93C2F45.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十三年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0045000000        │              │              │              │                                      
19│  │  │  │國家科學委員會主管│    38,094,544│    35,036,853│     3,057,691│                                      
  │  │  │  │0045010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │國家科學委員會    │    31,734,387│    27,607,088│     4,127,299│                                      
  │  │  │  │5245010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │    31,734,387│    27,607,088│     4,127,299│                                      
  │  │  │  │5245010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       411,486│       373,653│        37,833│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費290,576千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │警員1人、技工工友5人及約聘人員3人之 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費4,993千元,增列員工晉級差額、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │退休離職儲金及參加全民健保保險費補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │等10,858千元,計淨增5,865千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費50,836千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費、辦公大樓管理費及印刷費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等8,322千元,增列科技大樓一至三樓所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │需裝潢整修費用29,384千元,計淨增21,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │62千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理經費70,074千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │網際網路應用系統整合運用及學術補助機
  │  │  │  │                  │              │              │              │關業務整合系統開發等經費9,116千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列會計系統及線上服務管理等系統開發
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費20,022千元,計淨增10,906千元。  
  │  │  │  │5245011600        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │科學技術資料中心  │       229,314│       219,139│        10,175│                                      
  │  │  │  │5245011601        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │行政管理          │        65,794│        64,332│         1,462│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費54,946千元,較上年度減列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員3人之人事費3,128千元,增列聘用人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │3人之人事費3,753千元,計淨增625千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,848千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公大樓管理費、資料建檔處理等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費837千元。                       
  │  │  │  │5245011602        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │科技資訊資源之整合│       163,520│       154,807│         8,713│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │處理與服務        │              │              │              │1.建置及整合國內資料庫經費25,630千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列會議論文全文典藏及服務計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫軟硬體設備與資通安全撰審稿等經費3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │678千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.引進國外資訊資源經費24,300千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列國外資料庫權利使用費等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │435千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.科技資訊提供服務經費22,380千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列微縮文獻檔案委外製作等經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │663千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.全國科技資訊網路運作與管理經費49,010
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列購置電腦設備等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,039千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.科技資訊交流與宣導經費11,400千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理亞太科技政策研習營與產
  │  │  │  │                  │              │              │              │業資訊宣導等經費3,222千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.科技資訊分析與調查統計經費13,330千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.科技政策研究經費17,470千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委辦費4,700千元,增列專利資料庫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │使用費與分析報告印製等經費4,702千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增2千元。                     
  │  │  │  │5245011700        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │精密儀器發展中心  │       258,571│       243,085│        15,486│                                      
  │  │  │  │5245011701        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │行政管理          │       140,253│       129,176│        11,077│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費106,760千元,較上年度核實 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列職員27人之人事費5,076千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │聘用人員17人之人事費10,060千元、員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │晉級差額及退休離職儲金等3,134千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增8,118千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費33,493千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公室內外環境清潔維護及檔案回
  │  │  │  │                  │              │              │              │溯電子目錄製作等經費2,959千元。     
  │  │  │  │5245011702        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │精密儀器發展      │       118,318│       113,909│         4,409│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.光電遙測技術經費32,489千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列光校正分光設備等經費3,950千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列感測器、網路分析儀、委託合作研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │遙測系統等經費15,004千元,計淨增11,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │54千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.微系統技術經費20,377千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列雷射光機組件、聚焦量能束等設備經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,720千元,增列製程控制軟體及氣體注 
  │  │  │  │                  │              │              │              │入模組、高壓電源供應器等設備經費6,59
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,計淨減3,123千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.真空技術經費27,802千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │偏位分析儀及自動真空抽氣系統等經費13
  │  │  │  │                  │              │              │              │,571千元,增列精密光學薄膜製鍍系統及
  │  │  │  │                  │              │              │              │真空系統與薄膜分析組件等設備經費18,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │77千元,計淨增4,806千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.儀器工程技術經費10,517千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列電腦數控超精密車削加工機及自動轉
  │  │  │  │                  │              │              │              │檔軟體等經費7,900千元,增列高壓脈衝 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電源設備等經費1,213千元,計淨減6,687
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.儀器系統委製及維修經費7,647千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列氣體偵測器等800千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工安環保消防安全檢查及實驗室安全管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │等947千元,計淨增147千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.儀器審查及資訊服務經費11,150千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置電腦及相關設備等經費52
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。
                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.高科技專業技術人才培訓經費3,460千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列遠距教學等經費940千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。
                                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.企劃推廣及服務經費4,876千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列員工訓練費及簡介製作等經費328 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5245012100        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │財團法人國家同步輻│     3,440,502│     1,973,380│     1,467,122│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │射研究中心發展計畫│              │              │              │1.財團法人國家同步輻射研究中心之建立與
  │  │  │  │                  │              │              │              │發展經費2,443,000千元,包括捐助創立 
  │  │  │  │                  │              │              │              │基金100,000千元,及捐贈該中心研究所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │需財產2,343,000千元,由本會原供同步 
  │  │  │  │                  │              │              │              │輻射研究使用之國有公用財產作價收入支
  │  │  │  │                  │              │              │              │應,較上年度增列捐贈財產1,422,201千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.財團法人國家同步輻射研究中心運轉維護
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費997,502千元,較上年度減列同步輻 
  │  │  │  │                  │              │              │              │射加速器運轉維護及建造經費53,755千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列插件磁鐵與光束線運轉維護建造及
  │  │  │  │                  │              │              │              │實驗站運轉維護建造等經費98,676千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增44,921千元。                  
  │  │  │  │5245012200        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │財團法人國家實驗研│     7,000,000│     6,487,848│       512,152│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │究院發展計畫      │              │              │              │1.財團法人國家實驗研究院之建立與發展經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,960,010千元,包括運作經費48,125 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,及捐贈該研究院研究所需財產2,91
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,885千元,由本會原供高速計算與網路 
  │  │  │  │                  │              │              │              │應用、太空科技發展等使用之國有公用財
  │  │  │  │                  │              │              │              │產作價收入支應,較上年度減列創立基金
  │  │  │  │                  │              │              │              │100,000千元、運作經費1,875千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │捐贈財產1,533,034千元,計淨增1,431,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │59千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.高速計算與網路應用研究945,355千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列亞太中樞建設計畫651,614 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.太空科技發展2,100,399千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列中華衛星一、二號計畫相關經費354,
  │  │  │  │                  │              │              │              │313千元,增列中華衛星三號計畫、第二 
  │  │  │  │                  │              │              │              │期衛星投資計畫及計畫管理等經費343,52
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,計淨減10,791千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.培養實驗動物研究151,977千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置實驗動物飼育繁殖設備經費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │試劑耗材等經費16,070千元,增列中央空
  │  │  │  │                  │              │              │              │調冰水主機及高壓電設備連接盤、動物飼
  │  │  │  │                  │              │              │              │養及培育委外業務等經費24,778千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增8,708千元。。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.奈米元件研究481,614千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列奈米元件實驗室新建、新竹一廠運轉及
  │  │  │  │                  │              │              │              │前端技術開發等經費408,611千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │南區辦公室及新竹二廠運轉等經費90,214
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減318,397千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.地震工程之運作及發展132,528千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列大型資訊運算系統建置等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │14,630千元,增列實驗試體、振動台維護
  │  │  │  │                  │              │              │              │及運作經費11,958千元,計淨減2,672千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.晶片設計實作計畫178,667千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列搬遷至新建大樓所需相關設施運轉
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費6,309千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增災害防救科技之運作及發展49,450千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5245018100        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │非營業基金        │    20,393,004│    18,308,473│     2,084,531│                                      
  │  │  │  │5245018110        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國家科學技術發展基│    20,393,004│    18,308,473│     2,084,531│本年度預算數20,393,004千元,係國庫增撥
  │  │  │  │金                │              │              │              │國家科學技術發展基金,作為下列用途:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.自然科學與數學研究發展經費2,577,012 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.工程技術研究發展經費4,020,913千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.生物、醫、農科學研究發展經費2,964,95
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.人文及社會科學研究發展經費1,555,197 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.科學教育研究發展經費644,323千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.電信國家型科技發展計畫經費175,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.農業生物技術國家型科技發展計畫經費38
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,872千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.數位典藏國家型科技發展計畫經費264,77
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.製藥與生物技術國家型科技發展計畫經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │218,804千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.防災國家型科技發展計畫經費158,200千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.晶片國家型科技發展計畫經費280,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.數位學習國家型科技發展計畫經費105,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │13.奈米國家型科技發展計畫經費500,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │14.基因體醫學國家型科技發展計畫經費1,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │60,000千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │15.科技研發成果收入運用計畫720,500千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │16.跨部會署科技發展計畫經費1,972,213千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │17.其他推動整體科技發展計畫經費1,551,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │04千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │18.綜合業務與科技人才之培育及延攬經費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,040,434千元。                      
  │  │  │  │5245019800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │         1,510│         1,510│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0045100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │科學工業園區管理局│     4,478,049│     7,104,399│    -2,626,350│本科目配合原台南科學工業園區開發籌備處
  │  │  │  │及所屬            │              │              │              │改列「南部科學工業園區管理局」單位預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │,上年度法定預算數7,429,765千元,移出 
  │  │  │  │                  │              │              │              │「台南科學工業園區開發籌備處」科目325,
  │  │  │  │                  │              │              │              │366千元,列入南部科學工業園區管理局科 
  │  │  │  │                  │              │              │              │目項下,淨計如表列上年度預算數。      
  │  │  │  │5145100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │       341,768│       335,830│         5,938│                                      
  │  │  │  │5145101100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │國立科學工業園區實│       341,768│       335,830│         5,938│                                      
  │  │  │  │驗高級中學        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5145101101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │行政管理          │       305,612│       284,447│        21,165│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費293,719千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友2人之人事費600千元,增列雙語部增
  │  │  │  │                  │              │              │              │班教師4人之人事費5,108千元及退休人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │舊制年資退休金16,000千元,計淨增20,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │08千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.行政工作維持費11,893千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列雙語部增班之維護清潔經費657千元。 
  │  │  │  │5145101102        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │教學訓輔業務      │        24,019│        22,869│         1,150│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本教學訓輔工作維持費8,332千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列教師進修所需膳宿及交通等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費201千元。
                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.實驗部教學訓輔經費11,194千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列教學設施維護與購置圖書儀器教學
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等經費403千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.雙語部教學訓輔經費4,493千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列外籍教師宿舍租金及購置教材教具
  │  │  │  │                  │              │              │              │與圖書儀器等經費948千元。           
  │  │  │  │5145101104        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │教學建築及設備    │        12,137│        28,514│       -16,377│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦公及教學設備經費2,775千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列冷氣機汰換及播音系統功能擴增等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,208千元,增列教室檔案櫃、學生 
  │  │  │  │                  │              │              │              │社團樂器及外籍教師宿舍用傢俱等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │263千元,計淨增55千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.校舍改善經費4,717千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │排球場整修及中學部化學實驗室排氣工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費173千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊設備經費4,645千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購買電腦軟體等經費91千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度追加預算辦理雙語部增班計畫增建
  │  │  │  │                  │              │              │              │教室等擴大公共建設計畫預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列16,350千元如數減列。            
  │  │  │  │5245100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │     4,136,281│     6,768,569│    -2,632,288│                                      
  │  │  │  │5245100100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       245,976│       237,734│         8,242│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費227,915千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │約聘人員1人、約僱人員1人及工友1人之 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費985千元,增列員工晉級差額、退 
  │  │  │  │                  │              │              │              │休離職儲金及參加全民健保保險費補助等
  │  │  │  │                  │              │              │              │8,727千元,計淨增7,742千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費18,061千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列行政大樓加保火災險之經費500千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5245101000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │園區業務推展      │       345,566│       437,283│       -91,717│                                      
  │  │  │  │5245101020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │綜合企劃          │       223,034│       187,714│        35,320│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.企劃作業經費5,875千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │園區經營發展策略規劃及業務革新研習會
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,071千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.創新技術研發獎助經費118,834千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列補助園區廠商研發創新技術等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費26,000千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.人才培訓經費40,695千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │生物技術人才培訓等經費2,264千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.園區資訊化業務規劃發展經費56,830千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列第二代通關系統與先期電
  │  │  │  │                  │              │              │              │子數位簽章系統等經費5,985千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.電腦專業人員訓練經費800千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │5245101021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │投資推廣          │        18,571│        17,771│           800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.業務推廣經費13,731千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理研討會經費45千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.投資服務經費3,905千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理高科技學術研討會等經費845千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.外貿服務經費935千元,與上年度同。   
  │  │  │  │5245101022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │社會行政          │        50,969│        43,021│         7,948│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.綜合業務經費3,829千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理勞資關係法令宣傳座談等經費280千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.勞工檢查經費3,800千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │自護制度評鑑專家審查及出席等經費250 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.勞工福利經費3,800千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編輯動態影像用非線性剪輯系統等經費34
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.環境保護經費30,555千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │委託辦理事業單位污染防治計畫書審查業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務等經費5,570千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.竹南基地環境保護經費8,985千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列園區空氣污染排放總量監測等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,000千元。                       
  │  │  │  │5245101023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │工商行政          │         3,094│         5,839│        -2,745│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.工商服務經費1,179千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工商營運資料分析系統規劃等經費348千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.財稅管理與安全防護經費1,915千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置災害應變中心視訊設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費3,093千元。                     
  │  │  │  │5245101024        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │園區設施管理      │        28,816│        26,339│         2,477│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公共設施管理經費25,940千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列租用即時路況監視系統等經費2,436 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.工程事務管理經費1,410千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列招標文件印刷經費15千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.竹南基地經費1,466千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │園區紅綠燈電信費等經費26千元。      
  │  │  │  │5245101026        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │地政及規劃        │        21,082│       156,599│      -135,517│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.財產登記與管理經費1,728千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.土地使用規劃及細部規劃經費17,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理中部科學工業園區委
  │  │  │  │                  │              │              │              │託規劃及環境評估等經費73,500千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.建築管理經費471千元,與上年度同。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增竹南基地服務處業務推展經費1,883 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度追加預算辦理新竹生物醫學園區規
  │  │  │  │                  │              │              │              │劃設計等擴大公共建設計畫預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列63,900千元如數減列。          
  │  │  │  │5245101400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │中部科學工業園區開│       120,371│             -│       120,371│本年度預算數120,371千元,係新增辦理中 
  │  │  │  │發籌備處          │              │              │              │部科學工業園區開發籌備處業務推展所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,包括:                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費72,723千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,009千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.企劃及投資業務經費5,639千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.營建及建管業務經費33,000千元。      
  │  │  │  │5245101500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │新竹生物醫學園區  │     2,405,549│     3,950,700│    -1,545,151│本年度預算數係辦理土地取得及規劃作業所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費,較上年度減列土地購置款1,545,15
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。                               
  │  │  │  │5245108100        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │非營業基金        │     1,016,967│     2,141,000│    -1,124,033│                                      
  │  │  │  │5245108120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │科學工業園區管理局│     1,016,967│     2,141,000│    -1,124,033│本年度預算數1,016,967千元,係國庫增撥 
  │  │  │  │作業基金          │              │              │              │科學工業園區作業基金,較上年度減列園區
  │  │  │  │                  │              │              │              │開發建設經費1,124,033千元。           
  │  │  │  │5245109800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │         1,852│         1,852│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0045200000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │南部科學工業園區管│     1,882,108│       325,366│     1,556,742│本科目係依據「南部科學工業園區管理局組
  │  │  │  │理局              │              │              │              │織條例」設置,表列上年度預算數由科學工
  │  │  │  │                  │              │              │              │業園區管理局及所屬「台南科學工業園區開
  │  │  │  │                  │              │              │              │發籌備處」科目經費移入。              
  │  │  │  │5245200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │     1,882,108│       325,366│     1,556,742│                                      
  │  │  │  │5245200100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       159,797│       115,799│        43,998│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費134,535千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員24人、聘用人員3人之人事費27,487 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元、員工晉級差額及退休離職儲金等14
  │  │  │  │                  │              │              │              │,747千元,合共增列42,234千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費25,262千元,較上度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦公室裝修及公務車租金等經費1,76
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │5245201000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │園區業務推展      │       291,898│       209,567│        82,331│                                      
  │  │  │  │5245201020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │綜合企劃          │        29,074│        23,886│         5,188│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.企劃作業經費2,949千元,較上年度新增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │園區經營發展策略規劃及高科技產業動態
  │  │  │  │                  │              │              │              │資料庫使用費等2,151千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.園區資訊化業務規劃發展經費25,933千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列資訊網路通訊費用及伺服
  │  │  │  │                  │              │              │              │器租金等經費3,247千元,增列軟體使用 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及資訊設備維護費用6,092千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增2,845千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增電腦專業人員訓練經費192千元。   
  │  │  │  │5245201021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │投資推廣          │       118,423│        92,471│        25,952│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.投資服務經費47,918千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │提昇園區整體形象12,000千元、辦理學術
  │  │  │  │                  │              │              │              │研討會等經費2,670千元,合共增列14,67
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.產學研發業務經費70,505千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列半導體及光電人才培訓等經費11,282
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5245201022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │社會行政          │        42,685│        42,555│           130│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.綜合業務經費1,937千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞工法令宣傳等經費310千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.勞動檢查經費4,086千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職業病預警系統等經費1,295千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.勞工福利經費4,480千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理敦親睦鄰博覽會活動等經費1,463千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.環境保護經費32,182千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │園區環保監測及規劃委辦經費等2,938千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5245201023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │工商行政          │         2,664│         1,721│           943│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.工商服務經費1,518千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工商業務手冊印製等經費939千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.外貿服務經費1,146千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │園區廠商通關業務所需印刷經費4千元。 
  │  │  │  │5245201024        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │園區設施管理      │        10,954│        10,815│           139│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.供水防洪設施管理經費9,760千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列地理資訊系統建置經費150千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.工程事務管理經費1,194千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列營建設計施工業務經費11千元。    
  │  │  │  │5245201025        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │建管行政          │        40,611│        34,599│         6,012│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公共設施管理經費3,528千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列園區道路、公共設施等維護經費2,13
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.財產登記與管理經費1,949千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列法律顧問及土地測量登記規費等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,106千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.土地使用規劃及細部規劃經費33,716千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列辦理都市計劃變更土地使
  │  │  │  │                  │              │              │              │用規劃等經費1,558千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.建築管理經費1,418千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │園區建築安全業務經費1,210千元。     
  │  │  │  │5245201026        │              │              │              │                                      
  │  │  │7 │路竹園區之運作    │        47,487│         3,520│        43,967│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.營建建管業務經費20,917千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列環境影響評估及特定區規劃委辦經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等17,397千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增基本行政工作維持經費5,338千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增企劃投資業務經費1,263千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增資訊化業務規劃發展經費6,415千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增工商環境安全業務經費13,554千元。
  │  │  │  │5245208100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │非營業基金        │     1,428,971│             -│     1,428,971│                                      
  │  │  │  │5245208120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │科學工業園區管理局│     1,428,971│             -│     1,428,971│本年度預算數1,428,971千元,係國庫增撥 
  │  │  │  │作業基金          │              │              │              │科學工業園區作業基金,辦理園區開發及建
  │  │  │  │                  │              │              │              │設。                                  
  │  │  │  │5245209800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,442│             -│         1,442│本年度預算數較上年度增列如列數。      
─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────