93B4F45.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十三年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0045000000        │              │              │              │
19│  │  │  │國家科學委員會主管│    38,967,183│    34,956,603│     4,010,580│
  │  │  │  │0045010000        │              │              │              │
  │1 │  │  │國家科學委員會    │    32,549,021│    27,607,088│     4,941,933│
  │  │  │  │5245010000        │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出          │    32,549,021│    27,607,088│     4,941,933│
  │  │  │  │5245010100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       413,064│       373,653│        39,411│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費290,576千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │警員1人、技工工友5人及約聘人員3人之
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費4,993千元,增列員工晉級差額、
  │  │  │  │                  │              │              │              │退休離職儲金及參加全民健保保險費補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │等10,858千元,計淨增5,865千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費51,875千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費、辦公大樓管理費及印刷費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等7,899千元,增列科技大樓一至三樓所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需裝潢整修費用30,000千元,計淨增22,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │01千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理經費70,613千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │網際網路應用系統整合運用及學術補助機
  │  │  │  │                  │              │              │              │關業務整合系統開發等經費8,964千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列會計系統及線上服務管理等系統開發
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費20,409千元,計淨增11,445千元。
  │  │  │  │5245011600        │              │              │              │
  │  │2 │  │科學技術資料中心  │       232,000│       219,139│        12,861│
  │  │  │  │5245011601        │              │              │              │
  │  │  │1 │行政管理          │        65,850│        64,332│         1,518│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費54,946千元,較上年度減列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員3人之人事費3,128千元,增列聘用人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │3人之人事費3,753千元,計淨增625千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,904千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公大樓管理費、資料建檔處理等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費893千元。
  │  │  │  │5245011602        │              │              │              │
  │  │  │2 │科技資訊資源之整合│       166,150│       154,807│        11,343│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │處理與服務        │              │              │              │1.建置及整合國內資料庫經費25,630千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列會議論文全文典藏及服務計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫軟硬體設備與資通安全撰審稿等經費3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │678千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.引進國外資訊資源經費24,300千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列國外資料庫權利使用費等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │435千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.科技資訊提供服務經費22,380千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列微縮文獻檔案委外製作等經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │663千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.全國科技資訊網路運作與管理經費51,640
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列購置電腦設備等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,669千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.科技資訊交流與宣導經費11,400千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理亞太科技政策研習營與產
  │  │  │  │                  │              │              │              │業資訊宣導等經費3,222千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.科技資訊分析與調查統計經費13,330千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.科技政策研究經費17,470千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委辦費4,700千元,增列專利資料庫
  │  │  │  │                  │              │              │              │使用費與分析報告印製等經費4,702千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增2千元。
  │  │  │  │5245011700        │              │              │              │
  │  │3 │  │精密儀器發展中心  │       260,450│       243,085│        17,365│
  │  │  │  │5245011701        │              │              │              │
  │  │  │1 │行政管理          │       140,809│       129,176│        11,633│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費106,760千元,較上年度核實
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列職員27人之人事費5,076千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │聘用人員17人之人事費10,060千元、員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │晉級差額及退休離職儲金等3,134千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增8,118千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費34,049千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公室內外環境清潔維護及檔案回
  │  │  │  │                  │              │              │              │溯電子目錄製作等經費3,515千元。
  │  │  │  │5245011702        │              │              │              │
  │  │  │2 │精密儀器發展      │       119,641│       113,909│         5,732│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.光電遙測技術經費33,612千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列光校正分光設備等經費3,950千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列感測器、網路分析儀、委託合作研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │遙測系統等經費16,127千元,計淨增12,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │77千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.微系統技術經費20,377千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列雷射光機組件、聚焦量能束等設備經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,720千元,增列製程控制軟體及氣體注
  │  │  │  │                  │              │              │              │入模組、高壓電源供應器等設備經費6,59
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,計淨減3,123千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.真空技術經費27,802千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │偏位分析儀及自動真空抽氣系統等經費13
  │  │  │  │                  │              │              │              │,571千元,增列精密光學薄膜製鍍系統及
  │  │  │  │                  │              │              │              │真空系統與薄膜分析組件等設備經費18,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │77千元,計淨增4,806千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.儀器工程技術經費10,517千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列電腦數控超精密車削加工機及自動轉
  │  │  │  │                  │              │              │              │檔軟體等經費7,900千元,增列高壓脈衝
  │  │  │  │                  │              │              │              │電源設備等經費1,213千元,計淨減6,687
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.儀器系統委製及維修經費7,847千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列氣體偵測器等800千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │工安環保消防安全檢查及實驗室安全管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,147千元,計淨增347千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.儀器審查及資訊服務經費11,150千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置電腦及相關設備等經費52
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.高科技專業技術人才培訓經費3,460千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列遠距教學等經費940千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.企劃推廣及服務經費4,876千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列員工訓練費及簡介製作等經費328
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │5245012100        │              │              │              │
  │  │4 │  │財團法人國家同步輻│     3,440,502│     1,973,380│     1,467,122│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │射研究中心發展計畫│              │              │              │1.財團法人國家同步輻射研究中心之建立與
  │  │  │  │                  │              │              │              │發展經費2,443,000千元,包括捐助創立
  │  │  │  │                  │              │              │              │基金100,000千元,及捐贈該中心研究所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需財產2,343,000千元,由本會原供同步
  │  │  │  │                  │              │              │              │輻射研究使用之國有公用財產作價收入支
  │  │  │  │                  │              │              │              │應,較上年度增列捐贈財產1,422,201千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.財團法人國家同步輻射研究中心運轉維護
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費997,502千元,較上年度減列同步輻
  │  │  │  │                  │              │              │              │射加速器運轉維護及建造經費53,755千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列插件磁鐵與光束線運轉維護建造及
  │  │  │  │                  │              │              │              │實驗站運轉維護建造等經費98,676千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增44,921千元。
  │  │  │  │5245012200        │              │              │              │
  │  │5 │  │財團法人國家實驗研│     7,392,307│     6,487,848│       904,459│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │究院發展計畫      │              │              │              │1.財團法人國家實驗研究院之建立與發展經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,061,885千元,包括捐助創立基金100
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元、運作經費50,000千元,及捐贈
  │  │  │  │                  │              │              │              │該研究院研究所需財產2,911,885千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │由本會原供高速計算與網路應用、太空科
  │  │  │  │                  │              │              │              │技發展等使用之國有公用財產作價收入支
  │  │  │  │                  │              │              │              │應,較上年度增列捐贈財產1,533,034千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.高速計算與網路應用研究982,194千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列亞太中樞建設計畫614,775
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.太空科技發展2,321,540千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列中華衛星一、二號計畫相關經費331,
  │  │  │  │                  │              │              │              │149千元,增列中華衛星三號計畫、第二
  │  │  │  │                  │              │              │              │期衛星投資計畫、建置資源衛星接收站及
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫管理等經費541,499千元,計淨增210
  │  │  │  │                  │              │              │              │,350千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.培養實驗動物研究157,899千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置實驗動物飼育繁殖設備經費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │試劑耗材等經費16,070千元,增列中央空
  │  │  │  │                  │              │              │              │調冰水主機及高壓電設備連接盤、動物飼
  │  │  │  │                  │              │              │              │養及培育委外業務等經費30,700千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增14,630千元。。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.奈米元件研究498,614千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列奈米元件實驗室新建、新竹一廠運轉及
  │  │  │  │                  │              │              │              │前端技術開發等經費387,982千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │南區辦公室及新竹二廠運轉等經費86,585
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減301,397千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.地震工程之運作及發展134,528千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列大型資訊運算系統建置經費12
  │  │  │  │                  │              │              │              │,630千元,增列實驗試體、振動台維護及
  │  │  │  │                  │              │              │              │運作經費11,958千元,計淨減672千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.晶片設計實作計畫184,667千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列搬遷至新建大樓所需相關設施運轉
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費12,309千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增災害防救科技之運作及發展50,980千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │5245018100        │              │              │              │
  │  │6 │  │非營業基金        │    20,809,188│    18,308,473│     2,500,715│
  │  │  │  │5245018110        │              │              │              │
  │  │  │1 │國家科學技術發展基│    20,809,188│    18,308,473│     2,500,715│本年度預算數20,809,188千元,係國庫增撥
  │  │  │  │金                │              │              │              │國家科學技術發展基金,作為下列用途:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.自然科學與數學研究發展經費2,577,012
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.工程技術研究發展經費4,020,913千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.生物、醫、農科學研究發展經費2,964,95
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.人文及社會科學研究發展經費1,555,197
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.科學教育研究發展經費644,323千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.電信國家型科技發展計畫經費175,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.農業生物技術國家型科技發展計畫經費38
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,872千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.數位典藏國家型科技發展計畫經費264,77
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.製藥與生物技術國家型科技發展計畫經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │218,804千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.防災國家型科技發展計畫經費158,200千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.晶片國家型科技發展計畫經費280,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.數位學習國家型科技發展計畫經費105,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │13.奈米國家型科技發展計畫經費500,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │14.基因體醫學國家型科技發展計畫經費1,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │79,730千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │15.科技研發成果收入運用計畫720,500千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │16.跨部會署科技發展計畫經費2,243,781千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │17.其他推動整體科技發展計畫經費1,576,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │90千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │18.綜合業務與科技人才之培育及延攬經費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,040,434千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │
  │  │  │  │5245019800        │              │              │              │
  │  │7 │  │第一預備金        │         1,510│         1,510│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0045100000        │              │              │              │
  │2 │  │  │科學工業園區管理局│     4,504,247│     7,024,149│    -2,519,902│本科目配合原台南科學工業園區開發籌備處
  │  │  │  │及所屬            │              │              │              │改列「南部科學工業園區管理局」單位預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │,上年度法定預算數7,349,515千元,移出
  │  │  │  │                  │              │              │              │「台南科學工業園區開發籌備處」科目325,
  │  │  │  │                  │              │              │              │366千元,列入南部科學工業園區管理局科
  │  │  │  │                  │              │              │              │目項下,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │5145100000        │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出          │       342,065│       319,480│        22,585│
  │  │  │  │5145101100        │              │              │              │
  │  │1 │  │國立科學工業園區實│       342,065│       319,480│        22,585│
  │  │  │  │驗高級中學        │              │              │              │
  │  │  │  │5145101101        │              │              │              │
  │  │  │1 │行政管理          │       305,638│       284,447│        21,191│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費293,719千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友2人之人事費600千元,增列雙語部增
  │  │  │  │                  │              │              │              │班教師4人之人事費5,108千元及退休人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │舊制年資退休金16,000千元,計淨增20,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │08千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.行政工作維持費11,919千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列雙語部增班之維護清潔經費683千元。
  │  │  │  │5145101102        │              │              │              │
  │  │  │2 │教學訓輔業務      │        24,019│        22,869│         1,150│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本教學訓輔工作維持費8,332千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列教師進修所需膳宿及交通等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費201千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.實驗部教學訓輔經費11,194千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列教學設施維護與購置圖書儀器教學
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等經費403千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.雙語部教學訓輔經費4,493千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列外籍教師宿舍租金及購置教材教具
  │  │  │  │                  │              │              │              │與圖書儀器等經費948千元。
  │  │  │  │5145101104        │              │              │              │
  │  │  │3 │教學建築及設備    │        12,408│        12,164│           244│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦公及教學設備經費2,775千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列冷氣機汰換及播音系統功能擴增等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,208千元,增列教室檔案櫃、學生
  │  │  │  │                  │              │              │              │社團樂器及外籍教師宿舍用傢俱等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │263千元,計淨增55千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.校舍改善經費4,988千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │排球場整修及中學部化學實驗室排氣工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費962千元,增列校園安全監視系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │改善工程及游泳池整修等經費1,060千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增98千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊設備經費4,645千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │購買電腦軟體等經費91千元。
  │  │  │  │5245100000        │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出          │     4,162,182│     6,704,669│    -2,542,487│
  │  │  │  │5245100100        │              │              │              │
  │  │2 │  │一般行政          │       246,032│       237,734│         8,298│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費227,915千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │約聘人員1人、約僱人員1人及工友1人之
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費985千元,增列員工晉級差額、退
  │  │  │  │                  │              │              │              │休離職儲金及參加全民健保保險費補助等
  │  │  │  │                  │              │              │              │8,727千元,計淨增7,742千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費18,117千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列行政大樓加保火災險之經費556千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │5245101000        │              │              │              │
  │  │3 │  │園區業務推展      │       348,645│       373,383│       -24,738│
  │  │  │  │5245101020        │              │              │              │
  │  │  │1 │綜合企劃          │       226,113│       187,714│        38,399│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.企劃作業經費5,875千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │園區經營發展策略規劃及業務革新研習會
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,071千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.創新技術研發獎助經費118,834千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列補助園區廠商研發創新技術等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費26,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.人才培訓經費43,774千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │生物技術人才培訓等經費5,343千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.園區資訊化業務規劃發展經費56,830千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列第二代通關系統與先期電
  │  │  │  │                  │              │              │              │子數位簽章系統等經費5,985千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.電腦專業人員訓練經費800千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。
  │  │  │  │5245101021        │              │              │              │
  │  │  │2 │投資推廣          │        18,571│        17,771│           800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.業務推廣經費13,731千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理研討會經費45千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.投資服務經費3,905千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理高科技學術研討會等經費845千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.外貿服務經費935千元,與上年度同。
  │  │  │  │5245101022        │              │              │              │
  │  │  │3 │社會行政          │        50,969│        43,021│         7,948│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.綜合業務經費3,829千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理勞資關係法令宣傳座談等經費280千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.勞工檢查經費3,800千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │自護制度評鑑專家審查及出席等經費250
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.勞工福利經費3,800千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │編輯動態影像用非線性剪輯系統等經費34
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.環境保護經費30,555千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │委託辦理事業單位污染防治計畫書審查業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務等經費5,570千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.竹南基地環境保護經費8,985千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列園區空氣污染排放總量監測等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,000千元。
  │  │  │  │5245101023        │              │              │              │
  │  │  │4 │工商行政          │         3,094│         5,839│        -2,745│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.工商服務經費1,179千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │工商營運資料分析系統規劃等經費348千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.財稅管理與安全防護經費1,915千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置災害應變中心視訊設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費3,093千元。
  │  │  │  │5245101024        │              │              │              │
  │  │  │5 │園區設施管理      │        28,816│        26,339│         2,477│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公共設施管理經費25,940千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列租用即時路況監視系統等經費2,436
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.工程事務管理經費1,410千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列招標文件印刷經費15千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.竹南基地經費1,466千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │園區紅綠燈電信費等經費26千元。
  │  │  │  │5245101026        │              │              │              │
  │  │  │6 │地政及規劃        │        21,082│        92,699│       -71,617│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.財產登記與管理經費1,728千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.土地使用規劃及細部規劃經費17,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理中部科學工業園區委
  │  │  │  │                  │              │              │              │託規劃及環境評估等經費73,500千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.建築管理經費471千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增竹南基地服務處業務推展經費1,883
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │5245101400        │              │              │              │
  │  │4 │  │中部科學工業園區開│       120,653│             -│       120,653│本年度預算數120,653千元,係新增辦理中
  │  │  │  │發籌備處          │              │              │              │部科學工業園區開發籌備處業務推展所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,包括:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費72,723千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,291千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.企劃及投資業務經費5,639千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.營建及建管業務經費33,000千元。
  │  │  │  │5245101500        │              │              │              │
  │  │5 │  │新竹生物醫學園區  │     2,407,000│     3,950,700│    -1,543,700│本年度預算數係辦理土地取得及規劃作業所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費,較上年度減列土地購置款1,543,70
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。
  │  │  │  │5245108100        │              │              │              │
  │  │6 │  │非營業基金        │     1,038,000│     2,141,000│    -1,103,000│
  │  │  │  │5245108120        │              │              │              │
  │  │  │1 │科學工業園區管理局│     1,038,000│     2,141,000│    -1,103,000│本年度預算數1,038,000千元,係國庫增撥
  │  │  │  │作業基金          │              │              │              │科學工業園區作業基金,較上年度減列園區
  │  │  │  │                  │              │              │              │開發建設經費1,103,000千元。
  │  │  │  │5245109800        │              │              │              │
  │  │7 │  │第一預備金        │         1,852│         1,852│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0045200000        │              │              │              │
  │3 │  │  │南部科學工業園區管│     1,913,915│       325,366│     1,588,549│本科目係依據「南部科學工業園區管理局組
  │  │  │  │理局              │              │              │              │織條例」設置,表列上年度預算數由科學工
  │  │  │  │                  │              │              │              │業園區管理局及所屬「台南科學工業園區開
  │  │  │  │                  │              │              │              │發籌備處」科目經費移入。
  │  │  │  │5245200000        │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出          │     1,913,915│       325,366│     1,588,549│
  │  │  │  │5245200100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       165,903│       115,799│        50,104│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費134,535千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員24人、聘用人員3人之人事費27,487
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元、員工晉級差額及退休離職儲金等14
  │  │  │  │                  │              │              │              │,747千元,合共增列42,234千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費31,368千元,較上度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦公室裝修及公務車租金等經費7,87
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。
  │  │  │  │5245201000        │              │              │              │
  │  │2 │  │園區業務推展      │       294,570│       209,567│        85,003│
  │  │  │  │5245201020        │              │              │              │
  │  │  │1 │綜合企劃          │        29,524│        23,886│         5,638│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.企劃作業經費2,949千元,較上年度新增
  │  │  │  │                  │              │              │              │園區經營發展策略規劃及高科技產業動態
  │  │  │  │                  │              │              │              │資料庫使用費等2,151千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.園區資訊化業務規劃發展經費26,133千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列資訊網路通訊費用及伺服
  │  │  │  │                  │              │              │              │器租金等經費3,247千元,增列軟體使用
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及資訊設備維護費用6,292千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │增3,045千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增電腦專業人員訓練經費442千元。
  │  │  │  │5245201021        │              │              │              │
  │  │  │2 │投資推廣          │       118,863│        92,471│        26,392│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.投資服務經費48,358千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │提昇園區整體形象12,000千元、辦理學術
  │  │  │  │                  │              │              │              │研討會等經費3,110千元,合共增列15,11
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.產學研發業務經費70,505千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列半導體及光電人才培訓等經費11,282
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │5245201022        │              │              │              │
  │  │  │3 │社會行政          │        43,305│        42,555│           750│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.綜合業務經費1,937千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞工法令宣傳等經費310千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.勞動檢查經費4,236千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │職業病預警系統等經費1,445千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.勞工福利經費4,480千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理敦親睦鄰博覽會活動等經費1,463千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.環境保護經費32,652千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │園區環保監測及規劃委辦經費等2,468千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │5245201023        │              │              │              │
  │  │  │4 │工商行政          │         2,704│         1,721│           983│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.工商服務經費1,538千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │工商業務手冊印製等經費959千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.外貿服務經費1,166千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │園區廠商通關業務所需印刷經費24千元。
  │  │  │  │5245201024        │              │              │              │
  │  │  │5 │園區設施管理      │        11,084│        10,815│           269│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.供水防洪設施管理經費9,860千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列地理資訊系統建置經費250千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.工程事務管理經費1,224千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列營建設計施工業務經費19千元。
  │  │  │  │5245201025        │              │              │              │
  │  │  │6 │建管行政          │        40,771│        34,599│         6,172│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公共設施管理經費3,528千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列園區道路、公共設施等維護經費2,13
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.財產登記與管理經費1,949千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列法律顧問及土地測量登記規費等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,106千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.土地使用規劃及細部規劃經費33,876千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列辦理都市計劃變更土地使
  │  │  │  │                  │              │              │              │用規劃等經費1,718千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.建築管理經費1,418千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │園區建築安全業務經費1,210千元。
  │  │  │  │5245201026        │              │              │              │
  │  │  │7 │路竹園區之運作    │        48,319│         3,520│        44,799│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.營建建管業務經費21,749千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列環境影響評估及特定區規劃委辦經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等18,229千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增基本行政工作維持經費5,338千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增企劃投資業務經費1,263千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增資訊化業務規劃發展經費6,415千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增工商環境安全業務經費13,554千元。
  │  │  │  │5245208100        │              │              │              │
  │  │3 │  │非營業基金        │     1,452,000│             -│     1,452,000│
  │  │  │  │5245208120        │              │              │              │
  │  │  │1 │科學工業園區管理局│     1,452,000│             -│     1,452,000│本年度預算數1,452,000千元,係國庫增撥
  │  │  │  │作業基金          │              │              │              │科學工業園區作業基金,辦理園區開發及建
  │  │  │  │                  │              │              │              │設。
  │  │  │  │5245209800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,442│             -│         1,442│本年度預算數較上年度增列如列數。
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