93C2F05.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十三年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0005000000        │              │              │              │                                      
5 │  │  │  │司法院主管        │    15,716,084│    15,474,944│       241,140│                                      
  │  │  │  │0005010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │司法院            │     2,372,625│     2,116,211│       256,414│本科目上年度法定預算數1,380,451千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │配合機關單位分級調整,將上年度原最高法
  │  │  │  │                  │              │              │              │院、最高行政法院、公務員懲戒委員會等三
  │  │  │  │                  │              │              │              │個單位預算機關改為本單位預算之分預算機
  │  │  │  │                  │              │              │              │關,並移入上年度法定預算數832,560千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,另配合科目調整,移出「一般行政」科目
  │  │  │  │                  │              │              │              │96,800千元,分別列入臺北高等行政法院、
  │  │  │  │                  │              │              │              │臺灣高等法院高雄分院、臺灣臺北地方法院
  │  │  │  │                  │              │              │              │、臺灣士林地方法院、臺灣板橋地方法院、
  │  │  │  │                  │              │              │              │臺灣桃園地方法院、臺灣臺中地方法院、臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣彰化地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣
  │  │  │  │                  │              │              │              │臺南地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣基
  │  │  │  │                  │              │              │              │隆地方法院、福建金門地方法院、福建連江
  │  │  │  │                  │              │              │              │地方法院「一般行政」科目項下,淨計如表
  │  │  │  │                  │              │              │              │列上年度預算數。                      
  │  │  │  │3505010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │     2,140,538│     1,831,989│       308,549│                                      
  │  │  │  │3505010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,793,653│     1,583,397│       210,256│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,129,148千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列技工1人及工友7人之人事費3,298千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費51,694千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列交通車租金等經費16,989千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理司法行政事務費476,324千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費36
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,167千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.派員出國考察、訪問及專題研究業務費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │314千元,較上年度增列出國考察旅費1,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │64千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理電腦資訊作業費132,173千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列剪報資料管理系統整合經費680 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度追加預算辦理卷證清理及確定判決
  │  │  │  │                  │              │              │              │資料建置等公共服務擴大就業計畫預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列130,008千元如數減列。   
  │  │  │  │3505010500        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │大法官會議議事業務│         8,524│         8,912│          -388│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.憲法及其他法令解釋業務經費6,724千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列編印「大法官解釋對象適
  │  │  │  │                  │              │              │              │用法令索引」等經費268千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.考察外國釋憲制度經費1,800千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列出國考察旅費120千元。       
  │  │  │  │3505010600        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │審判業務          │         9,272│         9,017│           255│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費 2,979千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列判例要旨及民刑庭會議決議暨全
  │  │  │  │                  │              │              │              │文彙編等經費 718千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費 4,117千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費 9
  │  │  │  │                  │              │              │              │73千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理律師懲戒、冤獄賠償及民間公證人懲
  │  │  │  │                  │              │              │              │戒覆審業務經費 2,176千元,與上年度同
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3505010700        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │行政訴訟審判      │         3,364│         3,373│            -9│本年度預算數 3,364千元,係辦理行政訴訟
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,較上年度減列文具紙張等經費 9
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                                
  │  │  │  │3505010800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │懲戒案件處理      │         1,971│         1,946│            25│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.懲戒案件審議業務經費1,615千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列議決書全文印製等經費25千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.懲戒案件調查業務經費356千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │3505011300        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │民事審判行政      │         7,085│         8,455│        -1,370│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事行政及法案研修經費5,899千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列研修破產法等經費1,343 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.派員出國考察經費298千元,與上年度同 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.捐助民間機構及團體經費888千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列捐助中華民國公證學會等經費27
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3505011400        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │刑事審判行政      │         5,451│         4,302│         1,149│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理刑事行政及法案研修經費 3,958千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列刑法研修資料彙編等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.派員出國考察經費1,493千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列出國考察經費1,150千元。         
  │  │  │  │3505011500        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │行政訴訟及懲戒行政│         4,522│         4,611│           -89│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費 4,090
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列英譯行政訴訟法等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費84千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.派員出國考察經費266千元,與上年度同 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.捐助民間機構及團體經費 166千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列捐助臺灣行政法學會經費5千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3505011600        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │少年及家事審判行政│         5,554│         6,243│          -689│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年及家事行政與法案研修經費4,31
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,較上年度減列觀護業務研究等經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費660千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.派員出國考察經費288千元,與上年度同 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.捐助民間機構及團體經費949千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列捐助觀護團體經費29千元。    
  │  │  │  │3505011700        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │司法業務規劃研考  │        22,277│        22,013│           264│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理研究改進司法制度業務經費17,880千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.派員出國考察經費1,727千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.捐助民間機構及團體經費2,670千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列捐助中華民國法曹協會經費26
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │3505019000        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │一般建築及設備    │       276,609│       177,464│        99,145│                                      
  │  │  │  │3505019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        30,676│        53,700│       -23,024│興建檔案大樓計畫總經費128,088千元,分4
  │  │  │  │                  │              │              │              │年辦理,除91及92年度已編列59,220千元外
  │  │  │  │                  │              │              │              │,本年度續編第3年經費30,676千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列23,024千元。                  
  │  │  │  │3505019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         7,498│           384│         7,114│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換正副院長座車各1輛4,960千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰換總機系統、傳真機等設備2,538千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購機車及傳真機等預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列384千元如數減列。             
  │  │  │  │3505019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │       238,435│       123,380│       115,055│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換本院暨所屬各機關資訊主機等設備10
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,791千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置全面整合司法資訊系統推展計畫等設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備137,644千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購電腦硬體設備及辦公設備等預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列123,380千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3505019800        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │第一預備金        │         2,256│         2,256│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │7505010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │       232,087│       284,222│       -52,135│                                      
  │  │  │  │7505011900        │              │              │              │                                      
  │  │13│  │司法官退休退養給付│       232,087│       284,222│       -52,135│本年度預算數232,087千元,係依「司法官 
  │  │  │  │                  │              │              │              │退休退養給與辦法」辦理司法官退休退養所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需給付經費,較上年度減列52,135千元。  
  │  │  │  │0005110000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │臺北高等行政法院  │       353,178│       256,769│        96,409│本科目上年度法定預算數261,759千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,移出「一般行政」科目8,966 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入臺灣南投地方法院、臺灣彰化地
  │  │  │  │                  │              │              │              │方法院相對科目項下,另由司法院、臺中高
  │  │  │  │                  │              │              │              │等行政法院「一般行政」科目移入3,976千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,淨計如表列上年度預算數。          
  │  │  │  │3505110000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       353,178│       256,769│        96,409│                                      
  │  │  │  │3505110100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       242,292│       242,832│          -540│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費182,063千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費54,909千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳室水電費等經費103千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費5,320千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理公務所需報表、色帶、碳粉耗
  │  │  │  │                  │              │              │              │材等經費437千元。                   
  │  │  │  │3505111000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │行政訴訟審判      │        10,021│        11,710│        -1,689│本年度預算數10,021千元,係辦理行政訴訟
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,較上年度減列證人、鑑定人及通
  │  │  │  │                  │              │              │              │譯旅費等經費1,689千元。               
  │  │  │  │3505119000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │       100,000│         1,362│        98,638│                                      
  │  │  │  │3505119002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │       100,000│             -│       100,000│本年度預算數100,000千元,係新增購置法 
  │  │  │  │                  │              │              │              │官職務宿舍12戶所需經費。              
  │  │  │  │3505119019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │             -│         1,362│        -1,362│上年度購置資訊設備及自動滅火系統設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列1,362千元如數減列。 
  │  │  │  │3505119800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           865│           865│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005120000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │臺中高等行政法院  │       129,535│       132,751│        -3,216│本科目上年度法定預算數144,399千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,移出「一般行政」科目11,648
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入臺北高等行政法院、臺灣桃園地
  │  │  │  │                  │              │              │              │方法院相對科目項下,淨計如表列上年度預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算數。                                
  │  │  │  │3505120000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       129,535│       132,751│        -3,216│                                      
  │  │  │  │3505120100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       124,445│       125,724│        -1,279│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費109,289千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友2人之人事費820千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,250千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列公務車牌照稅等經費88千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費7,906千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列法庭錄音、影帶等經費371千元。 
  │  │  │  │3505121000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │行政訴訟審判      │         4,733│         5,404│          -671│本年度預算數4,733千元,係辦理行政訴訟 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,較上年度減列各項業務所需書表
  │  │  │  │                  │              │              │              │印製等經費671千元。                   
  │  │  │  │3505129000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│         1,266│        -1,266│                                      
  │  │  │  │3505129019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │             -│         1,266│        -1,266│上年度購置自動滅火系統等安全消防設備預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列1,266千元如數減列。   
  │  │  │  │3505129800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           357│           357│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005130000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │高雄高等行政法院  │       174,155│       178,792│        -4,637│本科目上年度法定預算數207,651千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,移出「一般行政」科目28,859
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入臺灣臺北地方法院、臺灣士林地
  │  │  │  │                  │              │              │              │方法院相對科目項下,淨計如表列上年度預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算數。                                
  │  │  │  │3505130000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       174,155│       178,792│        -4,637│                                      
  │  │  │  │3505130100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       163,171│       161,963│         1,208│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費138,731千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,215千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室水電費等經費1,552千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費14,225千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列因公派赴出差旅費等經費344千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3505131000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │行政訴訟審判      │        10,456│        13,209│        -2,753│本年度預算數10,456千元,係辦理行政訴訟
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,較上年度減列文具紙張等經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │753千元。                             
  │  │  │  │3505139000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           154│         3,246│        -3,092│                                      
  │  │  │  │3505139019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │           154│         3,246│        -3,092│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置防潮箱等設備154千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置錄音、錄影及叫號系統等審判
  │  │  │  │                  │              │              │              │用設備預算業已編竣,所列3,246千元如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                            
  │  │  │  │3505139800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           374│           374│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005250000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │司法人員研習所    │        71,719│        79,582│        -7,863│                                      
  │  │  │  │3505250000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        71,719│        79,582│        -7,863│                                      
  │  │  │  │3505250100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        43,619│        45,242│        -1,623│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費24,380千元,與上年度同。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費15,100千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳室租金等經費1,093千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費4,139千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列法律圖書購置等經費530千元。   
  │  │  │  │3505251000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │研習業務          │        27,446│        28,078│          -632│本年度預算數27,446千元,係辦理司法人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │研習業務經費,較上年度減列大型會議室租
  │  │  │  │                  │              │              │              │金等經費632千元。                     
  │  │  │  │3505259000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           354│         5,962│        -5,608│                                      
  │  │  │  │3505259001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│         4,000│        -4,000│上年度辦理籌建辦公廳舍先期規劃經費預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列4,000千元如數減列。     
  │  │  │  │3505259019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           354│         1,962│        -1,608│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置教學用無線電麥克風等設備354千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置遠距教學等辦公設備預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列1,962千元如數減列。       
  │  │  │  │3505259800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           300│           300│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005300000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │臺灣高等法院      │     1,755,830│     2,202,961│      -447,131│本科目上年度法定預算數 2,250,085千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │配合科目調整,移出「一般行政」科目47,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │24千元,列入臺灣板橋地方法院、臺灣新竹
  │  │  │  │                  │              │              │              │地方法院、臺灣臺中地方法院相對科目項下
  │  │  │  │                  │              │              │              │,淨計如表列上年度預算數。            
  │  │  │  │3505300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │     1,755,830│     2,202,961│      -447,131│                                      
  │  │  │  │3505300100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,081,153│     1,073,309│         7,844│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費982,056千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友1人之人事費410千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費38,039千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳室租金等經費8,500千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費61,058千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室整修等經費16,754千元。
  │  │  │  │3505301000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        37,008│        24,928│        12,080│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費13,693千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,560千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費22,270千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件證人、鑑定人、通譯及
  │  │  │  │                  │              │              │              │法警押解、拘提人犯旅費等經費1,620千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,045千元,較上年度減列民間公證人懲 
  │  │  │  │                  │              │              │              │戒業務所需審議等經費100千元。       
  │  │  │  │3505301500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │冤獄賠償          │       628,061│       687,486│       -59,425│本年度預算數 628,061千元,係依據冤獄賠
  │  │  │  │                  │              │              │              │償法、司法院大法官釋字第四七七號解釋及
  │  │  │  │                  │              │              │              │戒嚴時期人民受損權利回復條例等規定辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │冤獄賠償所需經費,較上年度減列59,425千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │3505308500        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │司法機關擴遷建計畫│             -│       410,000│      -410,000│上年度興建司法第二大廈計畫預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列410,000千元如數減列。           
  │  │  │  │3505309000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         8,097│         5,727│         2,370│                                      
  │  │  │  │3505309011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         6,040│         2,940│         3,100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換大型警備車1輛、勘驗車3輛及機車1 
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛 6,040千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購中型警備車及機車預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列 2,940千元如數減列。        
  │  │  │  │3505309019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         2,057│         2,787│          -730│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換冷氣機等設備420千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置檔案室檔案架等設備1,637千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購單槍液晶電腦投影機等審判用
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦公設備預算業已編竣,所列 2,787千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                          
  │  │  │  │3505309800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │         1,511│         1,511│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005310000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │臺灣高等法院臺中分│       434,654│       437,399│        -2,745│                                      
  │  │  │  │院                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3505310000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       434,654│       437,399│        -2,745│                                      
  │  │  │  │3505310100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       414,849│       418,200│        -3,351│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 394,880千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,596千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳室清潔維護等經費1,848千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費 8,373千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列電腦設備養護等經費1,503千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3505311000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        17,596│        13,521│         4,075│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費5,479千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │378千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費12,117千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件證人、鑑定人及通譯旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等經費697千元。                   
  │  │  │  │3505319000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         1,786│         5,255│        -3,469│                                      
  │  │  │  │3505319011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │            92│         4,050│        -3,958│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換傳真機等設備92千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購大型警備車預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列4,050千元如數減列。               
  │  │  │  │3505319019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         1,694│         1,205│           489│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換冷氣機等設備423千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置檔案室自動滅火系統等設備1,271千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購冷氣機及員工上下班刷卡系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │等辦公設備預算業已編竣,所列1,205千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                        
  │  │  │  │3505319800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           423│           423│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005320000        │              │              │              │                                      
  │8 │  │  │臺灣高等法院臺南分│       349,853│       324,596│        25,257│                                      
  │  │  │  │院                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3505320000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       349,853│       324,596│        25,257│                                      
  │  │  │  │3505320100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       309,286│       310,229│          -943│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 290,258千元,與上年度同  
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,714千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列公務車養護等經費1,127千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費9,314千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室整修等經費184千元。   
  │  │  │  │3505321000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        13,738│        11,856│         1,882│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費3,208千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │232千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費10,530千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列各項業務所需書表印製等經費35
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │3505328500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │司法機關擴遷建計畫│         2,000│             -│         2,000│本年度預算數2,000千元,係籌建臺南高等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政法院先期規劃費。                  
  │  │  │  │3505329000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │        24,363│         2,045│        22,318│                                      
  │  │  │  │3505329011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         3,623│             -│         3,623│汰換首長座車1輛、中型警備車1輛3,600千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元及傳真機1台23千元,合共如列數。     
  │  │  │  │3505329019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │        20,740│         2,045│        18,695│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換中棟辦公大樓空調系統等設備20,740
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置門禁及出差勤系統等安全消防
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備預算業已編竣,所列2,045千元如數 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                              
  │  │  │  │3505329800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           466│           466│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005330000        │              │              │              │                                      
  │9 │  │  │臺灣高等法院高雄分│       378,675│       371,302│         7,373│本科目上年度法定預算數370,539千元,配 
  │  │  │  │院                │              │              │              │合科目調整,由司法院「一般行政」科目移
  │  │  │  │                  │              │              │              │入763千元,共計如表列上年度預算數。   
  │  │  │  │3505330000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       378,675│       371,302│         7,373│                                      
  │  │  │  │3505330100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       357,426│       354,575│         2,851│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費332,062千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友1人之人事費410千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,183千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列影印機租金等經費327千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費14,181千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室整修等經費2,934千元。 
  │  │  │  │3505331000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        16,017│        13,880│         2,137│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費3,879千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │325千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費12,138千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列刑事案件鑑定等經費188千元。 
  │  │  │  │3505339000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         4,847│         2,462│         2,385│                                      
  │  │  │  │3505339011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│            72│           -72│上年度購置傳真機辦公設備預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列72千元如數減列。                  
  │  │  │  │3505339019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         4,847│         2,390│         2,457│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換影印機等設備4,847千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購門禁管制系統等安全消防設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列2,390千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3505339800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           385│           385│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005340000        │              │              │              │                                      
  │10│  │  │臺灣高等法院花蓮分│       119,305│       116,535│         2,770│                                      
  │  │  │  │院                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3505340000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       119,305│       116,535│         2,770│                                      
  │  │  │  │3505340100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       109,094│       110,954│        -1,860│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費100,132千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友1人之人事費420千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 5,526千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳室水電費等經費1,167千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費3,436千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列司法人員安全維護設備等經費273 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3505341000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │         5,954│         5,285│           669│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費1,740千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列民事事件證人、鑑定人日旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費502千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費4,214千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件證人、鑑定人日旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費167千元。                       
  │  │  │  │3505349000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         4,130│           169│         3,961│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3505349011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         4,130│             -│         4,130│汰換大型警備車1輛4,050千元及無線電設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │80千元,合共如列數。                  
  │  │  │  │3505349019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │             -│           169│          -169│上年度購置金屬探測門等安全消防設備預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列169千元如數減列。       
  │  │  │  │3505349800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           127│           127│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005410000        │              │              │              │                                      
  │11│  │  │臺灣臺北地方法院  │     1,254,569│     1,181,526│        73,043│本科目上年度法定預算數1,158,906千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │配合科目調整,移出「一般行政」科目1,49
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,列入臺灣桃園地方法院、臺灣臺中 
  │  │  │  │                  │              │              │              │地方法院相對科目項下,另由司法院、高雄
  │  │  │  │                  │              │              │              │高等行政法院「一般行政」科目移入24,111
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,淨計如表列上年度預算數。        
  │  │  │  │3505410000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │     1,254,569│     1,181,526│        73,043│                                      
  │  │  │  │3505410100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,085,177│     1,103,284│       -18,107│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,009,977千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列工友1人之人事費410千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費41,598千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列宿舍租金等經費1,878千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費33,602千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列檔案回溯等經費15,819千元。    
  │  │  │  │3505411000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │       151,277│        49,907│       101,370│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費77,885千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費68
  │  │  │  │                  │              │              │              │,261千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費25,036千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列刑事案件鑑定等經費1千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費48,356千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費33
  │  │  │  │                  │              │              │              │,110千元。                          
  │  │  │  │3505411200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         8,516│         8,724│          -208│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費793千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,723 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理少年安置、處分
  │  │  │  │                  │              │              │              │或治療等經費208千元。               
  │  │  │  │3505411400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │         2,854│         2,854│             -│本年度預算數2,854千元,係辦理公證及提 
  │  │  │  │                  │              │              │              │存業務經費,與上年度同。              
  │  │  │  │3505419000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         5,522│        15,534│       -10,012│                                      
  │  │  │  │3505419011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         4,432│         9,438│        -5,006│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換勘驗車2輛及中型警備車1輛4,200千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰換無線電主機台等設備232千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購勘驗車、警備車、執行車及審
  │  │  │  │                  │              │              │              │判用辦公設備預算業已編竣,所列9,438 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                      
  │  │  │  │3505419019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         1,090│         6,096│        -5,006│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換影印機等設備880千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置冷氣機等設備210千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購不斷電系統等辦公設備預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列6,096千元如數減列。     
  │  │  │  │3505419800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │         1,223│         1,223│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005420000        │              │              │              │                                      
  │12│  │  │臺灣士林地方法院  │       492,078│       601,887│      -109,809│本科目上年度法定預算數595,613千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,由司法院、高雄高等行政法院
  │  │  │  │                  │              │              │              │「一般行政」科目移入6,274千元,共計如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │表列上年度預算數。                    
  │  │  │  │3505420000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       492,078│       601,887│      -109,809│                                      
  │  │  │  │3505420100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       415,134│       407,620│         7,514│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費368,518千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工2人之人事費856千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費20,364千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列公務車租金等經費1,494千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費26,252千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理司法替代役訓練等經費6,876 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3505421000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        68,084│        26,337│        41,747│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費27,740千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費21
  │  │  │  │                  │              │              │              │,210千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費10,944千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理業務聯繫電話通信等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │656千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費29,400千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費22
  │  │  │  │                  │              │              │              │,193千元。                          
  │  │  │  │3505421200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         5,031│         5,665│          -634│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費481千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,550 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列專家學者協助調查保
  │  │  │  │                  │              │              │              │護業務出席等經費634千元。           
  │  │  │  │3505421400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           882│           882│             -│本年度預算數882千元,係辦理公證及提存 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,與上年度同。                
  │  │  │  │3505428500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │司法機關擴遷建計畫│             -│       154,978│      -154,978│上年度興建第二辦公廳舍計畫預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列154,978千元如數減列。           
  │  │  │  │3505429000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │一般建築及設備    │         2,557│         6,015│        -3,458│                                      
  │  │  │  │3505429011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│         3,550│        -3,550│上年度汰購勘驗車及中型警備車預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列3,550千元如數減列。           
  │  │  │  │3505429019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         2,557│         2,465│            92│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換影印機等設備1,530千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置法庭錄音等設備1,027千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購冷氣機及影印機等審判用設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列2,465千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3505429800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │           390│           390│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005430000        │              │              │              │                                      
  │13│  │  │臺灣板橋地方法院  │       813,311│       773,871│        39,440│本科目上年度法定預算數740,701千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,由司法院、臺灣高等法院「一
  │  │  │  │                  │              │              │              │般行政」科目移入33,170千元,共計如表列
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度預算數。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3505430000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       813,311│       773,871│        39,440│                                      
  │  │  │  │3505430100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       701,712│       685,570│        16,142│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費644,032千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友1人之人事費410千元,增列約聘人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │待遇經費8,710千元,計淨增8,300千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費26,022千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室清潔維護等經費1,741千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費31,658千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理司法替代役訓練等經費6,101 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3505431000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │       103,128│        35,973│        67,155│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費45,229千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費39
  │  │  │  │                  │              │              │              │,715千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費20,243千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列刑事案件鑑定等經費656千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費37,656千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費28
  │  │  │  │                  │              │              │              │,096千元。                          
  │  │  │  │3505431200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         6,441│         9,385│        -2,944│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費1,659千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列青少年精神鑑定等經費1,14
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,782 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列少年輔導志工交通等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,803千元。                     
  │  │  │  │3505431400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           819│           819│             -│本年度預算數819千元,係辦理公證及提存 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,與上年度同。                
  │  │  │  │3505438500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │司法機關擴遷建計畫│             -│        35,624│       -35,624│上年度遷建辦公廳舍計畫預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列35,624千元如數減列。                
  │  │  │  │3505439000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │一般建築及設備    │           650│         5,939│        -5,289│                                      
  │  │  │  │3505439011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           650│           650│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換勘驗車1輛650千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購勘驗車預算業已編竣,所列65
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元如數減列。                     
  │  │  │  │3505439019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │             -│         5,289│        -5,289│上年度汰購影印機、置物櫃等審判用設備預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列5,289千元如數減列。   
  │  │  │  │3505439800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │           561│           561│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005470000        │              │              │              │                                      
  │14│  │  │臺灣桃園地方法院  │       614,938│       555,184│        59,754│本科目上年度法定預算數517,737千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,由司法院、臺中高等行政法院
  │  │  │  │                  │              │              │              │及臺灣臺北地方法院「一般行政」科目移入
  │  │  │  │                  │              │              │              │37,447千元,共計如表列上年度預算數。  
  │  │  │  │3505470000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       614,938│       555,184│        59,754│                                      
  │  │  │  │3505470100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       501,739│       505,025│        -3,286│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費469,029千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費16,870千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳室清潔維護等經費1,727千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費15,840千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理司法替代役訓練等經費1,559 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3505471000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        88,009│        35,128│        52,881│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費32,324千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費27
  │  │  │  │                  │              │              │              │,629千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費24,279千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列義務辯護律師酬金等經費1,122 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費31,406千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費24
  │  │  │  │                  │              │              │              │,130千元。                          
  │  │  │  │3505471200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         8,960│         9,354│          -394│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費433千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,527 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理少年親職教育等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費394千元。                       
  │  │  │  │3505471400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │         1,515│         1,777│          -262│本年度預算數1,515千元,係辦理公證及提 
  │  │  │  │                  │              │              │              │存業務經費,較上年度減列資料書表印製等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費262千元。                         
  │  │  │  │3505479000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │        14,375│         3,560│        10,815│                                      
  │  │  │  │3505479002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         7,322│             -│         7,322│本年度預算數7,322千元,係辦理增建辦公 
  │  │  │  │                  │              │              │              │廳室及法庭經費。                      
  │  │  │  │3505479011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         3,250│             -│         3,250│汰換執行車5輛經費如列數。             
  │  │  │  │3505479019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │         3,803│         3,560│           243│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換影印機等設備1,866千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置法庭數位錄音系統等設備1,937千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購冷氣機等辦公設備預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列3,560千元如數減列。         
  │  │  │  │3505479800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           340│           340│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005480000        │              │              │              │                                      
  │15│  │  │臺灣新竹地方法院  │       344,423│       314,106│        30,317│本科目上年度法定預算數308,019千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,由臺灣高等法院「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目移入6,087千元,共計如表列上年度預 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算數。                                
  │  │  │  │3505480000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       344,423│       314,106│        30,317│                                      
  │  │  │  │3505480100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       289,373│       289,858│          -485│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費265,592千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,165千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳室清潔維護等經費1,516千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費12,616千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理司法替代役訓練等經費1,031 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元 。                             
  │  │  │  │3505481000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        35,673│        14,845│        20,828│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費12,620千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,058千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費9,635千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列法警押解及拘提人犯旅費等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,103千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費13,418千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費9,
  │  │  │  │                  │              │              │              │667千元。                           
  │  │  │  │3505481200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         4,903│         5,249│          -346│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費325千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列文具用品及紙張等經費17千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,578 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列少年輔導志工交通等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費329千元。                       
  │  │  │  │3505481400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           441│           517│           -76│本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,較上年度減列辦理業務所需文具
  │  │  │  │                  │              │              │              │用品、紙張等經費76千元。              
  │  │  │  │3505489000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │        13,698│         3,302│        10,396│                                      
  │  │  │  │3505489002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         2,144│             -│         2,144│本年度預算數2,144千元,係本院警備車庫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │修繕等經費。                          
  │  │  │  │3505489011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         6,800│           650│         6,150│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換執行車4輛、勘驗車2輛及中型警備車
  │  │  │  │                  │              │              │              │1輛6,800千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購勘驗車預算業已編竣,所列65
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元如數減列。                     
  │  │  │  │3505489019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │         4,754│         2,652│         2,102│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換影印機等設備1,821千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置法庭錄音等設備2,933千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購影印機等審判用設備預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列2,652千元如數減列。       
  │  │  │  │3505489800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           335│           335│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005490000        │              │              │              │                                      
  │16│  │  │臺灣苗栗地方法院  │       224,795│       216,216│         8,579│本科目上年度法定預算數215,420千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,由臺灣臺南地方法院「一般行
  │  │  │  │                  │              │              │              │政」科目移入796千元,共計如表列上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算數。                              
  │  │  │  │3505490000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       224,795│       216,216│         8,579│                                      
  │  │  │  │3505490100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       198,507│       199,198│          -691│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費181,534千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,251千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列公務車養護等經費30千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費7,722千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列司法人員安全維護及設備等經費72
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。                             
  │  │  │  │3505491000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        21,748│        10,506│        11,242│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費8,321千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │782千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費5,223千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列文具紙張等經費92千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費8,204千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │552千元。                           
  │  │  │  │3505491200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         3,177│         3,347│          -170│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費171千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,006 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列少年輔導志工培訓等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費170千元。                       
  │  │  │  │3505491400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           300│           300│             -│本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,與上年度同。                
  │  │  │  │3505499000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │           536│         2,338│        -1,802│                                      
  │  │  │  │3505499011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │            46│           200│          -154│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換傳真機等設備46千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購機車預算業已編竣,所列200 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                      
  │  │  │  │3505499019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           490│         2,138│        -1,648│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置影印機等設備490千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購影印機、監視系統等辦公設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列2,138千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3505499800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           527│           527│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005500000        │              │              │              │                                      
  │17│  │  │臺灣臺中地方法院  │     1,011,227│       826,077│       185,150│本科目上年度法定預算數798,991千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,由司法院、臺灣高等法院、臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣臺北地方法院「一般行政」科目移入27,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │86千元,共計如表列上年度預算數。      
  │  │  │  │3505500000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │     1,011,227│       826,077│       185,150│                                      
  │  │  │  │3505500100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       769,455│       765,151│         4,304│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費723,412千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費24,988千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室水電費等經費1,703千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費21,055千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理司法替代役訓練等經費2,601 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3505501000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │       121,021│        35,906│        85,115│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費51,436千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費42
  │  │  │  │                  │              │              │              │,653千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費17,243千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列刑事案件法警押解及拘提人犯旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等經費1,284千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費52,342千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費43
  │  │  │  │                  │              │              │              │,746千元。                          
  │  │  │  │3505501200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         8,714│        10,136│        -1,422│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費655千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,059 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理採驗人犯尿液業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務等經費1,422千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3505501400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │         1,544│         2,144│          -600│本年度預算數1,544千元,係辦理公證及提 
  │  │  │  │                  │              │              │              │存業務經費,較上年度減列辦理提存、認證
  │  │  │  │                  │              │              │              │及宣導等旅費600千元。                 
  │  │  │  │3505508500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │司法機關擴遷建計畫│       100,000│             -│       100,000│興建贓物庫及檔案大樓計畫,總經費354,77
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,分3年辦理,本年度編列第1年經費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │00,000千元。                          
  │  │  │  │3505509000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │一般建築及設備    │         9,785│        12,032│        -2,247│                                      
  │  │  │  │3505509011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         2,311│         9,890│        -7,579│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換勘驗車1輛650千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰換電話交換機系統及電話傳真機等設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,661千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購勘驗車、執行車、警備車、機
  │  │  │  │                  │              │              │              │車及審判用辦公設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,890千元如數減列。                 
  │  │  │  │3505509019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         7,474│         2,142│         5,332│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換檔案室檔案架等設備5,725千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置員工上下班刷卡系統等設備1,749千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購監視系統等安全設備預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列2,142千元如數減列。       
  │  │  │  │3505509800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │           708│           708│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005510000        │              │              │              │                                      
  │18│  │  │臺灣南投地方法院  │       205,452│       192,074│        13,378│本科目上年度法定預算數189,676千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,由臺中高等行政法院「一般行
  │  │  │  │                  │              │              │              │政」科目移入2,398千元,共計如表列上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度預算數。                            
  │  │  │  │3505510000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       205,452│       192,074│        13,378│                                      
  │  │  │  │3505510100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       173,749│       174,150│          -401│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費159,770千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,340千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列公務車油料等經費434千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費6,639千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理司法替代役訓練等經費33千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3505511000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        24,142│         9,429│        14,713│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費9,556千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費6,
  │  │  │  │                  │              │              │              │471千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費5,381千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件鑑定等經費1,668千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費9,205千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費6,
  │  │  │  │                  │              │              │              │574千元。                           
  │  │  │  │3505511200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         4,548│         5,264│          -716│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費300千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列青少年精神鑑定費40千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,248 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列專家學者協助調查保
  │  │  │  │                  │              │              │              │護業務出席等經費676千元。           
  │  │  │  │3505511400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           507│           629│          -122│本年度預算數507千元,係辦理公證及提存 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,較上年度減列辦理提存、公證、
  │  │  │  │                  │              │              │              │認證及宣導等旅費122千元。             
  │  │  │  │3505519000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         1,993│         2,089│           -96│                                      
  │  │  │  │3505519011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           115│         1,300│        -1,185│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換傳真機等設備115千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購勘驗車2輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列1,300千元如數減列。               
  │  │  │  │3505519019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         1,878│           789│         1,089│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換影印機等設備1,878千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購檔案櫃等辦公設備預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列789千元如數減列。           
  │  │  │  │3505519800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           513│           513│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005520000        │              │              │              │                                      
  │19│  │  │臺灣彰化地方法院  │       387,986│       362,426│        25,560│本科目上年度法定預算數 344,804千元,配
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,由司法院、臺北高等行政法院
  │  │  │  │                  │              │              │              │「一般行政」科目移入17,622千元,共計如
  │  │  │  │                  │              │              │              │表列上年度預算數。                    
  │  │  │  │3505520000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       387,986│       362,426│        25,560│                                      
  │  │  │  │3505520100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       330,068│       332,466│        -2,398│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費311,202千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工及工友各 1人之人事費 856千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,334千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公房舍基本維護等經費351千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費9,532千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳室整修等經費1,191千元。 
  │  │  │  │3505521000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        46,548│        18,875│        27,673│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費 16,998千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理公務送達所需郵資等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │13,364千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費 10,358千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理審判業務所需設備費43千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費19,192千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費14
  │  │  │  │                  │              │              │              │,266千元。                          
  │  │  │  │3505521200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         5,498│         7,287│        -1,789│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費 126千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費 5,372
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理少年安置、處分
  │  │  │  │                  │              │              │              │或治療等經費 1,789千元。            
  │  │  │  │3505521400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           453│           453│             -│本年度預算數 453千元,係辦理公證及提存
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,與上年度同。                
  │  │  │  │3505529000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         5,136│         3,062│         2,074│                                      
  │  │  │  │3505529011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         2,600│         1,556│         1,044│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換勘驗車 4輛 2,600千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購勘驗車及購置無線電中繼台設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備預算業已編竣,所列 1,556千元如數減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │3505529019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         2,536│         1,506│         1,030│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換影印機等設備 2,138千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置檔案架等設備 398千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購影印機等審判設備及新增員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │上下班刷卡系統等辦公設備預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列 1,506千元如數減列。          
  │  │  │  │3505529800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           283│           283│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005530000        │              │              │              │                                      
  │20│  │  │臺灣雲林地方法院  │       298,344│       273,207│        25,137│本科目上年度法定預算數272,113千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,由臺灣臺南地方法院「一般行
  │  │  │  │                  │              │              │              │政」科目移入1,094千元,共計如表列上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度預算數。                            
  │  │  │  │3505530000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       298,344│       273,207│        25,137│                                      
  │  │  │  │3505530100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       253,011│       247,632│         5,379│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費227,180千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,531千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列公務車養護等經費1,165千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費15,300千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室整修等經費6,544千元。 
  │  │  │  │3505531000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        35,934│        16,945│        18,989│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費12,661千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費9,
  │  │  │  │                  │              │              │              │502千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費8,791千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列文具紙張等經費431千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費14,482千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費9,
  │  │  │  │                  │              │              │              │918千元。                           
  │  │  │  │3505531200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         4,540│         4,540│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費50千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,490 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │3505531400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           267│           517│          -250│本年度預算數267千元,係辦理公證及提存 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,較上年度減列辦理提存、公證、
  │  │  │  │                  │              │              │              │認證及宣導等旅費250千元。             
  │  │  │  │3505539000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         4,329│         3,310│         1,019│                                      
  │  │  │  │3505539011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         2,157│           650│         1,507│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換執行車3輛1,950千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰購傳真機等設備207千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰換勘驗車預算業已編竣,所列65
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元如數減列。                     
  │  │  │  │3505539019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         2,172│         2,660│          -488│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換影印機等設備1,792千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置法庭錄音等設備380千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購影印機等審判用設備預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列2,660千元如數減列。       
  │  │  │  │3505539800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           263│           263│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005540000        │              │              │              │                                      
  │21│  │  │臺灣嘉義地方法院  │       389,058│       310,634│        78,424│本科目上年度法定預算數305,397千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,由司法院、臺灣屏東地方法院
  │  │  │  │                  │              │              │              │「一般行政」科目移入5,237千元,共計如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │表列上年度預算數。                    
  │  │  │  │3505540000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       389,058│       310,634│        78,424│                                      
  │  │  │  │3505540100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       282,480│       282,236│           244│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費264,063千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費8,408千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室水電費等經費342千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費10,009千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列資訊作業耗材等經費98千元。    
  │  │  │  │3505541000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        37,298│        16,644│        20,654│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費14,787千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,757千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費7,068千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列刑事案件鑑定等經費751千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費15,443千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,648千元。                          
  │  │  │  │3505541200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         3,928│         4,086│          -158│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費499千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列青少年精神鑑定費20千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,429 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列少年輔導志工交通等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費138千元。                       
  │  │  │  │3505541400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           603│           603│             -│本年度預算數603千元,係辦理公證及提存 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,與上年度同。                
  │  │  │  │3505548500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │司法機關擴遷建計畫│        60,000│         5,000│        55,000│遷建辦公大樓計畫總經費792,861千元,分6
  │  │  │  │                  │              │              │              │年辦理,除88年度及90至92年度預算已編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │105,000千元外,本年度續編第5年經費60,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度增列55,000千元。      
  │  │  │  │3505549000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │一般建築及設備    │         4,491│         1,807│         2,684│                                      
  │  │  │  │3505549011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         3,992│         1,300│         2,692│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換自動交換機及無線電對講機等設備1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │392千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰換執行車4輛2,600千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購勘驗車預算業已編竣,所列1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │300千元如數減列。                   
  │  │  │  │3505549019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           499│           507│            -8│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換冷氣機等設備147千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置差勤管理系統等設備352千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購法庭錄影音等審判用設備預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列507千元如數減列。     
  │  │  │  │3505549800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │           258│           258│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005560000        │              │              │              │                                      
  │22│  │  │臺灣臺南地方法院  │       661,863│       615,263│        46,600│本科目上年度法定預算數 601,249千元,配
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,移出「一般行政」科目 1,890
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入臺灣苗栗地方法院、臺灣雲林地
  │  │  │  │                  │              │              │              │方法院相對科目項下,另由司法院「一般行
  │  │  │  │                  │              │              │              │政」科目移入15,904千元,淨計如表列上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度預算數。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3505560000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       661,863│       615,263│        46,600│                                      
  │  │  │  │3505560100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       554,445│       564,244│        -9,799│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費488,615千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費43,132千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳室水電費等經費3,219千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費22,698千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列檔案回溯等經費6,580千元。     
  │  │  │  │3505561000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        93,607│        29,370│        64,237│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費37,118千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費32
  │  │  │  │                  │              │              │              │,107千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費15,823千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列各項業務所需書表印製等經費33
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費40,666千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費32
  │  │  │  │                  │              │              │              │,466千元。                          
  │  │  │  │3505561200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         6,713│         6,713│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費236千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,477 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │3505561400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │         1,292│         1,292│             -│本年度預算數1,292千元,係辦理公證及提 
  │  │  │  │                  │              │              │              │存業務經費,與上年度同。              
  │  │  │  │3505569000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         5,350│        13,188│        -7,838│                                      
  │  │  │  │3505569002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│         6,543│        -6,543│上年度辦理臺灣臺南地方法院舊址古蹟維護
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫先期規劃費預算業已編竣,所列6,543 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                        
  │  │  │  │3505569011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         5,350│         4,356│           994│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換勘驗車2輛及大型警備車1輛 5,350千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購執行車及審判用辦公設備預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列4,356千元如數減列。   
  │  │  │  │3505569019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │             -│         2,289│        -2,289│上年度汰購新營、新市簡易庭監視系統等安
  │  │  │  │                  │              │              │              │全消防設備預算業已編竣,所列2,289千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                            
  │  │  │  │3505569800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           456│           456│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005580000        │              │              │              │                                      
  │23│  │  │臺灣高雄地方法院  │       986,090│       876,710│       109,380│本科目上年度法定預算數871,468千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,移出「一般行政」科目4,696 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入臺灣臺東地方法院相對科目項下
  │  │  │  │                  │              │              │              │,另由司法院、臺灣高雄少年法院「一般行
  │  │  │  │                  │              │              │              │政」科目移入9,938千元,淨計如表列上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度預算數。                            
  │  │  │  │3505580000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       986,090│       876,710│       109,380│                                      
  │  │  │  │3505580100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       803,224│       802,640│           584│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費740,846千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費31,730千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公房舍基本維護等經費1,177千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費30,648千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室整修等經費1,761千元。 
  │  │  │  │3505581000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │       144,382│        53,124│        91,258│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費57,552千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費46
  │  │  │  │                  │              │              │              │,936千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費29,254千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列法警押解及拘提人犯旅費等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │473千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費57,576千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費44
  │  │  │  │                  │              │              │              │,795千元。                          
  │  │  │  │3505581400        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │非訟事件處理      │         2,594│         2,708│          -114│本年度預算數2,594千元,係辦理公證及提 
  │  │  │  │                  │              │              │              │存業務經費,較上年度減列辦理提存、公證
  │  │  │  │                  │              │              │              │、認證及宣導等旅費114千元。           
  │  │  │  │3505588500        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │司法機關擴遷建計畫│        20,000│         4,000│        16,000│籌建臺灣鳳山地方法院辦公廳舍計畫總經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,453,184千元,分5年辦理,除92年度預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編列4,000千元外,本年度續編第2年經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │20,000千元,較上年度增列16,000千元。  
  │  │  │  │3505589000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │        15,099│        13,447│         1,652│                                      
  │  │  │  │3505589011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         8,062│        11,200│        -3,138│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換勘驗車1輛及大型警備車1輛4,700千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰換各簡易庭電子交換電話總機等設備3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │362千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購勘驗車、執行車及大型警備車
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列11,200千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3505589019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         7,037│         2,247│         4,790│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換影印機等設備2,521千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置法庭錄音等設備4,516千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購影印機等辦公設備預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列2,247千元如數減列。         
  │  │  │  │3505589800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           791│           791│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005590000        │              │              │              │                                      
  │24│  │  │臺灣屏東地方法院  │       367,600│       367,664│           -64│本科目上年度法定預算數370,519千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,移出「一般行政」科目2,855 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入臺灣嘉義地方法院相對科目項下
  │  │  │  │                  │              │              │              │,淨計如表列上年度預算數。            
  │  │  │  │3505590000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       367,600│       367,664│           -64│                                      
  │  │  │  │3505590100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       309,763│       308,431│         1,332│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費287,987千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,910千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列公務車養護等經費672千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費9,866千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室整修等經費2,004千元。 
  │  │  │  │3505591000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        43,994│        15,175│        28,819│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費15,733千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費11
  │  │  │  │                  │              │              │              │,761千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費7,180千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列義務辯護律師酬金等經費83千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費21,081千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費16
  │  │  │  │                  │              │              │              │,975千元。                          
  │  │  │  │3505591200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         7,221│         7,358│          -137│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費1,265千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列義務辯護律師酬金87千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,956 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列舉辦少年團體及輔導
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動等經費50千元。                  
  │  │  │  │3505591400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           763│           798│           -35│本年度預算數763千元,係辦理公證及提存 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,較上年度減列辦理提存、公證、
  │  │  │  │                  │              │              │              │認證及宣導等旅費35千元。              
  │  │  │  │3505598500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │司法機關擴遷建計畫│             -│        33,499│       -33,499│上年度增建第二辦公廳室計畫預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列33,499千元如數減列。            
  │  │  │  │3505599000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │一般建築及設備    │         5,579│         2,123│         3,456│                                      
  │  │  │  │3505599011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         3,250│             -│         3,250│汰換勘驗車5輛經費如列數。             
  │  │  │  │3505599019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         2,329│         2,123│           206│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換影印機等設備900千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置差勤系統等設備1,429千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購影印機等辦公設備預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列2,123千元如數減列。         
  │  │  │  │3505599800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │           280│           280│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005600000        │              │              │              │                                      
  │25│  │  │臺灣臺東地方法院  │       174,131│       173,695│           436│本科目上年度法定預算數168,999千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,由臺灣高雄地方法院「一般行
  │  │  │  │                  │              │              │              │政」科目移入4,696千元,共計如表列上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度預算數。                            
  │  │  │  │3505600000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       174,131│       173,695│           436│                                      
  │  │  │  │3505600100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       149,785│       153,285│        -3,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費137,084千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費6,699千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室水電費等經費74千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費6,002千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳室整修等經費3,574千元。 
  │  │  │  │3505601000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        14,983│         7,063│         7,920│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費4,664千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │386千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費4,259千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件鑑定等經費410千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費6,060千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │124千元。                           
  │  │  │  │3505601200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         2,996│         3,348│          -352│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費78千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費2,918 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列少年安置、處分或治
  │  │  │  │                  │              │              │              │療等經費352千元。                   
  │  │  │  │3505601400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           251│           313│           -62│本年度預算數251千元,係辦理公證及提存 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,較上年度減列辦理提存、公證、
  │  │  │  │                  │              │              │              │認證及宣導等旅費62千元。              
  │  │  │  │3505608500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │司法機關擴遷建計畫│             -│         7,912│        -7,912│上年度遷建辦公廳舍計畫預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列7,912千元如數減列。                 
  │  │  │  │3505609000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │一般建築及設備    │         5,983│         1,641│         4,342│                                      
  │  │  │  │3505609019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │         5,983│         1,641│         4,342│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換中央空調系統等設備5,871千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置法庭叫號系統等設備112千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購物品庫空調設施等審判用設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列1,641千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3505609800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │           133│           133│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │0005610000        │              │              │              │                                      
  │26│  │  │臺灣花蓮地方法院  │       223,686│       206,015│        17,671│                                      
  │  │  │  │3505610000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       223,686│       206,015│        17,671│                                      
  │  │  │  │3505610100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       188,134│       183,092│         5,042│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 165,505千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 8,882千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列公務車養護等經費1,196千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費13,747千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列法庭整修等經費 6,238千元。    
  │  │  │  │3505611000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        21,213│         8,949│        12,264│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費 8,031千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費 6
  │  │  │  │                  │              │              │              │,182千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費 4,816千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理審判業務所需設備費 8千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費 8,366千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費 6
  │  │  │  │                  │              │              │              │,074千元。                          
  │  │  │  │3505611200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │        10,834│        11,547│          -713│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費 665千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費10,169
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理少年安置、處分
  │  │  │  │                  │              │              │              │或治療等經費 713千元。                 
  │  │  │  │3505611400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           252│           252│             -│本年度預算數 252千元,係辦理公證及提存
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,與上年度同。                
  │  │  │  │3505619000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         3,091│         2,013│         1,078│                                      
  │  │  │  │3505619011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,950│             -│         1,950│汰換執行車 2輛、勘驗車 1輛經費如列數。
  │  │  │  │3505619019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         1,141│         2,013│          -872│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換影印機等設備360千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置刑事法庭冷氣機等設備781千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購檔卷架等審判用設備預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列 2,013千元如數減列。      
  │  │  │  │3505619800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           162│           162│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005620000        │              │              │              │                                      
  │27│  │  │臺灣宜蘭地方法院  │       193,651│       592,067│      -398,416│本科目上年度法定預算數590,691千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,由臺灣高雄少年法院「一般行
  │  │  │  │                  │              │              │              │政」科目移入1,376千元,共計如表列上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度預算數。                            
  │  │  │  │3505620000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       193,651│       592,067│      -398,416│                                      
  │  │  │  │3505620100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       162,812│       160,037│         2,775│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費148,705千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友1人之人事費410千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,310千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室水電費等經費3,585千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費4,797千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列電腦設備養護等經費400千元。   
  │  │  │  │3505621000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        21,002│         9,995│        11,007│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費7,116千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │390千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費5,983千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件證人、鑑定人及通譯旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等經費146千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費7,903千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │471千元。                           
  │  │  │  │3505621200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         3,952│         4,197│          -245│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費605千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列少年精神鑑定等經費60千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,347 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理少年安置、處分
  │  │  │  │                  │              │              │              │或治療等經費185千元。               
  │  │  │  │3505621400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           292│           292│             -│本年度預算數292千元,係辦理公證及提存 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,與上年度同。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3505628500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │司法機關擴遷建計畫│             -│       416,992│      -416,992│上年度遷建辦公廳舍計畫預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列416,992千元如數減列。               
  │  │  │  │3505629000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │一般建築及設備    │         5,440│           401│         5,039│                                      
  │  │  │  │3505629011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         4,200│            50│         4,150│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換執行車1輛、勘驗車1輛及中型警備車
  │  │  │  │                  │              │              │              │1輛4,200千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購傳真機等審判用辦公設備預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列50千元如數減列。      
  │  │  │  │3505629019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         1,240│           351│           889│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換影印機等設備1,240千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購影印機等審判用設備預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列351千元如數減列。         
  │  │  │  │3505629800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │           153│           153│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005630000        │              │              │              │                                      
  │28│  │  │臺灣基隆地方法院  │       241,718│       229,071│        12,647│本科目上年度法定預算數 222,830千元,配
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,由司法院、臺灣高雄少年法院
  │  │  │  │                  │              │              │              │「一般行政」科目移入 6,241千元,共計如
  │  │  │  │                  │              │              │              │表列上年度預算數。                    
  │  │  │  │3505630000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       241,718│       229,071│        12,647│                                      
  │  │  │  │3505630100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       207,384│       208,784│        -1,400│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 185,156千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友 1人之人事費 410千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,448千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳室清潔維護等經費 450千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費10,780千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列電氣設施養護等經費 540千元。  
  │  │  │  │3505631000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        28,459│        13,172│        15,287│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費10,180千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費 8
  │  │  │  │                  │              │              │              │,118千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費 7,610千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列刑事案件鑑定等經費 250千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費10,669千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費 7
  │  │  │  │                  │              │              │              │,419千元。                          
  │  │  │  │3505631200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         4,299│         4,386│           -87│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費 100千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費 4,199
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列少年輔導志工交通等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費87千元。                        
  │  │  │  │3505631400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           537│           537│             -│本年度預算數 537千元,係辦理公證及提存
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,與上年度同。                
  │  │  │  │3505639000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │           843│         1,996│        -1,153│                                      
  │  │  │  │3505639011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │            23│         1,530│        -1,507│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換傳真機等設備23千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購登山勘驗車及無線電基地臺預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列 1,530千元如數減列。
  │  │  │  │3505639019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           820│           466│           354│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換冷氣機等設備 701千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置電腦防火防潮磁帶櫃等設備 119千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購照相機等審判用設備預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列 466千元如數減列。        
  │  │  │  │3505639800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           196│           196│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005640000        │              │              │              │                                      
  │29│  │  │臺灣澎湖地方法院  │       343,669│       152,119│       191,550│                                      
  │  │  │  │3505640000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       343,669│       152,119│       191,550│                                      
  │  │  │  │3505640100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        86,383│        86,903│          -520│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費79,954千元,與上年度同。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,212千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳室清潔維護等經費331千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費3,217千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理養成法警常年訓練及執達員、
  │  │  │  │                  │              │              │              │錄事、庭務員、通譯及司法志工訓練授課
  │  │  │  │                  │              │              │              │鐘點費等經費189千元。               
  │  │  │  │3505641000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │         5,245│         2,983│         2,262│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費1,496千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費96
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費1,648千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列法律圖書購置等經費24千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費2,101千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │319千元。                           
  │  │  │  │3505641200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │           668│           678│           -10│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費71千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費597千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列少年輔導志工交通等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費10千元。                          
  │  │  │  │3505641400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           245│           285│           -40│本年度預算數245千元,係辦理公證及提存 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,較上年度減列辦理提存、公證、
  │  │  │  │                  │              │              │              │認證及宣導等旅費40千元。              
  │  │  │  │3505648500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │司法機關擴遷建計畫│       250,000│        56,000│       194,000│擴遷建辦公廳室計畫總經費685,178千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │分6年辦理,除88年下半年及89年度至92年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度共已編列229,427千元外,本年度續編第5
  │  │  │  │                  │              │              │              │年經費250,000千元,較上年度增列194,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                                
  │  │  │  │3505649000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │一般建築及設備    │         1,039│         5,181│        -4,142│                                      
  │  │  │  │3505649011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           650│         3,939│        -3,289│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換勘驗車1輛650千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購中型警備車、勘驗車及審判用
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦公設備預算業已編竣,所列3,939千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                          
  │  │  │  │3505649019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           389│         1,242│          -853│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換碎紙機等設備144千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置影印機等設備245千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購冷氣機、自動印信機等辦公設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備預算業已編竣,所列1,242千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │3505649800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │            89│            89│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005800000        │              │              │              │                                      
  │30│  │  │臺灣高雄少年法院  │       248,618│       340,499│       -91,881│本科目上年度法定預算數344,618千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,移出「一般行政」科目4,119 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入臺灣高雄地方法院、臺灣宜蘭地
  │  │  │  │                  │              │              │              │方法院及臺灣基隆地方法院相對科目項下,
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨計如表列上年度預算數。              
  │  │  │  │3505800000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       248,618│       340,499│       -91,881│                                      
  │  │  │  │3505800100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       158,904│       159,572│          -668│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 142,919千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 8,014千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公室水電費等經費858千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費 7,971千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列電氣設施養護等經費1,526千元。 
  │  │  │  │3505801200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │少年事件處理      │        20,478│        21,463│          -985│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費6,836千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列義務辯護律師酬金等經費34
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費13,642
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列少年輔導志工交通等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,326千元。                     
  │  │  │  │3505808500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │司法機關擴遷建計畫│        68,000│       158,130│       -90,130│興建家事法庭大樓總經費264,950千元,分3
  │  │  │  │                  │              │              │              │年辦理,除92年度預算已編列158,130千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │外,本年度續編第2年度經費68,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列90,130千元。              
  │  │  │  │3505809000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │           270│           368│           -98│                                      
  │  │  │  │3505809019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │           270│           368│           -98│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置網路伺服器機櫃等設備270千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購差勤管理系統設備預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列368千元如數減列。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3505809800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           966│           966│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005900000        │              │              │              │                                      
  │31│  │  │福建高等法院金門分│        20,502│        20,921│          -419│                                      
  │  │  │  │院                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3505900000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        20,502│        20,921│          -419│                                      
  │  │  │  │3505900100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        19,355│        19,511│          -156│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費18,031千元,與上年度同。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費710千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列兼職人員交通等經費95千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費614千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列法官健康檢查等經費61千元。      
  │  │  │  │3505901000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │           988│           936│            52│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費119千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列法律圖書購置等經費5千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費869千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列赴馬祖審理案件旅費等經費57千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3505909000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           131│           446│          -315│                                      
  │  │  │  │3505909011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │            23│             -│            23│購置傳真機1台經費如列數。             
  │  │  │  │3505909019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           108│           446│          -338│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換冷氣機等設備53千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置法官會議室用桌、椅等設備55千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購影印機等辦公設備預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列446千元如數減列。           
  │  │  │  │3505909800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │            28│            28│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005910000        │              │              │              │                                      
  │32│  │  │福建金門地方法院  │        59,798│        62,051│        -2,253│本科目上年度法定預算數72,582千元,配合
  │  │  │  │                  │              │              │              │福建連江地方法院之成立,移出「一般行政
  │  │  │  │                  │              │              │              │」科目10,973千元,「審判業務」科目296 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,「少年事件處理」科目126千元,「 
  │  │  │  │                  │              │              │              │非訟事件處理」科目27千元,列入福建連江
  │  │  │  │                  │              │              │              │地方法院相對科目項下,另由司法院「一般
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政」科目移入891千元,淨計如表列上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度預算數。                            
  │  │  │  │3505910000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        59,798│        62,051│        -2,253│                                      
  │  │  │  │3505910100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        54,403│        54,474│           -71│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費49,794千元,與上年度同。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費2,334千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列特別費等經費24千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費2,275千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列法官自動試報網路系統安全維護等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費47千元。                        
  │  │  │  │3505911000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │         3,180│         1,966│         1,214│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費1,003千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達所需郵資等經費55
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費1,482千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件鑑定等經費290千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費695千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理公務送達所需郵資等經費370 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3505911200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │           712│           712│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費148千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費564千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │3505911400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │            92│            92│             -│本年度預算數92千元,係辦理公證及提存業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務經費,與上年度同。                  
  │  │  │  │3505919000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         1,344│         4,740│        -3,396│                                      
  │  │  │  │3505919011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           650│         3,550│        -2,900│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換勘驗車1輛650千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購中型警備車及勘驗車預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列3,550千元如數減列。       
  │  │  │  │3505919019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           694│         1,190│          -496│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換法庭錄影、音系統等設備694千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購差勤管理系統等辦公設備預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列1,190千元如數減列。   
  │  │  │  │3505919800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │            67│            67│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005930000        │              │              │              │                                      
  │33│  │  │福建連江地方法院  │        19,048│        14,763│         4,285│福建連江地方法院依據法院組織法第八條,
  │  │  │  │                  │              │              │              │預定九十二年底成立,配合轄區調整,由福
  │  │  │  │                  │              │              │              │建金門地方法院移入「一般行政」、「審判
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務」、「少年事件處理」及「非訟事件處
  │  │  │  │                  │              │              │              │理」科目11,422千元,連同配合科目調整,
  │  │  │  │                  │              │              │              │由司法院「一般行政」科目移入3,341千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,共計如表列上年度預算數。            
  │  │  │  │3505930000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        19,048│        14,763│         4,285│                                      
  │  │  │  │3505930100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        16,462│        14,314│         2,148│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費13,679千元,與上年度同。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費936千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列兼職人員交通等經費581千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費1,847千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列法律常識及訴訟宣導等經費1,567 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3505931000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │           813│           296│           517│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費152千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理公務送達所需郵資等經費50千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費580千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理審判業務所需設備購置等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │417千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費81千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理公務送達所需郵資等經費50千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3505931200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │           211│           126│            85│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費116千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列少年事件出外調查證據及勘驗
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費85千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費95千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │3505931400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │            27│            27│             -│本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務經費,與上年度同。                  
  │  │  │  │3505939000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         1,507│             -│         1,507│                                      
  │  │  │  │3505939011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           740│             -│           740│新增首長座車1輛及公務機車1輛經費如列數
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │3505939019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           767│             -│           767│汰購影印機、法官辦公桌椅等設備經費如列
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │3505939800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │            28│             -│            28│編列第一預備金如列數。                
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