中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十四年度                                    單位:新台幣千元
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  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
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  │  │  │  │0001000000        │              │              │              │                                      
1 │  │  │  │國民大會主管      │        26,159│        33,139│        -6,980│                                      
  │  │  │  │0001010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │國民大會          │        26,159│        33,139│        -6,980│                                      
  │  │  │  │3101010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │政權行使支出      │        26,159│        33,139│        -6,980│                                      
  │  │  │  │3101010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        25,859│        24,319│         1,540│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費23,156千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公大樓清潔維護費等1,047千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列辦公室整修費等4,321千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增3,274千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資訊管理業務2,116千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │公文管理系統維護費等266千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.圖書及相關議事記錄業務587千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列圖書及工作報告檔案資料委外整
  │  │  │  │                  │              │              │              │理費等2,000千元。                   
  │  │  │  │3101019000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般建築及設備    │           300│         8,820│        -8,520│                                      
  │  │  │  │3101019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │           300│         8,820│        -8,520│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.建置薪資出納系統經費300千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置電腦軟硬體設備與資料典藏閱
  │  │  │  │                  │              │              │              │覽及圖書掃瞄設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │8,820千元如數減列。                 
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