中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十四年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
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  │  │  │  │0002000000        │              │              │              │                                      
2 │  │  │  │總統府主管        │    10,544,787│     9,782,880│       761,907│                                      
  │  │  │  │0002010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │總統府            │     1,217,230│     1,113,949│       103,281│本科目上年度法定預算數1,110,076千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │連同由國防部「軍事人員」科目移入3,873 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,共計如表列上年度預算數。        
  │  │  │  │3202010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │國務支出          │     1,217,230│     1,113,949│       103,281│                                      
  │  │  │  │3202010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,003,714│       931,086│        72,628│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費792,514千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員4人、技工2人、工友1人及聘用5人,
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共12人之人事費7,043千元,資政、顧 
  │  │  │  │                  │              │              │              │問待遇15,000千元,員工考績晉級及退休
  │  │  │  │                  │              │              │              │離職儲金等12,450千元,合共增列34,493
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費161,260千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列教育訓練費、水電費、郵資、影
  │  │  │  │                  │              │              │              │印機租金、非消耗品、房屋建築養護費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │雜項設備費等30,830千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊行政工作維持費43,079千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列教育訓練費、網路通訊費、資訊軟
  │  │  │  │                  │              │              │              │硬體設備費及養護費等7,259千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.警衛行政工作維持費6,861千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列軍職人員意外險保險費21千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列車輛油料費67千元,計淨增46千元。  
  │  │  │  │3202010200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國務機要          │        50,576│        48,000│         2,576│本年度預算數50,576千元,係國家元首政經
  │  │  │  │                  │              │              │              │建設訪視、軍事訪視、犒賞及獎助、賓客接
  │  │  │  │                  │              │              │              │待及禮品致贈等經費,較上年度增列如列數
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │3202010300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │國家慶典          │        18,084│        52,822│       -34,738│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.慶典佈置經費4,420千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.慶典接待經費13,664千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動攝影費300千元,增列印製總統郵票 
  │  │  │  │                  │              │              │              │冊、賀卡及擴大辦理元旦升旗典禮等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,962千元,計淨增2,662千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度辦理第十一任總統副總統就職典禮
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列37,400千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3202010400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │研究發展          │        53,162│           525│        52,637│                                      
  │  │  │  │3202010401        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國家發展研究及諮詢│        50,222│           525│        49,697│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國家統一委員會經費1千元,與上年度同 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國政規劃與諮詢經費15,786千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列第四屆監察委員提名作業費524千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列專家學者出席會議、辦理重大議
  │  │  │  │                  │              │              │              │題研究等經費15,786千元,計淨增15,262
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增國政建言經費4,080千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增國際政務資訊蒐研經費3,485千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增國家人權紀念館籌備小組經費26,870
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3202010403        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │政府改造          │         2,940│             -│         2,940│本年度預算數2,940千元,係為賡續辦理政 
  │  │  │  │                  │              │              │              │府改造業務所需經費。                  
  │  │  │  │3202010500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │新聞發布          │        22,257│        18,000│         4,257│本年度預算數22,257千元,係辦理新聞聯繫
  │  │  │  │                  │              │              │              │與發布所需經費,較上年度增列全球資訊網
  │  │  │  │                  │              │              │              │維護費、宣傳活動費及辦理記者會,與媒體
  │  │  │  │                  │              │              │              │座談會、聯誼會等經費4,257千元。       
  │  │  │  │3202010600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │卸任禮遇          │        21,509│        21,671│          -162│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.卸任總統禮遇經費18,110千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列水電費940千元,增列車輛油料費、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │養護費及保健醫療費等476千元,計淨減4
  │  │  │  │                  │              │              │              │64千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.卸任副總統禮遇經費1,594千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列車輛油料費8千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.已逝卸任總統配偶禮遇經費1,805千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列蔣宋美齡女士禮遇經費760 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列蔣方良女士保健醫療費及車輛
  │  │  │  │                  │              │              │              │油料費1,054千元,計淨增294千元。    
  │  │  │  │3202011000        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │公報編印及機要電訊│         6,834│         7,038│          -204│                                      
  │  │  │  │3202011021        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │公報編印          │         1,164│         1,836│          -672│本年度預算數1,164千元,係公報通訊及印 
  │  │  │  │                  │              │              │              │刷經費,較上年度減列公報委外編印等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │672千元。                             
  │  │  │  │3202011022        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │機要電訊          │         5,670│         5,202│           468│本年度預算數5,670千元,係電訊發送與設 
  │  │  │  │                  │              │              │              │施維護經費,較上年度增列電訊聯繫費用46
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                               
  │  │  │  │3202011100        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │印信及勳章鑄造    │         5,936│         9,216│        -3,280│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.印信鑄造頒發經費4,100千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列特級、簡級、薦級等印信鑄造經費3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │510千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.勳章製造經費1,836千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │製作采玉大勳章等經費230千元。       
  │  │  │  │3202019000        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │一般建築及設備    │        32,976│        23,409│         9,567│                                      
  │  │  │  │3202019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         9,740│        23,409│       -13,669│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.偏樓等古蹟保存區域規劃設計費7,500千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.會議室及大禮堂等規劃設計費2,240千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度中央塔樓結構補強修護與劍潭山花
  │  │  │  │                  │              │              │              │圃既有聯外道路拓寬及花圃整地等工程預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列23,409千元如數減列。
  │  │  │  │3202019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │        23,236│             -│        23,236│本年度預算數之內容如下:              
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換禮車3輛8,400千元、旅行車2輛3,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元、公務轎車12輛7,560千元及購置公 
  │  │  │  │                  │              │              │              │務機車1輛40千元,合共19,000千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增通訊設備系統更新4,236千元。     
  │  │  │  │3202019800        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │第一預備金        │         2,182│         2,182│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0002100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │國家安全會議      │       202,976│       232,797│       -29,821│本科目上年度法定預算數232,461千元,連 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同由國防部「軍事人員」科目移入336千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,共計如表列上年度預算數。            
  │  │  │  │3202100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │國務支出          │       202,976│       232,797│       -29,821│                                      
  │  │  │  │3202100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       165,473│       163,821│         1,652│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費142,320千元,較上年度核實 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列人事費840千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費21,709千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列公務車租金、車輛保險費及空調設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備維護費等2,504千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊行政工作維持費1,444千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列電腦系統設備維護費等12千元。  
  │  │  │  │3202101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │策進國家安全議事業│         2,174│         1,866│           308│本年度預算數2,174千元,係國家安全會議 
  │  │  │  │務                │              │              │              │議事業務經費,較上年度增列各型會議資料
  │  │  │  │                  │              │              │              │蒐集及國內外新聞媒體聯繫等308千元。   
  │  │  │  │3202102000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │策進國家安全諮詢研│        12,343│        12,448│          -105│本年度預算數12,343千元,係國家安全諮詢
  │  │  │  │究業務            │              │              │              │研究業務經費,較上年度減列諮詢研究專題
  │  │  │  │                  │              │              │              │議案資料印製費等105千元。             
  │  │  │  │3202105000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │策進國際安全合作研│        19,900│        20,103│          -203│本年度預算數19,900千元,係國際安全合作
  │  │  │  │究業務            │              │              │              │研究業務,較上年度減列國際組織會費等20
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。                               
  │  │  │  │3202109000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         2,852│        34,325│       -31,473│                                      
  │  │  │  │3202109002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│        21,873│       -21,873│上年度介壽館辦公室整修工程預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列21,873千元如數減列。            
  │  │  │  │3202109011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │            40│         9,778│        -9,738│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換機車1輛40千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換副秘書長、諮詢委員座車8輛 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及傳真機預算業已編峻,所列9,778千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                          
  │  │  │  │3202109019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │         2,812│         2,674│           138│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置視訊系統1,500千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置圖書資料及國防年鑑書籍等600千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.購置圖書及儀器設備等712千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度購置監視錄影系統、影印機、個人
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦、伺服器及雷射網路列表機等預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列2,674千元如數減列。     
  │  │  │  │3202109800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           234│           234│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0002300000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │國史館及所屬      │       353,441│       331,997│        21,444│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5202300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │        38,188│        40,091│        -1,903│                                      
  │  │  │  │5202303000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │史料數位典藏      │        21,784│        22,142│          -358│本年度預算數21,784千元,係辦理國家檔案
  │  │  │  │                  │              │              │              │與總統文物數位化典藏與應用所需經費,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列編目、掃描校對等經費358千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │5202305000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │典藏日據與光復初期│        16,404│        17,949│        -1,545│本年度預算數16,404千元,係辦理典藏日據
  │  │  │  │史料數位化計畫    │              │              │              │與光復初期史料數位化所需經費,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置中階伺服器及儲存設備擴充等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,545千元。                           
  │  │  │  │5302300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       315,253│       291,906│        23,347│                                      
  │  │  │  │5302300100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般行政          │       157,106│       143,923│        13,183│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費139,326千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工2人之人事費890千元,增列職員11人
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費9,000千元,員工考績晉級及退 
  │  │  │  │                  │              │              │              │休離職儲金等2,717千元,計淨增10,827 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費16,198千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列房屋建築修繕及辦公器具養護等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,498千元,增列辦公房舍改建先期規 
  │  │  │  │                  │              │              │              │劃費、倉庫租金、公務駕駛人力外包及國
  │  │  │  │                  │              │              │              │外考察等經費3,854千元,計淨增2,356千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊業務1,582千元,與上年度同。     
  │  │  │  │5302301000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │史料採集與典藏    │        18,401│         9,336│         9,065│                                      
  │  │  │  │5302301001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │史料採集          │         4,305│         2,945│         1,360│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.中外各類史料採集1,379千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列複製史料文獻等經費1,080千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.圖書文獻整理典藏及閱覽386千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列文具物品等經費100千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增總統副總統文物採集經費2,540千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │5302301002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │史料整編典藏閱覽  │        14,096│         6,391│         7,705│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國家重要史料整理典藏閱覽及展示4,762 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.史料微縮閱覽1,011千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │出國考察經費618千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增總統副總統文物整理維護經費8,323 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5302302000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │國史編纂          │        10,184│         9,215│           969│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.史料叢書編撰1,845千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │審查及資料蒐集等經費200千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.人物傳記編撰2,003千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │撰稿及審查等經費268千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中華民國在臺灣發展史料編撰2,248千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列影印及印刷等經費200千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.專書叢刊編撰2,251千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │郵遞電話等經費200千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增總統副總統文物史籍編撰經費1,837 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5302304000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │文獻行政          │       128,498│       129,068│          -570│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費61,827千元,較上年度減列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員3人之人事費1,750千元,增列員工退休
  │  │  │  │                  │              │              │              │離職儲金等762千元,計淨減988千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費25,258千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費及水電用品耗材等240千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.編輯文獻暨史蹟大樓營運18,963千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.採集文獻暨文物大樓營運13,048千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.整理文獻暨文獻大樓營運9,402千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列委託處理戰後檔案建立電子目
  │  │  │  │                  │              │              │              │錄及影像掃描費等1,132千元,增列檔案 
  │  │  │  │                  │              │              │              │庫房空調及消防等什項設備費1,310千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增178千元。                   
  │  │  │  │5302309000        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │一般建築及設備    │           700│             -│           700│                                      
  │  │  │  │5302309011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           700│             -│           700│汰換次於部會首長座車1輛660千元及公務機
  │  │  │  │                  │              │              │              │車1輛40千元,合共700千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5302309800        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │第一預備金        │           364│           364│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0002400000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │中央研究院        │     8,771,140│     8,104,137│       667,003│                                      
  │  │  │  │5202400000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │     8,771,140│     8,104,137│       667,003│                                      
  │  │  │  │5202400100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       363,523│       367,302│        -3,779│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費186,175千元,較上年度核實 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列人事費等14,874千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費66,262千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列房屋、設施保養維修費及印刷費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │14,245千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.電腦及網路服務計畫經費88,892千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列網路、電腦及週邊設施維護費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,306千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.技術發展計畫經費11,420千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列設備養護費等2,100千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.業務自動化計畫7,870千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列臨時資訊助理人員薪資等155千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.資訊服務計畫2,904千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │臨時資訊助理人員薪資等101千元。     
  │  │  │  │5202401000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般學術研究及評議│     1,189,753│     1,458,263│      -268,510│                                      
  │  │  │  │5202401020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │學術審議及研究獎助│       358,827│       343,404│        15,423│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費96,026千元,與上年度同。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費40,879千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列通訊費、臨時助理人員薪資及國內
  │  │  │  │                  │              │              │              │外旅費等3,912千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.舉行評議會及中長程學術發展會議經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │430千元,較上年度減列郵電費、消耗品 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及國外旅費等4,249千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國內外學術交流合作經費49,156千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列出席費、國外旅費及臨時助理
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員薪資等31,605千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.參加國際組織經費7,285千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列參加國際科學聯合會等組織會費662 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.出席及舉辦國際會議經費7,926千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列印刷費及國外旅費等721千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.研究資料、工具及條件之改善經費34,236
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列資訊操作維護費、臨
  │  │  │  │                  │              │              │              │時助理薪資及國內旅費等2,864千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.技術移轉及智慧財產權計畫15,763千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列郵電費及臨時助理薪資等1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │433千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.數位典藏國家型計畫89,908千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列臨時助理薪資及印刷費等12,298千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.新增籌開第廿七次院士會議經費1,858千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.新增全院機械、玻璃及電子儀器中心經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費11,360千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.上年度召開第廿六次院士會議預算業已 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列39,217千元如數減列。      
  │  │  │  │5202401022        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │研究設備維持      │        42,434│        40,931│         1,503│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費3,266千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列印刷費等79千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.學術活動中心及綜合體育館運作維持費27
  │  │  │  │                  │              │              │              │,744千元,以活動中心收入及綜合體育館
  │  │  │  │                  │              │              │              │場地管理費收入支應,較上年度增列2,67
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.院區車輛停放處運作維持經費2,824千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,以汽車停車費及通行費收入支應,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列896千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.幼稚園運作維持經費8,600千元,以幼稚 
  │  │  │  │                  │              │              │              │園學雜費收入支應,較上年度減列200千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5202401023        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │主題研究與人才培育│       788,492│     1,073,928│      -285,436│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人才培育計畫258,901千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列博士研究生獎學金及設備購置費等5,97
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.延攬資深學人經費30,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列文具用品及臨時助理薪資等15,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.跨所(處)新領域之開發及研究環境之改
  │  │  │  │                  │              │              │              │善155,587千元,較上年度增列文具用品 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、國內外旅費及設備購置費等7,554千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.數理科學跨所(處)主題研究計畫134,76
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列臨時助理薪資及國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │外旅費等24,771千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.生命科學跨所(處)主題研究計畫78,488
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列實驗耗材、電腦週邊
  │  │  │  │                  │              │              │              │耗材及臨時助理薪資等39,220千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.人文社會科學跨所(處)主題研究計畫43
  │  │  │  │                  │              │              │              │,656千元,較上年度增列臨時助理薪資、
  │  │  │  │                  │              │              │              │文具用品及資料印刷費等20,312千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.農業生物技術國家型科技計畫47,100千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列文具用品、實驗耗材及電
  │  │  │  │                  │              │              │              │腦週邊耗材等5,750千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增中研院深耕計畫40,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.上年度基因體暨蛋白體創新型計畫預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編峻,所列394,480千元如數減列。   
  │  │  │  │5202402000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │自然及人文社會科學│     5,022,110│     4,327,986│       694,124│                                      
  │  │  │  │研究              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5202402010        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │數理科學研究      │     1,596,854│     1,449,459│       147,395│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費578,710千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等28,251千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.數學研究58,294千元,較上年度增列臨時
  │  │  │  │                  │              │              │              │助理薪資、資料檢索費及印刷費等5,065 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.物理研究121,646千元,較上年度增列設 
  │  │  │  │                  │              │              │              │備租金、臨時助理薪資、儀器設備維護費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及國外旅費等15,794千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.化學研究124,475千元,較上年度增列實 
  │  │  │  │                  │              │              │              │驗耗材、儀器設備維護費及臨時助理薪資
  │  │  │  │                  │              │              │              │等21,164千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.地球科學研究83,496千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │實驗耗材、儀器設備維護及購置費等7,24
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.資訊科學研究141,755千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列設備租金、實驗耗材及儀器設備維護費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等18,519千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.統計科學研究60,513千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備租金、印刷費及儀器設備維護費等5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │693千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.原子與分子科學研究136,984千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列水電費、耗材、印刷費及儀器設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備維護費等13,371千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.天文及天文物理科學研究138,266千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列水電費、臨時助理薪資及儀
  │  │  │  │                  │              │              │              │器設備維護費等10,139千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.環境變遷研究計畫43,850千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列臨時助理薪資及國外旅費等2,683 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.新增應用科學研究計畫108,865千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.上年度應用科學及工程研究預算業已編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列49,442千元如數減列。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │13.上年度奈米研究計畫預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列39,956千元如數減列。              
  │  │  │  │5202402020        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │生命科學研究      │     1,991,316│     1,566,233│       425,083│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費541,473千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等25,692千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.植物研究123,305千元,較上年度減列臨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │時助理薪資、實驗耗材及儀器設備維護費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等6,848千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.動物研究79,284千元,較上年度減列臨時
  │  │  │  │                  │              │              │              │助理薪資、實驗耗材及國外旅費等14,100
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.生物化學研究96,883千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │實驗耗材、臨時助理薪資及國外旅費等7,
  │  │  │  │                  │              │              │              │045千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.生物醫學科學研究237,651千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費、實驗耗材及儀器設備購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等19,524千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.分子生物研究183,988千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列水電費、實驗耗材及儀器設備維護費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │19,465千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.生物農業科學研究87,557千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列實驗耗材及國外旅費4,111千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.轉殖植物實驗室2,004千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列印刷費及臨時助理薪資等148千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.生命科學圖書館61,164元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │資料庫租金及圖書設備購置費等4,543千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.臨海研究站40,534千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │實驗耗材、臨時助理薪資及儀器設備維護
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等803千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.生物多樣性研究計畫80,321千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列臨時助理薪資、實驗耗材及旅運
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等48,554千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.基因體研究計畫432,152千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列水電費、臨時助理薪資、實驗耗材、
  │  │  │  │                  │              │              │              │儀器設備維護費及國外旅費等291,146千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │13.新增南部生物科技計畫研究25,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │5202402030        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │人文及社會科學研究│     1,433,940│     1,312,294│       121,646│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費681,860千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等60,754千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.歷史語言研究139,514千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列臨時助理薪資、房屋修繕費及圖書期刊
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置費等11,328千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.民族學研究65,520千元,較上年度增列資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料印刷費、國外旅費及短期學人訪問研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助費等2,628千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.近代史研究及史料搜集整編76,452千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列辦公事務用品費、數位資料
  │  │  │  │                  │              │              │              │檢索介面設計費及國外旅費等3,692千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.經濟研究72,799千元,較上年度增列臨時
  │  │  │  │                  │              │              │              │助理薪資、資料印刷費及圖書期刊購置費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等5,474千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.歐美研究63,027千元,較上年度增列資料
  │  │  │  │                  │              │              │              │印刷費、圖書期刊購置費及國外旅費等2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │339千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.中國文哲研究47,665千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │圖書期刊購置費、資料印刷費及臨時助理
  │  │  │  │                  │              │              │              │薪資等2,485千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.台灣史研究36,242千元,較上年度增列資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料印刷費、圖書期刊購置費及儀器設備維
  │  │  │  │                  │              │              │              │護費等3,726千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.社會學研究51,081千元,較上年度增列圖
  │  │  │  │                  │              │              │              │書期刊購置費、儀器設備維護費及臨時助
  │  │  │  │                  │              │              │              │理薪資等2,911千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.語言學研究43,760千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │儀器設備維護費、臨時助理薪資及圖書期
  │  │  │  │                  │              │              │              │刊購置費等4,710千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.政治學研究19,803千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │臨時助理薪資及短期學人訪問研究補助費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,703千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.新增人文社會科學研究中心118,417千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │13.新增法律學研究17,800千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │14.上年度中山人文社會科學研究預算業已 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列62,577千元如數減列。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │15.上年度蔡元培人文社會研究計畫預算業 
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列53,744千元如數減列。    
  │  │  │  │5202409000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │     2,190,344│     1,945,176│       245,168│                                      
  │  │  │  │5202409001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │       156,300│       110,786│        45,514│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增徵收溫室預定地等經費156,300千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度徵收新建人文社會科學館前道路用
  │  │  │  │                  │              │              │              │地預算業已編竣,所列110,786千元如數 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                              
  │  │  │  │5202409002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │       615,867│       921,201│      -305,334│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人文社會科學館工程總經費1,436,848千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,分9年辦理,除86年度至93年度預算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │共已編列1,006,563千元外,本年度編列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │最後一年經費430,285千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列29,715千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.天文數學館工程總經費1,067,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │分6年辦理,除90年度至93年度預算共已 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列182,061千元外,本年度續編第5年經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費60,000千元,較上年度減列43,526千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.農業科技大樓工程總經費299,941千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │分4年辦理,除93年度預算已編列12,475 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元外,本年度續編第2年經費22,431千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列9,956千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.基因體與蛋白體實驗研究大樓工程總經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │686,900千元,分4年辦理,除91年度至93
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度預算共已編列637,900千元外,本年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度編列最後一年經費49,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列223,900千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.學人寄宿舍第二期工程總經費34,750千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,除88年下半年及89年度及92年度共已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列31,750千元外,本年度續編最後一年經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,000千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增無塵室建物及精工室擴建工程經費12
  │  │  │  │                  │              │              │              │,580千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增人文館聯外道路工程經費7,084千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增學術活動中心外牆更新工程經費21,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │87千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.新增埔里考古園區工程經費10,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.上年度教學研究大樓及幼兒園工程預算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列44,500千元如數減列。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.上年度基因轉殖植物專用溫室新建工程 
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列27,800千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │5202409011        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │         3,630│         2,750│           880│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新購機車2部、野外工作車2部、汰換田野
  │  │  │  │                  │              │              │              │工作車1部等經費3,630千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換野外工作車2部預算業已編竣 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列2,750千元如數減列。           
  │  │  │  │5202409019        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │其他設備          │     1,414,547│       910,439│       504,108│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置細胞分析儀、精密電子量測儀器、中
  │  │  │  │                  │              │              │              │遠紅外霍氏轉換光譜儀等經費1,414,547 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置倍頻設備系統、高解析透式電
  │  │  │  │                  │              │              │              │子顯微鏡、網路設備等預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列910,439千元如數減列。             
  │  │  │  │5202409800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         5,410│         5,410│             -│仍照上年度預算數編列。                
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