93B4F71.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十三年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0071000000        │              │              │              │
26│  │  │  │省市地方政府      │   150,164,271│   123,321,756│    26,842,515│
  │  │  │  │0071150000        │              │              │              │
  │1 │  │  │臺灣省政府        │       793,962│       796,989│        -3,027│本科目上年度法定預算數818,498千元,由
  │  │  │  │                  │              │              │              │「一般行政」科目移出職員與工友24人之人
  │  │  │  │                  │              │              │              │事及業務經費21,509千元,列入內政部役政
  │  │  │  │                  │              │              │              │署,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │3371150000        │              │              │              │
  │  │  │  │行政支出          │       793,962│       796,989│        -3,027│
  │  │  │  │3371150100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │       564,839│       575,514│       -10,675│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費481,691千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員25人之人事費20,844千元,增列員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │退休離職儲金等11,093千元,計淨減9,75
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費36,077千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費及設備養護費等424千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.行政管理47,071千元,較上年度減列一般
  │  │  │  │                  │              │              │              │事務費等500千元。
  │  │  │  │3371150200        │              │              │              │
  │  │2 │  │施政業務          │        62,430│        60,101│         2,329│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.民政業務7,929千元,較上年度增列辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │臺灣省各鄉鎮市區村里服務品質評獎活動
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文教業務4,977千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.經建業務3,095千元,較上年度減列設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │養護費及國內旅費等經費63千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.財務業務1,373千元,較上年度增列辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │縣市財務管理及查核業務等經費250千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.社會及衛生業務18,755千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列租金及委辦費等經費239千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.省政宣導業務20,487千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊服務費及一般事務費等經費1,899千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.法規業務4,625千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.訴願業務1,189千元,較上年度減列設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │養護費及國內旅費等經費518千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │
  │  │  │  │3371150300        │              │              │              │
  │  │3 │  │公共事務與車輛管理│        39,385│        38,688│           697│本年度預算數39,385千元,係辦理中興新村
  │  │  │  │                  │              │              │              │環境清潔維護及車輛管理經費,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列物品、車輛及辦公器具養護費等1,997千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列土地建物所有權移轉管理機關登記
  │  │  │  │                  │              │              │              │費用及資訊服務費等經費2,694千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │增697千元。
  │  │  │  │3371150400        │              │              │              │
  │  │4 │  │交通行政與管理    │        74,736│        73,218│         1,518│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.車輛事故鑑定業務71,814千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列兼職交通費及退休人員三節慰問金等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費3,361千元,增列一般事務費及資訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等4,879千元,計淨增1,518千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.車輛事故覆議業務2,922千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │3371150500        │              │              │              │
  │  │5 │  │加強地方自治與文化│        38,704│        38,861│          -157│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │推展              │              │              │              │1.辦理全省國民中小學教育人員培訓及表揚
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動經費22,464千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強推動文化活動16,240千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委辦費及物品等經費157千元。
  │  │  │  │3371159000        │              │              │              │
  │  │6 │  │一般建築及設備    │        11,868│         8,607│         3,261│
  │  │  │  │3371159002        │              │              │              │
  │  │  │1 │營建工程          │         2,061│         1,500│           561│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理中興新村光榮東路宿舍整修工程等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,061千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度辦理中興新村九二一震災拆除宿舍
  │  │  │  │                  │              │              │              │基地整修、光華兒童樂園及光輝公園遊樂
  │  │  │  │                  │              │              │              │設施整修更新等預算業已編竣,所列1,50
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元如數減列。
  │  │  │  │3371159011        │              │              │              │
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         1,700│             -│         1,700│汰換工程車1輛經費如列數。
  │  │  │  │3371159019        │              │              │              │
  │  │  │3 │其他設備          │         8,107│         7,107│         1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換網路伺服器、雷射印表機、圖書管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │自動化系統、冷氣機、影印機及購置圖書
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費8,107千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換網路伺服器、雷射印表機、個
  │  │  │  │                  │              │              │              │人電腦及購置冷氣機等預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列7,107千元如數減列。
  │  │  │  │3371159800        │              │              │              │
  │  │7 │  │第一預備金        │         2,000│         2,000│             -│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │0071160000        │              │              │              │
  │2 │  │  │台灣省諮議會      │       156,341│       145,390│        10,951│本科目上年度法定預算數146,190千元,由
  │  │  │  │                  │              │              │              │「一般行政」科目移出職員1人之人事費800
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入文建會手工藝博物館,淨計如表
  │  │  │  │                  │              │              │              │列上年度預算數。
  │  │  │  │3371160000        │              │              │              │
  │  │  │  │行政支出          │       156,341│       145,390│        10,951│
  │  │  │  │3371160100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │        92,176│        87,910│         4,266│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費61,026千元,較上年度增列工
  │  │  │  │                  │              │              │              │友退職金等經費4,736千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費21,988千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費及設備養護費等經費72
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.進修訓練費500千元,較上年度增列員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練費100千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.聯繫業務2,300千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.園區藝文活動450千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.檔案管理5,912千元,較上年度增列教育
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練費及國內旅費150千元。
  │  │  │  │3371160200        │              │              │              │
  │  │2 │  │議員諮詢業務      │        18,199│        18,011│           188│
  │  │  │  │3371160201        │              │              │              │
  │  │  │1 │諮議員費用        │        16,579│        16,487│            92│本年度預算數16,579千元,係諮議員人事費
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度核實增列92千元。
  │  │  │  │3371160202        │              │              │              │
  │  │  │2 │議會交流事務      │           480│           384│            96│本年度預算數480千元,係出席全美州議會
  │  │  │  │                  │              │              │              │聯合會及拜訪活動等所需國外旅費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列96千元。
  │  │  │  │3371160203        │              │              │              │
  │  │  │3 │諮議員會館        │         1,140│         1,140│             -│本年度預算數1,140千元,係諮議員會館所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需業務費,與上年度同。
  │  │  │  │3371160300        │              │              │              │
  │  │3 │  │議事業務          │        23,640│        24,334│          -694│
  │  │  │  │3371160301        │              │              │              │
  │  │  │1 │召開大會          │        21,871│        22,355│          -484│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費19,277千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費等281千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.召開定期及臨時大會2,284千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費103千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.議事文物管理310千元,較上年度減列按
  │  │  │  │                  │              │              │              │日按件計資酬金100千元。
  │  │  │  │3371160302        │              │              │              │
  │  │  │2 │史料管理          │         1,769│         1,979│          -210│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費864千元,較上年度核實減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費等135千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.史料文物蒐集整理905千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列設施及機械設備養護費75千元。
  │  │  │  │3371160400        │              │              │              │
  │  │4 │  │研究業務          │        13,978│        13,267│           711│
  │  │  │  │3371160401        │              │              │              │
  │  │  │1 │研究發展及諮詢    │        12,519│        11,808│           711│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費9,085千元,較上年度減列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員1人之人事費665千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.研究發展及諮詢業務2,734千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列按日按件計資酬金及國內旅費676
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增培訓業務所需清潔維護費700千元。
  │  │  │  │3371160402        │              │              │              │
  │  │  │2 │資訊管理          │         1,459│         1,459│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費34千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.電子處理資料作業1,425千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │3371160500        │              │              │              │
  │  │5 │  │臺灣議政博物館籌備│         7,000│             -│         7,000│本科目係新增,本年度預算數7,000千元,
  │  │  │  │業務              │              │              │              │係設置臺灣議政博物館籌備業務所需經費。
  │  │  │  │3371169000        │              │              │              │
  │  │6 │  │一般建築及設備    │           868│           868│             -│
  │  │  │  │3371169019        │              │              │              │
  │  │  │1 │其他設備          │           868│           868│             -│本年度預算數868千元,係為購置冷氣機、
  │  │  │  │                  │              │              │              │影印機及辦公桌椅等辦公設備所需經費,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。
  │  │  │  │3371169800        │              │              │              │
  │  │7 │  │第一預備金        │           480│         1,000│          -520│本年度預算數較上年度減列如列數。
  │  │  │  │0071180000        │              │              │              │
  │3 │  │  │補助台灣省各縣市政│   140,018,526│   119,547,284│    20,471,242│
  │  │  │  │府                │              │              │              │
  │  │  │  │5171180000        │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出          │    57,298,912│    51,531,536│     5,767,376│
  │  │  │  │                  │              │              │              │
  │  │  │  │5171185100        │              │              │              │
  │  │1 │  │台灣省各縣市教育補│    57,298,912│    51,531,536│     5,767,376│本年度預算數57,298,912千元,較上年度增
  │  │  │  │助                │              │              │              │列5,767,376千元,其補助項目如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.補助台灣省各縣市教育人員人事費、基本
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦公費、外籍英語教師及校地徵收還本付
  │  │  │  │                  │              │              │              │息等經費38,499,378千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.補助台灣省各縣市國民中小學營養午餐、
  │  │  │  │                  │              │              │              │中途學校、國中雜費減免、學校水電費與
  │  │  │  │                  │              │              │              │老舊危險建物整建及相關設施經費8,800,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.依台灣省各縣市實際繳納之退休教師優惠
  │  │  │  │                  │              │              │              │存款差額利息金額補助60%,計8,599,534
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.依台灣省各縣市教育計畫及預算考核成績
  │  │  │  │                  │              │              │              │撥付之補助款1,400,000千元。
  │  │  │  │6071180000        │              │              │              │
  │  │  │  │交通支出          │    11,395,000│     9,850,000│     1,545,000│
  │  │  │  │6071186000        │              │              │              │
  │  │2 │  │台灣省各縣市交通補│    11,395,000│     9,850,000│     1,545,000│本年度預算數11,395,000千元,較上年度增
  │  │  │  │助                │              │              │              │列1,545,000千元,其補助項目如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.補助台灣省各縣市辦理交通建設與道路養
  │  │  │  │                  │              │              │              │護及道安計畫等經費6,895,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.補助臺灣省各縣所轄鄉鎮市交通建設經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,500,000千元。
  │  │  │  │6171180000        │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │    24,705,000│    15,750,000│     8,955,000│
  │  │  │  │6171186100        │              │              │              │
  │  │3 │  │台灣省各縣市其他經│    24,705,000│    15,750,000│     8,955,000│本年度預算數24,705,000千元,較上年度增
  │  │  │  │濟服務補助        │              │              │              │列8,955,000千元,其補助項目如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.補助台灣省各縣市辦理各項基本設施等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費10,205,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.依台灣省各縣市招商、促參、開源節流執
  │  │  │  │                  │              │              │              │行績效與基本設施計畫及預算考核成績撥
  │  │  │  │                  │              │              │              │付之補助款4,000,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.補助台灣省各縣所轄鄉鎮市基本建設經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │10,500,000千元。
  │  │  │  │6671180000        │              │              │              │
  │  │  │  │社會保險支出      │     1,763,969│     1,770,799│        -6,830│
  │  │  │  │6671186600        │              │              │              │
  │  │4 │  │台灣省各縣市社會保│     1,763,969│     1,770,799│        -6,830│本年度預算數1,763,969千元,係補助台灣
  │  │  │  │險補助            │              │              │              │省各縣市依法應負擔之全民健康保險及農民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健康保險保費補助,較上年度減列6,830千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │6771180000        │              │              │              │
  │  │  │  │社會救助支出      │     5,346,946│     5,106,063│       240,883│
  │  │  │  │6771186700        │              │              │              │
  │  │5 │  │台灣省各縣市社會救│     5,346,946│     5,106,063│       240,883│本年度預算數5,346,946千元,係補助台灣
  │  │  │  │助補助            │              │              │              │省各縣市中低收入戶老人生活津貼、低收入
  │  │  │  │                  │              │              │              │戶生活補助等經費,較上年度增列240,883
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。
  │  │  │  │6871180000        │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出      │    12,389,995│     9,634,018│     2,755,977│
  │  │  │  │6871186800        │              │              │              │
  │  │6 │  │台灣省各縣市福利服│    12,389,995│     9,634,018│     2,755,977│本年度預算數12,389,995千元,較上年度增
  │  │  │  │務補助            │              │              │              │列2,755,977千元,其補助項目如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.補助台灣省各縣市推展身心障礙者、兒童
  │  │  │  │                  │              │              │              │、少年、老人及婦女等福利服務經費10,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │89,995千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.依台灣省各縣市社會福利計畫及預算考核
  │  │  │  │                  │              │              │              │成績撥付之補助款1,500,000千元。
  │  │  │  │8471180000        │              │              │              │
  │  │  │  │專案補助支出      │    27,118,704│    25,904,868│     1,213,836│
  │  │  │  │8471188400        │              │              │              │
  │  │7 │  │台灣省各縣市專案補│    27,118,704│    25,904,868│     1,213,836│本年度預算數27,118,704千元,較上年度增
  │  │  │  │助                │              │              │              │列1,213,836千元,其補助項目如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.補助台灣省各縣市公務、警察、消防人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費及基本辦公費等經費24,189,048千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.依台灣省各縣市實際繳納之退休公務、警
  │  │  │  │                  │              │              │              │察、消防人員優惠存款差額利息金額補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │60%,計2,929,656千元。
  │  │  │  │0071550000        │              │              │              │
  │4 │  │  │福建省政府        │     2,285,442│     1,922,093│       363,349│
  │  │  │  │3371550000        │              │              │              │
  │  │  │  │行政支出          │        96,410│        87,864│         8,546│
  │  │  │  │3371550100        │              │              │              │
  │  │1 │  │一般行政          │        70,283│        71,718│        -1,435│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費58,959千元,較上年度減列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員1人之人事費1,203千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,324千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列業務費等232千元。
  │  │  │  │3371550200        │              │              │              │
  │  │2 │  │省政服務          │         7,250│         7,371│          -121│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人才培育與表揚經費594千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.接待閩籍僑胞、福建同鄉聯誼與接待鄉親
  │  │  │  │                  │              │              │              │、社會士紳及社團服務經費636千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.督導金馬地區實施地方自治經費6,020千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列業務費121千元。
  │  │  │  │3371559000        │              │              │              │
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        17,727│         7,575│        10,152│
  │  │  │  │3371559001        │              │              │              │
  │  │  │1 │土地購置          │        17,000│             -│        17,000│本年度預算數17,000千元,係購置辦公廳舍
  │  │  │  │                  │              │              │              │民間畸零土地所需經費。
  │  │  │  │3371559002        │              │              │              │
  │  │  │2 │營建工程          │           527│         7,375│        -6,848│本年度預算數之內容與上年度比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理辦公室整建工程等經費527千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度檔案室及管線整理工程預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列7,375千元如數減列。
  │  │  │  │3371559019        │              │              │              │
  │  │  │3 │其他設備          │           200│           200│             -│本年度預算數200千元,係購置公務鐵櫃及
  │  │  │  │                  │              │              │              │檔案櫃等辦公設備經費,與上年度同。
  │  │  │  │3371559800        │              │              │              │
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,150│         1,200│           -50│本年度預算數較上年度減列如列數。
  │  │  │  │8471550000        │              │              │              │
  │  │  │  │專案補助支出      │     2,189,032│     1,834,229│       354,803│
  │  │  │  │8471558400        │              │              │              │
  │  │5 │  │金馬地區專案補助  │     2,189,032│     1,834,229│       354,803│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.補助金門及連江縣政府經常性支出、基本
  │  │  │  │                  │              │              │              │設施及警政支出等經費1,834,229千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.增列補助金門及連江縣所轄鄉鎮基本建設
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費354,803千元。
  │  │  │  │0071700000        │              │              │              │
  │5 │  │  │補助高雄市政府    │       910,000│       910,000│             -│
  │  │  │  │5171700000        │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出          │       910,000│       910,000│             -│
  │  │  │  │5171705100        │              │              │              │
  │  │1 │  │高雄市教育補助    │       910,000│       910,000│             -│本年度編列國民教育經費補助910,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。
  │  │  │  │0071800000        │              │              │              │
  │6 │  │  │地方政府教師退休專│     6,000,000│             -│     6,000,000│
  │  │  │  │案補助            │              │              │              │
  │  │  │  │5171800000        │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出          │     6,000,000│             -│     6,000,000│
  │  │  │  │5171805100        │              │              │              │
  │  │1 │  │教師退休專案補助  │     6,000,000│             -│     6,000,000│本科目係新增,本年度預算數6,000,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,係補助各地方政府教師退休專案經費。
─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────