93C2F07.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十三年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0007000000        │              │              │              │                                      
7 │  │  │  │監察院主管        │     1,980,501│     1,916,891│        63,610│                                      
  │  │  │  │0007010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │監察院            │       692,782│       692,399│           383│                                      
  │  │  │  │3707010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │監察支出          │       692,782│       692,399│           383│                                      
  │  │  │  │3707010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       621,368│       607,665│        13,703│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費563,927千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員4人之人事費4,350千元、員工考績晉
  │  │  │  │                  │              │              │              │級、退休離職儲金及全民健保保險費補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │等13,068千元,合共增列17,418千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費51,476千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列房屋建築維護費等2,791千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理5,965千元,較上年度減列電腦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │用品等經費924千元。                 
  │  │  │  │3707010300        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │議事業務          │        11,718│        12,781│        -1,063│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.議事行政7,792千元,較上年度減列租金 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及一般事務費1,273千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國際監察事務活動3,926千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列參加亞太國家人權協會論壇第九屆年
  │  │  │  │                  │              │              │              │會等相關經費210千元。               
  │  │  │  │3707010900        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │調查巡察業務      │        25,442│        26,380│          -938│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.調查巡察業務21,719千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │水電費及租金等881千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.委員國外考察3,723千元,較上年度減列5
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。。                           
  │  │  │  │3707011200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │財產申報業務      │         8,007│         9,611│        -1,604│本年度預算數8,007千元係辦理公職人員財 
  │  │  │  │                  │              │              │              │產申報業務所需經費,較上年度減列公職人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員財產申報表單印刷及電腦鍵入等經費1,60
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                               
  │  │  │  │3707019000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │        25,325│        35,040│        -9,715│                                      
  │  │  │  │3707019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         6,570│        14,503│        -7,933│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增古蹟建物修護及院區維護整修等工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費6,570千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度辦理古蹟建物維護工程、圍牆及景
  │  │  │  │                  │              │              │              │觀工程等預算業已編竣,所列14,503千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                          
  │  │  │  │3707019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │        18,755│        20,537│        -1,782│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置圖書、檔案、消防及其他雜項設備、
  │  │  │  │                  │              │              │              │汰換冷氣機及電腦、充實蒐證設備、建置
  │  │  │  │                  │              │              │              │網路安全及光碟檔案系統、及監察業務系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統、人民書狀網路系統等開發經費,計18
  │  │  │  │                  │              │              │              │,755千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置多媒體資料設備、中外圖書、
  │  │  │  │                  │              │              │              │議事設備、其他雜項設備及應用系統開發
  │  │  │  │                  │              │              │              │、網路申報系統設計等預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列20,537千元如數減列。              
  │  │  │  │3707019800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           922│           922│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0007100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │審計部            │     1,158,422│     1,100,590│        57,832│                                      
  │  │  │  │3707100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │監察支出          │     1,158,422│     1,100,590│        57,832│                                      
  │  │  │  │3707100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,045,293│     1,002,580│        42,713│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費976,840千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員9人之人事費8,000千元,員工考績晉
  │  │  │  │                  │              │              │              │級、退休離職儲金及參加全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助等28,571千元,合共增列36,571千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費68,453千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列汰換辦公事務設備等經費6,142千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,                                
  │  │  │  │3707101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │中央政府審計      │        30,182│        29,810│           372│本年度預算數30,182千元,係執行審計工作
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需之文具用品及出差旅費等,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置一般辦公用品及出差旅費等372千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │3707102000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │縣市地方審計      │        16,695│        18,791│        -2,096│本年度預算數16,695千元,係執行縣市地方
  │  │  │  │                  │              │              │              │審計工作所需之文具用品及出差旅費等,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列通訊費及購置一般辦公用品費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,096千元。                           
  │  │  │  │3707109000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │        62,877│        45,964│        16,913│                                      
  │  │  │  │3707109001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │        23,112│        10,012│        13,100│宜蘭縣審計室價購新建辦公房舍用地33,124
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,分2年辦理,本年度續編23,112千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列13,100千元。            
  │  │  │  │3707109002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │        17,000│         2,350│        14,650│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.增列台東縣及宜蘭縣興建辦公廳舍先期規
  │  │  │  │                  │              │              │              │劃費2,000千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.台東縣審計室興建辦公廳舍房屋,總工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費49,677千元,分2年辦理,本年度編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列第1年經費15,000千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度嘉義市及台南市審計室整修辦公廳
  │  │  │  │                  │              │              │              │舍預算業已編竣,所列2,350千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │3707109019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        22,765│        33,602│       -10,837│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.資訊設備經費5,245千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │基礎網路設施等2,155千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰購辦公設備經費5,642千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列汰換監視系統及不斷電系統等10,309
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.建置檔案掃瞄查詢系統第二年經費11,878
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列購置掃瞄設備等1,62
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。                             
  │  │  │  │3707109800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         3,375│         3,445│           -70│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0007600000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │審計部臺北市審計處│        68,360│        64,442│         3,918│                                      
  │  │  │  │3707600000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │監察支出          │        68,360│        64,442│         3,918│                                      
  │  │  │  │3707600100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        65,420│        62,423│         2,997│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費60,434千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級及全民健保保險費補助等3,04
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,965千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列電話費及機電維修費等322千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業系統之運轉經費1,021千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列汰換網路伺服器及電腦購置費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等271千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3707601000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審計業務          │         2,104│         1,843│           261│本年度預算數2,104千元,係執行審計工作 
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費,較上年度增列國內旅費等261千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │3707609000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           700│            40│           660│                                      
  │  │  │  │3707609011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           700│            40│           660│1.汰換次於部會首長座車1輛如列數。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換機車1輛預算業已編竣,所列4
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元如數減列。                     
  │  │  │  │3707609800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           136│           136│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0007700000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │審計部高雄市審計處│        60,937│        59,460│         1,477│                                      
  │  │  │  │3707700000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │監察支出          │        60,937│        59,460│         1,477│                                      
  │  │  │  │3707700100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        59,375│        57,972│         1,403│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費55,157千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級及全民健保保險費補助等1,46
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費4,218千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減少一般事務費等62千元。          
  │  │  │  │3707701000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審計業務          │         1,460│         1,387│            73│本年度預算數1,460千元,較上年度增列國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │內旅費等73千元。                      
  │  │  │  │3707709800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           102│           101│             1│本年度預算數較上年度增列如列數。      
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