93C2F07.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十三年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0007000000 │ │ │ │ 7 │ │ │ │監察院主管 │ 1,980,501│ 1,916,891│ 63,610│ │ │ │ │0007010000 │ │ │ │ │1 │ │ │監察院 │ 692,782│ 692,399│ 383│ │ │ │ │3707010000 │ │ │ │ │ │ │ │監察支出 │ 692,782│ 692,399│ 383│ │ │ │ │3707010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 621,368│ 607,665│ 13,703│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費563,927千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │職員4人之人事費4,350千元、員工考績晉 │ │ │ │ │ │ │ │級、退休離職儲金及全民健保保險費補助 │ │ │ │ │ │ │ │等13,068千元,合共增列17,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費51,476千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列房屋建築維護費等2,791千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理5,965千元,較上年度減列電腦 │ │ │ │ │ │ │ │用品等經費924千元。 │ │ │ │3707010300 │ │ │ │ │ │2 │ │議事業務 │ 11,718│ 12,781│ -1,063│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.議事行政7,792千元,較上年度減列租金 │ │ │ │ │ │ │ │及一般事務費1,273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國際監察事務活動3,926千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列參加亞太國家人權協會論壇第九屆年 │ │ │ │ │ │ │ │會等相關經費210千元。 │ │ │ │3707010900 │ │ │ │ │ │3 │ │調查巡察業務 │ 25,442│ 26,380│ -938│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.調查巡察業務21,719千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │水電費及租金等881千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.委員國外考察3,723千元,較上年度減列5 │ │ │ │ │ │ │ │7千元。。 │ │ │ │3707011200 │ │ │ │ │ │4 │ │財產申報業務 │ 8,007│ 9,611│ -1,604│本年度預算數8,007千元係辦理公職人員財 │ │ │ │ │ │ │ │產申報業務所需經費,較上年度減列公職人 │ │ │ │ │ │ │ │員財產申報表單印刷及電腦鍵入等經費1,60 │ │ │ │ │ │ │ │4千元。 │ │ │ │3707019000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ 25,325│ 35,040│ -9,715│ │ │ │ │3707019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 6,570│ 14,503│ -7,933│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增古蹟建物修護及院區維護整修等工程 │ │ │ │ │ │ │ │經費6,570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦理古蹟建物維護工程、圍牆及景 │ │ │ │ │ │ │ │觀工程等預算業已編竣,所列14,503千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │3707019019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 18,755│ 20,537│ -1,782│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置圖書、檔案、消防及其他雜項設備、 │ │ │ │ │ │ │ │汰換冷氣機及電腦、充實蒐證設備、建置 │ │ │ │ │ │ │ │網路安全及光碟檔案系統、及監察業務系 │ │ │ │ │ │ │ │統、人民書狀網路系統等開發經費,計18 │ │ │ │ │ │ │ │,755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置多媒體資料設備、中外圖書、 │ │ │ │ │ │ │ │議事設備、其他雜項設備及應用系統開發 │ │ │ │ │ │ │ │、網路申報系統設計等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列20,537千元如數減列。 │ │ │ │3707019800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 922│ 922│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0007100000 │ │ │ │ │2 │ │ │審計部 │ 1,158,422│ 1,100,590│ 57,832│ │ │ │ │3707100000 │ │ │ │ │ │ │ │監察支出 │ 1,158,422│ 1,100,590│ 57,832│ │ │ │ │3707100100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 1,045,293│ 1,002,580│ 42,713│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費976,840千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │職員9人之人事費8,000千元,員工考績晉 │ │ │ │ │ │ │ │級、退休離職儲金及參加全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助等28,571千元,合共增列36,571千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費68,453千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列汰換辦公事務設備等經費6,142千 │ │ │ │ │ │ │ │元, │ │ │ │3707101000 │ │ │ │ │ │2 │ │中央政府審計 │ 30,182│ 29,810│ 372│本年度預算數30,182千元,係執行審計工作 │ │ │ │ │ │ │ │所需之文具用品及出差旅費等,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列購置一般辦公用品及出差旅費等372千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3707102000 │ │ │ │ │ │3 │ │縣市地方審計 │ 16,695│ 18,791│ -2,096│本年度預算數16,695千元,係執行縣市地方 │ │ │ │ │ │ │ │審計工作所需之文具用品及出差旅費等,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列通訊費及購置一般辦公用品費等 │ │ │ │ │ │ │ │2,096千元。 │ │ │ │3707109000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 62,877│ 45,964│ 16,913│ │ │ │ │3707109001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 23,112│ 10,012│ 13,100│宜蘭縣審計室價購新建辦公房舍用地33,124 │ │ │ │ │ │ │ │千元,分2年辦理,本年度續編23,112千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列13,100千元。 │ │ │ │3707109002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 17,000│ 2,350│ 14,650│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列台東縣及宜蘭縣興建辦公廳舍先期規 │ │ │ │ │ │ │ │劃費2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台東縣審計室興建辦公廳舍房屋,總工程 │ │ │ │ │ │ │ │經費49,677千元,分2年辦理,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │列第1年經費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度嘉義市及台南市審計室整修辦公廳 │ │ │ │ │ │ │ │舍預算業已編竣,所列2,350千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │3707109019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 22,765│ 33,602│ -10,837│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.資訊設備經費5,245千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │基礎網路設施等2,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰購辦公設備經費5,642千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列汰換監視系統及不斷電系統等10,309 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建置檔案掃瞄查詢系統第二年經費11,878 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列購置掃瞄設備等1,62 │ │ │ │ │ │ │ │7千元。 │ │ │ │3707109800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 3,375│ 3,445│ -70│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0007600000 │ │ │ │ │3 │ │ │審計部臺北市審計處│ 68,360│ 64,442│ 3,918│ │ │ │ │3707600000 │ │ │ │ │ │ │ │監察支出 │ 68,360│ 64,442│ 3,918│ │ │ │ │3707600100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 65,420│ 62,423│ 2,997│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費60,434千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工考績晉級及全民健保保險費補助等3,04 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費3,965千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列電話費及機電維修費等322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業系統之運轉經費1,021千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列汰換網路伺服器及電腦購置費 │ │ │ │ │ │ │ │等271千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3707601000 │ │ │ │ │ │2 │ │審計業務 │ 2,104│ 1,843│ 261│本年度預算數2,104千元,係執行審計工作 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費,較上年度增列國內旅費等261千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3707609000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 700│ 40│ 660│ │ │ │ │3707609011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 700│ 40│ 660│1.汰換次於部會首長座車1輛如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換機車1輛預算業已編竣,所列4 │ │ │ │ │ │ │ │0千元如數減列。 │ │ │ │3707609800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 136│ 136│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0007700000 │ │ │ │ │4 │ │ │審計部高雄市審計處│ 60,937│ 59,460│ 1,477│ │ │ │ │3707700000 │ │ │ │ │ │ │ │監察支出 │ 60,937│ 59,460│ 1,477│ │ │ │ │3707700100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 59,375│ 57,972│ 1,403│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費55,157千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工考績晉級及全民健保保險費補助等1,46 │ │ │ │ │ │ │ │5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費4,218千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減少一般事務費等62千元。 │ │ │ │3707701000 │ │ │ │ │ │2 │ │審計業務 │ 1,460│ 1,387│ 73│本年度預算數1,460千元,較上年度增列國 │ │ │ │ │ │ │ │內旅費等73千元。 │ │ │ │3707709800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 102│ 101│ 1│本年度預算數較上年度增列如列數。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |