中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十三年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
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  │  │  │  │0023000000        │              │              │              │                                      
13│  │  │  │法務部主管        │    22,740,388│    22,360,850│       379,538│                                      
  │  │  │  │0023010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │法務部            │     8,110,681│     7,997,105│       113,576│本科目上年度法定預算數7,980,614千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │移出「監獄行刑」及「少年矯正」科目7,10
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,分別列入臺灣臺中地方法院檢察署 
  │  │  │  │                  │              │              │              │「一般行政」、「檢察業務」科目與臺灣高
  │  │  │  │                  │              │              │              │等法院檢察署及所屬「羈押管理」及「少年
  │  │  │  │                  │              │              │              │觀護」科目項下,另由臺灣高等法院檢察署
  │  │  │  │                  │              │              │              │及所屬「羈押管理」科目移入2,755千元、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │臺灣板橋地方法院檢察署「一般行政」、「
  │  │  │  │                  │              │              │              │檢察業務」科目移入619千元、臺灣澎湖地 
  │  │  │  │                  │              │              │              │方法院檢察署「一般行政」、「檢察業務」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目移入619千元,及由調查局「肅貪及犯 
  │  │  │  │                  │              │              │              │罪防制工作」科目移入19,600千元,移出移
  │  │  │  │                  │              │              │              │入數互抵後,淨計如表列上年度預算數。  
  │  │  │  │3523010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │     8,037,760│     7,923,267│       114,493│                                      
  │  │  │  │3523010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       627,662│       583,326│        44,336│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費440,601千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及全民健保保險費補助等34
  │  │  │  │                  │              │              │              │,434千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費59,750千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列貴陽大樓租金、空調系統設備維修
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費11,257千元,增列辦公房舍整修費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及水電等經費20,208千元,計淨增8,951 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.一般行政業務經費16,226千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理志工業務等經費202千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦公設備購置費等5,000千元,計淨增4,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │98千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.研討(考)及進修業務經費8,733千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理進修訓練業務等經費17
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.各項法規問題研究經費1,196千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列各項法規印製及宣導等經費24千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.資訊管理業務經費61,563千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列資訊系統維護費等1,256千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.政風工作業務經費39,593千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列監視系統維護費及辦理座談會議等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,389千元。                       
  │  │  │  │3523011000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │法律事務          │        15,704│        16,024│          -320│本年度預算數15,704千元,係辦理法規蒐集
  │  │  │  │                  │              │              │              │、研究等法律事務,較上年度減列行政契約
  │  │  │  │                  │              │              │              │相關制度之委託研究等經費320千元。     
  │  │  │  │3523011100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │檢察行政          │        63,046│        64,333│        -1,287│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理檢察行政經費19,896千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理刑事司法實證問卷調查等經費66
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.考察國外檢察制度經費3,900千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列參加WTO爭端解決規則與程序特 
  │  │  │  │                  │              │              │              │別課程等經費131千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.檢舉賄選與組織犯罪獎金39,250千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列750千元。                 
  │  │  │  │3523011200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │矯正行政          │       130,290│        89,355│        40,935│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理矯正行政業務經費14,560千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列購置制式手槍彈藥等經費59千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理與督導矯正機關教化及技訓業務經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │42,580千元,較上年度增列各矯正機關消
  │  │  │  │                  │              │              │              │防、戒護安全設施維護費等40,690千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理及督導矯正機關醫療業務73,150千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列收容人疾病預防保健等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費186千元。                         
  │  │  │  │3523011300        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │司法保護          │       153,534│       156,667│        -3,133│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理成人觀護及司法保護業務經費2,235 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理各地檢署觀護人
  │  │  │  │                  │              │              │              │在職訓練等經費269千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理犯罪防制業務經費1,330千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列犯罪問題研究等經費300千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理更生保護業務經費18,225千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列印刷及會議雜支等經費69千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理法律宣導業務經費9,935千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列法律宣導書刊編製等經費1,011 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理犯罪被害人保護業務經費121,809千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列犯罪被害人保護業務講
  │  │  │  │                  │              │              │              │習訓練及捐助犯罪被害人保護協會等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,484千元。                         
  │  │  │  │3523014100        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │矯正業務          │     5,957,997│     5,739,589│       218,408│                                      
  │  │  │  │3523014101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │監獄行刑          │     4,552,205│     4,346,089│       206,116│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費3,818,117千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列職員11人之人事費9,896千元,員工考 
  │  │  │  │                  │              │              │              │績晉級及全民健保保險費補助等222,721 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列232,617千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.監獄基本行政工作經費285,982千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列監視及安全系統維護等經費34
  │  │  │  │                  │              │              │              │,726千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理醫療、戒護及訓練業務經費448,106 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列技訓、固安小組業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費28,922千元,增列戒護、消防安全
  │  │  │  │                  │              │              │              │與教學設備費25,414千元及收容人疾病醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │療材料等經費11,733千元,計淨增8,225 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3523014102        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │少年矯正          │       523,024│       567,453│       -44,429│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費434,879千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工4人、工友5人之人事費4,784千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費及技工工友退休金等20,801千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,合共減列25,585千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔育基本行政工作經費41,644千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列設施維護等經費2,084千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理學生醫療、教化及訓練業務經費46,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │01千元,較上年度減列戒護、消防安全與
  │  │  │  │                  │              │              │              │教學設備費及辦理技訓等經費16,760千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3523014103        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │感訓業務          │       619,077│       609,753│         9,324│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費548,145千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及全民健保保險費補助等17
  │  │  │  │                  │              │              │              │,086千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.感訓基本行政工作經費36,603千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列監視及安全系統維護等經費1,98
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理感訓業務經費34,329千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理技訓業務、危機處理運作等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │10,869千元,增列戒護、消防安全與教學
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備費5,096千元,計淨減5,773千元。  
  │  │  │  │3523014104        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │戒治業務          │       263,691│       216,294│        47,397│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費145,965千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員34人之人事費33,183千元,員工考績
  │  │  │  │                  │              │              │              │晉級及全民健保保險費補助等11,127千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,合共增列44,310千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.戒治基本行政工作經費19,604千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列設施維護等經費3,668千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理戒治及醫療業務經費98,122千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列技訓、戒治教材等經費581千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3523014200        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │收容人給養        │       880,171│       898,134│       -17,963│本年度預算數880,171千元,係各監獄與戒 
  │  │  │  │                  │              │              │              │治所收容人,各少年輔育院、少年矯正學校
  │  │  │  │                  │              │              │              │學生收容人及各技能訓練所受感訓處分人等
  │  │  │  │                  │              │              │              │給養經費,較上年度減列17,963千元。    
  │  │  │  │3523018700        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │改善監所計畫      │        99,870│        40,166│        59,704│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.臺灣彰化少年輔育院增建教室、技藝訓練
  │  │  │  │                  │              │              │              │中心等設施改善工程經費14,870千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國防部新店監獄坪林分監籌設為臺灣坪林
  │  │  │  │                  │              │              │              │戒治所之設施改善工程等經費45,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.臺灣新竹監獄、嘉義監獄、臺南監獄、明
  │  │  │  │                  │              │              │              │德外役監獄、花蓮監獄及臺灣泰源技能訓
  │  │  │  │                  │              │              │              │練所興建替代役役男宿舍所需經費40,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度臺灣桃園少年輔育院及彰化少年輔
  │  │  │  │                  │              │              │              │育院改制少年矯正學校設施工程預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列40,166千元如數減列。      
  │  │  │  │3523019000        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │一般建築及設備    │        99,280│       325,259│      -225,979│                                      
  │  │  │  │3523019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│       200,059│      -200,059│上年度籌建法務部第二辦公室、遷建最高法
  │  │  │  │                  │              │              │              │院檢察署及臺灣桃園少年輔育院建物補請使
  │  │  │  │                  │              │              │              │用執照等預算業已編竣,所列200,059千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                            
  │  │  │  │3523019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │        23,480│         6,300│        17,180│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換次長座車1輛經費900千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.臺灣桃園女子監獄、新竹監獄、臺中監獄
  │  │  │  │                  │              │              │              │、彰化監獄、嘉義監獄、高雄女子監獄、
  │  │  │  │                  │              │              │              │花蓮監獄及澎湖監獄汰換次於部會首長座
  │  │  │  │                  │              │              │              │車各1輛,合共8輛經費5,600千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.臺灣臺北監獄汰換大型警備車1輛經費4,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │50千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.臺灣明德外役監獄及高雄第二監獄汰換中
  │  │  │  │                  │              │              │              │型警備車各1輛,合共2輛經費5,800千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.臺灣桃園女子監獄及高雄女子監獄汰換小
  │  │  │  │                  │              │              │              │型警備車各1輛,合共2輛經費1,300千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.臺灣臺南監獄、高雄第二監獄、基隆監獄
  │  │  │  │                  │              │              │              │及明陽中學汰換救護車各1輛,合共4輛經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,000千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.臺灣明德外役監獄汰換大型貨車1輛經費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,680千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.臺灣雲林監獄汰換中型貨車1輛經費1,150
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.上年度購置次於部會首長座車9輛預算業 
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列6,300千元如數減列。     
  │  │  │  │3523019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        75,800│       118,900│       -43,100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.法務部及所屬機關公文處理現代化計畫總
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費211,958千元,除87年度至92年度已 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列86,672千元外,本年度續編第7年經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費10,000千元,較上年度減列10,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.法務部檢察機關與矯正機關應用系統建置
  │  │  │  │                  │              │              │              │推展暨網路建設提昇計畫總經費189,878 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,除91至92年度已編列90,940千元(
  │  │  │  │                  │              │              │              │不含追加)外,本年度續編第3年經費21,
  │  │  │  │                  │              │              │              │400千元,較上年度減列1,400千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.法務部個人電腦及週邊設備新增汰換計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │總經費343,750千元,除90至92年度已編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列103,465千元(不含追加)外,本年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │續編第4年經費44,400千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列2,500千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度法務部各地檢署實施偵查筆錄電腦
  │  │  │  │                  │              │              │              │化推展計畫預算業已編竣,所列9,200千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度籌建法務部第二辦公室及遷建最高
  │  │  │  │                  │              │              │              │法院檢察署計畫內部設備購置預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列20,000千元如數減列。        
  │  │  │  │3523019800        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │第一預備金        │        10,206│        10,414│          -208│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │7523010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │        28,000│        28,000│             -│                                      
  │  │  │  │7523012000        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │司法官退休退養給付│        28,000│        28,000│             -│本年度預算數28,000千元,係依司法官退休
  │  │  │  │                  │              │              │              │退養金給與辦法規定編列司法官退休及退養
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需給付經費,與上年度同。            
  │  │  │  │8923010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他支出          │        44,921│        45,838│          -917│                                      
  │  │  │  │8923013000        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │國家賠償金        │        44,921│        45,838│          -917│本年度預算數44,921千元,係依國家賠償法
  │  │  │  │                  │              │              │              │規定編列辦理國家賠償經費,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │917千元。                             
  │  │  │  │0023100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │司法官訓練所      │       305,724│       320,275│       -14,551│                                      
  │  │  │  │3523100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       305,724│       320,275│       -14,551│                                      
  │  │  │  │3523100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        64,735│        75,192│       -10,457│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費45,794千元,較上年度減列技
  │  │  │  │                  │              │              │              │工1人及工友3人之人事費1,600千元,核 
  │  │  │  │                  │              │              │              │實減列加班值班費等7,873千元,合共減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列9,473千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費18,941千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列學員宿舍修膳費及國外旅費等984 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                             
  │  │  │  │3523101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │司法人員訓練      │       240,639│       244,726│        -4,087│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.司法官訓練業務經費165,276千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列學員訓練經費5,755千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.司法工作人員訓練業務經費75,363千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列訓練等經費1,668千元。   
  │  │  │  │3523109800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           350│           357│            -7│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023120000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │矯正人員訓練所    │        80,188│        74,446│         5,742│                                      
  │  │  │  │3523120000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        80,188│        74,446│         5,742│                                      
  │  │  │  │3523120100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        46,568│        41,851│         4,717│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費33,163千元,較上年度減列技
  │  │  │  │                  │              │              │              │工1人、工友1人之人事費350千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及全民健保保險費補助等1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │067千元,計淨增717千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費13,405千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列教學大樓整修等經費4,000千元。 
  │  │  │  │3523121000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │矯正訓練          │        33,276│        30,244│         3,032│本年度預算數33,276千元,係辦理矯正人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練所需經費,較上年度增列受訓學員訓練
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及汰換電話交換機等經費3,032千元。   
  │  │  │  │3523129000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│         2,000│        -2,000│                                      
  │  │  │  │3523129002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│         2,000│        -2,000│上年度擴建學員寢室工程預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列2,000千元如數減列。                 
  │  │  │  │3523129800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           344│           351│            -7│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023150000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │法醫研究所        │        97,354│       101,187│        -3,833│                                      
  │  │  │  │3523150000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        97,354│       101,187│        -3,833│                                      
  │  │  │  │3523150100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        50,402│        52,206│        -1,804│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費33,653千元,較上年度減列技
  │  │  │  │                  │              │              │              │工1人之人事費563千元,核實減列加班值
  │  │  │  │                  │              │              │              │班費等1,919千元,合共減列2,482千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費16,749千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費、辦公房舍租金等經費678 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523151000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │法醫業務          │        46,648│        48,303│        -1,655│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.法醫研究經費10,471千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │專題研究委辦費等經費2,750千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.法醫訓練經費840千元,較上年度減列教 
  │  │  │  │                  │              │              │              │育訓練費等經費800千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.法醫病理鑑定經費26,503千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列解剖死因鑑定費1,091千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.毒物化學鑑定經費4,590千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列專題研究計畫經費1,460千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.血清證物鑑定經費1,980千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增北區解剖室維持經費2,264千元。   
  │  │  │  │3523159800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           304│           678│          -374│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023180000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │行政執行署及所屬  │     1,044,676│     1,013,480│        31,196│本科目上年度法定預算數1,020,590千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │移出「一般行政」及「執行業務」科目7,11
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,列入臺灣高等法院檢察署及所屬「 
  │  │  │  │                  │              │              │              │一般行政」及「檢察業務」科目項下,淨計
  │  │  │  │                  │              │              │              │如表列上年度預算數。                  
  │  │  │  │3523180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │     1,044,676│     1,013,480│        31,196│                                      
  │  │  │  │3523180100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       101,728│        96,312│         5,416│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費80,000千元,較上年度減列技
  │  │  │  │                  │              │              │              │工1人之人事費500千元,增列職員1人之 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費690千元,員工考績晉級及全民健 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助等5,614千元,計淨增5,804
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費21,728千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳舍租金等388千元。       
  │  │  │  │3523181000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │執行業務          │        14,578│        18,534│        -3,956│本年度預算數14,578千元,係辦理及督導執
  │  │  │  │                  │              │              │              │行業務經費,較上年度減列在職人員教育訓
  │  │  │  │                  │              │              │              │練、執行業務人員國內旅費及業務宣導等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,956千元。                         
  │  │  │  │3523184000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │執行案件處理      │       922,026│       892,161│        29,865│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費588,449千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工1人、工友1人之人事費1,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列職員15人之人事費12,759千元,員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │考績晉級及全民健保保險費補助等19,157
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增30,916千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費279,876千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理行政執行業務印刷等經費11
  │  │  │  │                  │              │              │              │,887千元,增列辦理勞力外包及辦公廳舍
  │  │  │  │                  │              │              │              │整修等經費22,775千元,計淨增10,888千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理執行業務經費53,701千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理行政執行業務印刷、國內旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費11,939千元。                    
  │  │  │  │3523189800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         6,344│         6,473│          -129│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023200000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │最高法院檢察署    │       183,062│       138,760│        44,302│                                      
  │  │  │  │3523200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       183,062│       138,760│        44,302│                                      
  │  │  │  │3523200100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       133,742│       132,812│           930│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費123,058千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友1人之人事費516千元,增列職員1人 
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費763千元,員工考績晉級及全民 
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助等1,031千元,計淨增1,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │78千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,584千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列文具紙張及教育訓練經費等368千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.非常上訴理由及判決要旨編印經費100千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列印刷費20千元。      
  │  │  │  │3523201000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        49,114│         5,738│        43,376│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.非常上訴及第三審刑事案件處理經費2,85
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,較上年度減列印刷費及安全辦公 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備費1,424千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導肅貪及辦理重大刑事案件經費1,263 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列印刷費200千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增辦理總統、副總統及立法委員選舉查
  │  │  │  │                  │              │              │              │察業務經費45,000千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523209800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           206│           210│            -4│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023300000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │臺灣高等法院檢察署│     2,550,531│     2,555,450│        -4,919│本科目上年度法定預算數2,546,105千元, 
  │  │  │  │及所屬            │              │              │              │移出「羈押管理」科目3,921千元,分別列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │入法務部「一般行政」、「監獄行刑」科目
  │  │  │  │                  │              │              │              │及臺灣桃園地方法院檢察署「一般行政」、
  │  │  │  │                  │              │              │              │「檢察業務」科目項下,另由法務部「少年
  │  │  │  │                  │              │              │              │矯正」科目及行政執行署及所屬「一般行政
  │  │  │  │                  │              │              │              │」、「執行業務」科目移入13,266千元,移
  │  │  │  │                  │              │              │              │出移入數互抵後,淨計如表列上年度預算數
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │3523300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │     2,550,531│     2,555,450│        -4,919│                                      
  │  │  │  │3523300100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       449,090│       418,149│        30,941│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費422,943千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員5人之人事費11,510千元,員工考績 
  │  │  │  │                  │              │              │              │晉級及全民健保保險費補助等28,455千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,合共增列39,965千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費26,147千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列貴陽大樓辦公廳舍租金及全國檢察
  │  │  │  │                  │              │              │              │長會議等經費9,024千元。             
  │  │  │  │3523301000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        85,128│        95,076│        -9,948│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費65,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │46千元,較上年度減列辦公廳舍租金等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費14,352千元,增列監護處分強制診療經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費5,000千元,計淨減9,352千元。。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理重大刑案鑑定及查緝黑金等業務經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │19,204千元,較上年度減列辦理重大刑事
  │  │  │  │                  │              │              │              │案件及查緝黑金等經費596千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │3523304100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │羈押收容業務      │     1,718,342│     1,674,335│        44,007│                                      
  │  │  │  │3523304123        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │羈押管理          │     1,437,702│     1,396,194│        41,508│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,223,762千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員工考績晉級及全民健保保險費補助等
  │  │  │  │                  │              │              │              │46,546千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費144,545千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列資訊操作維護等經費16,333千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理羈押收容業務69,395千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列聘用醫療人員應診費等21,371千元。
  │  │  │  │3523304124        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │少年觀護          │       280,640│       278,141│         2,499│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費238,021千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及全民健保保險費補助等3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │091千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費32,720千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列資訊操作維護等經費886千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理少年觀護業務經費9,899千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列聘用醫療人員應診費等1,478千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3523304200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │收容人給養        │       256,106│       261,333│        -5,227│本年度預算數256,106千元,係各看守所及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │各少年觀護所被告給養費,較上年度減列5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │227千元。                             
  │  │  │  │3523308700        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │改善監所計畫      │             -│        82,430│       -82,430│上年度遷建臺灣士林看守所整地工程預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列82,430千元如數減列。      
  │  │  │  │3523309000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │一般建築及設備    │        37,821│        20,000│        17,821│                                      
  │  │  │  │3523309011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │        11,150│             -│        11,150│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換臺灣臺北看守所、臺灣臺中少年觀護
  │  │  │  │                  │              │              │              │所小型警備車各1輛,合共2輛經費1,300 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰換臺灣臺北看守所、臺灣嘉義看守所中
  │  │  │  │                  │              │              │              │型警備車各1輛,合共2輛經費5,800千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.汰換臺灣臺中看守所大型警備車1輛經費4
  │  │  │  │                  │              │              │              │,050千元。                          
  │  │  │  │3523309019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │        26,671│        20,000│         6,671│1.汰換安全及辦公設備經費2,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列1,000千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.改善各看守所、少年觀護所之戒護、安全
  │  │  │  │                  │              │              │              │及雜項等設備經費24,671千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列7,671千元。                     
  │  │  │  │3523309800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │         4,044│         4,127│           -83│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023310000        │              │              │              │                                      
  │8 │  │  │臺灣高等法院台中分│       129,652│       123,152│         6,500│                                      
  │  │  │  │院檢察署          │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523310000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       129,652│       123,152│         6,500│                                      
  │  │  │  │3523310100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       119,376│       117,263│         2,113│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費115,835千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及全民健保保險費補助等2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │195千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,541千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列房屋建築修繕費等82千元。      
  │  │  │  │3523311000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         7,226│         5,736│         1,490│本年度預算數7,226千元,係刑事案件偵查 
  │  │  │  │                  │              │              │              │執行等業務經費,較上年度增列司法大廈空
  │  │  │  │                  │              │              │              │調管路更新工程等經費1,490千元。       
  │  │  │  │3523319000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         2,900│             -│         2,900│                                      
  │  │  │  │3523319011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通運輸及設備    │         2,900│             -│         2,900│汰換中型警備車1輛經費如列數。         
  │  │  │  │3523319800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           150│           153│            -3│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023320000        │              │              │              │                                      
  │9 │  │  │臺灣高等法院臺南分│       112,065│       121,231│        -9,166│                                      
  │  │  │  │院檢察署          │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523320000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       112,065│       121,231│        -9,166│                                      
  │  │  │  │3523320100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       109,187│       107,257│         1,930│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費104,606千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工1人之人事費533千元,增列職員1人 
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費962千元,員工考績晉級及全民 
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助等1,503千元,計淨增1,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │32千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費4,581千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列設施機械設備養護費等2千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523321000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         2,075│        13,818│       -11,743│本年度預算數2,075千元,係辦理刑事案件 
  │  │  │  │                  │              │              │              │偵查執行等業務經費,較上年度減列設備及
  │  │  │  │                  │              │              │              │整修經費等11,743千元。                
  │  │  │  │3523329000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           650│             -│           650│                                      
  │  │  │  │3523329011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           650│             -│           650│汰換勘驗車1輛經費如列數。             
  │  │  │  │3523329800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           153│           156│            -3│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023330000        │              │              │              │                                      
  │10│  │  │臺灣高等法院高雄分│       128,085│       121,486│         6,599│                                      
  │  │  │  │院檢察署          │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523330000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       128,085│       121,486│         6,599│                                      
  │  │  │  │3523330100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       124,817│       117,784│         7,033│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費117,103千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員2人之人事費2,820千元,員工考績晉
  │  │  │  │                  │              │              │              │級及全民健保保險費補助等3,763千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共增列6,583千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,714千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列資訊服務及房屋建築養護等經費45
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │3523331000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         3,087│         3,517│          -430│本年度預算數3,087千元,係辦理刑事案件 
  │  │  │  │                  │              │              │              │偵查執行等業務經費,較上年度減列國內旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等經費430千元。                     
  │  │  │  │3523339800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           181│           185│            -4│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023340000        │              │              │              │                                      
  │11│  │  │臺灣高等法院花蓮分│        52,738│        62,434│        -9,696│                                      
  │  │  │  │院檢察署          │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523340000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        52,738│        62,434│        -9,696│                                      
  │  │  │  │3523340100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        48,069│        45,954│         2,115│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費44,711千元,較上年度減列工
  │  │  │  │                  │              │              │              │友1人之人事費345千元,增列員工考績晉
  │  │  │  │                  │              │              │              │級及全民健保保險費補助等1,645千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增1,300千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,358千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費等經費815千元。         
  │  │  │  │3523341000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         1,698│         2,498│          -800│本年度預算數1,698千元,係辦理刑事案件 
  │  │  │  │                  │              │              │              │偵查執行所需經費,較上年度減列汰換辦公
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等經費800千元。                   
  │  │  │  │3523348500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │檢察機關擴(遷)建計│             -│         9,410│        -9,410│上年度擴建辦公廳舍計畫預算業已編竣,所
  │  │  │  │畫                │              │              │              │列9,410千元如數減列。                 
  │  │  │  │3523349000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │         2,900│         4,500│        -1,600│                                      
  │  │  │  │3523349011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         2,900│             -│         2,900│汰換中型警備車1輛經費如列數。         
  │  │  │  │3523349019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │             -│         4,500│        -4,500│上年度擴建辦公廳舍內部設備預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列4,500千元如數減列。             
  │  │  │  │3523349800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │            71│            72│            -1│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023410000        │              │              │              │                                      
  │12│  │  │臺灣臺北地方法院檢│       674,741│       654,020│        20,721│本科目上年度法定預算數656,862千元,移 
  │  │  │  │察署              │              │              │              │出「一般行政」及「檢察業務」科目2,842 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入臺灣桃園地方法院檢察署「一般
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政」及「檢察業務」科目項下,淨計如表
  │  │  │  │                  │              │              │              │列上年度預算數。                      
  │  │  │  │3523410000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       674,741│       654,020│        20,721│                                      
  │  │  │  │3523410100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       642,362│       615,552│        26,810│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費570,971千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工2人及工友4人之人事費2,888千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列職員30人之人事費19,747千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │增16,859千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費71,391千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列業務租金、設施與機械設備養護費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及大型贓證物庫業務費等9,951千元。   
  │  │  │  │3523411000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        28,721│        37,695│        -8,974│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費25,436千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列緩起訴社區處遇等經費10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,739千元,增列辦公建築防漏等經費1,79
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,淨計減8,945千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,28
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,較上年度減列國內旅費29千元。 
  │  │  │  │3523419000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         2,900│             -│         2,900│                                      
  │  │  │  │3523419011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         2,900│             -│         2,900│汰換中型警備車1輛經費如列數。         
  │  │  │  │3523419800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           758│           773│           -15│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023420000        │              │              │              │                                      
  │13│  │  │臺灣士林地方法院檢│       276,972│       270,314│         6,658│本科目上年度法定預算數272,086千元,移 
  │  │  │  │察署              │              │              │              │出「一般行政」及「檢察業務」科目1,772 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入臺灣板橋地方法院檢察署「一般
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政」及「檢察業務」科目項下,淨計如表
  │  │  │  │                  │              │              │              │列上年度預算數。                      
  │  │  │  │3523420000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       276,972│       270,314│         6,658│                                      
  │  │  │  │3523420100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       251,194│       245,505│         5,689│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費227,979千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工1人、工友1人之人事費879千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列職員16人之人事費12,068千元,計淨增
  │  │  │  │                  │              │              │              │11,189千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費23,215千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公室裝修工程等經費5,500千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3523421000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        22,175│        24,500│        -2,325│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費20,010千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列緩起訴社區處遇等經費6,
  │  │  │  │                  │              │              │              │013千元,增列辦公設備購置費等3,968千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減2,045千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,16
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,較上年度減列訪視受保護人業務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費280千元。                     
  │  │  │  │3523429000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         3,300│             -│         3,300│                                      
  │  │  │  │3523429011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         3,300│             -│         3,300│汰換次於部會首長座車1輛及勘驗車4輛經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │如列數。                              
  │  │  │  │3523429800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           303│           309│            -6│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023430000        │              │              │              │                                      
  │14│  │  │臺灣板橋地方法院檢│       417,474│       415,017│         2,457│本科目上年度法定預算數408,197千元,移 
  │  │  │  │察署              │              │              │              │出「一般行政」、「檢察業務」科目2,040 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,分別列入法務部「戒治業務」及臺灣
  │  │  │  │                  │              │              │              │屏東地方法院檢察署「一般行政」、「檢察
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務」科目項下,另由臺灣士林、新竹地方
  │  │  │  │                  │              │              │              │法院檢察署「一般行政」、「檢察業務」科
  │  │  │  │                  │              │              │              │目移入8,860千元,移出移入數互抵後,淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計如表列上年度預算數。                
  │  │  │  │3523430000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       417,474│       415,017│         2,457│                                      
  │  │  │  │3523430100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       394,347│       379,252│        15,095│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費371,842千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員14人之人事費16,634千元,員工考績
  │  │  │  │                  │              │              │              │晉級等2,000千元,合共增列18,634千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費22,505千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳舍修繕費及設施養護等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,539千元。                         
  │  │  │  │3523431000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        22,301│        35,585│       -13,284│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費19,201千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列緩起訴社區處遇經費及雜
  │  │  │  │                  │              │              │              │項設備等11,820千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,10
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列訪視受保護人業務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,464千元。                   
  │  │  │  │3523439000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           650│             -│           650│                                      
  │  │  │  │3523439011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           650│             -│           650│汰換勘驗車1輛經費如列數。             
  │  │  │  │3523439800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           176│           180│            -4│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023470000        │              │              │              │                                      
  │15│  │  │臺灣桃園地方法院檢│       342,872│       335,431│         7,441│本科目上年度法定預算數322,563千元,由 
  │  │  │  │察署              │              │              │              │臺灣臺北、苗栗、南投、雲林等地方法院檢
  │  │  │  │                  │              │              │              │察署「一般行政」、「檢察業務」科目及臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣高等法院檢察署及所屬「羈押管理」科目
  │  │  │  │                  │              │              │              │移入12,868千元,共計如表列上年度預算數
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │3523470000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       342,872│       335,431│         7,441│                                      
  │  │  │  │3523470100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       321,137│       302,728│        18,409│本年度預算數之內容與上年度之比較如下  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費300,848千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工1人、工友2人之人事費1,392千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列職員13人之人事費17,686千元,員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │考績晉級及全民健保保險費補助等2,860 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增19,154千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費20,289元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列教育訓練費等745千元。           
  │  │  │  │3523471000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        21,483│        32,446│       -10,963│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費16,253千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列緩起訴社區處遇等經費10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,963千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,23
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │3523479800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           252│           257│            -5│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023480000        │              │              │              │                                      
  │16│  │  │臺灣新竹地方法院檢│       178,219│       163,796│        14,423│本科目上年度法定預算數170,884千元,移 
  │  │  │  │察署              │              │              │              │出「一般行政」及「檢察業務」科目7,088 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入臺灣板橋地方法院檢察署「一般
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政」及「檢察業務」科目項下,淨計如表
  │  │  │  │                  │              │              │              │列上年度預算數。                      
  │  │  │  │3523480000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       178,219│       163,796│        14,423│                                      
  │  │  │  │3523480100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       167,451│       150,416│        17,035│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費155,430千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員11人之人事費13,927千元,員工考績
  │  │  │  │                  │              │              │              │晉級及全民健保保險費補助等3,779千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,合共增列17,706千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費12,021千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公用品費等671千元。         
  │  │  │  │3523481000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         9,868│        13,125│        -3,257│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行業務經費7,960千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列緩起訴社區處遇等經費3,72
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,90
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,較上年度增列犯罪被害人保護等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費463千元。                       
  │  │  │  │3523489000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           650│             -│           650│                                      
  │  │  │  │3523489011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           650│             -│           650│汰換勘驗車1輛經費如列數。             
  │  │  │  │3523489800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           250│           255│            -5│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023490000        │              │              │              │                                      
  │17│  │  │臺灣苗栗地方法院檢│       142,901│       140,348│         2,553│本科目上年度法定預算數142,120千元,移 
  │  │  │  │察署              │              │              │              │出「一般行政」及「檢察業務」科目1,772 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入台灣桃園地方法院檢察署「一般
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政」及「檢察業務」科目項下,淨計如表
  │  │  │  │                  │              │              │              │列上年度預算數。                      
  │  │  │  │3523490000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       142,901│       140,348│         2,553│                                      
  │  │  │  │3523490100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       130,368│       125,770│         4,598│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費122,560千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工1人之人事費472千元,增列職員8人 
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費5,644千元,計淨增5,172千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,808千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列房屋修繕等經費574千元。       
  │  │  │  │3523491000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        12,357│        14,398│        -2,041│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費11,237千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列緩起訴社區處遇等經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │779千元,增列設備購置費810千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │減1,969千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,12
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列尿液檢驗經費72千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3523499800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           176│           180│            -4│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023500000        │              │              │              │                                      
  │18│  │  │臺灣臺中地方法院檢│       470,536│       454,445│        16,091│本科目上年度法定預算數442,867千元,由 
  │  │  │  │察署              │              │              │              │臺灣臺南地方法院檢察署「一般行政」、「
  │  │  │  │                  │              │              │              │檢察業務」科目移入10,632千元,法務部「
  │  │  │  │                  │              │              │              │監獄行刑」科目移入946千元,共計如表列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度預算數。                        
  │  │  │  │3523500000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       470,536│       454,445│        16,091│                                      
  │  │  │  │3523500100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       433,925│       411,682│        22,243│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費411,293千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友1人之人事費440千元,增列職員28人
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費21,977千元,計淨增21,537千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費22,632千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費等706千元。             
  │  │  │  │3523501000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        34,733│        42,224│        -7,491│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費31,245千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列緩起訴社區處遇等經費9,
  │  │  │  │                  │              │              │              │146千元,增列司法大廈空調管路更新工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │程等經費2,331千元,計淨減6,815千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務費3,488 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列尿液檢驗等經費676 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3523509000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         1,350│             -│         1,350│                                      
  │  │  │  │3523509011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,350│             -│         1,350│汰換次於部會首長座車及勘驗車各1輛經費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │如列數。                              
  │  │  │  │3523509800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           528│           539│           -11│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023510000        │              │              │              │                                      
  │19│  │  │臺灣南投地方法院檢│       137,820│       126,216│        11,604│本科目上年度法定預算數127,988千元,移 
  │  │  │  │察署              │              │              │              │出「一般行政」及「檢察業務」科目1,772 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入臺灣桃園地方法院檢察署「一般
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政」及「檢察業務」科目項下,淨計如表
  │  │  │  │                  │              │              │              │列上年度預算數。                      
  │  │  │  │3523510000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       137,820│       126,216│        11,604│                                      
  │  │  │  │3523510100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       121,771│       111,181│        10,590│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費114,241千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員7人之人事費10,323千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,530千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公房屋租金等267千元。       
  │  │  │  │3523511000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        11,023│        14,155│        -3,132│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費8,947千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列緩起訴社區處遇及汰換辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │公設備等經費3,095千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,07
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元,較上年度減列尿液檢驗經費37千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3523519000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         4,850│           700│         4,150│                                      
  │  │  │  │3523519011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         4,850│           700│         4,150│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換中型警備車1輛及勘驗車3輛經費4,85
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換次於部會首長座車1輛預算業 
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列700千元如數減列。       
  │  │  │  │3523519800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           176│           180│            -4│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023520000        │              │              │              │                                      
  │20│  │  │臺灣彰化地方法院檢│       219,358│       204,142│        15,216│本科目上年度法定預算數207,686千元,移 
  │  │  │  │察署              │              │              │              │出「一般行政」及「檢察業務」科目3,544 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入臺灣桃園地方法院檢察署「一般
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政」及「檢察業務」科目項下,淨計如表
  │  │  │  │                  │              │              │              │列上年度預算數。                      
  │  │  │  │3523520000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       219,358│       204,142│        15,216│                                      
  │  │  │  │3523520100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       202,877│       183,769│        19,108│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費193,537千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友1人之人事費324千元,增列職員10人
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費14,679千元,員工考績晉級及全
  │  │  │  │                  │              │              │              │民健保保險費補助等3,942千元,計淨增1
  │  │  │  │                  │              │              │              │8,297千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,340千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公房屋租金等811千元。       
  │  │  │  │3523521000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        14,924│        20,162│        -5,238│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費11,088千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列緩起訴社區處遇等經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │610千元,增列汰換辦公設備等經費588千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減5,022千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,83
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元,較上年度減列尿液檢驗經費216千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3523529000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         1,350│             -│         1,350│                                      
  │  │  │  │3523529011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,350│             -│         1,350│汰換次於部會首長座車及偵防車各1輛經費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │如列數。                              
  │  │  │  │3523529800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           207│           211│            -4│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023530000        │              │              │              │                                      
  │21│  │  │臺灣雲林地方法院檢│       146,491│       147,005│          -514│本科目上年度法定預數148,777千元,移出 
  │  │  │  │察署              │              │              │              │「一般行政」及「檢察業務」科目1,772千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,列入臺灣桃園地方法院檢察署「一般行
  │  │  │  │                  │              │              │              │政」及「檢察業務」科目項下,淨計如表列
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度預算數。                        
  │  │  │  │3523530000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       146,491│       147,005│          -514│                                      
  │  │  │  │3523530100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       136,196│       134,827│         1,369│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費129,545千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員7人之人事費2,089千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費6,651千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列更換電錶及水電費等720千元。   
  │  │  │  │3523531000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         9,479│        12,009│        -2,530│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費7,058千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列緩起訴社區處遇等經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │485千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,42
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,較上年度減列尿液檢驗經費45千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523539000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           650│             -│           650│                                      
  │  │  │  │3523539011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           650│             -│           650│汰換勘驗車1輛經費如列數。             
  │  │  │  │3523539800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           166│           169│            -3│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023540000        │              │              │              │                                      
  │22│  │  │臺灣嘉義地方法院檢│       207,210│       178,362│        28,848│                                      
  │  │  │  │察署              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523540000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       207,210│       178,362│        28,848│                                      
  │  │  │  │3523540100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       166,767│       158,390│         8,377│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費157,949千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友1人之人事費350千元,增列職員10人
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費6,124千元,員工考績晉級及全 
  │  │  │  │                  │              │              │              │民健保保險費補助等2,871千元,計淨增8
  │  │  │  │                  │              │              │              │,645千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費8,818千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費等268千元。             
  │  │  │  │3523541000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        10,255│        14,780│        -4,525│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費8,283千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列緩起訴社區處遇等經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │317千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀謢業務經費1,97
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,較上年度減列尿液檢驗等經費208
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3523548500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │檢察機關擴(遷)建│        30,000│         5,000│        25,000│辦公廳舍遷建計畫總工程費479,053千元, 
  │  │  │  │計畫              │              │              │              │除87年度至92年度共已編列62,500千元外,
  │  │  │  │                  │              │              │              │本年度續編列第6年經費30,000千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列25,000千元。                  
  │  │  │  │3523549800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           188│           192│            -4│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023560000        │              │              │              │                                      
  │23│  │  │臺灣臺南地方法院檢│       345,371│       321,015│        24,356│本科目上年度法定預算數333,068千元,移 
  │  │  │  │察署              │              │              │              │出「一般行政」及「檢察業務」科目12,053
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入臺灣臺中地方法院檢察署及臺灣
  │  │  │  │                  │              │              │              │基隆地方法院檢察署「一般行政」及「檢察
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務」科目項下,淨計如表列上年度預算數
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │3523560000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       345,371│       321,015│        24,356│                                      
  │  │  │  │3523560100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       320,878│       289,516│        31,362│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費298,550千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工1人、工友2人之人事費1,392千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列職員15人之人事費25,560千元,員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │考績晉級及全民健保保險費補助等7,576 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增31,744千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費22,328千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費等382千元。             
  │  │  │  │3523561000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        23,503│        31,152│        -7,649│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費17,283千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理緩起訴社區處遇等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費7,449千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,22
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列尿液檢驗經費200千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3523569000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           650│             -│           650│                                      
  │  │  │  │3523569011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           650│             -│           650│汰換勘驗車1輛經費如列數。             
  │  │  │  │3523569800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           340│           347│            -7│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023580000        │              │              │              │                                      
  │24│  │  │臺灣高雄地方法院檢│       566,630│       522,884│        43,746│本科目上年度法定預算數506,936千元,由 
  │  │  │  │察署              │              │              │              │臺灣屏東、台東、花蓮、基隆、澎湖、金門
  │  │  │  │                  │              │              │              │地方法院檢察署「一般行政」、「檢察業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │」科目移入15,948千元,共計如表列上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算數。                              
  │  │  │  │3523580000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       566,630│       522,884│        43,746│                                      
  │  │  │  │3523580100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       512,665│       463,523│        49,142│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費482,273千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員36人之人事費48,141千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費30,392千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列大型贓證物庫業務等經費1,001千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3523581000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        41,393│        56,726│       -15,333│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費31,733千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,減列緩起訴社區處遇業務經費等13,697
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元及房屋修繕費等2,836千元,合共減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列16,533千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費9,66
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,增列辦理毒品危害防制業務經費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,200千元。                          
  │  │  │  │3523588500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │檢察機關擴(遷)建計│        10,000│         2,000│         8,000│本年度預算數10,000千元,係籌建臺灣鳳山
  │  │  │  │畫                │              │              │              │地方法院檢察署辦公廳舍計畫先期規劃費,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列8,000千元。               
  │  │  │  │3523589000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │         1,950│             -│         1,950│                                      
  │  │  │  │3523589011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,950│             -│         1,950│汰換小型警備車2輛及勘驗車1輛經費如列數
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │3523589800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           622│           635│           -13│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023590000        │              │              │              │                                      
  │25│  │  │臺灣屏東地方法院檢│       181,504│       161,942│        19,562│本科目上年度法定預算數165,837千元,移 
  │  │  │  │察署              │              │              │              │出「一般行政」、「檢察業務」科目5,316 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,分別列入臺灣高雄地方法院檢察署「
  │  │  │  │                  │              │              │              │一般行政」、「檢察業務」科目項下,另由
  │  │  │  │                  │              │              │              │臺灣板橋地方法院檢察署「一般行政」、「
  │  │  │  │                  │              │              │              │檢察業務」科目移入1,421千元,移出移入 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數互抵後,淨計如表列上年度預算數。    
  │  │  │  │3523590000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       181,504│       161,942│        19,562│                                      
  │  │  │  │3523590100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       167,159│       143,666│        23,493│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費160,465千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員11人之人事費13,200千元,員工考績
  │  │  │  │                  │              │              │              │晉級及全民健保保險費補助等10,496千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,合共增列23,696千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費6,694千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳舍修繕等經費203千元。   
  │  │  │  │3523591000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        14,148│        18,075│        -3,927│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費11,857千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列緩起訴社區處遇等經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │049千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,29
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,較上年度增列辦理尿液檢驗耗材 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費122千元。                     
  │  │  │  │3523599800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           197│           201│            -4│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023600000        │              │              │              │                                      
  │26│  │  │臺灣臺東地方法院檢│       106,775│       201,687│       -94,912│本科目上年度法定預算數203,459千元,移 
  │  │  │  │察署              │              │              │              │出「一般行政」及「檢察業務」科目1,772 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入臺灣高雄地方法院檢察署「一般
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政」及「檢察業務」科目項下,淨計如表
  │  │  │  │                  │              │              │              │列上年度預算數。                      
  │  │  │  │3523600000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       106,775│       201,687│       -94,912│                                      
  │  │  │  │3523600100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       100,407│        92,326│         8,081│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費92,982千元,較上年度增列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員2人之人事費3,190千元,員工考績晉級
  │  │  │  │                  │              │              │              │及全民健保保險費補助等4,238千元,合 
  │  │  │  │                  │              │              │              │共增列7,428千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,425千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費等653千元。             
  │  │  │  │3523601000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         6,230│         7,392│        -1,162│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理刑事案件偵查執行等業務經費5,128 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列緩起訴社區處遇等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,123千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務1,102千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列國內旅費39千元。    
  │  │  │  │3523608500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │檢察機關擴(遷)建計│             -│        71,828│       -71,828│上年度辦公廳舍遷建計畫預算業已編竣,所
  │  │  │  │畫                │              │              │              │列71,828千元如數減列。                
  │  │  │  │3523609000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │             -│        30,000│       -30,000│                                      
  │  │  │  │3523609019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │             -│        30,000│       -30,000│上年度辦公廳舍搬遷內部設備購置預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列30,000千元如數減列。        
  │  │  │  │3523609800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           138│           141│            -3│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023610000        │              │              │              │                                      
  │27│  │  │臺灣花蓮地方法院檢│       122,137│       263,151│      -141,014│本科目上年度法定預算數264,923千元,移 
  │  │  │  │察署              │              │              │              │出「一般行政」及「檢察業務」科目1,772 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入臺灣高雄地方法院檢察署「一般
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政」及「檢察業務」科目項下,淨計如表
  │  │  │  │                  │              │              │              │列上年度預算數。                      
  │  │  │  │3523610000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       122,137│       263,151│      -141,014│                                      
  │  │  │  │3523610100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       113,058│       105,729│         7,329│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費104,847千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員2人之人事費2,704千元,員工考績晉
  │  │  │  │                  │              │              │              │級及全民健保保險費補助等3,304千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共增列6,008千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費8,211千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳水電及房屋建築修繕費等1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │321千元。                           
  │  │  │  │3523611000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         8,284│        10,360│        -2,076│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事偵查執行等業務經費6,284千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列緩起訴社區處遇等經費2,076 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │3523618500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │檢察機關擴(遷)建計│             -│       126,914│      -126,914│上年度擴建辦公廳舍預算業已編竣,所列12
  │  │  │  │畫                │              │              │              │6,914千元如數減列。                   
  │  │  │  │3523619000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │           650│        20,000│       -19,350│                                      
  │  │  │  │3523619011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           650│             -│           650│汰換勘驗車1輛經費如列數。             
  │  │  │  │3523619019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │             -│        20,000│       -20,000│上年度擴建辦公廳舍內部設備預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列20,000千元如數減列。            
  │  │  │  │3523619800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           145│           148│            -3│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │0023620000        │              │              │              │                                      
  │28│  │  │臺灣宜蘭地方法院檢│       138,155│       135,703│         2,452│                                      
  │  │  │  │察署              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523620000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       138,155│       135,703│         2,452│                                      
  │  │  │  │3523620100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       104,289│       100,284│         4,005│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費99,369千元,較上年度增列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員3人之人事費4,063千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費4,920千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列電腦耗材等58千元。            
  │  │  │  │3523621000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         8,081│        10,281│        -2,200│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費6,072千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列緩起訴社區處遇及汰換辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │公室設備等經費2,159千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,較上年度減列國內旅費等41千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3523628500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │檢察機關擴(遷)建計│        25,000│        25,000│             -│辦公廳舍遷建計畫總工程費1,345,879千元 
  │  │  │  │畫                │              │              │              │,分5年辦理,除90年度至92年度共已編列1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,049,081千元外,本年度續編第4年經費25,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │3523629000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │           650│             -│           650│                                      
  │  │  │  │3523629011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           650│             -│           650│汰換勘驗車1輛經費如列數。             
  │  │  │  │3523629800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           135│           138│            -3│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023630000        │              │              │              │                                      
  │29│  │  │臺灣基隆地方法院檢│       143,537│       135,523│         8,014│本科目上年度法定預算數137,646千元,移 
  │  │  │  │察署              │              │              │              │出「一般行政」、「檢察業務」科目3,544 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入臺灣高雄地方法院檢察署「一般
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政」、「檢察業務」科目項下,另由臺灣
  │  │  │  │                  │              │              │              │臺南地方法院檢察署「一般行政」、「檢察
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務」科目移入1,421千元,移出移入數互 
  │  │  │  │                  │              │              │              │抵後,淨計如表列上年度預算數。        
  │  │  │  │3523630000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       143,537│       135,523│         8,014│                                      
  │  │  │  │3523630100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       130,554│       123,209│         7,345│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費118,900千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友1人之人事費362千元,增列職員8人 
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費8,736千元,計淨增8,374千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,654千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費等經費1,029千元。       
  │  │  │  │3523631000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         9,942│        12,170│        -2,228│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費8,507千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列緩起訴社區處遇等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │588千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,43
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,較上年度減列國內旅費等經費640
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3523639000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         2,900│             -│         2,900│                                      
  │  │  │  │3523639011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         2,900│             -│         2,900│汰換中型警備車1輛經費如列數。         
  │  │  │  │3523639800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           141│           144│            -3│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023640000        │              │              │              │                                      
  │30│  │  │臺灣澎湖地方法院檢│       194,380│        69,890│       124,490│本科目上年度法定預算數72,281千元,移出
  │  │  │  │察署              │              │              │              │「一般行政」及「檢察業務」科目2,391千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,分別列入臺灣高雄地方法院檢察署「一
  │  │  │  │                  │              │              │              │般行政」、「檢察業務」及臺灣坪林戒治所
  │  │  │  │                  │              │              │              │「戒治業務」科目項下,淨計如表列上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算數。                              
  │  │  │  │3523640000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       194,380│        69,890│       124,490│                                      
  │  │  │  │3523640100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        60,490│        56,288│         4,202│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費57,274千元,較上年度增列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員2人之人事費2,937千元、員工考績晉級
  │  │  │  │                  │              │              │              │及全民健保保險費補助等1,231千元,合 
  │  │  │  │                  │              │              │              │共增列4,168千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,216千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列教育訓練等經費34千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523641000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         3,150│         3,510│          -360│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費2,521千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列國內旅費等經費360千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費629 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │3523648500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │檢察機關擴(遷)建計│       130,000│        10,000│       120,000│配合澎湖地方法院興建之院檢辦公大樓計畫
  │  │  │  │畫                │              │              │              │總工程經費258,435千元,分5年辦理,除90
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度至92年度共已編列78,500千元外,本年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度續編第4年經費130,000千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列120,000千元。                       
  │  │  │  │3523649000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │           650│             -│           650│                                      
  │  │  │  │3523649011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           650│             -│           650│汰換勘驗車1輛經費如列數。             
  │  │  │  │3523649800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │            90│            92│            -2│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023900000        │              │              │              │                                      
  │31│  │  │福建高等法院金門分│        17,527│        17,568│           -41│                                      
  │  │  │  │院檢察署          │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523900000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        17,527│        17,568│           -41│                                      
  │  │  │  │3523900100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        15,863│        15,730│           133│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費14,195千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級等經費117千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費1,668千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列國內旅費等經費16千元。        
  │  │  │  │3523901000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         1,646│         1,820│          -174│本年度預算數1,646千元,係辦理刑事案件 
  │  │  │  │                  │              │              │              │偵查執行所需經費,較上年度減列檔案管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等經費174千元。                   
  │  │  │  │3523909800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │            18│            18│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0023910000        │              │              │              │                                      
  │32│  │  │福建金門地方法院檢│        43,461│        41,712│         1,749│本科目上年度法定預算數51,003千元,配合
  │  │  │  │察署              │              │              │              │福建連江地方法院檢察署成立及員額移撥,
  │  │  │  │                  │              │              │              │移出「一般行政」及「檢察業務 」科目9,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │91千元,分別列入福建連江、臺灣高雄地方
  │  │  │  │                  │              │              │              │法院檢察署「一般行政」及「檢察業務 」 
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目項下,淨計如表列上年度預算數。    
  │  │  │  │3523910000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        43,461│        41,712│         1,749│                                      
  │  │  │  │3523910100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        39,770│        38,259│         1,511│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費36,704千元,較上年度增列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員2人之人事費1,711千元,員工考績晉級
  │  │  │  │                  │              │              │              │及全民健保保險費補助等407千元,合共 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列2,118千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,066千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳舍修繕費等607千元。     
  │  │  │  │3523911000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         2,297│         3,408│        -1,111│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費2,005千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列雜項設備等經費1,011千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費292 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列訪視受保護人業務等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費100千元。                       
  │  │  │  │3523919000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         1,350│             -│         1,350│                                      
  │  │  │  │3523919011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,350│             -│         1,350│汰換次於部會首長座車及小型警備車各1輛 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費如列數。                          
  │  │  │  │3523919800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │            44│            45│            -1│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0023920000        │              │              │              │                                      
  │33│  │  │福建連江地方法院檢│        10,216│         7,519│         2,697│福建連江地方法院檢察署係配合司法院成立
  │  │  │  │察署              │              │              │              │福建連江地方法院而新設立之機關,本科目
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度法定預算數7,519千元,全數由福建 
  │  │  │  │                  │              │              │              │金門地方法院檢察署「一般行政」及「檢察
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務」科目移入。                      
  │  │  │  │3523920000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        10,216│         7,519│         2,697│                                      
  │  │  │  │3523920100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │         9,383│         7,099│         2,284│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費7,904千元,較上年度增列員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級及全民健保保險費補助等1,26
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費1,479千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列國內旅費等經費1,018千元。     
  │  │  │  │3523921000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │           733│           420│           313│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查執行等業務經費613千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列成立犯罪被害人審議委員會
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費261千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費120 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列訪視受保護人業務等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費52千元。                        
  │  │  │  │3523929800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           100│             -│           100│編列第一預備金如列數。                
  │  │  │  │0023950000        │              │              │              │                                      
  │34│  │  │調查局            │     4,861,345│     4,764,154│        97,191│本科目上年度法定預算數4,783,754千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │移出「肅貪及犯罪防制工作」科目19,600千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,列入法務部「一般行政」科目項下,淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │計如表列上年度預算數。                
  │  │  │  │3523950000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │     4,861,345│     4,764,154│        97,191│                                      
  │  │  │  │3523950100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     4,419,482│     4,343,737│        75,745│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 4,124,713千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列技工10人、工友 9人之人事費8,660千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列職員40人之人事費 54,051千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,員工考績晉級及全民健保保險費補助等
  │  │  │  │                  │              │              │              │33,646千元,計淨增 79,037千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 129,641千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列水電費及辦公房屋修繕費等 4,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │18千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.一般行政業務經費 88,585千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公設備費等 650千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.資訊作業經費 31,580千元,與上年度同 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.人員訓練經費 43,655千元,與上年度同 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.出國參加會議經費 1,308千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列國外旅費76千元。                
  │  │  │  │3523951000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │司法調查業務      │       207,063│       209,906│        -2,843│                                      
  │  │  │  │3523951001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │調查工作          │        82,371│        84,412│        -2,041│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.調查資料蒐集與查證經費51,675千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列蒐集及查證調查資料經費等 2
  │  │  │  │                  │              │              │              │,041千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.調查資料處理與運用經費26,457千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資料統計與研究經費 4,239千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │3523951002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │保防及偵防工作    │        35,466│        38,960│        -3,494│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.協調推動全國及機關保防工作經費15,930
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.偵防線索發掘、偵查及偵辦工作經費19,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │36千元,較上年度減列辦案用油料、錄音
  │  │  │  │                  │              │              │              │帶及國內旅費 3,494千元。            
  │  │  │  │3523951003        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │肅貪及犯罪防制工作│        89,226│        86,534│         2,692│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.貪瀆犯罪防制經費30,076千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列偵辦查察賄選國內旅費2,692千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.經濟犯罪防制經費24,660千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.毒品犯罪防制經費31,515千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.洗錢犯罪防制經費 2,975千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │3523952000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │電訊及科技檢驗業務│        72,194│        74,562│        -2,368│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.電訊工作經費 3,496千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.通訊監察工作經費57,730千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列執行通訊監察工作專線租金及錄音帶
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費 2,368千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.科技檢驗工作經費10,968千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │3523959000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │       154,780│       127,963│        26,817│                                      
  │  │  │  │3523959002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        68,530│         6,000│        62,530│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.外勤處站辦公房舍自有化賡續計畫總經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │186,080千元,除88年度至92年度共已編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列99,150千元外,本年度續編第 6年經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │64,030千元,較上年度增列58,030千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增澎湖縣調查站辦公廳舍遷建計畫總經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 49,631千元,分3年辦理,本年度編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │第 1年經費 4,500千元。              
  │  │  │  │3523959011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │        11,250│        22,340│       -11,090│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換偵緝車 8輛購置費11,250千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換偵緝車1輛及機車 521輛預算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列22,340千元如數減列。  
  │  │  │  │3523959019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        75,000│        99,623│       -24,623│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國內犯罪案件通訊監察工作六年中程計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │總經費 320,381千元,除88年度至92年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │共已編列305,381千元外,本年度續編第 
  │  │  │  │                  │              │              │              │6年經費 15,000千元,較上年度減列19,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │46千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置科學偵查檢驗用設備經費15,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列 4,678千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.東森電信公司固定網路通訊監察系統中程
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫總經費222,671千元,除92年度編列3
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,000千元外,本年度編列第 2年經費35,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,與上年度同。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.資訊網路建設及業務系統整合計畫經費10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,較上年度減列 1,000千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度購置詢問室資訊設備預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列 8,355千元如數減列。          
  │  │  │  │3523959800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         7,826│         7,986│          -160│本年度預算數較上年度減列如列數。      
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