93B4F26.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十三年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0026000000        │              │              │              │
14│  │  │  │經濟部主管        │    62,354,696│    55,695,609│     6,659,087│
  │  │  │  │0026010000        │              │              │              │
  │1 │  │  │經濟部            │    24,569,218│    23,861,072│       708,146│
  │  │  │  │4026010000        │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出          │             -│        15,930│       -15,930│
  │  │  │  │4026015000        │              │              │              │
  │  │1 │  │投資事業股權移轉  │             -│        15,930│       -15,930│上年度出售聯華電子、中華紙漿、台灣水泥
  │  │  │  │                  │              │              │              │與台灣工礦等公司國庫持股所需承銷費、證
  │  │  │  │                  │              │              │              │券交易稅及簽證手續費預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │15,930千元如數減列。
  │  │  │  │5226010000        │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出          │    19,187,182│    17,522,186│     1,664,996│
  │  │  │  │5226011300        │              │              │              │
  │  │2 │  │推動商業科技發展  │       386,996│       266,666│       120,330│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.商業e化經費291,996千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │建置流通產業知識庫等經費25,330千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增商業自動化計畫辦理產業物流發展及
  │  │  │  │                  │              │              │              │國際接軌等經費95,000千元。
  │  │  │  │5226014000        │              │              │              │
  │  │3 │  │科技專案          │    18,622,351│    17,086,579│     1,535,772│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.一般性科技專案計畫經費12,595,137千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列320,616千元,包括:
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)通訊與光電專案計畫3,551,229千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列83,022千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)機械與航太專案計畫2,723,515千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列53,405千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)材料與化工專案計畫2,743,435千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列43,557千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)生物技術與藥品專案計畫1,926,958千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列143,001千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)共通性專案計畫1,650,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列163,675千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.業界參與科技專案計畫經費3,300,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列補助業界產業技術研發
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費670,942千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.創新前瞻計畫經費1,983,214千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列擴大創新前瞻產業技術研發範圍
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費172,214千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.學界開發產業技術計畫經費744,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列擴大新興產業技術研發範
  │  │  │  │                  │              │              │              │圍所需經費372,000千元。
  │  │  │  │5226014100        │              │              │              │
  │  │4 │  │國家資通安全技術服│       135,000│       130,000│         5,000│本年度預算數135,000千元,係辦理國家資
  │  │  │  │務                │              │              │              │通安全技術服務計畫所需資通安全基礎建設
  │  │  │  │                  │              │              │              │技術規劃支援作業等經費,較上年度增列5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。
  │  │  │  │5226014200        │              │              │              │
  │  │5 │  │延攬海外科技人才  │        42,835│        38,941│         3,894│本年度預算數42,835千元,係辦理擴大延攬
  │  │  │  │                  │              │              │              │海外科技人才專案計畫所需經費,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列3,894千元。
  │  │  │  │5926010000        │              │              │              │
  │  │  │  │工業支出          │        67,221│        46,487│        20,734│
  │  │  │  │5926012000        │              │              │              │
  │  │6 │  │礦務行政與管理    │        64,100│        38,785│        25,315│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.礦業土石行政、保安及輔導經費25,337千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列電腦設備養護費與捐助
  │  │  │  │                  │              │              │              │亞太經濟合作會辦理能礦探採年度會議及
  │  │  │  │                  │              │              │              │環境合作研討會經費等1,345千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動砂石管理經費11,568千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理砂石業務宣導經費及國內旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,670千元,增列購置射線繞射儀設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費3,635千元,計淨增1,965千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.建置礦業及土石資源資料庫系統計畫經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,575千元,較上年度減列電腦週邊硬體
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等217千元,增列礦業及土石資源資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料庫系統建置擴充等經費292千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │增75千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增砂石資源回收利用之研究計畫經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增遏止陸上土石盜濫採計畫經費19,620
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │5926015100        │              │              │              │
  │  │7 │  │鼓勵海運業在國內造│         3,121│         7,702│        -4,581│83年度以前承攬之船舶依照「中國造船公司
  │  │  │  │船補貼利息        │              │              │              │造船融資實施要點」規定,辦理造船八成融
  │  │  │  │                  │              │              │              │資利息補貼,船東負擔之融資利息以銀行實
  │  │  │  │                  │              │              │              │貸利率之七成二為原則,政府補貼二成八,
  │  │  │  │                  │              │              │              │由經濟部編列預算補貼。惟船東負擔之年利
  │  │  │  │                  │              │              │              │率國輪以7.5%為上限,以5.5%為下限,外輪
  │  │  │  │                  │              │              │              │以8%為上限,以6%為下限,超出上限部分,
  │  │  │  │                  │              │              │              │全額由政府補貼,低於下限部分,政府不予
  │  │  │  │                  │              │              │              │補貼。本年度預算數3,121千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列4,581千元。
  │  │  │  │6126010000        │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     5,287,433│     6,247,197│      -959,764│
  │  │  │  │6126010100        │              │              │              │
  │  │8 │  │一般行政          │     1,481,200│     1,530,590│       -49,390│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,097,747千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列職員30人、約聘人員2人、約僱人員4人
  │  │  │  │                  │              │              │              │、技工7人及工友4人之人事費33,511千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列員工薪俸晉級差額等28,555千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減4,956千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費179,608千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列本部檔案大樓結構補強修繕費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │17,983千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理經費80,534千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │建置檔案管理系統經費及電腦設備維護費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等27,076千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.經濟統計調查經費35,295千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理製造業國內實況調查經費等1,32
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.研究發展規劃管理經費19,352千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列大陸經濟研討會專家學者出席費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及研究報告評比審查費等經費395千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.經濟人員行政訓練經費15,910千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理專題研修班及專業語文進修
  │  │  │  │                  │              │              │              │班等經費312千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.專業人員研究訓練經費52,754千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列購置教學器材經費11千元。
  │  │  │  │6126011200        │              │              │              │
  │  │9 │  │推動商業現代化    │       885,246│       977,260│       -92,014│
  │  │  │  │6126011201        │              │              │              │
  │  │  │1 │促進商業發展      │       450,378│       438,492│        11,886│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.提升商業服務品質經費16,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理國內市場行銷推廣輔導及商
  │  │  │  │                  │              │              │              │業現代化人才培訓等經費21,741千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.傳統市場更新與管理經費20,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列建立示範市場推動模式及輔導
  │  │  │  │                  │              │              │              │諮詢等經費19,955千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.公開金鑰基礎建設推動計畫經費128,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列捐助財團法人資訊工
  │  │  │  │                  │              │              │              │業策進會建置與規劃資通安全營運中心等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費35,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.全球商業鏈整合及物流運籌e化經費90,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度增列委託辦理制定資訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │標準所需經費7,700千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.健全商業會計制度經費10,496千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增物流用地及專區輔導設置計畫經費25
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增提升商業設計計畫經費25,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增活化地方商業環境計畫經費90,882千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.新增提升流通服務產業之商業競爭力計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費40,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.新增商業服務產業發展計畫經費5,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.上年度擴展經營空間改善商業環境預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列80,000千元如數減列。
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.上年度推動優良商店認證預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列25,000千元如數減列。
  │  │  │  │6126011202        │              │              │              │
  │  │  │2 │商業管理與輔導    │       434,868│       538,768│      -103,900│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.工商管理資訊系統維護經費83,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列應用軟體、中文光碟影像維
  │  │  │  │                  │              │              │              │護等經費13,514千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.電子工商及電子閘門計畫經費48,482千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列建置電子閘門計畫及推廣
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費3,982千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.健全營運主體維護商業秩序經費129,398
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列委託地方政府辦理公
  │  │  │  │                  │              │              │              │司登記及命令解散後廢止公司登記業務等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,261千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.攤販管理與輔導經費9,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列示範攤販集中區經營模式輔導與諮
  │  │  │  │                  │              │              │              │詢等經費45,925千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.強化商業團體及財團法人之經濟功能經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,544千元,較上年度減列辦理世界貿易
  │  │  │  │                  │              │              │              │組織觀念溝通研討會等經費814千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.落實消費者權益之保護經費4,604千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列商品標示基準宣導活動等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費766千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.工商服務e網通計畫經費155,840千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列智慧型工商資訊服務計畫及工
  │  │  │  │                  │              │              │              │商電子證明服務計畫等經費41,160千元。
  │  │  │  │6126011500        │              │              │              │
  │  │10│  │經濟行政與管理    │        81,398│        86,461│        -5,063│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.工商企業輔導與管理經費56,033千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列公司登記業務文書作業處理費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,921千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.技術行業行政與管理經費25,365千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理氣體導管技工考試及檢驗
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費3,142千元。
  │  │  │  │6126012400        │              │              │              │
  │  │11│  │國際經濟合作與促進│       176,475│       197,211│       -20,736│
  │  │  │  │投資              │              │              │              │
  │  │  │  │6126012410        │              │              │              │
  │  │  │1 │國際經濟合作      │        55,048│        65,371│       -10,323│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.參加國際組織及活動經費2,773千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列參加國際組織繳納會費等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │21,008千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.促進國際經濟合作經費14,859千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列國外旅費及一般事務費等262千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動國際技術合作經費34,442千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理創業青年人才培訓計畫等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費8,813千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.接待外賓及製作簡報經費2,974千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列簡報影片製作經費1,610千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │6126012420        │              │              │              │
  │  │  │2 │促進投資          │       121,427│       131,840│       -10,413│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費13,688千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公室租金、一般事務費及汰換辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │公室雜項設備等經費5,741千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.改善投資環境經費31,021千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列規劃世界貿易組織投資議題因應措施
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費3,540千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.對赴外投資台商之服務經費19,520千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列辦理台商海外投資經驗彙編
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費5,213千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.對大陸地區台商之服務經費14,522千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列辦理鼓勵台商回國投資計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費2,943千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.對僑外商在華或來華投資之服務經費32,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │07千元,較上年度增列辦理宣傳投資業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │擴大國際招商所需經費等6,806千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.駐外投資服務工作經費10,669千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列一般事務費等78千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度引進產業技術服務預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列16,016千元如數減列。
  │  │  │  │6126018000        │              │              │              │
  │  │12│  │營業基金          │     2,481,000│     3,299,000│      -818,000│
  │  │  │  │6126018001        │              │              │              │
  │  │  │1 │台灣機械股份有限公│       516,000│        82,000│       434,000│本年度預算數516,000千元,係彌補台灣機
  │  │  │  │司                │              │              │              │械股份有限公司民營化前累積虧損所需經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列434,000千元。
  │  │  │  │6126018005        │              │              │              │
  │  │  │2 │台灣中興紙業股份有│     1,965,000│       217,000│     1,748,000│本年度預算數1,965,000千元,係彌補台灣
  │  │  │  │限公司            │              │              │              │中興紙業股份有限公司民營化前累積虧損所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費,較上年度增列1,748,000千元。
  │  │  │  │6126018010        │              │              │              │
  │  │  │3 │中國造船股份有限公│             -│     3,000,000│    -3,000,000│上年度國庫對中國造船股份有限公司現金增
  │  │  │  │司                │              │              │              │資(含歸墊核能發電後端營運基金代墊該公
  │  │  │  │                  │              │              │              │司執行再生計畫專案裁減人員年資結算金)
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列3,000,000千元如數減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。
  │  │  │  │6126018100        │              │              │              │
  │  │13│  │非營業基金        │       155,715│       152,662│         3,053│
  │  │  │  │6126018125        │              │              │              │
  │  │  │1 │經濟作業基金      │       155,715│       152,662│         3,053│本年度預算數155,715千元,係國庫增撥加
  │  │  │  │                  │              │              │              │工出口區作業基金,較上年度增列3,053千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │6126019800        │              │              │              │
  │  │14│  │第一預備金        │        26,399│         4,013│        22,386│本年度預算數較上年度增列如列數。
  │  │  │  │6826010000        │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出      │        14,416│        15,558│        -1,142│
  │  │  │  │6826016200        │              │              │              │
  │  │15│  │早期退休人員生活困│        14,416│        15,558│        -1,142│本年度預算數14,416千元,係台灣鋁業、台
  │  │  │  │難濟助金          │              │              │              │灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位
  │  │  │  │                  │              │              │              │早期退休人員生活困難之年節濟助金,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列1,142千元。
  │  │  │  │7526010000        │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │        12,966│        13,714│          -748│
  │  │  │  │7526016000        │              │              │              │
  │  │16│  │退休撫卹給付      │        12,966│        13,714│          -748│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.台灣鋁業公司退休人員月退休金1,414千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.鹽務人員退休撫卹11,552千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列748千元。
  │  │  │  │0026100000        │              │              │              │
  │2 │  │  │工業局            │     5,971,520│     4,922,793│     1,048,727│
  │  │  │  │5226100000        │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出          │     5,059,236│     4,275,491│       783,745│
  │  │  │  │5226102200        │              │              │              │
  │  │1 │  │工業技術升級輔導  │     5,059,236│     4,275,491│       783,745│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.鼓勵工業創新經費4,654,888千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理數位內容學院計畫324,274
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,電子領域科技發展計畫152,264千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,寬頻及無線通訊產業發展推動計畫等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費325,191千元,合共增列801,729千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.塑造產業永續發展優良環境經費345,977
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理工業安全與環保
  │  │  │  │                  │              │              │              │輔導推廣計畫等經費13,620千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.建構零障礙的投資環境經費58,371千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列全球化之工業園區開發經營
  │  │  │  │                  │              │              │              │機制建立計畫等經費4,364千元。
  │  │  │  │5926100000        │              │              │              │
  │  │  │  │工業支出          │       912,284│       647,302│       264,982│
  │  │  │  │5926100100        │              │              │              │
  │  │2 │  │一般行政          │       348,866│       325,006│        23,860│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費292,482千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工2人之人事費942千元,增列員工薪俸
  │  │  │  │                  │              │              │              │晉級差額等26,241千元,計淨增25,299千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費24,954千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列空調機電設施養護費等439千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理經費31,430千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │租用電腦及相關設備經費等1,000千元。
  │  │  │  │5926102000        │              │              │              │
  │  │3 │  │工業管理          │       559,772│       317,650│       242,122│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.產業政策企劃經費7,620千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列電腦及影印機設備租金等1,003千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.產業行政與管理經費89,507千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理工廠校正調查經費等23,520千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.無線寬頻網路示範應用計畫經費236,545
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列無線寬頻網路示範區
  │  │  │  │                  │              │              │              │規劃與建置等經費100,545千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國家級設計中心建置計畫經費226,100千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列創意設計電子化整合服
  │  │  │  │                  │              │              │              │務系統相關軟硬體設備購置等經費166,10
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。
  │  │  │  │5926109800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │         3,646│         4,646│        -1,000│本年度預算數較上年度減列如列數。
  │  │  │  │0026200000        │              │              │              │
  │3 │  │  │國際貿易局        │     2,489,941│     1,023,814│     1,466,127│
  │  │  │  │6126200000        │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     2,489,941│     1,023,814│     1,466,127│
  │  │  │  │6126200100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       525,750│       486,203│        39,547│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費457,965千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工薪俸晉級差額等39,850千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費43,736千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列經濟安全役役男住宿費及購置電腦
  │  │  │  │                  │              │              │              │相關設備等經費735千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國貿行政人員訓練經費1,735千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國貿人員參加語文進修等經費8
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.資訊管理業務經費22,314千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列應用系統建置等經費1,030千元。
  │  │  │  │6126201000        │              │              │              │
  │  │2 │  │國際貿易          │     1,963,299│       536,719│     1,426,580│
  │  │  │  │6126201020        │              │              │              │
  │  │  │1 │輸出入貿易        │     1,696,183│       327,118│     1,369,065│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輸入貿易管理經費1,136千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輸出貿易管理經費1,503千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.紡織品出口配額管理經費73,544千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理紡織品出口配額管理工作
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費10,935千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理貿易便捷化網路化計畫經費120,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列系統開發等經費20,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.興建國際展覽館計畫,總經費38億元,分
  │  │  │  │                  │              │              │              │3年編列,本年度續編第二年經費1,500,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度增列1,400,000千元。
  │  │  │  │6126201021        │              │              │              │
  │  │  │2 │國際貿易發展      │       105,126│        54,284│        50,842│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國際經貿活動經費63,723千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列委託辦理國際經貿事務研究及培訓中
  │  │  │  │                  │              │              │              │心所需經費60,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.地區貿易拓展經費3,427千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.貿易企劃經費8,385千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理貿易企劃業務所需經費1,690千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.召開駐外商務及台美經濟對話會議經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │132千元,較上年度減列召開駐外商務會
  │  │  │  │                  │              │              │              │議經費328千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.貨品分類工作經費960千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列一般事務費1千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.全球貿易拓銷經費26,499千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委託辦理對日拓銷及促進經貿交流合
  │  │  │  │                  │              │              │              │作等經費2,174千元,增列辦理參加國際
  │  │  │  │                  │              │              │              │博覽會等經費10,033千元,計淨增7,859
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度辦理電子商務合作及交流計畫預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │,本年度暫緩編列,所列15,000千元如數
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。
  │  │  │  │6126201023        │              │              │              │
  │  │  │3 │全面提昇產品形象  │       161,990│       155,317│         6,673│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.提升產品形象策略規劃及管理工作經費14
  │  │  │  │                  │              │              │              │,950千元,較上年度減列提升產品形象策
  │  │  │  │                  │              │              │              │略規劃等經費5,411千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.台灣精品標誌評審作業及輔導管理經費20
  │  │  │  │                  │              │              │              │,528千元,較上年度增列辦理台灣精品標
  │  │  │  │                  │              │              │              │誌評審作業等經費5,981千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.整合行銷傳播方案90,698千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理整合行銷傳播業務經費18,897千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.補助自創品牌協會推展工作經費1,814千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.獎勵榮獲國家產品形象金質獎優良企業經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費9,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增辦理發展國際品牌計畫經費25,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │6126209800        │              │              │              │
  │  │3 │  │第一預備金        │           892│           892│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0026310000        │              │              │              │
  │4 │  │  │標準檢驗局及所屬  │     2,244,758│     2,194,171│        50,587│本科目上年度預算數2,195,211千元,移出
  │  │  │  │                  │              │              │              │「一般行政」科目1,040千元,列入財政部
  │  │  │  │                  │              │              │              │國有財產局及所屬「一般行政」科目項下,
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │5226310000        │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出          │       425,810│       400,101│        25,709│
  │  │  │  │5226310400        │              │              │              │
  │  │1 │  │建立及維持國家度量│       405,610│       400,101│         5,509│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │衡標準            │              │              │              │1.國家度量衡標準實驗室運作經費307,837
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列汰換國家度量衡標準
  │  │  │  │                  │              │              │              │儀器經費857千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.建立及維持國家游離輻射標準經費24,100
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列購置可攜式幅射劑量
  │  │  │  │                  │              │              │              │量測設備等經費1,147千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.建立與維持國家時間及頻率標準經費41,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │05千元,較上年度增列衛星通訊費等1,96
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.奈米技術計量標準經費32,468千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列奈米粉粒量測標準工作經費1,54
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。
  │  │  │  │5226310500        │              │              │              │
  │  │2 │  │資訊通信標準之建立│        20,200│             -│        20,200│新增辦理資訊通訊技術標準規範之研究與發
  │  │  │  │與維護            │              │              │              │展所需經費。
  │  │  │  │6126310000        │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     1,818,948│     1,794,070│        24,878│
  │  │  │  │6126310100        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般行政          │     1,320,481│     1,312,156│         8,325│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,138,228千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列約聘人員4人、約僱人員2人、技工13人
  │  │  │  │                  │              │              │              │及工友5人之人事費等12,180千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工薪俸晉級差額等28,730千元,計淨增
  │  │  │  │                  │              │              │              │16,550千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費125,216千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列一般事務費等2,291千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業環境之設置與維護經費55,936千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理商品檢驗自動化等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費20,501千元,增列建置度政資訊系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費10,000千元,計淨減10,501千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新進及技術人員訓練經費1,101千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理員工訓練所需講義印製費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等15千元。
  │  │  │  │6126310200        │              │              │              │
  │  │4 │  │商品檢驗          │       253,668│       248,861│         4,807│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.農業、食品與化工類產品檢驗技術及行政
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費31,007千元,較上年度增列委託辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │農畜、水產加工等進出口產品檢驗等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │810千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.機電類產品檢驗技術及行政經費33,088千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列防火門檢驗等經費3,74
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.企劃檢驗驗證及國際事務經費57,010千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列一般事務費等3,490千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.檢驗及試驗業務經費132,563千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列檢驗用藥材、設施及機械設備養
  │  │  │  │                  │              │              │              │護費等11,230千元。
  │  │  │  │6126310300        │              │              │              │
  │  │5 │  │標準及度政管理推行│       244,199│       231,853│        12,346│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.標準制定及正字標記管理經費37,826千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列國家標準及正字標記推廣
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,297千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.標準資料建立與服務經費8,291千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列標準組織之標準資料影印繳納
  │  │  │  │                  │              │              │              │授權金等1,974千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.度量衡管理及代施檢定經費171,734千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列捐助成立財團法人全國認
  │  │  │  │                  │              │              │              │證基金會創立基金12,300千元,增列代施
  │  │  │  │                  │              │              │              │檢定委辦費26,122千元,計淨增13,822千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.度量衡器檢定及檢查事務經費26,348千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列一般事務費等2,153千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │6126319800        │              │              │              │
  │  │6 │  │第一預備金        │           600│         1,200│          -600│本年度預算數較上年度減列如列數。
  │  │  │  │0026410000        │              │              │              │
  │5 │  │  │智慧財產局        │     1,725,523│     1,367,556│       357,967│
  │  │  │  │5226410000        │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出          │        40,500│        73,500│       -33,000│
  │  │  │  │5226412000        │              │              │              │
  │  │1 │  │生物技術專利保護  │        40,500│        73,500│       -33,000│本年度預算數40,500千元,係辦理生物技術
  │  │  │  │                  │              │              │              │專利保護計畫所需經費,較上年度減列生物
  │  │  │  │                  │              │              │              │技術相關資料庫建置等經費33,000千元。
  │  │  │  │6126410000        │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     1,685,023│     1,294,056│       390,967│
  │  │  │  │6126410100        │              │              │              │
  │  │2 │  │一般行政          │       817,395│       737,133│        80,262│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費602,480千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │專利商標審查官94人之人事費66,762千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,員工薪俸晉級差額及公勞健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助等12,395千元,合共增列79,157千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費66,253千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列進用專利商標審查官94人所需購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦公設備等經費6,084千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理82,146千元,較上年度減列租購
  │  │  │  │                  │              │              │              │個人電腦等經費8,430千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.文書及檔案管理經費66,516千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理專利商標案件檔卷彙調、歸卷
  │  │  │  │                  │              │              │              │及寄送等經費3,451千元。
  │  │  │  │6126411000        │              │              │              │
  │  │3 │  │推動保護智慧財產權│       802,628│       494,719│       307,909│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.企劃訓練宣導及國際合作52,742千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列新式樣專利採形式審查之可行
  │  │  │  │                  │              │              │              │性委託研究計畫等經費2,159千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理專利商標審查官訓練經費1,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減1,159千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.專利行政及審查207,853千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列委託辦理專利微生物菌種寄存工作及
  │  │  │  │                  │              │              │              │國防訓儲役協助辦理專利案件審查前置作
  │  │  │  │                  │              │              │              │業所需經費等11,630千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.商標行政及審查17,404千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列辦理商標人員訓練計畫等經費323千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.著作權營業秘密管理及推廣24,694千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列印製法規書表等經費1,212
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.智慧財產權資料建立與服務100,073千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列辦理專利早期公開英譯資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料庫前置作業及編印專利新型登錄公報等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費17,699千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.查禁仿冒工作72,241千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理查禁仿冒宣導活動等經費2,654千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列查緝仿冒獎勵金15,661千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │增13,007千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.智慧財產權e網通計畫300,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列建置各應用系統經費108,775
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,辦理資料輸入建檔費用30,820千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │及顧問諮詢等100,405千元,合共增列240
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增保護智慧財產權警察大隊運作所需偵
  │  │  │  │                  │              │              │              │查車輛租金、資訊設備費及水電費等27,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │21千元。
  │  │  │  │6126419000        │              │              │              │
  │  │4 │  │一般建築及設備    │        59,000│        60,119│        -1,119│
  │  │  │  │6126419002        │              │              │              │
  │  │  │1 │營建工程          │        59,000│        60,119│        -1,119│購置「中央百世大樓」辦公房屋價款連同貸
  │  │  │  │                  │              │              │              │款利息總經費1,088,612千元,分16年編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │,本年度預算數59,000千元,係最後一年本
  │  │  │  │                  │              │              │              │息款,較上年度減列1,119千元。
  │  │  │  │6126419800        │              │              │              │
  │  │5 │  │第一預備金        │         6,000│         2,085│         3,915│本年度預算數較上年度增列如列數。
  │  │  │  │0026550000        │              │              │              │
  │6 │  │  │水利署及所屬      │    17,504,280│    18,638,416│    -1,134,136│
  │  │  │  │5226550000        │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出          │       179,500│       138,311│        41,189│
  │  │  │  │5226551100        │              │              │              │
  │  │1 │  │水資源科技發展    │       179,500│       138,311│        41,189│本年度預算數179,500千元,係辦理建立颱
  │  │  │  │                  │              │              │              │洪防災體系第二期計畫、水資源保育與管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │科技研發、水資源防災新科技研發及地震發
  │  │  │  │                  │              │              │              │生前後地下水水位異常變化研究等所需經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列41,189千元。
  │  │  │  │5826550000        │              │              │              │
  │  │  │  │農業支出          │    17,324,780│    18,500,105│    -1,175,325│
  │  │  │  │5826550100        │              │              │              │
  │  │2 │  │一般行政          │     1,831,170│     1,797,734│        33,436│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,696,991千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列加班值班費等12,060千元,增列員工薪
  │  │  │  │                  │              │              │              │俸晉級差額等60,011千元,計淨增47,951
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費134,179千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列通訊費及一般事務費等23,335千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列檔案回溯編目建檔及資訊系統建
  │  │  │  │                  │              │              │              │置等經費8,820千元,計淨減14,515千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │5826551200        │              │              │              │
  │  │3 │  │水利建設及保育管理│    15,493,300│    16,702,061│    -1,208,761│
  │  │  │  │5826551201        │              │              │              │
  │  │  │1 │水資源企劃及保育  │       840,869│     1,015,604│      -174,735│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.水利綜合業務31,983千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │水利業務管理與政策企劃所需經費8,307
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.水文資料及技術發展133,312千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列水文水資源管理供應系統計畫、
  │  │  │  │                  │              │              │              │臺灣地區地下水觀測網整體計畫及臺灣地
  │  │  │  │                  │              │              │              │區水文觀測現代化整體計畫等經費30,592
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.水資源保育及管理634,673千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水庫更新及改善計畫150,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,鯉魚潭水庫舊灌區復建工程等經費36,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │25千元,增列推動溫泉資源保育與利用、
  │  │  │  │                  │              │              │              │自來水事業管理及離島地區用水差價補貼
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費52,964千元,計淨減133,361千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.防救災計畫40,901千元,較上年度減列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工教育訓練費及按日按件計資酬金等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,475千元。
  │  │  │  │5826551202        │              │              │              │
  │  │  │2 │河川及排水管理    │       583,514│       719,231│      -135,717│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.河川及排水經營管理495,565千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列建立排水低窪地區數值地形、購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置河川巡防車輛及補助地方政府辦理防汛
  │  │  │  │                  │              │              │              │搶險整備、河川管理相關業務等經費142,
  │  │  │  │                  │              │              │              │902千元,增列河川排水管理獎勵金及高
  │  │  │  │                  │              │              │              │屏溪流域管理計畫等經費24,145千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減118,757千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.地層下陷防治74,996千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │地層下陷防治委辦費及補助機關學校推動
  │  │  │  │                  │              │              │              │地層下陷防治工作等經費14,053千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.水岸土地利用計畫12,953千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列一般事務費及設備養護費等2,907千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │5826551203        │              │              │              │
  │  │  │3 │水資源開發及維護  │     5,174,897│     5,840,126│      -665,229│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.水資源規劃及管理78,897千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列水電費、一般事務費及水資源情勢分
  │  │  │  │                  │              │              │              │析等委託研究經費等18,829千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.水資源工程4,830,000千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列554,800千元,包括:
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)寶山第二水庫工程1,200,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列332,800千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)阿公店水庫更新工程計畫1,200,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列332,800千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)湖山水庫工程計畫800,000元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列279,700千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)吉洋人工湖工程計畫770,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列720,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)金門地區水資源整體開發計畫200,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列150,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)馬祖地區水資源整體開發計畫100,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列50,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(7)新增集集共同引水工程後續計畫180,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(8)新增曾文水庫越域引水工程計畫350,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(9)新增新興水源開發計畫30,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(10)上年度美濃水庫工程計畫預算,本年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度暫緩編列,所列5,000千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(11)上年度澎湖地區水資源後續開發計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算,本年度暫緩編列,所列100,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(12)上年度南化水庫與高屏溪攔河堰聯通
  │  │  │  │                  │              │              │              │管路計畫預算業已編竣,所列1,565,50
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元如數減列。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(13)上年度宜蘭羅東溪羅東攔河堰工程預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列200,000千元如數減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.自來水工程266,000千元,較上年度減列1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,201,200千元,包括:
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)偏遠地區供水改善計畫200,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)金門地區公共給水系統改善工程3,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)馬祖地區公共給水系統改善工程3,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)新增板新地區供水改善二期工程計畫5
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)新增花蓮地區自來水供水工程計畫10,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)上年度板新地區供水改善計畫(第一期
  │  │  │  │                  │              │              │              │)預算業已編竣,所列161,200千元如數
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(7)上年度集集攔河堰下游自來水工程預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列200,000千元如數減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(8)上年度大高雄地區自來水後續改善工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程計畫預算業已編竣,所列900,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │5826551204        │              │              │              │
  │  │  │4 │河海堤及排水治理  │     8,894,020│     9,127,100│      -233,080│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.河海堤工程計畫6,500,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列138,300千元,包括:
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)新增生態治河親水建設之重要河川環
  │  │  │  │                  │              │              │              │境營造計畫6,000,000千元,其中:
  │  │  │  │                  │              │              │              │<1>河川治理2,500,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │<2>河川管理維護1,000,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │<3>河川水岸整建及景觀改善2,500,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)新增生態治河親水建設之海岸環境營
  │  │  │  │                  │              │              │              │造計畫500,000千元,其中:
  │  │  │  │                  │              │              │              │<1>海堤整建養護100,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │<2>海堤管理維護100,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │<3>海堤景觀改善300,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)上年度河海堤整建工程計畫預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列6,638,300千元如數減列。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.區域排水工程計畫2,394,020千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列94,780千元,包括:
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)台南科學園區排水改善後續工程計畫1
  │  │  │  │                  │              │              │              │27,020千元,較上年度減列176,480千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)新增台北防洪初、二、三期排洪工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │急需改善增建抽水站計畫167,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)新增生態治河親水建設之區域排水整
  │  │  │  │                  │              │              │              │治及環境營造計畫2,100,000千元,係
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理跨縣市排水系統改善規劃與調查、
  │  │  │  │                  │              │              │              │跨縣市區域排水改善與維護、跨縣市區
  │  │  │  │                  │              │              │              │域排水私有地調查及縣市管排水改善與
  │  │  │  │                  │              │              │              │規劃等所需經費。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)上年度全省區域排水改善工程計畫預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列2,185,300千元如數
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。
  │  │  │  │5826559800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │           310│           310│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0026600000        │              │              │              │
  │7 │  │  │投資審議委員會    │       105,841│        76,427│        29,414│
  │  │  │  │6126600000        │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │       105,841│        76,427│        29,414│
  │  │  │  │6126600100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │        65,463│        63,696│         1,767│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費60,362千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額等1,703千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費5,101千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公大樓整修費等64千元。
  │  │  │  │6126601000        │              │              │              │
  │  │2 │  │投資審議          │        39,644│        12,547│        27,097│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.僑外投資之審核與管理經費2,027千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列國外旅費4千元,增列辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │僑外投資事業營運狀況調查研究經費600
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增596千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.陸資來台投資之審核及管理經費315千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國外投資與技術合作輔導之審核及管理經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費854千元,較上年度增列辦理國外投資
  │  │  │  │                  │              │              │              │事業營運狀況調查研究經費500千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.對大陸地區投資與技術合作之審核及管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費12,640千元,較上年度增列評估大陸
  │  │  │  │                  │              │              │              │投資及陸資來台投資對我經濟發展影響之
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究等經費8,650千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.大陸經貿及科技人士來台活動之審核及管
  │  │  │  │                  │              │              │              │理經費300千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.投資案件電腦處理作業經費23,508千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列資訊系統建置費等17,351千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │6126609800        │              │              │              │
  │  │3 │  │第一預備金        │           734│           184│           550│本年度預算數較上年度增列如列數。
  │  │  │  │0026700000        │              │              │              │
  │8 │  │  │國營事業委員會    │       227,449│       222,371│         5,078│
  │  │  │  │6126700000        │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │       227,449│       222,371│         5,078│
  │  │  │  │6126700100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       216,419│       211,707│         4,712│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費172,283千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工薪俸晉級差額及提撥退休金等4,247
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費38,094千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公大樓高壓電等設備養護費1,14
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理經費6,042千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊教育訓練及審查各國營事業資訊計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費679千元。
  │  │  │  │6126701000        │              │              │              │
  │  │2 │  │國營事業管理      │        10,510│        10,144│           366│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.工業安全及環保管理經費1,047千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理廢棄物再利用管理等追蹤
  │  │  │  │                  │              │              │              │督考所需經費93千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.事業發展企劃經費3,110千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列公共工程施工查核經費119千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.重機事業管理經費3,118千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列加速執行所屬事業營運改造所需經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │245千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.化工事業管理經費1,554千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列督導台灣省自來水公司加速執行舊漏
  │  │  │  │                  │              │              │              │管線汰換工程所需經費112千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.國營事業民營化之推動經費1,681千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列資產評價委員會出席費等20
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。
  │  │  │  │6126709800        │              │              │              │
  │  │3 │  │第一預備金        │           520│           520│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0026750000        │              │              │              │
  │9 │  │  │中小企業處        │     6,643,491│     2,574,213│     4,069,278│本科目上年度預算數574,213千元,連同財
  │  │  │  │                  │              │              │              │政部「捐助支出」科目移入對中小企業信用
  │  │  │  │                  │              │              │              │保證基金捐助2,000,000千元,共計如表列
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度預算數。
  │  │  │  │5226750000        │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出          │       189,782│       123,584│        66,198│
  │  │  │  │5226752000        │              │              │              │
  │  │1 │  │中小企業科技應用  │       189,782│       123,584│        66,198│本年度預算數189,782千元,係辦理中小企
  │  │  │  │                  │              │              │              │業科技應用計畫,較上年度增列推動中小企
  │  │  │  │                  │              │              │              │業知識管理運用計畫經費41,225千元及中小
  │  │  │  │                  │              │              │              │企業品質管理提升計畫等經費24,973千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共增列如列數。
  │  │  │  │6126750000        │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     6,453,709│     2,450,629│     4,003,080│
  │  │  │  │6126750100        │              │              │              │
  │  │2 │  │一般行政          │       125,496│       126,052│          -556│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費100,121千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員1人之人事費等1,661千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費17,279千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公大樓保全等經費1,504千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.租用電腦機組及相關配備經費8,096千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列電腦設備租金等399千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │6126751000        │              │              │              │
  │  │3 │  │中小企業發展      │     6,327,113│     2,323,477│     4,003,636│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.營造優質發展環境經費20,352千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列中小企業法規調適專案研究等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,257千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.強化經營管理輔導經費6,117,241千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理中小企業經營管理輔導
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費11,108千元,增列捐助中小企業信用
  │  │  │  │                  │              │              │              │保證基金所需經費4,000,000千元及辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │微型企業創業融資輔導經費2,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增3,990,892千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.全球佈局人才培育經費30,851千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理中小企業各類專業幹部人才
  │  │  │  │                  │              │              │              │培訓等經費263千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.落實服務網絡機制經費47,566千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理中小企業工商團體研討會等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費3,507千元,增列辦理中小企業兆元
  │  │  │  │                  │              │              │              │優惠融資及保證「雙軌制」應用計畫經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,000千元,計淨減1,507千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.提升資訊應用能力經費111,103千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理企業經營服務e網通計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費15,771千元。
  │  │  │  │6126759800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,100│         1,100│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0026800000        │              │              │              │
  │10│  │  │加工出口區管理處及│       363,599│       358,526│         5,073│
  │  │  │  │所屬              │              │              │              │
  │  │  │  │5926800000        │              │              │              │
  │  │  │  │工業支出          │       363,599│       358,526│         5,073│
  │  │  │  │5926800100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       348,033│       334,028│        14,005│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費314,848千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員2人及技工1人之人事費2,200千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列員工薪俸晉級差額等13,045千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增10,845千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費25,382千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列加工出口區管理處屏東分處之水電
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等3,949千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理經費7,803千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦設備租金等經費789千元。
  │  │  │  │5926801000        │              │              │              │
  │  │2 │  │加工出口區業務    │        15,561│        24,398│        -8,837│
  │  │  │  │5926801020        │              │              │              │
  │  │  │1 │加工出口區管理    │        11,845│        14,283│        -2,438│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.綜合規劃經費642千元,較上年度減列郵
  │  │  │  │                  │              │              │              │資及為民服務業務等經費441千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.投資貿易業務經費6,476千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列工商行政及投資審查業務等經費656
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列加工出口區管理處屏東分處辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理貿易投資業務等經費50千元,計淨減60
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.勞工行政、環境保護及景觀綠化經費4,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列辦理勞工行政、環
  │  │  │  │                  │              │              │              │保景觀業務等經費982千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.土地開發規劃及管理經費727千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列郵資及辦理各種建管公證申請業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務等經費409千元。
  │  │  │  │5926801021        │              │              │              │
  │  │  │2 │推動倉儲轉運專區計│         3,716│        10,115│        -6,399│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │畫                │              │              │              │1.招商行銷經費2,985千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理加工出口區招商業務等經費1,360千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.屏東加工出口區業務經費731千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理行政業務及宣傳等經費3,36
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度擴展倉儲轉運專區業務預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列1,674千元如數減列。
  │  │  │  │5926809800        │              │              │              │
  │  │3 │  │第一預備金        │             5│           100│           -95│本年度預算數較上年度減列如列數。
  │  │  │  │0026900000        │              │              │              │
  │11│  │  │中央地質調查所    │       428,229│       373,971│        54,258│
  │  │  │  │5226900000        │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出          │       230,844│       151,386│        79,458│
  │  │  │  │5226902000        │              │              │              │
  │  │1 │  │地質災害調查研究  │       230,844│       151,386│        79,458│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.山崩調查與危險度評估經費6,900千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理山崩危害分析等經費93
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.斷層活動性調查經費50,379千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列斷層活動觀測站維護等經費16,199
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.地震地質調查與活動斷層資料庫建置經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │65,165千元,較上年度增列活動斷層監測
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統點位及測量等經費5,924千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.都會區周緣整合性環境地質資料庫經費41
  │  │  │  │                  │              │              │              │,700千元,較上年度減列調查圖幅經費8,
  │  │  │  │                  │              │              │              │427千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增大台北地區地質災害調查與監測經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │23,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增台灣西南海域天然氣水合物賦存區地
  │  │  │  │                  │              │              │              │質調查研究經費43,700千元。
  │  │  │  │5926900000        │              │              │              │
  │  │  │  │工業支出          │       197,385│       222,585│       -25,200│
  │  │  │  │5926900100        │              │              │              │
  │  │2 │  │一般行政          │       106,483│       103,183│         3,300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費95,523千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額等3,342千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,960千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等42千元。
  │  │  │  │5926901000        │              │              │              │
  │  │3 │  │地質調查研究      │        90,694│       119,190│       -28,496│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本地質調查經費14,669千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置消秏品等經費335千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.地下水觀測網水文地質調查研究經費41,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │96千元,較上年度減列擴建岩心館及地質
  │  │  │  │                  │              │              │              │鑽探等經費11,642千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.都會區地下地質與工程地質調查經費14,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │40千元,較上年度減列地動特性分析等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,756千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.地質資料管理供應系統經費5,247千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列地質調查整合建檔等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │838千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.土石流災害地質調查經費8,277千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置航空照片及高階影像等圖
  │  │  │  │                  │              │              │              │檔經費1,723千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.建置工程地質探勘資料庫系統經費5,665
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列工程地質探勘資料數
  │  │  │  │                  │              │              │              │值化等經費1,622千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度礦產資源調查研究預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列7,580千元如數減列。
  │  │  │  │5926909800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │           208│           212│            -4│本年度預算數較上年度減列如列數。
  │  │  │  │0026950000        │              │              │              │
  │12│  │  │貿易調查委員會    │        80,847│        82,279│        -1,432│
  │  │  │  │6126950000        │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │        80,847│        82,279│        -1,432│
  │  │  │  │6126950100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │        54,890│        54,832│            58│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費29,482千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額等1,053千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費25,408千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置文書檔案縮影設備等經費995
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │6126951000        │              │              │              │
  │  │2 │  │貿易調查業務      │        25,257│        26,747│        -1,490│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.進口救濟與不公平貿易調查經費6,954千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列聘請律師協助處理行政
  │  │  │  │                  │              │              │              │救濟案件及委託辦理大陸進口貨品開放調
  │  │  │  │                  │              │              │              │查審議機制之研究等經費524千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國際事務協調與合作經費725千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列委託辦理國際貿易組織貿易救濟
  │  │  │  │                  │              │              │              │相關談判議題之研究經費819千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.貿易救濟諮詢服務與推廣經費5,136千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列經濟安全替代役男集中住
  │  │  │  │                  │              │              │              │宿等經費1,353千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.進口救濟制度法令蒐集及研究經費1,770
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列進口救濟相關資料審
  │  │  │  │                  │              │              │              │查、校稿及彙編等經費120千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.貿易救濟防火牆經費10,672千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理貿易救濟防火牆計畫所需經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,428千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度貿易救濟資訊旗艦E化計畫預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列1,000千元如數減列。
  │  │  │  │6126959800        │              │              │              │
  │  │3 │  │第一預備金        │           700│           700│             -│仍照上年度預算數編列。
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