93C2F29.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十三年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0029000000 │ │ │ │ 15│ │ │ │交通部主管 │ 72,280,870│ 100,282,494│ -28,001,624│ │ │ │ │0029010000 │ │ │ │ │1 │ │ │交通部 │ 26,510,591│ 43,126,268│ -16,615,677│本科目上年度預算數44,136,268千元,移出 │ │ │ │ │ │ │ │「公路建設計畫」科目1,010,000千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │入內政部營建署及所屬「道路建設及養護」 │ │ │ │ │ │ │ │科目及公路總局「公路新建及養護計畫」科 │ │ │ │ │ │ │ │目項下,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │5229010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 284,401│ 191,815│ 92,586│ │ │ │ │5229011800 │ │ │ │ │ │1 │ │交通科技研究發展 │ 284,401│ 191,815│ 92,586│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.科技計畫管考作業經費9,051千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列捐助中華智慧型運輸系統協會辦 │ │ │ │ │ │ │ │理智慧型運輸系統亞太論壇經費2,059千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列辦理科技研討會所需按日按件計 │ │ │ │ │ │ │ │資酬金等1,150千元,計淨減909千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.交通科技研究及應用推動計畫經費129,30 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度增列委外辦理土木工程 │ │ │ │ │ │ │ │電信科技研發等經費8,414千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.技術標準規範之研訂經費1,650千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列研訂交通技術標準規範之相關 │ │ │ │ │ │ │ │經費681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.e化交通建設計畫經費144,400千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列補助地方政府辦理聰明公車與交 │ │ │ │ │ │ │ │通IC卡計畫等經費104,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度電信園區籌建計畫規劃預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列20,000千元如數減列。 │ │ │ │6029010000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 26,226,190│ 42,934,453│ -16,708,263│ │ │ │ │6029010100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 598,075│ 547,092│ 50,983│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費437,506千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │職員20人之人事費17,500千元及員工薪俸 │ │ │ │ │ │ │ │晉級差額等15,746千元,合共增列33,246 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費77,482千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列電話通訊費及一般事務費等9,023 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國際事務經費1,446千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │一般事務費及國內旅費等30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.財務管理經費2,071千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工教育訓練費等617千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.資訊管理經費79,570千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │網路通訊費及資訊服務費等8,127千元。 │ │ │ │6029011000 │ │ │ │ │ │3 │ │航政業務規劃及督導│ 197,212│ 168,543│ 28,669│ │ │ │ │6029011020 │ │ │ │ │ │ │1 │航政管理 │ 22,698│ 22,185│ 513│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般航政管理經費7,738千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列委託學術機構辦理地面效應船安全管 │ │ │ │ │ │ │ │理規則研究等經費1,083千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.海上航行安全管理經費14,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理海難搜救等作業經費455千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列捐助國際衛星輔助搜救組織海難 │ │ │ │ │ │ │ │救助經費200千元,計淨減255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.離島通航港口協調檢查經費460千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列委託港口檢查協調中心辦理兩 │ │ │ │ │ │ │ │岸小三通業務經費315千元。 │ │ │ │6029011021 │ │ │ │ │ │ │2 │港務管理 │ 93,942│ 74,958│ 18,984│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般港務行政經費1,942千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委託學術機構研究建立港埠分工監督 │ │ │ │ │ │ │ │機制及法規修訂作業經費1,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.貿易便捷化旗艦計畫之航港資訊系統建置 │ │ │ │ │ │ │ │計畫經費92,000千元,較上年度增列20,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │6029011022 │ │ │ │ │ │ │3 │現職船員專業訓練 │ 43,652│ 33,727│ 9,925│本年度預算數43,652千元,係配合1978航海 │ │ │ │ │ │ │ │人員訓練、發證及當值標準國際公約1995年 │ │ │ │ │ │ │ │修正案規定,辦理各項船員專業訓練所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度減列購置操船模擬機等訓練設 │ │ │ │ │ │ │ │備經費5,000千元,增列委託船員訓練中心 │ │ │ │ │ │ │ │辦理船員專業訓練經費14,925千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │9,925千元。 │ │ │ │6029011023 │ │ │ │ │ │ │4 │海運通信資訊系統專│ 36,920│ 37,673│ -753│本年度預算數36,920千元,係辦理亞太營運 │ │ │ │案 │ │ │ │海運轉運中心執行方案所需各項連線系統協 │ │ │ │ │ │ │ │調與督導經費,較上年度減列一般事務費等 │ │ │ │ │ │ │ │753千元。 │ │ │ │6029011100 │ │ │ │ │ │4 │ │郵電業務規劃及督導│ 1,390│ 1,421│ -31│本年度預算數1,390千元,係推動與督導郵 │ │ │ │ │ │ │ │政、電信業務自由化及公司化所需經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列一般事務費等31千元。 │ │ │ │6029011200 │ │ │ │ │ │5 │ │路政業務規劃及督導│ 1,596,460│ 1,765,114│ -168,654│ │ │ │ │6029011220 │ │ │ │ │ │ │1 │路政管理 │ 17,173│ 35,003│ -17,830│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.路政管理經費17,173千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理停車場興建作業研習會等經費350千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度追加預算辦理公有停車場管理公共 │ │ │ │ │ │ │ │服務擴大就業計畫預算業已編竣,所列17 │ │ │ │ │ │ │ │,480千元如數減列。 │ │ │ │6029011221 │ │ │ │ │ │ │2 │公路監理業務督導與│ 191,150│ 155,839│ 35,311│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.公路監理作業自動化經費19,736千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列委外建置公路監理作業資訊系 │ │ │ │ │ │ │ │統計畫經費403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.公路監理設備擴充經費36,414千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列汰換、新購監理及稽察用訓練設 │ │ │ │ │ │ │ │備經費714千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.監理e網通計畫經費135,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列建置公路監理便民服務入口網站等 │ │ │ │ │ │ │ │經費35,000千元。 │ │ │ │6029011222 │ │ │ │ │ │ │3 │汽車燃料使用費經徵│ 65,867│ 73,186│ -7,319│本年度預算數65,867千元,係辦理汽車燃料 │ │ │ │管理 │ │ │ │使用費經徵之宣導、督導及管理所需經費, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列一般事務費等7,319千元。 │ │ │ │6029011226 │ │ │ │ │ │ │4 │補貼偏遠路線營運虧│ 720,027│ 642,885│ 77,142│本年度預算數720,027千元,係辦理偏遠路 │ │ │ │損 │ │ │ │線大眾運輸營運虧損補貼所需經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列補貼費用77,142千元。 │ │ │ │6029011227 │ │ │ │ │ │ │5 │交通動員準備業務 │ 2,243│ 3,819│ -1,576│本年度預算數2,243千元,係辦理交通動員 │ │ │ │ │ │ │ │準備行政業務所需經費,較上年度減列委託 │ │ │ │ │ │ │ │公路總局辦理車輛編管業務經費3,509千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列辦理動員準備訓練講習經費等1,933 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減1,576千元。 │ │ │ │6029011229 │ │ │ │ │ │ │6 │提昇地方公共交通網│ 600,000│ 854,382│ -254,382│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │計畫 │ │ │ │1.提昇地方公共交通網計畫600,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │係規劃構建大眾運輸轉運中心、提昇公共 │ │ │ │ │ │ │ │運輸票證與資訊服務效能、整合客運軌道 │ │ │ │ │ │ │ │運輸服務及汰換老舊公車等所需經費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度追加預算辦理補助地方公共交通網 │ │ │ │ │ │ │ │擴大公共建設計畫預算業已編竣,所列85 │ │ │ │ │ │ │ │4,382千元如數減列。 │ │ │ │6029011300 │ │ │ │ │ │6 │ │交通統計業務 │ 12,801│ 10,542│ 2,259│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.交通調查統計經費7,585千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理民眾使用網際網路狀況調查統計 │ │ │ │ │ │ │ │計畫等經費151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.交通公務統計經費5,216千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列交通業務多媒體簡報製作費等2,410 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6029014800 │ │ │ │ │ │7 │ │道路交通安全計畫 │ 361,768│ 401,768│ -40,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.加強道路交通安全工作督導與查核經費5, │ │ │ │ │ │ │ │444千元,較上年度減列一般事務費1,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.道路交通工程及安全設施改善經費30,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強公路監理及運輸管理等安全措施經費 │ │ │ │ │ │ │ │32,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強道路交通秩序整頓及行車管制經費95 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,較上年度減列補助中央政府各 │ │ │ │ │ │ │ │機關辦理道路交通秩序整頓及行車管制經 │ │ │ │ │ │ │ │費15,000千元,增列一般事務費1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減14,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.加強道路交通安全教育經費87,324千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列補助中央政府各機關辦理道 │ │ │ │ │ │ │ │路交通安全教育經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.加強道路交通安全宣導經費108,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列補助中央政府各機關辦理 │ │ │ │ │ │ │ │道路交通安全宣導經費5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.加強執行機動車輛肇事管制工作經費4,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,與上年度同。 │ │ │ │6029014900 │ │ │ │ │ │8 │ │國道興建管理 │ -│ 471,001│ -471,001│上年度預算數係國道新建工程局辦理高速公 │ │ │ │ │ │ │ │路規劃新建及運作等所需經費,本年度改由 │ │ │ │ │ │ │ │交通作業基金項下國道公路建設管理基金編 │ │ │ │ │ │ │ │列,所列471,001千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6029016000 │ │ │ │ │ │9 │ │交通事業管理 │ 318,721│ 346,580│ -27,859│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費94,400千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額等7,946千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費40,943千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列工友退職金、檔案回溯編目建檔經 │ │ │ │ │ │ │ │費等15,560千元,增列房屋建築養護費等 │ │ │ │ │ │ │ │1,108千元,計淨減14,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.交通事業統計及資訊經費7,693千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.鐵公路產業及管理經費64,257千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列委託辦理大眾運輸轉運站規劃設 │ │ │ │ │ │ │ │計監造等費用21,826千元,增列按日按件 │ │ │ │ │ │ │ │計資酬金等597千元,計淨減21,229千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.快速公路通車勘驗經費54,117千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列公路橋梁維護改善等經費9,691 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列車輛及辦公器具養護費等170 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減9,521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.停車場營運督導經費2,172千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列委託辦理示範性路外公共停車場經 │ │ │ │ │ │ │ │營改善措施等經費23,851千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.交通船碼頭及客船管理經費55,139千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列交通船碼頭規劃及改善工程 │ │ │ │ │ │ │ │等經費33,248千元。 │ │ │ │6029016500 │ │ │ │ │ │10│ │軌道工程興建管理 │ 413,182│ 100,470│ 312,712│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費345,659千元,較上年度增列2 │ │ │ │ │ │ │ │82,463千元,係原編列於中央政府興建重 │ │ │ │ │ │ │ │大交通建設計畫特別預算之高速鐵路工程 │ │ │ │ │ │ │ │局職員208人、約僱人員9人、技工16人及 │ │ │ │ │ │ │ │工友9人所需人事費,自本年度起回歸總 │ │ │ │ │ │ │ │預算編列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費67,523千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列30,249千元,係原編列於中央政府 │ │ │ │ │ │ │ │興建重大交通建設計畫特別預算之高速鐵 │ │ │ │ │ │ │ │路工程局運作所需經費,自本年度起回歸 │ │ │ │ │ │ │ │總預算編列。 │ │ │ │6029018000 │ │ │ │ │ │11│ │營業基金 │ 10,049,790│ 9,449,000│ 600,790│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6029018010 │ │ │ │ │ │ │1 │台灣汽車客運股份有│ 3,500,000│ 4,000,000│ -500,000│本年度預算數3,500,000千元,係彌補台灣 │ │ │ │限公司 │ │ │ │汽車客運股份有限公司民營化前累積虧損所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費,較上年度減列500,000千元。 │ │ │ │6029018020 │ │ │ │ │ │ │2 │台灣鐵路管理局 │ 6,549,790│ 5,449,000│ 1,100,790│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.鐵路行車保安設備改善計畫2,170,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列1,230,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.清償台鐵電氣化工程債務記帳關稅36,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.台灣鐵路更新軌道結構計畫1,200,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列900,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.台鐵東線購置城際及區間客車計畫經費29 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元,較上年度增列280,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.台鐵都會區捷運化暨區域鐵路建設計畫2, │ │ │ │ │ │ │ │043,790千元,較上年度增列1,943,790千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.台鐵烏日新站興建工程計畫230,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列130,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.台鐵左營新站工程興建計畫經費570,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列323,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增台鐵汰換機車及貨車計畫經費10,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.上年度鐵路平交道防護設備改善計畫預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列300,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │10.上年度追加預算辦理台鐵都會區捷運化 │ │ │ │ │ │ │ │暨區域鐵路建設等擴大公共建設計畫預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列956,000千元如數減列。 │ │ │ │6029018100 │ │ │ │ │ │12│ │非營業基金 │ 2,886,500│ 6,381,500│ -3,495,000│ │ │ │ │6029018120 │ │ │ │ │ │ │1 │交通作業基金 │ 2,886,500│ 6,381,500│ -3,495,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國道公路建設管理基金辦理各項工程屬於 │ │ │ │ │ │ │ │非自償部分由國庫增撥數2,886,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列2,341,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)第二高速公路後續建設計畫500,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列495,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)國道北宜高速公路建設計畫692,500千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列185,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)北宜高速公路頭城蘇澳段建設計畫769 │ │ │ │ │ │ │ │,500千元,較上年度減列335,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)中山高速公路員林至高雄段拓寬計畫8 │ │ │ │ │ │ │ │74,500千元,較上年度減列76,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)中山高速公路楊梅至新竹段拓寬計畫5 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元,較上年度增列25,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)上年度中山高速公路新竹系統交流道 │ │ │ │ │ │ │ │至員林交流道拓寬計畫預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列138,200千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)上年度國道東部公路蘇澳花蓮段建設 │ │ │ │ │ │ │ │計畫預算,本年度暫緩編列,所列184, │ │ │ │ │ │ │ │500千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │(8)上年度國道三號南投支線建設計畫預 │ │ │ │ │ │ │ │算,本年度暫緩編列,所列951,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度高速鐵路相關建設基金辦理高速鐵 │ │ │ │ │ │ │ │路站區聯外道路系統改善計畫,屬於非自 │ │ │ │ │ │ │ │償部分由國庫增撥數預算,本年度暫緩編 │ │ │ │ │ │ │ │列,所列1,154,000千元如數減列。 │ │ │ │6029018600 │ │ │ │ │ │13│ │鐵公路重要交通工程│ 8,980,400│ 23,187,670│ -14,207,270│ │ │ │ │6029018610 │ │ │ │ │ │ │1 │鐵路建設計畫 │ 6,373,400│ 5,883,500│ 489,900│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.台北市區鐵路地下化南港專案工程計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費795,000千元,較上年度減列1,005,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.高雄都會區鐵路地下化工程經費20,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列283,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.東部鐵路改善計畫經費2,819,400千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列569,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.東部直線鐵路綜合規劃經費30,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.建設南北高速鐵路計畫政府應辦事項經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,500,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增東部鐵路後續改善計畫經費209,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度台中嘉義台南市區鐵路地下化工程 │ │ │ │ │ │ │ │計畫預算,本年度暫緩編列,所列15,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度追加預算辦理東部鐵路改善擴大公 │ │ │ │ │ │ │ │共建設計畫預算業已編竣,所列1,500,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元如數減列。 │ │ │ │6029018620 │ │ │ │ │ │ │2 │公路建設計畫 │ 64,000│ 57,170│ 6,830│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.第二高速公路南延銜接南迴公路可行性研 │ │ │ │ │ │ │ │究經費14,000千元,較上年度增列4,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增三芝北投公路計畫經費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度國道八號銜接西濱公路道路工程計 │ │ │ │ │ │ │ │畫預算,本年度暫緩編列,所列10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度追加預算辦理基隆港西岸高架道路 │ │ │ │ │ │ │ │拆除及替代道路建設工程擴大公共建設計 │ │ │ │ │ │ │ │畫預算業已編竣,所列37,170千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │6029018640 │ │ │ │ │ │ │3 │都市大眾捷運系統建│ 2,543,000│ 16,640,000│ -14,097,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │設計畫 │ │ │ │1.台北都會區大眾捷運系統建設計畫2,100, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,較上年度減列900,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路 │ │ │ │ │ │ │ │網發展規劃作業經費11,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列14,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.高雄都會區輕軌運輸系統高雄臨港線規劃 │ │ │ │ │ │ │ │作業經費2,000千元,較上年度減列10,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.都會軌道系統建設計畫先期作業相關經費 │ │ │ │ │ │ │ │10,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.獎勵民間投資中正國際機場至台北捷運建 │ │ │ │ │ │ │ │設計畫60,000千元,較上年度增列35,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.台北都會區大眾捷運系統後續路網南港線 │ │ │ │ │ │ │ │東延段350,000千元,較上年度增列265,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增各都會區輕軌整體規劃經費10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度台南市輕軌運輸系統規劃經費預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列5,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │9.上年度高雄都會區大眾運輸系統工程計畫 │ │ │ │ │ │ │ │長期路網規劃作業預算業已編竣,所列10 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │10.上年度台北都會區大眾捷運系統後續路 │ │ │ │ │ │ │ │網新莊蘆洲線預算,本年度暫緩編列,所 │ │ │ │ │ │ │ │列5,000,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │11.上年度高雄都會區大眾捷運系統紅橘線 │ │ │ │ │ │ │ │路網建設計畫預算,本年度暫緩編列,所 │ │ │ │ │ │ │ │列8,100,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │12.上年度追加預算辦理台北都會區大眾捷 │ │ │ │ │ │ │ │運系統後續路網新莊蘆洲線擴大公共建設 │ │ │ │ │ │ │ │計畫預算業已編竣,所列368,000千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │6029018690 │ │ │ │ │ │ │4 │補助興建示範停車場│ -│ 607,000│ -607,000│上年度補助各縣市政府辦理截至八十九年度 │ │ │ │計畫 │ │ │ │止已核定興建示範停車場計畫預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列607,000千元如數減列。 │ │ │ │6029018700 │ │ │ │ │ │14│ │偏遠地區交通建設 │ 800,000│ 100,000│ 700,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.金門整體港埠建設計畫經費450,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列400,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.馬祖地區港埠建設計畫經費350,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列300,000千元。 │ │ │ │6029019800 │ │ │ │ │ │15│ │第一預備金 │ 9,891│ 3,752│ 6,139│本年度預算數較上年度增列如列數。 │ │ │ │0029110000 │ │ │ │ │2 │ │ │民用航空局及所屬 │ 306,964│ 302,631│ 4,333│ │ │ │ │6029110000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 306,964│ 302,631│ 4,333│ │ │ │ │6029110100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 241,615│ 221,311│ 20,304│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 232,367千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工公勞健保保險費補助 5,674千元及薪 │ │ │ │ │ │ │ │俸晉級差額等14,734千元,合共增列20,4 │ │ │ │ │ │ │ │08千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 8,488千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列中國航空太空學會會費等24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理經費 760千元,較上年度減列區 │ │ │ │ │ │ │ │域網路及硬體設備養護費等80千元。 │ │ │ │6029110200 │ │ │ │ │ │2 │ │空運業務 │ 192│ 16,132│ -15,940│ │ │ │ │6029110201 │ │ │ │ │ │ │1 │空運業務查核 │ 192│ 192│ -│本年度預算數 192千元,係派員赴國外查驗 │ │ │ │ │ │ │ │航空公司購置航空器及相關設備發證經費, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │6029110202 │ │ │ │ │ │ │2 │航空運輸補貼 │ -│ 15,940│ -15,940│上年度依民用航空法第五十五條第二項及離 │ │ │ │ │ │ │ │島偏遠地區居民航空票價補貼辦法規定,給 │ │ │ │ │ │ │ │予離島偏遠地區居民往返居住地搭乘航空器 │ │ │ │ │ │ │ │之票價補貼預算,本年度改列民航事業作業 │ │ │ │ │ │ │ │基金,所列15,940千元如數減列。 │ │ │ │6029110300 │ │ │ │ │ │3 │ │拓展航權 │ 473│ 473│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.舉辦雙邊航權諮商會議經費 120千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.洽商航權及修訂航約經費 353千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │6029110400 │ │ │ │ │ │4 │ │航空隊業務 │ 64,564│ 64,595│ -31│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費51,139千元,較上年度減列工 │ │ │ │ │ │ │ │友 1人之人事費等 667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 5,858千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦公室遷移至清泉崗機場所需運費 │ │ │ │ │ │ │ │等 1,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.航空救災及重大交通建設空中照相業務經 │ │ │ │ │ │ │ │費 7,567千元,較上年度減列直昇機設備 │ │ │ │ │ │ │ │養護費等 834千元。 │ │ │ │6029119800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 120│ 120│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0029210000 │ │ │ │ │3 │ │ │中央氣象局 │ 1,419,912│ 1,361,812│ 58,100│ │ │ │ │5229210000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 587,772│ 528,142│ 59,630│ │ │ │ │5229212000 │ │ │ │ │ │1 │ │氣象科技研究發展 │ 587,772│ 528,142│ 59,630│ │ │ │ │5229212020 │ │ │ │ │ │ │1 │氣象科技研究 │ 101,097│ 93,280│ 7,817│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費27,219千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額等1,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.氣象科技研究73,878千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │參加國際組織會費30,400千元,增列氣候 │ │ │ │ │ │ │ │預測水文應用技術發展委辦費等26,531千 │ │ │ │ │ │ │ │元,汰換伺服器、購置電腦軟體及按日按 │ │ │ │ │ │ │ │件計資酬金等經費10,390千元,計淨增6, │ │ │ │ │ │ │ │521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5229212021 │ │ │ │ │ │ │2 │氣象資訊處理研究與│ 268,303│ 234,153│ 34,150│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │開發 │ │ │ │1.人員維持費64,454千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額等3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.氣象資訊處理、研究與開發經費203,849 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列辦理氣候變異與劇烈 │ │ │ │ │ │ │ │天氣監測預報系統發展計畫所需電腦軟體 │ │ │ │ │ │ │ │研發及硬體設備購置等經費21,600千元、 │ │ │ │ │ │ │ │建置中華衛星三號計畫購置台灣科學資料 │ │ │ │ │ │ │ │分析中心所需軟硬體設備8,000千元及全 │ │ │ │ │ │ │ │球氣象資料權利使用費等1,550千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共增列31,150千元。 │ │ │ │5229212022 │ │ │ │ │ │ │3 │應用氣象研究 │ 18,269│ 19,124│ -855│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費12,282千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額等695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.應用氣象研究經費5,987千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列物品及資訊設備購置等經費1,550千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5229212023 │ │ │ │ │ │ │4 │地震測報 │ 200,103│ 181,585│ 18,518│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費45,095千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額等2,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地震測報業務經費155,008千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列委託國內地震研究機構對地震預測 │ │ │ │ │ │ │ │研究等經費6,889千元,擴建全球衛星定 │ │ │ │ │ │ │ │位系統站房、儀器安裝及大都會區強震觀 │ │ │ │ │ │ │ │測設備等經費9,189千元,合共增列16,07 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │6129210000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 832,140│ 833,670│ -1,530│ │ │ │ │6129210100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 533,829│ 508,600│ 25,229│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費496,064千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工薪俸晉級差額及職員12人之人事費等 │ │ │ │ │ │ │ │26,369千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費37,765千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費等7,970千元,增列房屋建 │ │ │ │ │ │ │ │築養護費等6,830千元,計淨減1,140千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6129211000 │ │ │ │ │ │3 │ │氣象測報 │ 291,287│ 319,569│ -28,282│ │ │ │ │6129211020 │ │ │ │ │ │ │1 │氣象觀測 │ 81,561│ 107,027│ -25,466│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.氣象觀測經費61,561千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │高空氣象觀測用探空儀購置費2,980千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列設施及機械設備養護費等6,896千 │ │ │ │ │ │ │ │元,更新高空氣象觀測設備等經費9,288 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增13,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國土保安計畫之解決土石流災害執行計畫 │ │ │ │ │ │ │ │20,000千元,較上年度增列於東部沿岸地 │ │ │ │ │ │ │ │區增設自動氣象站所需經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度建立金門及馬祖氣象站預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列48,670千元如數減列。 │ │ │ │6129211021 │ │ │ │ │ │ │2 │天氣預報及颱風測報│ 40,470│ 45,123│ -4,653│本年度預算數40,470千元,係辦理天氣預報 │ │ │ │ │ │ │ │業務及宣導所需經費,較上年度減列設施及 │ │ │ │ │ │ │ │機械設備養護費、購置資訊設備經費等8,52 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,增列氣象防災視訊室設備購置費3,8 │ │ │ │ │ │ │ │76千元,計淨減4,653千元。 │ │ │ │6129211022 │ │ │ │ │ │ │3 │氣象通信及雷達測報│ 43,213│ 33,002│ 10,211│本年度預算數43,213千元,係辦理國內外氣 │ │ │ │ │ │ │ │象通信傳輸所需經費,較上年度增列購置雷 │ │ │ │ │ │ │ │達備用零件及專用通信線路費等10,211千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6129211027 │ │ │ │ │ │ │4 │衛星資料接收及處理│ 25,715│ 26,524│ -809│本年度預算數25,715千元,係辦理接收氣象 │ │ │ │ │ │ │ │衛星資料及即時處理所需經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列設施及機械設備養護費、購置地球觀測衛 │ │ │ │ │ │ │ │星資料接收系統經費等4,358千元,增列購 │ │ │ │ │ │ │ │置資訊設備等經費3,549千元,計淨減809千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6129211030 │ │ │ │ │ │ │5 │氣象儀器檢校 │ 27,251│ 29,326│ -2,075│本年度預算數27,251千元,係維修及校驗各 │ │ │ │ │ │ │ │氣象站之氣象儀器所需經費,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │全省自動雨量及氣象遙測系統維護費等2,99 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,增列臺澎金馬地區旅費等920千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減2,075千元。 │ │ │ │6129211031 │ │ │ │ │ │ │6 │海象測報 │ 26,370│ 29,207│ -2,837│本年度預算數26,370千元,係辦理海象觀測 │ │ │ │ │ │ │ │與預報之資料建檔及提供服務所需經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列波浪站、潮位站數位化資料自動 │ │ │ │ │ │ │ │傳輸系統維護、購置海氣象資料浮標系統及 │ │ │ │ │ │ │ │資訊設備等經費2,837千元。 │ │ │ │6129211032 │ │ │ │ │ │ │7 │氣象服務業務開發與│ 46,707│ 49,360│ -2,653│本年度預算數46,707千元,係辦理南部地區 │ │ │ │推展 │ │ │ │氣象服務、氣候及地震監測所需經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列水電費等1,129千元及通訊網路設 │ │ │ │ │ │ │ │備費等1,524千元,合共減列2,653千元。 │ │ │ │6129219000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 4,671│ 3,148│ 1,523│ │ │ │ │6129219002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 4,671│ 3,148│ 1,523│本年度預算數4,671千元,係本局與氣象站 │ │ │ │ │ │ │ │房舍、圍牆整修及地板更新等經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列房舍整修等經費1,523千元。 │ │ │ │6129219800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 2,353│ 2,353│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0029310000 │ │ │ │ │4 │ │ │觀光局及所屬 │ 4,885,505│ 7,780,900│ -2,895,395│ │ │ │ │6129310000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 4,885,505│ 7,780,900│ -2,895,395│ │ │ │ │6129310100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 262,782│ 274,118│ -11,336│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 200,549千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │約聘僱人員31人之人事費等26,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費62,233千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦公大樓租金及清潔維護費等15,1 │ │ │ │ │ │ │ │54千元。 │ │ │ │6129311000 │ │ │ │ │ │2 │ │觀光業務 │ 1,173,913│ 2,773,348│ -1,599,435│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.觀光宣傳與推廣經費 245,674千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列印製觀光宣傳手冊等經費 13,70 │ │ │ │ │ │ │ │6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.觀光業務調查與規劃經費23,580千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列電腦設備維修及國人旅遊狀況 │ │ │ │ │ │ │ │調查等經費 4,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.觀光資源保育與開發經費 740,840千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列觀光遊憩地區聯外道路改善 │ │ │ │ │ │ │ │經費 200,000千元,雲嘉南濱海旅遊線計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費70,000千元,溫泉觀光整體開發建 │ │ │ │ │ │ │ │設計畫經費100,000千元及輔導推展台灣 │ │ │ │ │ │ │ │地區民間團體活動等經費 323千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │雲嘉南濱海風景區計畫經費 155,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │及安平港國家歷史風景區計畫經費 220,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,計淨增4,677千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.觀光從業人員訓練與觀光業務管理經費22 │ │ │ │ │ │ │ │,780千元,較上年度增列辦理觀光旅館從 │ │ │ │ │ │ │ │業人員之管理及輔導等經費 2,471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國民旅遊事業管理與推廣經費71,315千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列旅遊資訊服務網國際化及 │ │ │ │ │ │ │ │觀光旅遊景點之導覽解說服務等經費 4,8 │ │ │ │ │ │ │ │19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.旅館與民宿之管理及輔導經費50,139千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦理燈會等經費 4,776千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.旅遊服務中心經費17,341千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列製作宣傳幻燈片等經費 323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.中正機場旅客服務中心經費 1,441千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │9.高雄機場旅客服務中心經費 803千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │10.上年度追加預算辦理套裝旅遊線環境整 │ │ │ │ │ │ │ │治等公共服務擴大就業計畫預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列417,449千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │11.上年度追加預算辦理整備觀光遊憩基礎 │ │ │ │ │ │ │ │服務設施擴大公共建設計畫預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列1,170,130千元如數減列。 │ │ │ │6129311100 │ │ │ │ │ │3 │ │國家風景區開發與管│ 3,446,802│ 4,731,426│ -1,284,624│ │ │ │ │理 │ │ │ │ │ │ │ │6129311120 │ │ │ │ │ │ │1 │東北角海岸國家風景│ 224,279│ 294,233│ -69,954│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │區開發與管理 │ │ │ │1.人員維持費57,180千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額及退休離職儲金提撥等 4 │ │ │ │ │ │ │ │,922千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 7,099千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列電話費及導覽解說手冊製作等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.北部海岸旅遊線計畫 160,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列龜山島、福隆等系統公共設施工 │ │ │ │ │ │ │ │程費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度追加預算辦理套裝旅遊線環境整治 │ │ │ │ │ │ │ │等公共服務擴大就業計畫預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列9,452千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度追加預算辦理北部海岸旅遊線擴大 │ │ │ │ │ │ │ │公共建設計畫預算業已編竣,所列15,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │6129311121 │ │ │ │ │ │ │2 │東部海岸國家風景區│ 284,676│ 425,346│ -140,670│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │開發與管理 │ │ │ │1.人員維持費74,000千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額及退休離職儲金提撥等 2 │ │ │ │ │ │ │ │,394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,676千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費、導覽解說手冊製作及解說 │ │ │ │ │ │ │ │服務等經費 1,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.花東旅遊線計畫 200,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理區內公共設施用地徵收補償等經 │ │ │ │ │ │ │ │費10,000千元,石秀姑巒及綠島等遊憩系 │ │ │ │ │ │ │ │統公共設施工程費 115,000千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │列 125,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度追加預算辦理套裝旅遊線環境整治 │ │ │ │ │ │ │ │等公共服務擴大就業計畫預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列16,666千元如數減列。 │ │ │ │6129311122 │ │ │ │ │ │ │3 │澎湖國家風景區開發│ 301,093│ 357,521│ -56,428│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │與管理 │ │ │ │1.人員維持費43,698千元,較上年度增列職 │ │ │ │ │ │ │ │員 2人之人事費及員工薪俸晉級差額等 7 │ │ │ │ │ │ │ │,185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 7,395千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列環境清潔維護、導覽解說手冊製作 │ │ │ │ │ │ │ │及解說服務等經費 2,635千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.澎湖離島旅遊線計畫 250,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列本島及南海地區遊憩系統等公共 │ │ │ │ │ │ │ │設施工程費25,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度追加預算辦理套裝旅遊線環境整治 │ │ │ │ │ │ │ │等公共服務擴大就業計畫預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列16,248千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度追加預算辦理澎湖離島旅遊線擴大 │ │ │ │ │ │ │ │公共建設計畫預算業已編竣,所列25,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │6129311123 │ │ │ │ │ │ │4 │大鵬灣國家風景區開│ 379,469│ 905,754│ -526,285│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │發與管理 │ │ │ │1.人員維持費27,158千元,較上年度增列職 │ │ │ │ │ │ │ │員 4人之人事費及員工薪俸晉級差額等 7 │ │ │ │ │ │ │ │,757千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 7,311千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列環境清潔維護、導覽解說手冊製作 │ │ │ │ │ │ │ │及解說服務等經費 2,604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.恆春半島旅遊線計畫 345,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理風景區銜接第二高速公路之 │ │ │ │ │ │ │ │環灣道路工程所需土地徵收經費等 290,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元及琉球風景區工程建設等經費60,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,合共減列 350,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度追加預算辦理套裝旅遊線環境整治 │ │ │ │ │ │ │ │等公共服務擴大就業計畫預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列8,938千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度追加預算辦理恆春半島旅遊線擴大 │ │ │ │ │ │ │ │公共建設計畫預算業已編竣,所列172,50 │ │ │ │ │ │ │ │0千元如數減列。 │ │ │ │6129311124 │ │ │ │ │ │ │5 │花東縱谷國家風景區│ 280,178│ 257,494│ 22,684│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │開發與管理 │ │ │ │1.人員維持費24,530千元,較上年度增列職 │ │ │ │ │ │ │ │員 2人之人事費等 3,396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 5,648千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列環境清潔維護、導覽解說手冊製作 │ │ │ │ │ │ │ │及解說服務等經費 1,032千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.花東旅遊線計畫 250,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列鯉魚潭、鳳林、池上及鹿野等遊憩系 │ │ │ │ │ │ │ │統工程費35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度追加預算辦理套裝旅遊線環境整治 │ │ │ │ │ │ │ │等公共服務擴大就業計畫預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列14,680千元如數減列。 │ │ │ │6129311125 │ │ │ │ │ │ │6 │馬祖國家風景區開發│ 188,674│ 258,766│ -70,092│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │與管理 │ │ │ │1.人員維持費22,536千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額等 1,169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 6,138千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列環境清潔維護、導覽解說手冊製作 │ │ │ │ │ │ │ │及解說服務等經費 1,431千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.馬祖離島旅遊線計畫 160,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列南竿、北竿、莒光及東引等遊憩 │ │ │ │ │ │ │ │據點公共設施工程費40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度追加預算辦理套裝旅遊線環境整治 │ │ │ │ │ │ │ │等公共服務擴大就業計畫預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列4,830千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度追加預算辦理馬祖離島旅遊線擴大 │ │ │ │ │ │ │ │公共建設計畫預算業已編竣,所列25,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │6129311126 │ │ │ │ │ │ │7 │日月潭國家風景區開│ 391,437│ 424,434│ -32,997│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │發與管理 │ │ │ │1.人員維持費30,686千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額及退休離職儲金提撥等 4 │ │ │ │ │ │ │ │,407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,751千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列環境清潔維護、導覽解說手冊製作 │ │ │ │ │ │ │ │及解說服務等經費14,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.日月潭旅遊線計畫 350,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列日月潭風景區全區遊憩系統公共設 │ │ │ │ │ │ │ │施工程費等35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度追加預算辦理套裝旅遊線環境整治 │ │ │ │ │ │ │ │等公共服務擴大就業計畫預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列23,049千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度追加預算辦理日月潭旅遊線擴大公 │ │ │ │ │ │ │ │共建設計畫預算業已編竣,所列35,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │6129311127 │ │ │ │ │ │ │8 │參山國家風景區開發│ 364,740│ 565,692│ -200,952│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │與管理 │ │ │ │1.人員維持費53,200千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額及退休離職儲金提撥等 3 │ │ │ │ │ │ │ │,043千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費11,540千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列環境清潔維護、導覽解說手冊製作 │ │ │ │ │ │ │ │及解說服務等經費 3,078千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.桃竹苗及脊樑山脈旅遊線計畫 300,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列獅頭山、南庄、梨山及 │ │ │ │ │ │ │ │八卦山等遊憩系統公共設施工程費 176,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度追加預算辦理套裝旅遊線環境整治 │ │ │ │ │ │ │ │等公共服務擴大就業計畫預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列24,917千元如數減列。 │ │ │ │6129311128 │ │ │ │ │ │ │9 │阿里山國家風景區開│ 442,037│ 538,769│ -96,732│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │發與管理 │ │ │ │1.人員維持費33,619千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額等 4,239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 8,418千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列環境清潔維護、導覽解說手冊製作 │ │ │ │ │ │ │ │及解說服務等經費 2,756千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.阿里山旅遊線計畫 400,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列阿里山公路、森林鐵路、生態觀光 │ │ │ │ │ │ │ │及鄒族文化等遊憩系統公共設施工程費50 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度追加預算辦理套裝旅遊線環境整治 │ │ │ │ │ │ │ │等公共服務擴大就業計畫預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列13,727千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度追加預算辦理阿里山旅遊線擴大公 │ │ │ │ │ │ │ │共建設計畫預算業已編竣,所列40,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │6129311129 │ │ │ │ │ │ │10│茂林國家風景區開發│ 255,821│ 344,577│ -88,756│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │與管理 │ │ │ │1.人員維持費28,700千元,較上年度增列職 │ │ │ │ │ │ │ │員 6人之人事費及員工薪俸晉級差額等 5 │ │ │ │ │ │ │ │,044千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 7,121千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費及環境清潔維護、導覽解說 │ │ │ │ │ │ │ │手冊製作、解說服務等經費 5,579千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.高屏山麓旅遊線計畫 220,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列荖濃、屏北等遊憩系統公共設施 │ │ │ │ │ │ │ │工程費75,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度追加預算辦理套裝旅遊線環境整治 │ │ │ │ │ │ │ │等公共服務擴大就業計畫預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列13,221千元如數減列。 │ │ │ │6129311130 │ │ │ │ │ │ │11│北海岸及觀音山國家│ 334,398│ 358,840│ -24,442│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │風景區開發與管理 │ │ │ │1.人員維持費36,000千元,較上年度增列工 │ │ │ │ │ │ │ │友10人之人事費及員工薪俸晉級差額等14 │ │ │ │ │ │ │ │,687千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 8,398千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列環境清潔維護、導覽解說手冊製作 │ │ │ │ │ │ │ │及解說服務等經費1,546千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.北部海岸旅遊線計畫 290,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列金山、萬里等遊憩系統公共設施 │ │ │ │ │ │ │ │工程費 20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度追加預算辦理套裝旅遊線環境整治 │ │ │ │ │ │ │ │等公共服務擴大就業計畫預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列17,583千元如數減列。 │ │ │ │6129319800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 2,008│ 2,008│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0029510000 │ │ │ │ │5 │ │ │運輸研究所 │ 433,983│ 414,283│ 19,700│ │ │ │ │5229510000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 118,098│ 112,801│ 5,297│ │ │ │ │5229512000 │ │ │ │ │ │1 │ │運輸科技應用研究業│ 118,098│ 112,801│ 5,297│本年度預算數118,098千元,係辦理智慧型 │ │ │ │務 │ │ │ │運輸系統、港灣工程及海岸開發技術研究業 │ │ │ │ │ │ │ │務所需經費,較上年度減列研究海域之海象 │ │ │ │ │ │ │ │與氣象調查所需購置監測站測量儀器設備經 │ │ │ │ │ │ │ │費等283千元,增列辦理先進安全車輛系統 │ │ │ │ │ │ │ │發展之推動及研究計畫等5,580千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增5,297千元。 │ │ │ │6029510000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 315,885│ 301,482│ 14,403│ │ │ │ │6029510100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 156,487│ 156,900│ -413│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費125,416千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │聘用人員1人及工友1人之人事費等2,192 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列員工薪俸晉級差額等1,628千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減564千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費27,093千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列設施及機械設備養護費等73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理3,978千元,較上年度增列購置 │ │ │ │ │ │ │ │電腦硬體設備等經費78千元。 │ │ │ │6029511000 │ │ │ │ │ │3 │ │運輸研究業務 │ 74,113│ 58,488│ 15,625│本年度預算數74,113千元,係辦理整體運輸 │ │ │ │ │ │ │ │規劃及加強運輸安全相關基礎研究,持續推 │ │ │ │ │ │ │ │動運輸管理效率化及都市交通資訊化之推展 │ │ │ │ │ │ │ │研究等所需經費,較上年度增列交通服務e │ │ │ │ │ │ │ │網通計畫等經費15,625千元。 │ │ │ │6029512100 │ │ │ │ │ │4 │ │港灣管理業務 │ 84,497│ 85,306│ -809│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費79,142千元,較上年度減列職 │ │ │ │ │ │ │ │員、技工及工友各1人之人事費等2,893千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列員工薪俸晉級差額等2,229千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.港灣管理業務5,355千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │一般事務費等145千元。 │ │ │ │6029519800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 788│ 788│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0029610000 │ │ │ │ │6 │ │ │電信總局 │ 1,308,052│ 1,159,399│ 148,653│ │ │ │ │5229610000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 2,000│ -│ 2,000│ │ │ │ │5229611000 │ │ │ │ │ │1 │ │數位視訊整合 │ 2,000│ -│ 2,000│新增配合國家型科技計畫執行數位視訊平台 │ │ │ │ │ │ │ │研究所需經費如列數。 │ │ │ │6029610000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 1,306,052│ 1,159,399│ 146,653│ │ │ │ │6029610100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 524,313│ 518,372│ 5,941│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費480,549千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工薪俸晉級差額等8,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費43,764千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列庶務外包等經費2,339千元。 │ │ │ │6029610200 │ │ │ │ │ │3 │ │電信監理 │ 716,528│ 576,024│ 140,504│ │ │ │ │6029610201 │ │ │ │ │ │ │1 │電信業務規劃 │ 406,580│ 411,601│ -5,021│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電信業務綜合規劃經費396,218千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列網際網路運作科技研討會等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,579千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資訊管理經費10,362千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │電腦機房線路重整費等2,442千元。 │ │ │ │6029610202 │ │ │ │ │ │ │2 │公眾電信監理 │ 211,006│ 79,539│ 131,467│本年度預算數211,006千元,係執行電信事 │ │ │ │ │ │ │ │業之設備審驗及電信業務之監督輔導等經費 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列委辦費等3,533千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │捐助財團法人資訊工業策進會所需經費100, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,委託電信專業機構代施建築物電 │ │ │ │ │ │ │ │信設備審查及審驗經費35,000千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │131,467千元。 │ │ │ │6029610203 │ │ │ │ │ │ │3 │專用電信監理 │ 2,101│ 2,435│ -334│本年度預算數2,101千元,係修訂各項專用 │ │ │ │ │ │ │ │電信監理法規等經費,較上年度減列業務法 │ │ │ │ │ │ │ │令宣導費等334千元。 │ │ │ │6029610204 │ │ │ │ │ │ │4 │廣電技術監理 │ 4,772│ 4,913│ -141│本年度預算數4,772千元,係辦理無線與衛 │ │ │ │ │ │ │ │星廣播及有線電視工程技術監理等經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列廣電工程評鑑小組委員出席費等 │ │ │ │ │ │ │ │141千元。 │ │ │ │6029610205 │ │ │ │ │ │ │5 │電波監理 │ 90,728│ 76,155│ 14,573│本年度預算數90,728千元,係辦理電波監測 │ │ │ │ │ │ │ │及頻譜管理等經費,較上年度增列電波偵測 │ │ │ │ │ │ │ │設備維護費、監測站設備遷移費及電信線路 │ │ │ │ │ │ │ │架設費等14,573千元。 │ │ │ │6029610206 │ │ │ │ │ │ │6 │電信法制業務 │ 1,341│ 1,381│ -40│本年度預算數1,341千元,係辦理電信法及 │ │ │ │ │ │ │ │相關法規之研修經費,較上年度減列印刷費 │ │ │ │ │ │ │ │等40千元。 │ │ │ │6029610300 │ │ │ │ │ │4 │ │地區電信監理 │ 53,132│ 55,553│ -2,421│ │ │ │ │6029610301 │ │ │ │ │ │ │1 │北區監理 │ 13,562│ 13,925│ -363│本年度預算數13,562千元,係辦理北區電信 │ │ │ │ │ │ │ │、廣電技術及電波使用監測等經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列大樓水電費等363千元。 │ │ │ │6029610302 │ │ │ │ │ │ │2 │中區監理 │ 8,070│ 8,278│ -208│本年度預算數8,070千元,係辦理中區電信 │ │ │ │ │ │ │ │、廣電技術及電波使用監測等經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列監測站電費等208千元。 │ │ │ │6029610303 │ │ │ │ │ │ │3 │南區監理 │ 13,800│ 14,074│ -274│本年度預算數13,800千元,係辦理南區電信 │ │ │ │ │ │ │ │、廣電技術及電波使用監測等經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列監測站水電費等274千元。 │ │ │ │6029610304 │ │ │ │ │ │ │4 │電信警察 │ 17,700│ 19,276│ -1,576│本年度預算數17,700千元,係電信警察協助 │ │ │ │ │ │ │ │取締電信法違規案件所需經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列一般事務費等1,576千元。 │ │ │ │6029619000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ 10,079│ 4,450│ 5,629│ │ │ │ │6029619011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 8,700│ 3,000│ 5,700│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換工程車5輛及警備車8輛所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │8,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購工程車5輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列3,000千元如數減列。 │ │ │ │6029619019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 1,379│ 1,450│ -71│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置掃描器等經費1,379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置光碟存取櫃、保存櫃等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列1,450千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6029619800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 2,000│ 5,000│ -3,000│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0029710000 │ │ │ │ │7 │ │ │公路總局 │ 37,415,863│ 46,137,201│ -8,721,338│本科目上年度預算數45,937,201千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │交通部「公路建設計畫」科目移入200,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │6029710000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 37,415,863│ 46,137,201│ -8,721,338│ │ │ │ │6029710100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 3,796,511│ 3,849,890│ -53,379│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費3,653,122千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列職員69人、聘用人員2人及工友13人之 │ │ │ │ │ │ │ │人事費39,237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費143,389千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列加班值班費3,884千元及一般事 │ │ │ │ │ │ │ │務費等10,258千元,合共減列14,142千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6029711000 │ │ │ │ │ │2 │ │公路及監理業務管理│ 2,517,248│ 3,698,446│ -1,181,198│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公路監理業務經費1,471,805千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列委託汽車代檢廠辦理汽車定期檢 │ │ │ │ │ │ │ │驗等經費1,277,364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汽車技術訓練139,198千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列員工工作獎金及保養獎金等3,664千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理154,165千元,較上年度增列購 │ │ │ │ │ │ │ │置電腦設備等經費7,954千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.公路監理等車輛及機械設備管理336,263 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列工程單位養路車輛之 │ │ │ │ │ │ │ │機械油脂及燃料等經費7,759千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.公路養護行政415,817千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列各區工程處辦理省有土地移轉國有土地 │ │ │ │ │ │ │ │登記規費174,500千元及檔案回溯建檔、 │ │ │ │ │ │ │ │辦公處所整修等經費20,072千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │列194,572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度追加預算辦理提昇公路監理服務績 │ │ │ │ │ │ │ │效公共服務擴大就業計畫預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列94,937千元如數減列。 │ │ │ │6029712000 │ │ │ │ │ │3 │ │公路建設及改善計畫│ 31,040,468│ 38,470,758│ -7,430,290│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6029712021 │ │ │ │ │ │ │1 │公路新建及養護計畫│ 28,282,468│ 36,962,221│ -8,679,753│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.西部濱海快速公路工程計畫4,757,261千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列192,739千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台灣地區西部走廊東西向快速公路建設計 │ │ │ │ │ │ │ │畫9,400,000千元,較上年度減列443,300 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.103、108線二重疏洪道橋新建及114線浮 │ │ │ │ │ │ │ │洲橋改建工程後續計畫150,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列514,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.屏東加工出口區聯外道路工程100,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.都市計畫公共設施用地使用及建設計畫10 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.公路系統改善計畫2,885,000千元,係辦 │ │ │ │ │ │ │ │理台2線北宜縣界至龍德大橋段拓寬改善 │ │ │ │ │ │ │ │、台9線南迴公路拓寬改善、台9線二城至 │ │ │ │ │ │ │ │蘇澳段改善及台19線省道中央公路拓寬改 │ │ │ │ │ │ │ │善等工程經費,較上年度增列玉里長濱段 │ │ │ │ │ │ │ │公路新建550,000千元,台11線東部濱海 │ │ │ │ │ │ │ │公路改善212,000千元及東西向快速道路 │ │ │ │ │ │ │ │北門至玉井線中山高至台1線路段建設等 │ │ │ │ │ │ │ │工程經費374,700千元,合共增列1,136,7 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.生活圈道路系統建設計畫3,610,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列1,110,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.公路受損橋梁重建及改善工程680,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列393,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.公路養護計畫6,600,207千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列118,567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.上年度台灣地區砂石運輸道路改善計畫 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列191,500千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │ │ │ │ │11.上年度追加預算辦理破損及危險路面改 │ │ │ │ │ │ │ │善計畫等擴大公共建設計畫預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列9,996,581千元如數減列。 │ │ │ │6029712022 │ │ │ │ │ │ │2 │重大建設聯絡道路改│ 2,758,000│ 1,508,537│ 1,249,463│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │善計畫 │ │ │ │1.第二高速公路後續建設計畫交流道連絡道 │ │ │ │ │ │ │ │路系統改善工程500,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列100,037千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.中山高速公路交流道連絡道路系統改善工 │ │ │ │ │ │ │ │程150,000千元,較上年度減列200,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.西濱快速公路連絡道改善計畫50,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列13,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.桃園航空城客貨運園區聯外道路系統建設 │ │ │ │ │ │ │ │計畫1,000,000千元,較上年度增列800,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.台灣地區高速公路交流道連絡道路現況檢 │ │ │ │ │ │ │ │討與改善計畫862,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列613,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.台北港聯外道路西濱快速道路八里至林口 │ │ │ │ │ │ │ │段拓寬計畫30,000千元,較上年度增列25 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增東西向快速公路交流道連絡道改善計 │ │ │ │ │ │ │ │畫166,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度追加預算辦理東西向快速公路交流 │ │ │ │ │ │ │ │道連絡道改善擴大公共建設計畫預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列41,500千元如數減列。 │ │ │ │6029719000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 58,012│ 114,483│ -56,471│ │ │ │ │6029719002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 58,012│ 114,483│ -56,471│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.第五區養護工程處第二辦公大樓新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │,總經費87,550千元,91至92年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │34,538千元,本年度編列最後一年經費53 │ │ │ │ │ │ │ │,012千元,較上年度增列23,006千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增第一區養護工程處中和工務段辦公大 │ │ │ │ │ │ │ │樓新建工程,總經費49,000千元,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │編列第一年經費2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增第三區養護工程處高雄工務段辦公大 │ │ │ │ │ │ │ │樓新建工程,總經費44,340千元,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │編列第一年經費2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度嘉義區監理所新址興建工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列34,477千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度新板橋車站辦公廳舍裝修工程預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列50,000千元如數減列。 │ │ │ │6029719800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 3,624│ 3,624│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |