93B4F57.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十三年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0057000000        │              │              │              │
23│  │  │  │衛生署主管        │    44,353,265│    42,235,638│     2,117,627│
  │  │  │  │0057010000        │              │              │              │
  │1 │  │  │衛生署            │    39,985,970│    37,544,767│     2,441,203│本科目上年度法定預算數37,514,277千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │移出「駐外人員基本工作維持費」科目9,51
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,列入外交部「駐外機構業務」科目
  │  │  │  │                  │              │              │              │項下,另由本署疾病管制局「人用疫苗自製
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫」科目移入經費40,000千元,移入移出
  │  │  │  │                  │              │              │              │數互抵後,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │5157010000        │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出          │       191,000│       168,300│        22,700│
  │  │  │  │5157011100        │              │              │              │
  │  │1 │  │醫事人力培訓工作  │       191,000│       168,300│        22,700│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.醫學系公費生培育工作165,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列補助承辦學校教學用設備費15
  │  │  │  │                  │              │              │              │,470千元,獎助公私立醫學院培育醫學系
  │  │  │  │                  │              │              │              │公費生學雜費24,230千元,合共增列39,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.偏遠地區及山地離島原住民及離島籍公費
  │  │  │  │                  │              │              │              │生培育工作26,000千元,較上年度減列獎
  │  │  │  │                  │              │              │              │助私立醫學院培育醫學系公費生學雜費14
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元及捐助承辦養成學校代辦新生甄
  │  │  │  │                  │              │              │              │試事務等經費3,000千元,合共減列17,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。
  │  │  │  │5257010000        │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出          │     4,843,419│     3,673,964│     1,169,455│
  │  │  │  │5257011700        │              │              │              │
  │  │2 │  │科技業務          │     4,843,419│     3,673,964│     1,169,455│
  │  │  │  │5257011710        │              │              │              │
  │  │  │1 │科技發展工作      │       553,273│       453,610│        99,663│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.推動醫藥衛生科技研究發展62,459千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列辦理研究調查資料庫之整理
  │  │  │  │                  │              │              │              │、建檔費及捐助舉辦科技人才訓練及國際
  │  │  │  │                  │              │              │              │性科技研討會等22,959千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.醫藥衛生健康政策科技研究338,951千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列捐助加強藥品審核機制與
  │  │  │  │                  │              │              │              │法規研究經費15,454千元,增列食品、藥
  │  │  │  │                  │              │              │              │品、醫衛、保健及防災等領域科技發展計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費61,195千元,計淨增45,741千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.製藥與生物技術跨部會合作研究151,863
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列新藥臨床試驗體系與
  │  │  │  │                  │              │              │              │運作機制及健全新藥研發上市管理機制7,
  │  │  │  │                  │              │              │              │716千元,增列建立國際水準之臨床試驗
  │  │  │  │                  │              │              │              │與認證服務體系等經費38,679千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │增30,963千元。
  │  │  │  │5257011720        │              │              │              │
  │  │  │2 │財團法人國家衛生研│     4,271,146│     3,220,354│     1,050,792│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │究院發展計畫      │              │              │              │1.國家衛生研究院醫藥衛生領域研究計畫87
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,119千元,較上年度增列捐助行政費、
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究器材及輔助器材等經費156,853千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國家衛生研究院生物科技領域研究計畫30
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,588千元,較上年度減列捐助藥物、試
  │  │  │  │                  │              │              │              │劑等醫藥生物科技之研究發展經費127,41
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.生技製藥國家型科技計畫─國家衛生研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │院藥物開發研究計畫143,095千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列生物製藥研究器材及輔助器材等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費7,361千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.整合性醫藥衛生科技研究計畫302,942千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列捐助藥物、生物製劑與
  │  │  │  │                  │              │              │              │分子生物技術等醫藥生物科技之研究發展
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費4,633千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.台灣肺癌基因體研究及臨床應用計畫105,
  │  │  │  │                  │              │              │              │169千元,較上年度增列研究器材及輔助
  │  │  │  │                  │              │              │              │器材等經費31,390千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.國家衛生研究院建院計畫總經費6,948,20
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,包括土地價款與補償及建築經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │,其中土地價款與補償部份1,179,810千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元係以國有土地作價捐助作為國家衛生研
  │  │  │  │                  │              │              │              │究院創立基金,業已編竣;建築經費部份
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,768,395千元,除88年度至92年度已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列3,364,758千元,本年度續編第6年經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,340,200千元,作為辦理行政、研究大
  │  │  │  │                  │              │              │              │樓等建築裝修工程款及分攤園區公共設施
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費,較上年度增列826,200千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.人用疫苗自製計畫36,500千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列生物製劑研發經費3,500千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增推動生技醫藥資訊整合研發計畫119,
  │  │  │  │                  │              │              │              │533千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.新增奈米醫學科技研究計畫45,000千元。
  │  │  │  │5257011730        │              │              │              │
  │  │  │3 │醫療科技計畫      │        19,000│             -│        19,000│本科目係新增,本年度預算數19,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │係辦理數位學習國家型科技計畫─醫療數位
  │  │  │  │                  │              │              │              │學習網所需經費。
  │  │  │  │6657010000        │              │              │              │
  │  │  │  │社會保險支出      │    25,378,639│    23,773,104│     1,605,535│
  │  │  │  │6657012000        │              │              │              │
  │  │3 │  │全民健康保險業務  │    25,378,639│    23,321,587│     2,057,052│
  │  │  │  │6657012010        │              │              │              │
  │  │  │1 │全民健康保險工作  │        70,730│        90,688│       -19,958│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.全民健康保險業務27,980千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理二代健保政策評估與組織體制、
  │  │  │  │                  │              │              │              │保費徵收新制、醫療分配與品質提升、公
  │  │  │  │                  │              │              │              │民參與、資訊處理等五大主題改革與規劃
  │  │  │  │                  │              │              │              │事宜等經費18,363千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.全民健康保險監理業務10,464千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列監理委員會開會場地佈置及清潔
  │  │  │  │                  │              │              │              │、辦理監理業務檢查與訪視活動等經費67
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.全民健康保險醫療費用協定業務8,166千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理健保研討會及訪查
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費528千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.全民健康保險爭議審議業務24,120千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列全民健康保險爭議審議案件
  │  │  │  │                  │              │              │              │審查費及委員出席費等390千元。
  │  │  │  │6657012020        │              │              │              │
  │  │  │2 │漁民、水利會會員及│    19,327,925│    17,284,932│     2,042,993│本年度預算數19,327,925千元,係依據全民
  │  │  │  │其他團體保險費補助│              │              │              │健康保險法第27條第1項第3款及第7款規定
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之政府應負擔款,較上年度增列地區團
  │  │  │  │                  │              │              │              │體中斷保險政府應負擔保險費476,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,漁民、水利會會員及地區團體投保人數增
  │  │  │  │                  │              │              │              │加政府應負擔之保險費1,164,224千元及以
  │  │  │  │                  │              │              │              │前年度補助不敷數402,769千元,合共增列2
  │  │  │  │                  │              │              │              │,042,993千元。
  │  │  │  │6657012030        │              │              │              │
  │  │  │3 │全民健康保險行政費│     5,979,984│     5,945,967│        34,017│本年度預算數5,979,984千元,係依據全民
  │  │  │  │補助              │              │              │              │健康保險法第68條第1項規定,編列補助中
  │  │  │  │                  │              │              │              │央健康保險局辦理全民健康保險行政經費,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列全民健保IC卡計畫經費315,98
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元,增列加強辦理健保弱勢民眾保障措
  │  │  │  │                  │              │              │              │施、輔導納保及宣導預防保健等經費350,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,計淨增34,017千元。
  │  │  │  │6657018000        │              │              │              │
  │  │4 │  │營業基金          │             -│       451,517│      -451,517│
  │  │  │  │6657018002        │              │              │              │
  │  │  │1 │中央健康保險局資本│             -│       451,517│      -451,517│上年度國庫增撥中央健康保險局資本,辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保IC卡計畫預算業已編竣,所列451,517
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │7157010000        │              │              │              │
  │  │  │  │醫療保健支出      │     9,572,912│     9,929,399│      -356,487│
  │  │  │  │7157010100        │              │              │              │
  │  │5 │  │一般行政          │       552,955│       543,076│         9,879│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費416,708千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工3人、工友3人之人事費6,544千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列員工考績晉級及全民健保保險費補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │8,174千元,計淨增1,630千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費136,247千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列公文檔案資料回溯編目建檔及檔
  │  │  │  │                  │              │              │              │案室設備等8,249千元。
  │  │  │  │7157011000        │              │              │              │
  │  │6 │  │醫政業務          │     1,873,098│     1,803,067│        70,031│
  │  │  │  │7157011020        │              │              │              │
  │  │  │1 │醫政管理          │       139,198│       164,227│       -25,029│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.研訂及修訂醫政管理法規2,000千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.醫事人員及醫事機構管理19,034千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列捐助民間團體辦理相關事務等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.醫療業務管理32,700千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │捐助九二一及一0二二震災受災私立醫事
  │  │  │  │                  │              │              │              │機構重建貸款之利息補貼1,300千元、捐
  │  │  │  │                  │              │              │              │助辦理醫療事業廢棄物防治等相關經費75
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,增列捐助財團法人醫策會辦理醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │院評鑑相關經費4,024千元,計淨增1,974
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.緊急醫療救護行政業務5,948千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理血液品質改善業務輔導及急
  │  │  │  │                  │              │              │              │救教育宣導等經費3,305千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.精神衛生行政工作27,956千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列捐助精神復健機構評鑑費與精神醫療
  │  │  │  │                  │              │              │              │機構督導業務等經費1,950千元,衛生與
  │  │  │  │                  │              │              │              │醫療機構辦理九二一震災心理衛生及心理
  │  │  │  │                  │              │              │              │復健經費等8,108千元,合共減列10,058
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.社區失能者及精神照護行政工作34,400千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列捐助辦理身心障礙者復
  │  │  │  │                  │              │              │              │健醫療及長期照護人力培訓等經費10,500
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.護理機構管理、身心障礙者療育及老人長
  │  │  │  │                  │              │              │              │期照護行政工作2,950千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列辦理復健醫療、身心障礙者醫療鑑定及
  │  │  │  │                  │              │              │              │早期療育服務體系等經費1,150千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.山地離島醫療保健工作8,210千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列捐助原住民部落與離島社區健康
  │  │  │  │                  │              │              │              │營造小組等經費1,790千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.醫療替代役6,000千元,較上年度增列補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助辦理替代役男專業訓練經費800千元。
  │  │  │  │7157011030        │              │              │              │
  │  │  │2 │醫療照護          │     1,733,900│     1,638,840│        95,060│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.建立及健全安寧緩和醫療服務體系2,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.建置區域整合性服務體系62,800千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列補助醫療機構或民間團體辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │各區域醫療資源整合計畫等200千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.健全民間醫療機構經營管理15,800千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列捐助民間醫療機構或學術團
  │  │  │  │                  │              │              │              │體辦理提振基層醫療及促進醫療服務改善
  │  │  │  │                  │              │              │              │等計畫200千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動醫療廢棄物管理及回收體系10,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強醫療機構病人安全及全面品質管理及
  │  │  │  │                  │              │              │              │監測作業60,000千元,較上年度增列捐助
  │  │  │  │                  │              │              │              │醫療機構、民間團體或學術團體辦理維護
  │  │  │  │                  │              │              │              │病人安全等計畫25,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.充實公共醫療機構設施及提升營運績效15
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.建立全國緊急醫療體系170,000千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.提昇醫事檢驗與放射技術及血液供輸服務
  │  │  │  │                  │              │              │              │品質56,000千元,較上年度增列捐助醫療
  │  │  │  │                  │              │              │              │機構辦理提升臨床檢驗及放射技術品質等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費31,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.建立精神衛生醫療體系437,400千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列強制住院、精神衛生行政工作
  │  │  │  │                  │              │              │              │及藥癮防治等經費77,200千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.建立長期照護及復健醫療服務體系78,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列委託醫療機構辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │長期照護相關業務4,700千元,捐助醫院
  │  │  │  │                  │              │              │              │及獨立型態失智老人護理之家等經費20,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │18千元,合共減列25,118千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.加強山地離島及金馬地區醫療保健體系4
  │  │  │  │                  │              │              │              │58,900千元,較上年度減列籌建澎湖醫療
  │  │  │  │                  │              │              │              │大樓110,000千元,增列補助山地離島衛
  │  │  │  │                  │              │              │              │生所資訊設備及網站建置等經費109,978
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減22千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.充實醫事人力及專科醫師39,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列補助專科醫師培訓進修經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,400千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │13.提昇教學醫院教學門診品質計畫152,650
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列補助醫療機構、民間
  │  │  │  │                  │              │              │              │團體辦理提升教學醫院加強教學門診品質
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫等經費2,650千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │14.建構社區化長期照護體系計畫176,350千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列委託辦理喘息服務等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費17,650千元。
  │  │  │  │7157011200        │              │              │              │
  │  │7 │  │藥政業務          │       182,870│       193,571│       -10,701│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.執行健全嚴謹之藥物審查體系46,926千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列捐助醫藥品查驗中心建立
  │  │  │  │                  │              │              │              │藥品管理制度經費2,897千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.建立新藥臨床試驗體系與運作機制3,370
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列補助成立臨床試驗研
  │  │  │  │                  │              │              │              │究病房及實驗室等經費4,523千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動藥物優良製造規範及國際相互認證29
  │  │  │  │                  │              │              │              │,860千元,較上年度減列捐助辦理現行藥
  │  │  │  │                  │              │              │              │品優良製造規範確效作業等經費1,342千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理藥政管理執行藥害救濟制度及推動醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │藥分業提升藥事服務水準17,376千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列媒體宣導、捐助辦理提昇藥事
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員執業功能及民眾正確用藥之教育等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費23,754千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理藥物與化菻~查驗登記及展延變更,
  │  │  │  │                  │              │              │              │並持續健全藥政管理登記系統38,890千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦公設備等經費2,070千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.加強藥物安全監視通報案例之執行2,208
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列捐助建置嚴謹之藥物
  │  │  │  │                  │              │              │              │不良通報系統及藥物安全資料庫等經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │392千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.健全及執行血液製劑、核醫藥品及罕見疾
  │  │  │  │                  │              │              │              │病藥物等管理體系6,720千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列捐助辦理健全新興生技製藥產品管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │機制280千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.建立全國藥物辨識系統經費8,720千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列捐助辦理推動各藥廠建立其
  │  │  │  │                  │              │              │              │廠內藥物辨識系統3,343千元,增列辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │提昇國內各藥廠產品之國際品牌形象獎勵
  │  │  │  │                  │              │              │              │金1,100千元,計淨減2,243千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.新增用藥安全及除錯計畫28,800千元。
  │  │  │  │7157011300        │              │              │              │
  │  │8 │  │食品衛生業務      │        82,947│        99,232│       -16,285│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.建立風險評估之食品衛生管理制度22,346
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列補助學術機構蒐集食
  │  │  │  │                  │              │              │              │品樣品、檢測分析等經費11,795千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動食品安全管制系統16,800千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列捐助民間團體辦理食品安全管制
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統推動計畫等經費1,300千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.參與食品衛生國際事務輔導業者自主衛生
  │  │  │  │                  │              │              │              │管理13,801千元,較上年度減列捐助學校
  │  │  │  │                  │              │              │              │或民間團體辦理餐飲衛生食品安全管制系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統計畫及強化食品衛生教育宣導計畫等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費16,060千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國民營養業務及營養標示之建立7,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理國民營養調查等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費6,430千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推動健康飲食文化4,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列捐助學校及餐飲民間團體辦理學術研
  │  │  │  │                  │              │              │              │討會300千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增國民營養趨勢調查計畫19,000千元。
  │  │  │  │7157011600        │              │              │              │
  │  │9 │  │企劃業務          │       208,462│       178,882│        29,580│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.衛生業務企劃11,967千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理醫療衛生政策國際研討會5,713千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.衛生業務管理考核19,160千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理地方衛生機關綜合考評、管考人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員研習、施政績效評估作業,署長電子信
  │  │  │  │                  │              │              │              │箱管理系統功能提升及為民服務電話禮貌
  │  │  │  │                  │              │              │              │測試等經費11,500千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.衛生政策宣導42,614千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │加入世界衛生組織文宣製作及年報編印等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費13,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.衛生統計及調查分析10,350千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國內旅費等677千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強國際衛生合作與交流,重返國際組織
  │  │  │  │                  │              │              │              │75,711千元,較上年度減列補助辦理中越
  │  │  │  │                  │              │              │              │合作計畫等經費3,706千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.衛生教育模式之建立與推廣計畫48,660千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列補助辦理衛生教育整合
  │  │  │  │                  │              │              │              │模式之推廣等經費3,750千元。
  │  │  │  │7157011800        │              │              │              │
  │  │10│  │衛生醫療資訊業務  │       382,911│       312,170│        70,741│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.衛生行政資訊業務43,411千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列資訊設備及維護等經費10,413千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.全國醫療資訊網業務85,120千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列通訊及權利使用費等5,410千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.電子化衛生署推動計畫4,380千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列租金及資訊設備費等10,480千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.網路健康服務推動計畫120,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列權利使用費、通訊費及維護等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費32,956千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增衛生局所網路便民服務計畫130,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │7157011900        │              │              │              │
  │  │11│  │醫院營運業務      │     5,639,468│     6,007,347│      -367,879│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費148,421千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員7人、技工2人之人事費16,276千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列員工考績晉級、退休離職儲金及全民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助等2,304千元,合共減列1
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,972千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.醫院營運輔導5,491,047千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列所屬醫院業務補助270,242千元,金
  │  │  │  │                  │              │              │              │門、連江醫院等醫療保健經費110,982千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,醫院業務管理與輔導及寬頻網路與影
  │  │  │  │                  │              │              │              │像傳輸計畫34,683千元,增列胸腔病院員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工舊制年資退休金等支出62,000千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減353,907千元。
  │  │  │  │7157018100        │              │              │              │
  │  │12│  │非營業基金        │       633,660│       775,513│      -141,853│
  │  │  │  │7157018110        │              │              │              │
  │  │  │1 │醫療服務業開發基金│         2,000│         2,000│             -│本年度預算數2,000千元,係國庫增撥醫療
  │  │  │  │                  │              │              │              │服務業開發基金,以促進醫療服務業發展並
  │  │  │  │                  │              │              │              │提昇醫療服務品質,與上年度同。
  │  │  │  │7157018120        │              │              │              │
  │  │  │2 │醫療發展基金      │        22,160│        22,160│             -│本年度預算數22,160千元,係國庫增撥醫療
  │  │  │  │                  │              │              │              │發展基金,獎勵醫療資源缺乏地區民間興建
  │  │  │  │                  │              │              │              │醫療機構,與上年度同。
  │  │  │  │7157018130        │              │              │              │
  │  │  │3 │醫療藥品基金      │       409,500│       544,000│      -134,500│本年度預算數409,500千元,係國庫增撥醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │療藥品基金,改善所屬醫院硬體設施,提升
  │  │  │  │                  │              │              │              │醫療品質,較上年度減列如列數。
  │  │  │  │7157018140        │              │              │              │
  │  │  │4 │全民健康保險紓困基│       200,000│       207,353│        -7,353│本年度預算數200,000千元,係國庫增撥全
  │  │  │  │金                │              │              │              │民健康保險紓困基金,作為貸放全民健康保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險被保險人無力負擔保險費所需經費,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列如列數。
  │  │  │  │7157019800        │              │              │              │
  │  │13│  │第一預備金        │        16,541│        16,541│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0057050000        │              │              │              │
  │2 │  │  │疾病管制局        │     2,153,237│     2,319,073│      -165,836│本科目上年度法定預算數2,359,073千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │配合業務調整移出「人用疫苗自製計畫」科
  │  │  │  │                  │              │              │              │目經費40,000千元,列入衛生署「財團法人
  │  │  │  │                  │              │              │              │國家衛生研究院發展計畫」科目,淨計如表
  │  │  │  │                  │              │              │              │列上年度預算數。
  │  │  │  │5257050000        │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出          │       245,504│       244,600│           904│
  │  │  │  │                  │              │              │              │
  │  │  │  │5257050400        │              │              │              │
  │  │1 │  │科技發展工作      │       245,504│       244,600│           904│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.防疫科技發展與研究經費95,680千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列試劑及儀器設備養護等經費32
  │  │  │  │                  │              │              │              │,454千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.結合學術界促進防疫科技發展經費100,80
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列委託學術機構辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │生物戰偵測研究等經費19,574千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.建立我國病原體基因資料庫計畫經費49,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │24千元,較上年度減列委託機關學校團體
  │  │  │  │                  │              │              │              │及專業人士辦理基因資料庫研究等經費11
  │  │  │  │                  │              │              │              │,976千元。
  │  │  │  │7157050000        │              │              │              │
  │  │  │  │醫療保健支出      │     1,907,733│     2,074,473│      -166,740│
  │  │  │  │7157050100        │              │              │              │
  │  │2 │  │一般行政          │       847,292│       861,813│       -14,521│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費819,828千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員1人、技工12人之人事費7,800千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │獎金及不休假加班費等18,929千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級、退休離職儲金及全民健保
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助等經費9,208千元,計淨減17,
  │  │  │  │                  │              │              │              │521千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費27,464千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列檔案回溯編目資料建檔與整理等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,000千元。
  │  │  │  │7157050200        │              │              │              │
  │  │3 │  │防疫業務          │       938,091│       836,710│       101,381│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.疾病監測及調查業務經費50,344千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列提昇我國生物恐怖事件防護應
  │  │  │  │                  │              │              │              │變能力等經費24,155千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.預防接種防治業務經費439,954千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置疫苗經費45,349千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.檢疫防疫業務經費103,269千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理登革熱防治業務等經費87,088
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.愛滋病及其他特殊傳染病防治經費75,965
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列衛教宣導等經費10,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │05千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.結核病防治經費120,349千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列補助衛生醫療機構辦理結核病個案管
  │  │  │  │                  │              │              │              │理追蹤等經費1,989千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.傳染病研究及檢驗經費34,349千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列傳染病病原體檢驗試劑及國內旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等經費11,561千元,增列辦理「建構亞
  │  │  │  │                  │              │              │              │太地區傳染病檢驗參考實驗室」所需經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │26,802千元,計淨增15,241千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.實驗室資源規劃及服務經費35,004千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列實驗品質監測用玻璃器材、
  │  │  │  │                  │              │              │              │動物飼料及殺蟲劑等經費10,201千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列辦理「熱帶醫學人才培育」所需經費26
  │  │  │  │                  │              │              │              │,337千元,計淨增16,136千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.企劃及綜合業務經費14,555千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列通訊費及聘請專家學者參加會議出
  │  │  │  │                  │              │              │              │席等經費5,126千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.血清疫苗研製經費4,347千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列生產製造疫苗與血清材料等經費3,29
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.防疫資訊作業經費17,135千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列資訊操作維護費及購置資訊設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,738千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.疾病管制分局經費38,480千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列聘請專家學者講師鐘點費、X光車
  │  │  │  │                  │              │              │              │養護維護費及國內旅費等經費4,119千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.新增國際合作業務經費4,340千元,係辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理國際防疫衛生技術合作與交流及疫情資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料蒐集等經費。
  │  │  │  │7157050300        │              │              │              │
  │  │4 │  │公共建設業務      │       122,300│       375,500│      -253,200│
  │  │  │  │7157050320        │              │              │              │
  │  │  │1 │加強全國傳染病防治│       122,300│       375,500│      -253,200│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │計畫              │              │              │              │1.設置全國性傳染病防治通訊系統經費5,40
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度增列建立疾病先驅偵測
  │  │  │  │                  │              │              │              │聯繫通訊費及衛星通訊設備等經費2,400
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.成立中央疫情監控中心及設施經費27,600
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列傳染病防疫消毒、滅
  │  │  │  │                  │              │              │              │菌、殺蟲藥劑及購置病媒控制機具設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費400千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.協助地方機關充實傳染病防治設施經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │400千元,較上年度增列委託辦理金馬地
  │  │  │  │                  │              │              │              │區防疫訓練及檢疫藥劑等經費2,400千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.防疫業務資訊化經費5,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列委託辦理建置全國性預防接種資訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │管理系統等經費25,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.強化現有疫情防治體系經費13,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理山地鄉桿菌性痢疾防治
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員教育訓練等經費1,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.提升防疫機關檢驗設備及能力經費60,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列實驗室整修及儀器設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備養護等經費31,500千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.強化衛生教育宣導工作經費5,900千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列防疫衛教電子看板等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │900千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.上年度提升傳染病治療機構硬體設施計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列265,000千元如數減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。
  │  │  │  │7157059800        │              │              │              │
  │  │5 │  │第一預備金        │            50│           450│          -400│本年度預算數較上年度減列如列數。
  │  │  │  │0057200000        │              │              │              │
  │3 │  │  │藥物食品檢驗局    │       631,713│       427,942│       203,771│
  │  │  │  │5257200000        │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出          │       117,678│        73,765│        43,913│
  │  │  │  │5257201500        │              │              │              │
  │  │1 │  │科技發展工作      │       117,678│        73,765│        43,913│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藥物科技發展方案63,768千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列生物科技人才培訓計畫2,706千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列藥品不純物分析方法開發與確效、藥
  │  │  │  │                  │              │              │              │物化菻~品質監測費用及診斷試劑確效評
  │  │  │  │                  │              │              │              │估國家標準套組之製備等計畫35,786千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增33,080千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.食品科技發展方案40,310千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列食品品質殘留藥物等之分析及生物科
  │  │  │  │                  │              │              │              │技人才培訓計畫1,982千元,增列食品中
  │  │  │  │                  │              │              │              │重金屬鑑別及含量測定方法之建立、推動
  │  │  │  │                  │              │              │              │食品合約實驗室認可計畫及基因改造食品
  │  │  │  │                  │              │              │              │檢驗方法之開發與研究等計畫15,915千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增13,933千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.農業生物科技國家型計畫13,600千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列基因改造食品之調查與研究經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,100千元。
  │  │  │  │7157200000        │              │              │              │
  │  │  │  │醫療保健支出      │       514,035│       354,177│       159,858│
  │  │  │  │7157200100        │              │              │              │
  │  │2 │  │一般行政          │       274,352│       269,184│         5,168│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費255,325千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工5人、工友6人之人事費4,271千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列員工考績晉級、退休離職儲金及全民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助等9,933千元,計淨增5,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │62千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費19,027千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列移動式檔案櫃設備費等1,387千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列檔案回溯勞務外包等經費893千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減494千元。
  │  │  │  │7157201000        │              │              │              │
  │  │3 │  │市售藥物食品化菻~│        13,681│        15,446│        -1,765│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │品質調查分析      │              │              │              │1.市售藥物化菻~品質調查分析398千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.市售食品等品質之調查分析評估13,283千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列氣相層析質譜儀設備費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及中、南、東檢驗站辦理市售食品品質之
  │  │  │  │                  │              │              │              │調查分析等經費1,765千元。
  │  │  │  │7157201100        │              │              │              │
  │  │4 │  │檢驗科技發展研究  │        81,323│        12,482│        68,841│
  │  │  │  │7157201120        │              │              │              │
  │  │  │1 │檢驗科技品質研發  │        76,023│         1,466│        74,557│本年度預算數之內容與上年度比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藥廠優良藥品製造管理工作經費1,023千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列國外旅費及科技行政工
  │  │  │  │                  │              │              │              │作等經費443千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增國外藥廠藥品優良製造規範查核計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費75,000千元,以國外藥廠查核藥品優
  │  │  │  │                  │              │              │              │良製造規範之收入支應。
  │  │  │  │7157201122        │              │              │              │
  │  │  │2 │檢驗方法與規格之研│         5,300│        11,016│        -5,716│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │訂                │              │              │              │1.一般藥物檢驗方法與規格之研訂經費900
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列檢驗用試劑及儀器設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備維護等經費771千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.藥品微生物檢驗方法與規格之研訂經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │100千元,較上年度減列檢驗用試劑、研
  │  │  │  │                  │              │              │              │究助理經費及儀器設備維護等經費2,102
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中藥檢驗方法與規格之研訂經費600千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列檢驗用試劑、洗滌機等設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備及維護等經費1,194千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.食品化學檢驗方法與規格之研訂經費400
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列檢驗用試劑、國內旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等285千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.食品微生物檢驗方法與規格之研訂經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │300千元,較上年度減列檢驗用試劑、高
  │  │  │  │                  │              │              │              │效液相層析儀等設備及維護等經費1,364
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │7157201200        │              │              │              │
  │  │5 │  │藥物食品化菻~檢驗│        22,162│        21,605│           557│
  │  │  │  │7157201220        │              │              │              │
  │  │  │1 │藥物化菻~檢驗    │         9,203│         9,835│          -632│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藥物化菻~及醫療器材之檢驗3,036千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列檢驗用試劑、溶離度測定
  │  │  │  │                  │              │              │              │儀等設備及維護等經費2,396千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.一般藥物之微生物檢驗4,670千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列檢驗用試劑、國外旅費等797千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中藥製劑之一般檢驗經費1,497千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列高效液相層析儀設備費967千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │7157201221        │              │              │              │
  │  │  │2 │食品檢驗          │        12,959│        11,770│         1,189│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.一般食品之化學檢驗經費2,010千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列高效液相層析儀設備等經費69
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.一般食品之微生物檢驗經費2,524千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列檢驗試劑及實驗室雜項設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,069千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.地區食品之一般檢驗經費8,425千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列檢驗用試藥、清潔外包及檢驗
  │  │  │  │                  │              │              │              │儀器設備等經費812千元。
  │  │  │  │7157201300        │              │              │              │
  │  │6 │  │人力發展與訓練進修│         6,200│         7,503│        -1,303│本年度預算數6,200千元,係辦理衛生局檢
  │  │  │  │                  │              │              │              │驗業務輔導訓練經費,較上年度減列交叉訓
  │  │  │  │                  │              │              │              │練與績效測試檢測儀器及藥物食品研究人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練等經費1,303千元。
  │  │  │  │7157201400        │              │              │              │
  │  │7 │  │檢驗研究資訊      │       116,307│        12,207│       104,100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.推動檢驗業務電腦化經費114,929千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列電腦軟硬體維護費、伺服器
  │  │  │  │                  │              │              │              │及個人電腦等經費6,000千元,增列藥物
  │  │  │  │                  │              │              │              │食品檢驗管理資訊系統建置費110,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增104,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.檢驗研究資料蒐集及刊物發行經費1,378
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列刊物稿費等100千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │7157209000        │              │              │              │
  │  │8 │  │一般建築及設備    │             -│        15,500│       -15,500│
  │  │  │  │7157209002        │              │              │              │
  │  │  │1 │營建工程          │             -│        15,500│       -15,500│上年度改建傳統飼養之實驗動物房為無特定
  │  │  │  │                  │              │              │              │病原動物飼養區及實驗區計畫預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列15,500千元如數減列。
  │  │  │  │7157209800        │              │              │              │
  │  │9 │  │第一預備金        │            10│           250│          -240│本年度預算數較上年度減列如列數。
  │  │  │  │0057300000        │              │              │              │
  │4 │  │  │國民健康局        │     1,172,584│     1,494,359│      -321,775│
  │  │  │  │5257300000        │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出          │       250,194│       271,000│       -20,806│
  │  │  │  │5257301800        │              │              │              │
  │  │1 │  │科技發展工作      │       250,194│       271,000│       -20,806│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.重要婦幼健康問題之研究調查與改進25,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │45千元,較上年度減列外籍配偶健康研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │改進計畫、不孕症及其治療流行病學調查
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究等經費4,705千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.兒童及青少年保健19,192千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理口腔、視力狀況研究等經費12,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │48千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動成人及中老年國民健康研究發展37,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │42千元,較上年度減列成人及中老年保健
  │  │  │  │                  │              │              │              │議題研究與國際交流等經費7,688千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.健康促進宣導與衛生人員訓練25,381千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列衛生人力培訓等經費3,38
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.基因體醫學國家型計畫 7,792千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列擴充遺傳疾病流行病學、原住民
  │  │  │  │                  │              │              │              │流行病學調查等經費1,792千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.人口生育與保健調查研究68,681千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列台灣地區出生世代研究計畫及
  │  │  │  │                  │              │              │              │外籍配偶生育調查研究、建置國民健康資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料庫等經費61千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.推動癌症防治研究發展40,800千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列乳房超音波篩檢效益評估、國中
  │  │  │  │                  │              │              │              │、小檳榔預防介入教育推廣等經費4,480
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.社區及職場健康傳播與健康風險研究25,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │61千元,較上年度增列環境危害與健康評
  │  │  │  │                  │              │              │              │估研究等經費1,591千元。
  │  │  │  │7157300000        │              │              │              │
  │  │  │  │醫療保健支出      │       922,390│     1,223,359│      -300,969│
  │  │  │  │7157300100        │              │              │              │
  │  │2 │  │一般行政          │       496,756│       507,138│       -10,382│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費458,215千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員27人、技工2人及工友1人之人事費38
  │  │  │  │                  │              │              │              │,685千元,增列員工考績晉級、退休離職
  │  │  │  │                  │              │              │              │儲金及全民健保保險費補助等28,011千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減10,674千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費38,541千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列房屋建築養護費等292千元。
  │  │  │  │7157301000        │              │              │              │
  │  │3 │  │社區健康          │       308,576│       460,000│      -151,424│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.健康風險及職業衛生保健18,736千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列捐助國內團體辦理健康風險及
  │  │  │  │                  │              │              │              │相關資料庫建立之研究與調查等經費11,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │64千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基層保健服務89,840千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │衛生所重擴建業務電腦化等經費140,160
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.健康生活社區化200,000千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │7157301100        │              │              │              │
  │  │4 │  │癌症防治          │        16,979│       115,271│       -98,292│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理癌症防治計畫623千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列子宮頸癌防治等經費29,148千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理子宮頸癌防治品質提升計畫16,356千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列補捐助癌症篩檢、診療
  │  │  │  │                  │              │              │              │、登記及安寧療護等經費69,144千元。
  │  │  │  │7157301200        │              │              │              │
  │  │5 │  │婦幼及優生保健    │        56,457│        66,050│        -9,593│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理優生保健醫療服務相關措施56,457千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列全民健保未給付之罕見
  │  │  │  │                  │              │              │              │疾病等醫療費用5,253千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度辦理新生兒檢驗中心轉介醫院檢驗
  │  │  │  │                  │              │              │              │技術及補助母嬰親善醫院推廣計畫預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列4,340千元如數減列。
  │  │  │  │7157301300        │              │              │              │
  │  │6 │  │兒童及青少年保健  │        16,042│        28,000│       -11,958│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理兒童及青少年保健業務14,042千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理口腔、視力保健業務推
  │  │  │  │                  │              │              │              │廣3,908千元,補助傷害防制與安全促進
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫與口腔及含氟漱口水計畫8,050千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,合共減列11,958千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理事故傷害業務2,000千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │7157301400        │              │              │              │
  │  │7 │  │成人及中老年保健  │        19,659│        27,000│        -7,341│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理成人及中老年保健業務19,659千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列整合性預防保健服務相關業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務4,659千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度委託辦理更年期保健計畫及捐助國
  │  │  │  │                  │              │              │              │內團體糖尿病保健推廣計畫預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列12,000千元如數減列。
  │  │  │  │7157301500        │              │              │              │
  │  │8 │  │健康促進宣導與衛生│         5,149│        17,000│       -11,851│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │人員訓練          │              │              │              │1.辦理健康促進宣導計畫5,149千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列衛教宣導及評價等經費6,651千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度辦理衛生人員訓練計畫預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列5,200千元如數減列。
  │  │  │  │7157301600        │              │              │              │
  │  │9 │  │人口與健康調查    │         1,872│         2,000│          -128│本年度預算數1,872千元,係辦理國民健康
  │  │  │  │                  │              │              │              │調查研究資源共享及網路健康智商自我測試
  │  │  │  │                  │              │              │              │網站維護費,較上年度減列人口與健康調查
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費128千元。
  │  │  │  │7157309800        │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金        │           900│           900│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0057400000        │              │              │              │
  │5 │  │  │中醫藥委員會      │       217,179│       251,908│       -34,729│
  │  │  │  │5257400000        │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出          │        89,220│        79,516│         9,704│
  │  │  │  │5257400300        │              │              │              │
  │  │1 │  │科技業務          │        89,220│        79,516│         9,704│本年度預算數89,220千元,係持續推動中醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │藥科技發展所需經費,較上年度增列中醫藥
  │  │  │  │                  │              │              │              │現代化與國際化之整合型計畫及基因體研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費9,704千元。
  │  │  │  │7157400000        │              │              │              │
  │  │  │  │醫療保健支出      │       127,959│       172,392│       -44,433│
  │  │  │  │7157400100        │              │              │              │
  │  │2 │  │一般行政          │        56,073│        55,006│         1,067│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費47,647千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級、退休離職儲金及全民健康保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助等1,232千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費8,426千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列印刷等經費165千元。
  │  │  │  │7157400200        │              │              │              │
  │  │3 │  │中醫中藥業務      │        71,786│        30,578│        41,208│
  │  │  │  │7157400201        │              │              │              │
  │  │  │1 │中醫規劃及管理工作│         7,532│         8,993│        -1,461│本年度預算數7,532千元,係推動中醫醫政
  │  │  │  │                  │              │              │              │管理所需經費,較上年度減列郵資、印刷等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,461千元。
  │  │  │  │7157400202        │              │              │              │
  │  │  │2 │中藥規劃及管理工作│        51,822│         4,076│        47,746│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.中藥藥政管理2,317千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │編寫中藥典籍,執行野生動植物保育、生
  │  │  │  │                  │              │              │              │物多樣性推動方案之印刷及宣導刊物等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,759千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增建構中藥用藥安全環境計畫49,505千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │7157400203        │              │              │              │
  │  │  │3 │中醫藥研究發展管理│         2,917│         3,750│          -833│本年度預算數2,917千元,係辦理科技研究
  │  │  │  │工作              │              │              │              │、進行兩岸及國際中醫藥學術交流所需經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理國際及兩岸中醫藥交流
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費833千元。
  │  │  │  │7157400204        │              │              │              │
  │  │  │4 │中醫藥資訊與典籍規│         8,508│        12,681│        -4,173│本年度預算數8,508千元,係辦理中醫藥典
  │  │  │  │劃及管理工作      │              │              │              │籍資訊化所需經費,較上年度減列資訊設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │及國內旅費等4,173千元。
  │  │  │  │7157400205        │              │              │              │
  │  │  │5 │中醫藥綜合規劃工作│           554│           565│           -11│本年度預算數554千元,係召開中醫藥委員
  │  │  │  │                  │              │              │              │會議所需經費,較上年度減列資料刊物等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費11千元。
  │  │  │  │7157400206        │              │              │              │
  │  │  │6 │中藥臨床試驗規劃及│           453│           513│           -60│本年度預算數453千元,係進行中藥臨床療
  │  │  │  │管理工作          │              │              │              │效評估及中藥新藥臨床試驗所需經費,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列通訊費等60千元。
  │  │  │  │7157409000        │              │              │              │
  │  │4 │  │一般建築及設備    │             -│        86,568│       -86,568│
  │  │  │  │7157409002        │              │              │              │
  │  │  │1 │營建工程          │             -│        86,268│       -86,268│上年度購置辦公廳舍計畫預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列86,268千元如數減列。
  │  │  │  │7157409019        │              │              │              │
  │  │  │2 │其他設備          │             -│           300│          -300│上年度購置雜項設備預算業已編竣,所列30
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元如數減列。
  │  │  │  │7157409800        │              │              │              │
  │  │5 │  │第一預備金        │           100│           240│          -140│本年度預算數較上年度減列如列數。
  │  │  │  │0057500000        │              │              │              │
  │6 │  │  │管制藥品管理局    │       192,582│       197,589│        -5,007│
  │  │  │  │5257500000        │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出          │        34,253│        29,950│         4,303│
  │  │  │  │5257501400        │              │              │              │
  │  │1 │  │科技發展工作      │        34,253│        29,950│         4,303│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藥物濫用流行病學及毒性評估18,653千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列委託學術單位進行全國性
  │  │  │  │                  │              │              │              │藥物濫用調查及預防等經費4,703千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.濫用藥物檢驗科技研究9,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列委託學術單位進行調查採驗尿液
  │  │  │  │                  │              │              │              │檢體檢驗等經費3,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.醫療用管制藥品新劑型之研發6,600千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列高效液相層析儀及全自動
  │  │  │  │                  │              │              │              │溶離試驗機設備等經費3,400千元。
  │  │  │  │7157500000        │              │              │              │
  │  │  │  │醫療保健支出      │       158,329│       167,639│        -9,310│
  │  │  │  │7157500100        │              │              │              │
  │  │2 │  │一般行政          │       111,490│       110,803│           687│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費98,558千元,較上年度減列工
  │  │  │  │                  │              │              │              │友1人之人事費450千元,增列員工考績晉
  │  │  │  │                  │              │              │              │級、退休離職儲金及全民健保保險費補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費2,735千元,計淨增2,285千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政維持費12,932千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列公文影像掃描儲存暨遠端異地備援系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等經費1,598千元。
  │  │  │  │7157501000        │              │              │              │
  │  │3 │  │管制藥品政策制定與│         9,654│         6,904│         2,750│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │證照管理          │              │              │              │1.制定管制藥品政策與證照管理業務4,884
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理國際藥物濫用防
  │  │  │  │                  │              │              │              │制研討及法規研習等經費1,284千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.管制藥品管理資訊系統4,770千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列網路入侵偵測系統等經費4,034
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │7157501100        │              │              │              │
  │  │4 │  │管制藥品稽核管理  │         5,093│         3,930│         1,163│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.管制藥品稽核管理業務4,093千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理影響精神藥品二氮平類之使
  │  │  │  │                  │              │              │              │用評估計畫等經費913千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.管制藥品資訊化作業系統維持費1,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列管制藥品資訊系統維護
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費250千元。
  │  │  │  │7157501200        │              │              │              │
  │  │5 │  │藥物濫用預警及宣導│        19,787│        31,800│       -12,013│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │管理              │              │              │              │1.藥物濫用預警及宣導管理業務7,927千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列藥癮戒治業務等經費12,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │13千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.衛生教育計畫11,860千元,與上年度同。
  │  │  │  │7157501300        │              │              │              │
  │  │6 │  │濫用藥物檢驗及認可│        12,295│        14,192│        -1,897│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │管理              │              │              │              │1.濫用藥物檢驗及認可管理業務6,905千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列國內旅費及檢驗用試劑等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,813千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.管制藥品檢測能力設備費5,390千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列液相層析藥物廣篩系統設備經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,710千元。
  │  │  │  │7157509800        │              │              │              │
  │  │7 │  │第一預備金        │            10│            10│             -│仍照上年度預算數編列。
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