93B4F63.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十三年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0063000000        │              │              │              │
25│  │  │  │海岸巡防署主管    │    12,605,684│    12,985,250│      -379,566│
  │  │  │  │0063010000        │              │              │              │
  │1 │  │  │海岸巡防署        │       807,888│     1,129,332│      -321,444│
  │  │  │  │3863010000        │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出          │       807,888│     1,129,332│      -321,444│
  │  │  │  │3863010100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       448,206│       444,707│         3,499│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費419,319千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │軍職人員撫卹等經費6,335千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費28,887千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列物品及一般事務費等2,836千元。
  │  │  │  │3863010200        │              │              │              │
  │  │2 │  │海岸及海域巡防業務│       240,585│       387,225│      -146,640│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理計畫及研究考核經費7,750千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列國內旅費等280千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理海岸檢查管制、海岸巡防勤務及人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練經費30,796千元,較上年度減列巡防
  │  │  │  │                  │              │              │              │直昇機租金等143,600千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理走私及非法入出國情報蒐集經費51,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │10千元,較上年度增列情報蒐整工作等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費7,107千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理裝備補給、保養修護及營產管理經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │48,303千元,較上年度減列開標室資訊設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備等經費9,333千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理光電通訊與資訊系統建置之維護及整
  │  │  │  │                  │              │              │              │合經費101,137千元,較上年度減列通訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等477千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.辦理勤務統合指揮及管制經費1,089千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列國內旅費等57千元。
  │  │  │  │3863019000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │       114,097│       292,400│      -178,303│
  │  │  │  │3863019002        │              │              │              │
  │  │  │1 │營建工程          │        15,697│             -│        15,697│新增籌建「台北港海巡基地」先期規劃作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費如列數。
  │  │  │  │3863019011        │              │              │              │
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │        98,400│       229,400│      -131,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.建置澎湖數位中繼無線電通信系統98,400
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度辦理建置岸際雷達、雷情顯示系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │及遠端遙控台、金馬地區數位中繼式無線
  │  │  │  │                  │              │              │              │電通信系統及本島數位中繼無線電通信系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統規劃設計費等預算業已編竣,所列229,
  │  │  │  │                  │              │              │              │400千元如數減列。
  │  │  │  │3863019019        │              │              │              │
  │  │  │3 │其他設備          │             -│        63,000│       -63,000│上年度辦理海巡資訊系統精進擴充預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列63,000千元如數減列。
  │  │  │  │3863019800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │         5,000│         5,000│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0063100000        │              │              │              │
  │2 │  │  │海洋巡防總局      │     5,073,784│     5,125,167│       -51,383│本科目上年度法定預算數5,117,178千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │連同由內政部警政署「一般行政」及「保安
  │  │  │  │                  │              │              │              │警察業務」科目移入保安警察第三總隊警員
  │  │  │  │                  │              │              │              │8人之人事費7,989千元,共計如表列上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算數。
  │  │  │  │3863100000        │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出          │     5,073,784│     5,125,167│       -51,383│
  │  │  │  │3863100100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │     2,923,175│     2,826,205│        96,970│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費2,787,712千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列進用警察特考93人半年及職員44人之人
  │  │  │  │                  │              │              │              │事等相關經費98,189千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費135,463千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列改善各海巡隊設施等經費1,219
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │3863100200        │              │              │              │
  │  │2 │  │海洋巡防業務      │     1,140,656│     1,113,208│        27,448│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.後勤業務經費482,208千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列艦艇油料及應勤裝備等經費50,318千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.端正風紀及勤務督考經費1,841千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列督導業務經費580千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.維護海域秩序及資源保護經費25,359千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列海洋環境污染防治設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,135千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.艦艇建造及維修經費551,324千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列艦艇養護費及躉船台設備等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │12,184千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.海事專業訓練等經費31,049千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列教育訓練設備等經費21,086千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.海域偵防查緝經費38,535千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列刑案蒐證器材等經費16,221千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.海上巡防經費10,340千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │海巡服務及情報蒐集與諮詢等經費4,968
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │3863109000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │     1,008,453│     1,184,254│      -175,801│
  │  │  │  │3863109001        │              │              │              │
  │  │  │1 │土地購置          │         4,234│       145,233│      -140,999│本年度預算數係第五海巡隊辦公廳舍用地及
  │  │  │  │                  │              │              │              │碼頭有償撥用,總經費149,467千元,分二
  │  │  │  │                  │              │              │              │年編列,除92年度已編列145,233千元外,
  │  │  │  │                  │              │              │              │本年度續編最後一年經費4,234千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列140,999千元。
  │  │  │  │3863109002        │              │              │              │
  │  │  │2 │營建工程          │        11,678│        18,422│        -6,744│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.第四海巡隊辦公廳舍撥用經費 4,375千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列 145千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.第七海巡隊辦公廳舍撥用經費 7,303千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度各海巡隊辦公廳舍整建工程等預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列14,192千元如數減列。
  │  │  │  │3863109011        │              │              │              │
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │       992,541│     1,020,599│       -28,058│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購建巡防艦艇48艘,總經費2,580,320千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,分四年辦理,除92年度已編列966,59
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元外,本年度續編第二年經費771,541
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列195,058千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增購建500噸級巡防艦艇1艘,總經費51
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,300千元,分二年辦理,本年度編列第
  │  │  │  │                  │              │              │              │一年經費155,190千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增特勤快艇9艘經費65,810千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度購建除污船及偵防車等預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列54,000千元如數減列。
  │  │  │  │3863109800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,500│         1,500│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0063200000        │              │              │              │
  │3 │  │  │海岸巡防總局及所屬│     6,724,012│     6,730,751│        -6,739│
  │  │  │  │3863200000        │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出          │     6,724,012│     6,730,751│        -6,739│
  │  │  │  │                  │              │              │              │
  │  │  │  │3863200100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       490,685│       466,457│        24,228│本年度預算數之內容與上年度比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費460,717千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │軍職人員主副食等經費7,990千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │軍職人員撫卹等經費36,237千元,計淨增
  │  │  │  │                  │              │              │              │28,247千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費29,968千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列軍職人員團體意外險等經費4,019
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │3863200200        │              │              │              │
  │  │2 │  │海岸巡防業務      │     6,217,904│     5,869,177│       348,727│
  │  │  │  │3863200201        │              │              │              │
  │  │  │1 │海岸巡防規劃及管理│       209,336│       283,093│       -73,757│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.海岸巡防勤務作業經費19,761千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列小船訓練等經費2,116千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.港口安全檢查作業經費5,046千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列X光輻射訓練等經費103千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.海岸緝私情報蒐集整備等作業經費2,674
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列情蒐裝備維護等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,731千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.勤務裝備補給保養作業經費133,983千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列人員服裝等經費64,142千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.通訊資訊系統整合作業經費19,223千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列裝備委修等經費2,685千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.人員訓練作業經費11,998千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列海巡研究班教育訓練等經費2,135千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.海岸巡防督察及研究考核等作業經費16,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │51千元,較上年度增列招生試務等經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │885千元。
  │  │  │  │3863200202        │              │              │              │
  │  │  │2 │地區海岸巡防工作  │     6,008,568│     5,586,084│       422,484│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.北部地區巡防局辦理海岸地區查緝走私偷
  │  │  │  │                  │              │              │              │渡、犯罪偵防等經費 1,597,913千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列軍職人員撫卹、海勤加給等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費60,220千元及通訊費、設備及投資等 7
  │  │  │  │                  │              │              │              │,764千元,合共增列67,984千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.中部地區巡防局辦理海岸地區查緝走私偷
  │  │  │  │                  │              │              │              │渡、犯罪偵防等經費 1,391,683千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列水電費等 1,262千元,增列軍
  │  │  │  │                  │              │              │              │職人員撫卹、海勤加給等經費19,984千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │及清水山莊整建等經費 125,939千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增 144,661千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.南部地區巡防局辦理海岸地區查緝走私偷
  │  │  │  │                  │              │              │              │渡、犯罪偵防等經費 2,360,319千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列外離島運費等14,155千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列軍職人員撫卹、海勤加給等經費 110,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │66千元及東沙碼頭興建等經費 164,119千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增 260,530千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.東部地區巡防局辦理海岸地區查緝走私偷
  │  │  │  │                  │              │              │              │渡、犯罪偵防等經費 658,653千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列廳舍整建工程等經費85,245千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列軍職人員撫卹及海勤加給等經費34
  │  │  │  │                  │              │              │              │,554千元,計淨減50,691千元。
  │  │  │  │3863209000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         9,955│       389,649│      -379,694│
  │  │  │  │3863209002        │              │              │              │
  │  │  │1 │營建工程          │             -│        39,896│       -39,896│上年度辦理桃園縣海湖水上救生訓練基地整
  │  │  │  │                  │              │              │              │建工程預算業已編竣,所列39,896千元如數
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。
  │  │  │  │3863209011        │              │              │              │
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │             -│         8,762│        -8,762│上年度購置衛星電話及GPS衛星定位系統等
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備預算業已編峻,所列8,762千元如數減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。
  │  │  │  │3863209019        │              │              │              │
  │  │  │3 │其他設備          │         9,955│       340,991│      -331,036│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置勤務裝備經費2,155千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置教育器材及教室設施改善等經費2,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.購置電冰箱、除濕機及辦公桌等經費1,80
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.汰換無線電暨資訊網路基礎設施計畫4,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度購置夜視攝影機、攜式熱像機、手
  │  │  │  │                  │              │              │              │持式照明燈及水下查緝裝備等預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列340,991千元如數減列。
  │  │  │  │3863209800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │         5,468│         5,468│             -│仍照上年度預算數編列。
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