93B4F54.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十三年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0054000000        │              │              │              │
22│  │  │  │勞工委員會主管    │    61,597,967│    57,304,495│     4,293,472│
  │  │  │  │0054010000        │              │              │              │
  │1 │  │  │勞工委員會        │    59,699,921│    55,412,274│     4,287,647│
  │  │  │  │6654010000        │              │              │              │
  │  │  │  │社會保險支出      │    53,113,382│    48,478,516│     4,634,866│
  │  │  │  │6654011400        │              │              │              │
  │  │1 │  │勞工保險業務      │    53,113,382│    48,478,516│     4,634,866│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.研究改進勞工保險業務1,610千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列研議改進勞工保險基金管理及運
  │  │  │  │                  │              │              │              │用業務等經費34千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.研議承保及現金給付業務1,380千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列業務經費6千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.改進職業災害保險業務940千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列出席國際工業意外協會年會等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │114千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健
  │  │  │  │                  │              │              │              │保經費13,489,131千元,較上年度增列1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │358,924千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險經費9,272,592千元,較上年度增列3
  │  │  │  │                  │              │              │              │02,832千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.補助辦理勞保、農保及職業災害勞工保護
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務所需行政事務費2,752,217千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.補助職業工人等勞保及全民健保經費27,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │95,512千元,較上年度增列3,068,703千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.上年度補助未加入勞保而遭遇職業災害之
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞工預算業已編竣,所列95,507千元如數
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。
  │  │  │  │6854010000        │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出      │     6,586,539│     6,933,758│      -347,219│
  │  │  │  │6854010100        │              │              │              │
  │  │2 │  │一般行政          │       485,441│       476,729│         8,712│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費333,517千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工退休離職儲金等經費380千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費103,383千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列舊有檔案目錄回溯建檔及所有檔
  │  │  │  │                  │              │              │              │案微縮建檔等經費672千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.訴願審議業務2,816千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │出席費及審查費等58千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.法制業務1,908千元,較上年度增列勞工
  │  │  │  │                  │              │              │              │法規翻譯及審查等經費165千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.統計業務管理12,496千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理失業勞工就業追蹤調查等經費2,263
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.勞工資訊業務31,321千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置資訊設備等經費6,634千元。
  │  │  │  │6854011100        │              │              │              │
  │  │3 │  │勞資關係業務      │        73,254│        79,849│        -6,595│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輔導工會組織健全發展38,400千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列補助工會辦理幹部及會務人員教
  │  │  │  │                  │              │              │              │育訓練相關活動等經費5,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.強化勞資夥伴關係10,092千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列宣導勞動三法等經費1,100千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.健全勞資爭議處理制度16,752千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列落實大量解僱勞工保護法等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │307千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強國際勞工之聯繫與活動8,010千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理勞工事務人才培訓等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,388千元。
  │  │  │  │6854011200        │              │              │              │
  │  │4 │  │勞動條件業務      │        15,600│        15,918│          -318│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.健全勞動基準法制及有效落實執行3,228
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列資料印製費等經費65
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.健全合理工資、工時制度2,387千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理諮詢服務等經費2千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強女工保護與落實勞工退休制度9,307
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列落實及宣導兩性工作
  │  │  │  │                  │              │              │              │平等法令等經費241千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.勞工退休基金監理業務678千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列業務經費14千元。
  │  │  │  │6854011300        │              │              │              │
  │  │5 │  │勞工福利業務      │     5,448,258│     5,854,952│      -406,694│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.推行職工福利3,641千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究鬆綁職工福利法規暨相關配套措施等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,151千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔助勞工建購及修繕住宅經費 5,302,308
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度核實減列389,294千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.規劃商港相關工會勞工福利18,800千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │以商港服務費支應,較上年度減列12,074
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.輔助托兒福利服務28,400千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列補助雇主辦理托兒設施及托兒措施等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,600千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強推行勞工教育28,329千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列輔助勞工勞動事務進修教育等經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │539千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.策辦勞工服務工作65,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列推動失業勞工家庭支持協助方案等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.勞工教育學苑管理1,780千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列行政管理等經費36千元。
  │  │  │  │6854011500        │              │              │              │
  │  │6 │  │勞工安全衛生業務  │        56,431│        24,026│        32,405│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.建構事業單位安全衛生自主管理體系14,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │92千元,較上年度增列辦理無一定雇主勞
  │  │  │  │                  │              │              │              │工安全衛生教育訓練等經費7,292千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.整合安全衛生人力技術資源7,900千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列建立危險性機械設備操作勞
  │  │  │  │                  │              │              │              │工之安全技能再訓練制度等經費1,200千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.積極推動職業病預防工作9,339千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列職業病醫師培訓計畫等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │087千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增高危險行業災害預防輔導與宣導計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │25,000千元。
  │  │  │  │6854011600        │              │              │              │
  │  │7 │  │勞工檢查業務      │       203,440│       197,615│         5,825│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.健全勞動檢查體制及推動事業單位安全衛
  │  │  │  │                  │              │              │              │生自主檢查計畫9,750千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列辦理加強勞動檢查機構服務品質計畫等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,907千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.降低一般行業職業災害計畫4,050千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理危險性工作場所審查檢
  │  │  │  │                  │              │              │              │查研討會等經費1,300千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動公共安全方案及加強職業衛生檢查計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫4,404千元,較上年度減列辦理職業衛
  │  │  │  │                  │              │              │              │生檢查業務研討會等經費1,449千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.降低營造業職業災害計畫2,970千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理各類施工自主檢查研討等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,105千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.危險性機械設備檢查及管理工作182,266
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,以審查費支應,較上年度增列11,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │86千元。
  │  │  │  │6854011700        │              │              │              │
  │  │8 │  │綜合規劃業務      │        18,429│        16,908│         1,521│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.勞動政策之規劃與研擬9,127千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列組織改造工程之規劃與研析等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費79千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.強化計畫管考、研究發展及訓練4,645千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列辦理各級勞工行政人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育訓練等經費1,269千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.人力資源研析規劃4,657千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理國際經貿事務涉外人員培訓等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費331千元。
  │  │  │  │6854012200        │              │              │              │
  │  │9 │  │檢查所管理        │       278,977│       261,052│        17,925│
  │  │  │  │6854012201        │              │              │              │
  │  │  │1 │北區檢查所        │        97,051│        88,106│         8,945│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費71,416千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工退休離職儲金等經費1,396千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,837千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列寄發罰金罰鍰郵件通訊費等1,128
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.勞工安全衛生及勞動檢查14,798千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理勞工安全衛生及勞動檢查
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費6,421千元。
  │  │  │  │6854012202        │              │              │              │
  │  │  │2 │中區檢查所        │        89,173│        86,131│         3,042│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費63,705千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工退休離職儲金經費等1,323千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,099千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列寄發罰金罰鍰郵件通訊費等1,060
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.勞工安全衛生及勞動檢查15,369千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理勞工安全衛生及勞動檢查
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費659千元。
  │  │  │  │6854012203        │              │              │              │
  │  │  │3 │南區檢查所        │        92,753│        86,815│         5,938│本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費65,928千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工退休離職儲金等經費1,653千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費14,117千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列寄發罰金罰鍰郵件通訊費等874千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.勞工安全衛生及勞動檢查12,708千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理勞工安全衛生及勞動檢查
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費3,411千元。
  │  │  │  │6854019800        │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金        │         6,709│         6,709│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0054110000        │              │              │              │
  │2 │  │  │職業訓練局及所屬  │     1,618,684│     1,595,019│        23,665│
  │  │  │  │6954110000        │              │              │              │
  │  │  │  │國民就業支出      │     1,618,684│     1,595,019│        23,665│
  │  │  │  │6954110100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       326,997│       324,818│         2,179│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 275,790千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費等 589千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 44,551千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦公室租金等 1,523千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊業務管理 6,530千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │更新公文管理系統作業平台等經費 1,248
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.法務業務管理 126千元,較上年度減列 3
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │6954110200        │              │              │              │
  │  │2 │  │職業訓練業務      │       181,101│       184,842│        -3,741│
  │  │  │  │6954110211        │              │              │              │
  │  │  │1 │綜合規劃          │        10,038│         9,835│           203│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.編印業務報告及辦理業務宣導 5,700千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列購置及編印國內外資料、
  │  │  │  │                  │              │              │              │文獻等經費 200千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強職業訓練國際交流合作 1,555千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列籌辦會議等經費 180千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增推動重要業務評鑑及專案計畫管考等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 2,783千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度研發建置職業訓練網路數位學習教
  │  │  │  │                  │              │              │              │室,促進終身學習計畫預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列 2,200千元,如數減列。
  │  │  │  │6954110212        │              │              │              │
  │  │  │2 │公共訓練          │        53,557│        61,581│        -8,024│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理職前訓練 49,121千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列辦理中輟生及中等學校畢業生參加職業
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練等經費 10,124千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理職訓專業人員進修訓練 1,733千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理職訓教學觀摩會及業務研討會等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 603千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增規劃公訓機構辦理委託民間經營等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 2,100千元。
  │  │  │  │6954110213        │              │              │              │
  │  │  │3 │企業訓練          │        13,085│        13,760│          -675│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.補助相關團體辦理訓練 11,239千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理各項訓練公告經費 23千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動企訓服務體系及發表訪視觀摩活動 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,846千元,較上年度減列辦理企業訓練成
  │  │  │  │                  │              │              │              │果發表會及訪視等經費 698千元。
  │  │  │  │6954110214        │              │              │              │
  │  │  │4 │技能檢定          │        73,354│        76,353│        -2,999│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.推動辦理技能檢定 6,828千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列編修訂或譯印法規等經費 139千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.強化技能檢定基準 20,288千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列委託辦理命製試題等經費 414千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.技能檢定題庫管理 13,318千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列技術士證核發等經費 272千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.執行全國技能檢定學術科測驗事務 4,992
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦公費等 102千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理技能競賽業務 27,928千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列業務等經費 2,072千元。
  │  │  │  │6954110215        │              │              │              │
  │  │  │5 │就業輔導          │        11,423│        11,656│          -233│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.研擬就業服務措施及相關法規 1,161千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理就業服務工作研習會 6,467千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理專業新知研習會等經費 3
  │  │  │  │                  │              │              │              │63千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動職業心理測驗工作 1,000千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理就業服務宣導編製相關資料 445千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推動及督導就業服務業務 2,350千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列考察就業促進作法等經費 130
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │6954110216        │              │              │              │
  │  │  │6 │身心障礙者業務    │         9,644│        11,657│        -2,013│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理身心障礙者職業訓練 2,742千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.促進身心障礙者就業服務工作 4,970千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理建置就業轉銜電腦系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統等經費 3,945千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增研訂身心障礙者就業與訓練相關法規
  │  │  │  │                  │              │              │              │宣導 1,932千元。
  │  │  │  │6954110217        │              │              │              │
  │  │  │7 │外國人聘僱許可及管│        10,000│             -│        10,000│本年度預算數係新增辦理外國人聘僱許可及
  │  │  │  │理                │              │              │              │管理業務經費 10,000千元。
  │  │  │  │6954110400        │              │              │              │
  │  │3 │  │職訓中心管理      │       845,229│       814,606│        30,623│
  │  │  │  │6954110411        │              │              │              │
  │  │  │1 │泰山職訓中心管理  │       100,780│       102,837│        -2,057│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 83,031千元,較上年度核實
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列人事費等 3,052千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 6,708千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電通訊費等 1,121千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理職前訓練經費 11,041千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列學員之學雜費及材料費等 126千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │6954110412        │              │              │              │
  │  │  │2 │北區職訓中心管理  │       154,187│       109,497│        44,690│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 87,364千元,較上年度核實
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列人事費等 1,378千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 58,044千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列租金及辦公室裝修等經費 46,06
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理職前訓練經費 8,779千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │
  │  │  │  │6954110413        │              │              │              │
  │  │  │3 │中區職訓中心管理  │       244,227│       249,211│        -4,984│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 198,102千元,較上年度核實
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列人事費等 1,198千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 12,992千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列房屋建築修繕等經費計 1,481千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理職前訓練 33,133千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列學員學雜費及材料費等經費 5,267千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │6954110414        │              │              │              │
  │  │  │4 │南區職訓中心管理  │       108,789│       110,981│        -2,192│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 81,828千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加全民健保保險費補助等經費,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 1,528千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 9,930千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費、通訊費及雜項設備費等 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,304千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理職前訓練費 17,031千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列學員學雜費及材料費等 5,024千元。
  │  │  │  │6954110415        │              │              │              │
  │  │  │5 │桃園職訓中心管理  │        90,022│        91,851│        -1,829│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 56,242千元,較上年度核實
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列人事費等 2,149千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 10,489千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列水電費等 1,997千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理職前訓練 23,291千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │加訓練經費 2,317千元。
  │  │  │  │6954110416        │              │              │              │
  │  │  │6 │台南職訓中心管理  │       147,224│       150,229│        -3,005│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 99,710千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員1人、技工1人之人事費及加班值班費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等 2,329千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 11,035千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列水電費等經費 202千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理職前訓練經費 36,479千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列學員學雜費 474千元。
  │  │  │  │6954110500        │              │              │              │
  │  │4 │  │就服中心管理      │       261,877│       267,203│        -5,326│
  │  │  │  │                  │              │              │              │
  │  │  │  │6954110501        │              │              │              │
  │  │  │1 │基隆就服中心管理  │        39,712│        38,570│         1,142│本年度預算之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 32,644千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工晉級等經費 416千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 5,998千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列教育訓練費等經費 810千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理就業服務經費 1,070千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理求職求才就業服務等經費 84千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │6954110502        │              │              │              │
  │  │  │2 │台北就服中心管理  │        58,570│        61,003│        -2,433│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 51,530千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工退休離職儲金等經費 971千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 5,890千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列通訊費及一般事務費等 2,684千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理就業服務經費 1,150千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理求才求職就業服務等經費 720元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │6954110503        │              │              │              │
  │  │  │3 │台中就服中心管理  │        55,740│        57,580│        -1,840│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 48,204千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工晉級等經費 1,200千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 6,508千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列郵資及水電費等 2,839千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理就業服務 1,028千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │印刷及按日按件計資酬金等 201千元。
  │  │  │  │6954110504        │              │              │              │
  │  │  │4 │台南就服中心管理  │        49,363│        50,370│        -1,007│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 41,426千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │加班值班費等 933千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 6,936千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列房屋建築修繕費等 281千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理就業服務 1,001千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理求職求才就業服務等經費 355千元。
  │  │  │  │6954110505        │              │              │              │
  │  │  │5 │高雄就服中心管理  │        58,492│        59,680│        -1,188│本年度預算數之內容與上年度比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 49,105千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工晉級等經費 931千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 7,971千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列網路通訊費等 1,319千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理就業服務 1,416千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理求職求才就業服務業務等經費 800千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │6954119800        │              │              │              │
  │  │5 │  │第一預備金        │         3,480│         3,550│           -70│本年度預算數較上年度減少如列數。
  │  │  │  │0054610000        │              │              │              │
  │3 │  │  │勞工安全衛生研究所│       279,362│       297,202│       -17,840│
  │  │  │  │5254610000        │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出          │       279,362│       297,202│       -17,840│
  │  │  │  │5254610100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │        96,962│        99,366│        -2,404│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費82,702千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工退休離職儲金等經費2,769千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費14,260千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列電費及環境清潔等經費5,173千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │5254611100        │              │              │              │
  │  │2 │  │勞工安全衛生研究  │       141,533│       146,046│        -4,513│
  │  │  │  │5254611101        │              │              │              │
  │  │  │1 │勞工安全調查研究  │        30,363│        31,544│        -1,181│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理電氣化學安全技術試驗研究8,237千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列停電作業之臨時安全研
  │  │  │  │                  │              │              │              │究等經費296千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理機械安全技術試驗研究5,235千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列高壓氣體設施安全技術研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費685千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理營造安全技術試驗研究6,828千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列營造工程防災監控技術及特
  │  │  │  │                  │              │              │              │殊工法施工安全研究經費355千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理安全防護具及測量儀器研究2,403千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列3千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理勞工安全管理研究1,880千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理聽覺視障者職場安全改善與
  │  │  │  │                  │              │              │              │宣導等經費865千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.機械設備安全監控技術研究5,780千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列安全監控關鍵零組件系統改
  │  │  │  │                  │              │              │              │進及研究等經費307千元。
  │  │  │  │5254611102        │              │              │              │
  │  │  │2 │分析檢驗技術開發研│        27,094│        27,094│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │究                │              │              │              │1.辦理高危害工業勞工有害物暴露調查經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │8,168千元,較上年度減列監督檢查及例
  │  │  │  │                  │              │              │              │行性樣品分析等經費1,088千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.訂定勞工作業環境採樣分析標準參考方法
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費7,522千元,較上年度增列認可實驗
  │  │  │  │                  │              │              │              │室之維持及在職專業訓練等經費1,632千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.生物偵測技術研究經費4,995千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列加強辦理生物偵測技術採樣分析
  │  │  │  │                  │              │              │              │方法研究與推廣應用等經費2,113千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.採樣設備技術開發經費3,500千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理同步採樣技術及勞工暴露活
  │  │  │  │                  │              │              │              │動與時間監測技術研究等經費455千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.毒性氣體瞬時監測技術研究經費1,909千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理應用直讀式儀器進
  │  │  │  │                  │              │              │              │行現有作業環境空氣中有害物採樣策略與
  │  │  │  │                  │              │              │              │數據統計分析研究等經費610千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新技術之現場驗證與應用經費1,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年減列辦理勞工暴露技術手冊與高
  │  │  │  │                  │              │              │              │危害性作業監督檢查虛擬訓練軟體推廣等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,592千元。
  │  │  │  │5254611103        │              │              │              │
  │  │  │3 │勞工衛生調查研究  │        28,978│        28,940│            38│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.職業性危害調查與管理研究10,204千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列辦理受僱者工作環境安全衛
  │  │  │  │                  │              │              │              │生狀況認知調查等經費109千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.勞工作業場所有害物與預估模式及控制防
  │  │  │  │                  │              │              │              │護研究9,223千元,較上年度增列辦理整
  │  │  │  │                  │              │              │              │體換氣效能評估技術研究等經費989千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.物理性因子危害預防研究3,435千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理紅外線危害調查研究等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費864千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.人因工程應用與危害預防之研究6,116千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理人機介面安全衛生
  │  │  │  │                  │              │              │              │問題研究等經費196千元。
  │  │  │  │5254611104        │              │              │              │
  │  │  │4 │勞動醫學調查研究  │        27,512│        27,450│            62│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.職業流行病學研究6,883千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理光電產業砷作業勞工健康危害評
  │  │  │  │                  │              │              │              │估研究等經費1,110千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.勞工及職業傷病監視防治4,855千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理勞健保指標趨勢等經費44
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.勞工健康保護及健康促進研究4,730千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理公車司機噪音暴露及
  │  │  │  │                  │              │              │              │聽力損失研究等經費920千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.勞工生理健康及生物指標研究7,949千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列辦理職業暴露病毒分子鑑
  │  │  │  │                  │              │              │              │定技術研究等經費2,182千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新衍生勞工健康問題研究3,095千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列勞動婦女工作負荷與心理影響
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究等經費1,865千元
  │  │  │  │5254611105        │              │              │              │
  │  │  │5 │勞工安全衛生研究成│        27,586│        31,018│        -3,432│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │果推廣應用        │              │              │              │1.辦理勞工安全衛生研究成果之管理、運用
  │  │  │  │                  │              │              │              │及學術交流1,886千元,較上年度減列勞
  │  │  │  │                  │              │              │              │工安全衛生研究季刊等經費320千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.規劃與管理勞工安全衛生圖書及電腦資訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統4,500千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理職業安全衛生科技推廣方案21,200千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列建立安全衛生輔導機制
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費3,112千元。
  │  │  │  │5254619000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        40,000│        50,923│       -10,923│
  │  │  │  │5254619019        │              │              │              │
  │  │  │1 │其他設備          │        40,000│        50,923│       -10,923│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置熱處理材料顯像設備、離心機、
  │  │  │  │                  │              │              │              │微生物培養設備、生物分子質譜儀等設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費40,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置熱源反應熱卡計、分析環境溫
  │  │  │  │                  │              │              │              │控室、疲勞度閃值器及自動滴定儀等設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列50,923千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │5254619800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │           867│           867│             -│仍照上年度預算數編列。
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