │              │型特展及更新展場設備等經費33,836千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列大陸與國外出差旅費、耗材及展場設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │維修等經費6,117千元,計淨減27,719千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │5321801024        │              │              │              │
  │  │  │5 │地震教育園區      │        12,469│         4,542│         7,927│本年度預算數12,469千元,係九二一地震教
  │  │  │  │                  │              │              │              │育園區辦理科學教育展示活動及營運所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,較上年度增列水電費、機電設施與庭園
  │  │  │  │                  │              │              │              │維護、購置電腦設備、辦公設備及視聽設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費7,927千元。
  │  │  │  │5321809800        │              │              │              │
  │  │3 │  │第一預備金        │         1,000│         1,000│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0021810000        │              │              │              │
  │12│  │  │國立科學工藝博物館│       303,442│       295,026│         8,416│
  │  │  │  │5321810000        │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出          │       303,442│       295,026│         8,416│
  │  │  │  │5321810100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       201,220│       204,913│        -3,693│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費115,600千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工休假補助等經費2,736千元,增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工參加全民健保保險費補助及不休假加班
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等1,025千元,計淨減1,711千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費85,620千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費、各項機電設施及館舍清潔
  │  │  │  │                  │              │              │              │維護等經費2,961千元,增列投保公共意
  │  │  │  │                  │              │              │              │外險及產物保險等經費979千元,計淨減1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,982千元。
  │  │  │  │5321811000        │              │              │              │
  │  │2 │  │館務業務活動      │       101,722│        89,613│        12,109│
  │  │  │  │5321811001        │              │              │              │
  │  │  │1 │展示企劃與研究    │        37,422│        40,499│        -3,077│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.展示企劃研究經費13,661千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理特展之展示設施製作費及展示設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備購置經費等2,548千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.展示維護更新經費6,750千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列展示單元維修耗材、展示廳水電線路
  │  │  │  │                  │              │              │              │清查及購置展示維護設備等經費1,497千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.立體電影院及多媒體劇場維持經費17,011
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列影片租金、國外出差
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費及購置劇場設備等經費2,026千元。
  │  │  │  │5321811002        │              │              │              │
  │  │  │2 │公共事務及導覽業務│        13,000│        13,317│          -317│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公共事務經費6,990千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理員工教育訓練及藝術電子看板維護等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費743千元,增列國內出差旅費、更新
  │  │  │  │                  │              │              │              │及充實簡報室設備等經費1,188千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增445千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.導覽業務經費3,010千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │語音導覽系統租金及購置導覽設備等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,180千元,增列辦理導覽人員教育訓練
  │  │  │  │                  │              │              │              │及規劃主題式英語導覽訓練、資料蒐集等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費420千元,計淨減760千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.志工訓練與管理經費3,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列志工意外保險及辦理志工訓練講師
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費426千元,增列國內出差旅費及辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理志工相關業務等經費424千元,計淨減2
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │5321811003        │              │              │              │
  │  │  │3 │圖書視聽推廣及資訊│        12,500│        15,019│        -2,519│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │展示處理          │              │              │              │1.圖書視聽管理及出版經費4,500千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列圖書資料編目、印製簡訊及館
  │  │  │  │                  │              │              │              │刊等經費1,543千元,增列購置建立影像
  │  │  │  │                  │              │              │              │館史與電子館藏軟體及圖書管理系統等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費338千元,計淨減1,205千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資訊管理及系統建置經費8,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列開發行政資訊管理系統及國內
  │  │  │  │                  │              │              │              │出差旅費等經費1,608千元,增列購置網
  │  │  │  │                  │              │              │              │路設備及個人電腦等經費294千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │減1,314千元。
  │  │  │  │5321811004        │              │              │              │
  │  │  │4 │科技教育之推廣    │        30,600│        12,383│        18,217│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.科技教育活動之推廣經費3,890千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理教育訓練及研究發展科教
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動耗材等經費1,781千元,增列辦理專
  │  │  │  │                  │              │              │              │題演講與訓練課程講師費、委託研究計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │及國外出差旅費等經費899千元,計淨減8
  │  │  │  │                  │              │              │              │82千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.教材教具研製開發經費22,110千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列聘請專家協助開發教材教具所需
  │  │  │  │                  │              │              │              │出席費及稿費等528千元,增列建置「九
  │  │  │  │                  │              │              │              │年一貫探索館」20,000千元,辦理教育訓
  │  │  │  │                  │              │              │              │練、購置教材教具開發工具及耗材等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │327千元,計淨增19,799千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.教室及實驗室設備經費4,600千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列科技實驗室、電腦教室及演講廳
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備升級等經費700千元。
  │  │  │  │5321811005        │              │              │              │
  │  │  │5 │科技文物蒐藏研究  │         8,200│         8,395│          -195│本年度預算數8,200千元,係科技文物蒐藏
  │  │  │  │                  │              │              │              │制度之規劃及研擬,蒐藏品之利用、外借與
  │  │  │  │                  │              │              │              │保管維護,建置蒐藏庫、儲放櫃及環境監控
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備,蒐集與購置文物及舉辦學術研討會等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費,較上年度減列購置文物蒐藏設備及辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理研討會等經費1,662千元,增列國外出差
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費、勘查與收集資料所需國內出差旅費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │委託研究文物之蒐藏計畫等經費1,467千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減195千元。
  │  │  │  │5321819800        │              │              │              │
  │  │3 │  │第一預備金        │           500│           500│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0021830000        │              │              │              │
  │13│  │  │國立海洋生物博物館│       184,000│       181,202│         2,798│
  │  │  │  │5321830000        │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出          │       184,000│       181,202│         2,798│
  │  │  │  │5321830100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │        96,674│        99,621│        -2,947│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費73,220千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列3,202千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費23,454千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列房屋建築、車輛與辦公器具養護費
  │  │  │  │                  │              │              │              │897千元,增列水電費、稅捐、建物及車
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛保險費、按日按件計資酬金及一般事務
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等1,152千元,計淨增255千元。
  │  │  │  │5321831000        │              │              │              │
  │  │2 │  │館務業務活動      │        87,202│        81,457│         5,745│
  │  │  │  │5321831001        │              │              │              │
  │  │  │1 │博物館企劃及研究  │        30,084│        30,084│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.主題研究與高級人才培育計畫經費13,851
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.生物科技研發經費15,083千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增國際性學術交流活動經費1,150千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度參加世界橈足類學術研究會議之預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列1,150千元如數減列。
  │  │  │  │5321831002        │              │              │              │
  │  │  │2 │展示企劃與研究    │         6,685│         6,940│          -255│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.典藏及標本製作經費3,545千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列製作標本藥品耗材等經費145千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.臨時展示廳企劃經費3,140千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等業務費110千元。
  │  │  │  │5321831003        │              │              │              │
  │  │  │3 │生物馴養及研究    │         8,510│         8,510│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.水族生物馴養經費5,384千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列水電費等190千元,增列一般事務費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及國內出差旅費194千元,計淨增4千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.魚病及檢疫研究經費3,126千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列通訊費及國內出差旅費104千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列一般事務費100千元,計淨減4千元。
  │  │  │  │5321831004        │              │              │              │
  │  │  │4 │科教企劃與研究    │        10,937│        10,937│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.海洋教育活動之推廣經費4,219千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.社區及社會服務業務經費1,800千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.海洋生物本土化教材企劃經費1,918千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.教材教具研發經費3,000千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │5321831005        │              │              │              │
  │  │  │5 │工務機電維護      │        21,500│        15,500│         6,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.營運監測經費18,448千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │廢水回收評估等經費3,000千元,增列研
  │  │  │  │                  │              │              │              │究大樓及服勤設施相關工程及設備等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,000千元,計淨增6,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.委託民間經營專案管理經費3,052千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。
  │  │  │  │5321831006        │              │              │              │
  │  │  │6 │圖書視聽推廣及資訊│         9,486│         9,486│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │業務              │              │              │              │1.資訊業務經費2,450千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.圖書視聽業務經費7,036千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │5321839800        │              │              │              │
  │  │3 │  │第一預備金        │           124│           124│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0021840000        │              │              │              │
  │14│  │  │國立臺灣史前文化博│       171,366│       142,926│        28,440│
  │  │  │  │物館              │              │              │              │
  │  │  │  │5321840000        │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出          │       171,366│       142,926│        28,440│
  │  │  │  │5321840100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │        99,481│        90,506│         8,975│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費53,993千元,較上年度增列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員8人之人事費8,335千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費45,488千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列房屋建築養護費及消防安檢費用等
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,900千元,增列國內出差旅費及通訊等
  │  │  │  │                  │              │              │              │一般事務費4,040千元,向台糖公司購置2
  │  │  │  │                  │              │              │              │0.16平方公尺之土地價款100千元,配合
  │  │  │  │                  │              │              │              │政府電子化政策增置及更新辦公室自動化
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備400千元,購置一般事務設備及防護
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等1,000千元,計淨增640千元。
  │  │  │  │5321842000        │              │              │              │
  │  │2 │  │館務業務活動      │        71,685│        52,220│        19,465│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.展示推廣教育活動與公共服務活動之規劃
  │  │  │  │                  │              │              │              │及推動業務經費18,707千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列國內出差旅費、導覽解說與公共服務人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員之培養、訓練、管理及其他推廣教育活
  │  │  │  │                  │              │              │              │動等經費11,329千元;國立臺灣史前文化
  │  │  │  │                  │              │              │              │博物館南科分館規劃費1,500千元,合共
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列12,829千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資訊管理業務經費2,685千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列規劃推動本館網路、系統與個人電腦
  │  │  │  │                  │              │              │              │操作使用所需教育訓練鐘點費及維護等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,266千元,購置資訊軟硬體設備等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費944千元,合共增列2,210千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費7,319千元,較上年度減列購置圖書及
  │  │  │  │                  │              │              │              │標本等經費3,000千元,增列典藏標本保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費及一般事務費1,867千元,計淨減1,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │33千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.卑南文化公園園區管理業務經費16,337千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列導覽解說人員教育訓練
  │  │  │  │                  │              │              │              │費與水電費等1,774千元,購置機電及事
  │  │  │  │                  │              │              │              │務設備經費300千元,合共增列2,074千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.工務機電管理經費26,637千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列房屋建築養護費與消防安檢費用等1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │889千元,本館附屬公園植栽委外之保養
  │  │  │  │                  │              │              │              │維護費等996千元,購置機電及視訊設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費600千元,合共增列3,485千元。
  │  │  │  │5321849800        │              │              │              │
  │  │3 │  │第一預備金        │           200│           200│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0021850000        │              │              │              │
  │15│  │  │國立中央圖書館臺灣│       451,233│       799,508│      -348,275│
  │  │  │  │分館              │              │              │              │
  │  │  │  │5321850000        │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出          │       451,233│       799,508│      -348,275│
  │  │  │  │5321850100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │        81,000│        69,161│        11,839│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費59,170千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工值班費6千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費19,830千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置電腦等設備經費950千元,配
  │  │  │  │                  │              │              │              │合搬遷新館增列水電費6,600千元、遷館
  │  │  │  │                  │              │              │              │搬運費3,200千元與新館保險費400千元及
  │  │  │  │                  │              │              │              │戶外環境清潔費2,861千元,計淨增12,11
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.圖書館業務自動化經費2,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理員工教育訓練及電腦設備養
  │  │  │  │                  │              │              │              │護等經費278千元。
  │  │  │  │5321851000        │              │              │              │
  │  │2 │  │館務業務活動      │        30,025│        30,139│          -114│
  │  │  │  │5321851020        │              │              │              │
  │  │  │1 │書刊採編及閱覽    │        18,904│        19,107│          -203│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.書刊採編及交換經費11,525千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列書刊編目製卡等經費52千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.書刊閱覽及典藏經費7,379千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列書刊裱褙工作等經費151千元。
  │  │  │  │5321851021        │              │              │              │
  │  │  │2 │資料研究及推廣    │        11,121│        11,032│            89│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.參考服務經費2,378千元,係辦理館藏資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料之參考諮詢服務及編製各種專題目錄等
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列館藏資料微捲製作等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │46千元,增列日文舊籍臺灣文獻聯合目錄
  │  │  │  │                  │              │              │              │資料庫建檔費300千元,計淨增254千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.社會教育之推廣及輔導經費8,743千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │其中720千元以報名費收入支應,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理各項展覽及購置視聽資料等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費165千元。
  │  │  │  │5321859000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │       340,000│       700,000│      -360,000│
  │  │  │  │5321859002        │              │              │              │
  │  │  │1 │營建工程          │       340,000│       700,000│      -360,000│國立中央圖書館臺灣分館遷建新館工程,屬
  │  │  │  │                  │              │              │              │特殊建築,總工程費1,897,300千元,分13
  │  │  │  │                  │              │              │              │年辦理,除81年度至92年度預算已共編列1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │557,300千元外,本年度續編最後1年經費34
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元,較上年度減列360,000千元。
  │  │  │  │5321859800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │           208│           208│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0021860000        │              │              │              │
  │16│  │  │國立國光劇團      │       172,821│       172,725│            96│
  │  │  │  │5321860000        │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出          │       172,821│       172,725│            96│
  │  │  │  │5321860100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       145,786│       145,836│           -50│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費136,068千元,較上年度核實
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列50千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,718千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。
  │  │  │  │5321861000        │              │              │              │
  │  │2 │  │團務活動          │        25,735│        26,089│          -354│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.演出節目之規劃與演練經費8,631千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列演出所需耗材及國內出差旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等1,341千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.演出節目之設計與製作經費7,715千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列按日按件計資酬金與演出所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需戲服、衣箱、佈景及道具耗材等1,577
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究推廣業務之策劃與推動經費7,589千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列一般事務費及國內出差
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費等118千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.購置演出設施經費1,800千元,係購置演
  │  │  │  │                  │              │              │              │出所需音效、燈光、舞台、道具、戲服、
  │  │  │  │                  │              │              │              │存放櫃、多媒體影音設備、樂器及其他雜
  │  │  │  │                  │              │              │              │項設備等,與上年度同。
  │  │  │  │5321869000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         1,200│           700│           500│
  │  │  │  │5321869011        │              │              │              │
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           700│             -│           700│本年度預算數700千元,係汰換首長座車1輛
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費。
  │  │  │  │5321869019        │              │              │              │
  │  │  │2 │其他設備          │           500│           700│          -200│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置行政用所需電腦及網路相關設備等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費500千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置資訊設備及其他雜項設備等預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列700千元如數減列。
  │  │  │  │5321869800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │           100│           100│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0021870000        │              │              │              │
  │17│  │  │國立教育廣播電臺  │       177,356│       171,836│         5,520│
  │  │  │  │5321870000        │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出          │       177,356│       171,836│         5,520│
  │  │  │  │5321870100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       132,538│       131,538│         1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費121,963千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費8,106千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列公務車輛保險費等86千元,增列建
  │  │  │  │                  │              │              │              │置檔案所需按日按件計資酬金及一般事務
  │  │  │  │                  │              │              │              │費886千元,計淨增800千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費2,469千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列電腦相關設備維護費及購置電腦設備經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等200千元。
  │  │  │  │5321870200        │              │              │              │
  │  │2 │  │臺務業務活動      │        39,573│        37,373│         2,200│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.節目製作經費9,665千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │節目製作費等450千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.機務維修管理經費12,786千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列新設金門轉播站水電費等350千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.彰化分臺節目製作及機務管理經費4,536
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.高雄分臺節目製作及機務管理經費4,324
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列新設恆春轉播站水電
  │  │  │  │                  │              │              │              │費、機械設備維護費及國內出差旅費等50
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,467
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列節目製作費及國內出
  │  │  │  │                  │              │              │              │差旅費等200千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.台東分臺節目製作及機務管理經費2,195
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列水電費、數據專線通
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊費及國內出差旅費等300千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.節目推廣調查研究經費3,600千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列一般事務費及購置資訊設備等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費400千元。
  │  │  │  │5321879000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         5,000│         2,680│         2,320│
  │  │  │  │5321879002        │              │              │              │
  │  │  │1 │營建工程          │         1,540│             -│         1,540│本年度預算數1,540千元,係改善播音室隔
  │  │  │  │                  │              │              │              │音門等設施工程所需經費。
  │  │  │  │5321879011        │              │              │              │
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │             -│           980│          -980│上年度台東分臺汰換原有逾齡公務旅行車1
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛,改為購置特殊用途四輪傳動車預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列980千元如數減列。
  │  │  │  │5321879019        │              │              │              │
  │  │  │3 │其他設備          │         3,460│         1,700│         1,760│本年度預算數3,460千元,係建置總臺網路
  │  │  │  │                  │              │              │              │防火牆、增強廣播側錄系統功能、汰換轉播
  │  │  │  │                  │              │              │              │站空調冷氣設備、建置遠端監視系統及購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │音頻處理器等成音設備經費。
  │  │  │  │5321879800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │           245│           245│             -│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────