93C2F42.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十三年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0042000000        │              │              │              │                                      
18│  │  │  │國軍退除役官兵輔導│   139,297,947│   143,915,445│    -4,617,498│                                      
  │  │  │  │委員會主管        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │0042010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │國軍退除役官兵輔導│   139,297,947│   143,915,445│    -4,617,498│上年度法定預算數143,872,848千元,連同 
  │  │  │  │委員會            │              │              │              │內政部警政署「保安警察業務」科目移入駐
  │  │  │  │                  │              │              │              │衛警118人經費82,250千元,共計如表列上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度預算數。                          
  │  │  │  │5142010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │     1,536,400│     1,552,048│       -15,648│                                      
  │  │  │  │5142010500        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │醫學臨床教學研究  │     1,341,269│     1,391,269│       -50,000│本年度預算數1,341,269千元,係各榮民總 
  │  │  │  │                  │              │              │              │醫院臨床教學研究經費,較上年度減列50,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                              
  │  │  │  │5142010700        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │退除役官兵就學、職│       195,131│       160,779│        34,352│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │訓                │              │              │              │1.退除役官兵就學獎助經費137,307千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列榮民就學補助等經費9,642 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.榮民職業技術訓練經費57,824千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列榮民職技委外訓練、受訓學員保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費、勞力外包等經費24,710千元。    
  │  │  │  │6642010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會保險支出      │    10,656,107│    11,115,106│      -458,999│                                      
  │  │  │  │6642010400        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │榮民及榮眷健康保險│    10,656,107│    11,115,106│      -458,999│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.榮民健康保險經費5,440,917千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列以前年度全民健康保險保險費不
  │  │  │  │                  │              │              │              │敷數532,722千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.榮眷健康保險經費2,083,341千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列以前年度全民健康保險保險費不
  │  │  │  │                  │              │              │              │敷數50,505千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.榮民健保部分負擔醫療經費3,131,849千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列1,042,226千元。     
  │  │  │  │6742010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會救助支出      │       728,389│       761,747│       -33,358│                                      
  │  │  │  │6742010900        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │退除役官兵服務救助│       728,389│       761,747│       -33,358│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與照顧            │              │              │              │1.基本行政工作維持費76,261千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列房屋建築修繕費等11,316千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.清寒榮民子女就學補助經費88,708千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.服務照顧暨訪問榮民補助經費120,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列訪問榮民作業及生活互
  │  │  │  │                  │              │              │              │助小組長春節慰問等6,901千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費391,500千元,較上年度減列5,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費51,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │20千元,較上年度減列年節慰問及作業經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費6,020千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度追加預算辦理獨居榮民暨遺眷訪問
  │  │  │  │                  │              │              │              │服務工作等公共服務擴大就業計畫預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列26,753千元如數減列。    
  │  │  │  │6842010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │福利服務支出      │    27,804,057│    29,836,778│    -2,032,721│                                      
  │  │  │  │6842010100        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般行政          │     3,499,928│     3,672,127│      -172,199│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持3,278,160千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員9人、技工25人及工友93人之人事費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等119,993千元、對特種基金單位退休人 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員退休給付補助與優惠存款利息補貼等14
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,215千元,增列員工參加公保、勞保、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │全民健保保險費補助不敷數及考績晉級差
  │  │  │  │                  │              │              │              │額等43,687千元,計淨減222,521千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持140,488千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列教育訓練、水電及租車費5,140千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列勞力外包按日按件計資酬金及房
  │  │  │  │                  │              │              │              │屋建築修繕費等45,795千元,計淨增40,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │55千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.幹部在職及役男替代役訓練經費6,631千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列訓練鐘點費及伙食補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,830千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理統計與資訊管理作業經費74,649千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列資訊服務及資訊設備費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │12,987千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度新世紀健康照護計畫辦理資訊及網
  │  │  │  │                  │              │              │              │路系統預算業已編竣,所列5,150千元如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                            
  │  │  │  │6842010200        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │退除役官兵輔導業務│       142,646│       131,043│        11,603│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輔導與管理32,341千元,較上年度減列短
  │  │  │  │                  │              │              │              │程車資743千元,增列榮民調撥作業、護 
  │  │  │  │                  │              │              │              │送榮民就醫及糾紛調處等經費10,287千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增9,544千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.政令宣導與溝通59,415千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列榮民分區座談等經費2,500千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │榮光周刊發行等經費2,120千元,計淨減3
  │  │  │  │                  │              │              │              │80千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.文教宣慰與榮民節活動12,408千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列擴大辦理50週年榮民節活動經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,788千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.榮民、榮眷志願服務13,853千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列志工訓練、觀摩活動等經費7,713 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.大陸配偶、親屬來台探病、奔喪及生活輔
  │  │  │  │                  │              │              │              │導經費2,170千元,較上年度減列慰問經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費860千元,增列辦理大陸配偶生活適應 
  │  │  │  │                  │              │              │              │輔導教育及座談會經費1,170千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增310千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費5,472千元,較上年度減列遺產管理、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │遺骸整理及法律訴訟等經費112千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.海內外退伍軍人聯繫作業經費16,987千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列國際組織會費、海外榮民
  │  │  │  │                  │              │              │              │代表團回國出席節慶活動及補助國內退伍
  │  │  │  │                  │              │              │              │軍人團體等經費8,166千元。           
  │  │  │  │6842010300        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │榮民醫療照護      │     3,212,722│     3,718,749│      -506,027│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.對榮民及特定醫療體系之補助2,624,141 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列補助十二所榮民醫院
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費用等433,575千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.長期照護與身心障礙醫療復健服務389,17
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元,較上年度增列病患服務員勞力外 
  │  │  │  │                  │              │              │              │包、身心障礙輔助用具檢測維修費等49,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │09千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.各級榮民醫院品質管理督導作業4,071千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列醫院督導業務費5,042 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.社區醫療服務及居家護理作業49,574千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列居家護理及預防保健等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,415千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.廢水廢棄物及環境保護作業42,735千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列污水處理及廢棄物清理經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │14,020千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.醫事人力培訓與專業教育訓練103,025千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列幹細胞整合及神經再生
  │  │  │  │                  │              │              │              │研發等專案計畫經費139,127千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │公費生培育經費34,013千元,計淨減105,
  │  │  │  │                  │              │              │              │114千元。                           
  │  │  │  │6842010600        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │林區及農場永續經營│        65,205│        59,230│         5,975│1.上年度法定預算數47,615千元,辦理國家
  │  │  │  │                  │              │              │              │農場之觀光遊憩區與觀光景點之整治工作
  │  │  │  │                  │              │              │              │等公共服務擴大就業計畫追加預算11,615
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,淨計如列數。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │                  │              │              │              │:                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)基本行政工作維持14,617千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列447千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)林區維護管理31,588千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列963千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)新增森林遊樂區環境整治19,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)上年度追加預算辦理國家農場之觀光 
  │  │  │  │                  │              │              │              │遊憩區與觀光景點之整治工作等公共服
  │  │  │  │                  │              │              │              │務擴大就業計畫預算業已編竣,所列11
  │  │  │  │                  │              │              │              │,615千元如數減列。                
  │  │  │  │6842010800        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │榮民安養及養護    │    19,594,584│    20,537,844│      -943,260│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持415,158千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列租車費及短程車資等4,866千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列水電費、勞力外包按日按件計資酬金
  │  │  │  │                  │              │              │              │及房屋建築修繕費等125,744千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增120,878千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.就養榮民生活等經費19,121,737千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列榮民義士榮胞生活所需沐浴、
  │  │  │  │                  │              │              │              │炊事水電費及就養榮民生活費等1,082,28
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.就養榮民養護材料費26,120千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列癱瘓榮民紙尿布533千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.就養榮民文康活動及住院年節慰問31,569
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列就養榮民自強、文康
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動等經費18,676千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6842018100        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │非營業基金        │       292,774│       140,000│       152,774│                                      
  │  │  │  │6842018101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國軍退除役官兵安置│       192,774│        90,000│       102,774│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │基金              │              │              │              │1.國庫增撥安置基金143,755千元,辦理國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │家農場及森林遊樂區建設,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │53,755千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增辦理以前年度處理大漢溪事業區枯立
  │  │  │  │                  │              │              │              │倒木及紅檜林木生長應力研究試驗用材等
  │  │  │  │                  │              │              │              │林木價金撥充安置基金49,019千元。    
  │  │  │  │6842018102        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │醫療作業基金      │       100,000│        50,000│        50,000│本年度預算數100,000千元,均屬設備及投 
  │  │  │  │                  │              │              │              │資,係國庫增撥醫療作業基金,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列50,000千元。                        
  │  │  │  │6842019000        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │一般建築及設備    │       916,198│     1,497,785│      -581,587│                                      
  │  │  │  │6842019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │       898,356│     1,478,285│      -579,929│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新世紀健康照護計畫─整建十二所榮民醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │院整體醫療照護及緊急、慢性、精神等特
  │  │  │  │                  │              │              │              │殊醫療照護工程及設備,總經費2,584,12
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,分五年辦理,除90年度至92年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編列627,644千元(不含追加)外,本年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度續編第四年經費452,354千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列214,950千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理服務機構辦公房舍新建中程計畫公共
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程先期規劃作業3,000千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列9,000千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.訓練中心房舍整建工程11,120千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列640千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增台南榮家仁愛堂及復健中心結構耐震
  │  │  │  │                  │              │              │              │補強工程經費40,645千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增榮家家區環境總體營造中程計畫工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │,總經費2,113,365千元,自93年度至96 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度分四年辦理,本年度編列第一年經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │367,237千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增榮家家區環境景觀美化工程經費24,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,包括:                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)雲林、佳里及屏東榮家家區環境景觀 
  │  │  │  │                  │              │              │              │美化工程15,000千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)台北、板橋、白河、台南、太平榮家 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及八德、彰化、楠梓、花蓮自費安養中
  │  │  │  │                  │              │              │              │心家區環境景觀美化工程9,000千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度「增建台北榮民之家癱瘓榮舍、文
  │  │  │  │                  │              │              │              │康中心及復健中心工程」、「有勝溪流域
  │  │  │  │                  │              │              │              │整治計畫」、「台中及高雄榮民總醫院第
  │  │  │  │                  │              │              │              │二醫療大樓工程」、「花蓮榮服處興建辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │公房舍工程」、「榮民安養設施改善工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │」及「榮光大樓及服務單位設施改善工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │」等預算業已編竣,所列1,038,421千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.上年度追加預算加速辦理台北榮家第二區
  │  │  │  │                  │              │              │              │癱瘓榮舍興建工程、榮民安養生活設施改
  │  │  │  │                  │              │              │              │善及醫療網第四期後續整建工程等擴大公
  │  │  │  │                  │              │              │              │共建設計畫預算業已編竣,所列178,700 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                      
  │  │  │  │6842019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         2,550│             -│         2,550│汰換佳里、岡山、花蓮榮民之家救護車各1 
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛經費如列數。                        
  │  │  │  │6842019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        15,292│        19,500│        -4,208│本年度預算數係榮光大樓及訓練單位設備購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置費15,292千元,較上年度減列4,208千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │6842019800        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │第一預備金        │        80,000│        80,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │7542010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │    98,523,304│   100,587,913│    -2,064,609│                                      
  │  │  │  │7542019600        │              │              │              │                                      
  │  │13│  │退除役官兵退休給付│    98,523,304│   100,587,913│    -2,064,609│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.官兵一次退除役給付3,660,123千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列一次退伍金等經費428,526千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.大陸已退來台軍官給付半俸95,608千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列10,920千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.退休及贍養官兵薪給75,234,561千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列退休俸、生活補助費139,567 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,951,34
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,較上年度減列533,768千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.退休及贍養官兵眷屬各項補助17,152,535
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列眷屬實物代金、子女
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育補助費及眷屬生活補助費200,704千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元、優惠存款利息差額補助經費896,554 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列水電補助費228,296千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減868,962千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.國軍單身退除役官兵宿舍服務與管理22,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │29千元,與上年度同。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員慰
  │  │  │  │                  │              │              │              │問金6,500千元,較上年度減列2,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金400,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度減列360,000千元。  
  │  │  │  │7642010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹業務支出  │        49,690│        61,853│       -12,163│                                      
  │  │  │  │7642019700        │              │              │              │                                      
  │  │14│  │退除役官兵退休業務│        49,690│        61,853│       -12,163│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持26,269千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理退除業務經費370千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.退除役官兵俸給支領憑証暨身份校正作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費6,147千元,較上年度減列資訊系統 
  │  │  │  │                  │              │              │              │建置等經費14,122千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理退除役官兵身份清查及退除勤務經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,424千元,較上年度增列通訊費及辦公 
  │  │  │  │                  │              │              │              │器具養護費等1,569千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.單身退員宿舍管理作業8,050千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列一般事務費312千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.軍職人員退休補償金作業4,800千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列通訊費及機械設備養護費等29
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                             
─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────