93B4F71.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十三年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0071000000 │ │ │ │ 26│ │ │ │省市地方政府 │ 150,164,271│ 123,321,756│ 26,842,515│ │ │ │ │0071150000 │ │ │ │ │1 │ │ │臺灣省政府 │ 793,962│ 796,989│ -3,027│本科目上年度法定預算數818,498千元,由 │ │ │ │ │ │ │ │「一般行政」科目移出職員與工友24人之人 │ │ │ │ │ │ │ │事及業務經費21,509千元,列入內政部役政 │ │ │ │ │ │ │ │署,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3371150000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 793,962│ 796,989│ -3,027│ │ │ │ │3371150100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 564,839│ 575,514│ -10,675│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費481,691千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員25人之人事費20,844千元,增列員工 │ │ │ │ │ │ │ │退休離職儲金等11,093千元,計淨減9,75 │ │ │ │ │ │ │ │1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費36,077千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費及設備養護費等424千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.行政管理47,071千元,較上年度減列一般 │ │ │ │ │ │ │ │事務費等500千元。 │ │ │ │3371150200 │ │ │ │ │ │2 │ │施政業務 │ 62,430│ 60,101│ 2,329│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.民政業務7,929千元,較上年度增列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │臺灣省各鄉鎮市區村里服務品質評獎活動 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文教業務4,977千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經建業務3,095千元,較上年度減列設備 │ │ │ │ │ │ │ │養護費及國內旅費等經費63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.財務業務1,373千元,較上年度增列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │縣市財務管理及查核業務等經費250千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.社會及衛生業務18,755千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列租金及委辦費等經費239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.省政宣導業務20,487千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │資訊服務費及一般事務費等經費1,899千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.法規業務4,625千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │8.訴願業務1,189千元,較上年度減列設備 │ │ │ │ │ │ │ │養護費及國內旅費等經費518千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3371150300 │ │ │ │ │ │3 │ │公共事務與車輛管理│ 39,385│ 38,688│ 697│本年度預算數39,385千元,係辦理中興新村 │ │ │ │ │ │ │ │環境清潔維護及車輛管理經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列物品、車輛及辦公器具養護費等1,997千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列土地建物所有權移轉管理機關登記 │ │ │ │ │ │ │ │費用及資訊服務費等經費2,694千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增697千元。 │ │ │ │3371150400 │ │ │ │ │ │4 │ │交通行政與管理 │ 74,736│ 73,218│ 1,518│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.車輛事故鑑定業務71,814千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列兼職交通費及退休人員三節慰問金等 │ │ │ │ │ │ │ │經費3,361千元,增列一般事務費及資訊 │ │ │ │ │ │ │ │設備等4,879千元,計淨增1,518千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.車輛事故覆議業務2,922千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │3371150500 │ │ │ │ │ │5 │ │加強地方自治與文化│ 38,704│ 38,861│ -157│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │推展 │ │ │ │1.辦理全省國民中小學教育人員培訓及表揚 │ │ │ │ │ │ │ │活動經費22,464千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強推動文化活動16,240千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委辦費及物品等經費157千元。 │ │ │ │3371159000 │ │ │ │ │ │6 │ │一般建築及設備 │ 11,868│ 8,607│ 3,261│ │ │ │ │3371159002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 2,061│ 1,500│ 561│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理中興新村光榮東路宿舍整修工程等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,061千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦理中興新村九二一震災拆除宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │基地整修、光華兒童樂園及光輝公園遊樂 │ │ │ │ │ │ │ │設施整修更新等預算業已編竣,所列1,50 │ │ │ │ │ │ │ │0千元如數減列。 │ │ │ │3371159011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 1,700│ -│ 1,700│汰換工程車1輛經費如列數。 │ │ │ │3371159019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 8,107│ 7,107│ 1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換網路伺服器、雷射印表機、圖書管理 │ │ │ │ │ │ │ │自動化系統、冷氣機、影印機及購置圖書 │ │ │ │ │ │ │ │等經費8,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換網路伺服器、雷射印表機、個 │ │ │ │ │ │ │ │人電腦及購置冷氣機等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列7,107千元如數減列。 │ │ │ │3371159800 │ │ │ │ │ │7 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0071160000 │ │ │ │ │2 │ │ │台灣省諮議會 │ 156,341│ 145,390│ 10,951│本科目上年度法定預算數146,190千元,由 │ │ │ │ │ │ │ │「一般行政」科目移出職員1人之人事費800 │ │ │ │ │ │ │ │千元,列入文建會手工藝博物館,淨計如表 │ │ │ │ │ │ │ │列上年度預算數。 │ │ │ │3371160000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 156,341│ 145,390│ 10,951│ │ │ │ │3371160100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 92,176│ 87,910│ 4,266│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費61,026千元,較上年度增列工 │ │ │ │ │ │ │ │友退職金等經費4,736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費21,988千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費及設備養護費等經費72 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.進修訓練費500千元,較上年度增列員工 │ │ │ │ │ │ │ │訓練費100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.聯繫業務2,300千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.園區藝文活動450千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.檔案管理5,912千元,較上年度增列教育 │ │ │ │ │ │ │ │訓練費及國內旅費150千元。 │ │ │ │3371160200 │ │ │ │ │ │2 │ │議員諮詢業務 │ 18,199│ 18,011│ 188│ │ │ │ │3371160201 │ │ │ │ │ │ │1 │諮議員費用 │ 16,579│ 16,487│ 92│本年度預算數16,579千元,係諮議員人事費 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度核實增列92千元。 │ │ │ │3371160202 │ │ │ │ │ │ │2 │議會交流事務 │ 480│ 384│ 96│本年度預算數480千元,係出席全美州議會 │ │ │ │ │ │ │ │聯合會及拜訪活動等所需國外旅費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列96千元。 │ │ │ │3371160203 │ │ │ │ │ │ │3 │諮議員會館 │ 1,140│ 1,140│ -│本年度預算數1,140千元,係諮議員會館所 │ │ │ │ │ │ │ │需業務費,與上年度同。 │ │ │ │3371160300 │ │ │ │ │ │3 │ │議事業務 │ 23,640│ 24,334│ -694│ │ │ │ │3371160301 │ │ │ │ │ │ │1 │召開大會 │ 21,871│ 22,355│ -484│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費19,277千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費等281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.召開定期及臨時大會2,284千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.議事文物管理310千元,較上年度減列按 │ │ │ │ │ │ │ │日按件計資酬金100千元。 │ │ │ │3371160302 │ │ │ │ │ │ │2 │史料管理 │ 1,769│ 1,979│ -210│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費864千元,較上年度核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │人事費等135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.史料文物蒐集整理905千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列設施及機械設備養護費75千元。 │ │ │ │3371160400 │ │ │ │ │ │4 │ │研究業務 │ 13,978│ 13,267│ 711│ │ │ │ │3371160401 │ │ │ │ │ │ │1 │研究發展及諮詢 │ 12,519│ 11,808│ 711│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費9,085千元,較上年度減列職 │ │ │ │ │ │ │ │員1人之人事費665千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.研究發展及諮詢業務2,734千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列按日按件計資酬金及國內旅費676 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增培訓業務所需清潔維護費700千元。 │ │ │ │3371160402 │ │ │ │ │ │ │2 │資訊管理 │ 1,459│ 1,459│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費34千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電子處理資料作業1,425千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │3371160500 │ │ │ │ │ │5 │ │臺灣議政博物館籌備│ 7,000│ -│ 7,000│本科目係新增,本年度預算數7,000千元, │ │ │ │業務 │ │ │ │係設置臺灣議政博物館籌備業務所需經費。 │ │ │ │3371169000 │ │ │ │ │ │6 │ │一般建築及設備 │ 868│ 868│ -│ │ │ │ │3371169019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 868│ 868│ -│本年度預算數868千元,係為購置冷氣機、 │ │ │ │ │ │ │ │影印機及辦公桌椅等辦公設備所需經費,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │3371169800 │ │ │ │ │ │7 │ │第一預備金 │ 480│ 1,000│ -520│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0071180000 │ │ │ │ │3 │ │ │補助台灣省各縣市政│ 140,018,526│ 119,547,284│ 20,471,242│ │ │ │ │府 │ │ │ │ │ │ │ │5171180000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 57,298,912│ 51,531,536│ 5,767,376│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5171185100 │ │ │ │ │ │1 │ │台灣省各縣市教育補│ 57,298,912│ 51,531,536│ 5,767,376│本年度預算數57,298,912千元,較上年度增 │ │ │ │助 │ │ │ │列5,767,376千元,其補助項目如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.補助台灣省各縣市教育人員人事費、基本 │ │ │ │ │ │ │ │辦公費、外籍英語教師及校地徵收還本付 │ │ │ │ │ │ │ │息等經費38,499,378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.補助台灣省各縣市國民中小學營養午餐、 │ │ │ │ │ │ │ │中途學校、國中雜費減免、學校水電費與 │ │ │ │ │ │ │ │老舊危險建物整建及相關設施經費8,800, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.依台灣省各縣市實際繳納之退休教師優惠 │ │ │ │ │ │ │ │存款差額利息金額補助60%,計8,599,534 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.依台灣省各縣市教育計畫及預算考核成績 │ │ │ │ │ │ │ │撥付之補助款1,400,000千元。 │ │ │ │6071180000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 11,395,000│ 9,850,000│ 1,545,000│ │ │ │ │6071186000 │ │ │ │ │ │2 │ │台灣省各縣市交通補│ 11,395,000│ 9,850,000│ 1,545,000│本年度預算數11,395,000千元,較上年度增 │ │ │ │助 │ │ │ │列1,545,000千元,其補助項目如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.補助台灣省各縣市辦理交通建設與道路養 │ │ │ │ │ │ │ │護及道安計畫等經費6,895,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.補助臺灣省各縣所轄鄉鎮市交通建設經費 │ │ │ │ │ │ │ │4,500,000千元。 │ │ │ │6171180000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 24,705,000│ 15,750,000│ 8,955,000│ │ │ │ │6171186100 │ │ │ │ │ │3 │ │台灣省各縣市其他經│ 24,705,000│ 15,750,000│ 8,955,000│本年度預算數24,705,000千元,較上年度增 │ │ │ │濟服務補助 │ │ │ │列8,955,000千元,其補助項目如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.補助台灣省各縣市辦理各項基本設施等經 │ │ │ │ │ │ │ │費10,205,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.依台灣省各縣市招商、促參、開源節流執 │ │ │ │ │ │ │ │行績效與基本設施計畫及預算考核成績撥 │ │ │ │ │ │ │ │付之補助款4,000,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.補助台灣省各縣所轄鄉鎮市基本建設經費 │ │ │ │ │ │ │ │10,500,000千元。 │ │ │ │6671180000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 1,763,969│ 1,770,799│ -6,830│ │ │ │ │6671186600 │ │ │ │ │ │4 │ │台灣省各縣市社會保│ 1,763,969│ 1,770,799│ -6,830│本年度預算數1,763,969千元,係補助台灣 │ │ │ │險補助 │ │ │ │省各縣市依法應負擔之全民健康保險及農民 │ │ │ │ │ │ │ │健康保險保費補助,較上年度減列6,830千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6771180000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 5,346,946│ 5,106,063│ 240,883│ │ │ │ │6771186700 │ │ │ │ │ │5 │ │台灣省各縣市社會救│ 5,346,946│ 5,106,063│ 240,883│本年度預算數5,346,946千元,係補助台灣 │ │ │ │助補助 │ │ │ │省各縣市中低收入戶老人生活津貼、低收入 │ │ │ │ │ │ │ │戶生活補助等經費,較上年度增列240,883 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6871180000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 12,389,995│ 9,634,018│ 2,755,977│ │ │ │ │6871186800 │ │ │ │ │ │6 │ │台灣省各縣市福利服│ 12,389,995│ 9,634,018│ 2,755,977│本年度預算數12,389,995千元,較上年度增 │ │ │ │務補助 │ │ │ │列2,755,977千元,其補助項目如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.補助台灣省各縣市推展身心障礙者、兒童 │ │ │ │ │ │ │ │、少年、老人及婦女等福利服務經費10,8 │ │ │ │ │ │ │ │89,995千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.依台灣省各縣市社會福利計畫及預算考核 │ │ │ │ │ │ │ │成績撥付之補助款1,500,000千元。 │ │ │ │8471180000 │ │ │ │ │ │ │ │專案補助支出 │ 27,118,704│ 25,904,868│ 1,213,836│ │ │ │ │8471188400 │ │ │ │ │ │7 │ │台灣省各縣市專案補│ 27,118,704│ 25,904,868│ 1,213,836│本年度預算數27,118,704千元,較上年度增 │ │ │ │助 │ │ │ │列1,213,836千元,其補助項目如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.補助台灣省各縣市公務、警察、消防人員 │ │ │ │ │ │ │ │人事費及基本辦公費等經費24,189,048千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.依台灣省各縣市實際繳納之退休公務、警 │ │ │ │ │ │ │ │察、消防人員優惠存款差額利息金額補助 │ │ │ │ │ │ │ │60%,計2,929,656千元。 │ │ │ │0071550000 │ │ │ │ │4 │ │ │福建省政府 │ 2,285,442│ 1,922,093│ 363,349│ │ │ │ │3371550000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 96,410│ 87,864│ 8,546│ │ │ │ │3371550100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 70,283│ 71,718│ -1,435│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費58,959千元,較上年度減列職 │ │ │ │ │ │ │ │員1人之人事費1,203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費11,324千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列業務費等232千元。 │ │ │ │3371550200 │ │ │ │ │ │2 │ │省政服務 │ 7,250│ 7,371│ -121│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人才培育與表揚經費594千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.接待閩籍僑胞、福建同鄉聯誼與接待鄉親 │ │ │ │ │ │ │ │、社會士紳及社團服務經費636千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.督導金馬地區實施地方自治經費6,020千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列業務費121千元。 │ │ │ │3371559000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 17,727│ 7,575│ 10,152│ │ │ │ │3371559001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 17,000│ -│ 17,000│本年度預算數17,000千元,係購置辦公廳舍 │ │ │ │ │ │ │ │民間畸零土地所需經費。 │ │ │ │3371559002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 527│ 7,375│ -6,848│本年度預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理辦公室整建工程等經費527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度檔案室及管線整理工程預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列7,375千元如數減列。 │ │ │ │3371559019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 200│ 200│ -│本年度預算數200千元,係購置公務鐵櫃及 │ │ │ │ │ │ │ │檔案櫃等辦公設備經費,與上年度同。 │ │ │ │3371559800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,150│ 1,200│ -50│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │8471550000 │ │ │ │ │ │ │ │專案補助支出 │ 2,189,032│ 1,834,229│ 354,803│ │ │ │ │8471558400 │ │ │ │ │ │5 │ │金馬地區專案補助 │ 2,189,032│ 1,834,229│ 354,803│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.補助金門及連江縣政府經常性支出、基本 │ │ │ │ │ │ │ │設施及警政支出等經費1,834,229千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.增列補助金門及連江縣所轄鄉鎮基本建設 │ │ │ │ │ │ │ │經費354,803千元。 │ │ │ │0071700000 │ │ │ │ │5 │ │ │補助高雄市政府 │ 910,000│ 910,000│ -│ │ │ │ │5171700000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 910,000│ 910,000│ -│ │ │ │ │5171705100 │ │ │ │ │ │1 │ │高雄市教育補助 │ 910,000│ 910,000│ -│本年度編列國民教育經費補助910,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │0071800000 │ │ │ │ │6 │ │ │地方政府教師退休專│ 6,000,000│ -│ 6,000,000│ │ │ │ │案補助 │ │ │ │ │ │ │ │5171800000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 6,000,000│ -│ 6,000,000│ │ │ │ │5171805100 │ │ │ │ │ │1 │ │教師退休專案補助 │ 6,000,000│ -│ 6,000,000│本科目係新增,本年度預算數6,000,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,係補助各地方政府教師退休專案經費。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |