93C2F48.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十三年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0048000000        │              │              │              │                                      
20│  │  │  │原子能委員會主管  │     2,820,072│     2,796,290│        23,782│                                      
  │  │  │  │0048010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │原子能委員會      │       365,531│       367,324│        -1,793│                                      
  │  │  │  │5248010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       365,531│       367,324│        -1,793│                                      
  │  │  │  │5248010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       299,127│       299,926│          -799│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費265,309千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費27,473千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列核能管制指揮與資訊大樓水電費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,441千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.規劃及管理電腦系統經費6,345千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列資訊安全及個人電腦套裝軟體
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等642千元。                       
  │  │  │  │5248011000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │原子能管理發展業務│        65,730│        62,336│         3,394│                                      
  │  │  │  │5248011020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │原子能科學發展    │        19,930│        20,551│          -621│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.原子能業務規劃經費2,382千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列施政計畫印製及旅費等經費960千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.原子能業務管制考核經費1,370千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列管考業務報告印製費等530千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理國際核能合作業務經費6,850千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列國外旅費294千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理核子保防業務經費4,576千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列保防器材運送費等1,131千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理原子能資訊編輯及訓練工作經費4,75
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,較上年度增列業務宣導經費646千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5248011021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │游離輻射安全防護  │        26,895│        26,986│           -91│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.核設施游離輻射防護檢查與管制經費3,58
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,較上年度增列委辦計畫經費308千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.醫用游離輻射防護稽查與管制經費5,647 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列輻射偵測儀器購置等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,264千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.非醫用游離輻射防護之檢查與管制經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │267千元,較上年度增列輻射防護代檢等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,610千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.核設施環境管制經費2,254千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列環境輻射偵測審查費及什項設備購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置經費514千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.各項游離輻射安全評估及防護督導經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │758千元,較上年度增列委辦計畫等經費2
  │  │  │  │                  │              │              │              │26千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.輻射鋼筋處理專案計畫7,382千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列輻射屋住戶移居改善工程補助及
  │  │  │  │                  │              │              │              │輻射屋居民醫療照護等經費2,985千元。 
  │  │  │  │5248011022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │核設施安全管制    │        15,212│        12,678│         2,534│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.核設施運轉安全與設備維護之例行管制經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費4,143千元,較上年度減列物品及水電 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等1,138千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.核設施安全相關申請案審查與突發事件追
  │  │  │  │                  │              │              │              │蹤管制經費3,509千元,較上年度減列審 
  │  │  │  │                  │              │              │              │查費等1,473千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.核能四廠建廠安全管制經費7,560千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列核四廠監督顧問費5,145千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5248011023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │原子能技術應用    │         3,693│         2,121│         1,572│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.核安值勤中心運作及核反應器廠內緊急計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費2,096千元,較上年度增列核安資 
  │  │  │  │                  │              │              │              │料收集等經費819千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.核子事故緊急應變業務督導經費1,597千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列輻射事故應變教育訓練
  │  │  │  │                  │              │              │              │費753千元。                         
  │  │  │  │5248019000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │            40│         4,428│        -4,388│                                      
  │  │  │  │5248019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│         2,428│        -2,428│上年度購置輻射污染建築物一戶預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列2,428千元如數減列。           
  │  │  │  │5248019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │            40│             -│            40│汰換公務機車一部經費如列數。          
  │  │  │  │5248019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │             -│         2,000│        -2,000│上年度購置核子事故中央災害應變中心衛星
  │  │  │  │                  │              │              │              │通訊系統設備預算業已編竣,所列2,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                          
  │  │  │  │5248019800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           634│           634│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0048100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │輻射偵測中心      │        64,545│        63,951│           594│                                      
  │  │  │  │7248100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │環境保護支出      │        64,545│        63,951│           594│                                      
  │  │  │  │7248100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        52,541│        51,814│           727│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費47,501千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工晉級差額及參加全民健保保險費補助等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費946千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費5,040千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列雜項設備及辦公大樓清潔費等219 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │7248101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │環境輻射偵測      │        11,904│        11,092│           812│                                      
  │  │  │  │7248101020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │天然游離輻射偵測  │         1,620│         1,626│            -6│本年度預算數1,620千元,係辦理臺灣地區 
  │  │  │  │                  │              │              │              │背景輻射偵測經費,較上年度減列輻射作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │相關人員訓練經費如列數。              
  │  │  │  │7248101021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │人造游離輻射偵測  │        10,284│         9,466│           818│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.核設施周圍環境輻射偵測經費4,863千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列採購熱發光劑量計等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,295千元,增列購買低背景阿伐/貝他計
  │  │  │  │                  │              │              │              │測系統等設備1,159千元,計淨減136千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輻安預警自動監測經費3,541千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列監測中心與各輻射監測站設備保
  │  │  │  │                  │              │              │              │養等經費926千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增執行南部地區游離輻射安全稽查作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,180千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增輻射檢測技術作業經費700千元。   
  │  │  │  │7248109000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│           945│          -945│                                      
  │  │  │  │7248109002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│           945│          -945│上年度放射化學實驗室整修預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列945千元如數減列。                 
  │  │  │  │7248109800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           100│           100│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │0048200000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │放射性物料管理局  │        74,762│        74,071│           691│                                      
  │  │  │  │7248200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │環境保護支出      │        74,762│        74,071│           691│                                      
  │  │  │  │7248200100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        62,024│        62,261│          -237│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費56,969千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工晉級差額等32千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,939千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列設施、機械設備養護費及水電費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │260千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.規劃及管理電腦系統1,116千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置資訊設備等經費9千元。     
  │  │  │  │7248201000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │放射性物料管理    │        12,542│        11,610│           932│                                      
  │  │  │  │7248201020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │放射性物料管理作業│         5,794│         5,454│           340│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.執行放射性物料管理之規劃與研考1,527 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列國外旅費等28千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.研訂放射性物料管制規範2,155千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列教育訓練等經費328千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.執行放射性物料安全管理之教育及社會溝
  │  │  │  │                  │              │              │              │通2,112千元,較上年度減列宣導活動等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費16千元。                        
  │  │  │  │7248201022        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │放射性廢棄物營運安│         2,635│         2,360│           275│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │全管制            │              │              │              │1.執行放射性廢料處理設施之管制799千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列國內外旅費等140千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.執行放射性廢料運送之管制455千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列國內旅費及蘭嶼管制作業費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │150千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.執行放射性廢料貯存設施之管制795千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列一般事務費等47千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列國內旅費121千元,計淨增74千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.執行放射性廢料最終處置之管制作業586 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列一般事務費及旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │89千元。                            
  │  │  │  │7248201023        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │核物料及小產源廢棄│         4,113│         3,796│           317│本年度預算數之內容與上年度比較如下:  
  │  │  │  │物安全管制        │              │              │              │1.執行用過核子燃料中期貯存設施之管制2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │808千元,較上年度增列一般事務費等212
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.執行小產源廢料之管制836千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列國外旅費等83千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.執行核子原料及核子燃料之管制469千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列國內外旅費等22千元。  
  │  │  │  │7248209800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           196│           200│            -4│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0048300000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │核能研究所        │     2,315,234│     2,290,944│        24,290│                                      
  │  │  │  │5248300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │     2,315,234│     2,290,944│        24,290│                                      
  │  │  │  │5248300100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,407,280│     1,432,366│       -25,086│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,375,165千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列職員31人、工友1人之人事費等經費22,
  │  │  │  │                  │              │              │              │691千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費32,115千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列通訊費、物品、保險及業務租金等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,395千元。                     
  │  │  │  │5248301200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │核能科技計畫管考、│        98,877│       113,202│       -14,325│                                      
  │  │  │  │設施運轉維護及安全│              │              │              │                                      
  │  │  │  │5248301220        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │綜合計畫          │        25,705│        25,241│           464│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.計畫管理經費3,217千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │文具、紙張、物品及資訊設備等經費107 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資訊作業與圖書管理經費10,246千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列國內外旅費及資訊設備等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │542千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.核能科技合作及核子保防業務經費7,872 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列一般事務費、設施及
  │  │  │  │                  │              │              │              │機械設備養護等經費1,500千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.科技人才培訓及運用經費4,370千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列教育訓練費及國外旅費817千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列對學生之獎補助經費430千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減387千元。                     
  │  │  │  │5248301221        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │設施運轉維護與改善│        73,172│        87,961│       -14,789│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輻射應用科技研究設施運轉維護與改善經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費19,096千元,較上年度減列實驗室修繕
  │  │  │  │                  │              │              │              │、設施及機械設備養護等經費5,238千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.環境與能源科技研究設施運轉維護與改善
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費36,757千元,較上年度減列空壓機、
  │  │  │  │                  │              │              │              │鍋爐等設施維護及廢水輸送管線汰換等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費8,442千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.核能安全科技研究設施運轉維護與改善經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費17,319千元,較上年度減列一般事務費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,109千元。                       
  │  │  │  │5248302100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │核能科技研發計畫  │       718,415│       645,821│        72,594│                                      
  │  │  │  │5248302170        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │輻射應用科技研究  │       176,542│       179,789│        -3,247│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.同位素生產技術之發展與應用推廣經費46
  │  │  │  │                  │              │              │              │,352千元,較上年度減列設施、機械設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │養護及房屋建築修繕等5,354千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置生化儀器設備等經費5,525千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增171千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.核醫藥物研製技術之發展與應用推廣經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │55,263千元,較上年度增列物品、設施及
  │  │  │  │                  │              │              │              │機械設備養護與購置核醫藥物研發設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費8,511千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.輻射生物醫學科技之發展與應用經費74,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │27千元,較上年度減列機器設備購置等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費13,646千元,增列物品、設施及機械設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備養護等經費1,717千元,計淨減11,929 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5248302171        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │環境與能源科技研究│       387,812│       332,147│        55,665│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.電漿及加速器環保技術之開發與應用67,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │45千元,較上年度減列委辦費、物品、設
  │  │  │  │                  │              │              │              │施及機械設備養護等5,601千元,增列購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置電漿及加速器環保研究相關設備等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │389千元,計淨減5,212千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.TRR及燃料循環實驗設施之除污除役再利 
  │  │  │  │                  │              │              │              │用計畫經費196,631千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │物品、房屋建築修繕、設施與機械設備養
  │  │  │  │                  │              │              │              │護、貯存庫建築及其相關設備等經費56,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │12千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.核能技術在奈米科技之發展與應用31,386
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列委辦費、一般事務費
  │  │  │  │                  │              │              │              │、房屋建築修繕與機械設備購置等經費28
  │  │  │  │                  │              │              │              │,076千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增電漿焚化熔融處理有害廢棄物產業化
  │  │  │  │                  │              │              │              │應用與發展經費92,150千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度核化工程技術應用在污染防治先導
  │  │  │  │                  │              │              │              │型示範設施之建立經費計畫預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列59,709千元如數減列。          
  │  │  │  │5248302172        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │核能安全科技研究  │       132,770│       113,325│        19,445│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.核設施安全審查與稽查技術精進經費62,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │55千元,較上年度增列教育訓練費、一般
  │  │  │  │                  │              │              │              │事務費及購置控制室安全系統網路信號通
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊模組設備等經費21,593千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.核設施運轉安全技術提昇研究經費40,871
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列教育訓練、水電費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置核能系統研發相關資訊設備等經費60
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.精進輻射防護評估與偵測技術經費21,031
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列委辦費、設施及機械
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備養護與精進輻射防護相關設備等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │11,162千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增核子事故與緊急應變處理技術研究經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費8,413千元。                       
  │  │  │  │5248302173        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │原子能科技學術合作│        21,291│        20,560│           731│本年度預算數21,291千元,係辦理原子能科
  │  │  │  │研究              │              │              │              │技學術合作研究計畫經費,較上年度增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │子能科技基礎研究經費731千元。         
  │  │  │  │5248303000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │推廣核能技術應用  │        90,652│        99,545│        -8,893│本年度預算數90,652千元,係辦理推廣核能
  │  │  │  │                  │              │              │              │科技技術經費,以服務收入支應,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列技術移轉及服務等經費8,893千元。   
  │  │  │  │5248309800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │            10│            10│             -│仍照上年度預算數編列。                
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