93C2F04.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十三年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0004000000        │              │              │              │                                      
4 │  │  │  │立法院主管        │     4,212,963│     4,225,586│       -12,623│                                      
  │  │  │  │0004010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │立法院            │     4,212,963│     4,225,586│       -12,623│                                      
  │  │  │  │3404010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │立法支出          │     4,212,963│     4,225,586│       -12,623│                                      
  │  │  │  │3404010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,566,978│     1,543,721│        23,257│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,114,414千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列月退休人員年終慰問金92千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費277,480千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國內旅費、雜項設備等經費11,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │82千元,增列議場及會議室等服務人員制
  │  │  │  │                  │              │              │              │服、立法委員名鑑印製費及國外旅費等5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │345千元,計淨減5,737千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.進修訓練經費13,011千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │參加國內各項專題講習及研討經費等1,66
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.檔案、文牘、收發、公共關係等秘書業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費55,941千元,較上年度減列繕寫人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │制服費及大陸地區旅費1,090千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │特約繕寫、編譯人員酬金等經費3,199千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增2,109千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.資訊管理業務經費106,132千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列數據線路租金通訊費、立法服務網
  │  │  │  │                  │              │              │              │、電子文件數位簽章及電子郵件系統等應
  │  │  │  │                  │              │              │              │用系統維護費等28,457千元。          
  │  │  │  │3404010200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │委員問政業務      │     2,225,363│     2,238,627│       -13,264│                                      
  │  │  │  │3404010201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │委員歲費及公費    │       542,441│       544,865│        -2,424│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.委員歲費270,223千元,較上年度減列1,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │12千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.委員公費272,218千元,較上年度減列1,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │12千元。                            
  │  │  │  │3404010203        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │公費助理          │     1,070,300│     1,075,200│        -4,900│本年度預算數1,070,300千元,係立法委員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │公費助理酬金及相關業務經費,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列4,900千元。                         
  │  │  │  │3404010204        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │國會交流事務      │        95,900│        97,680│        -1,780│本年度預算數95,900千元,係立法委員國會
  │  │  │  │                  │              │              │              │交流事務相關經費,較上年度減列1,780千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │3404010205        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │委員會館          │       159,075│       160,392│        -1,317│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.委員研究室經費100,510千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委員研究室空調、水電維護等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │707千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.委員住宿會館經費58,565千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列汰換台北會館熱水鍋爐等經費390千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3404010206        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │問政相關業務      │       357,647│       360,490│        -2,843│本年度預算數357,647千元,係立法委員選 
  │  │  │  │                  │              │              │              │民服務等相關經費,較上年度減列2,843千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │3404010300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │議事業務          │        31,467│        41,844│       -10,377│                                      
  │  │  │  │3404010301        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │院會議事          │        20,921│        25,621│        -4,700│本年度預算數20,921千元,係議事行政經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列開會餐點、議事多媒體系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │零件耗材及維護費等經費4,700千元。     
  │  │  │  │3404010302        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │委員會議事        │        10,546│        16,223│        -5,677│本年度預算數10,546千元,係各委員會議事
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,較上年度減列各委員會議事所需
  │  │  │  │                  │              │              │              │文具紙張、開會餐點雜支及印刷費等經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │677千元。                             
  │  │  │  │3404010400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │立法諮詢業務      │         6,640│         8,652│        -2,012│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.法制諮詢業務經費4,330千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列審議法案打印費、文具紙張等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │850千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.預算諮詢業務經費2,310千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列專業書籍購置費及國內旅費等經費16
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                             
  │  │  │  │3404010500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │國會圖書業務      │        38,563│        40,479│        -1,916│本年度預算數38,563千元,係國會圖書管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │相關業務經費,較上年度減列各項軟硬體維
  │  │  │  │                  │              │              │              │護費、圖書及資訊設備費等4,144千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數位典藏計畫影像掃瞄登錄費、大陸地區
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費等經費2,228千元,計淨減1,916千元。
  │  │  │  │3404010600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │公報業務          │        34,811│        41,902│        -7,091│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公報行政經費9,899千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文書印刷經費24,912千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │各類議事文件用紙等經費7,915千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列其他業務租金、印刷所員工職業病防治
  │  │  │  │                  │              │              │              │檢查等經費824千元,計淨減7,091千元。
  │  │  │  │3404010700        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │黨團補助          │        25,957│        26,880│          -923│本年度預算數25,957千元,係補助各政黨黨
  │  │  │  │                  │              │              │              │團運作所需經費,較上年度減列923千元。 
  │  │  │  │3404019000        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │一般建築及設備    │       280,184│       280,481│          -297│                                      
  │  │  │  │3404019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        23,742│         1,000│        22,742│新店檔案室及圖書貯藏室興建計畫工程總經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費110,722千元,分4年辦理,除90年度至92
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度共已編列86,980千元外,本年度續編最
  │  │  │  │                  │              │              │              │後1年經費23,742千元,較上年度增列22,74
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                               
  │  │  │  │3404019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │        11,150│        10,300│           850│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換委員公務用座車7輛經費8,400千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰換45人座交通車1輛改購委員公務用24 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人座中型交通車1輛經費2,630千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.汰換機車2輛及新購機車1輛經費120千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度汰換委員公務用座車5輛、機車2輛
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列10,300千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3404019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │       245,292│       269,181│       -23,889│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增公報上網暨光碟製作系統增強加值功
  │  │  │  │                  │              │              │              │能等應用系統經費65,044千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增立法服務網功能擴充、網路電話加值
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統及多媒體隨選視訊系統功能擴充升級
  │  │  │  │                  │              │              │              │等資訊設備經費163,673千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增系統建置等軟體購置經費11,650千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.汰購各項錄音、錄影設備等2,325千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.汰購印刷所製版印刷摺紙裝訂暨冷氣空調
  │  │  │  │                  │              │              │              │等設備2,600千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度購置各項軟硬體等資訊設備費、新
  │  │  │  │                  │              │              │              │店檔案室及典藏館內部圖書資料典藏設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │等預算業已編竣,所列269,181千元如數 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                              
  │  │  │  │3404019800        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │第一預備金        │         3,000│         3,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
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