93C2F42.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十三年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0042000000 │ │ │ │ 18│ │ │ │國軍退除役官兵輔導│ 139,297,947│ 143,915,445│ -4,617,498│ │ │ │ │委員會主管 │ │ │ │ │ │ │ │0042010000 │ │ │ │ │1 │ │ │國軍退除役官兵輔導│ 139,297,947│ 143,915,445│ -4,617,498│上年度法定預算數143,872,848千元,連同 │ │ │ │委員會 │ │ │ │內政部警政署「保安警察業務」科目移入駐 │ │ │ │ │ │ │ │衛警118人經費82,250千元,共計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │年度預算數。 │ │ │ │5142010000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 1,536,400│ 1,552,048│ -15,648│ │ │ │ │5142010500 │ │ │ │ │ │1 │ │醫學臨床教學研究 │ 1,341,269│ 1,391,269│ -50,000│本年度預算數1,341,269千元,係各榮民總 │ │ │ │ │ │ │ │醫院臨床教學研究經費,較上年度減列50,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │5142010700 │ │ │ │ │ │2 │ │退除役官兵就學、職│ 195,131│ 160,779│ 34,352│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │訓 │ │ │ │1.退除役官兵就學獎助經費137,307千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列榮民就學補助等經費9,642 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.榮民職業技術訓練經費57,824千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列榮民職技委外訓練、受訓學員保 │ │ │ │ │ │ │ │險費、勞力外包等經費24,710千元。 │ │ │ │6642010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 10,656,107│ 11,115,106│ -458,999│ │ │ │ │6642010400 │ │ │ │ │ │3 │ │榮民及榮眷健康保險│ 10,656,107│ 11,115,106│ -458,999│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.榮民健康保險經費5,440,917千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列以前年度全民健康保險保險費不 │ │ │ │ │ │ │ │敷數532,722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.榮眷健康保險經費2,083,341千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列以前年度全民健康保險保險費不 │ │ │ │ │ │ │ │敷數50,505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.榮民健保部分負擔醫療經費3,131,849千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列1,042,226千元。 │ │ │ │6742010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 728,389│ 761,747│ -33,358│ │ │ │ │6742010900 │ │ │ │ │ │4 │ │退除役官兵服務救助│ 728,389│ 761,747│ -33,358│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │與照顧 │ │ │ │1.基本行政工作維持費76,261千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列房屋建築修繕費等11,316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.清寒榮民子女就學補助經費88,708千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.服務照顧暨訪問榮民補助經費120,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列訪問榮民作業及生活互 │ │ │ │ │ │ │ │助小組長春節慰問等6,901千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤補助 │ │ │ │ │ │ │ │經費391,500千元,較上年度減列5,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費51,9 │ │ │ │ │ │ │ │20千元,較上年度減列年節慰問及作業經 │ │ │ │ │ │ │ │費6,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度追加預算辦理獨居榮民暨遺眷訪問 │ │ │ │ │ │ │ │服務工作等公共服務擴大就業計畫預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列26,753千元如數減列。 │ │ │ │6842010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 27,804,057│ 29,836,778│ -2,032,721│ │ │ │ │6842010100 │ │ │ │ │ │5 │ │一般行政 │ 3,499,928│ 3,672,127│ -172,199│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持3,278,160千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員9人、技工25人及工友93人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │等119,993千元、對特種基金單位退休人 │ │ │ │ │ │ │ │員退休給付補助與優惠存款利息補貼等14 │ │ │ │ │ │ │ │6,215千元,增列員工參加公保、勞保、 │ │ │ │ │ │ │ │全民健保保險費補助不敷數及考績晉級差 │ │ │ │ │ │ │ │額等43,687千元,計淨減222,521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持140,488千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列教育訓練、水電及租車費5,140千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列勞力外包按日按件計資酬金及房 │ │ │ │ │ │ │ │屋建築修繕費等45,795千元,計淨增40,6 │ │ │ │ │ │ │ │55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.幹部在職及役男替代役訓練經費6,631千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列訓練鐘點費及伙食補助 │ │ │ │ │ │ │ │等1,830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理統計與資訊管理作業經費74,649千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列資訊服務及資訊設備費等 │ │ │ │ │ │ │ │12,987千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度新世紀健康照護計畫辦理資訊及網 │ │ │ │ │ │ │ │路系統預算業已編竣,所列5,150千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │6842010200 │ │ │ │ │ │6 │ │退除役官兵輔導業務│ 142,646│ 131,043│ 11,603│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.輔導與管理32,341千元,較上年度減列短 │ │ │ │ │ │ │ │程車資743千元,增列榮民調撥作業、護 │ │ │ │ │ │ │ │送榮民就醫及糾紛調處等經費10,287千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增9,544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政令宣導與溝通59,415千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列榮民分區座談等經費2,500千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │榮光周刊發行等經費2,120千元,計淨減3 │ │ │ │ │ │ │ │80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文教宣慰與榮民節活動12,408千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列擴大辦理50週年榮民節活動經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,788千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.榮民、榮眷志願服務13,853千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列志工訓練、觀摩活動等經費7,713 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.大陸配偶、親屬來台探病、奔喪及生活輔 │ │ │ │ │ │ │ │導經費2,170千元,較上年度減列慰問經 │ │ │ │ │ │ │ │費860千元,增列辦理大陸配偶生活適應 │ │ │ │ │ │ │ │輔導教育及座談會經費1,170千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業經 │ │ │ │ │ │ │ │費5,472千元,較上年度減列遺產管理、 │ │ │ │ │ │ │ │遺骸整理及法律訴訟等經費112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.海內外退伍軍人聯繫作業經費16,987千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列國際組織會費、海外榮民 │ │ │ │ │ │ │ │代表團回國出席節慶活動及補助國內退伍 │ │ │ │ │ │ │ │軍人團體等經費8,166千元。 │ │ │ │6842010300 │ │ │ │ │ │7 │ │榮民醫療照護 │ 3,212,722│ 3,718,749│ -506,027│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.對榮民及特定醫療體系之補助2,624,141 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列補助十二所榮民醫院 │ │ │ │ │ │ │ │人事費用等433,575千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.長期照護與身心障礙醫療復健服務389,17 │ │ │ │ │ │ │ │6千元,較上年度增列病患服務員勞力外 │ │ │ │ │ │ │ │包、身心障礙輔助用具檢測維修費等49,3 │ │ │ │ │ │ │ │09千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.各級榮民醫院品質管理督導作業4,071千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列醫院督導業務費5,042 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.社區醫療服務及居家護理作業49,574千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列居家護理及預防保健等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.廢水廢棄物及環境保護作業42,735千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列污水處理及廢棄物清理經費 │ │ │ │ │ │ │ │14,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.醫事人力培訓與專業教育訓練103,025千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列幹細胞整合及神經再生 │ │ │ │ │ │ │ │研發等專案計畫經費139,127千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │公費生培育經費34,013千元,計淨減105, │ │ │ │ │ │ │ │114千元。 │ │ │ │6842010600 │ │ │ │ │ │8 │ │林區及農場永續經營│ 65,205│ 59,230│ 5,975│1.上年度法定預算數47,615千元,辦理國家 │ │ │ │ │ │ │ │農場之觀光遊憩區與觀光景點之整治工作 │ │ │ │ │ │ │ │等公共服務擴大就業計畫追加預算11,615 │ │ │ │ │ │ │ │千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │: │ │ │ │ │ │ │ │(1)基本行政工作維持14,617千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)林區維護管理31,588千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列963千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)新增森林遊樂區環境整治19,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)上年度追加預算辦理國家農場之觀光 │ │ │ │ │ │ │ │遊憩區與觀光景點之整治工作等公共服 │ │ │ │ │ │ │ │務擴大就業計畫預算業已編竣,所列11 │ │ │ │ │ │ │ │,615千元如數減列。 │ │ │ │6842010800 │ │ │ │ │ │9 │ │榮民安養及養護 │ 19,594,584│ 20,537,844│ -943,260│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持415,158千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列租車費及短程車資等4,866千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列水電費、勞力外包按日按件計資酬金 │ │ │ │ │ │ │ │及房屋建築修繕費等125,744千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增120,878千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.就養榮民生活等經費19,121,737千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列榮民義士榮胞生活所需沐浴、 │ │ │ │ │ │ │ │炊事水電費及就養榮民生活費等1,082,28 │ │ │ │ │ │ │ │1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.就養榮民養護材料費26,120千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列癱瘓榮民紙尿布533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.就養榮民文康活動及住院年節慰問31,569 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列就養榮民自強、文康 │ │ │ │ │ │ │ │活動等經費18,676千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6842018100 │ │ │ │ │ │10│ │非營業基金 │ 292,774│ 140,000│ 152,774│ │ │ │ │6842018101 │ │ │ │ │ │ │1 │國軍退除役官兵安置│ 192,774│ 90,000│ 102,774│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │基金 │ │ │ │1.國庫增撥安置基金143,755千元,辦理國 │ │ │ │ │ │ │ │家農場及森林遊樂區建設,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │53,755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增辦理以前年度處理大漢溪事業區枯立 │ │ │ │ │ │ │ │倒木及紅檜林木生長應力研究試驗用材等 │ │ │ │ │ │ │ │林木價金撥充安置基金49,019千元。 │ │ │ │6842018102 │ │ │ │ │ │ │2 │醫療作業基金 │ 100,000│ 50,000│ 50,000│本年度預算數100,000千元,均屬設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │資,係國庫增撥醫療作業基金,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列50,000千元。 │ │ │ │6842019000 │ │ │ │ │ │11│ │一般建築及設備 │ 916,198│ 1,497,785│ -581,587│ │ │ │ │6842019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 898,356│ 1,478,285│ -579,929│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新世紀健康照護計畫─整建十二所榮民醫 │ │ │ │ │ │ │ │院整體醫療照護及緊急、慢性、精神等特 │ │ │ │ │ │ │ │殊醫療照護工程及設備,總經費2,584,12 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,分五年辦理,除90年度至92年度 │ │ │ │ │ │ │ │已編列627,644千元(不含追加)外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度續編第四年經費452,354千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列214,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理服務機構辦公房舍新建中程計畫公共 │ │ │ │ │ │ │ │工程先期規劃作業3,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.訓練中心房舍整建工程11,120千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增台南榮家仁愛堂及復健中心結構耐震 │ │ │ │ │ │ │ │補強工程經費40,645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增榮家家區環境總體營造中程計畫工程 │ │ │ │ │ │ │ │,總經費2,113,365千元,自93年度至96 │ │ │ │ │ │ │ │年度分四年辦理,本年度編列第一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │367,237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增榮家家區環境景觀美化工程經費24,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)雲林、佳里及屏東榮家家區環境景觀 │ │ │ │ │ │ │ │美化工程15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)台北、板橋、白河、台南、太平榮家 │ │ │ │ │ │ │ │及八德、彰化、楠梓、花蓮自費安養中 │ │ │ │ │ │ │ │心家區環境景觀美化工程9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度「增建台北榮民之家癱瘓榮舍、文 │ │ │ │ │ │ │ │康中心及復健中心工程」、「有勝溪流域 │ │ │ │ │ │ │ │整治計畫」、「台中及高雄榮民總醫院第 │ │ │ │ │ │ │ │二醫療大樓工程」、「花蓮榮服處興建辦 │ │ │ │ │ │ │ │公房舍工程」、「榮民安養設施改善工程 │ │ │ │ │ │ │ │」及「榮光大樓及服務單位設施改善工程 │ │ │ │ │ │ │ │」等預算業已編竣,所列1,038,421千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度追加預算加速辦理台北榮家第二區 │ │ │ │ │ │ │ │癱瘓榮舍興建工程、榮民安養生活設施改 │ │ │ │ │ │ │ │善及醫療網第四期後續整建工程等擴大公 │ │ │ │ │ │ │ │共建設計畫預算業已編竣,所列178,700 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │6842019011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 2,550│ -│ 2,550│汰換佳里、岡山、花蓮榮民之家救護車各1 │ │ │ │ │ │ │ │輛經費如列數。 │ │ │ │6842019019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 15,292│ 19,500│ -4,208│本年度預算數係榮光大樓及訓練單位設備購 │ │ │ │ │ │ │ │置費15,292千元,較上年度減列4,208千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6842019800 │ │ │ │ │ │12│ │第一預備金 │ 80,000│ 80,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │7542010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支出 │ 98,523,304│ 100,587,913│ -2,064,609│ │ │ │ │7542019600 │ │ │ │ │ │13│ │退除役官兵退休給付│ 98,523,304│ 100,587,913│ -2,064,609│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.官兵一次退除役給付3,660,123千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列一次退伍金等經費428,526千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.大陸已退來台軍官給付半俸95,608千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列10,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.退休及贍養官兵薪給75,234,561千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列退休俸、生活補助費139,567 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,951,34 │ │ │ │ │ │ │ │8千元,較上年度減列533,768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.退休及贍養官兵眷屬各項補助17,152,535 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列眷屬實物代金、子女 │ │ │ │ │ │ │ │教育補助費及眷屬生活補助費200,704千 │ │ │ │ │ │ │ │元、優惠存款利息差額補助經費896,554 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列水電補助費228,296千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減868,962千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.國軍單身退除役官兵宿舍服務與管理22,6 │ │ │ │ │ │ │ │29千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員慰 │ │ │ │ │ │ │ │問金6,500千元,較上年度減列2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金400, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,較上年度減列360,000千元。 │ │ │ │7642010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹業務支出 │ 49,690│ 61,853│ -12,163│ │ │ │ │7642019700 │ │ │ │ │ │14│ │退除役官兵退休業務│ 49,690│ 61,853│ -12,163│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持26,269千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理退除業務經費370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.退除役官兵俸給支領憑証暨身份校正作業 │ │ │ │ │ │ │ │經費6,147千元,較上年度減列資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │建置等經費14,122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理退除役官兵身份清查及退除勤務經費 │ │ │ │ │ │ │ │4,424千元,較上年度增列通訊費及辦公 │ │ │ │ │ │ │ │器具養護費等1,569千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.單身退員宿舍管理作業8,050千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列一般事務費312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.軍職人員退休補償金作業4,800千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列通訊費及機械設備養護費等29 │ │ │ │ │ │ │ │2千元。 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