93B4F26.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十三年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0026000000 │ │ │ │ 14│ │ │ │經濟部主管 │ 62,354,696│ 55,695,609│ 6,659,087│ │ │ │ │0026010000 │ │ │ │ │1 │ │ │經濟部 │ 24,569,218│ 23,861,072│ 708,146│ │ │ │ │4026010000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ -│ 15,930│ -15,930│ │ │ │ │4026015000 │ │ │ │ │ │1 │ │投資事業股權移轉 │ -│ 15,930│ -15,930│上年度出售聯華電子、中華紙漿、台灣水泥 │ │ │ │ │ │ │ │與台灣工礦等公司國庫持股所需承銷費、證 │ │ │ │ │ │ │ │券交易稅及簽證手續費預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │15,930千元如數減列。 │ │ │ │5226010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 19,187,182│ 17,522,186│ 1,664,996│ │ │ │ │5226011300 │ │ │ │ │ │2 │ │推動商業科技發展 │ 386,996│ 266,666│ 120,330│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.商業e化經費291,996千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │建置流通產業知識庫等經費25,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增商業自動化計畫辦理產業物流發展及 │ │ │ │ │ │ │ │國際接軌等經費95,000千元。 │ │ │ │5226014000 │ │ │ │ │ │3 │ │科技專案 │ 18,622,351│ 17,086,579│ 1,535,772│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般性科技專案計畫經費12,595,137千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列320,616千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)通訊與光電專案計畫3,551,229千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列83,022千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)機械與航太專案計畫2,723,515千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列53,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)材料與化工專案計畫2,743,435千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列43,557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)生物技術與藥品專案計畫1,926,958千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列143,001千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)共通性專案計畫1,650,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列163,675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.業界參與科技專案計畫經費3,300,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列補助業界產業技術研發 │ │ │ │ │ │ │ │經費670,942千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.創新前瞻計畫經費1,983,214千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列擴大創新前瞻產業技術研發範圍 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費172,214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.學界開發產業技術計畫經費744,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列擴大新興產業技術研發範 │ │ │ │ │ │ │ │圍所需經費372,000千元。 │ │ │ │5226014100 │ │ │ │ │ │4 │ │國家資通安全技術服│ 135,000│ 130,000│ 5,000│本年度預算數135,000千元,係辦理國家資 │ │ │ │務 │ │ │ │通安全技術服務計畫所需資通安全基礎建設 │ │ │ │ │ │ │ │技術規劃支援作業等經費,較上年度增列5, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │5226014200 │ │ │ │ │ │5 │ │延攬海外科技人才 │ 42,835│ 38,941│ 3,894│本年度預算數42,835千元,係辦理擴大延攬 │ │ │ │ │ │ │ │海外科技人才專案計畫所需經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列3,894千元。 │ │ │ │5926010000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 67,221│ 46,487│ 20,734│ │ │ │ │5926012000 │ │ │ │ │ │6 │ │礦務行政與管理 │ 64,100│ 38,785│ 25,315│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.礦業土石行政、保安及輔導經費25,337千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列電腦設備養護費與捐助 │ │ │ │ │ │ │ │亞太經濟合作會辦理能礦探採年度會議及 │ │ │ │ │ │ │ │環境合作研討會經費等1,345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動砂石管理經費11,568千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理砂石業務宣導經費及國內旅費等 │ │ │ │ │ │ │ │1,670千元,增列購置射線繞射儀設備等 │ │ │ │ │ │ │ │經費3,635千元,計淨增1,965千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建置礦業及土石資源資料庫系統計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,575千元,較上年度減列電腦週邊硬體 │ │ │ │ │ │ │ │設備等217千元,增列礦業及土石資源資 │ │ │ │ │ │ │ │料庫系統建置擴充等經費292千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增砂石資源回收利用之研究計畫經費5, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增遏止陸上土石盜濫採計畫經費19,620 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5926015100 │ │ │ │ │ │7 │ │鼓勵海運業在國內造│ 3,121│ 7,702│ -4,581│83年度以前承攬之船舶依照「中國造船公司 │ │ │ │船補貼利息 │ │ │ │造船融資實施要點」規定,辦理造船八成融 │ │ │ │ │ │ │ │資利息補貼,船東負擔之融資利息以銀行實 │ │ │ │ │ │ │ │貸利率之七成二為原則,政府補貼二成八, │ │ │ │ │ │ │ │由經濟部編列預算補貼。惟船東負擔之年利 │ │ │ │ │ │ │ │率國輪以7.5%為上限,以5.5%為下限,外輪 │ │ │ │ │ │ │ │以8%為上限,以6%為下限,超出上限部分, │ │ │ │ │ │ │ │全額由政府補貼,低於下限部分,政府不予 │ │ │ │ │ │ │ │補貼。本年度預算數3,121千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列4,581千元。 │ │ │ │6126010000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 5,287,433│ 6,247,197│ -959,764│ │ │ │ │6126010100 │ │ │ │ │ │8 │ │一般行政 │ 1,481,200│ 1,530,590│ -49,390│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,097,747千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列職員30人、約聘人員2人、約僱人員4人 │ │ │ │ │ │ │ │、技工7人及工友4人之人事費33,511千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列員工薪俸晉級差額等28,555千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減4,956千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費179,608千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列本部檔案大樓結構補強修繕費等 │ │ │ │ │ │ │ │17,983千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理經費80,534千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │建置檔案管理系統經費及電腦設備維護費 │ │ │ │ │ │ │ │等27,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.經濟統計調查經費35,295千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理製造業國內實況調查經費等1,32 │ │ │ │ │ │ │ │1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.研究發展規劃管理經費19,352千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列大陸經濟研討會專家學者出席費 │ │ │ │ │ │ │ │及研究報告評比審查費等經費395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.經濟人員行政訓練經費15,910千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理專題研修班及專業語文進修 │ │ │ │ │ │ │ │班等經費312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.專業人員研究訓練經費52,754千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列購置教學器材經費11千元。 │ │ │ │6126011200 │ │ │ │ │ │9 │ │推動商業現代化 │ 885,246│ 977,260│ -92,014│ │ │ │ │6126011201 │ │ │ │ │ │ │1 │促進商業發展 │ 450,378│ 438,492│ 11,886│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.提升商業服務品質經費16,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理國內市場行銷推廣輔導及商 │ │ │ │ │ │ │ │業現代化人才培訓等經費21,741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.傳統市場更新與管理經費20,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列建立示範市場推動模式及輔導 │ │ │ │ │ │ │ │諮詢等經費19,955千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.公開金鑰基礎建設推動計畫經費128,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列捐助財團法人資訊工 │ │ │ │ │ │ │ │業策進會建置與規劃資通安全營運中心等 │ │ │ │ │ │ │ │經費35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.全球商業鏈整合及物流運籌e化經費90,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度增列委託辦理制定資訊 │ │ │ │ │ │ │ │標準所需經費7,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.健全商業會計制度經費10,496千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增物流用地及專區輔導設置計畫經費25 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增提升商業設計計畫經費25,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增活化地方商業環境計畫經費90,882千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.新增提升流通服務產業之商業競爭力計畫 │ │ │ │ │ │ │ │經費40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.新增商業服務產業發展計畫經費5,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.上年度擴展經營空間改善商業環境預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列80,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │12.上年度推動優良商店認證預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列25,000千元如數減列。 │ │ │ │6126011202 │ │ │ │ │ │ │2 │商業管理與輔導 │ 434,868│ 538,768│ -103,900│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.工商管理資訊系統維護經費83,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列應用軟體、中文光碟影像維 │ │ │ │ │ │ │ │護等經費13,514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電子工商及電子閘門計畫經費48,482千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列建置電子閘門計畫及推廣 │ │ │ │ │ │ │ │等經費3,982千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.健全營運主體維護商業秩序經費129,398 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列委託地方政府辦理公 │ │ │ │ │ │ │ │司登記及命令解散後廢止公司登記業務等 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.攤販管理與輔導經費9,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列示範攤販集中區經營模式輔導與諮 │ │ │ │ │ │ │ │詢等經費45,925千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.強化商業團體及財團法人之經濟功能經費 │ │ │ │ │ │ │ │4,544千元,較上年度減列辦理世界貿易 │ │ │ │ │ │ │ │組織觀念溝通研討會等經費814千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.落實消費者權益之保護經費4,604千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列商品標示基準宣導活動等經 │ │ │ │ │ │ │ │費766千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.工商服務e網通計畫經費155,840千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列智慧型工商資訊服務計畫及工 │ │ │ │ │ │ │ │商電子證明服務計畫等經費41,160千元。 │ │ │ │6126011500 │ │ │ │ │ │10│ │經濟行政與管理 │ 81,398│ 86,461│ -5,063│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.工商企業輔導與管理經費56,033千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列公司登記業務文書作業處理費 │ │ │ │ │ │ │ │等1,921千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.技術行業行政與管理經費25,365千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理氣體導管技工考試及檢驗 │ │ │ │ │ │ │ │等經費3,142千元。 │ │ │ │6126012400 │ │ │ │ │ │11│ │國際經濟合作與促進│ 176,475│ 197,211│ -20,736│ │ │ │ │投資 │ │ │ │ │ │ │ │6126012410 │ │ │ │ │ │ │1 │國際經濟合作 │ 55,048│ 65,371│ -10,323│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.參加國際組織及活動經費2,773千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列參加國際組織繳納會費等經費 │ │ │ │ │ │ │ │21,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.促進國際經濟合作經費14,859千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列國外旅費及一般事務費等262千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動國際技術合作經費34,442千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理創業青年人才培訓計畫等經 │ │ │ │ │ │ │ │費8,813千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.接待外賓及製作簡報經費2,974千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列簡報影片製作經費1,610千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6126012420 │ │ │ │ │ │ │2 │促進投資 │ 121,427│ 131,840│ -10,413│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費13,688千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公室租金、一般事務費及汰換辦 │ │ │ │ │ │ │ │公室雜項設備等經費5,741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.改善投資環境經費31,021千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列規劃世界貿易組織投資議題因應措施 │ │ │ │ │ │ │ │等經費3,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.對赴外投資台商之服務經費19,520千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理台商海外投資經驗彙編 │ │ │ │ │ │ │ │等經費5,213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.對大陸地區台商之服務經費14,522千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理鼓勵台商回國投資計畫 │ │ │ │ │ │ │ │等經費2,943千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.對僑外商在華或來華投資之服務經費32,0 │ │ │ │ │ │ │ │07千元,較上年度增列辦理宣傳投資業務 │ │ │ │ │ │ │ │擴大國際招商所需經費等6,806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.駐外投資服務工作經費10,669千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列一般事務費等78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度引進產業技術服務預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列16,016千元如數減列。 │ │ │ │6126018000 │ │ │ │ │ │12│ │營業基金 │ 2,481,000│ 3,299,000│ -818,000│ │ │ │ │6126018001 │ │ │ │ │ │ │1 │台灣機械股份有限公│ 516,000│ 82,000│ 434,000│本年度預算數516,000千元,係彌補台灣機 │ │ │ │司 │ │ │ │械股份有限公司民營化前累積虧損所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列434,000千元。 │ │ │ │6126018005 │ │ │ │ │ │ │2 │台灣中興紙業股份有│ 1,965,000│ 217,000│ 1,748,000│本年度預算數1,965,000千元,係彌補台灣 │ │ │ │限公司 │ │ │ │中興紙業股份有限公司民營化前累積虧損所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費,較上年度增列1,748,000千元。 │ │ │ │6126018010 │ │ │ │ │ │ │3 │中國造船股份有限公│ -│ 3,000,000│ -3,000,000│上年度國庫對中國造船股份有限公司現金增 │ │ │ │司 │ │ │ │資(含歸墊核能發電後端營運基金代墊該公 │ │ │ │ │ │ │ │司執行再生計畫專案裁減人員年資結算金) │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列3,000,000千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │6126018100 │ │ │ │ │ │13│ │非營業基金 │ 155,715│ 152,662│ 3,053│ │ │ │ │6126018125 │ │ │ │ │ │ │1 │經濟作業基金 │ 155,715│ 152,662│ 3,053│本年度預算數155,715千元,係國庫增撥加 │ │ │ │ │ │ │ │工出口區作業基金,較上年度增列3,053千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6126019800 │ │ │ │ │ │14│ │第一預備金 │ 26,399│ 4,013│ 22,386│本年度預算數較上年度增列如列數。 │ │ │ │6826010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 14,416│ 15,558│ -1,142│ │ │ │ │6826016200 │ │ │ │ │ │15│ │早期退休人員生活困│ 14,416│ 15,558│ -1,142│本年度預算數14,416千元,係台灣鋁業、台 │ │ │ │難濟助金 │ │ │ │灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位 │ │ │ │ │ │ │ │早期退休人員生活困難之年節濟助金,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列1,142千元。 │ │ │ │7526010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支出 │ 12,966│ 13,714│ -748│ │ │ │ │7526016000 │ │ │ │ │ │16│ │退休撫卹給付 │ 12,966│ 13,714│ -748│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.台灣鋁業公司退休人員月退休金1,414千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.鹽務人員退休撫卹11,552千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列748千元。 │ │ │ │0026100000 │ │ │ │ │2 │ │ │工業局 │ 5,971,520│ 4,922,793│ 1,048,727│ │ │ │ │5226100000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 5,059,236│ 4,275,491│ 783,745│ │ │ │ │5226102200 │ │ │ │ │ │1 │ │工業技術升級輔導 │ 5,059,236│ 4,275,491│ 783,745│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.鼓勵工業創新經費4,654,888千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理數位內容學院計畫324,274 │ │ │ │ │ │ │ │千元,電子領域科技發展計畫152,264千 │ │ │ │ │ │ │ │元,寬頻及無線通訊產業發展推動計畫等 │ │ │ │ │ │ │ │經費325,191千元,合共增列801,729千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.塑造產業永續發展優良環境經費345,977 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理工業安全與環保 │ │ │ │ │ │ │ │輔導推廣計畫等經費13,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建構零障礙的投資環境經費58,371千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列全球化之工業園區開發經營 │ │ │ │ │ │ │ │機制建立計畫等經費4,364千元。 │ │ │ │5926100000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 912,284│ 647,302│ 264,982│ │ │ │ │5926100100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 348,866│ 325,006│ 23,860│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費292,482千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │技工2人之人事費942千元,增列員工薪俸 │ │ │ │ │ │ │ │晉級差額等26,241千元,計淨增25,299千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費24,954千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列空調機電設施養護費等439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理經費31,430千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │租用電腦及相關設備經費等1,000千元。 │ │ │ │5926102000 │ │ │ │ │ │3 │ │工業管理 │ 559,772│ 317,650│ 242,122│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.產業政策企劃經費7,620千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列電腦及影印機設備租金等1,003千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.產業行政與管理經費89,507千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦理工廠校正調查經費等23,520千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.無線寬頻網路示範應用計畫經費236,545 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列無線寬頻網路示範區 │ │ │ │ │ │ │ │規劃與建置等經費100,545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國家級設計中心建置計畫經費226,100千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列創意設計電子化整合服 │ │ │ │ │ │ │ │務系統相關軟硬體設備購置等經費166,10 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │5926109800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 3,646│ 4,646│ -1,000│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0026200000 │ │ │ │ │3 │ │ │國際貿易局 │ 2,489,941│ 1,023,814│ 1,466,127│ │ │ │ │6126200000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 2,489,941│ 1,023,814│ 1,466,127│ │ │ │ │6126200100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 525,750│ 486,203│ 39,547│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費457,965千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工薪俸晉級差額等39,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費43,736千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列經濟安全役役男住宿費及購置電腦 │ │ │ │ │ │ │ │相關設備等經費735千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國貿行政人員訓練經費1,735千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國貿人員參加語文進修等經費8 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.資訊管理業務經費22,314千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列應用系統建置等經費1,030千元。 │ │ │ │6126201000 │ │ │ │ │ │2 │ │國際貿易 │ 1,963,299│ 536,719│ 1,426,580│ │ │ │ │6126201020 │ │ │ │ │ │ │1 │輸出入貿易 │ 1,696,183│ 327,118│ 1,369,065│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.輸入貿易管理經費1,136千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.輸出貿易管理經費1,503千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.紡織品出口配額管理經費73,544千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理紡織品出口配額管理工作 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費10,935千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理貿易便捷化網路化計畫經費120,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列系統開發等經費20,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.興建國際展覽館計畫,總經費38億元,分 │ │ │ │ │ │ │ │3年編列,本年度續編第二年經費1,500,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度增列1,400,000千元。 │ │ │ │6126201021 │ │ │ │ │ │ │2 │國際貿易發展 │ 105,126│ 54,284│ 50,842│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國際經貿活動經費63,723千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列委託辦理國際經貿事務研究及培訓中 │ │ │ │ │ │ │ │心所需經費60,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地區貿易拓展經費3,427千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.貿易企劃經費8,385千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理貿易企劃業務所需經費1,690千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.召開駐外商務及台美經濟對話會議經費2, │ │ │ │ │ │ │ │132千元,較上年度減列召開駐外商務會 │ │ │ │ │ │ │ │議經費328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.貨品分類工作經費960千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列一般事務費1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.全球貿易拓銷經費26,499千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委託辦理對日拓銷及促進經貿交流合 │ │ │ │ │ │ │ │作等經費2,174千元,增列辦理參加國際 │ │ │ │ │ │ │ │博覽會等經費10,033千元,計淨增7,859 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度辦理電子商務合作及交流計畫預算 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度暫緩編列,所列15,000千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │6126201023 │ │ │ │ │ │ │3 │全面提昇產品形象 │ 161,990│ 155,317│ 6,673│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.提升產品形象策略規劃及管理工作經費14 │ │ │ │ │ │ │ │,950千元,較上年度減列提升產品形象策 │ │ │ │ │ │ │ │略規劃等經費5,411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台灣精品標誌評審作業及輔導管理經費20 │ │ │ │ │ │ │ │,528千元,較上年度增列辦理台灣精品標 │ │ │ │ │ │ │ │誌評審作業等經費5,981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.整合行銷傳播方案90,698千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理整合行銷傳播業務經費18,897千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.補助自創品牌協會推展工作經費1,814千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.獎勵榮獲國家產品形象金質獎優良企業經 │ │ │ │ │ │ │ │費9,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增辦理發展國際品牌計畫經費25,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6126209800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 892│ 892│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026310000 │ │ │ │ │4 │ │ │標準檢驗局及所屬 │ 2,244,758│ 2,194,171│ 50,587│本科目上年度預算數2,195,211千元,移出 │ │ │ │ │ │ │ │「一般行政」科目1,040千元,列入財政部 │ │ │ │ │ │ │ │國有財產局及所屬「一般行政」科目項下, │ │ │ │ │ │ │ │淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │5226310000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 425,810│ 400,101│ 25,709│ │ │ │ │5226310400 │ │ │ │ │ │1 │ │建立及維持國家度量│ 405,610│ 400,101│ 5,509│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │衡標準 │ │ │ │1.國家度量衡標準實驗室運作經費307,837 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列汰換國家度量衡標準 │ │ │ │ │ │ │ │儀器經費857千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.建立及維持國家游離輻射標準經費24,100 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列購置可攜式幅射劑量 │ │ │ │ │ │ │ │量測設備等經費1,147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建立與維持國家時間及頻率標準經費41,2 │ │ │ │ │ │ │ │05千元,較上年度增列衛星通訊費等1,96 │ │ │ │ │ │ │ │2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.奈米技術計量標準經費32,468千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列奈米粉粒量測標準工作經費1,54 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │5226310500 │ │ │ │ │ │2 │ │資訊通信標準之建立│ 20,200│ -│ 20,200│新增辦理資訊通訊技術標準規範之研究與發 │ │ │ │與維護 │ │ │ │展所需經費。 │ │ │ │6126310000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 1,818,948│ 1,794,070│ 24,878│ │ │ │ │6126310100 │ │ │ │ │ │3 │ │一般行政 │ 1,320,481│ 1,312,156│ 8,325│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,138,228千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列約聘人員4人、約僱人員2人、技工13人 │ │ │ │ │ │ │ │及工友5人之人事費等12,180千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工薪俸晉級差額等28,730千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │16,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費125,216千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列一般事務費等2,291千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業環境之設置與維護經費55,936千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列辦理商品檢驗自動化等 │ │ │ │ │ │ │ │經費20,501千元,增列建置度政資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │等經費10,000千元,計淨減10,501千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新進及技術人員訓練經費1,101千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理員工訓練所需講義印製費 │ │ │ │ │ │ │ │等15千元。 │ │ │ │6126310200 │ │ │ │ │ │4 │ │商品檢驗 │ 253,668│ 248,861│ 4,807│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.農業、食品與化工類產品檢驗技術及行政 │ │ │ │ │ │ │ │經費31,007千元,較上年度增列委託辦理 │ │ │ │ │ │ │ │農畜、水產加工等進出口產品檢驗等經費 │ │ │ │ │ │ │ │810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.機電類產品檢驗技術及行政經費33,088千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列防火門檢驗等經費3,74 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.企劃檢驗驗證及國際事務經費57,010千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列一般事務費等3,490千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.檢驗及試驗業務經費132,563千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列檢驗用藥材、設施及機械設備養 │ │ │ │ │ │ │ │護費等11,230千元。 │ │ │ │6126310300 │ │ │ │ │ │5 │ │標準及度政管理推行│ 244,199│ 231,853│ 12,346│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.標準制定及正字標記管理經費37,826千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列國家標準及正字標記推廣 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.標準資料建立與服務經費8,291千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列標準組織之標準資料影印繳納 │ │ │ │ │ │ │ │授權金等1,974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.度量衡管理及代施檢定經費171,734千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列捐助成立財團法人全國認 │ │ │ │ │ │ │ │證基金會創立基金12,300千元,增列代施 │ │ │ │ │ │ │ │檢定委辦費26,122千元,計淨增13,822千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.度量衡器檢定及檢查事務經費26,348千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列一般事務費等2,153千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6126319800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 600│ 1,200│ -600│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0026410000 │ │ │ │ │5 │ │ │智慧財產局 │ 1,725,523│ 1,367,556│ 357,967│ │ │ │ │5226410000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 40,500│ 73,500│ -33,000│ │ │ │ │5226412000 │ │ │ │ │ │1 │ │生物技術專利保護 │ 40,500│ 73,500│ -33,000│本年度預算數40,500千元,係辦理生物技術 │ │ │ │ │ │ │ │專利保護計畫所需經費,較上年度減列生物 │ │ │ │ │ │ │ │技術相關資料庫建置等經費33,000千元。 │ │ │ │6126410000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 1,685,023│ 1,294,056│ 390,967│ │ │ │ │6126410100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 817,395│ 737,133│ 80,262│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費602,480千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │專利商標審查官94人之人事費66,762千元 │ │ │ │ │ │ │ │,員工薪俸晉級差額及公勞健保保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助等12,395千元,合共增列79,157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費66,253千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列進用專利商標審查官94人所需購置 │ │ │ │ │ │ │ │辦公設備等經費6,084千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理82,146千元,較上年度減列租購 │ │ │ │ │ │ │ │個人電腦等經費8,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.文書及檔案管理經費66,516千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦理專利商標案件檔卷彙調、歸卷 │ │ │ │ │ │ │ │及寄送等經費3,451千元。 │ │ │ │6126411000 │ │ │ │ │ │3 │ │推動保護智慧財產權│ 802,628│ 494,719│ 307,909│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.企劃訓練宣導及國際合作52,742千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列新式樣專利採形式審查之可行 │ │ │ │ │ │ │ │性委託研究計畫等經費2,159千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理專利商標審查官訓練經費1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減1,159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.專利行政及審查207,853千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列委託辦理專利微生物菌種寄存工作及 │ │ │ │ │ │ │ │國防訓儲役協助辦理專利案件審查前置作 │ │ │ │ │ │ │ │業所需經費等11,630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.商標行政及審查17,404千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列辦理商標人員訓練計畫等經費323千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.著作權營業秘密管理及推廣24,694千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列印製法規書表等經費1,212 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.智慧財產權資料建立與服務100,073千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列辦理專利早期公開英譯資 │ │ │ │ │ │ │ │料庫前置作業及編印專利新型登錄公報等 │ │ │ │ │ │ │ │經費17,699千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.查禁仿冒工作72,241千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理查禁仿冒宣導活動等經費2,654千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列查緝仿冒獎勵金15,661千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增13,007千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.智慧財產權e網通計畫300,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列建置各應用系統經費108,775 │ │ │ │ │ │ │ │千元,辦理資料輸入建檔費用30,820千元 │ │ │ │ │ │ │ │及顧問諮詢等100,405千元,合共增列240 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增保護智慧財產權警察大隊運作所需偵 │ │ │ │ │ │ │ │查車輛租金、資訊設備費及水電費等27,6 │ │ │ │ │ │ │ │21千元。 │ │ │ │6126419000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 59,000│ 60,119│ -1,119│ │ │ │ │6126419002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 59,000│ 60,119│ -1,119│購置「中央百世大樓」辦公房屋價款連同貸 │ │ │ │ │ │ │ │款利息總經費1,088,612千元,分16年編列 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度預算數59,000千元,係最後一年本 │ │ │ │ │ │ │ │息款,較上年度減列1,119千元。 │ │ │ │6126419800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 6,000│ 2,085│ 3,915│本年度預算數較上年度增列如列數。 │ │ │ │0026550000 │ │ │ │ │6 │ │ │水利署及所屬 │ 17,504,280│ 18,638,416│ -1,134,136│ │ │ │ │5226550000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 179,500│ 138,311│ 41,189│ │ │ │ │5226551100 │ │ │ │ │ │1 │ │水資源科技發展 │ 179,500│ 138,311│ 41,189│本年度預算數179,500千元,係辦理建立颱 │ │ │ │ │ │ │ │洪防災體系第二期計畫、水資源保育與管理 │ │ │ │ │ │ │ │科技研發、水資源防災新科技研發及地震發 │ │ │ │ │ │ │ │生前後地下水水位異常變化研究等所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列41,189千元。 │ │ │ │5826550000 │ │ │ │ │ │ │ │農業支出 │ 17,324,780│ 18,500,105│ -1,175,325│ │ │ │ │5826550100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 1,831,170│ 1,797,734│ 33,436│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,696,991千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列加班值班費等12,060千元,增列員工薪 │ │ │ │ │ │ │ │俸晉級差額等60,011千元,計淨增47,951 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費134,179千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列通訊費及一般事務費等23,335千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列檔案回溯編目建檔及資訊系統建 │ │ │ │ │ │ │ │置等經費8,820千元,計淨減14,515千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5826551200 │ │ │ │ │ │3 │ │水利建設及保育管理│ 15,493,300│ 16,702,061│ -1,208,761│ │ │ │ │5826551201 │ │ │ │ │ │ │1 │水資源企劃及保育 │ 840,869│ 1,015,604│ -174,735│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.水利綜合業務31,983千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │水利業務管理與政策企劃所需經費8,307 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.水文資料及技術發展133,312千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列水文水資源管理供應系統計畫、 │ │ │ │ │ │ │ │臺灣地區地下水觀測網整體計畫及臺灣地 │ │ │ │ │ │ │ │區水文觀測現代化整體計畫等經費30,592 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.水資源保育及管理634,673千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水庫更新及改善計畫150,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,鯉魚潭水庫舊灌區復建工程等經費36,3 │ │ │ │ │ │ │ │25千元,增列推動溫泉資源保育與利用、 │ │ │ │ │ │ │ │自來水事業管理及離島地區用水差價補貼 │ │ │ │ │ │ │ │等經費52,964千元,計淨減133,361千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.防救災計畫40,901千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │工教育訓練費及按日按件計資酬金等經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,475千元。 │ │ │ │5826551202 │ │ │ │ │ │ │2 │河川及排水管理 │ 583,514│ 719,231│ -135,717│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.河川及排水經營管理495,565千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列建立排水低窪地區數值地形、購 │ │ │ │ │ │ │ │置河川巡防車輛及補助地方政府辦理防汛 │ │ │ │ │ │ │ │搶險整備、河川管理相關業務等經費142, │ │ │ │ │ │ │ │902千元,增列河川排水管理獎勵金及高 │ │ │ │ │ │ │ │屏溪流域管理計畫等經費24,145千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減118,757千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地層下陷防治74,996千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │地層下陷防治委辦費及補助機關學校推動 │ │ │ │ │ │ │ │地層下陷防治工作等經費14,053千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.水岸土地利用計畫12,953千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列一般事務費及設備養護費等2,907千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5826551203 │ │ │ │ │ │ │3 │水資源開發及維護 │ 5,174,897│ 5,840,126│ -665,229│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.水資源規劃及管理78,897千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列水電費、一般事務費及水資源情勢分 │ │ │ │ │ │ │ │析等委託研究經費等18,829千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.水資源工程4,830,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列554,800千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)寶山第二水庫工程1,200,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列332,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)阿公店水庫更新工程計畫1,200,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列332,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)湖山水庫工程計畫800,000元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列279,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)吉洋人工湖工程計畫770,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列720,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)金門地區水資源整體開發計畫200,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列150,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)馬祖地區水資源整體開發計畫100,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)新增集集共同引水工程後續計畫180,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(8)新增曾文水庫越域引水工程計畫350,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(9)新增新興水源開發計畫30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(10)上年度美濃水庫工程計畫預算,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度暫緩編列,所列5,000千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(11)上年度澎湖地區水資源後續開發計畫 │ │ │ │ │ │ │ │預算,本年度暫緩編列,所列100,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │(12)上年度南化水庫與高屏溪攔河堰聯通 │ │ │ │ │ │ │ │管路計畫預算業已編竣,所列1,565,50 │ │ │ │ │ │ │ │0千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │(13)上年度宜蘭羅東溪羅東攔河堰工程預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列200,000千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │ │ │ │ │3.自來水工程266,000千元,較上年度減列1 │ │ │ │ │ │ │ │,201,200千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)偏遠地區供水改善計畫200,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)金門地區公共給水系統改善工程3,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)馬祖地區公共給水系統改善工程3,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)新增板新地區供水改善二期工程計畫5 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)新增花蓮地區自來水供水工程計畫10, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)上年度板新地區供水改善計畫(第一期 │ │ │ │ │ │ │ │)預算業已編竣,所列161,200千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)上年度集集攔河堰下游自來水工程預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列200,000千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │ │ │ │ │(8)上年度大高雄地區自來水後續改善工 │ │ │ │ │ │ │ │程計畫預算業已編竣,所列900,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │5826551204 │ │ │ │ │ │ │4 │河海堤及排水治理 │ 8,894,020│ 9,127,100│ -233,080│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.河海堤工程計畫6,500,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列138,300千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)新增生態治河親水建設之重要河川環 │ │ │ │ │ │ │ │境營造計畫6,000,000千元,其中: │ │ │ │ │ │ │ │<1>河川治理2,500,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │<2>河川管理維護1,000,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │<3>河川水岸整建及景觀改善2,500,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)新增生態治河親水建設之海岸環境營 │ │ │ │ │ │ │ │造計畫500,000千元,其中: │ │ │ │ │ │ │ │<1>海堤整建養護100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │<2>海堤管理維護100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │<3>海堤景觀改善300,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)上年度河海堤整建工程計畫預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列6,638,300千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.區域排水工程計畫2,394,020千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列94,780千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)台南科學園區排水改善後續工程計畫1 │ │ │ │ │ │ │ │27,020千元,較上年度減列176,480千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)新增台北防洪初、二、三期排洪工程 │ │ │ │ │ │ │ │急需改善增建抽水站計畫167,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)新增生態治河親水建設之區域排水整 │ │ │ │ │ │ │ │治及環境營造計畫2,100,000千元,係 │ │ │ │ │ │ │ │辦理跨縣市排水系統改善規劃與調查、 │ │ │ │ │ │ │ │跨縣市區域排水改善與維護、跨縣市區 │ │ │ │ │ │ │ │域排水私有地調查及縣市管排水改善與 │ │ │ │ │ │ │ │規劃等所需經費。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)上年度全省區域排水改善工程計畫預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列2,185,300千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │5826559800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 310│ 310│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026600000 │ │ │ │ │7 │ │ │投資審議委員會 │ 105,841│ 76,427│ 29,414│ │ │ │ │6126600000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 105,841│ 76,427│ 29,414│ │ │ │ │6126600100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 65,463│ 63,696│ 1,767│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費60,362千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額等1,703千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費5,101千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦公大樓整修費等64千元。 │ │ │ │6126601000 │ │ │ │ │ │2 │ │投資審議 │ 39,644│ 12,547│ 27,097│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.僑外投資之審核與管理經費2,027千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列國外旅費4千元,增列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │僑外投資事業營運狀況調查研究經費600 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增596千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.陸資來台投資之審核及管理經費315千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國外投資與技術合作輔導之審核及管理經 │ │ │ │ │ │ │ │費854千元,較上年度增列辦理國外投資 │ │ │ │ │ │ │ │事業營運狀況調查研究經費500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.對大陸地區投資與技術合作之審核及管理 │ │ │ │ │ │ │ │經費12,640千元,較上年度增列評估大陸 │ │ │ │ │ │ │ │投資及陸資來台投資對我經濟發展影響之 │ │ │ │ │ │ │ │研究等經費8,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.大陸經貿及科技人士來台活動之審核及管 │ │ │ │ │ │ │ │理經費300千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.投資案件電腦處理作業經費23,508千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列資訊系統建置費等17,351千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6126609800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 734│ 184│ 550│本年度預算數較上年度增列如列數。 │ │ │ │0026700000 │ │ │ │ │8 │ │ │國營事業委員會 │ 227,449│ 222,371│ 5,078│ │ │ │ │6126700000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 227,449│ 222,371│ 5,078│ │ │ │ │6126700100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 216,419│ 211,707│ 4,712│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費172,283千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工薪俸晉級差額及提撥退休金等4,247 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費38,094千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦公大樓高壓電等設備養護費1,14 │ │ │ │ │ │ │ │4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理經費6,042千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │資訊教育訓練及審查各國營事業資訊計畫 │ │ │ │ │ │ │ │等經費679千元。 │ │ │ │6126701000 │ │ │ │ │ │2 │ │國營事業管理 │ 10,510│ 10,144│ 366│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.工業安全及環保管理經費1,047千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理廢棄物再利用管理等追蹤 │ │ │ │ │ │ │ │督考所需經費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.事業發展企劃經費3,110千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列公共工程施工查核經費119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.重機事業管理經費3,118千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列加速執行所屬事業營運改造所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.化工事業管理經費1,554千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列督導台灣省自來水公司加速執行舊漏 │ │ │ │ │ │ │ │管線汰換工程所需經費112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國營事業民營化之推動經費1,681千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列資產評價委員會出席費等20 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │6126709800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 520│ 520│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026750000 │ │ │ │ │9 │ │ │中小企業處 │ 6,643,491│ 2,574,213│ 4,069,278│本科目上年度預算數574,213千元,連同財 │ │ │ │ │ │ │ │政部「捐助支出」科目移入對中小企業信用 │ │ │ │ │ │ │ │保證基金捐助2,000,000千元,共計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │上年度預算數。 │ │ │ │5226750000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 189,782│ 123,584│ 66,198│ │ │ │ │5226752000 │ │ │ │ │ │1 │ │中小企業科技應用 │ 189,782│ 123,584│ 66,198│本年度預算數189,782千元,係辦理中小企 │ │ │ │ │ │ │ │業科技應用計畫,較上年度增列推動中小企 │ │ │ │ │ │ │ │業知識管理運用計畫經費41,225千元及中小 │ │ │ │ │ │ │ │企業品質管理提升計畫等經費24,973千元, │ │ │ │ │ │ │ │合共增列如列數。 │ │ │ │6126750000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 6,453,709│ 2,450,629│ 4,003,080│ │ │ │ │6126750100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 125,496│ 126,052│ -556│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費100,121千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員1人之人事費等1,661千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費17,279千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦公大樓保全等經費1,504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.租用電腦機組及相關配備經費8,096千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列電腦設備租金等399千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6126751000 │ │ │ │ │ │3 │ │中小企業發展 │ 6,327,113│ 2,323,477│ 4,003,636│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.營造優質發展環境經費20,352千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列中小企業法規調適專案研究等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.強化經營管理輔導經費6,117,241千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理中小企業經營管理輔導 │ │ │ │ │ │ │ │經費11,108千元,增列捐助中小企業信用 │ │ │ │ │ │ │ │保證基金所需經費4,000,000千元及辦理 │ │ │ │ │ │ │ │微型企業創業融資輔導經費2,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增3,990,892千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.全球佈局人才培育經費30,851千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理中小企業各類專業幹部人才 │ │ │ │ │ │ │ │培訓等經費263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.落實服務網絡機制經費47,566千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理中小企業工商團體研討會等 │ │ │ │ │ │ │ │經費3,507千元,增列辦理中小企業兆元 │ │ │ │ │ │ │ │優惠融資及保證「雙軌制」應用計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,000千元,計淨減1,507千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.提升資訊應用能力經費111,103千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理企業經營服務e網通計畫 │ │ │ │ │ │ │ │等經費15,771千元。 │ │ │ │6126759800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,100│ 1,100│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026800000 │ │ │ │ │10│ │ │加工出口區管理處及│ 363,599│ 358,526│ 5,073│ │ │ │ │所屬 │ │ │ │ │ │ │ │5926800000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 363,599│ 358,526│ 5,073│ │ │ │ │5926800100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 348,033│ 334,028│ 14,005│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費314,848千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員2人及技工1人之人事費2,200千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列員工薪俸晉級差額等13,045千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增10,845千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費25,382千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列加工出口區管理處屏東分處之水電 │ │ │ │ │ │ │ │費等3,949千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理經費7,803千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │電腦設備租金等經費789千元。 │ │ │ │5926801000 │ │ │ │ │ │2 │ │加工出口區業務 │ 15,561│ 24,398│ -8,837│ │ │ │ │5926801020 │ │ │ │ │ │ │1 │加工出口區管理 │ 11,845│ 14,283│ -2,438│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.綜合規劃經費642千元,較上年度減列郵 │ │ │ │ │ │ │ │資及為民服務業務等經費441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.投資貿易業務經費6,476千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列工商行政及投資審查業務等經費656 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列加工出口區管理處屏東分處辦 │ │ │ │ │ │ │ │理貿易投資業務等經費50千元,計淨減60 │ │ │ │ │ │ │ │6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.勞工行政、環境保護及景觀綠化經費4,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列辦理勞工行政、環 │ │ │ │ │ │ │ │保景觀業務等經費982千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.土地開發規劃及管理經費727千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列郵資及辦理各種建管公證申請業 │ │ │ │ │ │ │ │務等經費409千元。 │ │ │ │5926801021 │ │ │ │ │ │ │2 │推動倉儲轉運專區計│ 3,716│ 10,115│ -6,399│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │畫 │ │ │ │1.招商行銷經費2,985千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理加工出口區招商業務等經費1,360千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.屏東加工出口區業務經費731千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理行政業務及宣傳等經費3,36 │ │ │ │ │ │ │ │5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度擴展倉儲轉運專區業務預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列1,674千元如數減列。 │ │ │ │5926809800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 5│ 100│ -95│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0026900000 │ │ │ │ │11│ │ │中央地質調查所 │ 428,229│ 373,971│ 54,258│ │ │ │ │5226900000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 230,844│ 151,386│ 79,458│ │ │ │ │5226902000 │ │ │ │ │ │1 │ │地質災害調查研究 │ 230,844│ 151,386│ 79,458│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.山崩調查與危險度評估經費6,900千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理山崩危害分析等經費93 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.斷層活動性調查經費50,379千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列斷層活動觀測站維護等經費16,199 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地震地質調查與活動斷層資料庫建置經費 │ │ │ │ │ │ │ │65,165千元,較上年度增列活動斷層監測 │ │ │ │ │ │ │ │系統點位及測量等經費5,924千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.都會區周緣整合性環境地質資料庫經費41 │ │ │ │ │ │ │ │,700千元,較上年度減列調查圖幅經費8, │ │ │ │ │ │ │ │427千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增大台北地區地質災害調查與監測經費 │ │ │ │ │ │ │ │23,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增台灣西南海域天然氣水合物賦存區地 │ │ │ │ │ │ │ │質調查研究經費43,700千元。 │ │ │ │5926900000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 197,385│ 222,585│ -25,200│ │ │ │ │5926900100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 106,483│ 103,183│ 3,300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費95,523千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額等3,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,960千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費等42千元。 │ │ │ │5926901000 │ │ │ │ │ │3 │ │地質調查研究 │ 90,694│ 119,190│ -28,496│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本地質調查經費14,669千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列購置消秏品等經費335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地下水觀測網水文地質調查研究經費41,8 │ │ │ │ │ │ │ │96千元,較上年度減列擴建岩心館及地質 │ │ │ │ │ │ │ │鑽探等經費11,642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.都會區地下地質與工程地質調查經費14,9 │ │ │ │ │ │ │ │40千元,較上年度減列地動特性分析等經 │ │ │ │ │ │ │ │費3,756千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.地質資料管理供應系統經費5,247千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列地質調查整合建檔等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │838千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.土石流災害地質調查經費8,277千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置航空照片及高階影像等圖 │ │ │ │ │ │ │ │檔經費1,723千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.建置工程地質探勘資料庫系統經費5,665 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列工程地質探勘資料數 │ │ │ │ │ │ │ │值化等經費1,622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度礦產資源調查研究預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列7,580千元如數減列。 │ │ │ │5926909800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 208│ 212│ -4│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0026950000 │ │ │ │ │12│ │ │貿易調查委員會 │ 80,847│ 82,279│ -1,432│ │ │ │ │6126950000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 80,847│ 82,279│ -1,432│ │ │ │ │6126950100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 54,890│ 54,832│ 58│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費29,482千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額等1,053千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費25,408千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置文書檔案縮影設備等經費995 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6126951000 │ │ │ │ │ │2 │ │貿易調查業務 │ 25,257│ 26,747│ -1,490│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.進口救濟與不公平貿易調查經費6,954千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列聘請律師協助處理行政 │ │ │ │ │ │ │ │救濟案件及委託辦理大陸進口貨品開放調 │ │ │ │ │ │ │ │查審議機制之研究等經費524千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國際事務協調與合作經費725千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列委託辦理國際貿易組織貿易救濟 │ │ │ │ │ │ │ │相關談判議題之研究經費819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.貿易救濟諮詢服務與推廣經費5,136千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列經濟安全替代役男集中住 │ │ │ │ │ │ │ │宿等經費1,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.進口救濟制度法令蒐集及研究經費1,770 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列進口救濟相關資料審 │ │ │ │ │ │ │ │查、校稿及彙編等經費120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.貿易救濟防火牆經費10,672千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦理貿易救濟防火牆計畫所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度貿易救濟資訊旗艦E化計畫預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列1,000千元如數減列。 │ │ │ │6126959800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 700│ 700│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |