93B4F42.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十三年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0042000000        │              │              │              │
18│  │  │  │國軍退除役官兵輔導│   140,244,973│   143,698,377│    -3,453,404│
  │  │  │  │委員會主管        │              │              │              │
  │  │  │  │0042010000        │              │              │              │
  │1 │  │  │國軍退除役官兵輔導│   140,244,973│   143,698,377│    -3,453,404│
  │  │  │  │委員會            │              │              │              │
  │  │  │  │5142010000        │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出          │     1,536,424│     1,552,048│       -15,624│
  │  │  │  │5142010500        │              │              │              │
  │  │1 │  │醫學臨床教學研究  │     1,341,269│     1,391,269│       -50,000│本年度預算數1,341,269千元,係各榮民總
  │  │  │  │                  │              │              │              │醫院臨床教學研究經費,較上年度減列50,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。
  │  │  │  │5142010700        │              │              │              │
  │  │2 │  │退除役官兵就學、職│       195,155│       160,779│        34,376│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │訓                │              │              │              │1.退除役官兵就學獎助經費137,307千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列榮民就學補助等經費9,642
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.榮民職業技術訓練經費57,848千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列榮民職技委外訓練、受訓學員保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費、勞力外包等經費24,734千元。
  │  │  │  │6642010000        │              │              │              │
  │  │  │  │社會保險支出      │    10,998,299│    11,115,106│      -116,807│
  │  │  │  │6642010400        │              │              │              │
  │  │3 │  │榮民及榮眷健康保險│    10,998,299│    11,115,106│      -116,807│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.榮民健康保險經費5,783,109千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列以前年度全民健康保險保險費不
  │  │  │  │                  │              │              │              │敷數874,914千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.榮眷健康保險經費2,083,341千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列以前年度全民健康保險保險費不
  │  │  │  │                  │              │              │              │敷數50,505千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.榮民健保部分負擔醫療經費3,131,849千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列1,042,226千元。
  │  │  │  │6742010000        │              │              │              │
  │  │  │  │社會救助支出      │       736,497│       734,994│         1,503│
  │  │  │  │6742010900        │              │              │              │
  │  │4 │  │退除役官兵服務救助│       736,497│       734,994│         1,503│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與照顧            │              │              │              │1.基本行政工作維持費76,789千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列房屋建築修繕費等11,844千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.清寒榮民子女就學補助經費88,708千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.服務照顧暨訪問榮民補助經費122,580千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列訪問榮民作業及生活互
  │  │  │  │                  │              │              │              │助小組長春節慰問等4,321千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費396,500千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費51,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │20千元,較上年度減列年節慰問及作業經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費6,020千元。
  │  │  │  │6842010000        │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出      │    27,965,525│    29,646,463│    -1,680,938│
  │  │  │  │6842010100        │              │              │              │
  │  │5 │  │一般行政          │     3,520,964│     3,672,127│      -151,163│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持3,278,760千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員9人、技工25人及工友93人之人事費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等119,393千元、對特種基金單位退休人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員退休給付補助與優惠存款利息補貼等14
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,215千元,增列員工參加公保、勞保、
  │  │  │  │                  │              │              │              │全民健保保險費補助不敷數及考績晉級差
  │  │  │  │                  │              │              │              │額等43,687千元,計淨減221,921千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持148,805千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列教育訓練、水電及租車費4,948千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列勞力外包按日按件計資酬金及房
  │  │  │  │                  │              │              │              │屋建築修繕費等53,920千元,計淨增48,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │72千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.幹部在職及役男替代役訓練經費7,154千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列訓練鐘點費及伙食補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │等2,353千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理統計與資訊管理作業經費86,245千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列資訊服務及資訊設備費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │24,583千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度新世紀健康照護計畫辦理資訊及網
  │  │  │  │                  │              │              │              │路系統預算業已編竣,所列5,150千元如
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。
  │  │  │  │6842010200        │              │              │              │
  │  │6 │  │退除役官兵輔導業務│       152,646│       131,043│        21,603│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輔導與管理32,341千元,較上年度減列短
  │  │  │  │                  │              │              │              │程車資743千元,增列榮民調撥作業、護
  │  │  │  │                  │              │              │              │送榮民就醫及糾紛調處等經費10,287千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增9,544千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.政令宣導與溝通63,415千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列榮民分區座談等經費1,500千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │榮光周刊發行等經費5,120千元,計淨增3
  │  │  │  │                  │              │              │              │,620千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.文教宣慰與榮民節活動14,408千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列擴大辦理50週年榮民節活動經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,788千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.榮民、榮眷志願服務14,853千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列志工訓練、觀摩活動等經費6,713
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.大陸配偶、親屬來台探病、奔喪及生活輔
  │  │  │  │                  │              │              │              │導經費3,170千元,較上年度減列慰問經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費860千元,增列辦理大陸配偶生活適應
  │  │  │  │                  │              │              │              │輔導教育及座談會經費2,170千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │增1,310千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費6,472千元,較上年度增列遺產管理、
  │  │  │  │                  │              │              │              │遺骸整理及法律訴訟等經費888千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.海內外退伍軍人聯繫作業經費17,987千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列國際組織會費、海外榮民
  │  │  │  │                  │              │              │              │代表團回國出席節慶活動及補助國內退伍
  │  │  │  │                  │              │              │              │軍人團體等經費9,166千元。
  │  │  │  │6842010300        │              │              │              │
  │  │7 │  │榮民醫療照護      │     3,222,722│     3,718,749│      -496,027│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.對榮民及特定醫療體系之補助2,624,141
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列補助十二所榮民醫院
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費用等433,575千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.長期照護與身心障礙醫療復健服務394,17
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元,較上年度增列病患服務員勞力外
  │  │  │  │                  │              │              │              │包、身心障礙輔助用具檢測維修費等54,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │09千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.各級榮民醫院品質管理督導作業4,071千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列醫院督導業務費5,042
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.社區醫療服務及居家護理作業49,574千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列居家護理及預防保健等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,415千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.廢水廢棄物及環境保護作業47,735千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列污水處理及廢棄物清理經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,020千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.醫事人力培訓與專業教育訓練103,025千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列幹細胞整合及神經再生
  │  │  │  │                  │              │              │              │研發等專案計畫經費139,127千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │公費生培育經費34,013千元,計淨減105,
  │  │  │  │                  │              │              │              │114千元。
  │  │  │  │6842010600        │              │              │              │
  │  │8 │  │林區及農場永續經營│        65,205│        47,615│        17,590│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持14,617千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列447千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.林區維護管理31,588千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │963千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增森林遊樂區環境整治19,000千元。
  │  │  │  │6842010800        │              │              │              │
  │  │9 │  │榮民安養及養護    │    19,655,016│    20,537,844│      -882,828│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持415,590千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列租車費及短程車資等4,434千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列水電費、勞力外包按日按件計資酬金
  │  │  │  │                  │              │              │              │及房屋建築修繕費等125,744千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │增121,310千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.就養榮民生活等經費19,181,737千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列榮民義士榮胞生活所需沐浴、
  │  │  │  │                  │              │              │              │炊事水電費及就養榮民生活費等1,022,28
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.就養榮民養護材料費26,120千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列癱瘓榮民紙尿布533千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.就養榮民文康活動及住院年節慰問31,569
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列就養榮民自強、文康
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動等經費18,676千元。
  │  │  │  │6842018100        │              │              │              │
  │  │10│  │非營業基金        │       292,774│       140,000│       152,774│
  │  │  │  │6842018101        │              │              │              │
  │  │  │1 │國軍退除役官兵安置│       192,774│        90,000│       102,774│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │基金              │              │              │              │1.國庫增撥安置基金143,755千元,辦理國
  │  │  │  │                  │              │              │              │家農場及森林遊樂區建設,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │53,755千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增辦理以前年度處理大漢溪事業區枯立
  │  │  │  │                  │              │              │              │倒木及紅檜林木生長應力研究試驗用材等
  │  │  │  │                  │              │              │              │林木價金撥充安置基金49,019千元。
  │  │  │  │6842018102        │              │              │              │
  │  │  │2 │醫療作業基金      │       100,000│        50,000│        50,000│本年度預算數100,000千元,係國庫增撥醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │療作業基金,較上年度增列50,000千元。
  │  │  │  │6842019000        │              │              │              │
  │  │11│  │一般建築及設備    │       976,198│     1,319,085│      -342,887│
  │  │  │  │6842019002        │              │              │              │
  │  │  │1 │營建工程          │       958,356│     1,299,585│      -341,229│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新世紀健康照護計畫─整建十二所榮民醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │院整體醫療照護及緊急、慢性、精神等特
  │  │  │  │                  │              │              │              │殊醫療照護工程及設備,總經費2,584,12
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,分五年辦理,除90年度至92年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編列627,644千元(不含追加)外,本年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度續編第四年經費452,354千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列214,950千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理服務機構辦公房舍新建中程計畫公共
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程先期規劃作業3,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列9,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.訓練中心房舍整建工程11,120千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列640千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增台南榮家仁愛堂及復健中心結構耐震
  │  │  │  │                  │              │              │              │補強工程經費40,645千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增榮家家區環境總體營造中程計畫工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │,總經費2,113,365千元,自93年度至96
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度分四年辦理,本年度編列第一年經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │427,237千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增榮家家區環境景觀美化工程經費24,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,包括:
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)雲林、佳里及屏東榮家家區環境景觀
  │  │  │  │                  │              │              │              │美化工程15,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)台北、板橋、白河、台南、太平榮家
  │  │  │  │                  │              │              │              │及八德、彰化、楠梓、花蓮自費安養中
  │  │  │  │                  │              │              │              │心家區環境景觀美化工程9,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度「增建台北榮民之家癱瘓榮舍、文
  │  │  │  │                  │              │              │              │康中心及復健中心工程」、「有勝溪流域
  │  │  │  │                  │              │              │              │整治計畫」、「台中及高雄榮民總醫院第
  │  │  │  │                  │              │              │              │二醫療大樓工程」、「花蓮榮服處興建辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │公房舍工程」、「榮民安養設施改善工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │」及「榮光大樓及服務單位設施改善工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │」等預算業已編竣,所列1,038,421千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │6842019011        │              │              │              │
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         2,550│             -│         2,550│汰換佳里、岡山、花蓮榮民之家救護車各1
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛經費如列數。
  │  │  │  │6842019019        │              │              │              │
  │  │  │3 │其他設備          │        15,292│        19,500│        -4,208│本年度預算數係榮光大樓及訓練單位設備購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置費15,292千元,較上年度減列4,208千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │6842019800        │              │              │              │
  │  │12│  │第一預備金        │        80,000│        80,000│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │7542010000        │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │    98,958,538│   100,587,913│    -1,629,375│
  │  │  │  │7542019600        │              │              │              │
  │  │13│  │退除役官兵退休給付│    98,958,538│   100,587,913│    -1,629,375│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.官兵一次退除役給付3,660,123千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列一次退伍金等經費428,526千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.大陸已退來台軍官給付半俸95,608千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列10,920千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.退休及贍養金官兵薪給75,234,561千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列退休俸、生活補助費139,56
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.退休及贍養金官兵主副食實物代金1,951,
  │  │  │  │                  │              │              │              │348千元,較上年度減列533,768千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.退休及贍養金官兵眷屬各項補助17,587,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │69千元,較上年度減列眷屬實物代金、子
  │  │  │  │                  │              │              │              │女教育補助費及眷屬生活補助費200,704
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元、優惠存款利息差額補助經費461,32
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,增列水電補助費228,296千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減433,728千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.國軍單身退除役官兵宿舍服務與管理22,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │29千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員慰
  │  │  │  │                  │              │              │              │問金6,500千元,較上年度減列2,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金400,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度減列360,000千元。
  │  │  │  │7642010000        │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹業務支出  │        49,690│        61,853│       -12,163│
  │  │  │  │7642019700        │              │              │              │
  │  │14│  │退除役官兵退休業務│        49,690│        61,853│       -12,163│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持26,269千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理退除業務經費370千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.退除役官兵俸給支領憑証暨身份校正作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費6,147千元,較上年度減列資訊系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │建置等經費14,122千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理退除役官兵身份清查及退除勤務經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,424千元,較上年度增列通訊費及辦公
  │  │  │  │                  │              │              │              │器具養護費等1,569千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.單身退員宿舍管理作業8,050千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列一般事務費312千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.軍職人員退休補償金作業4,800千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列通訊費及機械設備養護費等29
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。
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