93C2F17.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十三年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0017000000 │ │ │ │ 11│ │ │ │財政部主管 │ 207,974,928│ 236,221,339│ -28,246,411│ │ │ │ │0017010000 │ │ │ │ │1 │ │ │財政部 │ 32,433,221│ 48,599,001│ -16,165,780│本科目上年度預算數50,607,680千元,移出 │ │ │ │ │ │ │ │「捐助支出」科目對中小企業信用保證基金 │ │ │ │ │ │ │ │捐助2,000,000千元,列入經濟部中小企業 │ │ │ │ │ │ │ │處「中小企業發展」科目項下及「一般行政 │ │ │ │ │ │ │ │」科目8,679千元列入國有財產局及所屬「 │ │ │ │ │ │ │ │一般行政」科目項下,淨計如表列上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │算數。 │ │ │ │4017010000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 620,046│ 730,190│ -110,144│ │ │ │ │4017010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 598,543│ 586,788│ 11,755│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費450,811千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員5人、聘用人員7人、約僱人員3人、 │ │ │ │ │ │ │ │技工3人及工友1人之人事費8,289千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列警員17人之人事費11,465千元及員工 │ │ │ │ │ │ │ │薪俸晉級差額等15,005千元,計淨增18,1 │ │ │ │ │ │ │ │81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費147,732千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列顧問費、兼職交通費、租金、資 │ │ │ │ │ │ │ │訊系統維護費、國外旅費及設備購置費等 │ │ │ │ │ │ │ │6,188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度追加預算辦理稅法宣導及申報收件 │ │ │ │ │ │ │ │公共服務擴大就業計畫預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列238千元如數減列。 │ │ │ │4017011300 │ │ │ │ │ │2 │ │保險行政與保險業監│ 14,473│ 11,525│ 2,948│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理 │ │ │ │1.保險政策與法規、制度之研訂760千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列研訂保險政策法規學者專家 │ │ │ │ │ │ │ │出席費及物品購置費等200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.保險業及保險輔助人業務監理13,213千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列資訊設備租金及開發保險 │ │ │ │ │ │ │ │申訴案件公布系統經費等1,023千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列以新財務工具移轉災害風險科技計畫4, │ │ │ │ │ │ │ │220千元及建立災害保險制度科技計畫111 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增3,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.保險業務檢查與考核500千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列業務聯繫及物品購置費210千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列國內旅費50千元,計淨減160千元。 │ │ │ │4017011400 │ │ │ │ │ │3 │ │關務行政規劃督導 │ 3,575│ 4,560│ -985│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.關稅政策1,037千元,較上年度減列研訂 │ │ │ │ │ │ │ │與規劃關稅政策所需資料印製及業務聯繫 │ │ │ │ │ │ │ │等經費285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導通關及查緝業務440千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列督導各關區通關、查緝業務所需業務 │ │ │ │ │ │ │ │聯繫、物品購置及國內旅費等121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.提昇保稅功能及簡化退稅業務664千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理保稅業務所需會議聯繫 │ │ │ │ │ │ │ │等經費183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國際關務1,434千元,較上年度減列簽訂 │ │ │ │ │ │ │ │通關及關務合作協定所需業務聯繫及物品 │ │ │ │ │ │ │ │購置等經費396千元。 │ │ │ │4017017900 │ │ │ │ │ │4 │ │土地增值稅稽徵經費│ -│ 123,862│ -123,862│上年度分攤地方政府稽徵土地增值稅經費預 │ │ │ │分攤 │ │ │ │算業已編竣,所列123,862千元如數減列。 │ │ │ │4017019800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 3,455│ 3,455│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │6117010000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 1,377,810│ 7,868,811│ -6,491,001│ │ │ │ │6117016000 │ │ │ │ │ │6 │ │捐助支出 │ 1,377,810│ 320,422│ 1,057,388│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.對亞洲開發銀行亞洲開發基金捐助120,42 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.對農業信用保證基金捐助所需經費967,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度增列767,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增對華僑貸款信用保證基金捐助所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費290,388千元。 │ │ │ │6117018300 │ │ │ │ │ │7 │ │撥補國家金融安定基│ -│ 7,548,389│ -7,548,389│上年度撥補國家金融安定基金90年度決算虧 │ │ │ │金 │ │ │ │損之預算業已編竣,所列7,548,389千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │6617010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 30,435,365│ 40,000,000│ -9,564,635│ │ │ │ │6617015500 │ │ │ │ │ │8 │ │對公教人員保險養老│ 30,435,365│ 40,000,000│ -9,564,635│本年度預算數30,435,365千元,係撥補公教 │ │ │ │給付補助 │ │ │ │人員保險法修正後公教人員養老給付實現數 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列9,564,635千元。 │ │ │ │0017100000 │ │ │ │ │2 │ │ │國庫署 │ 145,695,357│ 157,299,524│ -11,604,167│本科目上年度預算數157,301,362千元,移 │ │ │ │ │ │ │ │出「一般行政」科目1,838千元列入國有財 │ │ │ │ │ │ │ │產局及所屬「一般行政」科目項下,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │表列上年度預算數。 │ │ │ │4017100000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 333,489│ 282,666│ 50,823│ │ │ │ │4017100100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 213,333│ 218,054│ -4,721│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費188,609千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員工薪資及加班值班費等3,259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費24,724千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公房屋修繕費及水電費等1,936 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列菸酒管理制度考察國外旅費及 │ │ │ │ │ │ │ │資訊設備等474千元,計淨減1,462千元。 │ │ │ │4017101000 │ │ │ │ │ │2 │ │國庫業務 │ 119,786│ 64,242│ 55,544│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國庫行政管理17,102千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │菸酒資訊管理系統委外服務費等634千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.歲入預算作業1,383千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │購置書報等經費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國債管理作業10,958千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │公債發行刊登公告費等500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.會核重大支出法案與地方財政業務2,012 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列舉辦或協助地方政府 │ │ │ │ │ │ │ │舉辦全國財政局長聯繫會議所需經費等42 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.菸酒管理作業86,546千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理菸酒查緝及酒品認證等經費55,818千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.地方財政督導及其他公庫管理1,785千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦理地方財政督導與輔導 │ │ │ │ │ │ │ │所需國內旅費等55千元。 │ │ │ │4017109800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 370│ 370│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │7917100000 │ │ │ │ │ │ │ │債務付息支出 │ 132,778,002│ 144,598,889│ -11,820,887│ │ │ │ │7917104500 │ │ │ │ │ │4 │ │國債付息 │ 132,778,002│ 144,598,889│ -11,820,887│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公債付息經費104,408,849千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列2,825,349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國庫券及短期借款付息經費2,774,400千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列2,256,035千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.賒借付息經費25,594,753千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列9,197,412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度外債付息預算業已編竣,所列6,17 │ │ │ │ │ │ │ │1千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度糧食平準基金借款付息預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列3,186,618千元全數減列。 │ │ │ │8017100000 │ │ │ │ │ │ │ │還本付息事務支出 │ 583,866│ 417,969│ 165,897│ │ │ │ │8017104600 │ │ │ │ │ │5 │ │國債經理 │ 583,866│ 417,969│ 165,897│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國債發行經理費139,131千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列16,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國債還本付息手續費444,735千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列150,068千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度原臺灣省政府債務還本付息手續費 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列273千元如數減列。 │ │ │ │8417100000 │ │ │ │ │ │ │ │專案補助支出 │ 12,000,000│ 12,000,000│ -│ │ │ │ │8417102000 │ │ │ │ │ │6 │ │地方政府統籌分配稅│ 12,000,000│ 12,000,000│ -│本年度預算數12,000,000千元,係金融業營 │ │ │ │款短少補助 │ │ │ │業稅收入移作金融重建基金財源後,依加值 │ │ │ │ │ │ │ │型及非加值型營業稅法第十一條規定,撥補 │ │ │ │ │ │ │ │地方政府所短少之中央統籌分配稅款,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │0017200000 │ │ │ │ │3 │ │ │賦稅署 │ 6,528,130│ 6,592,127│ -63,997│本科目上年度預算數6,593,933千元,移出 │ │ │ │ │ │ │ │「一般行政」科目1,806千元列入國有財產 │ │ │ │ │ │ │ │局及所屬「一般行政」科目項下,淨計如表 │ │ │ │ │ │ │ │列上年度預算數。 │ │ │ │4017200000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 5,140,854│ 5,204,851│ -63,997│ │ │ │ │4017200100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 444,763│ 447,839│ -3,076│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費404,908千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員11人及工友1人之人事費10,718千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列員工薪俸晉級差額等6,048千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減4,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費39,855千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列建置回溯檔案目錄等經費1,594千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │4017201000 │ │ │ │ │ │2 │ │賦稅業務 │ 74,371│ 133,085│ -58,714│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.革新稅制改善稅政經費10,647千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理電子發票加值服務中心系統 │ │ │ │ │ │ │ │整合等經費1,129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費4,282千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列舉辦慶祝稅務節球賽經 │ │ │ │ │ │ │ │費300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.營業稅、菸酒稅稅務督導及貨物稅完稅價 │ │ │ │ │ │ │ │格評定經費1,095千元,較上年度減列印 │ │ │ │ │ │ │ │製法規等經費200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.稅務稽核及稽徵業務經費4,399千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列稽核人員赴各地查證所需國內 │ │ │ │ │ │ │ │旅費440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.稅務行政管理經費53,948千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列稅務人員輔建住宅貸款利息差額補貼 │ │ │ │ │ │ │ │等58,125千元。 │ │ │ │4017205000 │ │ │ │ │ │3 │ │統一發票給獎及推行│ 4,620,840│ 4,620,840│ -│本年度預算數4,620,840千元,係依加值型 │ │ │ │ │ │ │ │及非加值型營業稅法第五十八條規定,由營 │ │ │ │ │ │ │ │業稅收入總額提撥作為統一發票給獎及推行 │ │ │ │ │ │ │ │經費,與上年度同。 │ │ │ │4017209000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 145│ 2,352│ -2,207│ │ │ │ │4017209001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ -│ 32│ -32│上年度出借苗栗縣稅捐稽徵處竹南分處使用 │ │ │ │ │ │ │ │之房舍基地所需價購私有土地預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列32千元如數減列。 │ │ │ │4017209011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 145│ 235│ -90│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰購傳真機及會議室擴音設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換傳真機及行動電話等設備預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列235千元如數減列。 │ │ │ │4017209019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ -│ 2,085│ -2,085│上年度建立電子化政府所需購置個人電腦、 │ │ │ │ │ │ │ │印表機及掃瞄器等設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │2,085千元如數減列。 │ │ │ │4017209800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 735│ 735│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8417200000 │ │ │ │ │ │ │ │專案補助支出 │ 1,387,276│ 1,387,276│ -│ │ │ │ │8417202000 │ │ │ │ │ │6 │ │地方政府土地增值稅│ 1,387,276│ 1,387,276│ -│本年度預算數1,387,276千元,係土地增值 │ │ │ │款短少補助 │ │ │ │稅減半徵收後,依據土地稅法第三十三條第 │ │ │ │ │ │ │ │三項規定,撥補直轄市及縣(市)政府九十 │ │ │ │ │ │ │ │二年度稅收之實質損失,與上年度同。 │ │ │ │0017300000 │ │ │ │ │4 │ │ │金融局 │ 368,350│ 336,740│ 31,610│ │ │ │ │4017300000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 368,350│ 336,740│ 31,610│ │ │ │ │4017300100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 329,259│ 313,456│ 15,803│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費269,846千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │工友1人之人事費等483千元,增列員工薪 │ │ │ │ │ │ │ │俸晉級差額等9,895千元,計淨增9,412千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費5,167千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列汰換傳真機等設備經費 53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.財務行政管理經費47,220千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列公文檔案數位化影像掃描經費及國外 │ │ │ │ │ │ │ │旅費等3,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.金融綜合性資訊業務7,026千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置電腦軟體經費2,850千元。 │ │ │ │4017300200 │ │ │ │ │ │2 │ │金融業務 │ 12,991│ 10,891│ 2,100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.金融制度與法規規劃及制訂經費2,800千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列金融業務宣導資料印製 │ │ │ │ │ │ │ │費410千元,增列制定金融法規所需經費8 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,計淨增390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本國銀行管理經費1,372千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.基層金融業管理經費1,210千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.其他金融業管理經費2,202千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國際金融業管理經費2,375千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列印製金融業務宣導資料及翻譯金融 │ │ │ │ │ │ │ │相關法規等經費910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.金融機構之檢查及考核經費3,032千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列國內旅費800千元。 │ │ │ │4017309000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 25,500│ 11,793│ 13,707│ │ │ │ │4017309002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 5,700│ -│ 5,700│本年度預算數5,700千元,係大溪檔案庫房 │ │ │ │ │ │ │ │結構性補強修復所需經費。 │ │ │ │4017309019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 19,800│ 11,793│ 8,007│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增建置金融監理資訊共享計畫所需購置 │ │ │ │ │ │ │ │電腦軟、硬體及汰換個人電腦等設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換金融監理業務用電腦主機系統 │ │ │ │ │ │ │ │及個人電腦等設備預算業已編竣,所列11 │ │ │ │ │ │ │ │,793千元如數減列。 │ │ │ │4017309800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 600│ 600│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017350000 │ │ │ │ │5 │ │ │關稅總局及所屬 │ 6,683,464│ 6,755,960│ -72,496│ │ │ │ │4017350000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 6,683,464│ 6,755,960│ -72,496│ │ │ │ │4017350100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 5,849,899│ 5,927,373│ -77,474│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費5,655,800千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列職員138人、約僱人員2人、技工39人及 │ │ │ │ │ │ │ │工友20人之人事費147,378千元,增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額等66,824千元,計淨減80 │ │ │ │ │ │ │ │,554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費194,099千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列公務車油料費、一般事務費等3, │ │ │ │ │ │ │ │562千元,增列交通車租金等6,642千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增3,080千元。 │ │ │ │4017350200 │ │ │ │ │ │2 │ │關稅稽徵業務 │ 729,315│ 772,565│ -43,250│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.稽徵業務189,449千元,較上年度增列委 │ │ │ │ │ │ │ │託辦理進口貨物化驗鑑定所需經費等2,19 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.查緝業務198,201千元,較上年度減列私 │ │ │ │ │ │ │ │貨倉庫租金及財務罰鍰案件舉發人獎金等 │ │ │ │ │ │ │ │9,914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.關稅資料處理341,665千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列電子資料交換訊息傳輸費、改善貨物通 │ │ │ │ │ │ │ │關及保稅作業環境計畫所需軟硬體設備購 │ │ │ │ │ │ │ │置費等35,529千元。 │ │ │ │4017350300 │ │ │ │ │ │3 │ │海上助航業務 │ 20,124│ 20,124│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.燈塔及導航設備管理13,401千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.燈塔補給6,723千元,與上年度同。 │ │ │ │4017359000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 71,276│ 23,048│ 48,228│ │ │ │ │4017359002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 450│ -│ 450│本年度預算數450千元,係塭港堆燈塔遷建 │ │ │ │ │ │ │ │工程,總經費9,982千元,分二年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度編列第一年經費。 │ │ │ │4017359011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 37,032│ 3,560│ 33,472│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換關艇七艘計畫,總經費106,240 │ │ │ │ │ │ │ │千元,分二年辦理,本年度編列第一年經 │ │ │ │ │ │ │ │費35,372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增設置高雄港第二港口雷達標杆及汰換 │ │ │ │ │ │ │ │機車4輛經費1,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換機車44輛及堆高機3輛預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列3,560千元如數減列。 │ │ │ │4017359019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 33,794│ 19,488│ 14,306│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰購檢驗旅客行李用X光檢查儀及冷 │ │ │ │ │ │ │ │氣空調設備等經費33,794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購檢驗旅客行李用X光檢查儀及 │ │ │ │ │ │ │ │貨用電梯等預算業已編竣,所列19,488千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │4017359800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 12,850│ 12,850│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017400000 │ │ │ │ │6 │ │ │國有財產局及所屬 │ 1,604,741│ 1,367,231│ 237,510│本科目上年度預算數1,342,925千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │財政部「一般行政」科目移入21,183千元, │ │ │ │ │ │ │ │經濟部標準檢驗局及所屬「一般行政」科目 │ │ │ │ │ │ │ │移入1,040千元、內政部營建署及所屬「一 │ │ │ │ │ │ │ │般行政」科目移入1,500千元及內政部土地 │ │ │ │ │ │ │ │測量局「土地測量業務」科目移入583千元 │ │ │ │ │ │ │ │,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │4017400000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 1,604,741│ 1,367,231│ 237,510│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4017400100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 703,123│ 697,153│ 5,970│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費638,025千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │聘用人員7人、約僱人員2人、技工3人及 │ │ │ │ │ │ │ │工友1人之人事費7,071千元,增列職員19 │ │ │ │ │ │ │ │人之人事費15,850千元,計淨增8,779千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費65,098千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公房屋搬遷裝修經費及租金等5, │ │ │ │ │ │ │ │258千元,增列購置掌上測距儀、電子雷 │ │ │ │ │ │ │ │射經緯儀及投影機等設備經費2,449千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減2,809千元。 │ │ │ │4017400200 │ │ │ │ │ │2 │ │國有財產業務 │ 841,452│ 643,393│ 198,059│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國有財產接收保管經費153,821千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列原台灣省有不動產所有權移轉 │ │ │ │ │ │ │ │國有及管理機關變更登記費等79,262千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國有財產管理及處分經費642,978千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列山坡地及邊際養殖用地放領 │ │ │ │ │ │ │ │計畫等經費21,323千元,增列國有林地小 │ │ │ │ │ │ │ │花蔓澤蘭防治工作經費43,754千元及接管 │ │ │ │ │ │ │ │國有非公用房地所需管理費等109,627千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增132,058千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國有財產改良利用經費6,944千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列撤銷國有非公用土地地上權補償 │ │ │ │ │ │ │ │等680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國有財產電腦化業務經費37,709千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列電腦週邊設備租賃費、應用系 │ │ │ │ │ │ │ │統軟體維護費及教育訓練費等12,581千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │4017409000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 59,066│ 25,585│ 33,481│ │ │ │ │4017409001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 100│ 1,000│ -900│本年度預算數100千元,係購置零星畸零地 │ │ │ │ │ │ │ │所需地價款,較上年度減列900千元。 │ │ │ │4017409002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 16,264│ -│ 16,264│本年度預算數16,264千元,係宜蘭分處搬遷 │ │ │ │ │ │ │ │至宜蘭地政大樓所需辦公廳舍裝修費。 │ │ │ │4017409011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 2,400│ 1,180│ 1,220│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰購電話總機、傳真機及機車28輛等 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購機車12輛等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列1,180千元如數減列。 │ │ │ │4017409019 │ │ │ │ │ │ │4 │其他設備 │ 40,302│ 23,405│ 16,897│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.租購國有財產管理業務用電腦設備三套經 │ │ │ │ │ │ │ │費106,488千元,分別自90年度及91年度 │ │ │ │ │ │ │ │起以五年租賃方式辦理,除90年度至92年 │ │ │ │ │ │ │ │度共已編列40,057千元外,本年度分別續 │ │ │ │ │ │ │ │編第四年及第三年經費合共22,873千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增租賃個人電腦、雷射印表機、地理資 │ │ │ │ │ │ │ │訊系統伺服器、網路設備、圖型工作站及 │ │ │ │ │ │ │ │週邊設備等經費9,955千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增購置個人電腦軟體、網路圖形伺服器 │ │ │ │ │ │ │ │軟體及國有公用財產線上傳輸管理系統開 │ │ │ │ │ │ │ │發等7,474千元。 │ │ │ │4017409800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,100│ 1,100│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017450000 │ │ │ │ │7 │ │ │臺北市國稅局 │ 2,977,091│ 3,069,170│ -92,079│ │ │ │ │4017450000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 2,977,091│ 3,069,170│ -92,079│ │ │ │ │4017450100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 2,384,210│ 2,457,502│ -73,292│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費2,167,811千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列職員7人、約僱人員5人、技工2人與工 │ │ │ │ │ │ │ │友6人之人事費12,472千元及自行稽徵營 │ │ │ │ │ │ │ │業稅移撥人員按實際職等編列人事費之差 │ │ │ │ │ │ │ │額等68,783千元,增列提撥員工退撫基金 │ │ │ │ │ │ │ │經費等7,737千元,計淨減73,518千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費216,399千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦公大樓保全費及汰換空調主機 │ │ │ │ │ │ │ │壓縮機等經費226千元。 │ │ │ │4017450200 │ │ │ │ │ │2 │ │國稅稽徵業務 │ 589,308│ 605,615│ -16,307│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.納稅服務經費24,023千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.直接稅案件審查及複核經費29,328千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列營利事業所得稅案件審查各 │ │ │ │ │ │ │ │類書表印刷等經費2,573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.稅款徵收及處理經費106,152千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理綜合所得稅直接劃撥作業經 │ │ │ │ │ │ │ │費等4,508千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.間接稅稽徵經費121,135千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列統一發票購票證印製等經費935千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.法務案件處理經費15,298千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列配合民事訴訟法修正施行聘用律師等 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.稅務資料管理經費57,882千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列印製核定所得資料傳票及戶籍查詢單 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,735千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.電子處理及運用經費235,490千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理稅務e網通計畫及自行稽徵 │ │ │ │ │ │ │ │營業稅共用台北市稅捐稽徵處資訊設備分 │ │ │ │ │ │ │ │攤款等52,860千元,增列稅務資訊作業平 │ │ │ │ │ │ │ │台移轉計畫後續服務費用17,403千元及自 │ │ │ │ │ │ │ │行稽徵營業稅電子作業計畫經費34,899千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度追加預算辦理報稅訊息即時通擴大 │ │ │ │ │ │ │ │公共建設計畫預算業已編竣,所列19,791 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │4017459000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 2,480│ -2,480│ │ │ │ │4017459011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 2,480│ -2,480│上年度汰換機車32輛及擴充電話總機語音系 │ │ │ │ │ │ │ │統等設備預算業已編竣,所列2,480千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │4017459800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 3,573│ 3,573│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017460000 │ │ │ │ │8 │ │ │臺灣省北區國稅局及│ 3,231,264│ 3,506,716│ -275,452│ │ │ │ │所屬 │ │ │ │ │ │ │ │4017460000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 3,231,264│ 3,506,716│ -275,452│ │ │ │ │4017460100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 2,454,448│ 2,535,225│ -80,777│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費2,156,038千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列約僱人員14人、技工1人與工友1人之人 │ │ │ │ │ │ │ │事費8,052千元及自行稽徵營業稅移撥人 │ │ │ │ │ │ │ │員按實際職等編列人事費之差額等58,385 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列職員1人之人事費及提撥員工 │ │ │ │ │ │ │ │退撫基金經費等8,455千元,計淨減57,98 │ │ │ │ │ │ │ │2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費298,410千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列加強便民改善辦公環境等經費26 │ │ │ │ │ │ │ │,510千元,增列檔案回溯編目建檔經費與 │ │ │ │ │ │ │ │退休退職人員三節慰問金等1,999千元, │ │ │ │ │ │ │ │汰購投影機及碎紙機等設備經費1,716千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減22,795千元。 │ │ │ │4017460200 │ │ │ │ │ │2 │ │國稅稽徵業務 │ 733,256│ 779,378│ -46,122│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.納稅服務經費29,175千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.直接稅案件審查及複核經費88,893千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列印製蒐集與通報課稅資料所 │ │ │ │ │ │ │ │需書表等經費3,958千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.稅款徵收及處理經費111,072千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.間接稅稽徵經費200,528千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列營業稅繳款書表印製等經費8,589千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.法務案件處理經費21,199千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列檢舉違章漏稅舉發人獎勵金989千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │6.電子處理及運用經費282,389千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理稅務e網通計畫及自行稽徵 │ │ │ │ │ │ │ │營業稅共用縣市稅捐稽徵處資訊設備分攤 │ │ │ │ │ │ │ │款等60,421千元、增列自行稽徵營業稅電 │ │ │ │ │ │ │ │子作業計畫經費53,754千元、稅務資訊作 │ │ │ │ │ │ │ │業平台移轉計畫後續服務費用15,776千元 │ │ │ │ │ │ │ │及課稅資料外包建檔經費等35,236千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增44,345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度追加預算辦理稅法宣導及申報收件 │ │ │ │ │ │ │ │公共服務擴大就業計畫預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列8,340千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度追加預算辦理報稅訊息即時通擴大 │ │ │ │ │ │ │ │公共建設計畫預算業已編竣,所列70,569 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │4017469000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 39,368│ 187,921│ -148,553│ │ │ │ │4017469001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 1,931│ 1,836│ 95│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增大溪稽徵所興建辦公廳舍所需土地補 │ │ │ │ │ │ │ │償費1,931千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度淡水稽徵所有償撥用基隆港務局土 │ │ │ │ │ │ │ │地所需預算業已編竣,所列1,836千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │4017469002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 36,237│ 180,005│ -143,768│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建區局辦公大樓工程,總經費847,260 │ │ │ │ │ │ │ │千元,分七年辦理,截至92年度已編列38 │ │ │ │ │ │ │ │,791千元,本年度續編第四年經費24,158 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列4,587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建桃園縣分局辦公大樓工程,總經費35 │ │ │ │ │ │ │ │4,120千元,分七年辦理,截至92年度已 │ │ │ │ │ │ │ │編列17,037千元,本年度續編第四年經費 │ │ │ │ │ │ │ │12,079千元,較上年度增列3,887千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度興建新竹縣分局辦公大樓工程所需 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列152,242千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │4017469011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 1,200│ 6,080│ -4,880│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置電子自動交換機及監錄設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電子自動交換機及郵資機等預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列6,080千元如數減列。 │ │ │ │4017469800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 4,192│ 4,192│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017470000 │ │ │ │ │9 │ │ │臺灣省中區國稅局及│ 2,835,974│ 3,062,594│ -226,620│ │ │ │ │所屬 │ │ │ │ │ │ │ │4017470000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 2,835,974│ 3,062,594│ -226,620│ │ │ │ │4017470100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 2,111,396│ 2,184,396│ -73,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,911,439千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列職員10人、約僱人員1人與工友3人之人 │ │ │ │ │ │ │ │事費12,575千元及自行稽徵營業稅移撥人 │ │ │ │ │ │ │ │員按實際職等編列人事費之差額等40,094 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列提撥員工退撫基金經費等6,85 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,計淨減45,815千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費199,957千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列房屋建築修繕費等29,805千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列購置撕表機等設備經費2,500千元及 │ │ │ │ │ │ │ │退休退職人員三節慰問金120千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減27,185千元。 │ │ │ │4017470200 │ │ │ │ │ │2 │ │國稅稽徵業務 │ 639,330│ 667,198│ -27,868│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.納稅服務經費25,327千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.直接稅案件審查及複核經費89,651千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.稅款徵收及處理經費66,385千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.間接稅稽徵經費193,748千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列營業稅稽徵所需各類表報印刷等經費 │ │ │ │ │ │ │ │24,867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.法務案件處理經費27,196千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列行政救濟案件所需各項書表印刷等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.電子處理及運用經費237,023千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理稅務e網通計畫及自行稽徵 │ │ │ │ │ │ │ │營業稅共用縣市稅捐稽徵處資訊設備分攤 │ │ │ │ │ │ │ │款等42,000千元,增列稅務資訊作業平臺 │ │ │ │ │ │ │ │移轉計畫後續服務費用及自行稽徵營業稅 │ │ │ │ │ │ │ │電子作業計畫經費等74,689千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │32,689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度追加預算辦理稅法宣導及申報收件 │ │ │ │ │ │ │ │公共服務擴大就業計畫預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列1,191千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度追加預算辦理報稅訊息即時通擴大 │ │ │ │ │ │ │ │公共建設計畫預算業已編竣,所列32,499 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │4017479000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 84,248│ 210,000│ -125,752│ │ │ │ │4017479001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 13,444│ -│ 13,444│本年度預算數13,444千元,係購置埔里稽徵 │ │ │ │ │ │ │ │所辦公大樓之土地經費。 │ │ │ │4017479002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 66,556│ 210,000│ -143,444│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建區局辦公大樓工程,總經費1,181,52 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,分五年辦理,截至92年度已編列3 │ │ │ │ │ │ │ │00,000千元,本年度續編第三年經費8,45 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列191,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建竹山稽徵所辦公大樓工程,總經費67 │ │ │ │ │ │ │ │,187千元,分四年辦理,截至92年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │列22,000千元,本年度續編第三年經費13 │ │ │ │ │ │ │ │,513千元,較上年度增列3,513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建埔里稽徵所辦公大樓工程,總經費57 │ │ │ │ │ │ │ │,093千元,分三年辦理,截至91年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │列12,500千元,本年度續編最後一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │44,593千元。 │ │ │ │4017479011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 4,248│ -│ 4,248│本年度預算數4,248千元,係購置電話交換 │ │ │ │ │ │ │ │機等經費。 │ │ │ │4017479800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,000│ 1,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017480000 │ │ │ │ │10│ │ │臺灣省南區國稅局及│ 2,778,338│ 2,902,336│ -123,998│ │ │ │ │所屬 │ │ │ │ │ │ │ │4017480000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 2,778,338│ 2,902,336│ -123,998│ │ │ │ │4017480100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 2,060,470│ 2,213,168│ -152,698│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,815,678千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列職員17人、約僱人員6人、技工2人與工 │ │ │ │ │ │ │ │友3人之人事費24,473千元及自行稽徵營 │ │ │ │ │ │ │ │業稅移撥人員按實際職等編列人事費之差 │ │ │ │ │ │ │ │額等125,727千元,增列提撥員工退撫基 │ │ │ │ │ │ │ │金經費等7,109千元,計淨減143,091千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費244,792千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列公文檔案回溯編目建檔及環境佈 │ │ │ │ │ │ │ │置經費等5,453千元,汰購事務設備經費4 │ │ │ │ │ │ │ │,154千元,合共減列9,607千元。 │ │ │ │4017480200 │ │ │ │ │ │2 │ │國稅稽徵業務 │ 560,710│ 496,298│ 64,412│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.納稅服務經費27,616千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.直接稅案件審查及複核經費62,448千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.稅款徵收及處理經費76,014千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦理欠稅執行案件對第三人訴訟作 │ │ │ │ │ │ │ │業所需經費等2,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.間接稅稽徵經費128,751千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理營業稅稽徵所需各類套版紙印刷 │ │ │ │ │ │ │ │及各項查核作業經費23,962千元,證券及 │ │ │ │ │ │ │ │期貨交易稅代徵人獎勵金1,608千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共增列25,570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.法務案件處理經費14,085千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.電子處理及運用經費251,796千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理稅務e網通計畫及電腦終端 │ │ │ │ │ │ │ │設備耗材等9,499千元,增列稅務資訊作 │ │ │ │ │ │ │ │業平臺移轉計畫後續服務費用及自行稽徵 │ │ │ │ │ │ │ │營業稅電子作業計畫經費41,672千元,營 │ │ │ │ │ │ │ │業稅進銷項憑證建檔外包經費37,501千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增69,674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度追加預算辦理稅法宣導及申報收件 │ │ │ │ │ │ │ │公共服務擴大就業計畫預算業已編峻,所 │ │ │ │ │ │ │ │列1,668千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度追加預算辦理報稅訊息即時通擴大 │ │ │ │ │ │ │ │公共建設計畫預算業已編峻,所列32,004 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │4017489000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 153,108│ 188,820│ -35,712│ │ │ │ │4017489001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ -│ 37,517│ -37,517│上年度興建屏東縣分局辦公大樓所需購置土 │ │ │ │ │ │ │ │地價款預算業已編竣,所列37,517千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │4017489002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 150,114│ 144,463│ 5,651│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建屏東縣分局辦公大樓工程,總經費18 │ │ │ │ │ │ │ │7,904千元,分二年辦理,本年度續編最 │ │ │ │ │ │ │ │後一年經費83,914千元,較上年度減列20 │ │ │ │ │ │ │ │,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增興建岡山稽徵所辦公大樓工程,總經 │ │ │ │ │ │ │ │費118,161千元,分二年辦理,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │列第一年經費66,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度興建潮州稽徵所辦公大樓工程預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列40,473千元如數減列。 │ │ │ │4017489011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 2,994│ 6,840│ -3,846│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰購傳真機、郵資機、電腦自動叫號 │ │ │ │ │ │ │ │機及廣播設備等經費2,994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購廣播設備、電話總機、電腦自 │ │ │ │ │ │ │ │動叫號機、字幕機及新購公務機車80輛等 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列6,840千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │4017489800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 4,050│ 4,050│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017500000 │ │ │ │ │11│ │ │高雄市國稅局 │ 1,443,495│ 1,466,143│ -22,648│ │ │ │ │4017500000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 1,443,495│ 1,466,143│ -22,648│ │ │ │ │4017500100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 1,179,103│ 1,224,284│ -45,181│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持經費1,042,203千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列職員4人、約僱人員53人及工友2人之 │ │ │ │ │ │ │ │人事費27,122千元,增列聘用人員3人之 │ │ │ │ │ │ │ │人事費2,405千元及員工薪俸晉級差額等5 │ │ │ │ │ │ │ │,112千元,計淨減19,605千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持經費136,900千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列建置回溯檔案目錄及加強便民 │ │ │ │ │ │ │ │改善辦公環境等經費25,576千元。 │ │ │ │4017500200 │ │ │ │ │ │2 │ │國稅稽徵業務 │ 258,346│ 237,345│ 21,001│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.納稅服務經費20,031千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │加強便民服務擴增全功能服務櫃台業務所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費等8,419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.直接稅案件審查及複核經費12,677千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理執行業務所得訪查作業 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費等2,917千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.稅款徵收及處理經費27,088千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.間接稅稽徵經費49,104千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列證券交易稅代徵獎勵金等3,994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.法務案件處理經費5,908千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列舉發人財務罰鍰獎勵金265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.稅務資料管理經費16,057千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.電子處理及運用經費127,481千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理稅務e網通計畫經費2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元, 增列自行稽徵營業稅電子作業計畫 │ │ │ │ │ │ │ │等經費24,073千元,計淨增22,073千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度追加預算辦理報稅訊息即時通擴大 │ │ │ │ │ │ │ │公共建設計畫預算業已編竣,所列16,137 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4017509000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 4,507│ 2,975│ 1,532│ │ │ │ │4017509011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 4,507│ 2,975│ 1,532│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰購機車63輛、行動電話、電話傳真 │ │ │ │ │ │ │ │機、數位交換系統、對講機及會議室麥克 │ │ │ │ │ │ │ │風擴音設備等經費4,507千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購機車10輛、行動電話、電話交 │ │ │ │ │ │ │ │換機、傳真機及中央監控系統等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列2,975千元如數減列。 │ │ │ │4017509800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,539│ 1,539│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017550000 │ │ │ │ │12│ │ │臺北區支付處 │ 226,568│ 229,784│ -3,216│本科目上年度預算數230,754千元,移出「 │ │ │ │ │ │ │ │一般行政」科目970千元列入國有財產局及 │ │ │ │ │ │ │ │所屬「一般行政」科目項下,淨計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │年度預算數。 │ │ │ │4017550000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 226,568│ 229,784│ -3,216│ │ │ │ │4017550100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 164,853│ 166,408│ -1,555│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費151,091千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員2人、技工3人與工友2人之人事費4,1 │ │ │ │ │ │ │ │80千元及工友退休準備金等3,627千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列員工薪俸晉級差額等6,871千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費13,762千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列電話自動交換機移機工程費等2,52 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,增列購置檔案室除溼機等經費1,9 │ │ │ │ │ │ │ │01千元,計淨減619千元。 │ │ │ │4017551000 │ │ │ │ │ │2 │ │費款支付 │ 61,325│ 62,986│ -1,661│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.庫款管制及支付經費29,264千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列郵資等414千元,增列購置電腦報 │ │ │ │ │ │ │ │表紙等經費250千元,計淨減164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.庫款支付資料處理經費32,061千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列購置不停頓容錯系統伺服器等經 │ │ │ │ │ │ │ │費17,169千元,增列購置電子支付存證及 │ │ │ │ │ │ │ │跨行通匯亂碼化系統等經費15,672千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減1,497千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4017559800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 390│ 390│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017600000 │ │ │ │ │13│ │ │財稅資料中心 │ 741,111│ 615,938│ 125,173│本科目上年度預算數623,828千元,移出「 │ │ │ │ │ │ │ │一般行政」科目7,890千元列入國有財產局 │ │ │ │ │ │ │ │及所屬「一般行政」科目項下,淨計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │上年度預算數。 │ │ │ │4017600000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 741,111│ 615,938│ 125,173│ │ │ │ │4017600100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 465,798│ 477,983│ -12,185│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費451,796千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員2人、聘用人員2人、約僱人員20人、 │ │ │ │ │ │ │ │技工1人及工友1人之人事費11,856千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列員工薪俸晉級差額等10,749千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減1,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費14,002千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公大樓用地租金等13,560千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列大樓安全防護保全等經費2,482千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減11,078千元。 │ │ │ │4017601000 │ │ │ │ │ │2 │ │財稅資訊業務 │ 259,348│ 121,914│ 137,434│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國稅核課系統及資料集中處理62,051千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列影印機、傳真機租金等1, │ │ │ │ │ │ │ │130千元,增列建置本中心系統效能監控 │ │ │ │ │ │ │ │機制經費等20,865千元,計淨增19,735千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地方稅核課系統及資料集中處理91,326千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列影印機、傳真機租金等 │ │ │ │ │ │ │ │2,300千元,增列地方稅務資訊作業平台 │ │ │ │ │ │ │ │移轉計畫等經費78,369千元,計淨增76,0 │ │ │ │ │ │ │ │69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.徵課管理系統5,759千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │電腦設備維護費等1,694千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.電腦資源管理60,773千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │電腦設備租金等1,115千元,增列辦理稅 │ │ │ │ │ │ │ │務e網通計畫所需網站與電子閘門系統開 │ │ │ │ │ │ │ │發及軟硬體設備購置等經費40,351千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增39,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.財稅資料管理30,316千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │冷氣機保養等經費433千元,增列購置光 │ │ │ │ │ │ │ │碟櫃等經費2,104千元,計淨增1,671千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │6.辦公室自動化及管理資訊9,123千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列擴充財政部第二代公文管理系 │ │ │ │ │ │ │ │統網頁版規劃建置電腦主機等經費2,250 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列辦公室自動化系統委外維護、 │ │ │ │ │ │ │ │服務經費4,667千元,計淨增2,417千元。 │ │ │ │4017609000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 14,310│ 14,386│ -76│ │ │ │ │4017609002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ -│ 4,101│ -4,101│上年度辦公大樓屋頂隔熱防水層及地磚翻修 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列4,101千元如數減列。 │ │ │ │4017609011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ -│ 4,040│ -4,040│上年度汰換電話交換機及公務機車1 輛預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列4,040千元如數減列。 │ │ │ │4017609019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 14,310│ 6,245│ 8,065│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換空調冰水主機 1臺經費5,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │自88年下半年及89年度起以五年租賃方式 │ │ │ │ │ │ │ │辦理,至92年度已編列4,700千元,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度續編最後一年經費1,100千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增汰換柴油發電機、電梯2臺、泵浦3臺 │ │ │ │ │ │ │ │及建置監視系統等經費13,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換電機房高(低)壓斷路器、冷卻 │ │ │ │ │ │ │ │水塔、電機房低壓輸出無融絲總開關等預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列4,045千元如數減列。 │ │ │ │4017609800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,655│ 1,655│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017700000 │ │ │ │ │14│ │ │財稅人員訓練所 │ 85,297│ 89,379│ -4,082│ │ │ │ │4017700000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 85,297│ 89,379│ -4,082│ │ │ │ │4017700100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 39,877│ 39,706│ 171│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費35,982千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列員工薪資等161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費3,895千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列汰購路由器、個人電腦及印表機等 │ │ │ │ │ │ │ │經費742千元,增列員工差勤管理電子表 │ │ │ │ │ │ │ │單線上簽核系統及建置回溯檔案目錄等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,074千元,計淨增332千元。 │ │ │ │4017700200 │ │ │ │ │ │2 │ │財稅人員訓練 │ 44,970│ 49,223│ -4,253│本年度預算數44,970千元,係辦理學員訓練 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費,較上年度減列廚房修繕、高雄教 │ │ │ │ │ │ │ │室及士林教室之水電、保全等經費4,253千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │4017709800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 450│ 450│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0017800000 │ │ │ │ │15│ │ │證券暨期貨管理委員│ 342,527│ 328,696│ 13,831│ │ │ │ │會 │ │ │ │ │ │ │ │4017800000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 342,527│ 328,696│ 13,831│ │ │ │ │4017800100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 302,334│ 295,845│ 6,489│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費273,870千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │技工1人及工友3人之人事費1,757千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列員工薪俸晉級差額等3,591千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增1,834千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費28,464千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列建置回溯檔案目錄及檔案庫房裝修 │ │ │ │ │ │ │ │等經費4,655千元。 │ │ │ │4017801000 │ │ │ │ │ │2 │ │證券期貨管理業務 │ 29,508│ 32,666│ -3,158│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.證券暨期貨市場管理經費9,264千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列證券暨期貨管理業務研討會學 │ │ │ │ │ │ │ │者專家出席費等736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.證券暨期貨市場調查研究經費5,475千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列印製統計要覽等經費713 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.電腦資訊作業經費14,769千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列證券資料電腦處理作業及電腦軟體更 │ │ │ │ │ │ │ │新維護等經費1,709千元。 │ │ │ │4017809000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 10,500│ -│ 10,500│ │ │ │ │4017809002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 10,500│ -│ 10,500│本年度預算數10,500千元,係本會辦公大樓 │ │ │ │ │ │ │ │加裝氣窗及圍牆、停車場等設施整修工程經 │ │ │ │ │ │ │ │費。 │ │ │ │4017809800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 185│ 185│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |