93C2F29.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十三年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0029000000        │              │              │              │                                      
15│  │  │  │交通部主管        │    72,280,870│   100,282,494│   -28,001,624│                                      
  │  │  │  │0029010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │交通部            │    26,510,591│    43,126,268│   -16,615,677│本科目上年度預算數44,136,268千元,移出
  │  │  │  │                  │              │              │              │「公路建設計畫」科目1,010,000千元,列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │入內政部營建署及所屬「道路建設及養護」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目及公路總局「公路新建及養護計畫」科
  │  │  │  │                  │              │              │              │目項下,淨計如表列上年度預算數。      
  │  │  │  │5229010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       284,401│       191,815│        92,586│                                      
  │  │  │  │5229011800        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │交通科技研究發展  │       284,401│       191,815│        92,586│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.科技計畫管考作業經費9,051千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列捐助中華智慧型運輸系統協會辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理智慧型運輸系統亞太論壇經費2,059千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列辦理科技研討會所需按日按件計
  │  │  │  │                  │              │              │              │資酬金等1,150千元,計淨減909千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.交通科技研究及應用推動計畫經費129,30
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度增列委外辦理土木工程 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電信科技研發等經費8,414千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.技術標準規範之研訂經費1,650千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列研訂交通技術標準規範之相關
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費681千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.e化交通建設計畫經費144,400千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列補助地方政府辦理聰明公車與交
  │  │  │  │                  │              │              │              │通IC卡計畫等經費104,400千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度電信園區籌建計畫規劃預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列20,000千元如數減列。        
  │  │  │  │6029010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │交通支出          │    26,226,190│    42,934,453│   -16,708,263│                                      
  │  │  │  │6029010100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       598,075│       547,092│        50,983│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費437,506千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員20人之人事費17,500千元及員工薪俸
  │  │  │  │                  │              │              │              │晉級差額等15,746千元,合共增列33,246
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費77,482千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列電話通訊費及一般事務費等9,023 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國際事務經費1,446千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │一般事務費及國內旅費等30千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.財務管理經費2,071千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工教育訓練費等617千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.資訊管理經費79,570千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │網路通訊費及資訊服務費等8,127千元。 
  │  │  │  │6029011000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │航政業務規劃及督導│       197,212│       168,543│        28,669│                                      
  │  │  │  │6029011020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │航政管理          │        22,698│        22,185│           513│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.一般航政管理經費7,738千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列委託學術機構辦理地面效應船安全管
  │  │  │  │                  │              │              │              │理規則研究等經費1,083千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.海上航行安全管理經費14,500千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理海難搜救等作業經費455千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列捐助國際衛星輔助搜救組織海難
  │  │  │  │                  │              │              │              │救助經費200千元,計淨減255千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.離島通航港口協調檢查經費460千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列委託港口檢查協調中心辦理兩
  │  │  │  │                  │              │              │              │岸小三通業務經費315千元。           
  │  │  │  │6029011021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │港務管理          │        93,942│        74,958│        18,984│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.一般港務行政經費1,942千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委託學術機構研究建立港埠分工監督
  │  │  │  │                  │              │              │              │機制及法規修訂作業經費1,016千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.貿易便捷化旗艦計畫之航港資訊系統建置
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫經費92,000千元,較上年度增列20,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │6029011022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │現職船員專業訓練  │        43,652│        33,727│         9,925│本年度預算數43,652千元,係配合1978航海
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員訓練、發證及當值標準國際公約1995年
  │  │  │  │                  │              │              │              │修正案規定,辦理各項船員專業訓練所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,較上年度減列購置操船模擬機等訓練設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備經費5,000千元,增列委託船員訓練中心 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理船員專業訓練經費14,925千元,計淨增
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,925千元。                           
  │  │  │  │6029011023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │海運通信資訊系統專│        36,920│        37,673│          -753│本年度預算數36,920千元,係辦理亞太營運
  │  │  │  │案                │              │              │              │海運轉運中心執行方案所需各項連線系統協
  │  │  │  │                  │              │              │              │調與督導經費,較上年度減列一般事務費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │753千元。                             
  │  │  │  │6029011100        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │郵電業務規劃及督導│         1,390│         1,421│           -31│本年度預算數1,390千元,係推動與督導郵 
  │  │  │  │                  │              │              │              │政、電信業務自由化及公司化所需經費,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列一般事務費等31千元。        
  │  │  │  │6029011200        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │路政業務規劃及督導│     1,596,460│     1,765,114│      -168,654│                                      
  │  │  │  │6029011220        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │路政管理          │        17,173│        35,003│       -17,830│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.路政管理經費17,173千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理停車場興建作業研習會等經費350千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度追加預算辦理公有停車場管理公共
  │  │  │  │                  │              │              │              │服務擴大就業計畫預算業已編竣,所列17
  │  │  │  │                  │              │              │              │,480千元如數減列。                  
  │  │  │  │6029011221        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │公路監理業務督導與│       191,150│       155,839│        35,311│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │管理              │              │              │              │1.公路監理作業自動化經費19,736千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列委外建置公路監理作業資訊系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統計畫經費403千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.公路監理設備擴充經費36,414千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列汰換、新購監理及稽察用訓練設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備經費714千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.監理e網通計畫經費135,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列建置公路監理便民服務入口網站等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費35,000千元。                    
  │  │  │  │6029011222        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │汽車燃料使用費經徵│        65,867│        73,186│        -7,319│本年度預算數65,867千元,係辦理汽車燃料
  │  │  │  │管理              │              │              │              │使用費經徵之宣導、督導及管理所需經費,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列一般事務費等7,319千元。   
  │  │  │  │6029011226        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │補貼偏遠路線營運虧│       720,027│       642,885│        77,142│本年度預算數720,027千元,係辦理偏遠路 
  │  │  │  │損                │              │              │              │線大眾運輸營運虧損補貼所需經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列補貼費用77,142千元。            
  │  │  │  │6029011227        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │交通動員準備業務  │         2,243│         3,819│        -1,576│本年度預算數2,243千元,係辦理交通動員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │準備行政業務所需經費,較上年度減列委託
  │  │  │  │                  │              │              │              │公路總局辦理車輛編管業務經費3,509千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列辦理動員準備訓練講習經費等1,933 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減1,576千元。               
  │  │  │  │6029011229        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │提昇地方公共交通網│       600,000│       854,382│      -254,382│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │計畫              │              │              │              │1.提昇地方公共交通網計畫600,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │係規劃構建大眾運輸轉運中心、提昇公共
  │  │  │  │                  │              │              │              │運輸票證與資訊服務效能、整合客運軌道
  │  │  │  │                  │              │              │              │運輸服務及汰換老舊公車等所需經費。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度追加預算辦理補助地方公共交通網
  │  │  │  │                  │              │              │              │擴大公共建設計畫預算業已編竣,所列85
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,382千元如數減列。                 
  │  │  │  │6029011300        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │交通統計業務      │        12,801│        10,542│         2,259│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.交通調查統計經費7,585千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理民眾使用網際網路狀況調查統計
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫等經費151千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.交通公務統計經費5,216千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列交通業務多媒體簡報製作費等2,410 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │6029014800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │道路交通安全計畫  │       361,768│       401,768│       -40,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.加強道路交通安全工作督導與查核經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │444千元,較上年度減列一般事務費1,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.道路交通工程及安全設施改善經費30,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強公路監理及運輸管理等安全措施經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │32,000千元,與上年度同。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強道路交通秩序整頓及行車管制經費95
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,較上年度減列補助中央政府各
  │  │  │  │                  │              │              │              │機關辦理道路交通秩序整頓及行車管制經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費15,000千元,增列一般事務費1,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減14,000千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強道路交通安全教育經費87,324千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列補助中央政府各機關辦理道
  │  │  │  │                  │              │              │              │路交通安全教育經費20,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.加強道路交通安全宣導經費108,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列補助中央政府各機關辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │道路交通安全宣導經費5,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.加強執行機動車輛肇事管制工作經費4,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │6029014900        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │國道興建管理      │             -│       471,001│      -471,001│上年度預算數係國道新建工程局辦理高速公
  │  │  │  │                  │              │              │              │路規劃新建及運作等所需經費,本年度改由
  │  │  │  │                  │              │              │              │交通作業基金項下國道公路建設管理基金編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列,所列471,001千元如數減列。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6029016000        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │交通事業管理      │       318,721│       346,580│       -27,859│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費94,400千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額等7,946千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費40,943千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列工友退職金、檔案回溯編目建檔經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等15,560千元,增列房屋建築養護費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,108千元,計淨減14,452千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.交通事業統計及資訊經費7,693千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.鐵公路產業及管理經費64,257千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列委託辦理大眾運輸轉運站規劃設
  │  │  │  │                  │              │              │              │計監造等費用21,826千元,增列按日按件
  │  │  │  │                  │              │              │              │計資酬金等597千元,計淨減21,229千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.快速公路通車勘驗經費54,117千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列公路橋梁維護改善等經費9,691 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列車輛及辦公器具養護費等170 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減9,521千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.停車場營運督導經費2,172千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列委託辦理示範性路外公共停車場經
  │  │  │  │                  │              │              │              │營改善措施等經費23,851千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.交通船碼頭及客船管理經費55,139千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列交通船碼頭規劃及改善工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費33,248千元。                  
  │  │  │  │6029016500        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │軌道工程興建管理  │       413,182│       100,470│       312,712│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費345,659千元,較上年度增列2
  │  │  │  │                  │              │              │              │82,463千元,係原編列於中央政府興建重
  │  │  │  │                  │              │              │              │大交通建設計畫特別預算之高速鐵路工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │局職員208人、約僱人員9人、技工16人及
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友9人所需人事費,自本年度起回歸總 
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算編列。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費67,523千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列30,249千元,係原編列於中央政府
  │  │  │  │                  │              │              │              │興建重大交通建設計畫特別預算之高速鐵
  │  │  │  │                  │              │              │              │路工程局運作所需經費,自本年度起回歸
  │  │  │  │                  │              │              │              │總預算編列。                        
  │  │  │  │6029018000        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │營業基金          │    10,049,790│     9,449,000│       600,790│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6029018010        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │台灣汽車客運股份有│     3,500,000│     4,000,000│      -500,000│本年度預算數3,500,000千元,係彌補台灣 
  │  │  │  │限公司            │              │              │              │汽車客運股份有限公司民營化前累積虧損所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費,較上年度減列500,000千元。     
  │  │  │  │6029018020        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │台灣鐵路管理局    │     6,549,790│     5,449,000│     1,100,790│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.鐵路行車保安設備改善計畫2,170,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列1,230,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.清償台鐵電氣化工程債務記帳關稅36,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.台灣鐵路更新軌道結構計畫1,200,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列900,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.台鐵東線購置城際及區間客車計畫經費29
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元,較上年度增列280,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.台鐵都會區捷運化暨區域鐵路建設計畫2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │043,790千元,較上年度增列1,943,790千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.台鐵烏日新站興建工程計畫230,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列130,000千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.台鐵左營新站工程興建計畫經費570,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列323,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增台鐵汰換機車及貨車計畫經費10,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.上年度鐵路平交道防護設備改善計畫預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列300,000千元如數減列。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.上年度追加預算辦理台鐵都會區捷運化 
  │  │  │  │                  │              │              │              │暨區域鐵路建設等擴大公共建設計畫預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列956,000千元如數減列。 
  │  │  │  │6029018100        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │非營業基金        │     2,886,500│     6,381,500│    -3,495,000│                                      
  │  │  │  │6029018120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通作業基金      │     2,886,500│     6,381,500│    -3,495,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國道公路建設管理基金辦理各項工程屬於
  │  │  │  │                  │              │              │              │非自償部分由國庫增撥數2,886,500千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列2,341,000千元,包括: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)第二高速公路後續建設計畫500,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列495,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)國道北宜高速公路建設計畫692,500千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列185,400千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)北宜高速公路頭城蘇澳段建設計畫769
  │  │  │  │                  │              │              │              │,500千元,較上年度減列335,600千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)中山高速公路員林至高雄段拓寬計畫8
  │  │  │  │                  │              │              │              │74,500千元,較上年度減列76,300千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)中山高速公路楊梅至新竹段拓寬計畫5
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元,較上年度增列25,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)上年度中山高速公路新竹系統交流道 
  │  │  │  │                  │              │              │              │至員林交流道拓寬計畫預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列138,200千元如數減列。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(7)上年度國道東部公路蘇澳花蓮段建設 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫預算,本年度暫緩編列,所列184,
  │  │  │  │                  │              │              │              │500千元如數減列。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(8)上年度國道三號南投支線建設計畫預 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算,本年度暫緩編列,所列951,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度高速鐵路相關建設基金辦理高速鐵
  │  │  │  │                  │              │              │              │路站區聯外道路系統改善計畫,屬於非自
  │  │  │  │                  │              │              │              │償部分由國庫增撥數預算,本年度暫緩編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列,所列1,154,000千元如數減列。     
  │  │  │  │6029018600        │              │              │              │                                      
  │  │13│  │鐵公路重要交通工程│     8,980,400│    23,187,670│   -14,207,270│                                      
  │  │  │  │6029018610        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │鐵路建設計畫      │     6,373,400│     5,883,500│       489,900│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.台北市區鐵路地下化南港專案工程計畫經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費795,000千元,較上年度減列1,005,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.高雄都會區鐵路地下化工程經費20,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列283,500千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.東部鐵路改善計畫經費2,819,400千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列569,400千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.東部直線鐵路綜合規劃經費30,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列15,000千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.建設南北高速鐵路計畫政府應辦事項經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,500,000千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增東部鐵路後續改善計畫經費209,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度台中嘉義台南市區鐵路地下化工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫預算,本年度暫緩編列,所列15,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.上年度追加預算辦理東部鐵路改善擴大公
  │  │  │  │                  │              │              │              │共建設計畫預算業已編竣,所列1,500,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元如數減列。                     
  │  │  │  │6029018620        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │公路建設計畫      │        64,000│        57,170│         6,830│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.第二高速公路南延銜接南迴公路可行性研
  │  │  │  │                  │              │              │              │究經費14,000千元,較上年度增列4,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增三芝北投公路計畫經費50,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度國道八號銜接西濱公路道路工程計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫預算,本年度暫緩編列,所列10,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度追加預算辦理基隆港西岸高架道路
  │  │  │  │                  │              │              │              │拆除及替代道路建設工程擴大公共建設計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫預算業已編竣,所列37,170千元如數減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │6029018640        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │都市大眾捷運系統建│     2,543,000│    16,640,000│   -14,097,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │設計畫            │              │              │              │1.台北都會區大眾捷運系統建設計畫2,100,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度減列900,000千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.台北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路
  │  │  │  │                  │              │              │              │網發展規劃作業經費11,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列14,000千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.高雄都會區輕軌運輸系統高雄臨港線規劃
  │  │  │  │                  │              │              │              │作業經費2,000千元,較上年度減列10,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.都會軌道系統建設計畫先期作業相關經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │10,000千元,與上年度同。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.獎勵民間投資中正國際機場至台北捷運建
  │  │  │  │                  │              │              │              │設計畫60,000千元,較上年度增列35,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.台北都會區大眾捷運系統後續路網南港線
  │  │  │  │                  │              │              │              │東延段350,000千元,較上年度增列265,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增各都會區輕軌整體規劃經費10,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.上年度台南市輕軌運輸系統規劃經費預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列5,000千元如數減列。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.上年度高雄都會區大眾運輸系統工程計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │長期路網規劃作業預算業已編竣,所列10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元如數減列。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.上年度台北都會區大眾捷運系統後續路 
  │  │  │  │                  │              │              │              │網新莊蘆洲線預算,本年度暫緩編列,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列5,000,000千元如數減列。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.上年度高雄都會區大眾捷運系統紅橘線 
  │  │  │  │                  │              │              │              │路網建設計畫預算,本年度暫緩編列,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列8,100,000千元如數減列。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.上年度追加預算辦理台北都會區大眾捷 
  │  │  │  │                  │              │              │              │運系統後續路網新莊蘆洲線擴大公共建設
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫預算業已編竣,所列368,000千元如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                            
  │  │  │  │6029018690        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │補助興建示範停車場│             -│       607,000│      -607,000│上年度補助各縣市政府辦理截至八十九年度
  │  │  │  │計畫              │              │              │              │止已核定興建示範停車場計畫預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列607,000千元如數減列。           
  │  │  │  │6029018700        │              │              │              │                                      
  │  │14│  │偏遠地區交通建設  │       800,000│       100,000│       700,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.金門整體港埠建設計畫經費450,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列400,000千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.馬祖地區港埠建設計畫經費350,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列300,000千元。         
  │  │  │  │6029019800        │              │              │              │                                      
  │  │15│  │第一預備金        │         9,891│         3,752│         6,139│本年度預算數較上年度增列如列數。      
  │  │  │  │0029110000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │民用航空局及所屬  │       306,964│       302,631│         4,333│                                      
  │  │  │  │6029110000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │交通支出          │       306,964│       302,631│         4,333│                                      
  │  │  │  │6029110100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       241,615│       221,311│        20,304│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 232,367千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工公勞健保保險費補助 5,674千元及薪
  │  │  │  │                  │              │              │              │俸晉級差額等14,734千元,合共增列20,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │08千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 8,488千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列中國航空太空學會會費等24千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理經費 760千元,較上年度減列區
  │  │  │  │                  │              │              │              │域網路及硬體設備養護費等80千元。    
  │  │  │  │6029110200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │空運業務          │           192│        16,132│       -15,940│                                      
  │  │  │  │6029110201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │空運業務查核      │           192│           192│             -│本年度預算數 192千元,係派員赴國外查驗
  │  │  │  │                  │              │              │              │航空公司購置航空器及相關設備發證經費,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                          
  │  │  │  │6029110202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │航空運輸補貼      │             -│        15,940│       -15,940│上年度依民用航空法第五十五條第二項及離
  │  │  │  │                  │              │              │              │島偏遠地區居民航空票價補貼辦法規定,給
  │  │  │  │                  │              │              │              │予離島偏遠地區居民往返居住地搭乘航空器
  │  │  │  │                  │              │              │              │之票價補貼預算,本年度改列民航事業作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │基金,所列15,940千元如數減列。        
  │  │  │  │6029110300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │拓展航權          │           473│           473│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.舉辦雙邊航權諮商會議經費 120千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.洽商航權及修訂航約經費 353千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │6029110400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │航空隊業務        │        64,564│        64,595│           -31│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費51,139千元,較上年度減列工
  │  │  │  │                  │              │              │              │友 1人之人事費等 667千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 5,858千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公室遷移至清泉崗機場所需運費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等 1,470千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.航空救災及重大交通建設空中照相業務經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 7,567千元,較上年度減列直昇機設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │養護費等 834千元。                  
  │  │  │  │6029119800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           120│           120│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0029210000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │中央氣象局        │     1,419,912│     1,361,812│        58,100│                                      
  │  │  │  │5229210000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       587,772│       528,142│        59,630│                                      
  │  │  │  │5229212000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │氣象科技研究發展  │       587,772│       528,142│        59,630│                                      
  │  │  │  │5229212020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │氣象科技研究      │       101,097│        93,280│         7,817│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費27,219千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額等1,296千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.氣象科技研究73,878千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │參加國際組織會費30,400千元,增列氣候
  │  │  │  │                  │              │              │              │預測水文應用技術發展委辦費等26,531千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,汰換伺服器、購置電腦軟體及按日按
  │  │  │  │                  │              │              │              │件計資酬金等經費10,390千元,計淨增6,
  │  │  │  │                  │              │              │              │521千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5229212021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │氣象資訊處理研究與│       268,303│       234,153│        34,150│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │開發              │              │              │              │1.人員維持費64,454千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額等3,000千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.氣象資訊處理、研究與開發經費203,849 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列辦理氣候變異與劇烈
  │  │  │  │                  │              │              │              │天氣監測預報系統發展計畫所需電腦軟體
  │  │  │  │                  │              │              │              │研發及硬體設備購置等經費21,600千元、
  │  │  │  │                  │              │              │              │建置中華衛星三號計畫購置台灣科學資料
  │  │  │  │                  │              │              │              │分析中心所需軟硬體設備8,000千元及全 
  │  │  │  │                  │              │              │              │球氣象資料權利使用費等1,550千元,合 
  │  │  │  │                  │              │              │              │共增列31,150千元。                  
  │  │  │  │5229212022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │應用氣象研究      │        18,269│        19,124│          -855│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費12,282千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額等695千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.應用氣象研究經費5,987千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列物品及資訊設備購置等經費1,550千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5229212023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │地震測報          │       200,103│       181,585│        18,518│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費45,095千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額等2,440千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.地震測報業務經費155,008千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列委託國內地震研究機構對地震預測
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究等經費6,889千元,擴建全球衛星定 
  │  │  │  │                  │              │              │              │位系統站房、儀器安裝及大都會區強震觀
  │  │  │  │                  │              │              │              │測設備等經費9,189千元,合共增列16,07
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │6129210000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │       832,140│       833,670│        -1,530│                                      
  │  │  │  │6129210100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       533,829│       508,600│        25,229│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費496,064千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工薪俸晉級差額及職員12人之人事費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │26,369千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費37,765千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費等7,970千元,增列房屋建 
  │  │  │  │                  │              │              │              │築養護費等6,830千元,計淨減1,140千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6129211000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │氣象測報          │       291,287│       319,569│       -28,282│                                      
  │  │  │  │6129211020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │氣象觀測          │        81,561│       107,027│       -25,466│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.氣象觀測經費61,561千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │高空氣象觀測用探空儀購置費2,980千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列設施及機械設備養護費等6,896千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,更新高空氣象觀測設備等經費9,288 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增13,204千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國土保安計畫之解決土石流災害執行計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │20,000千元,較上年度增列於東部沿岸地
  │  │  │  │                  │              │              │              │區增設自動氣象站所需經費10,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度建立金門及馬祖氣象站預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列48,670千元如數減列。        
  │  │  │  │6129211021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │天氣預報及颱風測報│        40,470│        45,123│        -4,653│本年度預算數40,470千元,係辦理天氣預報
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務及宣導所需經費,較上年度減列設施及
  │  │  │  │                  │              │              │              │機械設備養護費、購置資訊設備經費等8,52
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,增列氣象防災視訊室設備購置費3,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │76千元,計淨減4,653千元。             
  │  │  │  │6129211022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │氣象通信及雷達測報│        43,213│        33,002│        10,211│本年度預算數43,213千元,係辦理國內外氣
  │  │  │  │                  │              │              │              │象通信傳輸所需經費,較上年度增列購置雷
  │  │  │  │                  │              │              │              │達備用零件及專用通信線路費等10,211千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │6129211027        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │衛星資料接收及處理│        25,715│        26,524│          -809│本年度預算數25,715千元,係辦理接收氣象
  │  │  │  │                  │              │              │              │衛星資料及即時處理所需經費,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列設施及機械設備養護費、購置地球觀測衛
  │  │  │  │                  │              │              │              │星資料接收系統經費等4,358千元,增列購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置資訊設備等經費3,549千元,計淨減809千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │6129211030        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │氣象儀器檢校      │        27,251│        29,326│        -2,075│本年度預算數27,251千元,係維修及校驗各
  │  │  │  │                  │              │              │              │氣象站之氣象儀器所需經費,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │全省自動雨量及氣象遙測系統維護費等2,99
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,增列臺澎金馬地區旅費等920千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減2,075千元。                     
  │  │  │  │6129211031        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │海象測報          │        26,370│        29,207│        -2,837│本年度預算數26,370千元,係辦理海象觀測
  │  │  │  │                  │              │              │              │與預報之資料建檔及提供服務所需經費,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列波浪站、潮位站數位化資料自動
  │  │  │  │                  │              │              │              │傳輸系統維護、購置海氣象資料浮標系統及
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊設備等經費2,837千元。             
  │  │  │  │6129211032        │              │              │              │                                      
  │  │  │7 │氣象服務業務開發與│        46,707│        49,360│        -2,653│本年度預算數46,707千元,係辦理南部地區
  │  │  │  │推展              │              │              │              │氣象服務、氣候及地震監測所需經費,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列水電費等1,129千元及通訊網路設 
  │  │  │  │                  │              │              │              │備費等1,524千元,合共減列2,653千元。  
  │  │  │  │6129219000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │         4,671│         3,148│         1,523│                                      
  │  │  │  │6129219002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         4,671│         3,148│         1,523│本年度預算數4,671千元,係本局與氣象站 
  │  │  │  │                  │              │              │              │房舍、圍牆整修及地板更新等經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列房舍整修等經費1,523千元。       
  │  │  │  │6129219800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         2,353│         2,353│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0029310000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │觀光局及所屬      │     4,885,505│     7,780,900│    -2,895,395│                                      
  │  │  │  │6129310000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     4,885,505│     7,780,900│    -2,895,395│                                      
  │  │  │  │6129310100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       262,782│       274,118│       -11,336│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 200,549千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │約聘僱人員31人之人事費等26,490千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費62,233千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公大樓租金及清潔維護費等15,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │54千元。                            
  │  │  │  │6129311000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │觀光業務          │     1,173,913│     2,773,348│    -1,599,435│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.觀光宣傳與推廣經費 245,674千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列印製觀光宣傳手冊等經費 13,70
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.觀光業務調查與規劃經費23,580千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列電腦設備維修及國人旅遊狀況
  │  │  │  │                  │              │              │              │調查等經費 4,620千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.觀光資源保育與開發經費 740,840千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列觀光遊憩地區聯外道路改善
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 200,000千元,雲嘉南濱海旅遊線計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費70,000千元,溫泉觀光整體開發建
  │  │  │  │                  │              │              │              │設計畫經費100,000千元及輔導推展台灣 
  │  │  │  │                  │              │              │              │地區民間團體活動等經費 323千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │雲嘉南濱海風景區計畫經費 155,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │及安平港國家歷史風景區計畫經費 220,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,計淨增4,677千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.觀光從業人員訓練與觀光業務管理經費22
  │  │  │  │                  │              │              │              │,780千元,較上年度增列辦理觀光旅館從
  │  │  │  │                  │              │              │              │業人員之管理及輔導等經費 2,471千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.國民旅遊事業管理與推廣經費71,315千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列旅遊資訊服務網國際化及
  │  │  │  │                  │              │              │              │觀光旅遊景點之導覽解說服務等經費 4,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │19千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.旅館與民宿之管理及輔導經費50,139千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理燈會等經費 4,776千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.旅遊服務中心經費17,341千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列製作宣傳幻燈片等經費 323千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.中正機場旅客服務中心經費 1,441千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.高雄機場旅客服務中心經費 803千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.上年度追加預算辦理套裝旅遊線環境整 
  │  │  │  │                  │              │              │              │治等公共服務擴大就業計畫預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列417,449千元如數減列。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.上年度追加預算辦理整備觀光遊憩基礎 
  │  │  │  │                  │              │              │              │服務設施擴大公共建設計畫預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列1,170,130千元如數減列。       
  │  │  │  │6129311100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │國家風景區開發與管│     3,446,802│     4,731,426│    -1,284,624│                                      
  │  │  │  │理                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6129311120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │東北角海岸國家風景│       224,279│       294,233│       -69,954│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │區開發與管理      │              │              │              │1.人員維持費57,180千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額及退休離職儲金提撥等 4
  │  │  │  │                  │              │              │              │,922千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 7,099千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列電話費及導覽解說手冊製作等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 424千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.北部海岸旅遊線計畫 160,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列龜山島、福隆等系統公共設施工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程費50,000千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度追加預算辦理套裝旅遊線環境整治
  │  │  │  │                  │              │              │              │等公共服務擴大就業計畫預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列9,452千元如數減列。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度追加預算辦理北部海岸旅遊線擴大
  │  │  │  │                  │              │              │              │公共建設計畫預算業已編竣,所列15,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                      
  │  │  │  │6129311121        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │東部海岸國家風景區│       284,676│       425,346│      -140,670│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │開發與管理        │              │              │              │1.人員維持費74,000千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額及退休離職儲金提撥等 2
  │  │  │  │                  │              │              │              │,394千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,676千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費、導覽解說手冊製作及解說
  │  │  │  │                  │              │              │              │服務等經費 1,398千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.花東旅遊線計畫 200,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理區內公共設施用地徵收補償等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費10,000千元,石秀姑巒及綠島等遊憩系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統公共設施工程費 115,000千元,合共減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列 125,000千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度追加預算辦理套裝旅遊線環境整治
  │  │  │  │                  │              │              │              │等公共服務擴大就業計畫預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列16,666千元如數減列。            
  │  │  │  │6129311122        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │澎湖國家風景區開發│       301,093│       357,521│       -56,428│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與管理            │              │              │              │1.人員維持費43,698千元,較上年度增列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員 2人之人事費及員工薪俸晉級差額等 7
  │  │  │  │                  │              │              │              │,185千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 7,395千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列環境清潔維護、導覽解說手冊製作
  │  │  │  │                  │              │              │              │及解說服務等經費 2,635千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.澎湖離島旅遊線計畫 250,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列本島及南海地區遊憩系統等公共
  │  │  │  │                  │              │              │              │設施工程費25,000千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度追加預算辦理套裝旅遊線環境整治
  │  │  │  │                  │              │              │              │等公共服務擴大就業計畫預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列16,248千元如數減列。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度追加預算辦理澎湖離島旅遊線擴大
  │  │  │  │                  │              │              │              │公共建設計畫預算業已編竣,所列25,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                      
  │  │  │  │6129311123        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │大鵬灣國家風景區開│       379,469│       905,754│      -526,285│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │發與管理          │              │              │              │1.人員維持費27,158千元,較上年度增列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員 4人之人事費及員工薪俸晉級差額等 7
  │  │  │  │                  │              │              │              │,757千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 7,311千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列環境清潔維護、導覽解說手冊製作
  │  │  │  │                  │              │              │              │及解說服務等經費 2,604千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.恆春半島旅遊線計畫 345,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理風景區銜接第二高速公路之
  │  │  │  │                  │              │              │              │環灣道路工程所需土地徵收經費等 290,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元及琉球風景區工程建設等經費60,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,合共減列 350,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度追加預算辦理套裝旅遊線環境整治
  │  │  │  │                  │              │              │              │等公共服務擴大就業計畫預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列8,938千元如數減列。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度追加預算辦理恆春半島旅遊線擴大
  │  │  │  │                  │              │              │              │公共建設計畫預算業已編竣,所列172,50
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元如數減列。                     
  │  │  │  │6129311124        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │花東縱谷國家風景區│       280,178│       257,494│        22,684│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │開發與管理        │              │              │              │1.人員維持費24,530千元,較上年度增列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員 2人之人事費等 3,396千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 5,648千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列環境清潔維護、導覽解說手冊製作
  │  │  │  │                  │              │              │              │及解說服務等經費 1,032千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.花東旅遊線計畫 250,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列鯉魚潭、鳳林、池上及鹿野等遊憩系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統工程費35,000千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度追加預算辦理套裝旅遊線環境整治
  │  │  │  │                  │              │              │              │等公共服務擴大就業計畫預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列14,680千元如數減列。            
  │  │  │  │6129311125        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │馬祖國家風景區開發│       188,674│       258,766│       -70,092│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與管理            │              │              │              │1.人員維持費22,536千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額等 1,169千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 6,138千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列環境清潔維護、導覽解說手冊製作
  │  │  │  │                  │              │              │              │及解說服務等經費 1,431千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.馬祖離島旅遊線計畫 160,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列南竿、北竿、莒光及東引等遊憩
  │  │  │  │                  │              │              │              │據點公共設施工程費40,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度追加預算辦理套裝旅遊線環境整治
  │  │  │  │                  │              │              │              │等公共服務擴大就業計畫預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列4,830千元如數減列。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度追加預算辦理馬祖離島旅遊線擴大
  │  │  │  │                  │              │              │              │公共建設計畫預算業已編竣,所列25,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                      
  │  │  │  │6129311126        │              │              │              │                                      
  │  │  │7 │日月潭國家風景區開│       391,437│       424,434│       -32,997│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │發與管理          │              │              │              │1.人員維持費30,686千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額及退休離職儲金提撥等 4
  │  │  │  │                  │              │              │              │,407千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,751千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列環境清潔維護、導覽解說手冊製作
  │  │  │  │                  │              │              │              │及解說服務等經費14,355千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.日月潭旅遊線計畫 350,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列日月潭風景區全區遊憩系統公共設
  │  │  │  │                  │              │              │              │施工程費等35,000千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度追加預算辦理套裝旅遊線環境整治
  │  │  │  │                  │              │              │              │等公共服務擴大就業計畫預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列23,049千元如數減列。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度追加預算辦理日月潭旅遊線擴大公
  │  │  │  │                  │              │              │              │共建設計畫預算業已編竣,所列35,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                        
  │  │  │  │6129311127        │              │              │              │                                      
  │  │  │8 │參山國家風景區開發│       364,740│       565,692│      -200,952│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與管理            │              │              │              │1.人員維持費53,200千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額及退休離職儲金提撥等 3
  │  │  │  │                  │              │              │              │,043千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,540千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列環境清潔維護、導覽解說手冊製作
  │  │  │  │                  │              │              │              │及解說服務等經費 3,078千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.桃竹苗及脊樑山脈旅遊線計畫 300,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列獅頭山、南庄、梨山及
  │  │  │  │                  │              │              │              │八卦山等遊憩系統公共設施工程費 176,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度追加預算辦理套裝旅遊線環境整治
  │  │  │  │                  │              │              │              │等公共服務擴大就業計畫預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列24,917千元如數減列。            
  │  │  │  │6129311128        │              │              │              │                                      
  │  │  │9 │阿里山國家風景區開│       442,037│       538,769│       -96,732│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │發與管理          │              │              │              │1.人員維持費33,619千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額等 4,239千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 8,418千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列環境清潔維護、導覽解說手冊製作
  │  │  │  │                  │              │              │              │及解說服務等經費 2,756千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.阿里山旅遊線計畫 400,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列阿里山公路、森林鐵路、生態觀光
  │  │  │  │                  │              │              │              │及鄒族文化等遊憩系統公共設施工程費50
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度追加預算辦理套裝旅遊線環境整治
  │  │  │  │                  │              │              │              │等公共服務擴大就業計畫預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列13,727千元如數減列。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度追加預算辦理阿里山旅遊線擴大公
  │  │  │  │                  │              │              │              │共建設計畫預算業已編竣,所列40,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                        
  │  │  │  │6129311129        │              │              │              │                                      
  │  │  │10│茂林國家風景區開發│       255,821│       344,577│       -88,756│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與管理            │              │              │              │1.人員維持費28,700千元,較上年度增列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員 6人之人事費及員工薪俸晉級差額等 5
  │  │  │  │                  │              │              │              │,044千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 7,121千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費及環境清潔維護、導覽解說
  │  │  │  │                  │              │              │              │手冊製作、解說服務等經費 5,579千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.高屏山麓旅遊線計畫 220,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列荖濃、屏北等遊憩系統公共設施
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程費75,000千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度追加預算辦理套裝旅遊線環境整治
  │  │  │  │                  │              │              │              │等公共服務擴大就業計畫預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列13,221千元如數減列。            
  │  │  │  │6129311130        │              │              │              │                                      
  │  │  │11│北海岸及觀音山國家│       334,398│       358,840│       -24,442│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │風景區開發與管理  │              │              │              │1.人員維持費36,000千元,較上年度增列工
  │  │  │  │                  │              │              │              │友10人之人事費及員工薪俸晉級差額等14
  │  │  │  │                  │              │              │              │,687千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 8,398千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列環境清潔維護、導覽解說手冊製作
  │  │  │  │                  │              │              │              │及解說服務等經費1,546千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.北部海岸旅遊線計畫 290,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列金山、萬里等遊憩系統公共設施
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程費 20,000千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度追加預算辦理套裝旅遊線環境整治
  │  │  │  │                  │              │              │              │等公共服務擴大就業計畫預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列17,583千元如數減列。            
  │  │  │  │6129319800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         2,008│         2,008│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0029510000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │運輸研究所        │       433,983│       414,283│        19,700│                                      
  │  │  │  │5229510000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       118,098│       112,801│         5,297│                                      
  │  │  │  │5229512000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │運輸科技應用研究業│       118,098│       112,801│         5,297│本年度預算數118,098千元,係辦理智慧型 
  │  │  │  │務                │              │              │              │運輸系統、港灣工程及海岸開發技術研究業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務所需經費,較上年度減列研究海域之海象
  │  │  │  │                  │              │              │              │與氣象調查所需購置監測站測量儀器設備經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等283千元,增列辦理先進安全車輛系統 
  │  │  │  │                  │              │              │              │發展之推動及研究計畫等5,580千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增5,297千元。                         
  │  │  │  │6029510000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │交通支出          │       315,885│       301,482│        14,403│                                      
  │  │  │  │6029510100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       156,487│       156,900│          -413│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費125,416千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │聘用人員1人及工友1人之人事費等2,192 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列員工薪俸晉級差額等1,628千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減564千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費27,093千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列設施及機械設備養護費等73千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理3,978千元,較上年度增列購置 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦硬體設備等經費78千元。          
  │  │  │  │6029511000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │運輸研究業務      │        74,113│        58,488│        15,625│本年度預算數74,113千元,係辦理整體運輸
  │  │  │  │                  │              │              │              │規劃及加強運輸安全相關基礎研究,持續推
  │  │  │  │                  │              │              │              │動運輸管理效率化及都市交通資訊化之推展
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究等所需經費,較上年度增列交通服務e 
  │  │  │  │                  │              │              │              │網通計畫等經費15,625千元。            
  │  │  │  │6029512100        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │港灣管理業務      │        84,497│        85,306│          -809│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費79,142千元,較上年度減列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員、技工及工友各1人之人事費等2,893千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列員工薪俸晉級差額等2,229千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減664千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.港灣管理業務5,355千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │一般事務費等145千元。               
  │  │  │  │6029519800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           788│           788│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │0029610000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │電信總局          │     1,308,052│     1,159,399│       148,653│                                      
  │  │  │  │5229610000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │         2,000│             -│         2,000│                                      
  │  │  │  │5229611000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │數位視訊整合      │         2,000│             -│         2,000│新增配合國家型科技計畫執行數位視訊平台
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究所需經費如列數。                  
  │  │  │  │6029610000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │交通支出          │     1,306,052│     1,159,399│       146,653│                                      
  │  │  │  │6029610100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       524,313│       518,372│         5,941│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費480,549千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工薪俸晉級差額等8,280千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費43,764千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列庶務外包等經費2,339千元。     
  │  │  │  │6029610200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │電信監理          │       716,528│       576,024│       140,504│                                      
  │  │  │  │6029610201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │電信業務規劃      │       406,580│       411,601│        -5,021│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.電信業務綜合規劃經費396,218千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列網際網路運作科技研討會等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,579千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資訊管理經費10,362千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦機房線路重整費等2,442千元。     
  │  │  │  │6029610202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │公眾電信監理      │       211,006│        79,539│       131,467│本年度預算數211,006千元,係執行電信事 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業之設備審驗及電信業務之監督輔導等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列委辦費等3,533千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │捐助財團法人資訊工業策進會所需經費100,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,委託電信專業機構代施建築物電 
  │  │  │  │                  │              │              │              │信設備審查及審驗經費35,000千元,計淨增
  │  │  │  │                  │              │              │              │131,467千元。                         
  │  │  │  │6029610203        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │專用電信監理      │         2,101│         2,435│          -334│本年度預算數2,101千元,係修訂各項專用 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電信監理法規等經費,較上年度減列業務法
  │  │  │  │                  │              │              │              │令宣導費等334千元。                   
  │  │  │  │6029610204        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │廣電技術監理      │         4,772│         4,913│          -141│本年度預算數4,772千元,係辦理無線與衛 
  │  │  │  │                  │              │              │              │星廣播及有線電視工程技術監理等經費,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列廣電工程評鑑小組委員出席費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │141千元。                             
  │  │  │  │6029610205        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │電波監理          │        90,728│        76,155│        14,573│本年度預算數90,728千元,係辦理電波監測
  │  │  │  │                  │              │              │              │及頻譜管理等經費,較上年度增列電波偵測
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備維護費、監測站設備遷移費及電信線路
  │  │  │  │                  │              │              │              │架設費等14,573千元。                  
  │  │  │  │6029610206        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │電信法制業務      │         1,341│         1,381│           -40│本年度預算數1,341千元,係辦理電信法及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │相關法規之研修經費,較上年度減列印刷費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等40千元。                            
  │  │  │  │6029610300        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │地區電信監理      │        53,132│        55,553│        -2,421│                                      
  │  │  │  │6029610301        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │北區監理          │        13,562│        13,925│          -363│本年度預算數13,562千元,係辦理北區電信
  │  │  │  │                  │              │              │              │、廣電技術及電波使用監測等經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列大樓水電費等363千元。           
  │  │  │  │6029610302        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │中區監理          │         8,070│         8,278│          -208│本年度預算數8,070千元,係辦理中區電信 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、廣電技術及電波使用監測等經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列監測站電費等208千元。           
  │  │  │  │6029610303        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │南區監理          │        13,800│        14,074│          -274│本年度預算數13,800千元,係辦理南區電信
  │  │  │  │                  │              │              │              │、廣電技術及電波使用監測等經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列監測站水電費等274千元。         
  │  │  │  │6029610304        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │電信警察          │        17,700│        19,276│        -1,576│本年度預算數17,700千元,係電信警察協助
  │  │  │  │                  │              │              │              │取締電信法違規案件所需經費,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列一般事務費等1,576千元。             
  │  │  │  │6029619000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │        10,079│         4,450│         5,629│                                      
  │  │  │  │6029619011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         8,700│         3,000│         5,700│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換工程車5輛及警備車8輛所需經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │8,700千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購工程車5輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列3,000千元如數減列。               
  │  │  │  │6029619019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         1,379│         1,450│           -71│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置掃描器等經費1,379千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置光碟存取櫃、保存櫃等預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列1,450千元如數減列。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6029619800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │         2,000│         5,000│        -3,000│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0029710000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │公路總局          │    37,415,863│    46,137,201│    -8,721,338│本科目上年度預算數45,937,201千元,連同
  │  │  │  │                  │              │              │              │交通部「公路建設計畫」科目移入200,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,共計如表列上年度預算數。        
  │  │  │  │6029710000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │交通支出          │    37,415,863│    46,137,201│    -8,721,338│                                      
  │  │  │  │6029710100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     3,796,511│     3,849,890│       -53,379│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費3,653,122千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列職員69人、聘用人員2人及工友13人之 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費39,237千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費143,389千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列加班值班費3,884千元及一般事 
  │  │  │  │                  │              │              │              │務費等10,258千元,合共減列14,142千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6029711000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │公路及監理業務管理│     2,517,248│     3,698,446│    -1,181,198│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公路監理業務經費1,471,805千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列委託汽車代檢廠辦理汽車定期檢
  │  │  │  │                  │              │              │              │驗等經費1,277,364千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汽車技術訓練139,198千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員工工作獎金及保養獎金等3,664千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理154,165千元,較上年度增列購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置電腦設備等經費7,954千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.公路監理等車輛及機械設備管理336,263 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列工程單位養路車輛之
  │  │  │  │                  │              │              │              │機械油脂及燃料等經費7,759千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.公路養護行政415,817千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列各區工程處辦理省有土地移轉國有土地
  │  │  │  │                  │              │              │              │登記規費174,500千元及檔案回溯建檔、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦公處所整修等經費20,072千元,合共增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列194,572千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度追加預算辦理提昇公路監理服務績
  │  │  │  │                  │              │              │              │效公共服務擴大就業計畫預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列94,937千元如數減列。            
  │  │  │  │6029712000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │公路建設及改善計畫│    31,040,468│    38,470,758│    -7,430,290│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6029712021        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │公路新建及養護計畫│    28,282,468│    36,962,221│    -8,679,753│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.西部濱海快速公路工程計畫4,757,261千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列192,739千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.台灣地區西部走廊東西向快速公路建設計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫9,400,000千元,較上年度減列443,300
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.103、108線二重疏洪道橋新建及114線浮 
  │  │  │  │                  │              │              │              │洲橋改建工程後續計畫150,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列514,700千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.屏東加工出口區聯外道路工程100,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列100,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.都市計畫公共設施用地使用及建設計畫10
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元,與上年度同。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.公路系統改善計畫2,885,000千元,係辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理台2線北宜縣界至龍德大橋段拓寬改善 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、台9線南迴公路拓寬改善、台9線二城至
  │  │  │  │                  │              │              │              │蘇澳段改善及台19線省道中央公路拓寬改
  │  │  │  │                  │              │              │              │善等工程經費,較上年度增列玉里長濱段
  │  │  │  │                  │              │              │              │公路新建550,000千元,台11線東部濱海 
  │  │  │  │                  │              │              │              │公路改善212,000千元及東西向快速道路 
  │  │  │  │                  │              │              │              │北門至玉井線中山高至台1線路段建設等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程經費374,700千元,合共增列1,136,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.生活圈道路系統建設計畫3,610,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列1,110,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.公路受損橋梁重建及改善工程680,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列393,800千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.公路養護計畫6,600,207千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列118,567千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.上年度台灣地區砂石運輸道路改善計畫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列191,500千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.上年度追加預算辦理破損及危險路面改 
  │  │  │  │                  │              │              │              │善計畫等擴大公共建設計畫預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列9,996,581千元如數減列。       
  │  │  │  │6029712022        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │重大建設聯絡道路改│     2,758,000│     1,508,537│     1,249,463│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │善計畫            │              │              │              │1.第二高速公路後續建設計畫交流道連絡道
  │  │  │  │                  │              │              │              │路系統改善工程500,000千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列100,037千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.中山高速公路交流道連絡道路系統改善工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程150,000千元,較上年度減列200,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.西濱快速公路連絡道改善計畫50,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列13,000千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.桃園航空城客貨運園區聯外道路系統建設
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫1,000,000千元,較上年度增列800,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.台灣地區高速公路交流道連絡道路現況檢
  │  │  │  │                  │              │              │              │討與改善計畫862,000千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列613,000千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.台北港聯外道路西濱快速道路八里至林口
  │  │  │  │                  │              │              │              │段拓寬計畫30,000千元,較上年度增列25
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增東西向快速公路交流道連絡道改善計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫166,000千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.上年度追加預算辦理東西向快速公路交流
  │  │  │  │                  │              │              │              │道連絡道改善擴大公共建設計畫預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列41,500千元如數減列。      
  │  │  │  │6029719000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │        58,012│       114,483│       -56,471│                                      
  │  │  │  │6029719002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        58,012│       114,483│       -56,471│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.第五區養護工程處第二辦公大樓新建工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │,總經費87,550千元,91至92年度已編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │34,538千元,本年度編列最後一年經費53
  │  │  │  │                  │              │              │              │,012千元,較上年度增列23,006千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增第一區養護工程處中和工務段辦公大
  │  │  │  │                  │              │              │              │樓新建工程,總經費49,000千元,本年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列第一年經費2,500千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增第三區養護工程處高雄工務段辦公大
  │  │  │  │                  │              │              │              │樓新建工程,總經費44,340千元,本年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列第一年經費2,500千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度嘉義區監理所新址興建工程預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列34,477千元如數減列。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度新板橋車站辦公廳舍裝修工程預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列50,000千元如數減列。  
  │  │  │  │6029719800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         3,624│         3,624│             -│仍照上年度預算數編列。                
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